• Tidak ada hasil yang ditemukan

KEUANGAN DAN ASET

Dalam dokumen TAHUN ANGGARAN (Halaman 31-57)

7.622.340.300,00

1.20.11.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.500.000,00 2.892.934.300,00 8.100.000,00 2.924.534.300,00 1.20.11.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.900.000,00 652.467.700,00 - 654.367.700,00 1.20.11.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.600.000,00 752.985.600,00 - 755.585.600,00 1.20.11.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 800.000,00 21.197.000,00 - 21.997.000,00 1.20.11.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 800.000,00 349.198.000,00 - 349.998.000,00

1.20.11.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 16.800.000,00 - 1.107.600.000,00 Luar Daerah

1.090.800.000,00

1.20.11.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 600.000,00 26.286.000,00 8.100.000,00 34.986.000,00 1.20.11.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.890.000,00 482.844.000,00 1.103.062.820,00 1.589.796.820,00 1.20.11.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - 277.258.520,00 277.258.520,00 1.20.11.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 600.000,00 119.994.000,00 - 120.594.000,00 1.20.11.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 600.000,00 - 325.000.000,00

Gedung Kantor

324.400.000,00

1.20.11.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga 800.000,00 38.450.000,00 - 39.250.000,00 1.20.11.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.890.000,00 - 825.804.300,00 827.694.300,00

1.20.11.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 2.025.000,00 247.975.000,00 - 250.000.000,00

1.20.11.005.036. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD 2.025.000,00 247.975.000,00 - 250.000.000,00

1.20.11.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 66.952.000,00 - 115.300.000,00

Kinerja dan Keuangan

48.348.000,00

1.20.11.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 24.692.000,00 31.108.000,00 - 55.800.000,00 1.20.11.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 42.260.000,00 - 59.500.000,00

Program/Kegiatan

17.240.000,00

1.20.11.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 102.600.000,00 403.928.000,00 1.342.226.000,00

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

835.698.000,00

1.20.11.035.013. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 71.460.000,00 347.750.000,00 650.000.000,00 Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

230.790.000,00

1.20.11.035.014. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB 7.180.000,00 56.178.000,00 500.000.000,00 dan BPHTB

436.642.000,00

1.20.11.035.016. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 19.405.000,00 - 134.000.000,00 Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)

114.595.000,00

1.20.11.035.017. Penyempurnaan Aplikasi Modul Aset 4.555.000,00 53.671.000,00 - 58.226.000,00

1.20.11.036. Standarisasi Pelayanan Publik 9.025.000,00 66.154.000,00 - 75.179.000,00

1.20.11.036.013. Penyusunan Standar Operasional Penyerahan 9.025.000,00 - 75.179.000,00 Fasos/ Fasum

66.154.000,00

1.20.11.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 12.845.000,00 22.155.000,00 - 35.000.000,00

1.20.11.041.057. Pelaksanaan Forum OPD 12.845.000,00 22.155.000,00 - 35.000.000,00

1.20.11.045. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan 603.367.000,00 - 1.563.370.600,00

Daerah

960.003.600,00

1.20.11.045.003. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 39.495.000,00 - 100.000.000,00 Kota Depok

60.505.000,00

1.20.11.045.004. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok 35.211.000,00 64.789.000,00 - 100.000.000,00 1.20.11.045.005. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 47.633.000,00 - 375.000.000,00

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

327.367.000,00

1.20.11.045.006. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 122.856.000,00 - 398.370.600,00 tentang APBD, Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

275.514.600,00

1.20.11.045.007. Penelitian RKA OPD dan Perubahannya 165.172.000,00 4.828.000,00 - 170.000.000,00 1.20.11.045.008. Penelitian DPA OPD dan Perubahannya 54.000.000,00 6.000.000,00 - 60.000.000,00 1.20.11.045.009. Penyusunan KUA/PPAS 2015 dan Perubahan 93.760.000,00 - 210.000.000,00

KUA/PPAS 2014

116.240.000,00

1.20.11.045.010. Tata Kelola Dokumentasi Penerbitan SP2D 45.240.000,00 104.760.000,00 - 150.000.000,00

1.20.11.046. Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 20.055.000,00 78.945.000,00 - 99.000.000,00

1.20.11.046.016. Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kode 12.480.000,00 - 25.000.000,00 Rekening Berbasis Akrual

12.520.000,00

1.20.11.046.017. Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tata 7.575.000,00 - 74.000.000,00 Cara Perencanaan dan Penyusunan Target Pajak

Daerah

66.425.000,00

1.20.11.090. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli 469.934.000,00 116.500.000,00 1.775.927.000,00

Daerah (PAD)

1.189.493.000,00

1.20.11.090.002. Sosialisasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) 15.370.000,00 334.908.000,00 116.500.000,00 466.778.000,00 1.20.11.090.003. Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 3.150.000,00 80.850.000,00 - 84.000.000,00 1.20.11.090.004. Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 399.285.000,00 475.660.000,00 - 874.945.000,00 1.20.11.090.006. Penagihan PBB dan BPHTB 33.775.000,00 180.084.000,00 - 213.859.000,00

1.20.11.091. Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD 19.034.000,00 73.903.400,00 - 92.937.400,00

1.20.11.091.001. Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas 19.034.000,00 - 92.937.400,00 Daerah

73.903.400,00

1.20.11.094. Pengamanan dan Pendayagunaan Aset 200.966.000,00 505.632.000,00 1.430.485.000,00

Daerah

723.887.000,00

1.20.11.094.001. Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah 4.080.000,00 57.920.000,00 - 62.000.000,00 1.20.11.094.002. Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas 37.485.000,00 - 71.609.000,00

Perumahan

34.124.000,00

1.20.11.094.003. Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah 5.425.000,00 292.035.000,00 - 297.460.000,00 1.20.11.094.004. Sertifikasi Aset tanah 63.475.000,00 134.775.000,00 61.750.000,00 260.000.000,00 1.20.11.094.005. Pengelolaan Barang Daerah 22.875.000,00 51.541.000,00 - 74.416.000,00 1.20.11.094.006. Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah 62.851.000,00 52.149.000,00 300.000.000,00 415.000.000,00 1.20.11.094.007. Kodefikasi Barang 4.775.000,00 101.343.000,00 143.882.000,00 250.000.000,00

1.20.12. KECAMATAN BEJI 450.957.000,00 1.659.867.000,00 287.606.000,00 2.398.430.000,00

1.20.12.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 209.910.000,00 994.250.000,00 - 1.204.160.000,00

1.20.12.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 332.856.000,00 dan Listrik

332.856.000,00

1.20.12.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 209.910.000,00 - 209.910.000,00 Kantor

-

1.20.12.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 117.113.000,00 - 117.113.000,00 1.20.12.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 70.157.000,00 - 70.157.000,00 1.20.12.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 10.268.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.268.000,00

1.20.12.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 22.456.000,00 - 22.456.000,00 1.20.12.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 284.700.000,00 - 284.700.000,00 1.20.12.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 132.280.000,00

Luar Daerah

132.280.000,00

1.20.12.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 24.420.000,00 - 24.420.000,00 1.20.12.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.250.000,00 146.810.000,00 111.806.000,00 280.866.000,00 1.20.12.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 21.750.000,00 82.787.000,00 - 104.537.000,00 1.20.12.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 35.715.000,00 - 35.715.000,00 1.20.12.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 16.068.000,00

Gedung Kantor

16.068.000,00

1.20.12.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga - 12.240.000,00 - 12.240.000,00 1.20.12.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 62.056.000,00 62.056.000,00 1.20.12.002.082. Pengadaan Meubelair 250.000,00 - 30.000.000,00 30.250.000,00 1.20.12.002.083. Pengadaan Alat Studio 250.000,00 - 19.750.000,00 20.000.000,00

1.20.12.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 12.352.000,00 - 20.000.000,00

Kinerja dan Keuangan

7.648.000,00

1.20.12.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.600.000,00 6.400.000,00 - 10.000.000,00 1.20.12.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 8.752.000,00 - 10.000.000,00

Program/Kegiatan

1.248.000,00

1.20.12.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 54.375.000,00 43.625.000,00 - 98.000.000,00

1.20.12.041.058. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 30.000.000,00 - 58.000.000,00 Kelurahan

28.000.000,00

1.20.12.041.059. Penyelenggaraan Forum OPD - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 1.20.12.041.060. Pemutakhiran dan Pembuatan Sistem Database 24.375.000,00 - 32.000.000,00

Kecamatan

7.625.000,00

1.20.12.086. Pengembangan Potensi Unggulan 11.250.000,00 - 24.412.000,00

Kecamatan

13.162.000,00

1.20.12.086.001. Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM 11.250.000,00 13.162.000,00 - 24.412.000,00

1.20.12.087.001. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan - - 69.992.000,00 Presiden

69.992.000,00

1.20.12.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 12.300.000,00 9.700.000,00 - 22.000.000,00

1.20.12.110.005. Pembangunan RTLH 12.300.000,00 9.700.000,00 - 22.000.000,00

1.20.12.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 80.940.000,00 175.800.000,00 473.050.000,00

Lingkungan Hidup

216.310.000,00

1.20.12.114.006. Pelaksanaan Program K3 55.440.000,00 50.610.000,00 - 106.050.000,00 1.20.12.114.007. Pelatihan dan Praktek Pengolahan Sampah 12.000.000,00 15.000.000,00 - 27.000.000,00 1.20.12.114.008. Pengawasan dan Penertiban Spanduk 13.500.000,00 150.700.000,00 175.800.000,00 340.000.000,00

1.20.12.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 33.180.000,00 142.770.000,00 - 175.950.000,00

1.20.12.132.007. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 23.280.000,00 111.720.000,00 - 135.000.000,00 1.20.12.132.008. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 9.900.000,00 - 40.950.000,00

Pokja Kelurahan Sehat

31.050.000,00

1.20.12.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 14.400.000,00 15.600.000,00 - 30.000.000,00

1.20.12.134.012. Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 14.400.000,00 - 30.000.000,00 Kecamatan

15.600.000,00

1.20.13. KECAMATAN CIMANGGIS 679.302.400,00 1.683.653.444,00 195.832.500,00 2.558.788.344,00

1.20.13.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 270.812.400,00 917.707.794,00 - 1.188.520.194,00

1.20.13.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 343.438.194,00 dan Listrik

343.438.194,00

1.20.13.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 270.812.400,00 - 270.812.400,00 Kantor

-

1.20.13.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 111.114.000,00 - 111.114.000,00 1.20.13.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 87.815.875,00 - 87.815.875,00 1.20.13.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 10.596.250,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.596.250,00

1.20.13.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 17.819.375,00 - 17.819.375,00 1.20.13.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 255.662.000,00 - 255.662.000,00 1.20.13.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 78.032.100,00

Luar Daerah

78.032.100,00

1.20.13.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 13.230.000,00 - 13.230.000,00 1.20.13.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.080.000,00 106.575.750,00 157.702.500,00 271.358.250,00 1.20.13.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.180.000,00 35.430.750,00 59.812.500,00 101.423.250,00 1.20.13.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 29.249.000,00 - 29.249.000,00 1.20.13.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 16.611.000,00

Gedung Kantor

16.611.000,00

1.20.13.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga 450.000,00 16.875.000,00 - 17.325.000,00 1.20.13.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 89.250.000,00 89.250.000,00 1.20.13.002.084. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan 450.000,00 8.410.000,00 8.640.000,00 17.500.000,00

1.20.13.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 13.800.000,00 - 20.000.000,00

Kinerja dan Keuangan

6.200.000,00

1.20.13.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.200.000,00 2.800.000,00 - 10.000.000,00 1.20.13.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 6.600.000,00 - 10.000.000,00

Program/Kegiatan

3.400.000,00

1.20.13.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 99.700.000,00 55.890.000,00 - 155.590.000,00

1.20.13.041.061. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 19.300.000,00 - 58.000.000,00 Kelurahan

38.700.000,00

1.20.13.041.062. Penyelenggaraan Forum OPD 3.000.000,00 5.000.000,00 - 8.000.000,00 1.20.13.041.063. Fasilitasi dan Pengisian Data profil Kelurahan 77.400.000,00 12.190.000,00 - 89.590.000,00

1.20.13.086. Pengembangan Potensi Unggulan 10.150.000,00 27.000.000,00 98.000.000,00

Kecamatan

60.850.000,00

1.20.13.086.002. Pembinaan Kelompok UKM - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 1.20.13.086.003. Fasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan & 10.150.000,00 27.000.000,00 50.000.000,00

Lestari (MKRPL)

12.850.000,00

1.20.13.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 41.000.000,00 - 41.000.000,00

1.20.13.087.002. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan - - 41.000.000,00 Presiden

1.20.13.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 1.250.000,00 750.000,00 - 2.000.000,00 1.20.13.110.006. Rehabilitasi RTLH 1.250.000,00 750.000,00 - 2.000.000,00

1.20.13.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 135.560.000,00 4.000.000,00 409.845.000,00

Lingkungan Hidup

270.285.000,00

1.20.13.114.009. Pelaksanaan Program K3 129.360.000,00 105.735.000,00 - 235.095.000,00 1.20.13.114.010. Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 3.500.000,00 18.500.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 1.20.13.114.011. Pelaksanaan Lomba K3 2.000.000,00 6.750.000,00 - 8.750.000,00 1.20.13.114.012. Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di 700.000,00 - 140.000.000,00

Wilayah Kecamatan Cimanggis

139.300.000,00

1.20.13.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 87.000.000,00 169.344.900,00 7.130.000,00 263.474.900,00

1.20.13.132.009. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 10.800.000,00 88.200.000,00 - 99.000.000,00 1.20.13.132.010. Fasilitasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu 17.200.000,00 - 27.524.900,00

Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

10.324.900,00

1.20.13.132.011. Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi 11.000.000,00 7.130.000,00 40.950.000,00 Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

22.820.000,00

1.20.13.132.012. Fasilitasi Bina Keluarga 48.000.000,00 48.000.000,00 - 96.000.000,00

1.20.13.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 53.950.000,00 55.050.000,00 - 109.000.000,00

1.20.13.134.013. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 22.950.000,00 - 50.000.000,00 Kecamatan

27.050.000,00

1.20.13.134.014. Fasilitasi Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat 25.750.000,00 - 45.000.000,00 Kecamatan

19.250.000,00

1.20.13.134.015. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Pengurusan 5.250.000,00 - 14.000.000,00 Jenazah

8.750.000,00

1.20.14. KECAMATAN LIMO 369.118.000,00 1.157.465.224,00 182.000.000,00 1.708.583.224,00

1.20.14.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.450.000,00 586.835.224,00 - 707.285.224,00

1.20.14.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 211.266.024,00 dan Listrik

211.266.024,00

1.20.14.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 120.450.000,00 - 120.450.000,00 Kantor

-

1.20.14.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 78.696.000,00 - 78.696.000,00 1.20.14.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 63.367.200,00 - 63.367.200,00 1.20.14.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 5.664.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.664.000,00

1.20.14.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 36.408.000,00 - 36.408.000,00 1.20.14.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 153.792.000,00 - 153.792.000,00 1.20.14.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 28.402.000,00

Luar Daerah

28.402.000,00

1.20.14.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 9.240.000,00 - 9.240.000,00 1.20.14.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.075.000,00 145.926.000,00 182.000.000,00 350.001.000,00 1.20.14.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 21.625.000,00 63.959.000,00 - 85.584.000,00 1.20.14.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 39.232.000,00 - 39.232.000,00 1.20.14.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 27.660.000,00

Gedung Kantor

27.660.000,00

1.20.14.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga 450.000,00 15.075.000,00 - 15.525.000,00 1.20.14.002.085. Pengadaan Inventaris Kantor - - 182.000.000,00 182.000.000,00

1.20.14.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 10.858.000,00 - 14.786.000,00

Kinerja dan Keuangan

3.928.000,00

1.20.14.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.576.000,00 1.958.000,00 - 8.534.000,00 1.20.14.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 4.282.000,00 - 6.252.000,00

Program/Kegiatan

1.970.000,00

1.20.14.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 15.500.000,00 34.142.000,00 - 49.642.000,00

1.20.14.041.064. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 12.000.000,00 - 41.855.000,00 Kelurahan

29.855.000,00

1.20.14.041.065. Penyelenggaraan Forum OPD 3.500.000,00 4.287.000,00 - 7.787.000,00

1.20.14.086. Pengembangan Potensi Unggulan 21.200.000,00 - 54.968.000,00

Kecamatan

1.20.14.086.004. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk 21.200.000,00 - 54.968.000,00 Pertanian

33.768.000,00

1.20.14.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 79.890.000,00 - 79.890.000,00

1.20.14.087.003. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan - - 79.890.000,00 Presiden

79.890.000,00

1.20.14.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 7.900.000,00 8.100.000,00 - 16.000.000,00

1.20.14.110.007. Pembangunan RTLH 7.900.000,00 8.100.000,00 - 16.000.000,00

1.20.14.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 58.760.000,00 - 74.960.000,00

Lingkungan Hidup

16.200.000,00

1.20.14.114.013. Pelaksanaan Program K3 49.760.000,00 7.200.000,00 - 56.960.000,00 1.20.14.114.014. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 9.000.000,00 - 18.000.000,00

Spanduk

9.000.000,00

1.20.14.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 84.550.000,00 148.151.000,00 - 232.701.000,00

1.20.14.132.013. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 49.250.000,00 85.466.000,00 - 134.716.000,00 1.20.14.132.014. Monev UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan 1.820.000,00 - 29.508.000,00

Keluarga)

27.688.000,00

1.20.14.132.015. Pembinaan Kelurahan 23.580.000,00 12.960.000,00 - 36.540.000,00 1.20.14.132.016. Lomba Kelurahan 9.900.000,00 22.037.000,00 - 31.937.000,00

1.20.14.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 27.825.000,00 100.525.000,00 - 128.350.000,00

1.20.14.134.016. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan 19.675.000,00 - 59.020.000,00 dan Kecamatan

39.345.000,00

1.20.14.134.017. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar 7.250.000,00 - 59.330.000,00 Islam

52.080.000,00

1.20.14.134.018. Bintek Manajemen DKM dan Majelis Ta'lim 900.000,00 9.100.000,00 - 10.000.000,00

1.20.15. KECAMATAN PANCORAN MAS 430.565.000,00 1.822.300.088,00 150.900.000,00 2.403.765.088,00

1.20.15.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.090.000,00 998.499.088,00 7.000.000,00 1.202.589.088,00

1.20.15.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 305.084.088,00 dan Listrik

305.084.088,00

1.20.15.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 197.090.000,00 - 197.090.000,00 Kantor

-

1.20.15.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 149.840.000,00 - 149.840.000,00 1.20.15.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 73.670.000,00 - 73.670.000,00 1.20.15.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 26.590.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

26.590.000,00

1.20.15.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 39.860.000,00 7.000.000,00 46.860.000,00 1.20.15.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 286.575.000,00 - 286.575.000,00 1.20.15.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 106.080.000,00

Luar Daerah

106.080.000,00

1.20.15.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 1.20.15.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.800.000,00 122.640.000,00 143.900.000,00 296.340.000,00 1.20.15.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29.000.000,00 87.190.000,00 - 116.190.000,00 1.20.15.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 22.150.000,00 - 22.150.000,00 1.20.15.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 13.000.000,00

Gedung Kantor

13.000.000,00

1.20.15.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 800.000,00 300.000,00 143.900.000,00 145.000.000,00

1.20.15.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 12.600.000,00 - 20.000.000,00

Kinerja dan Keuangan

7.400.000,00

1.20.15.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.200.000,00 2.800.000,00 - 10.000.000,00 1.20.15.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 5.400.000,00 - 10.000.000,00

Program/Kegiatan

4.600.000,00

1.20.15.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 17.775.000,00 78.225.000,00 - 96.000.000,00

1.20.15.041.066. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 13.925.000,00 - 58.000.000,00 Kelurahan

44.075.000,00

1.20.15.041.067. Penyediaan Database Kecamatan 800.000,00 29.200.000,00 - 30.000.000,00 1.20.15.041.068. Penyelenggaraan Forum OPD 3.050.000,00 4.950.000,00 - 8.000.000,00

1.20.15.086. Pengembangan Potensi Unggulan 33.950.000,00 - 140.000.000,00

Kecamatan

1.20.15.086.005. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok 24.600.000,00 - 70.000.000,00 Tani

45.400.000,00

1.20.15.086.006. Panmas Fair 9.350.000,00 60.650.000,00 - 70.000.000,00

1.20.15.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1.20.15.087.004. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan - - 20.000.000,00 Presiden

20.000.000,00

1.20.15.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 13.800.000,00 6.200.000,00 - 20.000.000,00

1.20.15.110.008. Pembangunan RTLH 13.800.000,00 6.200.000,00 - 20.000.000,00

1.20.15.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 49.775.000,00 - 310.886.000,00

Lingkungan Hidup

261.111.000,00

1.20.15.114.015. Pelaksanaan Program K3 21.000.000,00 39.886.000,00 - 60.886.000,00 1.20.15.114.016. Pengawasan dan Penertiban PKL 6.000.000,00 4.000.000,00 - 10.000.000,00 1.20.15.114.017. Pengawasan dan Penertiban Reklame dan 7.000.000,00 - 19.500.000,00

Spanduk

12.500.000,00

1.20.15.114.018. Penyediaan Peralatan Pengangkut Sampah 800.000,00 49.200.000,00 - 50.000.000,00 1.20.15.114.019. Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank 3.300.000,00 - 70.500.000,00

Sampah

67.200.000,00

1.20.15.114.020. Pengawasan dan Penertiban Bangunan Liar 8.000.000,00 7.000.000,00 - 15.000.000,00 1.20.15.114.021. Lomba RW Panmas Beriman 2.250.000,00 12.750.000,00 - 15.000.000,00 1.20.15.114.022. Penyediaan Peralatan Lobang Biopori 1.425.000,00 68.575.000,00 - 70.000.000,00

1.20.15.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 39.200.000,00 118.750.000,00 - 157.950.000,00

1.20.15.132.017. Pembinaan PKK Kelurahan 7.200.000,00 10.800.000,00 - 18.000.000,00 1.20.15.132.018. Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan 18.000.000,00 - 99.000.000,00

Kecamatan

81.000.000,00

1.20.15.132.019. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 14.000.000,00 - 40.950.000,00 Pokja Kelurahan Sehat

26.950.000,00

1.20.15.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 36.575.000,00 103.425.000,00 - 140.000.000,00

1.20.15.134.019. Fasilitasi MTQ 28.075.000,00 81.925.000,00 - 110.000.000,00 1.20.15.134.020. Fasilitasi Pelatihan DKM 4.250.000,00 10.750.000,00 - 15.000.000,00 1.20.15.134.021. Pelatihan Manajemen DKM dan Pelatihan 4.250.000,00 - 15.000.000,00

Memandikan Jenazah

10.750.000,00

1.20.16. KECAMATAN SAWANGAN 478.443.000,00 1.575.775.824,00 195.000.000,00 2.249.218.824,00

1.20.16.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 174.960.000,00 911.800.824,00 - 1.086.760.824,00

1.20.16.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 350.203.824,00 dan Listrik

350.203.824,00

1.20.16.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 174.960.000,00 - 174.960.000,00 Kantor

-

1.20.16.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 87.852.000,00 - 87.852.000,00 1.20.16.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 72.890.000,00 - 72.890.000,00 1.20.16.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 10.600.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.600.000,00

1.20.16.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 31.055.000,00 - 31.055.000,00 1.20.16.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 257.700.000,00 - 257.700.000,00 1.20.16.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 89.980.000,00

Luar Daerah

89.980.000,00

1.20.16.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 11.520.000,00 - 11.520.000,00 1.20.16.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.900.000,00 166.958.000,00 195.000.000,00 380.858.000,00 1.20.16.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18.450.000,00 101.550.000,00 - 120.000.000,00 1.20.16.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 40.958.000,00 - 40.958.000,00 1.20.16.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 9.150.000,00

Gedung Kantor

9.150.000,00

1.20.16.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga 450.000,00 15.300.000,00 - 15.750.000,00 1.20.16.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 195.000.000,00 195.000.000,00

1.20.16.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 14.490.000,00 - 20.000.000,00

Kinerja dan Keuangan

5.510.000,00

1.20.16.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 6.894.000,00 - 10.000.000,00 Program/Kegiatan

3.106.000,00

1.20.16.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 47.418.000,00 76.582.000,00 - 124.000.000,00

1.20.16.041.069. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 8.400.000,00 - 66.000.000,00 Kelurahan

57.600.000,00

1.20.16.041.070. Penyelenggaraan Forum OPD 2.598.000,00 5.402.000,00 - 8.000.000,00 1.20.16.041.071. Pendataan Sektor/Urusan 36.420.000,00 3.580.000,00 - 40.000.000,00 1.20.16.041.072. Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan - - 10.000.000,00

Sawangan

10.000.000,00

1.20.16.086. Pengembangan Potensi Unggulan 10.200.000,00 - 51.000.000,00

Kecamatan

40.800.000,00

1.20.16.086.007. Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 9.750.000,00 20.250.000,00 - 30.000.000,00 1.20.16.086.008. Fasilitasi Kegiatan KRPL 450.000,00 20.550.000,00 - 21.000.000,00

1.20.16.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1.20.16.087.005. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan - - 50.000.000,00 Presiden

50.000.000,00

1.20.16.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 17.325.000,00 28.675.000,00 - 46.000.000,00

1.20.16.110.009. Pembangunan RTLH 17.325.000,00 28.675.000,00 - 46.000.000,00

1.20.16.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 84.250.000,00 - 230.300.000,00

Lingkungan Hidup

146.050.000,00

1.20.16.114.023. Pelaksanaan Program K3 58.800.000,00 54.900.000,00 - 113.700.000,00 1.20.16.114.024. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 11.550.000,00 - 17.600.000,00

Spanduk

6.050.000,00

1.20.16.114.025. Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan 600.000,00 48.400.000,00 - 49.000.000,00 1.20.16.114.026. Lomba Kebersihan 13.300.000,00 36.700.000,00 - 50.000.000,00

1.20.16.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 68.900.000,00 87.900.000,00 - 156.800.000,00

1.20.16.132.020. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 56.600.000,00 53.400.000,00 - 110.000.000,00 1.20.16.132.021. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 12.300.000,00 - 46.800.000,00

Pokja Kelurahan Sehat

34.500.000,00

1.20.16.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 42.000.000,00 61.500.000,00 - 103.500.000,00

1.20.16.134.022. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 34.800.000,00 15.200.000,00 - 50.000.000,00 1.20.16.134.023. Fasilitasi Ramadhan - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 1.20.16.134.024. Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 6.000.000,00 9.000.000,00 - 15.000.000,00 1.20.16.134.025. Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani - - 12.000.000,00

Pegawai Kecamatan Sawangan)

12.000.000,00

1.20.16.134.026. Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat 1.200.000,00 - 16.000.000,00 Kecamatan Sawangan

14.800.000,00

1.20.17. KECAMATAN SUKMAJAYA 408.450.000,00 2.002.737.575,00 220.500.000,00 2.631.687.575,00

1.20.17.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 184.800.000,00 1.130.473.845,00 - 1.315.273.845,00

1.20.17.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 350.820.000,00 dan Listrik

350.820.000,00

1.20.17.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 184.800.000,00 - 184.800.000,00 Kantor

-

1.20.17.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 212.081.095,00 - 212.081.095,00 1.20.17.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 97.274.000,00 - 97.274.000,00 1.20.17.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 29.426.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

29.426.000,00

1.20.17.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 72.775.750,00 - 72.775.750,00 1.20.17.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 295.617.000,00 - 295.617.000,00 1.20.17.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 45.900.000,00

Luar Daerah

45.900.000,00

1.20.17.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 26.580.000,00 - 26.580.000,00

1.20.17.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.050.000,00 206.686.000,00 - 249.736.000,00

1.20.17.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 43.050.000,00 93.507.000,00 - 136.557.000,00 1.20.17.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 62.989.000,00 - 62.989.000,00 1.20.17.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 30.250.000,00

Gedung Kantor

1.20.17.002.051. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - 19.940.000,00 - 19.940.000,00

1.20.17.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 7.200.000,00 - 19.853.000,00

Kinerja dan Keuangan

12.653.000,00

1.20.17.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.600.000,00 6.395.000,00 - 9.995.000,00 1.20.17.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 3.600.000,00 - 9.858.000,00

Program/Kegiatan

6.258.000,00

1.20.17.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 8.400.000,00 42.700.000,00 100.000.000,00

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

48.900.000,00

1.20.17.035.018. Penyediaan Website dan Internet 8.400.000,00 48.900.000,00 42.700.000,00 100.000.000,00

1.20.17.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1.950.000,00 64.050.000,00 - 66.000.000,00

1.20.17.041.073. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 1.800.000,00 - 58.000.000,00 Kelurahan

56.200.000,00

1.20.17.041.074. Penyelenggaraan Forum OPD 150.000,00 7.850.000,00 - 8.000.000,00

1.20.17.086. Pengembangan Potensi Unggulan 7.500.000,00 - 81.953.000,00

Kecamatan

74.453.000,00

1.20.17.086.009. Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah 7.500.000,00 74.453.000,00 - 81.953.000,00

1.20.17.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1.20.17.087.006. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan - - 60.000.000,00 Presiden

60.000.000,00

1.20.17.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 48.950.000,00 36.277.500,00 - 85.227.500,00

1.20.17.110.010. Pembangunan RTLH 48.950.000,00 36.277.500,00 - 85.227.500,00

1.20.17.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 12.900.000,00 177.800.000,00 323.211.750,00

Lingkungan Hidup

132.511.750,00

1.20.17.114.027. Pelaksanaan Program K3 - 91.647.000,00 - 91.647.000,00 1.20.17.114.028. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 4.200.000,00 - 13.489.000,00

Spanduk

9.289.000,00

1.20.17.114.029. Pengadaan Gerobak Sampah 600.000,00 241.250,00 29.000.000,00 29.841.250,00 1.20.17.114.030. Pengadaan Gerobak Motor 800.000,00 400.000,00 148.800.000,00 150.000.000,00 1.20.17.114.031. Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta 4.050.000,00 - 28.237.500,00

Pengolahan Sampah

24.187.500,00

1.20.17.114.032. Sosialisasi dan Pembentukan RW Hijau 3.250.000,00 6.747.000,00 - 9.997.000,00

1.20.17.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 41.300.000,00 169.132.500,00 - 210.432.500,00

1.20.17.132.022. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 1.000.000,00 118.535.000,00 - 119.535.000,00 1.20.17.132.023. Fasilitasi Kegiatan PKK 19.200.000,00 795.000,00 - 19.995.000,00 1.20.17.132.024. Pelaksanaan Kegiatan SIAGA Kecamatan dan - - 10.000.000,00

Kelurahan

10.000.000,00

1.20.17.132.025. Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Posyandu 9.600.000,00 390.000,00 - 9.990.000,00 1.20.17.132.026. Pembentukan RW Layak Anak 2.500.000,00 7.500.000,00 - 10.000.000,00 1.20.17.132.027. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 9.000.000,00 - 40.912.500,00

Pokja Kelurahan Sehat

31.912.500,00

1.20.17.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 52.400.000,00 67.599.980,00 - 119.999.980,00

1.20.17.134.027. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan 26.850.000,00 23.150.000,00 - 50.000.000,00 1.20.17.134.028. Pembinaan Majlis Ta'lim Rutin 6.000.000,00 13.999.980,00 - 19.999.980,00 1.20.17.134.029. Pembinaan DKM 5.000.000,00 10.000.000,00 - 15.000.000,00 1.20.17.134.030. Pelatihan Pemandian Jenazah 2.050.000,00 7.950.000,00 - 10.000.000,00 1.20.17.134.031. Pelatihan Guru/Tutor di Taman Pendidikan 4.100.000,00 - 10.000.000,00

Al-Qur'an

5.900.000,00

1.20.17.134.032. Sosialisasi dan Pelatihan Baca Tulis Al-Qur'an 8.400.000,00 - 15.000.000,00 Bagi Pegawai

6.600.000,00

1.20.18. KECAMATAN TAPOS 858.688.000,00 1.628.072.488,00 216.300.000,00 2.703.060.488,00

1.20.18.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.798.000,00 902.825.488,00 - 1.206.623.488,00

1.20.18.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 309.764.088,00 dan Listrik

309.764.088,00

1.20.18.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 303.798.000,00 - 303.798.000,00 Kantor

-

1.20.18.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 128.984.000,00 - 128.984.000,00 1.20.18.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 52.883.400,00 - 52.883.400,00

1.20.18.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 10.674.000,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.674.000,00

1.20.18.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 31.710.000,00 - 31.710.000,00 1.20.18.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 284.933.000,00 - 284.933.000,00 1.20.18.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 65.397.000,00

Luar Daerah

65.397.000,00

1.20.18.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 18.480.000,00 - 18.480.000,00 1.20.18.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.580.000,00 153.092.000,00 216.300.000,00 386.972.000,00 1.20.18.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11.880.000,00 101.366.000,00 - 113.246.000,00 1.20.18.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 14.832.000,00 - 14.832.000,00 1.20.18.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 13.944.000,00

Gedung Kantor

13.944.000,00

1.20.18.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga - 15.750.000,00 - 15.750.000,00 1.20.18.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 900.000,00 - 216.300.000,00 217.200.000,00 1.20.18.002.086. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 4.800.000,00 7.200.000,00 - 12.000.000,00

1.20.18.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 17.860.000,00 - 20.000.000,00

Kinerja dan Keuangan

2.140.000,00

1.20.18.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.060.000,00 940.000,00 - 10.000.000,00 1.20.18.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 8.800.000,00 - 10.000.000,00

Program/Kegiatan

1.200.000,00

1.20.18.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 27.425.000,00 66.075.000,00 - 93.500.000,00

1.20.18.041.075. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 13.025.000,00 - 66.000.000,00 Kelurahan

52.975.000,00

1.20.18.041.076. Penyelenggaraan Forum OPD 2.250.000,00 5.750.000,00 - 8.000.000,00 1.20.18.041.077. Pendataan Bangunan Ber IMB 12.150.000,00 7.350.000,00 - 19.500.000,00

1.20.18.086. Pengembangan Potensi Unggulan 105.525.000,00 - 273.898.000,00

Kecamatan

168.373.000,00

1.20.18.086.010. Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 56.025.000,00 108.673.000,00 - 164.698.000,00 1.20.18.086.011. Fasilitasi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan 49.500.000,00 - 109.200.000,00

Lestari

59.700.000,00

1.20.18.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 98.044.000,00 - 98.044.000,00

1.20.18.087.007. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan - - 98.044.000,00 Presiden

98.044.000,00

1.20.18.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 25.450.000,00 24.550.000,00 - 50.000.000,00

1.20.18.110.011. Pembangunan RTLH 25.450.000,00 24.550.000,00 - 50.000.000,00

1.20.18.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 158.450.000,00 - 227.908.000,00

Lingkungan Hidup

69.458.000,00

1.20.18.114.033. Pelaksanaan Program K3 99.600.000,00 19.058.000,00 - 118.658.000,00 1.20.18.114.034. Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan dan 10.200.000,00 - 35.750.000,00

Kelurahan

25.550.000,00

1.20.18.114.035. Monitoring Penertiban Perijinan 12.150.000,00 10.350.000,00 - 22.500.000,00 1.20.18.114.036. Sosialisasi Depok Memilah Sampah 36.500.000,00 14.500.000,00 - 51.000.000,00

1.20.18.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 104.950.000,00 86.165.000,00 - 191.115.000,00

1.20.18.132.028. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 72.250.000,00 72.065.000,00 - 144.315.000,00 1.20.18.132.029. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 32.700.000,00 - 46.800.000,00

Pokja Kelurahan Sehat

14.100.000,00

1.20.18.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 97.650.000,00 57.350.000,00 - 155.000.000,00

1.20.18.134.033. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 53.950.000,00 24.050.000,00 - 78.000.000,00 1.20.18.134.034. Fasilitasi Kegiatan Subuh Keliling - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 1.20.18.134.035. Peningkatan Kapasitas DKM 36.500.000,00 13.500.000,00 - 50.000.000,00 1.20.18.134.036. Pembinaan Baca Al-qur'an Bagi Pegawai 7.200.000,00 2.800.000,00 - 10.000.000,00

1.20.19. KECAMATAN CINERE 515.635.000,00 1.175.824.008,00 281.960.000,00 1.973.419.008,00

1.20.19.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.600.000,00 641.479.008,00 - 834.079.008,00

1.20.19.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 272.725.008,00 dan Listrik

272.725.008,00

1.20.19.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 192.600.000,00 - 192.600.000,00 Kantor

1.20.19.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 35.534.000,00 - 35.534.000,00 1.20.19.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 16.340.000,00 - 16.340.000,00 1.20.19.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 13.506.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13.506.000,00

1.20.19.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 29.828.000,00 - 29.828.000,00 1.20.19.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 155.100.000,00 - 155.100.000,00 1.20.19.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 89.990.000,00

Luar Daerah

89.990.000,00

1.20.19.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 28.456.000,00 - 28.456.000,00 1.20.19.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.100.000,00 166.570.000,00 106.960.000,00 289.630.000,00 1.20.19.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.100.000,00 66.400.000,00 - 82.500.000,00 1.20.19.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 79.200.000,00 - 79.200.000,00 1.20.19.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 17.930.000,00

Gedung Kantor

17.930.000,00

1.20.19.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 100.000.000,00 100.000.000,00 1.20.19.002.087. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kearsipan - 3.040.000,00 6.960.000,00 10.000.000,00

1.20.19.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 7.200.000,00 - 20.000.000,00

Kinerja dan Keuangan

12.800.000,00

1.20.19.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.600.000,00 6.400.000,00 - 10.000.000,00 1.20.19.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 3.600.000,00 - 10.000.000,00

Program/Kegiatan

6.400.000,00

1.20.19.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 16.525.000,00 33.475.000,00 - 50.000.000,00

1.20.19.041.078. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 14.450.000,00 - 42.000.000,00 Kelurahan

27.550.000,00

1.20.19.041.079. Penyelenggaraan Forum OPD 2.075.000,00 5.925.000,00 - 8.000.000,00

1.20.19.086. Pengembangan Potensi Unggulan 34.400.000,00 - 100.000.000,00

Kecamatan

65.600.000,00

1.20.19.086.012. Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen 9.400.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan UKM Industri Kreatif

40.600.000,00

1.20.19.086.013. Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif 25.000.000,00 25.000.000,00 - 50.000.000,00

1.20.19.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 44.000.000,00 31.000.000,00 - 75.000.000,00

1.20.19.087.008. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan 44.000.000,00 - 75.000.000,00 Presiden

31.000.000,00

1.20.19.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 32.000.000,00 - - 32.000.000,00

1.20.19.110.012. Pembangunan RTLH 32.000.000,00 - - 32.000.000,00

1.20.19.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 74.310.000,00 175.000.000,00 289.810.000,00

Lingkungan Hidup

40.500.000,00

1.20.19.114.037. Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 55.710.000,00 34.100.000,00 - 89.810.000,00 1.20.19.114.038. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 18.600.000,00 - 25.000.000,00

Spanduk

6.400.000,00

1.20.19.114.039. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 - 175.000.000,00 175.000.000,00 dan Pengelolaan Sampah

-

1.20.19.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 77.500.000,00 64.350.000,00 - 141.850.000,00

1.20.19.132.030. Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan 53.100.000,00 - 91.850.000,00 Kecamatan

38.750.000,00

1.20.19.132.031. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 24.400.000,00 - 50.000.000,00 Pokja Kelurahan Sehat

25.600.000,00

1.20.19.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 21.000.000,00 120.050.000,00 - 141.050.000,00

1.20.19.134.037. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota 9.000.000,00 - 75.000.000,00 Depok

66.000.000,00

1.20.19.134.038. Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan - 36.050.000,00 - 36.050.000,00 1.20.19.134.039. Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan 12.000.000,00 18.000.000,00 - 30.000.000,00

1.20.20. KECAMATAN CIPAYUNG 560.301.000,00 1.573.423.500,00 119.475.000,00 2.253.199.500,00

1.20.20.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 241.788.000,00 844.463.500,00 - 1.086.251.500,00

1.20.20.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 310.636.500,00 dan Listrik

1.20.20.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 241.728.000,00 - 241.728.000,00 Kantor

-

1.20.20.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 103.824.000,00 - 103.824.000,00 1.20.20.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 55.110.000,00 - 55.110.000,00 1.20.20.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 13.316.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13.316.000,00

1.20.20.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 26.939.000,00 - 26.939.000,00 1.20.20.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 238.128.000,00 - 238.128.000,00 1.20.20.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 60.000,00 - 84.420.000,00

Luar Daerah

84.360.000,00

1.20.20.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 12.150.000,00 - 12.150.000,00 1.20.20.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.150.000,00 116.323.000,00 119.475.000,00 261.948.000,00 1.20.20.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.750.000,00 39.250.000,00 50.000.000,00 105.000.000,00 1.20.20.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 22.370.000,00 - 22.370.000,00 1.20.20.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 25.260.000,00

Gedung Kantor

25.260.000,00

1.20.20.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga - 12.470.000,00 - 12.470.000,00 1.20.20.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 525.000,00 69.475.000,00 70.000.000,00 1.20.20.002.086. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 3.750.000,00 8.100.000,00 - 11.850.000,00 1.20.20.002.089. Peningkatan Manajemen Pelayanan 6.650.000,00 8.348.000,00 - 14.998.000,00

1.20.20.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 14.288.000,00 - 20.000.000,00

Kinerja dan Keuangan

5.712.000,00

1.20.20.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.680.000,00 4.320.000,00 - 10.000.000,00 1.20.20.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 8.608.000,00 - 10.000.000,00

Program/Kegiatan

1.392.000,00

1.20.20.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 23.450.000,00 64.550.000,00 - 88.000.000,00

1.20.20.041.081. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 3.250.000,00 - 50.000.000,00 Kelurahan

46.750.000,00

1.20.20.041.082. Penyelenggaraan Forum OPD 3.400.000,00 4.600.000,00 - 8.000.000,00 1.20.20.041.083. Pendataan Bangunan Ber IMB 16.800.000,00 13.200.000,00 - 30.000.000,00

1.20.20.086. Pengembangan Potensi Unggulan 38.375.000,00 - 240.000.000,00

Kecamatan

201.625.000,00

1.20.20.086.014. Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen 21.125.000,00 - 140.000.000,00 Pengembangan UKM Industri Kreatif

118.875.000,00

1.20.20.086.015. Pembinaan Administrasi Manajemen Keuangan 7.500.000,00 - 50.000.000,00 Pelaku Usaha/Home industri

42.500.000,00

1.20.20.086.016. Pembinaan/Pelatihan Peningkatan Kualitas dan 9.750.000,00 - 50.000.000,00 Kuantitas Hasil Produksi

40.250.000,00

1.20.20.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 75.000.000,00 - 75.000.000,00

1.20.20.087.009. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan - - 75.000.000,00 Presiden

75.000.000,00

1.20.20.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 800.000,00 1.200.000,00 - 2.000.000,00

1.20.20.110.013. Pembangunan RTLH 800.000,00 1.200.000,00 - 2.000.000,00

1.20.20.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 136.700.000,00 - 224.900.000,00

Lingkungan Hidup

88.200.000,00

1.20.20.114.040. Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 51.350.000,00 48.650.000,00 - 100.000.000,00 1.20.20.114.041. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 24.000.000,00 - 25.000.000,00

Spanduk

1.000.000,00

1.20.20.114.042. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 61.350.000,00 - 99.900.000,00 dan Pengelolaan Sampah

38.550.000,00

1.20.20.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 26.700.000,00 88.400.000,00 - 115.100.000,00

1.20.20.132.032. Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan 9.900.000,00 - 80.000.000,00 Kecamatan

70.100.000,00

1.20.20.132.033. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 16.800.000,00 - 35.100.000,00 Pokja Kelurahan Sehat

18.300.000,00

1.20.20.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 52.050.000,00 87.950.000,00 - 140.000.000,00

1.20.20.134.040. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota 15.000.000,00 - 50.000.000,00 Depok

1.20.20.134.041. Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan 25.750.000,00 14.250.000,00 - 40.000.000,00 1.20.20.134.042. Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan 11.300.000,00 38.700.000,00 - 50.000.000,00

1.20.21. KECAMATAN BOJONG SARI 476.758.800,00 1.972.739.400,00 90.375.000,00 2.539.873.200,00

1.20.21.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.993.800,00 995.846.400,00 - 1.199.840.200,00

1.20.21.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 437.964.000,00 dan Listrik

437.964.000,00

1.20.21.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 203.993.800,00 - 203.993.800,00 Kantor

-

1.20.21.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 99.968.000,00 - 99.968.000,00 1.20.21.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 69.998.400,00 - 69.998.400,00 1.20.21.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 9.996.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9.996.000,00

1.20.21.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 1.20.21.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 289.992.000,00 - 289.992.000,00 1.20.21.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 44.964.000,00

Luar Daerah

44.964.000,00

1.20.21.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 29.964.000,00 - 29.964.000,00 1.20.21.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.405.000,00 192.145.000,00 90.375.000,00 289.925.000,00 1.20.21.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.480.000,00 93.519.000,00 - 99.999.000,00 1.20.21.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 1.20.21.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 10.000.000,00

Gedung Kantor

10.000.000,00

1.20.21.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 925.000,00 54.001.000,00 - 54.926.000,00 1.20.21.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 14.625.000,00 90.375.000,00 105.000.000,00

1.20.21.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 9.370.000,00 - 12.321.000,00

Kinerja dan Keuangan

2.951.000,00

1.20.21.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.088.000,00 1.485.000,00 - 6.573.000,00 1.20.21.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 4.282.000,00 - 5.748.000,00

Program/Kegiatan

1.466.000,00

1.20.21.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 15.000.000,00 76.594.600,00 - 91.594.600,00

1.20.21.041.084. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 7.800.000,00 - 64.200.000,00 Kelurahan

56.400.000,00

1.20.21.041.085. Penyelenggaraan Forum OPD 600.000,00 6.795.000,00 - 7.395.000,00 1.20.21.041.086. Pendataan Sektor/Urusan 6.600.000,00 13.399.600,00 - 19.999.600,00

1.20.21.086. Pengembangan Potensi Unggulan 16.600.000,00 - 101.406.000,00

Kecamatan

84.806.000,00

1.20.21.086.017. Fasilitas Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 16.600.000,00 - 101.406.000,00 Ikan Hias, Ikan Konsumsi, Ternak Ayam

Kampung, Pengolahan Hasil Tanaman Lidah Buaya

84.806.000,00

1.20.21.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 29.000.000,00 65.952.000,00 - 94.952.000,00

1.20.21.087.010. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan 29.000.000,00 - 94.952.000,00 Presiden

65.952.000,00

1.20.21.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 2.725.000,00 11.274.000,00 - 13.999.000,00

1.20.21.110.014. Pembangunan RTLH 2.725.000,00 11.274.000,00 - 13.999.000,00

1.20.21.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 90.915.000,00 - 323.989.000,00

Lingkungan Hidup

233.074.000,00

1.20.21.114.043. Pelaksanaan Program K3 57.120.000,00 32.878.000,00 - 89.998.000,00 1.20.21.114.044. Fasilitasi Persampahan 22.275.000,00 187.724.000,00 - 209.999.000,00 1.20.21.114.045. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 11.520.000,00 - 23.992.000,00

Spanduk & PKL

12.472.000,00

1.20.21.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 56.210.000,00 165.732.400,00 - 221.942.400,00

1.20.21.132.034. Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan 56.210.000,00 - 180.996.400,00 Kecamatan

124.786.400,00

1.20.21.132.035. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan - - 40.946.000,00 Pokja Kelurahan Sehat

40.946.000,00

1.20.21.134.043. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan 30.040.000,00 19.872.000,00 - 49.912.000,00 1.20.21.134.044. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1.000.000,00 9.000.000,00 - 10.000.000,00 1.20.21.134.045. Peningkatan Peran DKM 2.900.000,00 47.100.000,00 - 50.000.000,00 1.20.21.134.046. Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh - 49.992.000,00 - 49.992.000,00 1.20.21.134.047. Pelatihan Manajemen Masjid 11.600.000,00 18.400.000,00 - 30.000.000,00

1.20.22. KECAMATAN CILODONG 524.621.000,00 1.458.404.885,00 69.026.000,00 2.052.051.885,00

1.20.22.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.900.000,00 745.887.105,00 - 921.787.105,00

1.20.22.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 318.654.240,00 dan Listrik

318.654.240,00

1.20.22.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 169.900.000,00 - 169.900.000,00 Kantor

-

1.20.22.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 92.138.000,00 - 92.138.000,00 1.20.22.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 24.642.000,00 - 24.642.000,00 1.20.22.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 6.000.000,00 - 19.685.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13.685.000,00

1.20.22.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 23.901.365,00 - 23.901.365,00 1.20.22.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 218.779.000,00 - 218.779.000,00 1.20.22.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 42.225.000,00

Luar Daerah

42.225.000,00

1.20.22.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 11.862.500,00 - 11.862.500,00 1.20.22.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.320.000,00 94.367.280,00 69.026.000,00 178.713.280,00 1.20.22.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14.520.000,00 53.946.880,00 - 68.466.880,00 1.20.22.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 30.173.000,00 - 30.173.000,00 1.20.22.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 10.073.400,00

Gedung Kantor

10.073.400,00

1.20.22.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 800.000,00 174.000,00 69.026.000,00 70.000.000,00

1.20.22.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 19.326.000,00 - 35.000.000,00

Kinerja dan Keuangan

15.674.000,00

1.20.22.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.648.000,00 3.352.000,00 - 10.000.000,00 1.20.22.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 8.178.000,00 - 10.000.000,00

Program/Kegiatan

1.822.000,00

1.20.22.006.007. Fasilitasi Pelatihan dalam Rangka Pelaporan 4.500.000,00 - 15.000.000,00 Keuangan Kelurahan

10.500.000,00

1.20.22.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 48.250.000,00 50.248.000,00 - 98.498.000,00

1.20.22.041.087. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 29.500.000,00 - 50.000.000,00 Kelurahan

20.500.000,00

1.20.22.041.088. Penyelenggaraan Forum OPD 3.000.000,00 5.000.000,00 - 8.000.000,00 1.20.22.041.089. Penyusunan Data Bangunan Tidak Ber-IMB dan 7.500.000,00 - 15.000.000,00

Bangunan Liar

7.500.000,00

1.20.22.041.090. Pengembangan Forum Musyawarah Warga di - - 10.498.000,00 Kecamatan dan Kelurahan

10.498.000,00

1.20.22.041.091. Sosialisasi Kependudukan dan Penertiban 8.250.000,00 - 15.000.000,00 Penduduk Pendatang

6.750.000,00

1.20.22.086. Pengembangan Potensi Unggulan 40.950.000,00 - 150.000.000,00

Kecamatan

109.050.000,00

1.20.22.086.018. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha 18.400.000,00 - 50.000.000,00 Pengolahan Lidah Buaya

31.600.000,00

1.20.22.086.019. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha 19.900.000,00 - 50.000.000,00 Peternakan Lele dan Budidaya Jamur

30.100.000,00

1.20.22.086.020. Kecamatan Cilodong Expo 2.650.000,00 47.350.000,00 - 50.000.000,00

1.20.22.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 99.900.000,00 - 99.900.000,00

1.20.22.087.011. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan - - 99.900.000,00 Presiden

99.900.000,00

1.20.22.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 19.700.000,00 16.300.000,00 - 36.000.000,00

1.20.22.110.015. Pembangunan RTLH 19.700.000,00 16.300.000,00 - 36.000.000,00

1.20.22.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 76.675.000,00 - 223.186.000,00

Lingkungan Hidup

1.20.22.114.046. Pelaksanaan Program K3 9.180.000,00 34.006.000,00 - 43.186.000,00 1.20.22.114.047. Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat 13.700.000,00 - 45.000.000,00

Dalam Pengelolaan Sampah (Reduce, Recycle, Reuse)

31.300.000,00

1.20.22.114.048. Pembentukan RW Percontohan Dalam Rangka 22.695.000,00 - 40.000.000,00 Cilodong Memilah

17.305.000,00

1.20.22.114.049. Praktek Cara Pengomposan Sampah Skala 15.600.000,00 - 35.000.000,00 Rumah Tangga

19.400.000,00

1.20.22.114.050. Penilaian Kelurahan Sehat Dalam Rangka Meraih 8.000.000,00 - 40.000.000,00 Adipura

32.000.000,00

1.20.22.114.051. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 7.500.000,00 - 20.000.000,00 Pengelolaan Sampah Lingkungan

12.500.000,00

1.20.22.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 82.000.000,00 147.967.500,00 - 229.967.500,00

1.20.22.132.036. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 37.000.000,00 - 135.000.000,00 Kelurahan

98.000.000,00

1.20.22.132.037. Pelatihan Wirusaha Bagi Kepala Rumah Tangga 7.500.000,00 - 20.000.000,00 Perempuan dari Keluarga Kurang Mampu

12.500.000,00

1.20.22.132.038. Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi (Usaha 9.375.000,00 - 25.000.000,00 Home Industri)

15.625.000,00

1.20.22.132.040. Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL 5.625.000,00 9.375.000,00 - 15.000.000,00 1.20.22.132.047. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 22.500.000,00 - 34.967.500,00

Pokja Kelurahan Sehat

12.467.500,00

1.20.22.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 46.500.000,00 32.500.000,00 - 79.000.000,00

1.20.22.134.048. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota 31.500.000,00 - 37.000.000,00 Depok

5.500.000,00

1.20.22.134.049. Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah 15.000.000,00 7.000.000,00 - 22.000.000,00 1.20.22.134.050. Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur - - 20.000.000,00

Kecamatan

20.000.000,00

1.20.23. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.638.288.000,00 6.274.173.500,00 1.215.414.000,00 10.127.875.500,00

1.20.23.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.325.000,00 975.289.000,00 5.376.000,00 998.990.000,00

1.20.23.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 925.000,00 108.282.000,00 - 109.207.000,00 1.20.23.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 600.000,00 73.400.000,00 - 74.000.000,00 1.20.23.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 20.000.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20.000.000,00

1.20.23.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 14.924.000,00 5.376.000,00 20.300.000,00 1.20.23.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 210.990.000,00 - 210.990.000,00 1.20.23.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 16.800.000,00 - 529.993.000,00

Luar Daerah

513.193.000,00

1.20.23.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 34.500.000,00 - 34.500.000,00 1.20.23.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 422.830.000,00 1.426.621.500,00 1.210.038.000,00 3.059.489.500,00 1.20.23.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 535.450.400,00 - 535.450.400,00 1.20.23.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 30.600.000,00

Gedung Kantor

30.600.000,00

1.20.23.002.048. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan 2.150.000,00 - 121.000.000,00 Perlengkapannya

118.850.000,00

1.20.23.002.049. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan 2.150.000,00 - 119.999.900,00 Perlengkapannya

117.849.900,00

1.20.23.002.051. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - 8.396.000,00 - 8.396.000,00 1.20.23.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga 2.250.000,00 65.140.000,00 - 67.390.000,00 1.20.23.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 321.000.000,00 321.000.000,00 1.20.23.002.090. Pengadaan Kendaraan Operasional 7.640.000,00 1.120.000,00 889.038.000,00 897.798.000,00 1.20.23.002.091. Pengadaan Pakaian Linmas dan 2.805.000,00 - 297.700.000,00

Perlengkapannya

294.895.000,00

1.20.23.002.092. Penyediaan Jasa Piket 367.350.000,00 195.200,00 - 367.545.200,00 1.20.23.002.093. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 2.855.000,00 - 234.610.000,00

Kesehatan dan Asuransi

231.755.000,00

1.20.23.002.094. Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar 35.630.000,00 22.370.000,00 - 58.000.000,00

1.20.23.005.037. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol 19.345.000,00 - 111.800.000,00 PP

92.455.000,00

1.20.23.005.038. Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan 57.090.000,00 48.210.000,00 - 105.300.000,00 1.20.23.005.039. Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara 30.735.000,00 29.265.000,00 - 60.000.000,00 1.20.23.005.040. Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai 510.000,00 - 80.000.000,00

Negeri Sipil)

79.490.000,00

1.20.23.005.041. Bimbingan Teknis Linmas 24.535.000,00 105.465.000,00 - 130.000.000,00 1.20.23.005.042. Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas 68.130.000,00 61.870.000,00 - 130.000.000,00

1.20.23.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 27.366.000,00 - 47.500.000,00

Kinerja dan Keuangan

20.134.000,00

1.20.23.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 16.392.000,00 1.108.000,00 - 17.500.000,00 1.20.23.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 10.974.000,00 - 30.000.000,00

Program/Kegiatan

19.026.000,00

1.20.23.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 24.525.000,00 25.475.000,00 - 50.000.000,00

1.20.23.041.092. Pelaksanaan Forum OPD 24.525.000,00 25.475.000,00 - 50.000.000,00

1.20.23.046. Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 14.015.000,00 75.985.000,00 - 90.000.000,00

1.20.23.046.018. Revisi PERDA Kota Depok No. 27 Tahun 2000 14.015.000,00 - 90.000.000,00 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

75.985.000,00

1.20.23.059. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 1.649.317.000,00 - 4.614.000.000,00

Masyarakat

2.964.683.000,00

1.20.23.059.005. Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan 341.692.000,00 - 510.000.000,00 Pemerintah Kota Depok

168.308.000,00

1.20.23.059.006. Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan 269.340.000,00 141.660.000,00 - 411.000.000,00 1.20.23.059.007. Penertiban PKL dan Bangunan Liar 317.130.000,00 212.870.000,00 - 530.000.000,00 1.20.23.059.008. Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka 11.375.000,00 - 109.000.000,00

Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM

97.625.000,00

1.20.23.059.009. Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 12.765.000,00 2.017.235.000,00 - 2.030.000.000,00

Dalam dokumen TAHUN ANGGARAN (Halaman 31-57)

Dokumen terkait