• Tidak ada hasil yang ditemukan

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

147.116.709.813,00 1.617.473.000,00 10.929.948.237,00

1.03 . 1.03.01

1.612.023.000,00 10.873.065.118,00 147.116.105.813,00 159.601.193.931,00

(62.937.119,00) 99,96

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.617.473.000,00 10.929.948.237,00 147.116.709.813,00 159.664.131.050,00 1.03 . 1.03.01 . 01

1.612.023.000,00 10.873.065.118,00 147.116.105.813,00 159.601.193.931,00

(62.937.119,00) 99,96

1.951.209.095,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 28

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Kebersihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 115

Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Program 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 116

0,00 119.992.000,00 0,00 119.992.000,00 (8.000,00) 99,99

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

46.300.000,00 0,00

46.300.000,00 0,00

Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 240

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 423

Penyediaan Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Aset Dinas PUPR

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 424

Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 426

Penyediaan Penunjang pengelolaan UPTD Dinas PUPR

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 429

112.800.000,00 87.109.800,00 0,00 199.909.800,00

(90.200,00) 99,95

751.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 110

Pemeliharaan Speedboat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 257

Rehabilitasi kantor Dinas PUPR 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 314

Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 316

Pengadaan Pakaian Batik Kalteng 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 08

Pengelolaan Mushola Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 27

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00

0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 50.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

0,00 100,00

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 60

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi 0,00 10.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Penyediaan Pelayanan Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi Melalui Website / Videotron 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 27

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00

773.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,00 773.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

0,00 0,00 773.000.000,00 773.000.000,00 0,00 100,00

293.500.000,00 293.500.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Box Culvert Jalan Pramuka (Bumi Perkemahan)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 67

0,00 0,00 293.500.000,00 293.500.000,00 0,00 100,00

479.500.000,00 479.500.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Median Depan Rujab Bupati Barito Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 68

0,00 0,00 479.500.000,00 479.500.000,00 0,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Desa Muara Ripung 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dan jembatan 0,00 262.000.000,00 538.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

0,00 261.700.000,00 538.000.000,00 799.700.000,00 (300.000,00) 99,96

600.000.000,00 538.000.000,00

62.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03

0,00 61.950.000,00 538.000.000,00 599.950.000,00 (50.000,00) 99,99

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04

0,00 199.750.000,00 0,00 199.750.000,00

(250.000,00) 99,88

838.900.000,00 Program Peningkatan dan Pembangunan

Jaringan Irigasi dan Rawa 219.600.000,00 269.800.000,00 349.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26

219.600.000,00 269.800.000,00 349.500.000,00 838.900.000,00

0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

349.500.000,00 349.500.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 01

Jasa Konsultasi Pengawasan Bidang Sumber Daya Air

Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 12

219.600.000,00 170.400.000,00 0,00 390.000.000,00

0,00 100,00

19.180.929.750,00 Program Pengembangan Air Minum 67.873.000,00 853.709.842,00 18.259.346.908,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

Pembinaan SPAM Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 03

Pengelolaan Kegiatan Pamsimas 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 05

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

0,00 100,00

1.686.684.000,00 1.551.000.000,00

135.684.000,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan PDAM Unit Tabak Kanilan (DID) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 24

Pembangunan Kantor PDAM Buntok (DID) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 25

Pengadaan Mobil Tangki Air (DID) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 26

Rehab Bangunan Instalasi Perpompaan PDAM Buntok (DID)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 27

Peningkatan Jalan Lingkungan PDAM Buntok (DID)

Pengadaan Pipa Plexible PDAM Buntok (DID) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 29

0,00 0,00 297.500.000,00 297.500.000,00 0,00 100,00

5.928.311.000,00 5.728.860.000,00

199.451.000,00 0,00

Pembuatan Water Treatment Plant Kapasitas 50 L/detik PDAM Buntokn (DID)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 30

Pemindahan Intake dari Sei Bangkuang Mati ke Sungai Barito PDAM Bangkuang (DID) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 31

0,00 17.000.000,00 374.500.000,00 391.500.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

7.509.000.000,00 7.509.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (DAK Reguler) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 32

0,00 0,00 7.509.000.000,00 7.509.000.000,00

0,00 100,00

1.061.586.908,00 1.061.586.908,00

0,00 0,00

Perluasan SPAM Perpipaan Melalui

Pemanfaatan Idle Capasity Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Penugasan)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 34

0,00 0,00 1.061.586.908,00 1.061.586.908,00 0,00 100,00

201.525.450,00 0,00

189.525.450,00 12.000.000,00

Pengelolaan Dana DAK Sub Bidang Air Minum (DAK Reguler)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 35

12.000.000,00 189.476.000,00 0,00 201.476.000,00 (49.450,00) 99,98

55.873.092,00 0,00

92,00 55.873.000,00

Pengelolaan Dana DAK Sub Bidang Air Minum (DAK Penugasan)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 36

55.873.000,00 0,00 0,00 55.873.000,00 (92,00) 100,00

4.438.039.000,00 Program Pembangunan Prasarana Sanitasi 88.400.000,00 333.410.000,00 4.016.229.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30

88.400.000,00 332.511.600,00 4.016.150.000,00 4.437.061.600,00 (977.400,00) 99,98 75.000.000,00

0,00 75.000.000,00

0,00 Pembuatan Prasarana Sanitasi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 01

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100,00

1.473.000.000,00 1.273.000.000,00

200.000.000,00 0,00

Pembangunan Baru IPAL Skala Pemukiman Kombinasi MCK dengan Jumlah Layanan Minimal 50 KK di Kabupaten Barito Selatan (DID)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 21

0,00 199.867.600,00 1.273.000.000,00 1.472.867.600,00 (132.400,00) 99,99

0,00 0,00

0,00 0,00

Perbaikan / Penambahan Jaringan SR pada SPALD Terpusat Permukiman / Kombinasi MCK di RT 17 Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas (DID)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Perbaikan / Penambahan Jaringan SR pada SPALD Terpusat Permukiman / Kombinasi MCK di Desa Baru RT 07 RW. III Kecamatan Dusun Selatan (DID)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Perbaikan / Penambahan Jaringan SR pada SPALD Terpusat Permukiman / Kombinasi MCK di Desa Baru RT 11 RW. 04 Kecamatan Dusun Selatan (DID)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Perbaikan / Penambahan Jaringan SR pada SPALD Terpusat Permukiman / Kombinasi MCK di Jl. H. Indar Gg. Al-Hilal RT. 19 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan (DID)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

0,00 0,00

0,00 0,00

Perbaikan / Penambahan Jaringan SR pada SPALD Terpusat Permukiman / Kombinasi MCK di RT 07 Jl. Merdeka Raya Gg. Sei Tabuk Kelurahan Buntok Kota Kec. Dusun Selatan (DID)

Pembangunan TPS-3R di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan (DID) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 27

0,00 10.000.000,00 158.150.000,00 168.150.000,00 (79.000,00) 99,95

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengembangan dan Pembangunan Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD) Skala Permukiman (DAK Reguler) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 28

Pembangunan Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Setempat (SPALD-S) (DAK Reguler)

Pengelolaan Dana DAK Sub Bidang Sanitasi (DAK Reguler)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 30

88.400.000,00 47.644.000,00 0,00 136.044.000,00

(766.000,00) 99,44

3.896.990.800,00 Program Penyehatan Lingkungan

Permukiman (PLP)

3.345.895.000,00 201.600.000,00 349.495.800,00

Prasarana Drainase Lingkungan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 01

0,00 0,00 149.800.000,00 149.800.000,00

0,00 100,00

3.196.095.000,00 3.196.095.000,00

0,00 0,00

Prasarana Jalan Lingkungan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02

Pengelolaan Kegiatan Bidang Cipta Karya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 03

Pengawasan Kegiatan Bidang Cipta Karya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 45

0,00 99.792.000,00 0,00 99.792.000,00

0,00 100,00

699.672.000,00 Program Penataan Ruang Kabupaten 36.000.000,00 350.072.000,00 313.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32

Kegiatan Penataan Ruang Kota dan Kawasan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02

Kegiatan Pengendalian Ruang Kota dan Kawasan

Pengelolaan Bidang Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 07

36.000.000,00 137.402.000,00 7.000.000,00 180.402.000,00 (1.598.000,00) 99,12

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 11

0,00 38.980.000,00 0,00 38.980.000,00

(1.020.000,00) 97,45

199.872.000,00 191.800.000,00

8.072.000,00 0,00

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 14

0,00 7.947.000,00 191.800.000,00 199.747.000,00

(125.000,00) 99,94

43.000.000,00 0,00

43.000.000,00 0,00

Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada kegiatan TKPRD Barito Selatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 15

0,00 35.895.000,00 0,00 35.895.000,00

(7.105.000,00) 83,48

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Publikasi Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 16

0,00 49.999.000,00 0,00 49.999.000,00 (1.000,00) 100,00

35.000.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Prasarana Pendukung Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 26

0,00 0,00 34.850.000,00 34.850.000,00 (150.000,00) 99,57

340.000.000,00 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 41.400.000,00 298.600.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 33

41.400.000,00 295.482.000,00 0,00 336.882.000,00 (3.118.000,00) 99,08

120.000.000,00 0,00

78.600.000,00 41.400.000,00

Pengelolaan Bidang Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 04

41.400.000,00 76.857.000,00 0,00 118.257.000,00 (1.743.000,00) 98,55

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Rapat-Rapat, Pertemuan Teknis dan Rekonsiliasi Bina Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 19

0,00 39.800.000,00 0,00 39.800.000,00 (200.000,00) 99,50

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyusunan Rancangan PERDA IUJK 1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 20

0,00 39.930.000,00 0,00 39.930.000,00 (70.000,00) 99,83

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pendataan dan Pemetaan Usaha Jasa Konstruksi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 21

0,00 48.915.000,00 0,00 48.915.000,00 (1.085.000,00) 97,83

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pelatihan Tenaga Teknis Pengendalian Uji Mutu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 23

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pelayanan Administrasi Rekomendasi IUJK 1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 24

0,00 49.980.000,00 0,00 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96

169.800.000,00 Program Pembersihan Drainase dan Selokan

Wilayah Perkotaan 0,00 6.500.000,00 163.300.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 39

0,00 6.025.000,00 163.300.000,00 169.325.000,00

(475.000,00) 99,72

169.800.000,00 163.300.000,00

6.500.000,00 0,00

Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Panglima Batur (depan BRI)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 39 . 03

0,00 6.025.000,00 163.300.000,00 169.325.000,00

(475.000,00) 99,72

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

116.939.949.405,00 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 290.400.000,00 1.995.935.500,00 114.653.613.905,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41

286.200.000,00 1.977.857.420,00 114.653.613.905,00 116.917.671.325,00

(22.278.080,00) 99,98

718.000.000,00 0,00

427.600.000,00 290.400.000,00

Pengelolaan Bidang Bina Marga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 02

286.200.000,00 426.747.950,00 0,00 712.947.950,00

(5.052.050,00) 99,30

12.483.300.000,00 12.483.300.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan kampung baru - teluk telaga - muara talang - jembatan surupanji

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 06

0,00 0,00 12.483.300.000,00 12.483.300.000,00

0,00 100,00

9.454.500.000,00 9.454.500.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Mayor Pithel (jl.buntok - mabuan - kalahien)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 07

0,00 0,00 9.454.500.000,00 9.454.500.000,00

0,00 100,00

13.326.952.590,00 13.326.952.590,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan mtu - kelurahan bangkuang - teluk timbau - damparan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 08

0,00 0,00 13.326.952.590,00 13.326.952.590,00

0,00 100,00

22.647.911.315,00 22.647.911.315,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan jembatan sei ihi - mantarem - marawan baru - reong / Kabupaten Barito Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 09

0,00 0,00 22.647.911.315,00 22.647.911.315,00

0,00 100,00

10.402.050.000,00 10.402.050.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jl.tabak kanilan - km.20 hph 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 10

0,00 0,00 10.402.050.000,00 10.402.050.000,00 0,00 100,00

13.194.000.000,00 13.194.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan km.20 hph - rampa mea 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 11

0,00 0,00 13.194.000.000,00 13.194.000.000,00 0,00 100,00

13.860.800.000,00 13.860.800.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan godfried tumang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 12

Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Km.20 HPH - Rampa mea

Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Godfried Tumang (Ruas 062)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 15

Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jl.

Tabak Kanilan - Km. 20 HPH

Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Jembatan Sei Ihi-Mantarem-Marawan Baru-Reong / Batas barsel

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 17

Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Kampung Baru-Teluk Talaga-Muara Talang-Jembatan Surapanji 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 18

0,00 175.800.000,00 0,00 175.800.000,00

0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

198.500.000,00 0,00

198.500.000,00 0,00

Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan MTU-Kelurahan Bangkuang-Teluk

Timbau-Damparan

Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Mayor Pithel (Jl. Buntok-Mabuan-Kalahien) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 20

Peningkatan Jalan Desa Muara Singan - Patas 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 45

0,00 0,00 478.250.000,00 478.250.000,00 0,00 100,00

1.468.970.000,00 1.400.000.000,00

68.970.000,00 0,00

Peningkatan Jalan Kelurahan Pendang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 46

0,00 68.970.000,00 1.400.000.000,00 1.468.970.000,00 0,00 100,00

1.469.954.000,00 1.400.000.000,00

69.954.000,00 0,00

Peningkatan Jalan Keladan - Talio 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 47

Peningkatan Jalan Damparan - Lehai 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 50

0,00 0,00 490.000.000,00 490.000.000,00 0,00 100,00

8.860.000.000,00 8.860.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Asmawi A. Gani (Jembatan Sei Paku - Desa Baru)

Jasa Konsultasi Pengawasan Peningkatan Jalan Asmawi A. Gani (Jembatan Sei Paku - Desa Baru)

Peningkatan Jalan Simpang Kaladan-Talio Menuju Desa Muara Arai

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 53

Peningkatan Badan Jalan P2D Penghubung Dusun Kalanis

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 54

Cor Beton Lanjutan Desa Batampang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 55

Peningkatan Jalan Padat Karya dari RT. 9 Sampai RT. 1 Rantau Kujang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 56

Peningkatan Cor Beton di Jalan Usaha Tani Desa Lehai

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 57

Peningkatan Jalan Desa Teluk Mampun Tembus Desa Penda Asam

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 58

0,00 0,00 738.000.000,00 738.000.000,00

0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

479.000.000,00 479.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Desa Kayumban - Tabak Kanilan

Peningkatan Jalan Desa Penda Asam-Provinsi Palangka Raya (Jl. Yahya Tangan)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 60

Peningkatan Jalan Desa Damparan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 61

0,00 0,00 671.000.000,00 671.000.000,00 0,00 100,00

1.087.917.000,00 1.028.000.000,00

59.917.000,00 0,00

Peningkatan Dalam Kelurahan Bangkuang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 62

Peningkatan Jalan Ugang Sayu-Gagutur Dalam 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 63

Peningkatan Kapasitas Struktur Jl. C. H. Sumbi (Jl. TMMD Rikut Jawu (Ruas 072) (DAK Reguler)

Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ugang Sayu-Palurejo (Ruas 103) (DAK Reguler) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 65

Penggantian Jembatan Ruas Jalan Barito Raya (Ruas 049) (DAK Reguler)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 66

Pengelolaan Dana DAK Bidang Bina Marga (DAK Reguler)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 67

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

149.825.000,00 Program Pengamanan dan Perlindungan

Sumber Air

149.825.000,00

Peningkatan dan Perlindungan Sumber Mata Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 42 . 01

Pengelolaan Bina Teknik / program 1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 01

Penyediaan Jasa Pelayanan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 02

0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00

0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Penyusunan Basic Price 1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 06

Pengelolaan Kegiatan Penunjang Bidang Infrastruktur

Penyusunan Unit Price 1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 12

Penyediaan Jasa Pelayanan Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 13

Survey dan Perencanaan Bidang Bina Marga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 44 . 05

0,00 924.119.500,00 0,00 924.119.500,00

(5.880.500,00) 99,37

100.000.000,00 Program Survey / Perencanaan Sumber

Daya Air

Survey dan Perencanaan Bidang Sumber Daya Air

1.03 . 1.03.01 . 01 . 46 . 04

0,00 99.550.000,00 0,00 99.550.000,00

(450.000,00) 99,55

3.496.466.000,00 Program Pembangunan Fasilitas Umum /

Bangunan gedung / Fasilitas Olah Raga 0,00 2.284.616.000,00 1.211.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 Pembangunan Kantor PC NU Kab. Barsel

1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 38

Peningkatan Jalan Lingkungan Rujab Bupati Barsel

1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 39

0,00 49.676.000,00 443.000.000,00 492.676.000,00 0,00 100,00

1.960.070.000,00 0,00

1.960.070.000,00 0,00

Pembangunan Aula Mako Polres Barsel dan Ruang Reskrim Polres Barsel

1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 40

Pembangunan Kantor Muhammadiyah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 45

Jasa Pertemuan Teknis Pengawasan Pembangunan Aula Mako Polres Barsel 1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 46

Pembangunan Taman Depan Perumahan Pemda Jl. Pelita Raya (DID)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 47

0,00 15.000.000,00 184.900.000,00 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Penataan Halaman Lingkungan Kantor Kejari Buntok

1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 48

0,00 199.900.000,00 0,00 199.900.000,00

(100.000,00) 99,95

499.400.000,00 Program Rehabilitasi Fasilitas Umum /

Bangunan gedung / Fasilitas Olah Raga

327.600.000,00

Rehabilitasi Gedung KPU Ex. Kebakaran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 49 . 05

Rehabilitasi/Pemeliharaan Stadion Batuah Buntok

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Sorot Stadion Batuah Buntok

1.03 . 1.03.01 . 01 . 49 . 07

0,00 149.800.000,00 0,00 149.800.000,00

0,00 100,00

3.187.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa 0,00 359.000.000,00 2.828.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 50

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 1.03 . 1.03.01 . 01 . 50 . 01

Inventarisasi Jaringan Irigasi dan Rawa tersebar di 6 Kecamatan (Swakelola) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 50 . 02

Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah dibangun (Swakelola)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 50 . 03

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 100,00

2.828.000.000,00 2.828.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 50 . 06

Pengelolaan Dana DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 50 . 07

0,00 149.000.000,00 0,00 149.000.000,00 0,00 100,00

9.113.371.191,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.897.250.000,00 6.795.541.191,00 420.580.000,00

1.04

1.846.050.000,00 6.771.305.707,00 419.960.000,00 9.037.315.707,00 (76.055.484,00) 99,17 9.113.371.191,00