BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dapat dilihat pada Tabel 2.21.
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1
1.01
1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 100 33.183 1.498 97,6 28.665 5 75 95 1.573 95 4,74 DISDIK
Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi 47,1 26,1
1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 111 71.472 62.842 111 61.740 32 21,629 111 62.864 111 87,96 DISDIK
Angka Partisipasi Murni (APM) SD 102,02 101,9
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 100 98,1
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 87 80,9
Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi 83,8 70,5
Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi 86,2 67,6
Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP 68 59
Rata-rata skor Indeks Integritas Ujian Nasional SMP 77,5 72,7
Angka kelulusan SD/MI 100 99,2
Angka Kelulusan SMP/MTs 100 100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP 87,71 79,58
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK 100 95,8
1.3 Program Pendidikan Non Formal Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15
tahun 100 3.574 376 99,2 3.087 31 122 98,5 498 98,5 13,93 DISDIK
Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi 15 9
Jumlah lembaga PKBM terakreditasi 23 15
1.4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik 100 22.335 289 100 19.294 45 160 100 449 100 2,01 DISDIK
Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1/D4 100 100
Persentase guru SD bersertifikat pendidik 100 80
Persentase Guru SD berkualifikasi S1/D4 100 98,8
Persentase guru SMP bersertifikat pendidik 75 68,7
Persentase Guru SMP berkualifikasi S1/D4 100 95,6
1.5
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang
dipenuhi oleh unit kerja Dinas Pendidikan 100 29.993 60 367 80 25.909 24 175 100 542 100 1,81 DISDIK
Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan 100 97,6 98,8
Persentase Satuan Pendidikan yang sudah mencapai
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar 75 62,3 68,7
1.6 Program Pembinaan Pendidikan Olahraga dan Seni
Jumlah siswa yang meraih peringkat 1 (satu) Provinsi/
Nasional 8 2.416 68 5 1.815 50 120 50 188 50 7,78 DISDIK
1.7 Program Pembinaan Kehidupan Keagamaan
Persentase siswa yang dapat baca tulis Al-Qur'an 73 269 0 42 98 0 0 14 0 14 0,00 DISDIK
1.8 Program Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Penyaluran BOS ke Sekolah 159.440 144.017 100 119.790 25 36,304 25 144.053 25 90,35 DISDIK
1.02
2.1 Program Obat dan Pembekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin untuk
Puskesmas 100% 7.000 99% 5.028 100% 5.500 0% 0 4,13% 5.028 4,13% 71,83 DINKES
2.2 Program Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 100% 1.250 99% 1.080 100% 1.100 16,17% 56 22,32% 1.136 22,32% 90,88 DINKES
2.3 Program Pengawasan Obat Dan Makanan Persentase obat dan makanan yang diawasi 100% 300 97% 446 100% 225 13,68% 20 24,32% 466 24,32% 155,33 DINKES
2.4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Rumah Tangga dengan Prilaku Hidup Besih
dan sehat 88% 1.500 65% 828 83% 1.200 41,55% 256 42,86% 1.084 42,86% 72,27 DINKES
Cakupan Desa Siaga Aktif 325 0 323
Persentase Posyandu Aktif 80% 75% 75%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100% 0% 100%
2.5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Balita Gizi Buruk 0.2% 1.250 0% 474 0.3% 850 13% 91 42,86% 565 42,86% 45,20 DINKES
Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan 100% 100% 100%
Persentase anak 6-24 bulan keluarga miskin
mendapatkan makanan tamabahan pendamping ASI 100% 100% 100%
Pesentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan GIZI 99% 98% 98%
Persentase Stunting pada anak balita yang ditangani 100% 100% 100%
1 2 11
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
Bid. Urusan Kesehatan
7 8
Tingkat Capaian Kinerja &
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9 = 6 + 8 10=9/5 x 100
3 4 5 6
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tahun 2021
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun
2021 Tabel 2.21
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2021 Kabupaten Ogan Komering Ilir
No Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (ouput )
Target RPJMD Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD
Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang
Dievaluasi
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 7 8 11
Tingkat Capaian Kinerja &
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9 = 6 + 8 10=9/5 x 100
3 4 5 6
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tahun 2021
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun
2021 No Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (ouput )
Target RPJMD Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD
Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang
Dievaluasi
2.6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan Rumah tangga sehat 100% 1.400 0% 555 100% 1.100 0,11% 0,8 3,69% 556 3,69% 39,70 DINKES
Cakupan Rumah tangga dengan sumber air terlindungi 100% 0% 100%
Cakupan Rumah memiliki jambah sehat 100% 0% 100%
Cakupan Tempat-tempat Umum dan Penjual Makanan
(TPUM) yang dibina dan diawasi 95% 0% 85%
Cakupan Institusi yang dibina kesehatan lingkungan 100% 0% 100%
2.7 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Persentase Pelayan Kesehatatan orang dengan Tuberkolosis (semua Kasus) di wilayah kerja Dinas Kesehatan kab. OKI
100% 2.500 0% 1.160 100% 1.750 36,49% 501 9,37% 1.661 9,37% 66,44 DINKES
Penemuan dan Penanganan Kasus DBD 100% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi
HIV 100% 100% 100%
Imunisasi (UCI desa) 325 323 323
Imunisasi Dasar anak Usia 0-11 Bulan 325 323 323
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan Penyelidikan Epidemilogi 100% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan Penderitas Hipertensi 100% 75% 100%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM) 100% 67% 100%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan ganguan Jiwa
(ODGJ) berat 100% 63% 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia lanjut 100% 100% 100%
2.8 Program standarisasi Pelayanan Kesehatan Cakupan Puskesmas yang mengirimkan Laporan ke
dinas Kesehatan 100% 800 100% 425 100% 600 6,55% 32 6,20% 457 6,20% 57,13 DINKES
Cakupan Program yang di kembangkan di bidang
kesehatan 2 0 2
2.9
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Pembangunan baru Puskesmas,Puskesmas Pembantu
dan jaringannya 1 26.000 0 35.135 1 23.000 0,29% 93 6,22% 35.228 6,22% 135,49 DINKES
Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya 5 0 5
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 6 0 6
Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 6 0 6
Persentase sarana Kesehatan yang dapat
diamanfaatkan 100% 100% 100%
Persentase Kelengkapan Prasarana,dan alat Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya sesuai standar
100% 0% 90%
2.10
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/
Rumah sakit paru-paru/Rumah Sakit Mata
Persentase Kelengkapan Prasarana,dan alat
Kesehatan di RumahSakit Pratama sesuai standar 95% 2.750 0% 2.296 95% 2.000 0,23% 9 0,79% 2.305 0,79% 83,82 DINKES
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Rumah
Sakit Pratama 12 0 12
2.11 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil 100% 550 100% 334 100% 400 40,70% 98 28% 432 28% 78,55 DINKES
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 100% 100% 100%
Jumlah Kematian Ibu 2 1 5
2.12 Program Hygiene sanitasi air Bersih dan air minum
Cakupan rumah tangga dengan sumber air terlindungi
dan berkualitas 100% 475 100% 77 100% 400 0% 0 2,15% 77 2,15% 16,21 DINKES
2.13 Program peningkatan dan pengawasan
keselamatan kerja dan olah raga Persentase Upaya Keselamatan kerja dan olah raga 100% 475 99% 136 100% 400 0% 0 0% 136 0% 28,63 DINKES
2.14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Persentase Peserta BPJS Kesehatan yang
menggunakan BPJS 100% 98.000 100% 74204 100% 96.070 0,30% 263 12,40% 74.467 12,40% 75,99 DINKES
Terselenggaranya Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) 12 100% 100%
Integrai JKN 12 100% 100%
Terselenggaranya Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) 12 100% 100%
Persentase Puskesmas yang terakreditasi 100% 100% 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 7 8 11
Tingkat Capaian Kinerja &
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9 = 6 + 8 10=9/5 x 100
3 4 5 6
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tahun 2021
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun
2021 No Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (ouput )
Target RPJMD Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD
Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang
Dievaluasi
2.15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia 100% 250 100% 210 100% 175 42,79% 85 52,11% 295 52,11% 118,00 DINKES
2.16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan 100% 350 0% 0 100% 200 13,68% 20 20,65% 20 20,65% 5,71 DINKES
2.17
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Tersedianya penyimpanan obat di Rumah Sakit 0 10.895 - 5.346 - 11.370 0 Unit 0 0 Unit 5.346 0 Unit 49,07 RSUD
Tersedianya ruang perawatan 0 0 Unit - 0 Unit 0 0 Unit 0 Unit
Berfungsinya ruang operasi yang terintegrasi 0 0 ruang 1 ruang 0 Paket 0 0 Paket 0 Paket
Tersedianya faislitas rehabiltasi medik 0 0 unit 0 Paket 0 0 Paket 0 Paket
Tersedianya pelayanan laboratorium klinik 0 0 unit 1 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 Unit
Tersedianya Pengoelolaan limbah yang berfungsi baik 0 0 unit - 0 Paket 0 0 Paket 0 Paket
Tertatanya fungsi bangunan rumah sakit 0 0 unit - 0 Paket 0 0 Paket 0 Paket
Bertambahnya alat kesehatan yang dibutuhkan 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 0 Jenis 0 0 Jenis 0 Jenis
Terfasilitasinya kelancaran pengantaran rujukan pasien - 1 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 Unit
Tersedianya membeuluer gedung rawat inap dan
penunjang lainnya 0 - 1 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 Unit
Tersedianya aparatur dan sistem pelayanan kesehatan
rumah sakit 1 Kali - 1 Kali 0 Kali 0 0 Kali 0 Kali
Tersedianya CSSD 0 1 Unit - - 0 -
-Tingkat Kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi
pasien hemodialisa 0 - - - 0 -
-2.19 terpeliharanya gedung dan bangunan rumah sakit 12 bln 850 100 200 100 780 0 bln 0 0 bln 200 0 bln 23,53 RSUD
Terpeliharanya Alat-alat kesehatan yang berfungsi
sesuai dengan standar Rumah sakit Tipe C 12 bln 95 100 0 bln 0 0 bln 0 bln
2.21 Persentase pemakaian tempat tidur pasien (BOR) 68% 16.000 41,80% 24.924 72% 15.099 68,24% 7.527 68,24% 32.451 68,24% 202,82 BLUD RSUD
Rata-rata lama perawatan pasien (ALOS) 3.3 4,1 3,5 3,25 3,25 3,25
2.22
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit 100% 1.105 87% 1.521 100% 1.105 100% 196 100% 1.717 100% 155,38 BLUD RSUD
2.23 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Peningkatan jumlah jenis pelayanan kesehatan 15 plynn 3.000 13 plynn 27 14 plynn 3.000 12 plynn 0 12 plynn 27 12 plynn 0,90 BLUD RSUD
2.24 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan
Kesehatan Tingkat Akreditasi RS utama 600 madya 0 madya 50 madya 0 madya 0 madya 0,00 BLUD RSUD
1.03
3.1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase jalan yang dibangun 5.50% 53.549 1,20% 40.233 0 0,00 PUPR
Jumlah jembatan yang dibangun 168 unit 40 Unit
3.2 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong Panjang drainase jalan kondisi mantap 5 km 27.300 1 km 27.300 0 0,00 PUPR
3.3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rasio panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang
(mantap) 76.35% 56.732 72% 42.623 0 0,00 PUPR
Jumlah jembatan kondisi mantap (bisa dilewati) 23 Unit 6 Unit
3.4 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Tersedianya dana siap pakai untuk rehab jalan dan
jembatan 10 km 10.000 2 km 10.000 0 0,00 PUPR
3.5 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Tersedianya sistem informasi/data base jalan dan
jembatan 100% 200 100% 200 0 0,00 PUPR
3.6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan 5 unit 6.735 1 unit 5.060 0 0,00 PUPR
3.7 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Ketersediaan Data Kondisi Eksisting Jalan dan
Jembatan 100% 500 100% 500 0 0,00 PUPR
3.8 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Jumlah jembatan yang ditingkatkan 10 Unit 251.926 2 Unit 189.275 0 0,00 PUPR
Panjang jalan yang ditingkatkan 1215 Km 341 Km
3.9 Program Perencanaan Jalan dan Jembatan Rencana pembangunan dan peningkatan jalan dan
jembatan 188 R 7.975 188 Ruas
Jln & Jbt 5.992 0 0,00 PUPR
3.10
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Persentase luas irigasi dalam kondisi baik 100% 95.787 75% 71.966 0 0,00 PUPR
3.11 Program Pembangunan Turap, Talud, Bronjong 16.216 68% 12.183 0 0,00 PUPR
2.18
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Bid. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 7 8 11
Tingkat Capaian Kinerja &
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9 = 6 + 8 10=9/5 x 100
3 4 5 6
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tahun 2021
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun
2021 No Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (ouput )
Target RPJMD Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD
Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang
Dievaluasi
3.12 Program Rehabilitas/Pemeliharaan Talud/Bronjong
Persentase penataan tepian pinggir sungai, anak sungai
dan saluran 100% 2.000 68% 2.000 0 0,00 PUPR
3.13 Program Perencanaan Tata Ruang Keberadaan Peraturan Daerah RTRW 100% 4.268 - 3.207 0 0,00 PUPR
3.14 Program Pemanfaatan Ruang Persentase Luas Wilayah Produktif 100% 161 100% 121 0 0,00 PUPR
3.15 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ketaatan terhadap RTRW 100% 1.852 100% 1.392 0 0,00 PUPR
Persentase luas wilayah perkotaan yang sesuai tata
ruang 100% 100%
1.04
4.1 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik 0,3 6.000 0,05 7.501 0,15 3.281 0 0 45,78 7.501 45,78 125,02 PRKP
4.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah Persentase rumah tinggal bersanitasi 72,3 32.195 73,69 42.085 62,45 30.725 0 0 56,65 42.085 56,65 130,72 PRKP
Persentase penduduk berakses air minum (PDAM) 24,01 7,94 13,54 1,34 1,775 40,5 3,401 40,5 3,401
4.3 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Persentase jalan lingkungan yang terbangun 87,77 11.168 26,89 23.101 70,67 10.320 0 0 40,23 23.101 40,23 206,85 PRKP
4.4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Persentase penduduk yang terlayani air baku (Non
PDAM) 74,11 7.547 85,87 12.703 70,98 4.962 0 0 69,45 2,971 69,45 0,04 PRKP
4.5 Program Pengembangan Perumahan Persentase Rumah Layak huni 78,71 4.254 97,41 8.443 73,65 3.675 0 0 68,38 8.443 68,38 198,47 PRKP
4.6 Program Penataan Lingkungan Kumuh Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani 3,58 1.403 2,41 148 3,09 1.224 0 0 2,80 148 2,80 10,55 PRKP
4.7 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan Persentase Desa Berlistrik 98,40% 13.655 100% 33.982 95,50% 12.750 0 0 93,60 33.982 93,60 248,86 PRKP
4.8 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Persentase RTH Ibukota kabupaten dalam Kondisi
Baik 100 900 21,35 3.165 100 880 0 0 17,34 3.165 17,34 351,67 PRKP
4.9 Program Pengembangan Kota-Kota Menengah
dan Besar Pemeliharaan Fasilitas Umum Perkotaan 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 PRKP
4.10 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Unit lahan yang tersedia 1 800 1 409 2 unit 1.500 0 0 97,56 409 97,56 51,13 PRKP
4.11 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pemakaman Unit sarana prasarana pemakaman yang dibangun 12 unit 250 3 unit 494 7 unit 250 0 0 3 494 3 197,60 PRKP
4.12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan Jumlah TPS 3R yang di bangun 26 unit 3.500 16 unit 7.486 14 unit 2.900 0 0 6 7.486 6 213,89 PRKP
4.13 Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik 0 400 0,05 7.501 0 250 0 0 0 7.501 0 1875,25 PRKP
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan Sehat
perumahan 100 0 100 0 0 0 0 0 0,00
4.14 Program Pembangunan distribusi Penyediaan air
baku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRKP
1.05
5.1 Program Peningkatan peran serta masyarakat Tingkat penyelesaian konflik sosial masyarakat(%) 95 2.440 0 389 75 1.480 60 449 18,40 KESBANGPOL
Angka (Penurunan) Kasus Konflik Sosial (%) 95 0 75
Cakupan Pemantauan Kewaspadaan Dini di daerah 18 18 kec 18 kec
Cakupan Pemantauan Perkembangan Wawasan
Kebangsaan di daerah 18 18 kec 18 kec
Cakupan Pemantauan perkembangan Forum kerukunan
umat beragama dan Forum Silaturahmi Umat Beragama 18 18 kec 18 kec
5.2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kali) 1 1.185 1 473 1 1.090 145 618 52,15 KESBANGPOL
Pemantauan Tenaga Kerja asing dan organisasi
masyarakat asing 18 18 18
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran dan Prekursor Narkotika (P4GN)
100 orang 100 orang 100 orang
5.3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Tokoh Agama yang memahami pentingnya
toleransi dan kerukunan umat beragama 142 2.050 142 390 142 orang 1.550 305 695 33,90 KESBANGPOL
Jumlah Peserta Penguatan Pendidikan Wawasan
Kebangsaan 200 200 200 orang
Jumlah Peserta Pengembangan Nilai-nilai luhur budaya
bangsa 120 120 120 orang
Jumlah masyarakat yang dilatih (Bela Negara) 680 680 620 orang
Bid. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Bid. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 7 8 11
Tingkat Capaian Kinerja &
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9 = 6 + 8 10=9/5 x 100
3 4 5 6
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tahun 2021
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun
2021 No Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (ouput )
Target RPJMD Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD
Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang
Dievaluasi
5.4 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah tokoh masyarakat, tokoh agama yang
memahami wawasan kebangsaan 142 220 0 0 142 orang 175 0 0,00 KESBANGPOL
5.5 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Cakupan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan kepala
Daerah Serentak 0 250 0 0 0 0 0 0,00 KESBANGPOL
Cakupan Pemantauan pemilihan Presiden dan
Pemilihan Legeslatif 18 0 0
5.6 Program pendidikan politik masyarakat Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kali) 2 430 2 162 2 215 9 171 39,77 KESBANGPOL
Jumlah pengurus partai politik yang ikut forum diskusi
politik 60 60 orang 60 orang
Jumlah aparat yang memahami aturan pelaksanaan
pileg dan pilkada 120 -
-5.7 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah aset Budaya benda dan non benda yang
terverifikasi 0 300 0 0 25 150 0 0,00 KESBANGPOL
5.8 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal Persentase penegakkan perda dan Perkada 100% 1.300 100% 598 100% 1.130 4 3 100 601 100 46,23 SAT POL PP & PK
Peningkatan Pengamanan, pengawalan pejabat dan
pengamanan aset / kekayaan daerah 100% 100% 100% 100 100
5.9 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Cakupan Pemantauan anggota Linmas Hansip/ Se-Kab.
OKI 18 400 18 kec 100 18 kec 110 11 18 111 18 27,75 SAT POL PP & PK
Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan hansip 100% 100% 100% 100 100
Tingkat Pengamanan Pilpres/Pileg/Pilkada
Gubernur/Bupati 100% 100% 100% 100 100
5.10 Program pendidikan politik masyarakat Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Keputusan Bupati 100% 0 95% 36 100% 0 100 36 100 SAT POL PP & PK
5.11 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
masyarakat Persentase penurunan angka penyakit masyarakat 100% 130 0% 100 100% 90 100 100 100 76,92 SAT POL PP & PK
5.12 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan Persentase peningkatan dan kenyamanan lingkungan 100% 130 0% 0 100% 90 0 15 100 15 100 11,54 SAT POL PP & PK
5.13 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten 100% 320 100% 229 100% 290 15 100 244 100 76,25 SAT POL PP & PK
Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah
Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 100% 100% 100% 100 100
5.14 Program Layanan Informasi di Daerah Rawan Bencana
Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
18 lokasi 420 18 lokasi 63 18 lokasi 320 63 15,00 BPBD
5.15 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
terhadap Bencana Jumlah desa tangguh bencana 2 600 2 Desa 233 2 Desa 310 92 325 54,17 BPBD
jumlah aparatur dan warga negara yang mendapat
peralatan pelindung 45 - 45 Orang
5.16 Program Penanganan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana
Tingkat Kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk
setiap penetapan status darurat bencana 1 725 80% 114 80% 555 114 15,72 BPBD
Jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana 10 2% 10 Posko
Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi
dari korban bencana 1 80%
-5.17 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana
Jumlah lokasi yang dilakukan survey penaksiran
kerusakan dan kerugian pasca bencana 1 120 1 laporan 8.007 1 laporan 180 28 8.035 6695,83 BPBD
5.18 Program Tanggap Darurat Persentase penanganan bencana 0 0 0 0 0 0 BPBD
5.19 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bencana 0 0 0 0 0 0 BPBD
1.06
6.1
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya.
Persentase PMKS mandiri 20% 215 20% 186 96 96 44,65 DINSOS
Terbinanya KK komunitas adat terpencil 1 kelompok 1 klmpk
Tercapainya pemberian bantuan sarana lingkungan bagi
desa terpencil 5 unit 5 Unit
6.2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terpenuhinnya pelayanan kebutuhan dasar dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial PMKS 100% 912 100% 788 31 31 3,40 DINSOS
Tersedianya pelayanan, perlindungan dan bantuan
hukum kepada anak dan perempuan korban traficking 33% 15%
Tingkat Persediaan buffer stock untuk korban bencana 1000 paket 1000 Paket
Jumlah lansia yang mendapat bantuan 100%
Bid. Urusan Sosial
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 7 8 11
Tingkat Capaian Kinerja &
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9 = 6 + 8 10=9/5 x 100
3 4 5 6
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tahun 2021
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun
2021 No Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (ouput )
Target RPJMD Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD
Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang
Dievaluasi
6.3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma Jumlah penyandang disabilitas yang diberdayakan 75 Orang 0 0 0 DINSOS
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang
menerima jaminan sosial 95 Orang
6.4 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial Cakupan Terbentuknya WKSBM Kab. OKI 20% 243 20% 210 0 0,00 DINSOS
Persentase Organisasi sosial yang berdaya 20% 20%
Terlaksannya pembinaan dan penilaian pilar-pilat sosial
berprestasi 20% 20%
tingkat pembinaan tenaga sosial masyarakat 100% 100%
6.5 Program Pembinaan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal 100% 0 100% 0 DINSOS
6.6 Program Pembinaan anak terlantar dan lanjut usia Tingkat kemandirian anak terlantar dan usia lanjut 0 0 0 0 DINSOS
6.7 Program Pengembangan Data dan Informasi
Statistik Daerah Tersedianya data pendukung program 3 dokumen 250 3 dokumen 1.250 10 10 4,00 DINSOS
6.8 Program Bantuan dan Jaminan Sosial Terpenuhinnya kebutuhan dasar dan pemberian
bantuan keluarga miskin 18 kec 769 18 kec 665 77 77 10,01 DINSOS
Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana 100% 100%
Tingkat kesiapan siaga bencana 100% 100%
2
2.01
1.1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran terbuka 2,00% 320 3,06% 135 2,75% 268 0% 0 0% 135 0% 42,19 DISNAKERTRANS
Rasio penduduk yang bekerja 87,40% 86,80% 0% 0 0% 0%
Jumlah tenaga kerja yang dilatih 50% 35% 0% 0 0% 0%
1.2 Program Peningkat Kesempatan Kerja Presentase Pencari Kerja yang ditempatkan 55% 85 33,12% 70 50% 70 0% 0 0% 70 0% 82,35 DISNAKERTRANS
1.3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan
Persentase Sengketa Pengusaha-pekerjaan yang
diselasaikan 45% 95 62% 128 30% 80 0% 0 0% 128 0% 134,74 DISNAKERTRANS
2.02
2.1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah PD yang mengimplementasikan
PPRG 30 1300 15 25 25 171 0 0 0 25 0 1,92 DPPPA
Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu
100 100 100
Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS
100 100 100
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
70 92 55
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempauan dan anak
80 92 50
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan 100 100 100
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan
anak korban kekerasan 70 100 55
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan
dan anak korban kekerasan 100 100 70
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung
pemberdayaan perempuan 9 3 7
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan
yang mendapat layanan komprehensif 100 100 95
2.2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan Rasio KDRT perempuan 0,14% 57 1,98% 18 0,16% 50 0,28% 11,1 0,28% 29 0,28% 51,05 DPPPA
Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina 8 3 4
Rasio KDRT 0,10% 2,26% 0,11%
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan 0,05% 0,05% 0,06%
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak
perempuan 0,03% 0,09% 0,04% 0,03% 0 0,03% 0,03%
2.3 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender dalam pembangunan Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi 17 885 17 187 17 765 17% 186 0% 373 0% 42,15 DPPPA
2.4 Program Peningkatan Perlindungan Anak Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari
tindakan kekerasan 100% 885 100% 0 50% 765 100% 0 100% 0 100% 0,00 DPPPA
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bid. Urusan Tenaga Kerja
Bid. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 7 8 11
Tingkat Capaian Kinerja &
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9 = 6 + 8 10=9/5 x 100
3 4 5 6
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tahun 2021
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun
2021 No Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (ouput )
Target RPJMD Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD
Tahun 2020
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang
Dievaluasi
2.5 Program Peningkatan Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak Jumlah kecamatan layak anak 4 89 0 0 3 77 0 0 0 0 0 0,00 DPPPA
2.6 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak
Jumlah Regulasi tentang peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak yang diperdakan 1 57 0 0 1 50 1 52,3 0 52 0 91,75 DPPPA
2.03
3.1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat
Ketersediaan Pangan 100 1.615 80,19 968 100 1.420 0 0 0 968 0 59,94 DKPTPH
Pola Pangan Harapan (PPH) Kesediaan Energi Untuk
Konsumsi (Kkal/Kapita/Hari) 2400 2176 2400 0 0 0
Pola Pangan Harapan (PPH) Kesediaan Protein Untuk
Konsumsi (Gram/Kapita/Hari) 63,00 63,51 62 0 0 0
Cadangan Pangan Daerah
- Pemerintah (Beras/Ton) 200 5 125 0 0 0
- Masyarakat (Gabah/Ton) 1114 800 234 307 307
Persentase lumbung pangan yang termanfaatkan 100% 100% 97% 0% 0% 0%
Tersedianya cadangan pangan di daerah rawan pangan 10.000 Kg 0 10.000 Kg 0 0 0
Tersedianya laporan harga pangan pokok ditingkat
produsen dan konsumen 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 3 6 6
Tersedianya cadangan pangan di tiap lumbung pangan
masyarakat 10000 kg 5000 kg 10000 kg 0 0 0
Terbinanya desa dan kawasan mandiri pangan 3 klmpk 0 3 klmpk 0 0 0
2.04
4.1 Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Terlaksananya Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah 100 755 21 1.903 100 30.405 104 2.007 265,83 PERTANAHAN
4.2 Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan Tersedianya Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan
Pertanahan 100 1.570 87 1062 100 1.490 53 1.115 71,02 PERTANAHAN
4.3 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Tersedianya penyusunan sistem informasi pertanahan
yang handal 0 200 1 laporan 537 1 laporan 200 8 545 272,50 PERTANAHAN
2.05
5.1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan Persentase penanganan sampah Kab.OKI 12% 4.936 4% 8.033 9% 24.224 0% 740 4,23% 8.773 4,23% 177,74 DLH
Persentase pengurangan sampah Kab. OKI 21% 0 10% 15% 0% 155 9,67% 9,67%
5.2 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62 1.021 74,13 196 63 891 0 IKLH 12 75.81 IKLH 208 75.81 IKLH 20,37 DLH
Perusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62 1.021 74,13 196 63 891 0 IKLH 12 75.81 IKLH 208 75.81 IKLH 20,37 DLH