NAMA SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang PROGRAM : Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah
KEGIATAN : Pendataan Obyek Perizinan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perizinan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alat/Cara/Sumber/
Pembuktian/Penjelasan
Asumsi Asumsi Pokok
1. Meningkatnya kapasitas fiskal Daerah
Hasil (Outcome)
Prosentase kenaikan PAD dan Alokasi anggaran untuk pembangunan Pandeglang sbb : Target : 66,67 %
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Tersedianya 24 Buku Dokumen data Realisasi dan Potensi Obyek Perizinan pada 9 Kecamatan strategis di wilayah Kabupaten Pandeglang
Laporan akhir Kegiatan Pendataan Obyek Perizinan Tahun 2013 untuk capaian program
Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pamerintah ( LAKIP ) SKPD BPPT Kabupaten Pandeglang
Tersusunnya data
Realisasi dan Potensi Perizinan di wilayah Kabupaten Pandeglang
guna peningkatan
Pelayananan Perizinan dan Peningkatan PAD Kabupaten Pandeglang pada sektor Perizinan.
Tersedianya data Perizinan yang Up to date
Tersedianya data potensi Perizinan yang Up to date
Tersedianya PAD dari sektor Perizinan yang Up to date
Opyimalisasi
penerimaan PAD dari sektor Perizinan
Keluaran (Output) Tersusunnya daata objek
perizinan dan
terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi perizinan ( target : 2 objek Perizinan )
Jumlah PAD 54,67 5
1. Buku Data Izin Mendirikan Bangunan
2. Buku Data Izin Gangguan / Ho
Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembalian keputusan terutama dalam perencanaan maupun
bahan evaluasi
penerimaan pendapatan asli daerah ( PAD ) dari sektor perizinan. Dengan data yang valid diharapkan dapat ditentukan prediksi penerimaan retribusi daerah perjenis perizinan
sehingga sangant
membantu dalam
penyusunan APBD
Masukan (input) 1. Dana APBD
2. SDM
3. Peralatan
1. APBD : Rp. 70.000.000 2. 20 Orang
3. 3 Unit Mobil
Dana APBD
Kasubag Evaluasi dan Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kab. Pandeglang
Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009
Mengetahui
Kepala Bidangg Pembangunan
Dra. Rita Risnawati NIP.19580412 198103 1020
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang Program: Pengendalian dan Pengawasan Perizinan ( 1.20.1.20.10.49 )
Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan (1.20.1.20.10.49.01)
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/
PEMBUKTIAN/PENJELASAN
ASUMSI – ASUMSI
POKOK KET
1 Terwujudnya Good Governance dalam rangka
menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (Outcome):
Terlaksananya
Pengendalian dan pengawasan perizinan, Retribusi dan pajak Daerah (66,67%)
- Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor perizinan, retribusi, pajak daerah dan sumber lainnya (2 kegiatan)
- Laporan Evaluasi LAKIP untuk pencapaian Indikator SPM ( Standar Pelayanan Minimal) BPPT
- Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan
- Dokumentasi kegiatan - Daftar hadir kegiatan
- Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah
- Tidak terjadinya pelanggaran perizinan dalam skala yang besar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BPPT Keluaran (Output):
Terlaksananya evaluasi dan pengawasan perizinan (2 kegiatan)
- Adanya dokumen rancangan awal, rancangan pelaksanaan, dan rancangan akhir
Rencana Kerja
Pengendalian dan Pengawasan di BPPT Kab.
Pandeglang.
- Rekapitulasi hasil kegiatan pengendalian pengawasan - Adanya Dokumentasi pelaksanaan rencana kerja, sosialisasi, berita acara.
- Terlaksananya
monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
terselenggara dengan tepat dan baik
- Ditetapkan melalui pelimpahan sebagian kewenangan ke Kecamatan.
Masukan (Input):
1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
APBD (Rp. 40.000.000) 8 Orang
1 unit kendaraan
Kasubag Evaluasi dan Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kab. Pandeglang
Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009
Pandeglang,
Kepala Bidang Pemkesra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pandeglang
Asep Herdiansyah Nip. 19570824 199003 1 002
NAMA SKPD : BPPT KAB.PANDEGLANG
PROGRAM : OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KEGIATAN : SOSIALISASI PERIZINAN DAN PELAYANAN DITEMPAT
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEM BUKTIAN/PENJELASAN
ASUMSI-ASUMSI POKOK 1 Meningkatnya
Kapasitas Fiskal Daerah
Hasil (Outcome):
Prosentase Kenaikan PAD dan Alokasi Anggaran untuk Pembangunan, Target : 66,67 %
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (66,67%)
Dokumentasi Daftar hadir
laporan capaian target pada sektor perizinan.
- Masyarakat menjadi
sadar akan
pentingnya perizinan
- masyarakat menjadi mudah untuk mendapatkan pelayanan perizinan.
Keluaran (Output):
Terlaksananya Sosialisasi dan Pelayanan ditempat (6 Kecamatan)
- Dokumentasi - Daftar hadir - Publikasi
Pelaksanaan sosialisasi dan Pelayanan perizinan agar lebih di kedepankan untuk waktu
pelaksanaannya.
Masukan (Input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
APBD : Rp. 70.000.000,-10 orang
2 unit mobil
Dana APBD
Kasubag Evaluasi dan Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kab. Pandeglang
Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009
Pandeglang,
Kepala Bidang Perekonomian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pandeglang
Dede Mulyadi, SH Nip. 19640112 198603 1 016
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 )
Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.00.1.20.10 01.003)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIA
N/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good
Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor untuk mencapai efektitas kerja
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya
administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12
- Terselenggaranya Rutin Kantor , Target : 12
Peralatan dan Perlengkapan Kantor mendukung efektifitas kerja Keluaran : Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor , Target : 12
Alat Tulis Kantor,alat-alat listrik,alat,
kebersihan,perlengkapan komputer,spanduk, cetakan, fotocopy dan penjilidan
Menciptakan kondisi kerja yang kondusif
Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor , Target : 12
Alat Tulis Kantor,alat-alat listrik,alat,
kebersihan,perlengkapan komputer,spanduk, cetakan, fotocopy dan penjilidan
Menciptakan kondisi kerja yang kondusif
Masukan (Input ) :
1. Dana APBD APBD : Rp.175.211.500
2. Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Jumlah Alat Tulis Kantor 26 Item - Jumlah alat-alat dan Insanstalasi listrik15 Item - Jumlah Benda Pos 140 Buah - Jumlah Peralatan Kebersihan dan
Bahan pembersih 25 Item
- Jumlah Spanduk 5 Buah
- Jumlah Kelengkapan Komputer 5 Item - Jumlah Barang Cetakan 40 Item - Jumlah fotocopy 25000 Lembar - Jumlah Penjilidan 200 Jilid - Jumlah Peralatan Kantor 15 Item
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST
NIP. 19810908 200604 1 009 NIP. 19711231 199303 2 014
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
Hj. ATI SUTIHAT, SE
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 )
Kegiatan : Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (1.00.1.20.10.01.007)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMB
UKTIAN/PENJELASAN
ASUMSI - ASUMSI POKOK
1. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar
Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12
- Terkoordinasinya pelaksanaan rapat-rapat dan lancarnya perjalanan , Target : 12
Terfasilitasinya rapat-rapat dan konsultasi luar daerah.
Keluaran : Terfasilitasinya Rapat-rapat dan Konsultasi Luar Daerah , Target : 12
Sppd, laporan perjalanan, dan rapat-rapat
Masukan (Input )
1. Dana APBD 1. APBD : Rp.132.000.000
2. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi luar daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah 24 Kali - Jumlah Makan Minum Rapat 1000 Dus
- Jumlah Rapat 10 Kali
- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 5 Kali
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 ) Kegiatan : Layanan Administrasi kantor (1.00.1.20. 10.01.024)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN
/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good
Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar
Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12
Hasil (outcome) Terciptanya yang efektiftivitas dan efisien Kerja, Target : 12
Administrasi Perkantoran Tersusun rapih
Keluaran : Terpenuhinya pelayanan
administrasi perkantoran , Target : 5 Petugas operator komputer, Tenaga Arsip, Petgas Kebersihan,Petugas Keamanan, Surat Kabar, Pemian Telepo, listrik, air Internet Masukan (Input )
1. Dana APBD APBD : Rp.101.223.000
2. Layanan Administrasi Perkantoran
- Jumlah Petugas Operator Komputer 7 OB
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 )
Kegiatan : Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kab.Pandeglang (1.00.1.20.10.01.031)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN
/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good
Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar
Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Terbayarnya Tenaga Kontrak Kerja , Target : 5
Pembayaran honor dengan tepat waktu
Mendukung PNS dalam mengerjakan tugas rutin kantor
Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Tenaga Kontrak Kerja , Target : 5
Honorarium Tenaga Kontrak Kerja
Dana APBD Masukan (Input )
1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 41.800.000,-2. Honorarium Tenaga Kontrak
Kerja 2. 1 Tahun
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
Pandeglang, Mei 2013
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
Dana APBD
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang
Program : Program Pengendalian dan pengawasan Perizinan,Retribusi dan Pajak Daerah (1.20.1.20.10.49. ) Kegiatan : Kegiatan Penyiaran Informasi Perizinan Melalui Media Televisi/Radio (1.20.1.20.10.49.003)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN
/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good
Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67
%
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar
Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
- Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan perizinan, retribusi dan pajak daerah , Target : 66,67 - Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor perizinan, retribusi dan sumber lainnya , Target : 12
Akses Informasi Perizinan Tersebar Luas Pada Masyarakat
Keluaran : Terlaksananya informasi media elektronik , Target : 3 media
Jumlah Media
Masukan (Input ):
1. Dana APBD 1. APBD :
Rp.27.500.000,-2. Jumlah Media 2. 3 Media
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang
Program : Program penendalian dan Pengawasan Perizinan,Retribusi dan Pajak Daerah (1.20.1.20.10.49. ) Kegiatan : Kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan (1.20.1.20.10.49.005)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN
/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good Governance
dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67
%
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar
Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
- Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan perizinan, retribusi dan pajak daerah , Target : 66,67
- Terciptanya Pelayanan Perizinan yang prima , Target : 12
Pelayanan perizinan secara menyeluruh
Kepuasan masyarakat Keluaran : Terlaksananya pelayanan
perizinan , Target : 12
Jumlah Frekuensi Pelayanan Pelayanan Prima Meningkat
Masukan (Input )
Dana APBD Masukan (Input )
1. Dana APBD APBD :
Rp.165.000.000,-2. Jumlah Frekuensi pelayanan perizinan240 kali
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
KABUPATEN PANDEGLANG
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan disiplin aparatur (1.00.1.20.10.03 )
Kegiatan : Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (1.00.1.20.10.03.002)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN
/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good Governance
dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar
Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12
Meningkatnya kinerja pegawai Kesejahtraan Pagawai terpenuhi
Keluaran : Tersedianya Pakaian
Dinas , Target : 12 Jumlah Pakaian dinas
Masukan (Input )
Dana APBD Masukan (Input )
1. Dana APBD 1. APBD : Rp.18.489.750,-2. Peralatan 2. 56 stell
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
KABUPATEN PANDEGLANG
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang
Program : Program Peningkatan Informasi Perizinan,perizinan dan Pajak Daerah(1.20.1.20.10.48. ) Kegiatan : Kegiatan Pembuatan Brosur Informasi (1.20.1.20.10.48.012)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN
/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good
Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar
Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
- Terselenggaranya
peningkatan informasi perizinan dan pajak daerah : 66,67 - Prosentase cakupan informasi perizinan dan pajak daerah ,
Target : 90 Penyebaran brosur perizinan
Meningkatnya PAD Keluaran : Tersedianya Brosur
Perizinan, Target : 90 Jumlah Brosur Perizinan Akses Informasi tersebar
Masukan (Input )
Dana APBD Masukan (Input )
1. Dana APBD 1. APBD : Rp.11.000.000,-2. Peralatan 2. 1000 eksemplar Brosur
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
KABUPATEN PANDEGLANG
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang
Program : Program peningkatan Sumber Daya aparatur (1.00.1.20.10.05 ) Kegiatan : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (1.00.1.20.10.03.001)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN /PENJELASAN
ASUMSI - ASUMSI POKOK
1. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar
Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Meningkatnya Kompetensi Pegawai melaui Diklat baik di Daerah mupun di pusat
Hasil (outcome) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal;Target : 30
- Meningkatnya Kompetensi Pegawai Target : 30
Terfasilitasi Pegawai dalam meningkatkan kemampuan kerja
Wawasan Pegawai menjadi bertambah
Keluaran : Tersedianya Fasiliatsi Pendidikan, Target : 30
Jumlah Pegawai yang diikutsertakan dalam pelatihan
Masukan (Input )
1. Dana APBD 1. APBD :
Rp.29.400.000,-2. SDM 2. 40 Orang
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
KABUPATEN PANDEGLANG
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang
Program : Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1.00.1.20.10.06 ) Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Aset (1.00.1.20.10.06.07)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN
/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good
Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya
administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Tersedianya Laporan Aset SKPD , Target : 12
Laporan Keadaaan Aset, Laporan Semesteran
Tertibnya pengelolaan Aset SKPD
Keluaran : Tersedianya Laporan aset SKPD , Target : 12
Adanya RKBU,KIR, Inventaris Aset dan Keadaan Aset
Pelaksanaan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu
Masukan (Input )
1. Dana APBD 1. APBD :
Rp.15.000.000,-2. SDM 2. 15 Dokumen
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
NIP. 19711231 199303 2 014
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Hj. ATI SUTIHAT, SE
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang
Program : Program peningkataN Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1.00.1.20.10.06 ) Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi (1.00.1.20.10.06.06)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN
/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good
Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya
administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Tersedianya Administrasi Keuangan , Target : 12
Laporan Ralisasi Keuangan dan Dokumen Lainnya untuk Mendukung Kinerja SKPD
Tidak terjadinya laporan keuangan yang tidak akuntabel
Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan , Target : 12
Adanya Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi, Laporan Akhir Tahun dan semesteran
Pelaksanaan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan akuntabel Keluaran : Tersusunnya laporan
keuangan , Target : 12
Adanya Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi, Laporan Akhir Tahun dan semesteran
Pelaksanaan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan akuntabel
Masukan (Input )
1. Dana APBD 1. APBD :
Rp.15.000.000,-2. SDM 2. 15 Dokumen
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
HJ. ILA NURLAILA, S.IP NIP. 19690312 199803 2 003
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013 PEJABAT ES. IV KASUBAG KEUANGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang
Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (1.20.1.20.10.30 ) Kegiatan : Kegiatan Pameran Pembangunan(1.20.1.20.10.03.035 )
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/
PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good
Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar
Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Hasil (outcome) Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan, Target 66,67
- Terselenggaranya kegiatan PHBN/PHBI/Hari Jadi Kabupaten Pandeglang, Target : 21
Peningkatan informasi PAD bertambah
Keluaran : Terlaksananya Pameran Pmbangunan , Target : 21
Jumlah Materi Pameran
Dana APBD Masukan (Input )
1. Dana APBD 1. APBD :
Rp.16.500.000,-2. Peralatan 2. 5 Item
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
KABUPATEN PANDEGLANG
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang
Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 ) Kegiatan : Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (1.00.1.20.10.02.005)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN
/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK
1. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan
pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar
Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Hasil (outcome) Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada Konsumen/masyarakat Target :6
Adanya Dokumen Kontrak
- Hasil (outcome) Tersedianya kendaraan operasiaonal yang memadai, Target : 6
- Meningkatnya Pelayanan Perizinan Hasil (outcome)
Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada Konsumen/masyarakat Target :6
Adanya Dokumen Kontrak
- Hasil (outcome) Tersedianya kendaraan operasiaonal yang memadai, Target : 6
- Meningkatnya Pelayanan Perizinan
Keluaran : Tersedianya Pelayanan di pelosok daerah , Target : 6
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2
Masukan (Input )
1. Dana APBD 1. APBD : Rp.50.000.000,-2. Peralatan 2. 2 Unit Motor
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
KABUPATEN PANDEGLANG
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang
Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 ) Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rutin berkala gedung kantor (1.00.1.20.10.01.016)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/
PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good Governance
dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar
Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
- Tersedianya gedung kantor yang representatif, Target : 51
Kenyamanan dalam bekerja Keluaran : Terpelihara gedung
kantor, Target : 1
Jumlah Gedung Kanntor
Masukan (Input )
1. Dana APBD 1. APBD : Rp.45.000.000
2. Gedung 2. 1 Unit Gedung
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013 PEJABAT ES. IV PERENCANAAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST
NIP. 19810908 200604 1 009 NIP. 19711231 199303 2 014
Pandeglang, Mei 2013
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN PANDEGLANG
Hj. ATI SUTIHAT, SE
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang
Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 )
Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rutin berkala kendaraan dinas/operrasional (1.00.1.20.10.01.018)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/
PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK
1. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi
1. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi