• Tidak ada hasil yang ditemukan

Forum Kemitraan Antar

B. Urusan pilihan pariwisata

4. Forum Kemitraan Antar

100 Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar

100

5. Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015

100 Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar

100 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata 100 100

1. Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional

100 Terfasilitasinya 5 lembaga budaya di tingkat Nasional

100

2. Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa

100 Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa di Kab. Serang dengan 50 peserta

100

3. Workshop Pamong Saka Pariwisata

100 Terlaksanya Workshop Pamong Saka Pariwisata Kab. Tangerang dengan 50 peserta

100

4. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

100 Terlaksananya Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dengan 20 peserta

100

5. Kemah Budaya dan Pariwisata 100 Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan peserta 128 orang dan 8 kab/kota se - Banten

100

6. Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah

100 terfasilitasinya Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah sebanyak 10 orang

100

7. Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional

100 Terfasilitasinya 5 Lembaga pariwisata tahun 2014

100

8. Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten

100 Terlaksananya Penguatan paguyuban Kang Nong Banten di Jawa Barat dengan peserta 20 peserta

100

9. Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional

100 Terlaksananya Kemah Budaya Nasional di solo Jawa Tengah dengan 10 peserta 100 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 100 100

1. Sosialisasi Sadar Wisata 100 Tersosialisasikannya Sadar Wisata bagi 80 orang peserta

100

2. Pemilihan Pengrajin Cinderamata

100 Terlatihnya Pengrajin Cinderamata 20 orang peserta

100

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTPUT %

TOLOK UKUR DAN TARGET

OUTPUT

%

1 2 3 4 5

3. Pemilihan Kang Nong Banten 100 Terpilihnya Kang Nong Banten 2014 dengan peserta 48 orang

100

4. Pelatihan Pelestari Cagar Budaya

100 Terlatihnya Pelestari Cagar Budaya 25 orang peserta

100

5. Fasilitasi Putri Pariwisata 100 Terfasilitasikan Putri Pariwisata 1 orang

100

6. Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

100 Terlaksananya Gerakan Aksi Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona 215 orang

100

7. Pemilihan Pramuwisata Muda 100 Terlatihnya Pramuwisata Muda sebanyak 25 orang

100

8. Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013

100 Terberdayakan Kang Nong Banten 2013 sebanyak 48 orang

100

9. Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

100 terlaksananya kegiatan Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat sebanyak 55 org

100

2. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN SESUAI URUSAN YANG DI

LAKSANAKAN

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,372,000,000 7,063,643,777 95.82

B BELANJA LANGSUNG 26,650,000,000 23,838,697,645 89.45

C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 34,022,000,000 30,902,341,422 90.83 I PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA

PEMERINTAHAN DAERAH

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset 92,523,000 92,394,000 99.86

1. Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan

Jasa 19,342,000 19,342,000 100

2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan

Akhir Tahun 73,181,000 73,052,000 99.82

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 527,447,000 385,522,400 73.09

1. Penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA)

Tahun 2015 53,924,000 53,264,000 98.78

2. Forum Perencanaan Pembangunan 153,978,000 152,723,500 99.19

3. Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 197,335,000 51,851,700 28.91

4. Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 53,010,000 44,510,000 83.97

5. Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja 13,760,000 13,760,000 100.00

6. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 73,440,000 69,413,200 94.52

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 870,723,500 832,024,300 95.56 1. Alat-alat angkutan darat bermotor 296,100,000 272,880,000 92.16

2. Alat perlengkapan Kantor 74,900,000 73,984,000 98.78

3. Peralatan Komunikasi 4,800,000 4,800,000 100.00

4. Peralatan Kantor 51,500,000 290,385,000 99.52

5. Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 291,800,000 50,286,800 97.64

6. Alat-alat Studio 41,200,000 36,283,500 88.07

7. Area Taman Kampung Banten 70,923,500 65,815,000 92.80

8. Tersedianya Mebelair 39,500,000 37,590,000 95.16

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 835,900,000 750,847,500 89.83

1. Pemeliharaan Gedung dan

Halaman Kantor 354,260,000 349,012,300 98.52 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 194,170,000 186,791,200 96.20 3. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 67,150,000 67,145,000 99.99 4. Penyediaan Bahan Bakar

Minyak 220,320,000 147,899,000 67.13

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,445,671,500 2,323,017,418 94.98

1. Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan

Tenaga Administrasi 470,460,000 466,640,000 99.19 2. Tersedianya Alat Tulis

Kantor dan Pakai Habis

Kantor Lainnya 136,855,000 131,325,000 95.96 3. Pembiayaan Telepon dan

Jasa Kantor Lainnya 478,898,500 449,728,876 93.91 4. Penyediaan Barang Cetakan 77,125,000 70,900,000 91.93 5. Penyediaan Makan/Minum 119,100,000 119,100,000 100.00 6. Tersedianya Pakaian Dinas

dan Pakaian Batik 100,400,000 98,893,500 98.50 7. Jasa Instruktur Senam 14,400,000 14,400,000 100.00 8. Pembiayaan Premi Asuransi

Barang Milik Daerah 900,000 900,000 100.00 9. Pembiayaan Sewa Tempat 109,000,000 108,769,190 99.79 10. Pembiayaan Promosi dan

Publikasi 61,400,000 49,190,000 80.11 11. Pembiayaan Perjalanan

Dinas Dalam dan Luar

Daerah serta Luar Negeri 636,780,000 623,017,852 97.84 12. Taman Area Kawasan

kampung Banten di

Halaman Kantor 240,353,000 190,153,000 79.11

4

Peningkatan Kapasitas Aparatur 245,390,000 222,120,000 90.52

1. Pembiayaan Kursus

Singkat/Pelatihan 26,900,000 57.85 57.85 2. Sosialisasi PP no. 46 Th.

2011 14,730,000 89.87 89.87 3. Capacity Building 180,490,000 98.90 98.90

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT

Balai Pengelolaan Taman Budaya 1,208,664,000 1,119,379,102 92.61

1. Belanja Pakai Habis 1,700,000 1,700,000 100.00 2. Belanja Perjalanan Dinas

Survey HPS ke Luar Daerah 35,050,000 28,151,660 80.32

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

3. Belanja Barang Non

Kapitalisasi 11,347,883 11,347,700 100.00 4. Belanja Modal alat -alat

Angkutan Darat Bermotor 61,880,000 53,150,000 85.89 5. Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Kantor 6,461,591 6,461,591 100.00 6. Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor 17,371,825 17,371,825 100.00 7. Belanja Modal Pengadaan

Komputer 51,106,900 50,240,000 98.30 8. Belanja Modal Meubelair 29,725,100 29,582,100 99.52 9. Belanja Modal Peralatan

Dapur dan Rumah Tangga 189,222,251 175,315,026 92.65 10. Belanja Modal Penghias

Ruangan 137,493,800 136,579,400 99.33 11. Belanja Modal alat - alat

Studio 273,209,275 246,126,300 90.09 12. Belanja Modal alat - alat

Komunikasi 2,450,000 2,450,000 100.00 13. Belanja Modal alat - alat

Laboratorium 22,036,000 21,872,000 99.26 14. Belanja Modal Pengadaan

Instalasi Listrik,Telepon dan

LAN 5,862,075 5,862,000 100.00 15. Belanja Modal Barang

Bercorak Kesenian

Kebudayaan 193,200,000 164,095,000 84.94 16. Belanja Modal Alat - alat

Persenjataan/Keamanan/Pe

nanggulangan Bencana 119,812,800 119,320,000 99.59 17. Belanja Modal Pengadaan

Alat Musik 50,734,500 49,754,500 98.07

6

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

88,750,000 82,278,800 92.71

1. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih 6,076,000 6,076,000 100.00 2. Terpeliharanya AC 3,500,000 3,500,000 100.00 3. Terpeliharanya Gedung dan

Halaman 44,256,000 43,597,800 98.51 4. Tersedianya Belanja Bahan

Bakar Minyak / Gas 22,968,000 20,592,000 89.66 5. Tersedianya Belanja

Perawatan Kendaraan

Bermotor 7,000,000 6,113,000 87.33 6. Tersedianya Pemeliharaan

Komputer 4,950,000 2,400,000 48.48

7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya 510,601,000 456,418,306 89.39

1. Penyediaan Pembiayaan

Pegawai Honorer 182,400,000 182,400,000 100.00

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,046,000 23,827,200 99.09 3. Penyediaan Lampu

Listrik/Neon 3,400,000 3,400,000 100.00 4. Penyediaan Peralatan Dapur 2,520,000 2,520,000 100.00 5. Penyediaan Belanja Telpon

Kantor

37,200,000 18,335,111 49.29 6. Penyediaan Belanja Listrik 156,000,000 134,862,475 86.45 7. Penyediaan Belanja Surat

Kabar 4,020,000 4,020,000 100.00 8. Penyediaan Kop Surat,

Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku

Agenda Surat 9,550,000 9,550,000 100.00 9. Penyediaan Pembiayaan Foto

Copy 4,065,000 4,065,000 100.00 10. Penyediaan Makan Minum

Rapat 7,200,000 7,200,000 100.00 11. Penyediaan Air Minum 21,300,000 14,175,000 66.55 12. Penyediaan Pakaian

Seragam 13,800,000 13,800,000 100.00 13. Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah 12,525,000 10,029,000 80.07 14. Belanja Perjalanan Dinas

Luar Daerah 32,575,000 28,234,520 86.68

III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

1 Pembinaan Kesenian Daerah 1,935,430,800 1,764,196,476 91.15

1. Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan

Provinsi Banten 277,560,800 259,690,800 93.56 2. Terlaksananya Gita Bahana

Nusantara 189,875,000 183,185,700 96.48 3. Terlaksananya Misi

Kesenian Luar Daerah 176,568,000 173,005,076 97.98 4. Terlaksananya Festival Marawis 144,600,000 138,175,600 95.56 5. Terlaksananya Festival Qosidah 250,000,000 230,714,800 92.29 6. Terlaksananya Partisipasi Festival Tari 29,127,000 28,227,000 96.91 7. Terlaksananya Launching

Album Kompilasi Barudak

Banten 109,741,000 89,285,000 81.36 8. Festival Musik All Genre 93,722,000 93,180,000 99.42 9. Penggandaan Album Musik

Kompilasi 32,900,000 32,615,000 99.13 10. Identifikasi Kesenian Khas

Banten 75,408,000 74,708,700 99.07 11. Terlaksananya Penggandaan

Buku Profil Seni Budaya

Banten 18,629,000 18,629,000 100.00 12. Terlaksananya Misi

Kesenian Luar Negeri 72,821,000 - -

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

13. Terlaksananya Kemilau

Nusantara 152,179,000 144,511,500 94.96 14. Terlaksananya Gebyar Cinta

Budaya Banten 312,300,000 298,268,300 95.51

2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1,055,000,000 934,911,600 88.62

1. Terselenggaranya Pengemasan Seni

Pertunjukan 117,638,000 97,291,000 82.70 2. Terlaksananya Aktivasi

Kesenian 44,458,500 28,081,500 63.16 3. Terlaksananya Festival Lagu

Daerah Tingkat Provinsi 168,714,500 149,515,500 88.62 4. Terselenggaranya Fasilitasi

Apresiasi Seni Lintas

Provinsi 104,189,000 85,930,000 82.48 5. Fasilitasi Pameran Keliling

Koleksi Negara dan Karya

Perupa Banten 70,000,000 60,057,500 85.80 6. Pawai Budaya Banten 150,000,000 135,765,000 90.51 7. Pekan Budaya Banten 400,000,000 378,271,100 94.57

3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya

Daerah 1,535,000,000 1,427,999,500 93.03

1. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat

Seren Taun Cisungsang 108,424,800 104,024,800 95.94 2. Terlaksananya Fasilitasi

Event Masyarakat Adat

Seren Taun Cisitu 95,450,000 90,750,000 95.08 3. Terlaksananya Fasilitasi

Event Masyarakat Adat

Seren Taun Citorek 44,750,000 41,750,000 93.30 4. Terlaksananya Fasilitasi

Event Seba Baduy 934,223,000 850,357,500 91.02 5. Terlaksananya Fasilitasi

Panjang Mulud kota Serang 22,411,800 22,411,800 100.00 6. Terlaksananya Fasilitasi

Panjang Mulud Kab. Serang 22,208,600 22,208,600 100.00 7. Terlaksananya Fasilitasi

Panjang Mulud Kota Cilegon 22,411,800 22,411,800 100.00 8. Terlaksananya Kajian

Rumah Adat Banten 74,300,000 73,845,000 99.39 9. Lokakarya Rumah Adat

Banten 70,820,000 70,320,000 99.29 10. Saresahan Kebudayaan

140,000,000 129,920,000 92.80

4 Pelestarian Cagar Budaya Museum dan

Kesejarahan 1,310,000,000 1,078,817,000 82.35

1. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar

Budaya di Kota Serang 63,880,000 - - 2. Terlaksananya Inventarisasi,

Kajian dan Penelitian Cagar

Budaya Di Kota Cilegon 63,940,000 62,680,000 98.03 3. Terlaksananya Penyusunan

dan Pencetakan Buku Cagar

Budaya di Kab / Kota 190,050,000 160,599,000 84.50

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

4. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid

- masjid Kuno di Banten 133,726,000 108,262,353 80.96 5. Terlaksananya Penyusunan

dan Penerbitan Buku

Bangunan Kuno Banten 111,840,000 95,875,000 85.73 6. Terlaksananya Penyusunan

dan Penerbitan Buku

Biografi Ulama Banten 116,886,000 102,592,000 87.77 7. Terlaksananya Penyusunan

dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda

Banten 201,886,000 185,256,647 91.76 8. Terlaksananya Penyusunan

dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno

Banten 71,896,000 59,436,000 82.67 9. Terlaksananya Penyusunan

dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya

Kota Serang 105,896,000 93,701,000 88.48 10. Pembuatan Grand Desain

Gedung Museum Pendopo

Lama 100,000,000 63,300,000 63.30 11. Cetak Buku Wisata Budaya

Banten 75,000,000 73,215,000 97.62 12. Saresehan Krakatau 131

tahun silam 75,000,000 73,900,000 98.53

5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya,

Museum Dan Kesejarahan 1,674,000,000 1,472,077,502 87.94

1. Pengadaan Koleksi Museum 149,041,900 144,409,400 96.89 2. Pemeliharaan Koleksi

Museum 32,009,800 32,009,800 100.00 3. Pembuatan Film Etnografi 66,835,000 66,225,000 99.09 4. Pembuatan Bahan Pameran

Museum 34,520,000 34,307,136 99.38 5. Aktivasi Museum 93,081,000 81,916,116 88.01 6. Partisipasi Pameran

Museum Tingkat Nasional 95,053,000 - - 7. Partisipasi Pameran

Permuseuman MPU 60,775,000 57,580,600 94.74 8. Kajian Tata Ruang Pamer

Museum 32,645,000 32,614,750 99.91 9. Cetak Buku Permainan

Tradisional Anak 132,790,000 131,110,000 98.73 10. Cetak Buku Sejarah Nama -

Nama Tempat 120,320,000 118,760,000 98.70 11. Cetak Buku Autobigrafi

Syech Nawawi Albantani 211,705,000 209,905,000 99.15 12. Cetak Buku Sejarah

Kepahlawanan 141,105,000 141,105,000 100.00 13. Cetak Buku Saku Sejarah

Bangunan Pendopo Banten 68,335,000 67,785,000 99.20 14. Cetak Buku Tokoh

Perjuangan 141,105,000 131,105,000 92.91 15. Cetak Buku Informasi

Museum 82,335,000 82,335,000 100.00 16. Peluncuran Buku Tema

Kebudayaan 70,684,600 - -

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

17. Lawatan Budaya 41,659,700 41,659,700 100.00 18. Sosialisasi Museum Negeri

Provinsi Banten 100,000,000 99,250,000 99.25

IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Penyusunan Database 200,000,000 169,260,000 84.63

1. Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi

Kreatif dan Pariwisata 32,255,000 29,025,500 89.99 2. Penguatan Data dan

Informasi Bidang

Kebudayaan dan Parwisata 30,830,000 19,859,500 64.42 3. Pengembangan Data dan

Informasi 136,915,000 120,375,000 87.92

V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

1 Pengelolaan Destinasi Wisata 2,410,135,000 1,588,775,530 65.92

1. Penataan dan

Pengembangan Obyek

Wisata 603,130,000 551,140,430 91.38 2. Pembinaan Pengelolaan

Desa Wisata 363,370,000 335,542,000 92.34 3. Sosialisasi Hasil Kajian

Provil Investasi Pariwisata

Banten 90,400,000 52,670,000 58.26 4. Revisi Dokumen RIPPDA

Banten 84,260,000 56,838,000 67.46 5. Kajian Potensi Obyek Wisata

Pantai 83,370,000 80,090,000 96.07 6. Fasilitasi Kesekretariatan

Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung

Lesung 309,035,000 164,600,000 53.26 7. Kajian Potensi Obyek Wisata

Minat Khusus 83,370,000 68,738,000 82.45 8. Sosialisasi Hasil Kajian

Pulau - Pulau Kecil Sebagai

Destinasi Wisata 90,750,000 52,670,000 58.04 9. Orientasi Lapangan

Pengembangan Pulau -

pulau sebagai obyek wisata 464,560,000 179,277,100 38.59 10. Rakortek Bidang

Pengembangan Destinasi

Pariwisata Tahun 2015 79,215,000 47,210,000 59.60

11. Revitalisasi Banten Lama 158,675,000 - -

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif 1,669,000,000 1,539,909,900 92.27

1. Festival Kuliner Provinsi

Banten 2014 197,305,000 193,227,000 97.93 2. Festival Cinderamata Banten

2014 128,445,000 126,661,400 98.61 3. Festival Fashion Provinsi

Banten 2014 124,250,000 122,474,600 98.57 4. Fasilitasi Sarana dan

Prasarana Berbasis Ekonomi

Kreatif 450,000,000 332,180,300 73.82

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

5. Tersedianya Dokumen Pola

Perjalanan Wisata Bahari 75,000,000 74,626,000 99.50

6. Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus 50,000,000 49,765,600 99.53

7. Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 125,000,000 124,435,000 99.55

8. Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 119,000,000 119,000,000 100.00

9. Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 250,000,000 250,000,000 100.00

10. Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten 150,000,000 147,540,000 98.36

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 600,000,000 581,820,650 96.97 1. Klasifikasi Hotel 63,781,750 62,205,550 97.53

2. Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata 90,247,000 87,216,350 96.64

3. Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran 95,185,000 93,922,500 98.67

4. Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata 101,975,000 97,215,000 95.33

5. Workshop Wisata Syariah 144,781,250 138,884,050 95.93

6. Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata 104,030,000 102,377,200 98.41

4 Analisa Pasar Pariwisata 300,000,000 273,224,121 91.07 1. Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten 139,437,000 127,407,121 91.37

2. Terlaksananya Analisis Input Output 160,563,000 145,817,000 90.82

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif 1,746,895,000 1,674,292,975 95.84 1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional 400,985,000 381,926,475 95.25

2. Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah 97,097,900 96,364,900 99.25

3. Direct Promotion 76,537,500 75,592,500 98.77

4. Banten Beach Festival 75,900,000 72,869,600 96.01

5. Gebyar Wisata Banten 224,379,600 222,928,600 99.35

6. Promosi di Koran Lokal 20,000,000 19,500,000 97.50

7. Promosi di Majalah Nasional 111,050,000 109,850,000 98.92

8. Promosi di Radio Lokal 100,200,000 99,043,600 98.85

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

9. Promosi pada Televisi

Nasional 76,900,000 75,050,000 97.59

10. Launching Calender Event 380,000,000 345,257,000 90.86

11. Media Famtrip 164,895,000 157,560,300 95.55

12. Promosi dikoran Nasional 18,950,000 18,350,000 96.83

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 2,115,000,000 2,050,671,031 96.96 1. Pembuatan Guidance Book 197,040,000 194,744,000 98.83

2. Pembuatan Papper Bag 95,886,000 94,986,000 99.06

3. Cinderamata 133,353,500 132,975,500 99.72

4. Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional 118,887,000 114,007,500 95.90

5. Tersedianya Leaflet 178,475,500 176,755,500 99.04

6. Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten 202,972,500 200,478,500 98.77

7. Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten 121,466,000 118,090,380 97.22

8. Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten 80,936,000 79,131,000 97.77

9. Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi 92,671,000 89,791,000 96.89

10. Pembuatan goodie bag 58,668,500 58,668,500 100.00

11. Pembuatan Pocket Map 80,208,500 80,208,500 100.00

12. Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah 19,622,500 19,234,000 98.02

13. Pembuatan Miniatur Badak 179,472,500 176,127,500 98.14

14. Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy 271,740,500 236,873,151 87.17

15. Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard 110,000,000 105,000,000 95.45

16. Pengadaan Bahan Batik Has Banten 60,000,000 60,000,000 100.00

17. Sewa Media Promosi Bando/Bilboard 38,600,000 38,600,000 100.00

18. Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 75,000,000 75,000,000 100.00

VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata 870,000,000 815,865,630 93.78 1. MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi 145,001,000 133,519,000 92.08

2. Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi 161,299,250 159,571,650 98.93

3. Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU 434,464,000 398,648,100 91.76

4. Forum Kemitraan Antar Stake Holder 47,733,000 44,425,090 93.07

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

5. Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan

Kelembagaan 2015 81,502,750 79,701,790 97.79

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan

Pariwisata 985,000,000 931,441,804 94.56

1. Fasilitasi Lembaga Budaya

pada Event Nasional 110,049,500 86,465,000 78.57 2. Workshop Manajemen

Sanggar Seni Rupa 144,648,000 142,937,600 98.82 3. Workshop Pamong Saka

Pariwisata 147,123,000 145,359,900 98.80 4. Fasilitasi Pembentukan

Kelompok Sadar Wisata 147,361,500 140,338,598 95.23 5. Kemah Budaya dan

Pariwisata 146,804,000 144,202,000 98.23 6. Fasilitasi Duta Wisata Pada

Event Tingkat Daerah 48,195,000 43,035,000 89.29 7. Fasilitasi Lembaga

Pariwisata Event Nasional 114,387,500 105,993,500 92.66 8. Fasilitasi Penguatan Kang

Nong Banten 74,304,500 73,608,500 99.06 9. Fasilitasi Kemah Budaya

dan Pariwisata Nasional 52,127,000 49,501,706 94.96

3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat

Kebudayan dan Pariwisata 1,418,869,200 1,271,432,100 89.61

Sosialisasi Sadar Wisata 101,776,000 95,759,000 94.09 Pemilihan Pengrajin

Cinderamata 124,171,450 117,682,750 94.77 Pemilihan Kang Nong Banten 598,901,500 584,371,500 97.57 Pelatihan Pelestari Cagar

Budaya 141,995,750 127,127,750 89.53 Fasilitasi Putri Pariwisata 48,984,000 13,742,000 28.05 Gerakan Sadar Wisata dan Aksi

Sapta Pesona 82,002,000 81,035,000 98.82 Pemilihan Pramuwisata Muda 132,416,500 121,459,000 91.72 Pemberdayaan Kang Nong

Banten 2013 63,622,000 22,022,000 34.61 Advokasi Sadar Wisata SKPP

Pantai Barat 125,000,000 108,233,100 86.59

D. PENUTUP

Penyusunan LPPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun

anggaran 2014 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) selama satu tahun anggaran.

Terkait dengan kesinambungan pelaksanaan pembangunan bidang

kebudayaan dan pariwisata, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat

perhatian dalam rangka percepatan pembangunan kebudayaan dan

pariwisata antara lain :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat guna lebih memberikan

kenyamanan dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan

infrastruktur daratyang memadai, sarana penerangan jalan umum,

telekomunikasi, mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai

tulang punggung penggerak perekonomian, melalui pemberian

kesempatan berusaha dengan seluas- luasnya khusunya masyarakat di

sekitar obyek wisata.

2. Peningkatan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan

koordinasi secara sinergis baik dalam tahapan perencanaan maupun

implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD

baik di lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders

pariwisata.

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten akan melaksanakan langkah-langkah

strategis sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan bidang

kebudayaan dan pariwisata antara SKPD di lingkungan Provinsi Banten

khususnya yang terkait secara langsung dalam meningkatkan jumlah

kunjungan wisatawan serta Dinas lainnya yang terkait secara langsung di

seluruh Kab/Kota.

2. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan

pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga

kawasan obyek wisata.

Dokumen terkait