Adapun prioritas program dan kegiatan pada tiap-tiap urusan wajib pada Tahun Anggaran 2016 beserta anggaran dan realisasi belanja
PELAKSANA ANGGARAN
(Rp) REALISASI (Rp) 1 URUSAN PENDIDIKAN
a Program Pendidikan Anak Usia Dini
1) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 56.433.000,00 56.433.000,00 DIKNAS 2) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 3.912.000,00 3.912.000,00 Kec. Mgl. Utara 3) Pengembangan pendidikan anak usia
dini
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
4) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
20.240.000,00 20.239.865,00 DIKNAS 5) Penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini
4.220.000,00 4.220.000,00 Kel. Magersari 6) Penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini
2.640.000,00 2.640.000,00 Kel. Jurang. Utara 7) Penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini
4.000.000,00 3.879.300,00 Kel. Jurang. Sel. 8) Penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini
7.200.000,00 7.200.000,00 Kel. Tidar Utara 9) Penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini
2.545.000,00 2.545.000,00 Kel. Tidar Selatan 10) Penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini
5.570.000,00 5.570.000,00 Kel. Wates 11) Penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini
3.571.000,00 3.571.000,00 Kel. Kemirirejo 12) Penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini
5.200.000,00 5.199.525,00 Kel. Cacaban 13) Penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini
15.140.000,00 12.334.400,00 Kel. Magelang 14) Penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini
4.425.000,00 4.356.000,00 Kel. Panjang 15) Pengembangan kurikulum, bahan ajar
dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
10.780.000,00 10.780.000,00 DIKNAS
16) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
103.940.000,00 93.190.000,00 DIKNAS 17) Publikasi dan sosialisasi pendidikan
anak usia dini
15.150.000,00 15.150.000,00 DIKNAS 18) Lomba Semarak Anak 66.500.000,00 64.322.000,00 DIKNAS 19) Lomba Semarak Anak 15.218.000,00 15.216.850,00 Kec. Mgl. Utara 20) Lomba Semarak Anak 7.442.000,00 7.412.000,00 Ke. Mgl. Selatan 21) Lomba Semarak Anak 15.213.000,00 15.211.850,00 Kec. Mgl Tengah 22) Lomba bercerita/mendongeng guru TK 34.950.000,00 17.724.000,00 DIKNAS 23) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 32.834.000,00 32.834.000,00 DIKNAS
24) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 4.080.000,00 4.080.000,00 Kel. Potrobangsan 25) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 4.300.000,00 4.299.550,00 Kel. Kedungsari 26) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 3.200.000,00 3.200.000,00 Kel. Kramat Utara 27) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 4.000.000,00 4.000.000,00 Kel. Kramat Sel.
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
28) Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 4.426.000,00 4.213.250,00 Kel. Rejo. Sel. 29) Penyelenggaraan Gebyar PAUD 20.000.000,00 20.000.000,00 DIKNAS 30) Penyediaan Operasional PAUD 36.000.000,00 0,00 DIKNAS 31) Penyelenggaraan apresiasi Gugus
PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD
20.000.000,00 20.000.000,00 DIKNAS 32) Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 20.000.000,00 0,00 DIKNAS
b Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
34.950.000,00 34.182.000,00 DIKNAS 2) Pengadaan mebeluer sekolah 488.505.000,00 472.985.000,00 DIKNAS 3) Pemeliharaan rutin/berkala taman,
lapangan upacara dan fasilitas parkir
87.000.000,00 83.727.000,00 DIKNAS 4) Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah
97.970.000,00 54.708.000,00 DIKNAS 5) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
sekolah
983.350.000,00 941.250.000,00 DIKNAS 6) Pelatihan penyusunan kurikulum 46.840.000,00 43.632.000,00 DIKNAS 7) Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah
(SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
3.780.449.000,00 3.780.260.394,00 DIKNAS
8) Penyelenggaraan paket A setara SD 77.328.000,00 77.328.000,00 DIKNAS 9) Penyelenggaraan paket B setara SMP 203.050.000,00 203.050.000,00 DIKNAS 10) Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan dasar
51.845.000,00 47.920.000,00 DIKNAS 11) Tes pengendali mutu SD 153.019.000,00 144.929.000,00 DIKNAS 12) Tes pengendali mutu SMP 194.572.000,00 188.982.400,00 DIKNAS 13) Penyelenggaraan paket B setara SMP
(Bantuan Keuangan Propinsi)
15.000.000,00 15.000.000,00 DIKNAS 14) Penyediaan sarana peningkatan mutu
pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)
7.030.942.000,00 6.637.436.100,00 DIKNAS 15) Pembelajaran Wisata Edukasi 15.000.000,00 15.000.000,00 DIKNAS 16) Pengadaan Komputer Sekolah 3.210.336.000,00 3.155.814.000,00 DIKNAS
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
c Program Pendidikan Menengah
1) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
176.150.000,00 174.420.000,00 DIKNAS
2) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
127.800.000,00 124.285.000,00 DIKNAS 3) Pengadaan mebeluer sekolah 30.850.000,00 30.850.000,00 DIKNAS 4) Rehabilitasi sedang/berat sarana air
bersih dan sanitary
21.700.000,00 20.365.000,00 DIKNAS 5) Penyelenggaraan paket C setara SMU 166.000.000,00 166.000.000,00 DIKNAS 6) Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah (Bantuan Keuangan Propinsi)
66.800.000,00 66.191.000,00 DIKNAS 7) Penyelenggaraan paket C setara SMA
(bantuan keuangan propinsi)
73.000.000,00 73.000.000,00 DIKNAS 8) Olimpiade Olah raga Siswa Nasional
dan Festival Seni
328.960.000,00 216.829.000,00 DIKNAS 9) Pengadaan Komputer Sekolah 40.900.000,00 40.860.000,00 DIKNAS 10) Fasilitasi Career Center Sekolah 50.000.000,00 50.000.000,00 DIKNAS 11) Pemberian Beasiswa Siswa SMA/SMK
Dari Keluarga Kurang Mampu
264.000.000,00 264.000.000,00 DIKNAS
d Program Pendidikan Non Formal
1) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 46.000.000,00 33.485.000,00 DIKNAS 2) Pengembangan pendidikan keaksaraan 90.916.000,00 90.916.000,00 DIKNAS 3) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 44.003.000,00 44.003.000,00 DIKNAS 4) Festival Anak Soleh Indonesia 190.705.000,00 164.993.525,00 Setda 5) Pelaksanaan MTQ tingkat Kota 175.796.000,00 135.196.250,00 Setda 6) Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat
Provinsi dan Nasional
52.674.000,00 21.746.500,00 Setda 7) Pengembangan kelembagaan
pendidikan PKBM
25.000.000,00 25.000.000,00 DIKNAS 8) Pelaksanaan Pra UN Paket C 14.906.000,00 14.720.000,00 DIKNAS 9) Pelaksanaan UN Paket B dan C 31.948.000,00 25.649.000,00 DIKNAS 10) Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 27.162.000,00 27.161.650,00 Kec. Mgl. Utara 11) Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 27.162.000,00 27.145.000,00 Ke. Mgl. Selatan
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
12) Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 27.277.000,00 27.275.500,00 Kec. Mgl Tengah 13) Pelatihan Program Parenting
Education bagi Pendidik PAUD
23.100.000,00 22.890.000,00 DIKNAS 14) Pelaksanaan Pra UNPK 13.979.000,00 13.979.000,00 DIKNAS 15) Replikasi Kelurahan Vokasi 60.301.000,00 60.301.000,00 DIKNAS 16) Pelatihan Kursus 38.577.000,00 38.577.000,00 DIKNAS 17) Fasilitasi Hari Aksara Internasional (
HAI )
50.000.000,00 10.000.000,00 DIKNAS 18) Penyelenggaraan Kursus
Kewirausahaan Desa ( KWD )
150.000.000,00 150.000.000,00 DIKNAS 19) Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan 63.000.000,00 63.000.000,00 DIKNAS 20) Fasilitasi Penguatan Lembaga Kursus
dan Pelatihan ( LKP ) untuk Akreditasi
50.000.000,00 49.500.000,00 DIKNAS 21) Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha (
KBU ) Desa Vokasi
50.000.000,00 50.000.000,00 DIKNAS 22) Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan
Masyarakat ( TBM ) Desa Vokasi
50.000.000,00 50.000.000,00 DIKNAS 23) Pencegahan Kekerasan pada Anak
Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
50.000.000,00 49.694.000,00 DIKNAS
e Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1) Pelaksanaan sertifikasi pendidik 50.000.000,00 50.000.000,00 DIKNAS 2) Pembinaan kelompok kerja guru
(KKG)
330.000.000,00 324.767.000,00 DIKNAS 3) Pembinaan MGMP SMP 265.000.000,00 264.518.000,00 DIKNAS 4) Pembinaan MGMP SMA 237.000.000,00 235.034.000,00 DIKNAS 5) Pembinaan MGMD SMK 345.000.000,00 336.260.000,00 DIKNAS 6) Pembinaan KKPS 20.000.000,00 20.000.000,00 DIKNAS 7) Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah 65.000.000,00 64.700.000,00 DIKNAS 8) Pelatihan pembina olimpiade SAINS 37.700.000,00 29.420.000,00 DIKNAS 9) Workshop manajemen perencanaan
terpadu
198.511.000,00 198.461.000,00 DIKNAS 10) Jambore Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non Formal
60.000.000,00 60.000.000,00 DIKNAS 11) Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Formal
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
12) Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional
28.614.000,00 28.470.000,00 DIKNAS 13) Pemberian Kesejahteraan Pendidik
Wiyata Bhakti Pendidikan Formal
240.000.000,00 240.000.000,00 DIKNAS 14) Pemberian Kesejahteraan Pendidik
PAUD
232.800.000,00 232.800.000,00 DIKNAS 15) Peningkatan Kualifikasi S.1 / D.4
Pendidik Formal
122.500.000,00 122.500.000,00 DIKNAS 16) Peningkatan Kualifikasi S.1 Pendidik
PAUD
105.000.000,00 105.000.000,00 DIKNAS 17) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi
25.000.000,00 24.700.000,00 DIKNAS
f Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
15.000.000,00 15.000.000,00 DIKNAS 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.000.000,00 17.800.000,00 DIKNAS 3) Penerimaan siswa baru 199.468.000,00 182.958.000,00 DIKNAS 4) Pemberian beasiswa dan bantuan
kepada siswa dan sekolah
206.380.000,00 71.330.000,00 DIKNAS 5) Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi
DAK Pendidikan
130.000.000,00 121.368.800,00 DIKNAS 6) Sidak pelajar 46.100.000,00 45.709.000,00 DIKNAS 7) Pelaksanakan asistensi APBS 85.000.000,00 82.060.600,00 DIKNAS 8) Manajemen dan administrasi
keuangan sekolah
53.400.000,00 51.882.000,00 DIKNAS 9) Pendataan dan penyusunan RK SM/
SD/ TK
30.600.000,00 30.582.000,00 DIKNAS 10) Manajemen pengelolaan ICT center 62.600.000,00 62.600.000,00 DIKNAS 11) Penyusunan buku selayang pandang 24.900.000,00 24.729.000,00 DIKNAS 12) Pelaksanaan Jaringan Kurikulum
Sekolah
85.775.000,00 83.973.000,00 DIKNAS 13) Penilaian kinerja kepala sekolah 49.000.000,00 49.000.000,00 DIKNAS 14) Pelaksanaan PAK pengawas dan
tenaga kependidikan
75.000.000,00 72.400.000,00 DIKNAS 15) Manajemen pendataan pendidikan 35.000.000,00 34.880.000,00 DIKNAS 16) Penyusunan Kalender Pendidikan 18.175.000,00 17.615.000,00 DIKNAS 17) Manajemen Pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
18) Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 64.656.000,00 44.868.000,00 DIKNAS 19) Akreditasi Sekolah 185.000.000,00 146.492.000,00 DIKNAS 20) Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan
UNPK
136.486.000,00 35.095.000,00 DIKNAS 21) Koordinasi, verifikasi dan validasi data
BOS
22.060.000,00 0,00 DIKNAS 22) Penyusunan Rancangan Peraturan
Walikota tentang Gerakan Peduli Siswa
26.149.000,00 0,00 DIKNAS
23) Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa 28.292.000,00 0,00 DIKNAS
g Program Peningkatan Mutu
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1) Lomba cerdas cermat SD 30.315.000,00 23.572.000,00 DIKNAS 2) Lomba mapel agama Islam SD 308.145.000,00 268.074.000,00 DIKNAS 3) Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi
SD/SMP
97.125.000,00 67.285.000,00 DIKNAS 4) Lomba gugus SD 43.107.000,00 29.157.000,00 DIKNAS 5) Lomba Cerdas Cermat dokter kecil 43.740.000,00 26.614.000,00 DIKNAS 6) Lomba sekolah sehat SD/SMP 49.909.000,00 48.580.000,00 DIKNAS 7) Pelaksanaan Pra US SD 76.470.000,00 76.470.000,00 DIKNAS 8) Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 289.320.000,00 236.438.000,00 DIKNAS 9) Pelaksanaan Pra UN SMP 94.072.000,00 85.483.000,00 DIKNAS 10) Pelaksanaan US dan UN SMP 186.200.000,00 98.672.000,00 DIKNAS 11) Lomba Cerdas Cermat SMP 23.776.000,00 17.498.000,00 DIKNAS 12) Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa
Nasional SD, SMP, SLB
313.094.000,00 285.237.000,00 DIKNAS 13) Pelatihan dan Pendidikan Karakter
Kebangsaan SMP
100.311.000,00 83.059.000,00 DIKNAS 14) Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB
dan SMP/SMPLB
75.000.000,00 49.000.000,00 DIKNAS 15) Lomba Kader Kesehatan Remaja 40.870.000,00 17.578.000,00 DIKNAS 16) Lomba PBB siswa SD/SMP 130.000.000,00 95.405.000,00 DIKNAS
h Program Peningkatan Mutu
Pendidikan Menengah
1) Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
2) Lomba sekolah sehat SMA/SMK 50.000.000,00 41.647.000,00 DIKNAS 3) Lomba kompetensi siswa SMK 228.445.000,00 171.780.000,00 DIKNAS 4) Lomba debat bahasa 66.277.000,00 54.649.000,00 DIKNAS 5) Lomba Iptek siswa SMA 125.384.000,00 98.712.000,00 DIKNAS 6) Olimpiade Astronomi SMA/ MA 11.816.000,00 8.464.000,00 DIKNAS 7) Lomba Bahasa Jawa SMA/ SMK 59.688.000,00 45.438.000,00 DIKNAS 8) Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK 113.682.000,00 106.118.000,00 DIKNAS 9) Pelaksanaan US dan UN SMA/ SMK 149.212.000,00 123.497.100,00 DIKNAS 10) Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi
SMK
17.715.000,00 17.610.200,00 DIKNAS 11) Pelatihan dan Pendidikan Karakter
Kebangsaan SMA/SMK
42.220.000,00 39.645.000,00 DIKNAS 12) Olimpiade SAINS Terapan SMK 55.516.000,00 46.231.800,00 DIKNAS 13) Lomba Karya Ilmiah Remaja
SMA/SMK
25.918.000,00 11.800.000,00 DIKNAS 14) Lomba PBB siswa SMA/SMK 119.000.000,00 91.629.000,00 DIKNAS
i Program Pendidikan Berkelanjutan
1) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan
50.000.000,00 50.000.000,00 DIKNAS
2) Penyelenggaraan Kursus Mahir Tingkat Dasar (KMD) Pramuka
100.000.000,00 100.000.000,00 DIKNAS
2 URUSAN KESEHATAN
a Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1) Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
3.599.317.000,00 2.092.929.385,00 DKK 2) Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
6.850.000,00 6.700.000,00 DKK 3) Peningkatan mutu penggunaan obat
dan perbekalan kesehatan
24.020.000,00 20.466.808,00 DKK 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.850.000,00 1.543.000,00 DKK 5) Pengadaan bahan kimia 123.570.000,00 525.200,00 DKK
6) Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
b Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
12.479.000,00 9.996.200,00 DKK 2) Penyelenggaraan pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular dan wabah
19.000.000,00 18.997.500,00 DKK
3) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
5.204.000,00 4.568.000,00 Kel. Potrobangsan
4) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
3.496.000,00 3.495.850,00 Kel. Kedungsari
5) Peningkatan kesehatan masyarakat 42.912.000,00 39.859.000,00 DKK
6) Peningkatan kesehatan masyarakat 4.127.000,00 4.127.000,00 Kel. Magersari 7) Peningkatan pelayanan kesehatan
bagi pengungsi korban bencana
11.134.000,00 10.435.600,00 DKK 8) Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
58.000.000,00 53.527.000,00 DKK 9) Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
5.170.000,00 4.990.000,00 Kel. Potrobangsan 10) Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
6.350.000,00 6.350.000,00 Kel. Kedungsari 11) Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
4.180.000,00 4.150.000,00 Kel. Kramat Utara 12) Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
1.500.000,00 1.500.000,00 Kel. Kramat Sel. 13) Penyelenggaraan penyehatan
lingkungan
277.150.000,00 257.803.270,00 DKK 14) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17.820.000,00 14.416.200,00 DKK 15) Pelayanan Penyedotan Kakus 51.770.000,00 34.315.607,00 DKPTK 16) Pendataan dan analisa penyakit
menular dan tidak menular
79.960.000,00 57.198.000,00 DKK 17) Penyebarluasan informasi kesehatan 3.300.000,00 3.300.000,00 Kel. Wates 18) Pengadaan alat laboratorium 864.324.000,00 835.887.000,00 DKK 19) Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)
4.524.257.000,00 3.151.020.799,00 DKK
20) Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru
22.000.000,00 16.671.000,00 DKK 21) Pembinaan kelompok kerja informal
dan formal
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
22) Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada
29.007.000,00 28.739.000,00 DKK 23) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelayanan kesehatan swasta
2.700.000,00 2.692.000,00 DKK 24) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
puskesmas
2.420.000,00 2.412.000,00 DKK 25) Pengendalian kualitas air bersih dan
air minum
13.000.000,00 13.000.000,00 DKK 26) Kalibrasi alat kesehatan 41.200.000,00 28.388.000,00 DKK 27) Penyelenggaraan Pelayanan
Laboratorium Klinis
68.200.000,00 67.548.000,00 DKK 28) Pelayanan kesehatan di puskesmas 106.800.000,00 87.142.000,00 DKK 29) Pelayanan Kesehatan Masyarakat 9.853.139.000,00 8.336.600.061,00 DKK 30) Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu
132.877.000,00 0,00 DKK 31) Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan
Daerah
13.785.000,00 12.447.000,00 DKK 32) Bantuan Operasional Kesehatan 965.000.000,00 697.808.300,00 DKK 33) Pendataan Perencanaan Integrasi
Penduduk Miskin Peserta Jamkesda ke Dalam Program JKN
51.762.000,00 44.540.600,00 DKK
34) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
242.100.000,00 225.342.000,00 DKK
c Program Pengawasan Obat Dan
Makanan
1) Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
25.500.000,00 25.452.040,00 DKK
2) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
45.929.000,00 42.223.100,00 DKK 3) Pembinaan Apotik dan Produsen
Industri Rumah Tangga
11.300.000,00 11.100.000,00 DKK
d Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
72.495.000,00 72.494.969,00 DKK 2) Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat
164.950.000,00 151.934.000,00 DKK 3) Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat
5.943.000,00 5.501.800,00 Kel. Rejo. Sel. 4) Kader piket bersama dawis 17.630.000,00 17.630.000,00 Kel. Magersari
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)
54.980.000,00 49.029.000,00 DKK 6) Pembinaan dan Pendataan Pola
Hidup Bersih Sehat
119.750.000,00 119.249.972,00 DKK 7) Penyelenggaraan dana sehat ber
JPKM
51.563.000,00 51.563.000,00 DKK 8) Pembinaan dan pelatihan kader
posyandu dan pengobat tradisional
106.761.000,00 101.707.500,00 DKK 9) Pembinaan dan pelatihan kader
posyandu dan pengobat tradisional
15.000.000,00 14.300.000,00 BPMPKB 10) Pengadaan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan bagi perokok
650.000.000,00 0,00 DKK 11) Peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh kesehatan
142.585.000,00 142.196.000,00 DKK
e Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1) Pemberian tambahan makanan dan vitamin
28.060.000,00 22.206.000,00 Kel. Tidar Utara 2) Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
25.920.000,00 25.920.000,00 Kel. Wates 3) Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
22.175.000,00 22.170.000,00 Kel. Gelangan 4) Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
266.850.000,00 217.162.500,00 BPMPKB 5) Penanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
136.335.000,00 121.049.456,00 DKK
6) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
16.394.000,00 10.538.000,00 DKK 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.818.000,00 19.902.000,00 DKK
f Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
1) Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum
26.302.000,00 26.194.000,00 DKK 2) Pembinaan Penyehatan Perumahan,
Sanitasi Industri dan Tempat Kerja
47.300.000,00 47.165.000,00 DKK
g Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 221.607.000,00 149.399.900,00 DKK 2) Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
120.514.000,00 111.716.640,00 DKK 3) Peningkatan Imunisasi 141.200.000,00 123.654.000,00 DKK
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 4) Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
12.202.000,00 9.052.000,00 DKK
5) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
6.246.000,00 5.645.050,00 Kec. Mgl. Utara
6) Pengamanan kesehatan Haji 10.200.000,00 9.328.000,00 DKK 7) Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 68.107.000,00 68.057.000,00 DKK 8) Sosialisasi Penanganan Penyakit
AIDS
6.000.000,00 6.000.000,00 Kel. Kramat Sel. 9) Pencegahan dan Penanggulangan
HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
263.001.000,00 214.101.780,00 DKK
10) Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
6.950.000,00 6.949.150,00 Kel. Jurang. Sel.
11) Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
3.782.000,00 3.782.000,00 Kel. Tidar Utara
12) Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
5.500.000,00 5.500.000,00 Kel. Kramat Sel.
13) Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
8.700.000,00 6.912.500,00 Kel. Rejo. Sel.
h Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
7.760.000,00 7.145.000,00 DKK 2) Penyusunan naskah akademis standar
pelayanan kesehatan
20.110.000,00 19.710.000,00 DKK 3) Pembinaan Sarana Kesehatan 32.500.000,00 25.224.000,00 DKK 4) Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan
tingkat Kota Magelang
26.675.000,00 26.675.000,00 DKK 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan dana kapitasi
58.480.000,00 55.330.000,00 DKK 6) Akreditasi Rumah Sakit 396.400.000,00 217.468.769,00 RSU 7) Akreditasi Puskesmas dan
Laboratorium Kesehatan
574.505.000,00 356.445.854,00 DKK
i Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
j Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1) Perencanaan Pembangunan/Rehab Puskesmas dan Jaringannya
54.600.000,00 53.843.000,00 DKK 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana
Public Safety Center (PSC)
400.000.000,00 384.341.000,00 DKK
k Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1) Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)
10.989.094.000,00 10.051.456.812,00 RSU
l Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1) kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
44.034.000,00 38.354.000,00 DKK 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.560.000,00 4.506.000,00 DKK 3) Penilaian PSN piket bersama Dasa
Wisma
5.731.000,00 5.254.500,00 Kel. Rejo. Sel.
m Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
1) Penyuluhan kesehatan anak balita 4.970.000,00 4.940.000,00 Kel. Magersari 2) Penyuluhan kesehatan anak balita 2.460.000,00 2.460.000,00 Kel. Jurang. Utara 3) Penyuluhan kesehatan anak balita 6.900.000,00 6.899.400,00 Kel. Jurang. Sel. 4) Penyuluhan kesehatan anak balita 5.815.000,00 5.815.000,00 Kel. Tidar Selatan 5) Penyuluhan kesehatan anak balita 4.735.000,00 4.735.000,00 Kel. Potrobangsan 6) Penyuluhan kesehatan anak balita 8.700.000,00 8.700.000,00 Kel. Kedungsari 7) Penyuluhan kesehatan anak balita 6.770.000,00 6.770.000,00 Kel. Kramat Utara 8) Penyuluhan kesehatan anak balita 11.620.000,00 11.620.000,00 Kel. Kramat Sel. 9) Penyuluhan kesehatan anak balita 23.424.000,00 23.424.000,00 Kel. Kemirirejo 10) Penyuluhan kesehatan anak balita 10.500.000,00 10.500.000,00 Kel. Cacaban 11) Penyuluhan kesehatan anak balita 10.870.000,00 10.870.000,00 Kel. Rejo Utara 12) Penyuluhan kesehatan anak balita 12.000.000,00 10.724.000,00 Kel. Magelang 13) Penyuluhan kesehatan anak balita 5.060.000,00 5.060.000,00 Kel. Panjang 14) Penyuluhan kesehatan anak balita 5.704.000,00 5.703.000,00 Kec. Mgl. Utara 15) Penyuluhan kesehatan anak balita 10.086.000,00 10.086.000,00 Ke. Mgl. Selatan
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
16) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
19.790.000,00 15.735.400,00 DKK
17) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.724.000,00 5.723.300,00 Kec. Mgl. Utara 18) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.648.000,00 21.647.000,00 Kel. Rejo. Sel. 19) Pengadaan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan anak balita
70.113.000,00 64.680.000,00 DKK
n Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
1) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 11.220.000,00 11.220.000,00 DKK
2) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 4.466.000,00 4.466.000,00 Kel. Magersari 3) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 2.520.000,00 2.520.000,00 Kel. Jurang. Utara 4) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 4.250.000,00 4.249.200,00 Kel. Jurang. Sel. 5) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 5.180.000,00 5.180.000,00 Kel. Tidar Selatan 6) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 4.630.000,00 4.630.000,00 Kel. Potrobangsan 7) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 6.865.000,00 6.865.000,00 Kel. Kedungsari 8) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 4.150.000,00 4.150.000,00 Kel. Kramat Utara 9) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 13.933.000,00 13.933.000,00 Kel. Kemirirejo 10) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 11.578.000,00 11.578.000,00 Kel. Cacaban 11) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 5.470.000,00 5.470.000,00 Kel. Rejo Utara 12) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 11.610.000,00 11.550.000,00 Kel. Magelang 13) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 4.320.000,00 4.320.000,00 Kel. Panjang 14) Pendidikan dan pelatihan perawatan
kesehatan
3.500.000,00 3.500.000,00 Kel. Kramat Sel. 15) Pelayanan kesehatan 12.880.000,00 11.199.150,00 Kel. Rejo. Sel. 16) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.289.000,00 2.273.000,00 DKK
17) Penyuluhan Kesehatan Lansia 15.245.000,00 15.205.000,00 DKK
o Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
1) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
16.500.000,00 16.500.000,00 DKK
2) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
6.683.000,00 6.683.000,00 DKK
3) Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
p Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
1) Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang
98.837.000,00 98.749.400,00 DKK 2) Pemantapan program gerakan sayang
ibu (GSI) Kota Magelang
6.270.000,00 6.269.550,00 Kel. Kedungsari 3) Pemantapan program gerakan sayang
ibu (GSI) Kota Magelang
3.500.000,00 3.500.000,00 Kel. Kramat Sel. 4) Pemantapan program gerakan sayang
ibu (GSI) Kota Magelang
20.000.000,00 13.245.000,00 BPMPKB 5) Pembinaan dukun bayi 6.029.000,00 4.949.000,00 DKK 6) Audit Maternal Perinatal 71.817.000,00 53.087.800,00 DKK 7) Penyuluhan Kesehatan dan
Keselamatan Ibu Hamil dan Anak
217.524.000,00 206.403.000,00 DKK 8) Penyuluhan Kesehatan dan
Keselamatan Ibu Hamil dan Anak
8.157.000,00 8.150.000,00 Ke. Mgl. Selatan 9) Penyuluhan Kesehatan dan
Keselamatan Ibu Hamil dan Anak
6.566.000,00 6.047.000,00 Kel. Rejo. Sel. 10) Jaminan Persalinan 98.100.000,00 0,00 DKK
q Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan BLUD
1) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar
83.117.567.000 173.324.382.541,00 RSU 2) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan
2.512.903.000,00 1.720.033.646,00 DKK
3) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo
1.763.797.000,00 1.373.925.950,00 DKK
4) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)
2.849.393.000,00 1.527.086.752,00 DKK
5) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan
1.156.117.000,00 835.010.860,00 DKK
6) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara
3.172.567.000,00 1.989.685.797,00 DKK
7) Pembinaan Pelayanan BLUD 180.582.000,00 130.870.500,00 DKK
3 URUSAN PEKERJAAN UMUM
a Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1) Perencanaan / DED Pembangunan jalan penghubung Jl Jendral Sarwo
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
Edhie Wibowo dengan Jalan Jend Sudirman
b Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
1) Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota
474.608.000,00 457.541.650,00 DPU 2) Pembuatan Afur dan Bak Kontrol
Saluran Drainase
95.317.000,00 93.899.500,00 DPU
c Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1) Pemeliharaan Jalan 821.505.000,00 797.274.550,00 DPU 2) Rehabilitasi/peningkatan jalan
lingkungan Kelurahan Jurangombo Selatan
439.300.000,00 385.338.900,00 DPU
3) Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Tidar Utara
100.000.000,00 96.272.000,00 DPU 4) Rehabilitasi/peningkatan jalan
lingkungan Kelurahan Wates
220.000.000,00 217.240.300,00 DPU 5) Rehabilitasi/peningkatan jalan
lingkungan Kelurahan Potrobangsan
887.084.000,00 852.074.750,00 DPU 6) Rehabilitasi/peningkatan jalan
lingkungan Kelurahan Kedungsari
933.760.000,00 852.894.650,00 DPU 7) Rehabilitasi/peningkatan jalan
lingkungan Kelurahan Rejowinangun Utara
791.420.000,00 700.304.800,00 DPU
8) Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Magelang
1.118.613.000,00 1.031.875.350,00 DPU 9) Rehabilitasi/peningkatan jalan
lingkungan Kelurahan Gelangan
66.300.000,00 65.761.800,00 DPU 10) Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan
Jalan dan Jembatan (DAK)
26.439.857.000,00 25.101.060.862,00 DPU 11) Rehabilitasi / peningkatan Trotoar
Jalan Ahmad Yani
131.322.000,00 129.124.800,00 DPU 12) Rehabilitasi / peningkatan Trotoar
Jalan Perintis Kemerdakaan
603.060.000,00 595.342.050,00 DPU 13) Rehabilitasi/peningkatan Jalan 10.000.000.000,00 9.984.694.250,00 DPU 14) Peningkatan Median Jalan 233.760.000,00 232.204.000,00 DPU
d Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Talud/Bronjong
1) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 40.700.000,00 39.511.000,00 Kel. Tidar Selatan 2) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 38.550.000,00 38.112.000,00 Kel. Wates 3) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 25.800.000,00 25.297.000,00 Kel. Potrobangsan
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
4) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 40.390.000,00 40.200.000,00 Kel. Kramat Utara 5) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 66.600.000,00 66.433.000,00 Kel. Kramat Sel. 6) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 55.670.000,00 0,00 Kel. Rejo Utara 7) Pemeliharaan turap/talud/bronjong 82.924.000,00 79.429.600,00 Kec. Mgl. Utara
e Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jembatan
1) Identifikasi Jalan di Kota Magelang 67.147.000,00 33.772.000,00 DPU
f Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
1) Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
72.500.000,00 70.796.900,00 DPU
g Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1) Pemeliharaan jaringan irigasi 81.507.000,00 76.244.000,00 DPU 2) Rehabilitasi / peningkatan saluran
irigasi Kelurahan Tidar Selatan
218.165.000,00 217.207.700,00 DPU
h Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1) Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang
68.690.000,00 56.302.500,00 DPU
i Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1) Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan
10.800.000,00 10.650.000,00 Kel. Kramat Sel. 2) Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas
sanitasi dan air bersih lingkungan
40.000.000,00 39.692.000,00 DPU
j Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
1) Pengembangan Pasar Rejowinangun 1.490.000,00 1.490.000,00 DPP 2) Pembangunan Stadion Madya (Tahap
8)
7.000.000.000,00 6.891.509.000,00 DPU 3) Rehabilitasi sedang/berat Gedung
Olah Raga (GOR)
5.000.000.000,00 4.905.145.000,00 DPU 4) Pembangunan Shelter Kuliner Jl. S.
Parman
219.782.000,00 0,00 DPP 5) Pembangunan saluran dan
penampungan limbah Kuliner Taman Badaan
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 6) Pembangunan Shelter PKL Jl. Pajajaran 208.040.000,00 200.672.000,00 DPP 7) Pembangunan Shelter PKL Jl. Kauman Barat 208.040.000,00 190.603.000,00 DPP 8) Pembangunan Shelter PKL Jl. Sriwijaya 135.390.000,00 130.233.500,00 DPP 9) Pengembangan Pasar Rejowinangun
Sisi Timur
4.991.030.000,00 4.946.964.000,00 DPP 10) Penataan Kawasan Budaya Mantyasih
Kota Magelang Tahap II
1.164.258.000,00 1.119.056.000,00 DPU 11) Perencanaan /DED Penataan
Kawasan Mantyasih
55.290.000,00 53.896.000,00 DPU 12) Perencanaan /DED Pembangunan
Lampu Penerangan
55.290.000,00 46.459.000,00 DPU 13) Perencanaan /DED Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kawasan Olahraga
55.290.000,00 53.762.000,00 DPU
14) Perencanaan /DED Rehab Sedang / Berat Gedung Olahraga
55.290.000,00 52.891.000,00 DPU
k Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
1) Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
290.580.000,00 289.209.000,00 DPU
2) Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan 59.433.000,00 59.086.000,00 Kec. Mgl. Utara 3) Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan 45.550.000,00 45.280.000,00 Ke. Mgl. Selatan 4) Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan 102.600.000,00 102.113.700,00 Kec. Mgl Tengah 5) Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan 102.750.000,00 88.204.000,00 DPU
6) Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
125.610.000,00 125.609.800,00 BPMPKB 7) Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan (TMMD)
320.000.000,00 285.706.000,00 BPMPKB
l Program Pengaturan Jasa
Konstruksi
1) Pembinaan jasa konstruksi 100.943.000,00 90.920.179,00 Setda 2) Penyusunan Buku Profil Penyedia
Jasa Konstruksi
48.749.000,00 32.281.500,00 Setda
m Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan
1) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
2) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII
8.450.000,00 8.150.000,00 Kel. Rejo. Sel. 3) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perdesaan RW IX
17.604.000,00 17.102.000,00 Kel. Rejo. Sel. 4) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perdesaan RW XIII
24.617.000,00 23.536.000,00 Kel. Rejo. Sel. 5) Pemeliharaan Saluran drainase /
gorong-gorong RW I
29.972.000,00 29.900.000,00 Kel. Rejo. Sel. 6) Pemeliharaan Saluran drainase /
gorong-gorong RW IV
49.523.000,00 49.146.000,00 Kel. Rejo. Sel. 7) Pemeliharaan Saluran drainase /
gorong-gorong RW XIV
25.333.000,00 24.670.000,00 Kel. Rejo. Sel. 8) Pemeliharaan Saluran drainase /
gorong-gorong RW XV
44.669.000,00 44.177.000,00 Kel. Rejo. Sel. 9) Pemeliharaan infrastruktur perdesaan 35.000.000,00 34.358.000,00 Kel. Rejo. Sel. 10) Rehab / Peningkatan Saluran drainase
/ gorong-gorong RW VII
179.000.000,00 175.932.000,00 DPU 11) Rehabilitasi infrastruktur perdesaan 100.000.000,00 92.140.000,00 DPU
n Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari
1) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI
120.000.000,00 117.076.000,00 DPU 2) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perdesaan RW IV
12.036.000,00 11.976.000,00 Kel. Magersari 3) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perdesaan RW VII
20.518.000,00 20.331.000,00 Kel. Magersari 4) Pemeliharaan Saluran drainase /
gorong-gorong RW I
16.274.000,00 16.174.000,00 Kel. Magersari 5) Pemeliharaan Saluran drainase /
gorong-gorong RW II
67.800.000,00 67.700.000,00 Kel. Magersari 6) Pemeliharaan Saluran drainase /
gorong-gorong RW III
16.318.000,00 16.268.000,00 Kel. Magersari 7) Pemeliharaan Saluran drainase /
gorong-gorong RW VI
82.518.000,00 82.313.000,00 Kel. Magersari 8) Pemeliharaan Saluran drainase /
gorong-gorong RW VIII
10.456.000,00 10.354.000,00 Kel. Magersari 9) Pemeliharaan Saluran drainase /
gorong-gorong RW XII
33.618.000,00 33.359.000,00 Kel. Magersari 10) Pemeliharaan Saluran drainase /
gorong-gorong RW XIII
50.000.000,00 49.918.000,00 Kel. Magersari 11) Pemeliharaan infrastruktur perdesaan 57.000.000,00 56.898.700,00 Kel. Magersari