• Tidak ada hasil yang ditemukan

INSPEKTORAT DAERAH

191,980,000 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan

Daerah

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1 tahun 191,980,000

Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017

43

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR OPD : DINAS KESEHATAN

2 3 4 5

KESEHATAN 80,473,581,587

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi

Perkantoran Dinkes & 23

Puskesmas 10,120,725,318 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 bulan 348,834,734

Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya ATK 12 bulan 96,975,404

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Terlaksanakannya rapat rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 12 bulan 307,884,000 Penunjang Operasional Administrasi

Perkantoran Terlaksananya pengelolaan keuangan dan

operasional administrasi Dinkes 1 Dinas 693,617,450 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Tersedianya biaya operasional jasa

perkantoran di dinkes dan 23 puskesmas

12 bulan 4,511,213,265 Penunjang Operasional Puskesmas Terlaksananya operasional Puskesmas 23 Puskesmas 4,162,200,465 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

100% 577,385,000

Pengadaan Sarana Prasarana Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

kantor 577,385,000

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak

1)Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) 2)Cakupan kunjungan neonatal lengkap 3)Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 4)Cakupan pelayanan kesehatan bayi 5)Cakupan pelayanan kesehatan balita

1)91%

2)93%

3)90%

4)75%

5)72%

1,701,000,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 1)Terlaksananya peningkatan kapasitas

petugas dalam ANC terpadu 2)Terlaksananya AMP

3)Terlaksananya evaluasi program KIA 4)Terlaksananya pembinaan petugas KIA

puskesmas 5)Tersedianya buku KIA

1) 23 puskesmas 2)1x evaluasi 3)1x AMP 4) 23 puskesmas 5) 5.000 eksemplar

119,000,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 1)Terlaksananya kegiatan manajemen SDIDTK;

2)Terdatanya keberhasilan cakupan program kesehatan anak; 3) Terlaksananya LBSI; 4) Teridentifikasinya penyebab kematian bayi

1) 46 orang; 2) 23 Puskesmas; 3) 1x lomba; 4) 46 orang

182,000,000

Jaminan persalinan Mendekatkan ibu hamil dan pendamping ke

akses pelayanan kesehatan 1,400,000,000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1)Prevelensi Bumil KEK 2)Persentase penderita gizi buruk yang mendapat perawatan

1)<15%

2)100% 124,210,000 Penanggulangan Kurang Energi Protein,

anemia besi, GAKY, Kurang Vit A dan kekurangan zat gizi lainnya

Tertanganinya kasus gizi buruk dan ibu hamil KEK

40 balita gizi buruk; 30 ibu hamil KEK

124,210,000 NO

Tabel IV.2.6

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.)

Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017

48

2 3 4 5 NO

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.)

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular 1)Cakuan jorong UCI 2)Cakupan imunisasi lengkap 3)Penyelidikan penduduk usia 15 tahun

Fogging Sarang Nyamuk Berkurangnya populasi nyamuk aedes aegepty 8 lokasi 58,637,400 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan

Anak Sekolah Terlaksananya pemberian vaksinasi bagi balita

dan anak sekolah 16 Kecamatan 66,542,500

Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular 1)Teridentifikasinya kasus TB dan TB MDR;

2)Terpantaunya kasus HIV/AIDS;

3)Terperiksanya kecacingan pada murid SD

1) TB 100%; 4 org MDR, 2) HIV/AIDS 100%;

3)Kecacingan 100%

97,812,500

Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

1)Terperiksanya kondisi kesehatan calon jemaah haji; 2)Terlaksananya penanganan kasus KLB

1 paket 39,935,000

Program Pengembangan Lingkungan

Sehat 1)Cakupan rumah sehat 2)Cakupan

tempat pelayanan umum sehat 1)82%

2)75% 460,097,200 Pembangunan dan rehabilitasi sarana

sanitasi Terlaksananya pembangunan sarana air bersih

Puskesmas 3 Puskesmas 300,000,000

Pengembangan Kabupaten Sehat Terlaksananya kegiatan forum dan tim pembina kabupaten sehat, forum kecamatan sehat dan pokja nagari sehat

16 Kecamatan dan

82 Nagari 60,097,200 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1)Terpantaunya kualitas air DAMIU;

2)Terlaksananya kebersihan/thaharah mesjid dan Puskesmas; 3)Jumlah masyarakat yang memiliki akses jamban sehat

1)300 DAMIU 2)23 puskesmas, 23 rumah ibadah 3) 500 KK

100,000,000

Program Penanggulangan Krisis

Kesehatan Akibat Bencana Menurunnya resiko kesehatan akibat

bencana 100% 300,000,000

Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

Terlaksananya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

100% 300,000,000

Program Penyakit Tidak Menular Menurunnya presentase penderita penyakit

tidak menular 150,000,000

Kegiatan Penyakit Tidak Menular Tetanggulanginya penyakit tidak menular 100% 150,000,000 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 1)Cakupan strata posyandu purnama-mandiri 2)Cakupan UKS Strata Optimal Paripurna 3)Persentase penduduk Stop BABS 4)Cakupan kawasan umum tanpa rokok

1)70% 2)40%

3)82,5%

4)70%

413,080,200

Pengembangan Media Promosi dan

informasi sadar hidup sehat Tersedianya media promosi kesehatan tingkat

kabupaten dan kecamatan 16 Kecamatan 132,582,200 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup

Sehat Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada

masyarakat 82,5% 68,429,000

Pembinaan Usaha Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Terselenggaranya pembinaan UKBM 23 Puskesmas 72,069,000 Peningkatan Derejat Kesehatan

Masyarakat Terlaksananya pengembangan kawasan bebas

asap rokok 70% 140,000,000

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan Meningkatnya presentase puskesmas dengan

manajemen baik 15% 466,408,000

Pembangunan dan Pemutakhiran Data

Dasar standar Pelayanan Kesehatan Tersedianya data dan informasi kesehatan Dinkes & 23

Puskesmas 30,288,000 Akreditasi Puskesmas Terpenuhinya Puskesmas yang memiliki

akreditasi

3 Puskesmas 436,120,000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terwujudnya peningkatan kesehatan

masyarakat 10% 18,522,949,108

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana Puskesmas dan jaringannya Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

Puskesmas dan jaringannya 23 Pusk 1,616,035,000

Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017

49

2 3 4 5 NO

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.)

Peningkatan Manajemen Puskesmas 1)Terlaksananya penilaian pusk berprestasi 2)Terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan

teladan menurut jenis tenaga kesehatan tingkat Kab. Agam

23 Pusk 123,354,108

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Khusus Operasional Kesehatan 23 Pusk 70,544,500

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK)

Terlaksananya rehab puskesmas dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

.. paket 11,059,015,500

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tersedianya biaya Operasional Kesehatan 23 Pusk 5,654,000,000

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dukungan Manajemen Kabupaten Tersedianya manajemen BOK Kabupaten 1 Dinkes 310,970,000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pelayanan Kesehatan Ibu hamil, melahirkan dan nifas

Tersedianya BOK pelayanan kesehatan ibu

hamil, melahirkan dan nifas 23 Pusk 481,524,031 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pelayanan Kesehatan Anak

Tersedianya BOK pelayanan kesehatan anak 23 Pusk 429,467,397 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pendidikan dan Perbaikan Gizi

Tersedianya BOK Pendidikan dan Perbaikan Gizi

23 Pusk 442,481,542 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pencegahan dan pengendalian penyakit

Tersedianya BOK Pencegahan dan pengendalian penyakit

23 Pusk 1,821,982,819

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Kesehatan Dasar Tersedianya BOK Kesehatan Dasar 23 Pusk 390,424,890

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi

Tersedianya BOK Peningkatan Akses

Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi 23 Pusk 390,424,890 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Promosi Kesehatan

Tersedianya BOK Promosi Kesehatan 23 Pusk 1,952,124,449 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin Meningkatnya akses pelayanan kesehatan

bagi penduduk miskin 100% 66,000,000

Pelayanan Operasi Katarak Terlaksananya operasi katarak bagi penduduk

miskin 16 Mata 66,000,000

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan obat dan

perbekalan kesehatan 5,352,727,000

Peningkatan sarana dan Prasarana Kesehatan Layanan Farmasi (DAK Farmasi)

Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas serta tersedianya sarana dan prasarana di instalasi Farmasi Kab. Agam

5,352,727,000

Program Pengawasan Obat dan

Makanan 1)Cakupan tempat pengolahan makanan

sehat 2)Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan

1) 75%

2) 100% 48,529,000

Peningkatan Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya 1)Terlaksananya pengawasan apotek/toko obat/toko kosmetik yang menjual produk

sesuai peraturan yang berlaku 2)Jumlah pemilik IRTP yang memiliki sertifikat

8%; 20 sertifkat 48,529,000

Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Meningkatnya kapasitas paramedis dan cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan

41,907,543,361

Kemitraan Asuransi Kesehatan

Masyarakat Terpenuhinya kebutuhan jaminan asuransi

kesehatan masyarakat di Kab. Agam 68% 18,287,004,600 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter

dan paramedis

Meningkatnya kemampuan dokter, perawat dan tenaga fungsional lainnya

5 dokter; 5

perawat; 36 tenaga fungsional lainnya

153,000,000

Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasonal (JKN) Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi

peserta JKN 23,467,538,761

Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017

50

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR