• Tidak ada hasil yang ditemukan

4.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi 125.900.000,00 655.522.000,00 - 781.422.000,00 Perkantoran

4.04.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 18.150.000,00 - 18.150.000,00 4.04.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 139.485.000,00 - 139.485.000,00

air dan listrik

4.04.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 17.100.000,00 - 17.100.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

4.04.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 125.900.000,00 104.400.000,00 - 230.300.000,00 4.04.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 33.467.000,00 - 33.467.000,00 4.04.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 21.000.000,00 - 21.000.000,00

kerja

4.04.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 perundang-undangan

4.04.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 18.420.000,00 - 18.420.000,00 4.04.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 175.000.000,00 - 175.000.000,00

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

4.04.01.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 5.625.000,00 941.575.000,00 202.000.000,00 1.149.200.000,00

Prasarana Aparatur

4.04.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 16.000.000,00 16.000.000,00 4.04.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 71.000.000,00 71.000.000,00 4.04.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.625.000,00 44.375.000,00 - 50.000.000,00 4.04.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 189.200.000,00 - 189.200.000,00

dinas/operasional

4.04.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 gedung kantor

4.04.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 4.04.01.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 40.000.000,00 40.000.000,00

Kantor

4.04.01.02.379. Pembangunan Pagar Kantor - - 75.000.000,00 75.000.000,00 4.04.01.02.55. Penyusunan DED Pembangunan Gedung - 150.000.000,00 - 150.000.000,00

Kantor

4.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

4.04.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 4.04.01.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

perundang-undangan

4.04.01.06. Program Peningkatan 21.150.000,00 2.850.000,00 - 24.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 5.100.000,00 900.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.04.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 5.350.000,00 650.000,00 - 6.000.000,00 4.04.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 5.350.000,00 650.000,00 - 6.000.000,00 4.04.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 5.350.000,00 650.000,00 - 6.000.000,00

SKPD

4.04.01.15. Program Pengembangan 28.680.000,00 16.320.000,00 - 45.000.000,00 data/informasi

4.04.01.15.16. Pengelolaan Website Bappeda 28.680.000,00 16.320.000,00 - 45.000.000,00 4.04.01.20. Program peningkatan kapasitas 30.725.000,00 579.313.000,00 - 610.038.000,00

kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

4.04.01.20.01. peningkatan kemampuan teknis aparat 2.950.000,00 132.588.000,00 - 135.538.000,00 perencanaan

4.04.01.20.06. Penyelenggaraan Pendidikan dan 2.950.000,00 108.050.000,00 - 111.000.000,00 Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

4.04.01.20.07. Peningkatan Kapasitas Perangkat LPMK, 22.275.000,00 247.225.000,00 - 269.500.000,00 RT / RW di Bidang Perencanaan

4.04.01.20.08. Pelatihan Evaluasi Renja dan Renstra 2.550.000,00 91.450.000,00 - 94.000.000,00 4.04.01.21. Program perencanaan 594.600.000,00 1.706.200.000,00 - 2.300.800.000,00

pembangunan daerah

4.04.01.21.01. Pengembangan partisipasi masyarakat 16.625.000,00 117.675.000,00 - 134.300.000,00 dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

4.04.01.21.08. Penyusunan Rancangan RKPD 70.450.000,00 49.550.000,00 - 120.000.000,00 4.04.01.21.09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 16.650.000,00 163.350.000,00 - 180.000.000,00 4.04.01.21.11. Koordinasi Penyusunan laporan kinerja 16.800.000,00 13.200.000,00 - 30.000.000,00

pemerintah daerah

4.04.01.21.13. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan 25.000.000,00 155.000.000,00 - 180.000.000,00 pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

4.04.01.21.14. Penyusunan Dokumen Perencanaan 112.400.000,00 72.600.000,00 - 185.000.000,00 Pembangunan dan Penganggaran Daerah

4.04.01.21.16. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan 6.950.000,00 129.550.000,00 - 136.500.000,00 Pembangunan Daerah

4.04.01.21.20. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 26.700.000,00 28.300.000,00 - 55.000.000,00 4.04.01.21.24. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 46.700.000,00 38.300.000,00 - 85.000.000,00

Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04.01.21.26. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan 18.800.000,00 11.200.000,00 - 30.000.000,00 Perda No. 1 Tahun 2010

4.04.01.21.30. Koordinasi Penyusunan Renja SKPD 52.500.000,00 7.500.000,00 - 60.000.000,00 4.04.01.21.34. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen 62.175.000,00 32.825.000,00 - 95.000.000,00

Perencanaan

4.04.01.21.36. Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan 36.825.000,00 23.175.000,00 - 60.000.000,00 Dana Pajak Rokok

4.04.01.21.37. Publikasi Produk-Produk Perencanaan dan 3.600.000,00 46.400.000,00 - 50.000.000,00 Publikasi Lainnya

4.04.01.21.38. Pengelolaan Sistem Informasi 28.800.000,00 21.200.000,00 - 50.000.000,00 Pembangunan Daerah

4.04.01.21.40. Penyelenggaraan Musrenbang Anak dan 38.875.000,00 46.125.000,00 - 85.000.000,00 Perempuan

4.04.01.21.41. Sosialisasi Perencanaan dan Hasil 3.600.000,00 76.400.000,00 - 80.000.000,00 Pembangunan

4.04.01.21.42. Pengadaan Sistem E Planning - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 4.04.01.21.43. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 11.150.000,00 73.850.000,00 - 85.000.000,00

Pembangunan Kelurahan

4.04.01.21.44. Pelatihan Perencanaan Substantif - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 4.04.01.22. Program perencanaan 123.650.000,00 181.350.000,00 - 305.000.000,00

pembangunan ekonomi

4.04.01.22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan 19.875.000,00 35.125.000,00 - 55.000.000,00 bidang ekonomi

4.04.01.22.17. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15.600.000,00 39.400.000,00 - 55.000.000,00 Daerah

4.04.01.22.26. Penyusunan Perencanaan Pengembangan 3.500.000,00 41.500.000,00 - 45.000.000,00 Ekonomi Masyarakat

4.04.01.22.28. Penyusunan Perkembangan Ekonomi 34.800.000,00 10.200.000,00 - 45.000.000,00 Daerah

4.04.01.22.31. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 34.800.000,00 10.200.000,00 - 45.000.000,00 Daerah

4.04.01.22.32. Koordinasi Perencanaan Pemanfaatan dan 15.075.000,00 44.925.000,00 - 60.000.000,00 Pengendalian DAK Bidang Prasarana

Wilayah Ekonomi

4.04.01.23. Program Perencanaan Pembagunan 200.950.000,00 424.050.000,00 - 625.000.000,00 Sosial Budaya

4.04.01.23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan 23.700.000,00 36.300.000,00 - 60.000.000,00 bidang sosial dan budaya

4.04.01.23.10. Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat 76.125.000,00 183.875.000,00 - 260.000.000,00 4.04.01.23.22. Pengarusutamaan Gender 25.600.000,00 49.400.000,00 - 75.000.000,00 4.04.01.23.24. Koordinasi Penyelenggaraan Data Gender 29.925.000,00 120.075.000,00 - 150.000.000,00

dan Anak

4.04.01.23.25. Penyusunan Indeks Kualitas Hidup 31.200.000,00 8.800.000,00 - 40.000.000,00 Masyarakat

4.04.01.23.27. Koordinasi Pemanfaatan dan 14.400.000,00 25.600.000,00 - 40.000.000,00 Pengendalian DAK Bidang Sosial

4.04.01.24. Program perencanaan prasarana 99.225.000,00 175.775.000,00 - 275.000.000,00 wilayah dan sumber daya alam

4.04.01.24.21. Percepatan pembangunan sanitasi 55.900.000,00 64.100.000,00 - 120.000.000,00 pemukiman

4.04.01.24.45. Koordinasi dan Implementasi Program 19.050.000,00 60.950.000,00 - 80.000.000,00 Pengembangan Kota Hijau

4.04.01.24.48. Koordinasi Kawasan Kenservasi SDA 20.775.000,00 9.225.000,00 - 30.000.000,00 4.04.01.24.49. Penataan Sistem Transportasi Perkotaan 3.500.000,00 41.500.000,00 - 45.000.000,00 4.05. KEUANGAN 2.383.475.000,00 15.745.933.515,00 1.423.000.000,00 19.552.408.515,00 4.01.02. SEKRETARIAT DAERAH KOTA 31.000.000,00 69.000.000,00 - 100.000.000,00 4.01.02.17. Program peningkatan dan 31.000.000,00 69.000.000,00 - 100.000.000,00

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4.01.02.17.213. Penomoran dan Inventarisasi aset 18.600.000,00 31.400.000,00 - 50.000.000,00 setdako

4.01.02.17.214. Penyusunan Neraca Aset Setdako 12.400.000,00 37.600.000,00 - 50.000.000,00 4.05.01. BADAN KEUANGAN DAERAH 2.352.475.000,00 15.676.933.515,00 1.423.000.000,00 19.452.408.515,00 4.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi 430.875.000,00 9.077.125.000,00 - 9.508.000.000,00

Perkantoran

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.05.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 7.200.000.000,00 - 7.200.000.000,00 air dan listrik

4.05.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

4.05.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 230.550.000,00 380.450.000,00 - 611.000.000,00 4.05.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 35.000.000,00 - 35.000.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

4.05.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 perundang-undangan

4.05.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 4.05.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 170.000.000,00 - 170.000.000,00

luar daerah

4.05.01.01.24. Penunjang Kegiatan Administrasi - 397.000.000,00 - 397.000.000,00 Keuangan

4.05.01.01.28. Operasional Perwakilan Mess Pemda Kota 196.725.000,00 303.275.000,00 - 500.000.000,00 Parepare di Jakarta

4.05.01.01.66. Penunjang Kegiatan Administrasi pada 3.600.000,00 36.400.000,00 - 40.000.000,00 BIdang Pengelolaan Aset

4.05.01.01.77. Penyediaan Alat Pembersih dan Bahan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pembersih

4.05.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

4.05.01.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 4.05.01.01.84. Penyediaan Benda Berharga (Karcis) - 155.000.000,00 - 155.000.000,00 4.05.01.01.86. Penyediaan Blangko Pajak dan Retribusi - 145.000.000,00 - 145.000.000,00

Daerah

4.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 764.876.000,00 1.078.000.000,00 1.842.876.000,00 Prasarana Aparatur

4.05.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4.05.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 434.876.000,00 - 434.876.000,00

dinas/operasional

4.05.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 gedung kantor

4.05.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 gedung kantor

4.05.01.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Kantor

4.05.01.02.243. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Anggaran

4.05.01.02.244. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 68.000.000,00 68.000.000,00 Perbendaharaan

4.05.01.02.245. Pengadaan Perlengkapan SIPKD - - 20.000.000,00 20.000.000,00 4.05.01.02.247. Pemeliharaan Sistem Komputerisasi - 115.000.000,00 - 115.000.000,00

Pendapatan

4.05.01.02.323. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Akuntansi

4.05.01.02.324. Pengadaan Perangkat Keras Penunjang - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Sistem Komputerisasi Pendapatan

4.05.01.02.337 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan - - 150.000.000,00 150.000.000,00 mess pemda parepare dijakarta

4.05.01.02.393. Pemeliharaan Rutin / Berkala - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Perlengkapan Mess Pemda

4.05.01.02.40. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Aset

4.05.01.02.414. Pengadaan Billboard - - 150.000.000,00 150.000.000,00 4.05.01.02.423. Pengadaan E-Budgeting - - 150.000.000,00 150.000.000,00 4.05.01.02.66. Rehabilitasi Gedung Islamic Centre - - 350.000.000,00 350.000.000,00 4.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

Sumber Daya Aparatur

4.05.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 4.05.01.06. Program Peningkatan 8.250.000,00 15.750.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.05.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1.650.000,00 4.350.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.05.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 1.650.000,00 4.350.000,00 - 6.000.000,00 4.05.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 1.650.000,00 4.350.000,00 - 6.000.000,00

SKPD

4.05.01.17. Program peningkatan dan 1.913.350.000,00 5.714.182.515,00 345.000.000,00 7.972.532.515,00 Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

4.05.01.17.006. Penyusunan rancangan peraturan daerah 60.000.000,00 45.000.000,00 - 105.000.000,00 tentang APBD

4.05.01.17.007. Penyusunan rancangan peraturan KDH 55.000.000,00 50.000.000,00 - 105.000.000,00 tentang Penjabaran APBD

4.05.01.17.008. Penyusunan rancangan peraturan daerah 60.000.000,00 45.000.000,00 - 105.000.000,00 tentang Perubahan APBD

4.05.01.17.009. Penyusunan rancangan peraturan KDH 40.400.000,00 54.600.000,00 - 95.000.000,00 tentang Penjabaran Perubahan APBD

4.05.01.17.010. Penyusunan rancangan peraturan KDH 46.100.000,00 173.900.000,00 - 220.000.000,00 tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

4.05.01.17.011. Penyusunan rancangan peraturan Daerah 61.000.000,00 44.000.000,00 - 105.000.000,00 tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

4.05.01.17.024. Bimbingan teknis penyusunan anggaran 2.550.000,00 102.450.000,00 - 105.000.000,00 4.05.01.17.029. Monitoring dan evaluasi PAD 21.900.000,00 13.100.000,00 - 35.000.000,00 4.05.01.17.030. Penyusunan laporan keuangan 36.550.000,00 8.450.000,00 - 45.000.000,00

semesteran

4.05.01.17.031. Pendataan / penilaian objek dan subjek 31.950.000,00 28.050.000,00 - 60.000.000,00 PBB

4.05.01.17.033. Rekonsiliasi Penyusunan dan Pelaporan 54.650.000,00 5.350.000,00 - 60.000.000,00 Keuangan Daerah

4.05.01.17.037. Pemutahiran Data Tunggakan PBB 9.700.000,00 5.300.000,00 - 15.000.000,00 4.05.01.17.039. Pengelolaan UPTD islamic center 4.050.000,00 146.726.250,00 - 150.776.250,00 4.05.01.17.041. Intensifikasi PAD 295.025.000,00 931.781.265,00 - 1.226.806.265,00 4.05.01.17.044. Penomoran dan Inventarisasi Asset 40.800.000,00 24.200.000,00 - 65.000.000,00 4.05.01.17.054. Penyelenggaraan kegiatan 31.200.000,00 78.800.000,00 - 110.000.000,00

administrasi/ketatausahaan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan perbendaharaan dan kerugian keuangan negara/daerah

4.05.01.17.065. Bintek Pengurus/Penyimpan Barang 5.550.000,00 69.450.000,00 - 75.000.000,00 4.05.01.17.101. Penatausahaan Barang Milik Daeraha 5.550.000,00 4.450.000,00 - 10.000.000,00

(Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan)

4.05.01.17.105. Penyusunan Standar Satuan Harga 51.600.000,00 11.850.000,00 - 63.450.000,00 4.05.01.17.106. Penertiban Barang Milik Daerah 98.950.000,00 6.050.000,00 - 105.000.000,00 4.05.01.17.109. Penyusunan Neraca Aset Daerah 5.550.000,00 4.450.000,00 - 10.000.000,00 4.05.01.17.110. Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah 1.200.000,00 103.800.000,00 - 105.000.000,00 4.05.01.17.117. Publikasi Pajak dan Retribusi - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 4.05.01.17.118. Optimalisasi Kegiatan Pendataan 3.600.000,00 56.400.000,00 - 60.000.000,00 4.05.01.17.119. Optimalisasi Kegiatan Penagihan 4.725.000,00 305.275.000,00 - 310.000.000,00 4.05.01.17.120. Optimalisasi Pengelolaan Administrasi dan 54.600.000,00 5.400.000,00 - 60.000.000,00

Penertiban Pendapatan

4.05.01.17.124. Operasional Sistem Informasi Pengelolaan 28.575.000,00 181.425.000,00 - 210.000.000,00 Keuangan Daerah

4.05.01.17.133. Rekonsiliasi Data Belanja Gaji 23.450.000,00 61.550.000,00 - 85.000.000,00 4.05.01.17.143. Rekonsiliasi Data Aset 46.200.000,00 163.800.000,00 - 210.000.000,00 4.05.01.17.146. Pengelolaan Administrasi Utang 28.400.000,00 51.600.000,00 - 80.000.000,00 4.05.01.17.149. Bimbingan Teknis SIPKD 2.550.000,00 52.450.000,00 - 55.000.000,00 4.05.01.17.155. Penyusunan RKBU Pada 33 SKPD 17.850.000,00 12.150.000,00 - 30.000.000,00

Parepare

4.05.01.17.160. Workshop Penatausahaan Keuangan 2.550.000,00 102.450.000,00 - 105.000.000,00 SKPKD dan SKPD

4.05.01.17.161. Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah Kota 53.550.000,00 36.450.000,00 - 90.000.000,00 Parepare

4.05.01.17.162. Pengelolaan Bansos dan Hibah 20.200.000,00 21.300.000,00 - 41.500.000,00 4.05.01.17.165. Pemberian Reward pada Wajib 6.750.000,00 78.250.000,00 - 85.000.000,00

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.05.01.17.166. Rekonsiliasi Data Penerimaan PAD 41.250.000,00 18.750.000,00 - 60.000.000,00 4.05.01.17.171. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 16.500.000,00 3.500.000,00 - 20.000.000,00 4.05.01.17.173. Penetapan Status Penggunaan Barang 16.500.000,00 3.500.000,00 - 20.000.000,00

Milik Daerah

4.05.01.17.174. Pemagaran / Pengamanan Aset Milik - - 190.000.000,00 190.000.000,00 Daerah

4.05.01.17.177. Penyusunan Simbada 1.200.000,00 78.800.000,00 - 80.000.000,00 4.05.01.17.178. Visualisasi Pengamanan Aset Milik Daerah - - 55.000.000,00 55.000.000,00 4.05.01.17.179. Penagihan Tunggakan Pajak 43.600.000,00 6.400.000,00 - 50.000.000,00 4.05.01.17.187. Pemuktahiran Database PBB 1.000.000,00 599.000.000,00 - 600.000.000,00 4.05.01.17.188. Pembayaran Perdana Pajak Bumi dan - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

Bangunan

4.05.01.17.190. Bimbingan Teknis Laporan Keuangan 2.550.000,00 57.450.000,00 - 60.000.000,00 4.05.01.17.191. Sertifikasi Tuntutan Perbendaharaan dan - 95.000.000,00 - 95.000.000,00

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

4.05.01.17.192. Workshop Verifikator - 260.000.000,00 - 260.000.000,00 4.05.01.17.195. Penyusunan Regulasi Pajak Daerah dan 4.300.000,00 25.700.000,00 - 30.000.000,00

Retribusi Daerah

4.05.01.17.196. Penyusunan Kajian Potensi Pajak Hotel, 4.300.000,00 40.700.000,00 - 45.000.000,00 Restoran dan Hiburan

4.05.01.17.197. Penyusunan Peraturan Walikota (Perwa) 15.300.000,00 169.700.000,00 - 185.000.000,00 tentang zona nilai Tanah (ZNT) dan daftar

biaya komponen bangunan (DBKB)

4.05.01.17.198. Workshop Peningkatan Kapasitas 3.350.000,00 236.650.000,00 - 240.000.000,00 Masyarakat Kelurahan Terkait

Pengelolaan Pendapatan

4.05.01.17.199. Bintek Pengelolaan Pendapatan 5.900.000,00 279.100.000,00 - 285.000.000,00 4.05.01.17.200. Bintek Pengelolaan piutang pajak dan - 135.000.000,00 - 135.000.000,00

retribusi daerah

4.05.01.17.201. Optimalisasi Penertiban Reklame Ilegal 13.800.000,00 6.200.000,00 - 20.000.000,00 4.05.01.17.204. Workshop Peningkatan Wawasan SKPD 475.000,00 199.525.000,00 - 200.000.000,00

Pengelola PAD Camat dan Lurah

4.05.01.17.205. Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran 2.650.000,00 102.350.000,00 - 105.000.000,00 dan Pembantu Bendahara

4.05.01.17.206. Rekonsiliasi Data Belanja Non Gaji 23.450.000,00 61.550.000,00 - 85.000.000,00 4.05.01.17.207. Monitoring Realiasasi Hasil Pengadaan 42.400.000,00 7.600.000,00 - 50.000.000,00

Barang / Jasa dan Realisasi Hasil Pemeliharaan Barang Daerah

4.05.01.17.208. Rehabilitasi Gudang Aset - - 100.000.000,00 100.000.000,00 4.05.01.17.209. Koordinasi penyaluran dan pelaporan 53.550.000,00 31.450.000,00 - 85.000.000,00

dana perimbangan dan dana bantuan provinsi

4.05.01.17.210. Pengelolaan Sistem Sinergi, Simpatik dan 69.000.000,00 31.000.000,00 - 100.000.000,00 Penganggaran Daerah

4.05.01.17.211. Pengelola Verifikasi dan Pengujian / 171.000.000,00 29.000.000,00 - 200.000.000,00 Penelitian Belanja Daerah

4.05.01.17.212. Monitoring dan Evaluasi 69.000.000,00 31.000.000,00 - 100.000.000,00 Pertanggungjawaban Keuangan

Pemerintah Kota Parepare

4.05.01.18. Program pembinaan dan fasilitasi - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 pengelolaan keuangan kabupaten/

kota

4.05.01.18.01. Evaluasi rancangan peraturan daerah - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 tentang APBD kabupaten/ kota

4.06. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN 565.450.000,00 5.184.200.000,00 307.000.000,00 6.056.650.000,00 PELATIHAN

4.06.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN 565.450.000,00 5.184.200.000,00 307.000.000,00 6.056.650.000,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Dokumen terkait