• Tidak ada hasil yang ditemukan

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.MH PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730912 199903 1 005

Dinas Lingkungan Hidup TA. 2021

32

LAMPIRAN

1 2 3 4 5 8 9 10

Disesuaikan dengan administrasi keuangan yang dikeluarkan Penyediaaan

Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Pembayaran STNK Disesuaikan dengan jumlah yang tertera di STNK Penyediaan

Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

Pembayaran disesuaikan dengan jumlah tagihan

6 7

Rapat-rapat

Dikarenakan ada 2 unit motor yang tidak bisa dioperasionalkan lagi sebab rusak berat dan dalam proses penghapusan aset BE 5248 MZ dan BE 5412

Pelatihan Formal Barang dan Jasa

Disesuaikan dengan Biaya Penyusunan Laporan

Daerah

25,000 Ekor Ekor

2,500 Kg Kg

2 Buah Buah

2,000 Ekor Ekor

900 Kg Kg

Dikarenakan Harga barang yang akan diserahkan kepada masyarakat mengalami perubahan dari harga yang telah kita rencanakan, jadi tidak bisa Kegiatan

Pengembangan Unit

Dikarenakan Harga barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Kegiatan

Peningkatan Produksi Perikanan Air Tawar

50,000 Kg Kg

perjalanan pengeluaran disesuaikan dengan Perbu Lampung Barat No. 14 Tahun 2017

yang akan diserahkan kepada masyarakat mengalami kenaikan dari harga yang telah kita rencanakan

perjalanan pengeluaran disesuaikan dengan Perbu Lampung Barat No. 14 Tahun 2017

Dikarenakan Harga barang yang akan diserahkan kepada masyarakat mengalami perubahan dari harga yang telah kita rencanakan, dan untuk anggaran perjalanan dinas Kegiatan

Dikarenakan Harga barang yang akan diserahkan kepada masyarakat mengalami perubahan dari harga yang telah kita rencanakan, dan untuk rencanakan, dan untuk

Sarana dan Prasarana Perikanan

disesuaikan dengan Perbu Lampung Barat No. 14 Tahun 2017 Kegiatan

Pengendalian Sumberdaya Ikan di Perairan Umum

7 Gemarikan dan

Lomba Masak

Pemasaran

perjalanan pengeluaran disesuaikan dengan Perbu Lampung Barat No. 14 Tahun 2017

Ikan Sumberjaya

Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

80

Orang Orang

Kegiatan Pelatihan Budidaya Ikan

50

Orang Orang Dikarenakan anggaran

perjalanan pengeluaran disesuaikan dengan Perbu Lampung Barat No. 14 Tahun 2017

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

PADANG PRIYO UTOMO, SH PEMBINA NIP. 19720815 200003 1 003

DINAS PERIKANAN

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat, target 12 bulan, realisasi 12 bulanDinas Perikanan 5,000,000 5,000,000 100

-b. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik, Target 12 bulan,

realisasi 12 bulan Dinas Perikanan 36,600,000 22,942,465 62.68 Pembayaran disesuaikan dengan jumlah tagihan

c.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Target 4 unit mobil dan 21 unit motor, realisasi 4 unit mobil dan 21 unit motor.

Dinas Perikanan 9,520,000 4,497,547 47.24 Pembayaran STNK Disesuaikan dengan jumlah yang tertera di STNK

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Jasa administrasi keuangan, target 12 bulan,

realisasi 12 bulan Dinas Perikanan 490,000 455,000 92.86 Disesuaikan dengan administrasi keuangan yang dikeluarkan

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor, target 12 bulan, realisasi

12 bulan Dinas Perikanan 7,700,000 7,700,000 100

-f. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor, target 12 bulan, realisasi 12 bulan Dinas Perikanan 13,890,000 13,890,000 100 -g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, target 9 jenis

realisasi 9 jenis Dinas Perikanan 30,064,000 30,064,000 100

-h.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor, target 8 jenis, realisasi 8 jenis. Dinas Perikanan 12,840,000 12,637,000 98.42

-i.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Tersedianya bahab bacaan dan peraturan perundang -

undangan, target 4 SKH, realisasi 4 SKH Dinas Perikanan 3,960,000 3,960,000 100

-j. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman, Target 12 bulan, realisasi

12 bulan. Dinas Perikanan 12,900,000 12,900,000 100

-k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah, Target 12

bulan, realisasi 12 bulan. Dinas Perikanan 80,000,000 79,563,100 99.45

-l. Penyediaan jasa propaganda/publikasi/pameran Tersedianya jasa propaganda/publikasi/pameran, Target 1 paket,

realisasi 1 paket. Dinas Perikanan 9,500,000 9,500,000 100

-m. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan pembinaan dalam

daerah, Target 12 bulan, realisasi 12 bulan. Dinas Perikanan 30,000,000 29,977,500 100 -Ket Kegiatan

3

Belanja Langsung

No Program Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran SKPD Pelaksana

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalperawatan operasional kendaraan roda 2, target 4 unit dan 21 unit, realisasi 4 unit dan 21 unit

Dinas Perikanan 217,680,000 207,640,000 95.39

-c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya service komputer, service laptop, dan operasional genset, target 5 unit, 4 unit,12 bulan, realisasi 5 unit, 4 unit, 12 bulan

Dinas Perikanan 11,550,000 11,550,000 100

-3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya kursus dan pelatihan, target 2 orang, realisasi 1

orang Dinas Perikanan 10,000,000 8,950,000 89.50

Biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan biaya pelatihan yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana.

4.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD a.Penyusunanlaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD,

target 1 dokumen, realisasi 1 dokumen Dinas Perikanan 1,000,000 1,000,000 100

-b. Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran, target 1 dokumen,

realisasi 1 dokumen Dinas Perikanan 1,000,000 1,000,000 100

-e. Pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran, target 1

dokumen, realisasi 1 dokumen Dinas Perikanan 2,000,000 2,000,000 100

-d. Pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun, target 1 dokumen,

realisasi 1 dokumen Dinas Perikanan 2,500,000 2,500,000 100

-c.Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD, target 1 dokumen,

realisasi 1 dokumen Dinas Perikanan 9,800,000 9,800,000 100

-f. Pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah, target 12 bulan,

realisasi 12 bulan Dinas Perikanan 67,400,000 67,400,000 100

-g. Penetapan renstra SKPD 2017 - 2022 Tersedianya dokumen rencana strategis (renstra) SKPD

2017-2022, target 10 buah, realisasi 10 buah. Dinas Perikanan 25,000,000 24,987,500 99.95

7.Pengembangan Sistem Perencanaan

Perikanan a. Peningkatan mutu data statistik perikanan Tersedianya data statisik perikanan; target 12 bulan, realisasi 12

bulan. Dinas Perikanan 60,000,000 59,495,000 99.16

-Tersedianya buku statisik perikanan; target 10 buku, realisasi 10 buku.

b.Peningkatan koordinasi danmonitoring program/kegiatan

perikanan Tersedianya proposal kegiatan, target 20 buah rtealisasi 20 buah Dinas Perikanan 75,000,000 72,203,150 96.27 -Tersedianya laporan monev kegiatan, target 10 buah realisasi 10

buah

c. DED sarana dan prasarana fisik perikanan Tersedianya dokumen perencaan sarana dan prasarana fisik

perikanan, target 1 paket, realisasi 1 paket Dinas Perikanan 50,700,000 50,535,000 99.67

-d.Pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan perikanan

Terlaksananya pelatihan perencanaan partisipatif, target 80 orang

realisasi 80 orang Dinas Perikanan 32,000,000 32,000,000 100

5.Pengembangan Perikanan Budidaya dan

Tangkap a. Peningkatan produksi perikanan air tawar Tersedianya benih ikan nila, target 180.000 ekor, realisasi

180.000 ekor Dinas Perikanan 330,842,000 329,924,950 99.72

-Tersedianya pakan pellet ikan, target 1.800 kg, realisasi 1.800 kg Tersedianya benih ikan kolam percontohan, target 50.000 ekor realisasi 50.000 ekor

Tersedianya pakan ikan kolam percontohan, target 7.000 kg realisasi 7.000 kg

Tersedianya waring penampung ikan, target 20 buah realisasi 20 buah

Tersedianya happa penampung benih ikan, target 10 buah, realisasi 10 buah

Terlaksananya pelatihan UPR, target 4 kali, realisasi 4 kali

c. Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan Tersedianya paket jaring insang,target 10 paket ,realisasi 10 paket Dinas Perikanan 100,000,000 98,456,350 98.46

d. Operasional UPT BBI Sumberjaya Tersedianya operasional BBI Sumberjaya, target 12 bulan,

realisasi 12 bulan Dinas Perikanan 262,303,000 259,191,303 98.81

-Terlaksananya semarak bakar ikan, target 1 kali realisasi 1 kali Terlaksananya edukasi masyarakat pembudidaya iakn, target 1 kali realisasi 1 kali

e. Operasional UPT Kawasan perairan umum Tersedianya operasional UPT Kawasan perairan umum, target 12

bulan , realisasi 12 bulan Dinas Perikanan 39,200,000 37,220,912 94.95

f. DAK reguler bidang kelautan dan perikanan Tersedianya sarana dan prasarana perikanan. Dinas Perikanan 2,015,457,000 2,000,862,250 99.28 -g. Pembelajaran perbenihan ikan realisasi 30 orang Dinas Perikanan 126,225,000 126,183,750 99.97

6 Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

a. Gemarikan dan lomba masak ikan Tersedianya pemberian makan tambahan anak, target 1.500 orang realisasi 1.500 orang

Dinas Perikanan 125,000,000 124,735,000 99.79

-Terlaksananya lomba masak ikan Tk. Provinsi, target 1 kali,realisasi 1 kali.

Terlaksananya lomba masak ikan Tk. Kabupaten, target 1 kali, realisasi 1 kali.

b. Diversifikasi produk hasil perikanan Terlaksananya pelatihan pengolahan makanan bebahan baku

ikan, target 40 orang realisasi 40 orang Dinas Perikanan 30,000,000 26,855,000 89.52

Sebelum pelaksanaan pelatihan telah dilaksanakan koordinasi dengan instruktur Propinsi, oleh propinsi disarankan untuk uji coba alat yang lebih modern yang telah dimiliki oleh Propinsi, sehingga tidak memerlukan bahan - bahan tersebut.

c. Monitoring produk usaha perikanan Terlaksananya kegiatan monitoring produk perikanan, target 24

kali realisasi 24 kali Dinas Perikanan 50,000,000 49,996,750 99.99

-d. Penyediaan sarana pemasaran hasil perikanan Tersedianya cool box pemasaran ikan, target 12 unit, realisasi 12

unit Dinas Perikanan 50,000,000 50,000,000 100

Terlaksananya sosialisasi pemasaran hasil perikanan, target 15 orang realisasi 15 orang

e.Pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)

Terlaksananya kegiatan pembinaan Pokmaswas, target 40 orang

realisasi 40 orang Dinas Perikanan 90,000,000 89,956,250 100

-Terlaksananya operasi pengawasan sumberdaya perairan, target 2 kali, realisasi 2 kali

Terlaksananya sosialisasi Pokmaswas, target 40 orang, realisasi 40 orang

f. Pengendalian sumberdaya ikan di perairan umum Tersedianya benih ikan restocking, target 95.000 ekor realisasi

95.000 ekor Dinas Perikanan 260,000,000 259,988,750 100

-Terlaksananya lomba ngekha'as ikan, target 1 kali realisasi 1 kali.

g. Normalisasi perairan umum embung Terlaksananya pembangunan beronjong perairan embung, target

100 m, realisasi 100 m Dinas Perikanan 100,000,000 100,000,000 100.00

-h. Pembinaan izin usaha perikanan Terlaksananya sosialisasi perizinan di bidang perikanan, target 75

orang realisasi 75 orang Dinas Perikanan 30,000,000 30,000,000 100

b. Pengembangan kelembagaan kelompok perikanan Terlaksananya kegiatan pembinaan kelembagaan kelompok

perikanan, target 14 kali, realisasi 14 kali Dinas Perikanan 90,000,000 89,529,500 99.48

-c. Pembinaan Kemitraan Usaha Perikanan Terlaksannya pembinaan kemitraan usaha perikanan, target 2

kali, realisasi 2 kali Dinas Perikanan 50,000,000 49,657,000 99.31

-d. Lomba kelompok perikanan tingkat kabupaten Terlaksananya lomba kelompok perikanan tingkat kabupaten,

target 1 kali, realisasi 1 kali Dinas Perikanan 50,000,000 49,352,500 98.71

e. Sekolah lapang CBIB dan CPIB Terlaksanya kegiatan Sekolah Lapang CBIB, target 20 orang,

realisasi 20 orang Dinas Perikanan 90,000,000 89,990,000 99.99

-Terlaksananya Sekolah Lapang CPIB, target 20 orang, realisasi 20 orang

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

#REF!

PEMBINA UTAMA MUDA

#REF!

No Urusan Pilahan Daerah

Pelaksana

Uraian Program/ Kegiatan /Sub.

Kegiatan Permasalahan Mengatasi

Permasalah

Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/

tercemar PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Capaian Perencanaan, Pengagaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Capaian Perencanaan, Pengagaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3

Penerapan teknologi

pengelolaan limbah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah yang disusun 8 Dok Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah yang disusun 8 Dok

4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD

yang disusun 1 Dok Jumlah Dokumen

RKA-SKPD yang disusun 1 Dok

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan

RKA-SKPD yang disusun 1 Dok

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang

disusun 1 Dok

5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD

yang disusun 1 Dok Jumlah Dokumen

DPA-SKPD yang disusun 1 Dok

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan

DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan

DPA-SKPD yang disusun 1 Dok Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang

disusun 1 Dok

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 4 Dok

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 Dok

6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang

disusun 12 Bulan

Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang

disusun 12 Bulan

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Jumlah Capaian Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah 100 % Jumlah Capaian

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah 100 %

Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN Gaji dan

Tunjangan yang disediakan 35 OrangJumlah ASN Gaji dan

Tunjangan yang disediakan 35 Orang

7 Koordinasi dan Penyusun Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD yang

Disusun 1 Dok

Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun

SKPD yang Disusun 1 Dok

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera

n SKPD yang Disusun 4 Dok

Jumlah Dokumen Keuangan

Bulanan/Triwulan/Semeste ran SKPD yang Disusun

4 Dok

8

Peningkatan perbaikan kualitas fungsi lingkungan

hidup Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

yang Disusun 4 Dok

Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran yang Disusun 4 Dok

Kebijakan Target Realiasasi keperintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup

Peningkatan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5 Orang

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5 Orang

10 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Daerah

Jumlah Capaian Administrasi Umum

Perangkat Daerah 100 %

Jumlah Capaian Administrasi Umum

Perangkat Daerah 100 %

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

12 Jenis

Jumlah Jenis Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

12 Jenis

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

22 Jenis Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

22 Jenis

11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan

dan penggandaan 6 Jenis Jumlah jenis barang

cetakan dan penggandaan 6 Jenis

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah SKHU Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan yang disediakan 4 SKHU

Jumlah SKHU Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan

4 SKHU

Fasilitas Kunjanga Tamu Jumlah Pelaksanaan fasilitas

Kunjungan Tamu 12 Bulan Jumlah Pelaksanaan

fasilitas Kunjungan Tamu 12 Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang

dilaksanakan 12 Bulan Jumlah Koordinasi dan

Konsultasi SKPD yang

dilaksanakan 12 Bulan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 %

Jumlah Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 %

Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang diadakan 1 unit Jumlah Mebel yang

diadakan 1 unit

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 % Jumlah Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 %

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 770 Surat Jumlah Surat Masuk 390 Surat

Jumlah Surat Keluar 444 Surat Jumlah Surat Keluar 667 Surat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik Jumlah Rekening Telepon

yang di bayar 24 Rek. Jumlah Rekening Telepon

yang di bayar 24 Rek.

Jumlah Rekening Air yang di

Bayar 24 Rek. Jumlah Rekening Air yang

di Bayar 24 Rek.

Jumlah Rekening Listrik yang

dibayar 36 Rek. Jumlah Rekening Listrik

yang dibayar 36 Rek.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

yang tersedia 22 Jenis

Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan

kantor yang tersedia 22 Jenis Peningkatan kualitas dan

kuantitas sistem

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Capaian Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 %

Jumlah Capaian Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan

33 unit

Jumlah Kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan

25 unit

indikator Jumlah Kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Target 33 Unit Terealisasi 25 Unit di karenakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan oleh karena itu Mobil Taruna BE 1734 MZ tidak diambil operasionalnya mobil tersebut dibulan November dan desember dikarenakan lelang. Mobil Hiline BE 9334 Mz,Sepeda Motor R2 BE 5473MZ,Sepeda Motor R2 BE 5061 MZ,Sepeda Motor R2 BE 7750 YA,Mobil Truck Sampah/Dump Truck R6 BE 4664 MZ, Mobil Truck Sampah/Dump Truck R6 BE 4067 MZ dan Mobil tangki Air B 8465 DP dikarenakan Surat-Surat Kendaraan Tidak Lengkap (dalam Proses)

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan Mesin

lainnya yang dipelihara 2 unit Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang

dipelihara 2 unit

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

terpelihara/Rehabilitasi 2 Gdng Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

terpelihara/Rehabilitasi 2 Gdng

POGRAM PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) Kabupaten/Kota 1 Dok

Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

1 Dok

Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen KLHS yang berpotensi menimbulkan

Dampak/Resiko LH 1 Dok

Jumlah Dokumen KLHS yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko LH

1 Dok

Indeks Kualitas Air (IKA) 58.34 Point Indeks Kualitas Air (IKA) 60 Point Indeks Kualitas Udara (IKU) 83.84 Point Indeks Kualitas Udara

(IKU) 84.73 Point

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Jumlah Rekomendasi

Lingkungan yang diterbitkan 10 Kali Jumlah Rekomendasi

Lingkungan yang diterbitkan 10 Kali

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Jumlah Sungai dan Danau Terpantau Kualitas

Jumlah Sungai dan Danau Terpantau Kualitas

KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indeks Kualitas Lahan (IKL) 40.42 Point Indeks Kualitas Lahan

(IKL) 41.63 Point

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Jumlah Luasan Keanekaragaman Hayati

yang dikelola 63.26 Hektar

Jumlah Luasan Keanekaragaman Hayati

yang dikelola 63.26 Hektar

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

Jumlah Luasan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola

8 Ha

Jumlah Luasan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola

8 Ha

Pengelolaan Kebun Raya Jumlah Luasan Zonasi Kebun

Raya Berdasarkan Masterplan 37.27 Ha Jumlah Luasan Zonasi Kebun Raya Berdasarkan Masterplan

37.27 Ha Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau yang

terpelihara 10 Ha

Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau yang

terpelihara 10 Ha

Jumlah Titik Lampu Penerangan jalan yang

terpasang dan terpelihara 300 Titik

Jumlah Titik Lampu Penerangan jalan yang

terpasang dan terpelihara 350 Titik Jumlah Bangunan Taman

dan Nomenclatur yang terpelihara

Jumlah Bangunan Taman dan Nomenclatur yang terpelihara

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

100 %

Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

100 %

Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Jumlah Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara

Limbah/Limbah B3 1Rekom

endasi

Jumlah Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara

Limbah/Limbah B3 1Rekom

endasi

Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

Jumlah Dokumen Ijin Penyimpanan sementara

limbah/limbah B3 1 Dok Jumlah Dokumen Ijin

Penyimpanan sementara

limbah/limbah B3 1 Dok

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang Izin

Lingkungan 80 % Persentase Pengawasan

dan Pembinaan Pemegang

Izin Lingkungan 80 %

Kabupaten/Kota dikeluarkan dikeluarkan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang

Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pengawasan atas Rekomendasi izin Lingkungan

yang telah dikeluarkan 5Pelaku Usaha

Jumlah Pengawasan atas Rekomendasi izin Lingkungan yang telah dikeluarkan

117Pelaku Usaha

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Jumlah Total Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

100 %

Jumlah Total Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

100 %

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup 300 Org

Jumlah Peserta Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup

300 Org

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Jumlah Peserta Pendampingan Gerakan

Peduli Lingkungan Hidup 300 Org Jumlah Peserta Pendampingan Gerakan

Peduli Lingkungan Hidup 300 Org

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase yang Mendapat Penghargaan Lingkungan Hidup

10 % Persentase yang Mendapat Penghargaan Lingkungan Hidup

10 %

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Penilaian

15Pesert a

Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Penilaian

15Pesert a

Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Sampah Persentase Penanganan

Sampah 74 % Persentase Penanganan

Sampah 36.55 %

Persentase Pengurangan

Sampah 24 % Persentase Pengurangan

Sampah 10.11 %

Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

1 Dok

Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

1 Dok PROGRAM PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

Jumlah Sampah yang

Terkelola /Ton/Tahun 43.939,92 Ton/T ahun

Jumlah Sampah yang

Terkelola /Ton/Tahun 6.137.84 Ton/T ahun

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.MH.

PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c NIP. 19730912 199903 1 005

Disusun Liwa, Januari 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Dokumen terkait