INSPEKTORAT DAERAH
191,980,000 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
Daerah
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1 tahun 191,980,000
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
43
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR OPD : DINAS KESEHATAN
2 3 4 5
KESEHATAN 80,473,581,587
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi
Perkantoran Dinkes & 23
Puskesmas 10,120,725,318 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
12 bulan 348,834,734
Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya ATK 12 bulan 96,975,404
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Terlaksanakannya rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 12 bulan 307,884,000 Penunjang Operasional Administrasi
Perkantoran Terlaksananya pengelolaan keuangan dan
operasional administrasi Dinkes 1 Dinas 693,617,450 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Tersedianya biaya operasional jasa
perkantoran di dinkes dan 23 puskesmas
12 bulan 4,511,213,265 Penunjang Operasional Puskesmas Terlaksananya operasional Puskesmas 23 Puskesmas 4,162,200,465 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
100% 577,385,000
Pengadaan Sarana Prasarana Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
kantor 577,385,000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
1)Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) 2)Cakupan kunjungan neonatal lengkap 3)Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 4)Cakupan pelayanan kesehatan bayi 5)Cakupan pelayanan kesehatan balita
1)91%
2)93%
3)90%
4)75%
5)72%
1,701,000,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 1)Terlaksananya peningkatan kapasitas
petugas dalam ANC terpadu 2)Terlaksananya AMP
3)Terlaksananya evaluasi program KIA 4)Terlaksananya pembinaan petugas KIA
puskesmas 5)Tersedianya buku KIA
1) 23 puskesmas 2)1x evaluasi 3)1x AMP 4) 23 puskesmas 5) 5.000 eksemplar
119,000,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 1)Terlaksananya kegiatan manajemen SDIDTK;
2)Terdatanya keberhasilan cakupan program kesehatan anak; 3) Terlaksananya LBSI; 4) Teridentifikasinya penyebab kematian bayi
1) 46 orang; 2) 23 Puskesmas; 3) 1x lomba; 4) 46 orang
182,000,000
Jaminan persalinan Mendekatkan ibu hamil dan pendamping ke
akses pelayanan kesehatan 1,400,000,000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1)Prevelensi Bumil KEK 2)Persentase penderita gizi buruk yang mendapat perawatan
1)<15%
2)100% 124,210,000 Penanggulangan Kurang Energi Protein,
anemia besi, GAKY, Kurang Vit A dan kekurangan zat gizi lainnya
Tertanganinya kasus gizi buruk dan ibu hamil KEK
40 balita gizi buruk; 30 ibu hamil KEK
124,210,000 NO
Tabel IV.2.6
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.)
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
48
2 3 4 5 NO
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.)
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 1)Cakuan jorong UCI 2)Cakupan imunisasi lengkap 3)Penyelidikan penduduk usia 15 tahun
Fogging Sarang Nyamuk Berkurangnya populasi nyamuk aedes aegepty 8 lokasi 58,637,400 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan
Anak Sekolah Terlaksananya pemberian vaksinasi bagi balita
dan anak sekolah 16 Kecamatan 66,542,500
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 1)Teridentifikasinya kasus TB dan TB MDR;
2)Terpantaunya kasus HIV/AIDS;
3)Terperiksanya kecacingan pada murid SD
1) TB 100%; 4 org MDR, 2) HIV/AIDS 100%;
3)Kecacingan 100%
97,812,500
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1)Terperiksanya kondisi kesehatan calon jemaah haji; 2)Terlaksananya penanganan kasus KLB
1 paket 39,935,000
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 1)Cakupan rumah sehat 2)Cakupan
tempat pelayanan umum sehat 1)82%
2)75% 460,097,200 Pembangunan dan rehabilitasi sarana
sanitasi Terlaksananya pembangunan sarana air bersih
Puskesmas 3 Puskesmas 300,000,000
Pengembangan Kabupaten Sehat Terlaksananya kegiatan forum dan tim pembina kabupaten sehat, forum kecamatan sehat dan pokja nagari sehat
16 Kecamatan dan
82 Nagari 60,097,200 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1)Terpantaunya kualitas air DAMIU;
2)Terlaksananya kebersihan/thaharah mesjid dan Puskesmas; 3)Jumlah masyarakat yang memiliki akses jamban sehat
1)300 DAMIU 2)23 puskesmas, 23 rumah ibadah 3) 500 KK
100,000,000
Program Penanggulangan Krisis
Kesehatan Akibat Bencana Menurunnya resiko kesehatan akibat
bencana 100% 300,000,000
Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
Terlaksananya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
100% 300,000,000
Program Penyakit Tidak Menular Menurunnya presentase penderita penyakit
tidak menular 150,000,000
Kegiatan Penyakit Tidak Menular Tetanggulanginya penyakit tidak menular 100% 150,000,000 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 1)Cakupan strata posyandu purnama-mandiri 2)Cakupan UKS Strata Optimal Paripurna 3)Persentase penduduk Stop BABS 4)Cakupan kawasan umum tanpa rokok
1)70% 2)40%
3)82,5%
4)70%
413,080,200
Pengembangan Media Promosi dan
informasi sadar hidup sehat Tersedianya media promosi kesehatan tingkat
kabupaten dan kecamatan 16 Kecamatan 132,582,200 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada
masyarakat 82,5% 68,429,000
Pembinaan Usaha Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Terselenggaranya pembinaan UKBM 23 Puskesmas 72,069,000 Peningkatan Derejat Kesehatan
Masyarakat Terlaksananya pengembangan kawasan bebas
asap rokok 70% 140,000,000
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan Meningkatnya presentase puskesmas dengan
manajemen baik 15% 466,408,000
Pembangunan dan Pemutakhiran Data
Dasar standar Pelayanan Kesehatan Tersedianya data dan informasi kesehatan Dinkes & 23
Puskesmas 30,288,000 Akreditasi Puskesmas Terpenuhinya Puskesmas yang memiliki
akreditasi
3 Puskesmas 436,120,000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terwujudnya peningkatan kesehatan
masyarakat 10% 18,522,949,108
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana Puskesmas dan jaringannya Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
Puskesmas dan jaringannya 23 Pusk 1,616,035,000
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
49
2 3 4 5 NO
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.)
Peningkatan Manajemen Puskesmas 1)Terlaksananya penilaian pusk berprestasi 2)Terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan
teladan menurut jenis tenaga kesehatan tingkat Kab. Agam
23 Pusk 123,354,108
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Khusus Operasional Kesehatan 23 Pusk 70,544,500
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK)
Terlaksananya rehab puskesmas dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
.. paket 11,059,015,500
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tersedianya biaya Operasional Kesehatan 23 Pusk 5,654,000,000
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Dukungan Manajemen Kabupaten Tersedianya manajemen BOK Kabupaten 1 Dinkes 310,970,000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil, melahirkan dan nifas
Tersedianya BOK pelayanan kesehatan ibu
hamil, melahirkan dan nifas 23 Pusk 481,524,031 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pelayanan Kesehatan Anak
Tersedianya BOK pelayanan kesehatan anak 23 Pusk 429,467,397 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pendidikan dan Perbaikan Gizi
Tersedianya BOK Pendidikan dan Perbaikan Gizi
23 Pusk 442,481,542 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pencegahan dan pengendalian penyakit
Tersedianya BOK Pencegahan dan pengendalian penyakit
23 Pusk 1,821,982,819
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Kesehatan Dasar Tersedianya BOK Kesehatan Dasar 23 Pusk 390,424,890
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi
Tersedianya BOK Peningkatan Akses
Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi 23 Pusk 390,424,890 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Promosi Kesehatan
Tersedianya BOK Promosi Kesehatan 23 Pusk 1,952,124,449 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
bagi penduduk miskin 100% 66,000,000
Pelayanan Operasi Katarak Terlaksananya operasi katarak bagi penduduk
miskin 16 Mata 66,000,000
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan obat dan
perbekalan kesehatan 5,352,727,000
Peningkatan sarana dan Prasarana Kesehatan Layanan Farmasi (DAK Farmasi)
Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas serta tersedianya sarana dan prasarana di instalasi Farmasi Kab. Agam
5,352,727,000
Program Pengawasan Obat dan
Makanan 1)Cakupan tempat pengolahan makanan
sehat 2)Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan
1) 75%
2) 100% 48,529,000
Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya 1)Terlaksananya pengawasan apotek/toko obat/toko kosmetik yang menjual produk
sesuai peraturan yang berlaku 2)Jumlah pemilik IRTP yang memiliki sertifikat
8%; 20 sertifkat 48,529,000
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Meningkatnya kapasitas paramedis dan cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
41,907,543,361
Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat Terpenuhinya kebutuhan jaminan asuransi
kesehatan masyarakat di Kab. Agam 68% 18,287,004,600 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter
dan paramedis
Meningkatnya kemampuan dokter, perawat dan tenaga fungsional lainnya
5 dokter; 5
perawat; 36 tenaga fungsional lainnya
153,000,000
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasonal (JKN) Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi
peserta JKN 23,467,538,761
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
50
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR