ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
147.116.709.813,00 1.617.473.000,00 10.929.948.237,00
1.03 . 1.03.01
1.612.023.000,00 10.873.065.118,00 147.116.105.813,00 159.601.193.931,00
(62.937.119,00) 99,96
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.617.473.000,00 10.929.948.237,00 147.116.709.813,00 159.664.131.050,00 1.03 . 1.03.01 . 01
1.612.023.000,00 10.873.065.118,00 147.116.105.813,00 159.601.193.931,00
(62.937.119,00) 99,96
1.951.209.095,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 28
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Kebersihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 115
Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Program 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 116
0,00 119.992.000,00 0,00 119.992.000,00 (8.000,00) 99,99
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
46.300.000,00 0,00
46.300.000,00 0,00
Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 240
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 423
Penyediaan Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Aset Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 424
Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 426
Penyediaan Penunjang pengelolaan UPTD Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 429
112.800.000,00 87.109.800,00 0,00 199.909.800,00
(90.200,00) 99,95
751.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 110
Pemeliharaan Speedboat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 257
Rehabilitasi kantor Dinas PUPR 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 314
Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 316
Pengadaan Pakaian Batik Kalteng 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 08
Pengelolaan Mushola Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 27
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 0,00 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
0,00 100,00
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 60
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi 0,00 10.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Penyediaan Pelayanan Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi Melalui Website / Videotron 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 27
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
773.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,00 773.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
0,00 0,00 773.000.000,00 773.000.000,00 0,00 100,00
293.500.000,00 293.500.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Box Culvert Jalan Pramuka (Bumi Perkemahan)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 67
0,00 0,00 293.500.000,00 293.500.000,00 0,00 100,00
479.500.000,00 479.500.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Median Depan Rujab Bupati Barito Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 68
0,00 0,00 479.500.000,00 479.500.000,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pembangunan Jalan Desa Muara Ripung 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
800.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan 0,00 262.000.000,00 538.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
0,00 261.700.000,00 538.000.000,00 799.700.000,00 (300.000,00) 99,96
600.000.000,00 538.000.000,00
62.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03
0,00 61.950.000,00 538.000.000,00 599.950.000,00 (50.000,00) 99,99
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04
0,00 199.750.000,00 0,00 199.750.000,00
(250.000,00) 99,88
838.900.000,00 Program Peningkatan dan Pembangunan
Jaringan Irigasi dan Rawa 219.600.000,00 269.800.000,00 349.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26
219.600.000,00 269.800.000,00 349.500.000,00 838.900.000,00
0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
349.500.000,00 349.500.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 01
Jasa Konsultasi Pengawasan Bidang Sumber Daya Air
Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 12
219.600.000,00 170.400.000,00 0,00 390.000.000,00
0,00 100,00
19.180.929.750,00 Program Pengembangan Air Minum 67.873.000,00 853.709.842,00 18.259.346.908,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
Pembinaan SPAM Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 03
Pengelolaan Kegiatan Pamsimas 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 05
0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00
0,00 100,00
1.686.684.000,00 1.551.000.000,00
135.684.000,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan PDAM Unit Tabak Kanilan (DID) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 24
Pembangunan Kantor PDAM Buntok (DID) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 25
Pengadaan Mobil Tangki Air (DID) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 26
Rehab Bangunan Instalasi Perpompaan PDAM Buntok (DID)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 27
Peningkatan Jalan Lingkungan PDAM Buntok (DID)
Pengadaan Pipa Plexible PDAM Buntok (DID) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 29
0,00 0,00 297.500.000,00 297.500.000,00 0,00 100,00
5.928.311.000,00 5.728.860.000,00
199.451.000,00 0,00
Pembuatan Water Treatment Plant Kapasitas 50 L/detik PDAM Buntokn (DID)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 30
Pemindahan Intake dari Sei Bangkuang Mati ke Sungai Barito PDAM Bangkuang (DID) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 31
0,00 17.000.000,00 374.500.000,00 391.500.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
7.509.000.000,00 7.509.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (DAK Reguler) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 32
0,00 0,00 7.509.000.000,00 7.509.000.000,00
0,00 100,00
1.061.586.908,00 1.061.586.908,00
0,00 0,00
Perluasan SPAM Perpipaan Melalui
Pemanfaatan Idle Capasity Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Penugasan)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 34
0,00 0,00 1.061.586.908,00 1.061.586.908,00 0,00 100,00
201.525.450,00 0,00
189.525.450,00 12.000.000,00
Pengelolaan Dana DAK Sub Bidang Air Minum (DAK Reguler)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 35
12.000.000,00 189.476.000,00 0,00 201.476.000,00 (49.450,00) 99,98
55.873.092,00 0,00
92,00 55.873.000,00
Pengelolaan Dana DAK Sub Bidang Air Minum (DAK Penugasan)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 36
55.873.000,00 0,00 0,00 55.873.000,00 (92,00) 100,00
4.438.039.000,00 Program Pembangunan Prasarana Sanitasi 88.400.000,00 333.410.000,00 4.016.229.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30
88.400.000,00 332.511.600,00 4.016.150.000,00 4.437.061.600,00 (977.400,00) 99,98 75.000.000,00
0,00 75.000.000,00
0,00 Pembuatan Prasarana Sanitasi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 01
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100,00
1.473.000.000,00 1.273.000.000,00
200.000.000,00 0,00
Pembangunan Baru IPAL Skala Pemukiman Kombinasi MCK dengan Jumlah Layanan Minimal 50 KK di Kabupaten Barito Selatan (DID)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 21
0,00 199.867.600,00 1.273.000.000,00 1.472.867.600,00 (132.400,00) 99,99
0,00 0,00
0,00 0,00
Perbaikan / Penambahan Jaringan SR pada SPALD Terpusat Permukiman / Kombinasi MCK di RT 17 Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas (DID)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Perbaikan / Penambahan Jaringan SR pada SPALD Terpusat Permukiman / Kombinasi MCK di Desa Baru RT 07 RW. III Kecamatan Dusun Selatan (DID)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Perbaikan / Penambahan Jaringan SR pada SPALD Terpusat Permukiman / Kombinasi MCK di Desa Baru RT 11 RW. 04 Kecamatan Dusun Selatan (DID)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Perbaikan / Penambahan Jaringan SR pada SPALD Terpusat Permukiman / Kombinasi MCK di Jl. H. Indar Gg. Al-Hilal RT. 19 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan (DID)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
0,00 0,00
0,00 0,00
Perbaikan / Penambahan Jaringan SR pada SPALD Terpusat Permukiman / Kombinasi MCK di RT 07 Jl. Merdeka Raya Gg. Sei Tabuk Kelurahan Buntok Kota Kec. Dusun Selatan (DID)
Pembangunan TPS-3R di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan (DID) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 27
0,00 10.000.000,00 158.150.000,00 168.150.000,00 (79.000,00) 99,95
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 0,00
Pengembangan dan Pembangunan Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD) Skala Permukiman (DAK Reguler) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 28
Pembangunan Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Setempat (SPALD-S) (DAK Reguler)
Pengelolaan Dana DAK Sub Bidang Sanitasi (DAK Reguler)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 30
88.400.000,00 47.644.000,00 0,00 136.044.000,00
(766.000,00) 99,44
3.896.990.800,00 Program Penyehatan Lingkungan
Permukiman (PLP)
3.345.895.000,00 201.600.000,00 349.495.800,00
Prasarana Drainase Lingkungan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 01
0,00 0,00 149.800.000,00 149.800.000,00
0,00 100,00
3.196.095.000,00 3.196.095.000,00
0,00 0,00
Prasarana Jalan Lingkungan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02
Pengelolaan Kegiatan Bidang Cipta Karya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 03
Pengawasan Kegiatan Bidang Cipta Karya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 45
0,00 99.792.000,00 0,00 99.792.000,00
0,00 100,00
699.672.000,00 Program Penataan Ruang Kabupaten 36.000.000,00 350.072.000,00 313.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32
Kegiatan Penataan Ruang Kota dan Kawasan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02
Kegiatan Pengendalian Ruang Kota dan Kawasan
Pengelolaan Bidang Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 07
36.000.000,00 137.402.000,00 7.000.000,00 180.402.000,00 (1.598.000,00) 99,12
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 11
0,00 38.980.000,00 0,00 38.980.000,00
(1.020.000,00) 97,45
199.872.000,00 191.800.000,00
8.072.000,00 0,00
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 14
0,00 7.947.000,00 191.800.000,00 199.747.000,00
(125.000,00) 99,94
43.000.000,00 0,00
43.000.000,00 0,00
Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada kegiatan TKPRD Barito Selatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 15
0,00 35.895.000,00 0,00 35.895.000,00
(7.105.000,00) 83,48
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Publikasi Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 16
0,00 49.999.000,00 0,00 49.999.000,00 (1.000,00) 100,00
35.000.000,00 35.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Prasarana Pendukung Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 26
0,00 0,00 34.850.000,00 34.850.000,00 (150.000,00) 99,57
340.000.000,00 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 41.400.000,00 298.600.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 33
41.400.000,00 295.482.000,00 0,00 336.882.000,00 (3.118.000,00) 99,08
120.000.000,00 0,00
78.600.000,00 41.400.000,00
Pengelolaan Bidang Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 04
41.400.000,00 76.857.000,00 0,00 118.257.000,00 (1.743.000,00) 98,55
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Rapat-Rapat, Pertemuan Teknis dan Rekonsiliasi Bina Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 19
0,00 39.800.000,00 0,00 39.800.000,00 (200.000,00) 99,50
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Penyusunan Rancangan PERDA IUJK 1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 20
0,00 39.930.000,00 0,00 39.930.000,00 (70.000,00) 99,83
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pendataan dan Pemetaan Usaha Jasa Konstruksi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 21
0,00 48.915.000,00 0,00 48.915.000,00 (1.085.000,00) 97,83
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pelatihan Tenaga Teknis Pengendalian Uji Mutu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 23
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pelayanan Administrasi Rekomendasi IUJK 1.03 . 1.03.01 . 01 . 33 . 24
0,00 49.980.000,00 0,00 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96
169.800.000,00 Program Pembersihan Drainase dan Selokan
Wilayah Perkotaan 0,00 6.500.000,00 163.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 39
0,00 6.025.000,00 163.300.000,00 169.325.000,00
(475.000,00) 99,72
169.800.000,00 163.300.000,00
6.500.000,00 0,00
Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Panglima Batur (depan BRI)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 39 . 03
0,00 6.025.000,00 163.300.000,00 169.325.000,00
(475.000,00) 99,72
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
116.939.949.405,00 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 290.400.000,00 1.995.935.500,00 114.653.613.905,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41
286.200.000,00 1.977.857.420,00 114.653.613.905,00 116.917.671.325,00
(22.278.080,00) 99,98
718.000.000,00 0,00
427.600.000,00 290.400.000,00
Pengelolaan Bidang Bina Marga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 02
286.200.000,00 426.747.950,00 0,00 712.947.950,00
(5.052.050,00) 99,30
12.483.300.000,00 12.483.300.000,00
0,00 0,00
Peningkatan jalan kampung baru - teluk telaga - muara talang - jembatan surupanji
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 06
0,00 0,00 12.483.300.000,00 12.483.300.000,00
0,00 100,00
9.454.500.000,00 9.454.500.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Mayor Pithel (jl.buntok - mabuan - kalahien)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 07
0,00 0,00 9.454.500.000,00 9.454.500.000,00
0,00 100,00
13.326.952.590,00 13.326.952.590,00
0,00 0,00
Peningkatan jalan mtu - kelurahan bangkuang - teluk timbau - damparan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 08
0,00 0,00 13.326.952.590,00 13.326.952.590,00
0,00 100,00
22.647.911.315,00 22.647.911.315,00
0,00 0,00
Peningkatan jalan jembatan sei ihi - mantarem - marawan baru - reong / Kabupaten Barito Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 09
0,00 0,00 22.647.911.315,00 22.647.911.315,00
0,00 100,00
10.402.050.000,00 10.402.050.000,00
0,00 0,00
Peningkatan jl.tabak kanilan - km.20 hph 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 10
0,00 0,00 10.402.050.000,00 10.402.050.000,00 0,00 100,00
13.194.000.000,00 13.194.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan jalan km.20 hph - rampa mea 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 11
0,00 0,00 13.194.000.000,00 13.194.000.000,00 0,00 100,00
13.860.800.000,00 13.860.800.000,00
0,00 0,00
Peningkatan jalan godfried tumang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 12
Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Km.20 HPH - Rampa mea
Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Godfried Tumang (Ruas 062)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 15
Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jl.
Tabak Kanilan - Km. 20 HPH
Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Jembatan Sei Ihi-Mantarem-Marawan Baru-Reong / Batas barsel
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 17
Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Kampung Baru-Teluk Talaga-Muara Talang-Jembatan Surapanji 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 18
0,00 175.800.000,00 0,00 175.800.000,00
0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
198.500.000,00 0,00
198.500.000,00 0,00
Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan MTU-Kelurahan Bangkuang-Teluk
Timbau-Damparan
Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Mayor Pithel (Jl. Buntok-Mabuan-Kalahien) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 20
Peningkatan Jalan Desa Muara Singan - Patas 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 45
0,00 0,00 478.250.000,00 478.250.000,00 0,00 100,00
1.468.970.000,00 1.400.000.000,00
68.970.000,00 0,00
Peningkatan Jalan Kelurahan Pendang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 46
0,00 68.970.000,00 1.400.000.000,00 1.468.970.000,00 0,00 100,00
1.469.954.000,00 1.400.000.000,00
69.954.000,00 0,00
Peningkatan Jalan Keladan - Talio 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 47
Peningkatan Jalan Damparan - Lehai 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 50
0,00 0,00 490.000.000,00 490.000.000,00 0,00 100,00
8.860.000.000,00 8.860.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Asmawi A. Gani (Jembatan Sei Paku - Desa Baru)
Jasa Konsultasi Pengawasan Peningkatan Jalan Asmawi A. Gani (Jembatan Sei Paku - Desa Baru)
Peningkatan Jalan Simpang Kaladan-Talio Menuju Desa Muara Arai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 53
Peningkatan Badan Jalan P2D Penghubung Dusun Kalanis
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 54
Cor Beton Lanjutan Desa Batampang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 55
Peningkatan Jalan Padat Karya dari RT. 9 Sampai RT. 1 Rantau Kujang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 56
Peningkatan Cor Beton di Jalan Usaha Tani Desa Lehai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 57
Peningkatan Jalan Desa Teluk Mampun Tembus Desa Penda Asam
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 58
0,00 0,00 738.000.000,00 738.000.000,00
0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
479.000.000,00 479.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Desa Kayumban - Tabak Kanilan
Peningkatan Jalan Desa Penda Asam-Provinsi Palangka Raya (Jl. Yahya Tangan)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 60
Peningkatan Jalan Desa Damparan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 61
0,00 0,00 671.000.000,00 671.000.000,00 0,00 100,00
1.087.917.000,00 1.028.000.000,00
59.917.000,00 0,00
Peningkatan Dalam Kelurahan Bangkuang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 62
Peningkatan Jalan Ugang Sayu-Gagutur Dalam 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 63
Peningkatan Kapasitas Struktur Jl. C. H. Sumbi (Jl. TMMD Rikut Jawu (Ruas 072) (DAK Reguler)
Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ugang Sayu-Palurejo (Ruas 103) (DAK Reguler) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 65
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Barito Raya (Ruas 049) (DAK Reguler)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 66
Pengelolaan Dana DAK Bidang Bina Marga (DAK Reguler)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 67
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
149.825.000,00 Program Pengamanan dan Perlindungan
Sumber Air
149.825.000,00
Peningkatan dan Perlindungan Sumber Mata Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 42 . 01
Pengelolaan Bina Teknik / program 1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 01
Penyediaan Jasa Pelayanan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 02
0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00
0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Penyusunan Basic Price 1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 06
Pengelolaan Kegiatan Penunjang Bidang Infrastruktur
Penyusunan Unit Price 1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 12
Penyediaan Jasa Pelayanan Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 13
Survey dan Perencanaan Bidang Bina Marga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 44 . 05
0,00 924.119.500,00 0,00 924.119.500,00
(5.880.500,00) 99,37
100.000.000,00 Program Survey / Perencanaan Sumber
Daya Air
Survey dan Perencanaan Bidang Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 01 . 46 . 04
0,00 99.550.000,00 0,00 99.550.000,00
(450.000,00) 99,55
3.496.466.000,00 Program Pembangunan Fasilitas Umum /
Bangunan gedung / Fasilitas Olah Raga 0,00 2.284.616.000,00 1.211.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 Pembangunan Kantor PC NU Kab. Barsel
1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 38
Peningkatan Jalan Lingkungan Rujab Bupati Barsel
1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 39
0,00 49.676.000,00 443.000.000,00 492.676.000,00 0,00 100,00
1.960.070.000,00 0,00
1.960.070.000,00 0,00
Pembangunan Aula Mako Polres Barsel dan Ruang Reskrim Polres Barsel
1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 40
Pembangunan Kantor Muhammadiyah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 45
Jasa Pertemuan Teknis Pengawasan Pembangunan Aula Mako Polres Barsel 1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 46
Pembangunan Taman Depan Perumahan Pemda Jl. Pelita Raya (DID)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 47
0,00 15.000.000,00 184.900.000,00 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Penataan Halaman Lingkungan Kantor Kejari Buntok
1.03 . 1.03.01 . 01 . 47 . 48
0,00 199.900.000,00 0,00 199.900.000,00
(100.000,00) 99,95
499.400.000,00 Program Rehabilitasi Fasilitas Umum /
Bangunan gedung / Fasilitas Olah Raga
327.600.000,00
Rehabilitasi Gedung KPU Ex. Kebakaran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 49 . 05
Rehabilitasi/Pemeliharaan Stadion Batuah Buntok
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Sorot Stadion Batuah Buntok
1.03 . 1.03.01 . 01 . 49 . 07
0,00 149.800.000,00 0,00 149.800.000,00
0,00 100,00
3.187.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa 0,00 359.000.000,00 2.828.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 50
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 1.03 . 1.03.01 . 01 . 50 . 01
Inventarisasi Jaringan Irigasi dan Rawa tersebar di 6 Kecamatan (Swakelola) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 50 . 02
Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah dibangun (Swakelola)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 50 . 03
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 100,00
2.828.000.000,00 2.828.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 50 . 06
Pengelolaan Dana DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 50 . 07
0,00 149.000.000,00 0,00 149.000.000,00 0,00 100,00
9.113.371.191,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.897.250.000,00 6.795.541.191,00 420.580.000,00
1.04
1.846.050.000,00 6.771.305.707,00 419.960.000,00 9.037.315.707,00 (76.055.484,00) 99,17 9.113.371.191,00