• Tidak ada hasil yang ditemukan

Adapun prioritas program dan kegiatan pada tiap-tiap urusan wajib pada Tahun Anggaran 2016 beserta anggaran dan realisasi belanja

PELAKSANA ANGGARAN

(Rp) REALISASI (Rp) 1 URUSAN PENDIDIKAN

a Program Pendidikan Anak Usia Dini

1) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 56.433.000,00 56.433.000,00 DIKNAS 2) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 3.912.000,00 3.912.000,00 Kec. Mgl. Utara 3) Pengembangan pendidikan anak usia

dini

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

4) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

20.240.000,00 20.239.865,00 DIKNAS 5) Penyelenggaraan pendidikan anak

usia dini

4.220.000,00 4.220.000,00 Kel. Magersari 6) Penyelenggaraan pendidikan anak

usia dini

2.640.000,00 2.640.000,00 Kel. Jurang. Utara 7) Penyelenggaraan pendidikan anak

usia dini

4.000.000,00 3.879.300,00 Kel. Jurang. Sel. 8) Penyelenggaraan pendidikan anak

usia dini

7.200.000,00 7.200.000,00 Kel. Tidar Utara 9) Penyelenggaraan pendidikan anak

usia dini

2.545.000,00 2.545.000,00 Kel. Tidar Selatan 10) Penyelenggaraan pendidikan anak

usia dini

5.570.000,00 5.570.000,00 Kel. Wates 11) Penyelenggaraan pendidikan anak

usia dini

3.571.000,00 3.571.000,00 Kel. Kemirirejo 12) Penyelenggaraan pendidikan anak

usia dini

5.200.000,00 5.199.525,00 Kel. Cacaban 13) Penyelenggaraan pendidikan anak

usia dini

15.140.000,00 12.334.400,00 Kel. Magelang 14) Penyelenggaraan pendidikan anak

usia dini

4.425.000,00 4.356.000,00 Kel. Panjang 15) Pengembangan kurikulum, bahan ajar

dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

10.780.000,00 10.780.000,00 DIKNAS

16) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

103.940.000,00 93.190.000,00 DIKNAS 17) Publikasi dan sosialisasi pendidikan

anak usia dini

15.150.000,00 15.150.000,00 DIKNAS 18) Lomba Semarak Anak 66.500.000,00 64.322.000,00 DIKNAS 19) Lomba Semarak Anak 15.218.000,00 15.216.850,00 Kec. Mgl. Utara 20) Lomba Semarak Anak 7.442.000,00 7.412.000,00 Ke. Mgl. Selatan 21) Lomba Semarak Anak 15.213.000,00 15.211.850,00 Kec. Mgl Tengah 22) Lomba bercerita/mendongeng guru TK 34.950.000,00 17.724.000,00 DIKNAS 23) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 32.834.000,00 32.834.000,00 DIKNAS

24) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 4.080.000,00 4.080.000,00 Kel. Potrobangsan 25) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 4.300.000,00 4.299.550,00 Kel. Kedungsari 26) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 3.200.000,00 3.200.000,00 Kel. Kramat Utara 27) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 4.000.000,00 4.000.000,00 Kel. Kramat Sel.

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

28) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 4.426.000,00 4.213.250,00 Kel. Rejo. Sel. 29) Penyelenggaraan Gebyar PAUD 20.000.000,00 20.000.000,00 DIKNAS 30) Penyediaan Operasional PAUD 36.000.000,00 0,00 DIKNAS 31) Penyelenggaraan apresiasi Gugus

PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD

20.000.000,00 20.000.000,00 DIKNAS 32) Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 20.000.000,00 0,00 DIKNAS

b Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

34.950.000,00 34.182.000,00 DIKNAS 2) Pengadaan mebeluer sekolah 488.505.000,00 472.985.000,00 DIKNAS 3) Pemeliharaan rutin/berkala taman,

lapangan upacara dan fasilitas parkir

87.000.000,00 83.727.000,00 DIKNAS 4) Rehabilitasi sedang/berat bangunan

sekolah

97.970.000,00 54.708.000,00 DIKNAS 5) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

sekolah

983.350.000,00 941.250.000,00 DIKNAS 6) Pelatihan penyusunan kurikulum 46.840.000,00 43.632.000,00 DIKNAS 7) Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah

(SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

3.780.449.000,00 3.780.260.394,00 DIKNAS

8) Penyelenggaraan paket A setara SD 77.328.000,00 77.328.000,00 DIKNAS 9) Penyelenggaraan paket B setara SMP 203.050.000,00 203.050.000,00 DIKNAS 10) Penyebarluasan dan sosialisasi

berbagai informasi pendidikan dasar

51.845.000,00 47.920.000,00 DIKNAS 11) Tes pengendali mutu SD 153.019.000,00 144.929.000,00 DIKNAS 12) Tes pengendali mutu SMP 194.572.000,00 188.982.400,00 DIKNAS 13) Penyelenggaraan paket B setara SMP

(Bantuan Keuangan Propinsi)

15.000.000,00 15.000.000,00 DIKNAS 14) Penyediaan sarana peningkatan mutu

pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)

7.030.942.000,00 6.637.436.100,00 DIKNAS 15) Pembelajaran Wisata Edukasi 15.000.000,00 15.000.000,00 DIKNAS 16) Pengadaan Komputer Sekolah 3.210.336.000,00 3.155.814.000,00 DIKNAS

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

c Program Pendidikan Menengah

1) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

176.150.000,00 174.420.000,00 DIKNAS

2) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

127.800.000,00 124.285.000,00 DIKNAS 3) Pengadaan mebeluer sekolah 30.850.000,00 30.850.000,00 DIKNAS 4) Rehabilitasi sedang/berat sarana air

bersih dan sanitary

21.700.000,00 20.365.000,00 DIKNAS 5) Penyelenggaraan paket C setara SMU 166.000.000,00 166.000.000,00 DIKNAS 6) Rehabilitasi sedang/berat bangunan

sekolah (Bantuan Keuangan Propinsi)

66.800.000,00 66.191.000,00 DIKNAS 7) Penyelenggaraan paket C setara SMA

(bantuan keuangan propinsi)

73.000.000,00 73.000.000,00 DIKNAS 8) Olimpiade Olah raga Siswa Nasional

dan Festival Seni

328.960.000,00 216.829.000,00 DIKNAS 9) Pengadaan Komputer Sekolah 40.900.000,00 40.860.000,00 DIKNAS 10) Fasilitasi Career Center Sekolah 50.000.000,00 50.000.000,00 DIKNAS 11) Pemberian Beasiswa Siswa SMA/SMK

Dari Keluarga Kurang Mampu

264.000.000,00 264.000.000,00 DIKNAS

d Program Pendidikan Non Formal

1) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 46.000.000,00 33.485.000,00 DIKNAS 2) Pengembangan pendidikan keaksaraan 90.916.000,00 90.916.000,00 DIKNAS 3) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 44.003.000,00 44.003.000,00 DIKNAS 4) Festival Anak Soleh Indonesia 190.705.000,00 164.993.525,00 Setda 5) Pelaksanaan MTQ tingkat Kota 175.796.000,00 135.196.250,00 Setda 6) Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat

Provinsi dan Nasional

52.674.000,00 21.746.500,00 Setda 7) Pengembangan kelembagaan

pendidikan PKBM

25.000.000,00 25.000.000,00 DIKNAS 8) Pelaksanaan Pra UN Paket C 14.906.000,00 14.720.000,00 DIKNAS 9) Pelaksanaan UN Paket B dan C 31.948.000,00 25.649.000,00 DIKNAS 10) Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 27.162.000,00 27.161.650,00 Kec. Mgl. Utara 11) Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 27.162.000,00 27.145.000,00 Ke. Mgl. Selatan

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

12) Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 27.277.000,00 27.275.500,00 Kec. Mgl Tengah 13) Pelatihan Program Parenting

Education bagi Pendidik PAUD

23.100.000,00 22.890.000,00 DIKNAS 14) Pelaksanaan Pra UNPK 13.979.000,00 13.979.000,00 DIKNAS 15) Replikasi Kelurahan Vokasi 60.301.000,00 60.301.000,00 DIKNAS 16) Pelatihan Kursus 38.577.000,00 38.577.000,00 DIKNAS 17) Fasilitasi Hari Aksara Internasional (

HAI )

50.000.000,00 10.000.000,00 DIKNAS 18) Penyelenggaraan Kursus

Kewirausahaan Desa ( KWD )

150.000.000,00 150.000.000,00 DIKNAS 19) Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan 63.000.000,00 63.000.000,00 DIKNAS 20) Fasilitasi Penguatan Lembaga Kursus

dan Pelatihan ( LKP ) untuk Akreditasi

50.000.000,00 49.500.000,00 DIKNAS 21) Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha (

KBU ) Desa Vokasi

50.000.000,00 50.000.000,00 DIKNAS 22) Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan

Masyarakat ( TBM ) Desa Vokasi

50.000.000,00 50.000.000,00 DIKNAS 23) Pencegahan Kekerasan pada Anak

Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

50.000.000,00 49.694.000,00 DIKNAS

e Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) Pelaksanaan sertifikasi pendidik 50.000.000,00 50.000.000,00 DIKNAS 2) Pembinaan kelompok kerja guru

(KKG)

330.000.000,00 324.767.000,00 DIKNAS 3) Pembinaan MGMP SMP 265.000.000,00 264.518.000,00 DIKNAS 4) Pembinaan MGMP SMA 237.000.000,00 235.034.000,00 DIKNAS 5) Pembinaan MGMD SMK 345.000.000,00 336.260.000,00 DIKNAS 6) Pembinaan KKPS 20.000.000,00 20.000.000,00 DIKNAS 7) Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah 65.000.000,00 64.700.000,00 DIKNAS 8) Pelatihan pembina olimpiade SAINS 37.700.000,00 29.420.000,00 DIKNAS 9) Workshop manajemen perencanaan

terpadu

198.511.000,00 198.461.000,00 DIKNAS 10) Jambore Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Non Formal

60.000.000,00 60.000.000,00 DIKNAS 11) Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Formal

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

12) Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional

28.614.000,00 28.470.000,00 DIKNAS 13) Pemberian Kesejahteraan Pendidik

Wiyata Bhakti Pendidikan Formal

240.000.000,00 240.000.000,00 DIKNAS 14) Pemberian Kesejahteraan Pendidik

PAUD

232.800.000,00 232.800.000,00 DIKNAS 15) Peningkatan Kualifikasi S.1 / D.4

Pendidik Formal

122.500.000,00 122.500.000,00 DIKNAS 16) Peningkatan Kualifikasi S.1 Pendidik

PAUD

105.000.000,00 105.000.000,00 DIKNAS 17) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik

dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi

25.000.000,00 24.700.000,00 DIKNAS

f Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

15.000.000,00 15.000.000,00 DIKNAS 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.000.000,00 17.800.000,00 DIKNAS 3) Penerimaan siswa baru 199.468.000,00 182.958.000,00 DIKNAS 4) Pemberian beasiswa dan bantuan

kepada siswa dan sekolah

206.380.000,00 71.330.000,00 DIKNAS 5) Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi

DAK Pendidikan

130.000.000,00 121.368.800,00 DIKNAS 6) Sidak pelajar 46.100.000,00 45.709.000,00 DIKNAS 7) Pelaksanakan asistensi APBS 85.000.000,00 82.060.600,00 DIKNAS 8) Manajemen dan administrasi

keuangan sekolah

53.400.000,00 51.882.000,00 DIKNAS 9) Pendataan dan penyusunan RK SM/

SD/ TK

30.600.000,00 30.582.000,00 DIKNAS 10) Manajemen pengelolaan ICT center 62.600.000,00 62.600.000,00 DIKNAS 11) Penyusunan buku selayang pandang 24.900.000,00 24.729.000,00 DIKNAS 12) Pelaksanaan Jaringan Kurikulum

Sekolah

85.775.000,00 83.973.000,00 DIKNAS 13) Penilaian kinerja kepala sekolah 49.000.000,00 49.000.000,00 DIKNAS 14) Pelaksanaan PAK pengawas dan

tenaga kependidikan

75.000.000,00 72.400.000,00 DIKNAS 15) Manajemen pendataan pendidikan 35.000.000,00 34.880.000,00 DIKNAS 16) Penyusunan Kalender Pendidikan 18.175.000,00 17.615.000,00 DIKNAS 17) Manajemen Pengelolaan Bantuan

Operasional Sekolah

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

18) Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 64.656.000,00 44.868.000,00 DIKNAS 19) Akreditasi Sekolah 185.000.000,00 146.492.000,00 DIKNAS 20) Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan

UNPK

136.486.000,00 35.095.000,00 DIKNAS 21) Koordinasi, verifikasi dan validasi data

BOS

22.060.000,00 0,00 DIKNAS 22) Penyusunan Rancangan Peraturan

Walikota tentang Gerakan Peduli Siswa

26.149.000,00 0,00 DIKNAS

23) Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa 28.292.000,00 0,00 DIKNAS

g Program Peningkatan Mutu

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1) Lomba cerdas cermat SD 30.315.000,00 23.572.000,00 DIKNAS 2) Lomba mapel agama Islam SD 308.145.000,00 268.074.000,00 DIKNAS 3) Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi

SD/SMP

97.125.000,00 67.285.000,00 DIKNAS 4) Lomba gugus SD 43.107.000,00 29.157.000,00 DIKNAS 5) Lomba Cerdas Cermat dokter kecil 43.740.000,00 26.614.000,00 DIKNAS 6) Lomba sekolah sehat SD/SMP 49.909.000,00 48.580.000,00 DIKNAS 7) Pelaksanaan Pra US SD 76.470.000,00 76.470.000,00 DIKNAS 8) Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 289.320.000,00 236.438.000,00 DIKNAS 9) Pelaksanaan Pra UN SMP 94.072.000,00 85.483.000,00 DIKNAS 10) Pelaksanaan US dan UN SMP 186.200.000,00 98.672.000,00 DIKNAS 11) Lomba Cerdas Cermat SMP 23.776.000,00 17.498.000,00 DIKNAS 12) Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa

Nasional SD, SMP, SLB

313.094.000,00 285.237.000,00 DIKNAS 13) Pelatihan dan Pendidikan Karakter

Kebangsaan SMP

100.311.000,00 83.059.000,00 DIKNAS 14) Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB

dan SMP/SMPLB

75.000.000,00 49.000.000,00 DIKNAS 15) Lomba Kader Kesehatan Remaja 40.870.000,00 17.578.000,00 DIKNAS 16) Lomba PBB siswa SD/SMP 130.000.000,00 95.405.000,00 DIKNAS

h Program Peningkatan Mutu

Pendidikan Menengah

1) Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

2) Lomba sekolah sehat SMA/SMK 50.000.000,00 41.647.000,00 DIKNAS 3) Lomba kompetensi siswa SMK 228.445.000,00 171.780.000,00 DIKNAS 4) Lomba debat bahasa 66.277.000,00 54.649.000,00 DIKNAS 5) Lomba Iptek siswa SMA 125.384.000,00 98.712.000,00 DIKNAS 6) Olimpiade Astronomi SMA/ MA 11.816.000,00 8.464.000,00 DIKNAS 7) Lomba Bahasa Jawa SMA/ SMK 59.688.000,00 45.438.000,00 DIKNAS 8) Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK 113.682.000,00 106.118.000,00 DIKNAS 9) Pelaksanaan US dan UN SMA/ SMK 149.212.000,00 123.497.100,00 DIKNAS 10) Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi

SMK

17.715.000,00 17.610.200,00 DIKNAS 11) Pelatihan dan Pendidikan Karakter

Kebangsaan SMA/SMK

42.220.000,00 39.645.000,00 DIKNAS 12) Olimpiade SAINS Terapan SMK 55.516.000,00 46.231.800,00 DIKNAS 13) Lomba Karya Ilmiah Remaja

SMA/SMK

25.918.000,00 11.800.000,00 DIKNAS 14) Lomba PBB siswa SMA/SMK 119.000.000,00 91.629.000,00 DIKNAS

i Program Pendidikan Berkelanjutan

1) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

50.000.000,00 50.000.000,00 DIKNAS

2) Penyelenggaraan Kursus Mahir Tingkat Dasar (KMD) Pramuka

100.000.000,00 100.000.000,00 DIKNAS

2 URUSAN KESEHATAN

a Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1) Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

3.599.317.000,00 2.092.929.385,00 DKK 2) Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

6.850.000,00 6.700.000,00 DKK 3) Peningkatan mutu penggunaan obat

dan perbekalan kesehatan

24.020.000,00 20.466.808,00 DKK 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.850.000,00 1.543.000,00 DKK 5) Pengadaan bahan kimia 123.570.000,00 525.200,00 DKK

6) Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

b Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

12.479.000,00 9.996.200,00 DKK 2) Penyelenggaraan pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular dan wabah

19.000.000,00 18.997.500,00 DKK

3) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

5.204.000,00 4.568.000,00 Kel. Potrobangsan

4) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

3.496.000,00 3.495.850,00 Kel. Kedungsari

5) Peningkatan kesehatan masyarakat 42.912.000,00 39.859.000,00 DKK

6) Peningkatan kesehatan masyarakat 4.127.000,00 4.127.000,00 Kel. Magersari 7) Peningkatan pelayanan kesehatan

bagi pengungsi korban bencana

11.134.000,00 10.435.600,00 DKK 8) Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

58.000.000,00 53.527.000,00 DKK 9) Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

5.170.000,00 4.990.000,00 Kel. Potrobangsan 10) Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

6.350.000,00 6.350.000,00 Kel. Kedungsari 11) Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

4.180.000,00 4.150.000,00 Kel. Kramat Utara 12) Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

1.500.000,00 1.500.000,00 Kel. Kramat Sel. 13) Penyelenggaraan penyehatan

lingkungan

277.150.000,00 257.803.270,00 DKK 14) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17.820.000,00 14.416.200,00 DKK 15) Pelayanan Penyedotan Kakus 51.770.000,00 34.315.607,00 DKPTK 16) Pendataan dan analisa penyakit

menular dan tidak menular

79.960.000,00 57.198.000,00 DKK 17) Penyebarluasan informasi kesehatan 3.300.000,00 3.300.000,00 Kel. Wates 18) Pengadaan alat laboratorium 864.324.000,00 835.887.000,00 DKK 19) Pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)

4.524.257.000,00 3.151.020.799,00 DKK

20) Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru

22.000.000,00 16.671.000,00 DKK 21) Pembinaan kelompok kerja informal

dan formal

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

22) Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada

29.007.000,00 28.739.000,00 DKK 23) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelayanan kesehatan swasta

2.700.000,00 2.692.000,00 DKK 24) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

puskesmas

2.420.000,00 2.412.000,00 DKK 25) Pengendalian kualitas air bersih dan

air minum

13.000.000,00 13.000.000,00 DKK 26) Kalibrasi alat kesehatan 41.200.000,00 28.388.000,00 DKK 27) Penyelenggaraan Pelayanan

Laboratorium Klinis

68.200.000,00 67.548.000,00 DKK 28) Pelayanan kesehatan di puskesmas 106.800.000,00 87.142.000,00 DKK 29) Pelayanan Kesehatan Masyarakat 9.853.139.000,00 8.336.600.061,00 DKK 30) Sistem Penanggulangan Gawat

Darurat Terpadu

132.877.000,00 0,00 DKK 31) Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan

Daerah

13.785.000,00 12.447.000,00 DKK 32) Bantuan Operasional Kesehatan 965.000.000,00 697.808.300,00 DKK 33) Pendataan Perencanaan Integrasi

Penduduk Miskin Peserta Jamkesda ke Dalam Program JKN

51.762.000,00 44.540.600,00 DKK

34) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

242.100.000,00 225.342.000,00 DKK

c Program Pengawasan Obat Dan

Makanan

1) Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

25.500.000,00 25.452.040,00 DKK

2) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

45.929.000,00 42.223.100,00 DKK 3) Pembinaan Apotik dan Produsen

Industri Rumah Tangga

11.300.000,00 11.100.000,00 DKK

d Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

72.495.000,00 72.494.969,00 DKK 2) Penyuluhan masyarakat pola hidup

sehat

164.950.000,00 151.934.000,00 DKK 3) Penyuluhan masyarakat pola hidup

sehat

5.943.000,00 5.501.800,00 Kel. Rejo. Sel. 4) Kader piket bersama dawis 17.630.000,00 17.630.000,00 Kel. Magersari

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)

54.980.000,00 49.029.000,00 DKK 6) Pembinaan dan Pendataan Pola

Hidup Bersih Sehat

119.750.000,00 119.249.972,00 DKK 7) Penyelenggaraan dana sehat ber

JPKM

51.563.000,00 51.563.000,00 DKK 8) Pembinaan dan pelatihan kader

posyandu dan pengobat tradisional

106.761.000,00 101.707.500,00 DKK 9) Pembinaan dan pelatihan kader

posyandu dan pengobat tradisional

15.000.000,00 14.300.000,00 BPMPKB 10) Pengadaan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan bagi perokok

650.000.000,00 0,00 DKK 11) Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh kesehatan

142.585.000,00 142.196.000,00 DKK

e Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1) Pemberian tambahan makanan dan vitamin

28.060.000,00 22.206.000,00 Kel. Tidar Utara 2) Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

25.920.000,00 25.920.000,00 Kel. Wates 3) Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

22.175.000,00 22.170.000,00 Kel. Gelangan 4) Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

266.850.000,00 217.162.500,00 BPMPKB 5) Penanggulangan kurang energi

protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

136.335.000,00 121.049.456,00 DKK

6) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

16.394.000,00 10.538.000,00 DKK 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.818.000,00 19.902.000,00 DKK

f Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

1) Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum

26.302.000,00 26.194.000,00 DKK 2) Pembinaan Penyehatan Perumahan,

Sanitasi Industri dan Tempat Kerja

47.300.000,00 47.165.000,00 DKK

g Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 221.607.000,00 149.399.900,00 DKK 2) Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

120.514.000,00 111.716.640,00 DKK 3) Peningkatan Imunisasi 141.200.000,00 123.654.000,00 DKK

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 4) Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

12.202.000,00 9.052.000,00 DKK

5) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

6.246.000,00 5.645.050,00 Kec. Mgl. Utara

6) Pengamanan kesehatan Haji 10.200.000,00 9.328.000,00 DKK 7) Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 68.107.000,00 68.057.000,00 DKK 8) Sosialisasi Penanganan Penyakit

AIDS

6.000.000,00 6.000.000,00 Kel. Kramat Sel. 9) Pencegahan dan Penanggulangan

HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

263.001.000,00 214.101.780,00 DKK

10) Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

6.950.000,00 6.949.150,00 Kel. Jurang. Sel.

11) Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

3.782.000,00 3.782.000,00 Kel. Tidar Utara

12) Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

5.500.000,00 5.500.000,00 Kel. Kramat Sel.

13) Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

8.700.000,00 6.912.500,00 Kel. Rejo. Sel.

h Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

7.760.000,00 7.145.000,00 DKK 2) Penyusunan naskah akademis standar

pelayanan kesehatan

20.110.000,00 19.710.000,00 DKK 3) Pembinaan Sarana Kesehatan 32.500.000,00 25.224.000,00 DKK 4) Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan

tingkat Kota Magelang

26.675.000,00 26.675.000,00 DKK 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pemanfaatan dana kapitasi

58.480.000,00 55.330.000,00 DKK 6) Akreditasi Rumah Sakit 396.400.000,00 217.468.769,00 RSU 7) Akreditasi Puskesmas dan

Laboratorium Kesehatan

574.505.000,00 356.445.854,00 DKK

i Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

j Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1) Perencanaan Pembangunan/Rehab Puskesmas dan Jaringannya

54.600.000,00 53.843.000,00 DKK 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana

Public Safety Center (PSC)

400.000.000,00 384.341.000,00 DKK

k Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1) Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)

10.989.094.000,00 10.051.456.812,00 RSU

l Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

1) kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

44.034.000,00 38.354.000,00 DKK 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.560.000,00 4.506.000,00 DKK 3) Penilaian PSN piket bersama Dasa

Wisma

5.731.000,00 5.254.500,00 Kel. Rejo. Sel.

m Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

1) Penyuluhan kesehatan anak balita 4.970.000,00 4.940.000,00 Kel. Magersari 2) Penyuluhan kesehatan anak balita 2.460.000,00 2.460.000,00 Kel. Jurang. Utara 3) Penyuluhan kesehatan anak balita 6.900.000,00 6.899.400,00 Kel. Jurang. Sel. 4) Penyuluhan kesehatan anak balita 5.815.000,00 5.815.000,00 Kel. Tidar Selatan 5) Penyuluhan kesehatan anak balita 4.735.000,00 4.735.000,00 Kel. Potrobangsan 6) Penyuluhan kesehatan anak balita 8.700.000,00 8.700.000,00 Kel. Kedungsari 7) Penyuluhan kesehatan anak balita 6.770.000,00 6.770.000,00 Kel. Kramat Utara 8) Penyuluhan kesehatan anak balita 11.620.000,00 11.620.000,00 Kel. Kramat Sel. 9) Penyuluhan kesehatan anak balita 23.424.000,00 23.424.000,00 Kel. Kemirirejo 10) Penyuluhan kesehatan anak balita 10.500.000,00 10.500.000,00 Kel. Cacaban 11) Penyuluhan kesehatan anak balita 10.870.000,00 10.870.000,00 Kel. Rejo Utara 12) Penyuluhan kesehatan anak balita 12.000.000,00 10.724.000,00 Kel. Magelang 13) Penyuluhan kesehatan anak balita 5.060.000,00 5.060.000,00 Kel. Panjang 14) Penyuluhan kesehatan anak balita 5.704.000,00 5.703.000,00 Kec. Mgl. Utara 15) Penyuluhan kesehatan anak balita 10.086.000,00 10.086.000,00 Ke. Mgl. Selatan

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

16) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

19.790.000,00 15.735.400,00 DKK

17) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.724.000,00 5.723.300,00 Kec. Mgl. Utara 18) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.648.000,00 21.647.000,00 Kel. Rejo. Sel. 19) Pengadaan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan anak balita

70.113.000,00 64.680.000,00 DKK

n Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

1) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 11.220.000,00 11.220.000,00 DKK

2) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 4.466.000,00 4.466.000,00 Kel. Magersari 3) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 2.520.000,00 2.520.000,00 Kel. Jurang. Utara 4) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 4.250.000,00 4.249.200,00 Kel. Jurang. Sel. 5) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 5.180.000,00 5.180.000,00 Kel. Tidar Selatan 6) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 4.630.000,00 4.630.000,00 Kel. Potrobangsan 7) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 6.865.000,00 6.865.000,00 Kel. Kedungsari 8) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 4.150.000,00 4.150.000,00 Kel. Kramat Utara 9) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 13.933.000,00 13.933.000,00 Kel. Kemirirejo 10) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 11.578.000,00 11.578.000,00 Kel. Cacaban 11) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 5.470.000,00 5.470.000,00 Kel. Rejo Utara 12) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 11.610.000,00 11.550.000,00 Kel. Magelang 13) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 4.320.000,00 4.320.000,00 Kel. Panjang 14) Pendidikan dan pelatihan perawatan

kesehatan

3.500.000,00 3.500.000,00 Kel. Kramat Sel. 15) Pelayanan kesehatan 12.880.000,00 11.199.150,00 Kel. Rejo. Sel. 16) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.289.000,00 2.273.000,00 DKK

17) Penyuluhan Kesehatan Lansia 15.245.000,00 15.205.000,00 DKK

o Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan

1) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

16.500.000,00 16.500.000,00 DKK

2) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

6.683.000,00 6.683.000,00 DKK

3) Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

p Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak

1) Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

98.837.000,00 98.749.400,00 DKK 2) Pemantapan program gerakan sayang

ibu (GSI) Kota Magelang

6.270.000,00 6.269.550,00 Kel. Kedungsari 3) Pemantapan program gerakan sayang

ibu (GSI) Kota Magelang

3.500.000,00 3.500.000,00 Kel. Kramat Sel. 4) Pemantapan program gerakan sayang

ibu (GSI) Kota Magelang

20.000.000,00 13.245.000,00 BPMPKB 5) Pembinaan dukun bayi 6.029.000,00 4.949.000,00 DKK 6) Audit Maternal Perinatal 71.817.000,00 53.087.800,00 DKK 7) Penyuluhan Kesehatan dan

Keselamatan Ibu Hamil dan Anak

217.524.000,00 206.403.000,00 DKK 8) Penyuluhan Kesehatan dan

Keselamatan Ibu Hamil dan Anak

8.157.000,00 8.150.000,00 Ke. Mgl. Selatan 9) Penyuluhan Kesehatan dan

Keselamatan Ibu Hamil dan Anak

6.566.000,00 6.047.000,00 Kel. Rejo. Sel. 10) Jaminan Persalinan 98.100.000,00 0,00 DKK

q Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan BLUD

1) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar

83.117.567.000 173.324.382.541,00 RSU 2) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan

2.512.903.000,00 1.720.033.646,00 DKK

3) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo

1.763.797.000,00 1.373.925.950,00 DKK

4) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)

2.849.393.000,00 1.527.086.752,00 DKK

5) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan

1.156.117.000,00 835.010.860,00 DKK

6) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara

3.172.567.000,00 1.989.685.797,00 DKK

7) Pembinaan Pelayanan BLUD 180.582.000,00 130.870.500,00 DKK

3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

a Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1) Perencanaan / DED Pembangunan jalan penghubung Jl Jendral Sarwo

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

Edhie Wibowo dengan Jalan Jend Sudirman

b Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

1) Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota

474.608.000,00 457.541.650,00 DPU 2) Pembuatan Afur dan Bak Kontrol

Saluran Drainase

95.317.000,00 93.899.500,00 DPU

c Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1) Pemeliharaan Jalan 821.505.000,00 797.274.550,00 DPU 2) Rehabilitasi/peningkatan jalan

lingkungan Kelurahan Jurangombo Selatan

439.300.000,00 385.338.900,00 DPU

3) Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Tidar Utara

100.000.000,00 96.272.000,00 DPU 4) Rehabilitasi/peningkatan jalan

lingkungan Kelurahan Wates

220.000.000,00 217.240.300,00 DPU 5) Rehabilitasi/peningkatan jalan

lingkungan Kelurahan Potrobangsan

887.084.000,00 852.074.750,00 DPU 6) Rehabilitasi/peningkatan jalan

lingkungan Kelurahan Kedungsari

933.760.000,00 852.894.650,00 DPU 7) Rehabilitasi/peningkatan jalan

lingkungan Kelurahan Rejowinangun Utara

791.420.000,00 700.304.800,00 DPU

8) Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Magelang

1.118.613.000,00 1.031.875.350,00 DPU 9) Rehabilitasi/peningkatan jalan

lingkungan Kelurahan Gelangan

66.300.000,00 65.761.800,00 DPU 10) Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan

Jalan dan Jembatan (DAK)

26.439.857.000,00 25.101.060.862,00 DPU 11) Rehabilitasi / peningkatan Trotoar

Jalan Ahmad Yani

131.322.000,00 129.124.800,00 DPU 12) Rehabilitasi / peningkatan Trotoar

Jalan Perintis Kemerdakaan

603.060.000,00 595.342.050,00 DPU 13) Rehabilitasi/peningkatan Jalan 10.000.000.000,00 9.984.694.250,00 DPU 14) Peningkatan Median Jalan 233.760.000,00 232.204.000,00 DPU

d Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Talud/Bronjong

1) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 40.700.000,00 39.511.000,00 Kel. Tidar Selatan 2) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 38.550.000,00 38.112.000,00 Kel. Wates 3) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 25.800.000,00 25.297.000,00 Kel. Potrobangsan

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

4) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 40.390.000,00 40.200.000,00 Kel. Kramat Utara 5) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 66.600.000,00 66.433.000,00 Kel. Kramat Sel. 6) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 55.670.000,00 0,00 Kel. Rejo Utara 7) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 82.924.000,00 79.429.600,00 Kec. Mgl. Utara

e Program Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan

1) Identifikasi Jalan di Kota Magelang 67.147.000,00 33.772.000,00 DPU

f Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

1) Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

72.500.000,00 70.796.900,00 DPU

g Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1) Pemeliharaan jaringan irigasi 81.507.000,00 76.244.000,00 DPU 2) Rehabilitasi / peningkatan saluran

irigasi Kelurahan Tidar Selatan

218.165.000,00 217.207.700,00 DPU

h Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1) Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang

68.690.000,00 56.302.500,00 DPU

i Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1) Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan

10.800.000,00 10.650.000,00 Kel. Kramat Sel. 2) Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas

sanitasi dan air bersih lingkungan

40.000.000,00 39.692.000,00 DPU

j Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

1) Pengembangan Pasar Rejowinangun 1.490.000,00 1.490.000,00 DPP 2) Pembangunan Stadion Madya (Tahap

8)

7.000.000.000,00 6.891.509.000,00 DPU 3) Rehabilitasi sedang/berat Gedung

Olah Raga (GOR)

5.000.000.000,00 4.905.145.000,00 DPU 4) Pembangunan Shelter Kuliner Jl. S.

Parman

219.782.000,00 0,00 DPP 5) Pembangunan saluran dan

penampungan limbah Kuliner Taman Badaan

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 6) Pembangunan Shelter PKL Jl. Pajajaran 208.040.000,00 200.672.000,00 DPP 7) Pembangunan Shelter PKL Jl. Kauman Barat 208.040.000,00 190.603.000,00 DPP 8) Pembangunan Shelter PKL Jl. Sriwijaya 135.390.000,00 130.233.500,00 DPP 9) Pengembangan Pasar Rejowinangun

Sisi Timur

4.991.030.000,00 4.946.964.000,00 DPP 10) Penataan Kawasan Budaya Mantyasih

Kota Magelang Tahap II

1.164.258.000,00 1.119.056.000,00 DPU 11) Perencanaan /DED Penataan

Kawasan Mantyasih

55.290.000,00 53.896.000,00 DPU 12) Perencanaan /DED Pembangunan

Lampu Penerangan

55.290.000,00 46.459.000,00 DPU 13) Perencanaan /DED Pembangunan

Sarana dan Prasarana Kawasan Olahraga

55.290.000,00 53.762.000,00 DPU

14) Perencanaan /DED Rehab Sedang / Berat Gedung Olahraga

55.290.000,00 52.891.000,00 DPU

k Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

1) Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

290.580.000,00 289.209.000,00 DPU

2) Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan 59.433.000,00 59.086.000,00 Kec. Mgl. Utara 3) Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan 45.550.000,00 45.280.000,00 Ke. Mgl. Selatan 4) Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan 102.600.000,00 102.113.700,00 Kec. Mgl Tengah 5) Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan 102.750.000,00 88.204.000,00 DPU

6) Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

125.610.000,00 125.609.800,00 BPMPKB 7) Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan (TMMD)

320.000.000,00 285.706.000,00 BPMPKB

l Program Pengaturan Jasa

Konstruksi

1) Pembinaan jasa konstruksi 100.943.000,00 90.920.179,00 Setda 2) Penyusunan Buku Profil Penyedia

Jasa Konstruksi

48.749.000,00 32.281.500,00 Setda

m Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan

1) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

2) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

8.450.000,00 8.150.000,00 Kel. Rejo. Sel. 3) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perdesaan RW IX

17.604.000,00 17.102.000,00 Kel. Rejo. Sel. 4) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perdesaan RW XIII

24.617.000,00 23.536.000,00 Kel. Rejo. Sel. 5) Pemeliharaan Saluran drainase /

gorong-gorong RW I

29.972.000,00 29.900.000,00 Kel. Rejo. Sel. 6) Pemeliharaan Saluran drainase /

gorong-gorong RW IV

49.523.000,00 49.146.000,00 Kel. Rejo. Sel. 7) Pemeliharaan Saluran drainase /

gorong-gorong RW XIV

25.333.000,00 24.670.000,00 Kel. Rejo. Sel. 8) Pemeliharaan Saluran drainase /

gorong-gorong RW XV

44.669.000,00 44.177.000,00 Kel. Rejo. Sel. 9) Pemeliharaan infrastruktur perdesaan 35.000.000,00 34.358.000,00 Kel. Rejo. Sel. 10) Rehab / Peningkatan Saluran drainase

/ gorong-gorong RW VII

179.000.000,00 175.932.000,00 DPU 11) Rehabilitasi infrastruktur perdesaan 100.000.000,00 92.140.000,00 DPU

n Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari

1) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

120.000.000,00 117.076.000,00 DPU 2) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perdesaan RW IV

12.036.000,00 11.976.000,00 Kel. Magersari 3) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perdesaan RW VII

20.518.000,00 20.331.000,00 Kel. Magersari 4) Pemeliharaan Saluran drainase /

gorong-gorong RW I

16.274.000,00 16.174.000,00 Kel. Magersari 5) Pemeliharaan Saluran drainase /

gorong-gorong RW II

67.800.000,00 67.700.000,00 Kel. Magersari 6) Pemeliharaan Saluran drainase /

gorong-gorong RW III

16.318.000,00 16.268.000,00 Kel. Magersari 7) Pemeliharaan Saluran drainase /

gorong-gorong RW VI

82.518.000,00 82.313.000,00 Kel. Magersari 8) Pemeliharaan Saluran drainase /

gorong-gorong RW VIII

10.456.000,00 10.354.000,00 Kel. Magersari 9) Pemeliharaan Saluran drainase /

gorong-gorong RW XII

33.618.000,00 33.359.000,00 Kel. Magersari 10) Pemeliharaan Saluran drainase /

gorong-gorong RW XIII

50.000.000,00 49.918.000,00 Kel. Magersari 11) Pemeliharaan infrastruktur perdesaan 57.000.000,00 56.898.700,00 Kel. Magersari