• Tidak ada hasil yang ditemukan

NAMA SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang PROGRAM : Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

KEGIATAN : Pendataan Obyek Perizinan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perizinan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alat/Cara/Sumber/

Pembuktian/Penjelasan

Asumsi Asumsi Pokok

1. Meningkatnya kapasitas fiskal Daerah

Hasil (Outcome)

Prosentase kenaikan PAD dan Alokasi anggaran untuk pembangunan Pandeglang sbb : Target : 66,67 %

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tersedianya 24 Buku Dokumen data Realisasi dan Potensi Obyek Perizinan pada 9 Kecamatan strategis di wilayah Kabupaten Pandeglang

Laporan akhir Kegiatan Pendataan Obyek Perizinan Tahun 2013 untuk capaian program

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pamerintah ( LAKIP ) SKPD BPPT Kabupaten Pandeglang

Tersusunnya data

Realisasi dan Potensi Perizinan di wilayah Kabupaten Pandeglang

guna peningkatan

Pelayananan Perizinan dan Peningkatan PAD Kabupaten Pandeglang pada sektor Perizinan.

Tersedianya data Perizinan yang Up to date

Tersedianya data potensi Perizinan yang Up to date

Tersedianya PAD dari sektor Perizinan yang Up to date

Opyimalisasi

penerimaan PAD dari sektor Perizinan

Keluaran (Output) Tersusunnya daata objek

perizinan dan

terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi perizinan ( target : 2 objek Perizinan )

Jumlah PAD 54,67 5

1. Buku Data Izin Mendirikan Bangunan

2. Buku Data Izin Gangguan / Ho

Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembalian keputusan terutama dalam perencanaan maupun

bahan evaluasi

penerimaan pendapatan asli daerah ( PAD ) dari sektor perizinan. Dengan data yang valid diharapkan dapat ditentukan prediksi penerimaan retribusi daerah perjenis perizinan

sehingga sangant

membantu dalam

penyusunan APBD

Masukan (input) 1. Dana APBD

2. SDM

3. Peralatan

1. APBD : Rp. 70.000.000 2. 20 Orang

3. 3 Unit Mobil

Dana APBD

Kasubag Evaluasi dan Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kab. Pandeglang

Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009

Mengetahui

Kepala Bidangg Pembangunan

Dra. Rita Risnawati NIP.19580412 198103 1020

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang Program: Pengendalian dan Pengawasan Perizinan ( 1.20.1.20.10.49 )

Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan (1.20.1.20.10.49.01)

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/

PEMBUKTIAN/PENJELASAN

ASUMSI – ASUMSI

POKOK KET

1 Terwujudnya Good Governance dalam rangka

menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (Outcome):

Terlaksananya

Pengendalian dan pengawasan perizinan, Retribusi dan pajak Daerah (66,67%)

- Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor perizinan, retribusi, pajak daerah dan sumber lainnya (2 kegiatan)

- Laporan Evaluasi LAKIP untuk pencapaian Indikator SPM ( Standar Pelayanan Minimal) BPPT

- Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan

- Dokumentasi kegiatan - Daftar hadir kegiatan

- Meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah

- Tidak terjadinya pelanggaran perizinan dalam skala yang besar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BPPT Keluaran (Output):

Terlaksananya evaluasi dan pengawasan perizinan (2 kegiatan)

- Adanya dokumen rancangan awal, rancangan pelaksanaan, dan rancangan akhir

Rencana Kerja

Pengendalian dan Pengawasan di BPPT Kab.

Pandeglang.

- Rekapitulasi hasil kegiatan pengendalian pengawasan - Adanya Dokumentasi pelaksanaan rencana kerja, sosialisasi, berita acara.

- Terlaksananya

monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

terselenggara dengan tepat dan baik

- Ditetapkan melalui pelimpahan sebagian kewenangan ke Kecamatan.

Masukan (Input):

1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan

APBD (Rp. 40.000.000) 8 Orang

1 unit kendaraan

Kasubag Evaluasi dan Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kab. Pandeglang

Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009

Pandeglang,

Kepala Bidang Pemkesra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Pandeglang

Asep Herdiansyah Nip. 19570824 199003 1 002

NAMA SKPD : BPPT KAB.PANDEGLANG

PROGRAM : OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KEGIATAN : SOSIALISASI PERIZINAN DAN PELAYANAN DITEMPAT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEM BUKTIAN/PENJELASAN

ASUMSI-ASUMSI POKOK 1 Meningkatnya

Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil (Outcome):

Prosentase Kenaikan PAD dan Alokasi Anggaran untuk Pembangunan, Target : 66,67 %

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (66,67%)

Dokumentasi Daftar hadir

laporan capaian target pada sektor perizinan.

- Masyarakat menjadi

sadar akan

pentingnya perizinan

- masyarakat menjadi mudah untuk mendapatkan pelayanan perizinan.

Keluaran (Output):

Terlaksananya Sosialisasi dan Pelayanan ditempat (6 Kecamatan)

- Dokumentasi - Daftar hadir - Publikasi

Pelaksanaan sosialisasi dan Pelayanan perizinan agar lebih di kedepankan untuk waktu

pelaksanaannya.

Masukan (Input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan

APBD : Rp. 70.000.000,-10 orang

2 unit mobil

Dana APBD

Kasubag Evaluasi dan Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kab. Pandeglang

Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009

Pandeglang,

Kepala Bidang Perekonomian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Pandeglang

Dede Mulyadi, SH Nip. 19640112 198603 1 016

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 )

Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.00.1.20.10 01.003)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIA

N/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good

Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor untuk mencapai efektitas kerja

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya

administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12

- Terselenggaranya Rutin Kantor , Target : 12

Peralatan dan Perlengkapan Kantor mendukung efektifitas kerja Keluaran : Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor , Target : 12

Alat Tulis Kantor,alat-alat listrik,alat,

kebersihan,perlengkapan komputer,spanduk, cetakan, fotocopy dan penjilidan

Menciptakan kondisi kerja yang kondusif

Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor , Target : 12

Alat Tulis Kantor,alat-alat listrik,alat,

kebersihan,perlengkapan komputer,spanduk, cetakan, fotocopy dan penjilidan

Menciptakan kondisi kerja yang kondusif

Masukan (Input ) :

1. Dana APBD APBD : Rp.175.211.500

2. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Jumlah Alat Tulis Kantor 26 Item - Jumlah alat-alat dan Insanstalasi listrik15 Item - Jumlah Benda Pos 140 Buah - Jumlah Peralatan Kebersihan dan

Bahan pembersih 25 Item

- Jumlah Spanduk 5 Buah

- Jumlah Kelengkapan Komputer 5 Item - Jumlah Barang Cetakan 40 Item - Jumlah fotocopy 25000 Lembar - Jumlah Penjilidan 200 Jilid - Jumlah Peralatan Kantor 15 Item

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST

NIP. 19810908 200604 1 009 NIP. 19711231 199303 2 014

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

Hj. ATI SUTIHAT, SE

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 )

Kegiatan : Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (1.00.1.20.10.01.007)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMB

UKTIAN/PENJELASAN

ASUMSI - ASUMSI POKOK

1. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar

Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif

Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12

- Terkoordinasinya pelaksanaan rapat-rapat dan lancarnya perjalanan , Target : 12

Terfasilitasinya rapat-rapat dan konsultasi luar daerah.

Keluaran : Terfasilitasinya Rapat-rapat dan Konsultasi Luar Daerah , Target : 12

Sppd, laporan perjalanan, dan rapat-rapat

Masukan (Input )

1. Dana APBD 1. APBD : Rp.132.000.000

2. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi luar daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah 24 Kali - Jumlah Makan Minum Rapat 1000 Dus

- Jumlah Rapat 10 Kali

- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 5 Kali

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 ) Kegiatan : Layanan Administrasi kantor (1.00.1.20. 10.01.024)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN

/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good

Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar

Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif

Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12

Hasil (outcome) Terciptanya yang efektiftivitas dan efisien Kerja, Target : 12

Administrasi Perkantoran Tersusun rapih

Keluaran : Terpenuhinya pelayanan

administrasi perkantoran , Target : 5 Petugas operator komputer, Tenaga Arsip, Petgas Kebersihan,Petugas Keamanan, Surat Kabar, Pemian Telepo, listrik, air Internet Masukan (Input )

1. Dana APBD APBD : Rp.101.223.000

2. Layanan Administrasi Perkantoran

- Jumlah Petugas Operator Komputer 7 OB

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 )

Kegiatan : Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kab.Pandeglang (1.00.1.20.10.01.031)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN

/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good

Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar

Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif

Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Terbayarnya Tenaga Kontrak Kerja , Target : 5

Pembayaran honor dengan tepat waktu

Mendukung PNS dalam mengerjakan tugas rutin kantor

Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Tenaga Kontrak Kerja , Target : 5

Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

Dana APBD Masukan (Input )

1. Dana APBD 1. APBD : Rp. 41.800.000,-2. Honorarium Tenaga Kontrak

Kerja 2. 1 Tahun

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014

Pandeglang, Mei 2013

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

Dana APBD

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang

Program : Program Pengendalian dan pengawasan Perizinan,Retribusi dan Pajak Daerah (1.20.1.20.10.49. ) Kegiatan : Kegiatan Penyiaran Informasi Perizinan Melalui Media Televisi/Radio (1.20.1.20.10.49.003)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN

/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good

Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67

%

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar

Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif

- Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan perizinan, retribusi dan pajak daerah , Target : 66,67 - Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor perizinan, retribusi dan sumber lainnya , Target : 12

Akses Informasi Perizinan Tersebar Luas Pada Masyarakat

Keluaran : Terlaksananya informasi media elektronik , Target : 3 media

Jumlah Media

Masukan (Input ):

1. Dana APBD 1. APBD :

Rp.27.500.000,-2. Jumlah Media 2. 3 Media

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang

Program : Program penendalian dan Pengawasan Perizinan,Retribusi dan Pajak Daerah (1.20.1.20.10.49. ) Kegiatan : Kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan (1.20.1.20.10.49.005)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN

/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good Governance

dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67

%

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar

Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif

- Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan perizinan, retribusi dan pajak daerah , Target : 66,67

- Terciptanya Pelayanan Perizinan yang prima , Target : 12

Pelayanan perizinan secara menyeluruh

Kepuasan masyarakat Keluaran : Terlaksananya pelayanan

perizinan , Target : 12

Jumlah Frekuensi Pelayanan Pelayanan Prima Meningkat

Masukan (Input )

Dana APBD Masukan (Input )

1. Dana APBD APBD :

Rp.165.000.000,-2. Jumlah Frekuensi pelayanan perizinan240 kali

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

KABUPATEN PANDEGLANG

Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan disiplin aparatur (1.00.1.20.10.03 )

Kegiatan : Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (1.00.1.20.10.03.002)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN

/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good Governance

dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar

Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif

Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12

Meningkatnya kinerja pegawai Kesejahtraan Pagawai terpenuhi

Keluaran : Tersedianya Pakaian

Dinas , Target : 12 Jumlah Pakaian dinas

Masukan (Input )

Dana APBD Masukan (Input )

1. Dana APBD 1. APBD : Rp.18.489.750,-2. Peralatan 2. 56 stell

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

KABUPATEN PANDEGLANG

Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang

Program : Program Peningkatan Informasi Perizinan,perizinan dan Pajak Daerah(1.20.1.20.10.48. ) Kegiatan : Kegiatan Pembuatan Brosur Informasi (1.20.1.20.10.48.012)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN

/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good

Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar

Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif

- Terselenggaranya

peningkatan informasi perizinan dan pajak daerah : 66,67 - Prosentase cakupan informasi perizinan dan pajak daerah ,

Target : 90 Penyebaran brosur perizinan

Meningkatnya PAD Keluaran : Tersedianya Brosur

Perizinan, Target : 90 Jumlah Brosur Perizinan Akses Informasi tersebar

Masukan (Input )

Dana APBD Masukan (Input )

1. Dana APBD 1. APBD : Rp.11.000.000,-2. Peralatan 2. 1000 eksemplar Brosur

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

KABUPATEN PANDEGLANG

Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang

Program : Program peningkatan Sumber Daya aparatur (1.00.1.20.10.05 ) Kegiatan : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (1.00.1.20.10.03.001)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN /PENJELASAN

ASUMSI - ASUMSI POKOK

1. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar

Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif

Meningkatnya Kompetensi Pegawai melaui Diklat baik di Daerah mupun di pusat

Hasil (outcome) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal;Target : 30

- Meningkatnya Kompetensi Pegawai Target : 30

Terfasilitasi Pegawai dalam meningkatkan kemampuan kerja

Wawasan Pegawai menjadi bertambah

Keluaran : Tersedianya Fasiliatsi Pendidikan, Target : 30

Jumlah Pegawai yang diikutsertakan dalam pelatihan

Masukan (Input )

1. Dana APBD 1. APBD :

Rp.29.400.000,-2. SDM 2. 40 Orang

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

KABUPATEN PANDEGLANG

Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang

Program : Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1.00.1.20.10.06 ) Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Aset (1.00.1.20.10.06.07)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN

/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good

Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya

administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Tersedianya Laporan Aset SKPD , Target : 12

Laporan Keadaaan Aset, Laporan Semesteran

Tertibnya pengelolaan Aset SKPD

Keluaran : Tersedianya Laporan aset SKPD , Target : 12

Adanya RKBU,KIR, Inventaris Aset dan Keadaan Aset

Pelaksanaan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu

Masukan (Input )

1. Dana APBD 1. APBD :

Rp.15.000.000,-2. SDM 2. 15 Dokumen

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG

NIP. 19711231 199303 2 014

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Hj. ATI SUTIHAT, SE

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang

Program : Program peningkataN Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1.00.1.20.10.06 ) Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi (1.00.1.20.10.06.06)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN

/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good

Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya

administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Tersedianya Administrasi Keuangan , Target : 12

Laporan Ralisasi Keuangan dan Dokumen Lainnya untuk Mendukung Kinerja SKPD

Tidak terjadinya laporan keuangan yang tidak akuntabel

Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan , Target : 12

Adanya Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi, Laporan Akhir Tahun dan semesteran

Pelaksanaan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan akuntabel Keluaran : Tersusunnya laporan

keuangan , Target : 12

Adanya Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi, Laporan Akhir Tahun dan semesteran

Pelaksanaan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan akuntabel

Masukan (Input )

1. Dana APBD 1. APBD :

Rp.15.000.000,-2. SDM 2. 15 Dokumen

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

HJ. ILA NURLAILA, S.IP NIP. 19690312 199803 2 003

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013 PEJABAT ES. IV KASUBAG KEUANGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (1.20.1.20.10.30 ) Kegiatan : Kegiatan Pameran Pembangunan(1.20.1.20.10.03.035 )

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/

PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good

Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar

Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif

Hasil (outcome) Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan, Target 66,67

- Terselenggaranya kegiatan PHBN/PHBI/Hari Jadi Kabupaten Pandeglang, Target : 21

Peningkatan informasi PAD bertambah

Keluaran : Terlaksananya Pameran Pmbangunan , Target : 21

Jumlah Materi Pameran

Dana APBD Masukan (Input )

1. Dana APBD 1. APBD :

Rp.16.500.000,-2. Peralatan 2. 5 Item

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

KABUPATEN PANDEGLANG

Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang

Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 ) Kegiatan : Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (1.00.1.20.10.02.005)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN

/PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK

1. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan

pemerintah Target : 66,67 %

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar

Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif

Hasil (outcome) Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada Konsumen/masyarakat Target :6

Adanya Dokumen Kontrak

- Hasil (outcome) Tersedianya kendaraan operasiaonal yang memadai, Target : 6

- Meningkatnya Pelayanan Perizinan Hasil (outcome)

Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada Konsumen/masyarakat Target :6

Adanya Dokumen Kontrak

- Hasil (outcome) Tersedianya kendaraan operasiaonal yang memadai, Target : 6

- Meningkatnya Pelayanan Perizinan

Keluaran : Tersedianya Pelayanan di pelosok daerah , Target : 6

Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2

Masukan (Input )

1. Dana APBD 1. APBD : Rp.50.000.000,-2. Peralatan 2. 2 Unit Motor

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

KABUPATEN PANDEGLANG

Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang

Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 ) Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rutin berkala gedung kantor (1.00.1.20.10.01.016)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/

PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK 1. Terwujudnya Good Governance

dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar

Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif

- Tersedianya gedung kantor yang representatif, Target : 51

Kenyamanan dalam bekerja Keluaran : Terpelihara gedung

kantor, Target : 1

Jumlah Gedung Kanntor

Masukan (Input )

1. Dana APBD 1. APBD : Rp.45.000.000

2. Gedung 2. 1 Unit Gedung

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013 PEJABAT ES. IV PERENCANAAN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST

NIP. 19810908 200604 1 009 NIP. 19711231 199303 2 014

Pandeglang, Mei 2013

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU

KABUPATEN PANDEGLANG

Hj. ATI SUTIHAT, SE

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang

Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 )

Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rutin berkala kendaraan dinas/operrasional (1.00.1.20.10.01.018)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/

PENJELASAN ASUMSI - ASUMSI POKOK

1. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi

1. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi

Dokumen terkait