B. Urusan pilihan pariwisata
4. Forum Kemitraan Antar
100 Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar
100
5. Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015
100 Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar
100 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata 100 100
1. Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional
100 Terfasilitasinya 5 lembaga budaya di tingkat Nasional
100
2. Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa
100 Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa di Kab. Serang dengan 50 peserta
100
3. Workshop Pamong Saka Pariwisata
100 Terlaksanya Workshop Pamong Saka Pariwisata Kab. Tangerang dengan 50 peserta
100
4. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
100 Terlaksananya Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dengan 20 peserta
100
5. Kemah Budaya dan Pariwisata 100 Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan peserta 128 orang dan 8 kab/kota se - Banten
100
6. Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah
100 terfasilitasinya Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah sebanyak 10 orang
100
7. Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional
100 Terfasilitasinya 5 Lembaga pariwisata tahun 2014
100
8. Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten
100 Terlaksananya Penguatan paguyuban Kang Nong Banten di Jawa Barat dengan peserta 20 peserta
100
9. Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional
100 Terlaksananya Kemah Budaya Nasional di solo Jawa Tengah dengan 10 peserta 100 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 100 100
1. Sosialisasi Sadar Wisata 100 Tersosialisasikannya Sadar Wisata bagi 80 orang peserta
100
2. Pemilihan Pengrajin Cinderamata
100 Terlatihnya Pengrajin Cinderamata 20 orang peserta
100
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT %
TOLOK UKUR DAN TARGET
OUTPUT
%
1 2 3 4 5
3. Pemilihan Kang Nong Banten 100 Terpilihnya Kang Nong Banten 2014 dengan peserta 48 orang
100
4. Pelatihan Pelestari Cagar Budaya
100 Terlatihnya Pelestari Cagar Budaya 25 orang peserta
100
5. Fasilitasi Putri Pariwisata 100 Terfasilitasikan Putri Pariwisata 1 orang
100
6. Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona
100 Terlaksananya Gerakan Aksi Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona 215 orang
100
7. Pemilihan Pramuwisata Muda 100 Terlatihnya Pramuwisata Muda sebanyak 25 orang
100
8. Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013
100 Terberdayakan Kang Nong Banten 2013 sebanyak 48 orang
100
9. Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat
100 terlaksananya kegiatan Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat sebanyak 55 org
100
2. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN SESUAI URUSAN YANG DI
LAKSANAKAN
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,372,000,000 7,063,643,777 95.82
B BELANJA LANGSUNG 26,650,000,000 23,838,697,645 89.45
C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 34,022,000,000 30,902,341,422 90.83 I PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAERAH
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset 92,523,000 92,394,000 99.86
1. Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan
Jasa 19,342,000 19,342,000 100
2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan
Akhir Tahun 73,181,000 73,052,000 99.82
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 527,447,000 385,522,400 73.09
1. Penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2015 53,924,000 53,264,000 98.78
2. Forum Perencanaan Pembangunan 153,978,000 152,723,500 99.19
3. Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 197,335,000 51,851,700 28.91
4. Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 53,010,000 44,510,000 83.97
5. Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja 13,760,000 13,760,000 100.00
6. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 73,440,000 69,413,200 94.52
III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 870,723,500 832,024,300 95.56 1. Alat-alat angkutan darat bermotor 296,100,000 272,880,000 92.16
2. Alat perlengkapan Kantor 74,900,000 73,984,000 98.78
3. Peralatan Komunikasi 4,800,000 4,800,000 100.00
4. Peralatan Kantor 51,500,000 290,385,000 99.52
5. Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 291,800,000 50,286,800 97.64
6. Alat-alat Studio 41,200,000 36,283,500 88.07
7. Area Taman Kampung Banten 70,923,500 65,815,000 92.80
8. Tersedianya Mebelair 39,500,000 37,590,000 95.16
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 835,900,000 750,847,500 89.83
1. Pemeliharaan Gedung dan
Halaman Kantor 354,260,000 349,012,300 98.52 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 194,170,000 186,791,200 96.20 3. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 67,150,000 67,145,000 99.99 4. Penyediaan Bahan Bakar
Minyak 220,320,000 147,899,000 67.13
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,445,671,500 2,323,017,418 94.98
1. Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan
Tenaga Administrasi 470,460,000 466,640,000 99.19 2. Tersedianya Alat Tulis
Kantor dan Pakai Habis
Kantor Lainnya 136,855,000 131,325,000 95.96 3. Pembiayaan Telepon dan
Jasa Kantor Lainnya 478,898,500 449,728,876 93.91 4. Penyediaan Barang Cetakan 77,125,000 70,900,000 91.93 5. Penyediaan Makan/Minum 119,100,000 119,100,000 100.00 6. Tersedianya Pakaian Dinas
dan Pakaian Batik 100,400,000 98,893,500 98.50 7. Jasa Instruktur Senam 14,400,000 14,400,000 100.00 8. Pembiayaan Premi Asuransi
Barang Milik Daerah 900,000 900,000 100.00 9. Pembiayaan Sewa Tempat 109,000,000 108,769,190 99.79 10. Pembiayaan Promosi dan
Publikasi 61,400,000 49,190,000 80.11 11. Pembiayaan Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar
Daerah serta Luar Negeri 636,780,000 623,017,852 97.84 12. Taman Area Kawasan
kampung Banten di
Halaman Kantor 240,353,000 190,153,000 79.11
4
Peningkatan Kapasitas Aparatur 245,390,000 222,120,000 90.52
1. Pembiayaan Kursus
Singkat/Pelatihan 26,900,000 57.85 57.85 2. Sosialisasi PP no. 46 Th.
2011 14,730,000 89.87 89.87 3. Capacity Building 180,490,000 98.90 98.90
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT
Balai Pengelolaan Taman Budaya 1,208,664,000 1,119,379,102 92.61
1. Belanja Pakai Habis 1,700,000 1,700,000 100.00 2. Belanja Perjalanan Dinas
Survey HPS ke Luar Daerah 35,050,000 28,151,660 80.32
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
3. Belanja Barang Non
Kapitalisasi 11,347,883 11,347,700 100.00 4. Belanja Modal alat -alat
Angkutan Darat Bermotor 61,880,000 53,150,000 85.89 5. Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor 6,461,591 6,461,591 100.00 6. Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor 17,371,825 17,371,825 100.00 7. Belanja Modal Pengadaan
Komputer 51,106,900 50,240,000 98.30 8. Belanja Modal Meubelair 29,725,100 29,582,100 99.52 9. Belanja Modal Peralatan
Dapur dan Rumah Tangga 189,222,251 175,315,026 92.65 10. Belanja Modal Penghias
Ruangan 137,493,800 136,579,400 99.33 11. Belanja Modal alat - alat
Studio 273,209,275 246,126,300 90.09 12. Belanja Modal alat - alat
Komunikasi 2,450,000 2,450,000 100.00 13. Belanja Modal alat - alat
Laboratorium 22,036,000 21,872,000 99.26 14. Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Listrik,Telepon dan
LAN 5,862,075 5,862,000 100.00 15. Belanja Modal Barang
Bercorak Kesenian
Kebudayaan 193,200,000 164,095,000 84.94 16. Belanja Modal Alat - alat
Persenjataan/Keamanan/Pe
nanggulangan Bencana 119,812,800 119,320,000 99.59 17. Belanja Modal Pengadaan
Alat Musik 50,734,500 49,754,500 98.07
6
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
88,750,000 82,278,800 92.71
1. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih 6,076,000 6,076,000 100.00 2. Terpeliharanya AC 3,500,000 3,500,000 100.00 3. Terpeliharanya Gedung dan
Halaman 44,256,000 43,597,800 98.51 4. Tersedianya Belanja Bahan
Bakar Minyak / Gas 22,968,000 20,592,000 89.66 5. Tersedianya Belanja
Perawatan Kendaraan
Bermotor 7,000,000 6,113,000 87.33 6. Tersedianya Pemeliharaan
Komputer 4,950,000 2,400,000 48.48
7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai
Pengelolaan Taman Budaya 510,601,000 456,418,306 89.39
1. Penyediaan Pembiayaan
Pegawai Honorer 182,400,000 182,400,000 100.00
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,046,000 23,827,200 99.09 3. Penyediaan Lampu
Listrik/Neon 3,400,000 3,400,000 100.00 4. Penyediaan Peralatan Dapur 2,520,000 2,520,000 100.00 5. Penyediaan Belanja Telpon
Kantor
37,200,000 18,335,111 49.29 6. Penyediaan Belanja Listrik 156,000,000 134,862,475 86.45 7. Penyediaan Belanja Surat
Kabar 4,020,000 4,020,000 100.00 8. Penyediaan Kop Surat,
Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku
Agenda Surat 9,550,000 9,550,000 100.00 9. Penyediaan Pembiayaan Foto
Copy 4,065,000 4,065,000 100.00 10. Penyediaan Makan Minum
Rapat 7,200,000 7,200,000 100.00 11. Penyediaan Air Minum 21,300,000 14,175,000 66.55 12. Penyediaan Pakaian
Seragam 13,800,000 13,800,000 100.00 13. Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah 12,525,000 10,029,000 80.07 14. Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah 32,575,000 28,234,520 86.68
III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA
1 Pembinaan Kesenian Daerah 1,935,430,800 1,764,196,476 91.15
1. Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan
Provinsi Banten 277,560,800 259,690,800 93.56 2. Terlaksananya Gita Bahana
Nusantara 189,875,000 183,185,700 96.48 3. Terlaksananya Misi
Kesenian Luar Daerah 176,568,000 173,005,076 97.98 4. Terlaksananya Festival Marawis 144,600,000 138,175,600 95.56 5. Terlaksananya Festival Qosidah 250,000,000 230,714,800 92.29 6. Terlaksananya Partisipasi Festival Tari 29,127,000 28,227,000 96.91 7. Terlaksananya Launching
Album Kompilasi Barudak
Banten 109,741,000 89,285,000 81.36 8. Festival Musik All Genre 93,722,000 93,180,000 99.42 9. Penggandaan Album Musik
Kompilasi 32,900,000 32,615,000 99.13 10. Identifikasi Kesenian Khas
Banten 75,408,000 74,708,700 99.07 11. Terlaksananya Penggandaan
Buku Profil Seni Budaya
Banten 18,629,000 18,629,000 100.00 12. Terlaksananya Misi
Kesenian Luar Negeri 72,821,000 - -
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
13. Terlaksananya Kemilau
Nusantara 152,179,000 144,511,500 94.96 14. Terlaksananya Gebyar Cinta
Budaya Banten 312,300,000 298,268,300 95.51
2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1,055,000,000 934,911,600 88.62
1. Terselenggaranya Pengemasan Seni
Pertunjukan 117,638,000 97,291,000 82.70 2. Terlaksananya Aktivasi
Kesenian 44,458,500 28,081,500 63.16 3. Terlaksananya Festival Lagu
Daerah Tingkat Provinsi 168,714,500 149,515,500 88.62 4. Terselenggaranya Fasilitasi
Apresiasi Seni Lintas
Provinsi 104,189,000 85,930,000 82.48 5. Fasilitasi Pameran Keliling
Koleksi Negara dan Karya
Perupa Banten 70,000,000 60,057,500 85.80 6. Pawai Budaya Banten 150,000,000 135,765,000 90.51 7. Pekan Budaya Banten 400,000,000 378,271,100 94.57
3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya
Daerah 1,535,000,000 1,427,999,500 93.03
1. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat
Seren Taun Cisungsang 108,424,800 104,024,800 95.94 2. Terlaksananya Fasilitasi
Event Masyarakat Adat
Seren Taun Cisitu 95,450,000 90,750,000 95.08 3. Terlaksananya Fasilitasi
Event Masyarakat Adat
Seren Taun Citorek 44,750,000 41,750,000 93.30 4. Terlaksananya Fasilitasi
Event Seba Baduy 934,223,000 850,357,500 91.02 5. Terlaksananya Fasilitasi
Panjang Mulud kota Serang 22,411,800 22,411,800 100.00 6. Terlaksananya Fasilitasi
Panjang Mulud Kab. Serang 22,208,600 22,208,600 100.00 7. Terlaksananya Fasilitasi
Panjang Mulud Kota Cilegon 22,411,800 22,411,800 100.00 8. Terlaksananya Kajian
Rumah Adat Banten 74,300,000 73,845,000 99.39 9. Lokakarya Rumah Adat
Banten 70,820,000 70,320,000 99.29 10. Saresahan Kebudayaan
140,000,000 129,920,000 92.80
4 Pelestarian Cagar Budaya Museum dan
Kesejarahan 1,310,000,000 1,078,817,000 82.35
1. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar
Budaya di Kota Serang 63,880,000 - - 2. Terlaksananya Inventarisasi,
Kajian dan Penelitian Cagar
Budaya Di Kota Cilegon 63,940,000 62,680,000 98.03 3. Terlaksananya Penyusunan
dan Pencetakan Buku Cagar
Budaya di Kab / Kota 190,050,000 160,599,000 84.50
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
4. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid
- masjid Kuno di Banten 133,726,000 108,262,353 80.96 5. Terlaksananya Penyusunan
dan Penerbitan Buku
Bangunan Kuno Banten 111,840,000 95,875,000 85.73 6. Terlaksananya Penyusunan
dan Penerbitan Buku
Biografi Ulama Banten 116,886,000 102,592,000 87.77 7. Terlaksananya Penyusunan
dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda
Banten 201,886,000 185,256,647 91.76 8. Terlaksananya Penyusunan
dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno
Banten 71,896,000 59,436,000 82.67 9. Terlaksananya Penyusunan
dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya
Kota Serang 105,896,000 93,701,000 88.48 10. Pembuatan Grand Desain
Gedung Museum Pendopo
Lama 100,000,000 63,300,000 63.30 11. Cetak Buku Wisata Budaya
Banten 75,000,000 73,215,000 97.62 12. Saresehan Krakatau 131
tahun silam 75,000,000 73,900,000 98.53
5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya,
Museum Dan Kesejarahan 1,674,000,000 1,472,077,502 87.94
1. Pengadaan Koleksi Museum 149,041,900 144,409,400 96.89 2. Pemeliharaan Koleksi
Museum 32,009,800 32,009,800 100.00 3. Pembuatan Film Etnografi 66,835,000 66,225,000 99.09 4. Pembuatan Bahan Pameran
Museum 34,520,000 34,307,136 99.38 5. Aktivasi Museum 93,081,000 81,916,116 88.01 6. Partisipasi Pameran
Museum Tingkat Nasional 95,053,000 - - 7. Partisipasi Pameran
Permuseuman MPU 60,775,000 57,580,600 94.74 8. Kajian Tata Ruang Pamer
Museum 32,645,000 32,614,750 99.91 9. Cetak Buku Permainan
Tradisional Anak 132,790,000 131,110,000 98.73 10. Cetak Buku Sejarah Nama -
Nama Tempat 120,320,000 118,760,000 98.70 11. Cetak Buku Autobigrafi
Syech Nawawi Albantani 211,705,000 209,905,000 99.15 12. Cetak Buku Sejarah
Kepahlawanan 141,105,000 141,105,000 100.00 13. Cetak Buku Saku Sejarah
Bangunan Pendopo Banten 68,335,000 67,785,000 99.20 14. Cetak Buku Tokoh
Perjuangan 141,105,000 131,105,000 92.91 15. Cetak Buku Informasi
Museum 82,335,000 82,335,000 100.00 16. Peluncuran Buku Tema
Kebudayaan 70,684,600 - -
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
17. Lawatan Budaya 41,659,700 41,659,700 100.00 18. Sosialisasi Museum Negeri
Provinsi Banten 100,000,000 99,250,000 99.25
IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Penyusunan Database 200,000,000 169,260,000 84.63
1. Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi
Kreatif dan Pariwisata 32,255,000 29,025,500 89.99 2. Penguatan Data dan
Informasi Bidang
Kebudayaan dan Parwisata 30,830,000 19,859,500 64.42 3. Pengembangan Data dan
Informasi 136,915,000 120,375,000 87.92
V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
1 Pengelolaan Destinasi Wisata 2,410,135,000 1,588,775,530 65.92
1. Penataan dan
Pengembangan Obyek
Wisata 603,130,000 551,140,430 91.38 2. Pembinaan Pengelolaan
Desa Wisata 363,370,000 335,542,000 92.34 3. Sosialisasi Hasil Kajian
Provil Investasi Pariwisata
Banten 90,400,000 52,670,000 58.26 4. Revisi Dokumen RIPPDA
Banten 84,260,000 56,838,000 67.46 5. Kajian Potensi Obyek Wisata
Pantai 83,370,000 80,090,000 96.07 6. Fasilitasi Kesekretariatan
Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung
Lesung 309,035,000 164,600,000 53.26 7. Kajian Potensi Obyek Wisata
Minat Khusus 83,370,000 68,738,000 82.45 8. Sosialisasi Hasil Kajian
Pulau - Pulau Kecil Sebagai
Destinasi Wisata 90,750,000 52,670,000 58.04 9. Orientasi Lapangan
Pengembangan Pulau -
pulau sebagai obyek wisata 464,560,000 179,277,100 38.59 10. Rakortek Bidang
Pengembangan Destinasi
Pariwisata Tahun 2015 79,215,000 47,210,000 59.60
11. Revitalisasi Banten Lama 158,675,000 - -
2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif 1,669,000,000 1,539,909,900 92.27
1. Festival Kuliner Provinsi
Banten 2014 197,305,000 193,227,000 97.93 2. Festival Cinderamata Banten
2014 128,445,000 126,661,400 98.61 3. Festival Fashion Provinsi
Banten 2014 124,250,000 122,474,600 98.57 4. Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Berbasis Ekonomi
Kreatif 450,000,000 332,180,300 73.82
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
5. Tersedianya Dokumen Pola
Perjalanan Wisata Bahari 75,000,000 74,626,000 99.50
6. Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus 50,000,000 49,765,600 99.53
7. Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 125,000,000 124,435,000 99.55
8. Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 119,000,000 119,000,000 100.00
9. Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 250,000,000 250,000,000 100.00
10. Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten 150,000,000 147,540,000 98.36
3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 600,000,000 581,820,650 96.97 1. Klasifikasi Hotel 63,781,750 62,205,550 97.53
2. Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata 90,247,000 87,216,350 96.64
3. Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran 95,185,000 93,922,500 98.67
4. Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata 101,975,000 97,215,000 95.33
5. Workshop Wisata Syariah 144,781,250 138,884,050 95.93
6. Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata 104,030,000 102,377,200 98.41
4 Analisa Pasar Pariwisata 300,000,000 273,224,121 91.07 1. Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten 139,437,000 127,407,121 91.37
2. Terlaksananya Analisis Input Output 160,563,000 145,817,000 90.82
5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif 1,746,895,000 1,674,292,975 95.84 1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional 400,985,000 381,926,475 95.25
2. Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah 97,097,900 96,364,900 99.25
3. Direct Promotion 76,537,500 75,592,500 98.77
4. Banten Beach Festival 75,900,000 72,869,600 96.01
5. Gebyar Wisata Banten 224,379,600 222,928,600 99.35
6. Promosi di Koran Lokal 20,000,000 19,500,000 97.50
7. Promosi di Majalah Nasional 111,050,000 109,850,000 98.92
8. Promosi di Radio Lokal 100,200,000 99,043,600 98.85
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
9. Promosi pada Televisi
Nasional 76,900,000 75,050,000 97.59
10. Launching Calender Event 380,000,000 345,257,000 90.86
11. Media Famtrip 164,895,000 157,560,300 95.55
12. Promosi dikoran Nasional 18,950,000 18,350,000 96.83
6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 2,115,000,000 2,050,671,031 96.96 1. Pembuatan Guidance Book 197,040,000 194,744,000 98.83
2. Pembuatan Papper Bag 95,886,000 94,986,000 99.06
3. Cinderamata 133,353,500 132,975,500 99.72
4. Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional 118,887,000 114,007,500 95.90
5. Tersedianya Leaflet 178,475,500 176,755,500 99.04
6. Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten 202,972,500 200,478,500 98.77
7. Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten 121,466,000 118,090,380 97.22
8. Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten 80,936,000 79,131,000 97.77
9. Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi 92,671,000 89,791,000 96.89
10. Pembuatan goodie bag 58,668,500 58,668,500 100.00
11. Pembuatan Pocket Map 80,208,500 80,208,500 100.00
12. Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah 19,622,500 19,234,000 98.02
13. Pembuatan Miniatur Badak 179,472,500 176,127,500 98.14
14. Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy 271,740,500 236,873,151 87.17
15. Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard 110,000,000 105,000,000 95.45
16. Pengadaan Bahan Batik Has Banten 60,000,000 60,000,000 100.00
17. Sewa Media Promosi Bando/Bilboard 38,600,000 38,600,000 100.00
18. Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 75,000,000 75,000,000 100.00
VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata 870,000,000 815,865,630 93.78 1. MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi 145,001,000 133,519,000 92.08
2. Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi 161,299,250 159,571,650 98.93
3. Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU 434,464,000 398,648,100 91.76
4. Forum Kemitraan Antar Stake Holder 47,733,000 44,425,090 93.07
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
5. Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan 2015 81,502,750 79,701,790 97.79
2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan
Pariwisata 985,000,000 931,441,804 94.56
1. Fasilitasi Lembaga Budaya
pada Event Nasional 110,049,500 86,465,000 78.57 2. Workshop Manajemen
Sanggar Seni Rupa 144,648,000 142,937,600 98.82 3. Workshop Pamong Saka
Pariwisata 147,123,000 145,359,900 98.80 4. Fasilitasi Pembentukan
Kelompok Sadar Wisata 147,361,500 140,338,598 95.23 5. Kemah Budaya dan
Pariwisata 146,804,000 144,202,000 98.23 6. Fasilitasi Duta Wisata Pada
Event Tingkat Daerah 48,195,000 43,035,000 89.29 7. Fasilitasi Lembaga
Pariwisata Event Nasional 114,387,500 105,993,500 92.66 8. Fasilitasi Penguatan Kang
Nong Banten 74,304,500 73,608,500 99.06 9. Fasilitasi Kemah Budaya
dan Pariwisata Nasional 52,127,000 49,501,706 94.96
3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat
Kebudayan dan Pariwisata 1,418,869,200 1,271,432,100 89.61
Sosialisasi Sadar Wisata 101,776,000 95,759,000 94.09 Pemilihan Pengrajin
Cinderamata 124,171,450 117,682,750 94.77 Pemilihan Kang Nong Banten 598,901,500 584,371,500 97.57 Pelatihan Pelestari Cagar
Budaya 141,995,750 127,127,750 89.53 Fasilitasi Putri Pariwisata 48,984,000 13,742,000 28.05 Gerakan Sadar Wisata dan Aksi
Sapta Pesona 82,002,000 81,035,000 98.82 Pemilihan Pramuwisata Muda 132,416,500 121,459,000 91.72 Pemberdayaan Kang Nong
Banten 2013 63,622,000 22,022,000 34.61 Advokasi Sadar Wisata SKPP
Pantai Barat 125,000,000 108,233,100 86.59