• Tidak ada hasil yang ditemukan

Capaian Indikator Kinerja Utama

KINERJA VISI

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur dan dalam upaya peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui P e r a t u r a n B upati Karawang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 Dengan Kebijakan Nasional.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Karawang juga melakukan kajian ulang (review) terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dalam melakukan review dengan memperhatikan

80

capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2016 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS

RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien

1 Nilai/predikat SAKIP

Kabupaten CC CC 1. Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Peningkatan Sistem Pengewasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

3. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

4. Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan

Pembangunan 5. Pengendalian dan

Monitoring

2 Meningkatnya akses dan 2. Program Jaminan

Kesehatan 2 Indeks Kesehatan Kabupaten

Karawang 79,32 79,4462

81 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5 dan Tidak Mampu 7. Program 13. Program Bantuan

Operasional

82 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5

17. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Kerja dan Olahraga 18. Program

83 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5 mas Pembantu dan Jaringannya 3 Terkendalinya

pertumbuhan penduduk

1 Laju Pertumbuhan Penduduk

(LPP) 0,99 0,90 1. Program Pelayanan

Kontrasepsi 2. Program Keluarga

Berencana

4 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan

1 Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 7,69 8,70 1. Program

Pendidikan Anak Usia Dini

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

3. Program Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) 4. Program

Pendidikan Non Formal

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan 7. Program 2 Angka Partisipasi Murni SD 96 96.53

3 Angka Partisipasi Murni SMP 71,00 77.53

4 Angka Partisipasi Kasar SD 107,62 106,34

5 Angka Partisipasi Kasar SMP 97,00 97,93

84 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5

6 Indeks pendidikan 56,27 55 Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8. Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

5 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kualitas Anak dan Perempuan Kualitas Hidup dan Perlindungan Gender dan Anak 6 Meningkatnya

peluang kerja 1 Tingkat pengangguran terbuka

(TPT) 10.5 9.55 1. Peningkatan

Kesempatan Kerja.

2. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan.

3. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

2 Angka kesempatan kerja baik

formal maupun non formal. 86,25 89 3 Rasio daya serap tenaga kerja 45.206 75

7 Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat

1 Angka Kemiskinan (Persentase

Penduduk Miskin) 10 10.25 1. Pemberdayaan

Fakir Miskin,

85 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5

2. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) 3. Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

4. Peningkatan Pelayanan Sosial 8 Meningkatnya

produksi, sumberdaya lahan dan air pemasaran hasil peternakan

2 Peningkatan poduksi, produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

9 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat

1 Skor Pola Pangan Harapan 85,50 82.89 1. Peningkatan Ketahanan Pangan

86 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5

10 Meningkatnya produksi perikanan

1 Peningkatan produksi

perikanan 1,00%

(43.337,0 Pengelolaan dan Pemasaran 2 Rata-rata Pendapatan Kotor

Nelayan di Laut 21.148.72

4,74 21.156.457,1 2

11 Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal

1 Jumlah Wisatawan 7.465.984 6.997.527 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata.

2. Pengembangan Kemitraan 3. Pengembangan

Pemasaran Pariwisata dan Budaya

4. Pengembangan Nilai Budaya 5. Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 2 Jumlah event seni/budaya

yang diselenggarakan dengan skala nasional

80 80

12 Meningkatnya perekonomian

3. Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar

4. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

5. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

6. Pengembangan Dan Pembinaan

87 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5

Informasi

8. Pengembangan Sistem

Perdagangan Dalam negeri 13 Meningkatnya

kemudahan

Pendidikan Politik Masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan 4. Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan 15 Meningkatnya

Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi

1 Angka partisipasi

PilPres/Pileg/Pilgub - -

16 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur di Kabupaten Karawang

1 Panjang jaringan jalan

kabupaten dalam kondisi baik 698,75 705.58 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program

Pembangunan Sistem Informasi /

Data Base

Pekerjaan Umum dan Penataan

Kabupaten yang kondisinya baik

772,72 835.6

88 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5

Prasarana

Pekerjaan Umum dan Penataan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9. Program

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 10. Program

Peningkatan Jalan dan Jembatan 11. Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pemerintah dan Fasilitas Umum 12. Program

Pembangunan Sistem Informasi /

Data Base

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

13. Program

89 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan 14. Program

Peningkatan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 17. Program

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18. Program

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 19. Program Tanggap

Darurat Jalan / Jembatan / Bangunan / Sumber Daya Air 20. Program

Peningkatan Jalan dan Jembatan 21. Program

Peningkatan Jalan dan Jembatan 22. Program

Peningkatan Jalan dan Jembatan 23. Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

24. Program Tanggap Darurat Jalan / Jembatan / Bangunan / Sumber Daya Air 25. Program

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 26. Program

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

90 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5 30. Program Tanggap

Darurat Jalan / Jembatan / Bangunan / Sumber Daya Air 31. Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 32. Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 33. Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 34. Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 35. Program

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 36. Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 37. Program

Pengembangan,

91 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5

Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 38. Program

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 39. Program

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 40. Program

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 41. Program

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 42. Program

Konservasi Wilayah Pesisir

43. Program

Perencanaan Tata Ruang

44. Program

Perencanaan Tata Ruang

45. Program

Perencanaan Tata Ruang

46. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pemerintah dan Fasilitas Umum 47. Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pemerintah dan Fasilitas Umum 48. Program

92 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pemerintah dan Fasilitas Umum 49. Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50. Program

Pembangunan Sistem Informasi /

Data Base

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

17 Penyediaan Ruang Publik

dan RTH

(Ruang

Terbuka Hijau)

1 Luas Ruang Terbuka Hijau 75 Ha 75 Ha 1. Pemberdayaan dan Kemitraan

Lingkungan 2. Program

Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut

3. Program

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 4. Pengembangan

Kinerja

Pertamanan dan Pemakaman 5. Penataan

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

6. Pengelolaan Areal Pemakaman 7. Pemanfaatan

Ruang.

18 Meningkatnya penataan ruang wilayah Kabupaten kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat 3. Program

Rehabilitasi dan 2 Persentase penanganan

kejadian bencana

81 100

3 Persentase penanganan

rehabilitasi dan rekonstruksi 81 100

93 NO SASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

1 2 3 4 5

Rekonstruksi Pasca Bencana

19 Meningkatnya cakupan 3. Lingkungan Sehat

Perumahan 2 Persentase penduduk berakses

air minum 60% 49.16

4 Persentase penanganan

sampah perkotaan (DLHK) 41,35 41.39 20 Meningkatnya

pengelolaan

1. Lingkungan Sehat Perumahan.

2. Perencanaan Tata Ruang.

21 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

1 Indeks Lingkungan Hidup 49,85 50.81 1. Pengendalian pencemaran dan perusakan 2 Indeks Pencemaran Air Sungai 63,00 68.83

3 Indeks Pencemaran Udara 58,80 58.99 4 Indeks Tutupan Hutan 33,28 33.4

22 Pengentasan Desa sangat tertinggal serta terwujudnya desa Mandiri

1 Persentase desa dengan status

desa tertinggal 9.42% 54 % 1. Program Lembaga Ekonomi Pedesaan

3. Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

94