Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 24 - BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanatkan. Rencana Kinerja akan berguna apabila dimanfaatkan untuk proses manajemen dalam mencapai hasil yang diinginkan. Betapapun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin saja masih bersifat subyektif dan kurang realistis, namun penetapan rencana kinerja ini masih bermanfaat.
Tahun 2012 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016.
Dengan adanya perencanaan kinerja ini diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang akan dicapai pada tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Dan dengan tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi target, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Misi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Adapun rencana kinerja tahun 2012 terlampir.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun perencanaan untuk jangka panjang dan jangka menengah.
Perencanaan strategis yang merupakan perencanaan jangka menengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016. Dalam Peraturan Daerah tersebut memuat komponen-komponen Perencanaan Strategis sebagaimana terurai di bawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 25 - 1. PERNYATAAN VISI.
Pembangunan adalah suatu proses perubahan struktural untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan melalui pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara sistematis, terukur dan berkelanjutan melalui tahapan yang direncanakan dengan mendasarkan pada kondisi yang ada. Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut telah ditetapkan Visi Kabupaten Pemalang, yaitu :
”Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”.
2. PERNYATAAN MISI.
Misi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan Visi yang dicita-citakan. Misi mencerminkan keberadaan, tugas pokok dan fungsi dari organisasi.
Misi Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah :
1. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial
2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan berbasis kompetensi
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil dan menengah (UKM)
5. Meningkatkan prasarana sarana dasar dan ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di pedesaan
6. Mengembangkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghormati
3. TUJUAN DAN SASARAN
Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran, sebagai kondisi antara sebelum tercapainya visi dan misi.
Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 26 - datang. Rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:
Misi 1 : Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas
Sasaran 1 : Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk dan kurang
Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.
Sasaran 3 : Optimalnya penanggulangan penyakit menular terutama DB, HIV/AIDS, Kusta dan TB
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan Sasaran 5 : Meningkatnya kesehatan lingkungan
serta perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat.
Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
Tujuan 2 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial
Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
Sasaran 2 : Bekurangnya persentase penduduk miskin.
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 27 - Sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan KB dan
berkurangnya Drop Out KB dan Unmetneed KB.
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja.
Sasaran 6 : Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi.
Misi 2 : Meningkatkan pendidikan dan keterampilan berbasis kompetensi.
Tujuan : Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata
Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan.
Sasaran 2 : Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan secara merata di seluruh wilayah.
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
Sasaran 4 : Meningkatnya keterjaminan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah
Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, melalui pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 28 - Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengawasan
dan status audit keuangan daerah Sasaran 2 : Meningkatnya penangganan kasus
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan.
Sasaran 4 : Meningkatkan koordinasi dengan aparatur penegak hukum sebagai upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi
Tujuan 2 : Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi daerah
Sasaran 1 : Meningkatnya layanan satu atap (one stop service)
Sasaran 2 : Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi
Sasaran 3 : Meningkatnya penyediaan sarana pendukung investasi
Sasaran 4 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusifitas daerah untuk menunjang investasi daerah.
Misi 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah.
Tujuan 1 Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Sasaran 1 : Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 29 - Sasaran 2 : Meningkatnya rehabilitasi dan
pemulihan cadangan sumberdaya alam
Sasaran 3 : Terkendalinya pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran udara, air dan tanah.
Tujuan 2 : Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah
Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi, UMKM dan industri kecil dan menengah.
Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing produk industri dan UMKM baik didalam negeri maupun luar negeri.
Tujuan 3 : Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah
Sasaran 1 : Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Sasaran 2 : Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri.
Sasaran 3 : Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan.
Misi 5 : Meningkatkan prasarana-sarana dasar dan ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di perdesaan.
Tujuan : Meningkatkan ketersediaan infrastuktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 30 - Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur
jalan dan jembatan
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air.
Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan sampah, air bersih dan penerangan.
Misi 6 : Mengembangkan kehidupan beragama yang aman, damai, harmonis, toleran dan saling menghormati
Tujuan : Meningkatkan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama
Sasaran 1 : Meningkatnya toleransi bermasyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai Sasaran 2 : Meningkatnya kerukunan dan
kegotongroyongan antar umat beragama.
Sasaran 3 : Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
Target Indikator Makro Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Tabel 2.1
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
No Indikator Target
1 Pertumbuhan Ekonomi 5,3
2 Laju Inflasi 4 – 7
3 PDRB per Kapita 2,7 juta
4 Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (%) 18,83 5 Angka kriminalitas yang tertangani (kasus) 210
6 IPM 72,1
7 IPG 64,1
8 IDG 59
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 31 - Tabel 2.2
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan Masyarakat
4 Angka Pendidikan yang ditamatkan / tingkat pendidikan
Tamat SD dan SLTP 40,34
Tamat SLTA ke atas 8,79
5. Angka Partisipasi Murni SD/MI/
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Bidang Kesehatan
No Indikator Target
1 Angka Usia Harapan Hidup 68,5
2. Persentase Balita Gizi Buruk 0,02
Tabel 2.4
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Bidang Ketenagakerjaan
No Indikator Target
1. Rasio Pen-duduk yang bekerja (%) 92,4
Tabel 2.5
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Bidang Kebudayaan
No Indikator Target
1. Jumlah Grup Kesenian 618
2. Jumlah Gedung Kesenian -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 32 - Tabel 2.6
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Bidang Pemuda dan Olahraga
No Indikator Target
Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan
No Indikator Target
1 Pendidikan Dasar
Angka Partisipasi Sekolah
2 Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Sekolah (APM MA/ SMK/MA/Paket C) (%) 48,5
Rasio Guru terhadap Murid 1:20
Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (angka melek huruf) (%)
89,16 3 Fasilitas Pendidikan
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) 60 4 Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Anak Usia Dini 65
Angka Putus Sekolah (APS) 5 Angka Putus Sekolah (APS)
APS SD/MI (%) 0,16
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 95,5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) 74,3 Guru yang meme-nuhi kualifikasi S1/DIV (%) 65,20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 33 -
No Indikator Target
7 Pendidikan Non Formal
Dukungan terhadap capaian APK Dikdas (%) 8
Angka lulus pendi-dikan kesetaraan Paket A (%) 98 Angka lulus pendi-dikan kesetaraan Paket B (%) 96,66
Tabel 2.8
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Kesehatan
No Indikator Target
1. Rasio posyandu per satuan balita 10
2. Rasio pus-kesmas, poli-klinik, pustu per satuan penduduk 0,94 3. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) 75 4. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
94,9 5. Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
(%)
91,4 6. Cakupan balita gizi buruk men-dapat pera-watan (%) 100 7. Cakupan penemuan dan pena-nganan pen-derita penya-kit
TBC, BTA (%)
62 8. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
(%)
100 9. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin (%)
100
10. Cakupan kunjungan bayi (%) 93,4
11. Cakupan puskesmas (%) 1,57
12. Cakupan pembantu puskesmas (%) 0,11
13. AKI per 100.000 KLH 167
14. AKB per 1.000 KLH 10,2
15. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%) 85,66
16. Cakupan per-tolongan te-naga kese-hatan (%) 94,58
17. Cakupan pelayanan nifas(%) 91,6
18. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM (bawah garis merah) dari keluarga miskin (%)
83,4
19. Cakupan De-sa Siaga (%) 70
20. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) 76,6 21 Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di
Puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS) di Kab. Pemalang(%)
100
22 Desa / kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam (%) 100
23 Angka CDR – TB (%) 62
24 Angka kesembuhan TB Paru (%) 90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 34 -
No Indikator Target
25 Angka penemuan diare yang tertangani (%) 100
26 Cakupan penemuan HIV/AIDS tertangani (%) 100
27 CFR DBD (per 10.000 penduduk) 3
28 Angka kesembuhan DBD (%) 100
29 Sertifikasi Rumah Sakit Tipe C
Tabel 2.9
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum
No Indikator Target
1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%) 65
2. Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) 68
3. Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk (%) 50
4. Panjang jalan dilalui roda 4 651,97
5. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) 65 6. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau
bangunan rumah liar (%)
35 7. Drainase dalam kondisi baik / pembuangan alliran air tidak
tersumbat
50 8. Pembangunan turap di wilayah jalan penghu-bung dan aliran
sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%)
65 9. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) 48
10. Lingkungan pemukiman kumuh (%) 7,43
Tabel 2.10
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Perumahan
No Indikator Target
1 Rumah tangga pengguna air bersih 20
2 Rumah tangga pengguna listrik 75
3 Rumah tangga bersanitasi 75
4 Lingkungan pemukiman kumuh 5
5 Rumah layak huni 88
Tabel 2.11
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Tata Ruang
No Indikator Target
1. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas ber HPL/HGB 2/3
2. Luas RTH perkotaan 10
3. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan (%) 2,1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 35 - Tabel 2.12
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
No Indikator Target
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda
Ada 2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah
ditetapkan dengan Perda / Perkada
Ada 3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah
ditetapkan dengan Perkada
Ada
4. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD 98
Tabel 2.13
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Perhubungan
No Indikator Target
1. Jumlah arus penumpang angkutan umum 1.200
2. Rasio ijin trayek 150
3. Jumlah uji kir angkutan umum 5.663
4. Jumlah terminal bis Tipe A 1
5. Jumlah terminal tipe C (unit) 4
6. Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang
7,0
Tabel 2.14
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Lingkungan Hidup
No Indikator Target
1. Persentase penanganan sampah 45
2. Persentase penduduk berakses air minum 78
3. Persentase luas pemukiman yang tertata 74,74
4. Pencemaran status mutu air 55
5. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
100 6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 100 7. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk 1,4
8. Penegakan hukum lingkungan 100
9. Pelayanan pen-cegahan pen-cemaran air (%) 100 10. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak
bergerak (%)
100 11. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah
untuk produksi biomassa (%)
100 12. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pen-cemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup (%)
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 36 - Tabel 2.15
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Pertanahan
No Indikator Target
1. Persentase luas lahan bersertifikat (%) 19,2
2. Penyelesaian kasus tanah negara (%) 100
3. Penyelesaian izin lokasi (%) 100
Tabel 2.16
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
No Indikator Target
1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 88,0
2. Rasio bayi ber-akte kelahiran 88,7
3. Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%) 88,88
4. Persentase kepemilikan Akte Kelahiran 64
5. Ketersediaan data base kependudukan skala propinsi Sudah
6. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah
7. Jumlah Tempat Perekaman Data Kependudukan Kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)
14 8. Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kab.
Pemalang
85,50
Tabel 2.17
Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No Indikator Target
1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2,7 2. Partisipasi perempuan di lembaga legislatif 20
3. Rasio KDRT 0,016
4. Partisipasi angkatan kerja perem-puan (%) 10
5. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan ke-kerasan (%)
100
6. Jumlah focal point yang terbentuk (unit) 32
7. Jumlah pusat pelayanan terpadu pem-berdayaan perempuan dan anak (P2TTP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit)
7
8. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas (%) 85,4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 37 - Tabel 2.18
Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
No Indikator Target
1. Rata – rata jumlah anak per keluarga 2,67
2. Cakupan peserta KB aktif (%) 81,41
3. Unmetneed 12,95
4. Persentase peserta KB Mandiri yang tergabung dalam UPPKS
60,59 5. Rasio PLKB dengan desa / kelurahan (orang) 3 – 4 6. Persentase keluarga pra sejahtera / sejahtera I (%) 56,41 7. Cakupan PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun (%) 2,53
Tabel 2.19
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Sosial
No Indikator Target
1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)
11
2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) 1,1
3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%) 1,1 Tabel 2.20
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Ketenagakerjaan
No Indikator Target
1. Angka seng-keta peng-usaha pekerja per tahun 0,97 2. Tingkat parti-sipasi angkatan kerja (%) 56,27
3. Pencari kerja yang ditem-patkan (%) 92
4. Tingkat pengangguran terbuka (%) 7,6
5. Keselamatan dan perlin-dungan (%) 54,86
6. Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang bekerja (%)
75 7. Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%) 80 8. Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan
penawaran tenaga kerja (%)
40,24 9. Persentase kasus perselisi-han tenaga kerja yang
ter-selesaikan (%)
70 10. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga
kerja (jamsostek) (%)
43
11. Rasio UMK ter-hadap KHL (%) 90,35
12. Jumlah bursa tenaga kerja 39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 38 - Tabel 2.21
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
No Indikator Target
1. Persentase koperasi aktif (%) 65,57
2 Persentase koperasi sehat
Kategori sehat (%) 12
Kategori cukup sehat (%) 86
3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap jumlah UKM (%) 3,00 Tabel 2.22
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Penanaman Modal
No Indikator Target
1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/
PMA)
6 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)
(Rupiah)
130.641.024 .027
3. Rasio daya serap te-naga kerja (orang) 4.242
4. Kenaikan / penurunan nilai reali-sasi PMDN (%) 3,98 Tabel 2.23
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Kebudayaan
No Indikator Target
1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 7
2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 0
3. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)
28
4. Jumlah grup kesenian (kelompok) 330
5. Jumlah gedung kesenian (unit) 0
Tabel 2.24
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Kepemudaaan dan Olahraga
No Indikator Target
1. Jumlah organisasi pemuda (unit) 256
2. Jumlah organisasi pemuda (klub) 24
3. Jumlah kegiatan kepemudaan (kgt) 28
4. Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) (unit) 0
5. Lapangan olah raga 0,36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 39 - Tabel 2.25
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No Indikator Target
1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 1
2. Kegiatan pembinaan politik daerah 1
Tabel 2.26
Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
No Indikator Target
1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 13.000 penduduk 70
2. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk 7,0
3. Pertum-buhan Ekonomi 5,3
4. Kemiskinan 18,83
5. Penegakan perda 39
6. Cakupan patroli petugas Satpol PP 14
7. Tingkat Penyele-saian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kab. Pemalang
17,5 8. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,8
9. Sistem Informasi Manajemen Pemda 6
10. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada
Tabel 2.27
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Ketahanan Pangan
No Indikator Target
1. Regulasi ketahanan pangan Ada
2. Ketersediaan energi dan protein per kapita
a. Energi (%) 113,01
b. Protein (%) 98,51
3. Penguatan cadangan pangan (%) 35
4. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
90 5. Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) (%) 5 - 10
6. Skor pola pa-ngan harapan (PPH) 86
7. Pengawasan dan pembi-naan keama-nan pangan 44
8. Penanganan daerah rawan pangan (%) 25
9. Konsumsi energi (k.kal/hr) 1.940
10. Konsumsi protein (gr/hr) 52,5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 40 - Tabel 2.28
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Indikator Target
1. Jumlah kelemba-gaan masya-rakat / organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit)
185
2. Persentase PKK aktif (%) 80
3. Jumlah LSM aktif (unit) 92
4. PKK aktif (%) 100
5. Persentase posyandu aktif 80
6. Swadaya masyarakat terhadap program pemberda-yaan masyarakat
5,5 7. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembaga
– lembaga desa/ kelurahan bagi pe-ningkatan partisipasi dan pengua-tan kelem-bagaan di tingkat desa / kelurahan (orang)
300
8. Jumlah lembaga ekonomi di desa / kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain – lain) dan kese-jahteraan rakyat yang telah men-dapatkan bantuan pembinaan (kelompok)
50
Tabel 2.29
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Statistik
No Indikator Target
1 Buku ”Kabupaten Dalam Angka” Ada
2 Buku ”PDRB Kabupaten” Ada
Tabel 2.30
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Kearsipan
No Indikator Target
1. Pengelolaan arsip secara baku (SKPD) 7
2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan 2
Tabel 2.31
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
No Indikator Target
1. Jumlah jaringan komunikasi 14
2. Rasio wartel / warnet terhadap penduduk 0,01
3. Jumlah surat kabar nasional / lokal(media) 36
4. Jumlah penyiaran radio / TV lokal 10
5. Website milik pemerintah daerah Ada
6. Pameran / expo 23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 41 - Tabel 2.32
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Wajib Perpustakaan
No Indikator Target
1. Jumlah perpustakaan 520
2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 1,5
3. Koleksi buku yang tersedia di perpusta-kaan daerah 70 Tabel 2.33
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian
No Indikator Target
1. Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
56,07 2. Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB 25,6 3. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB 19,02 4. Kontribusi sektor per-kebunan (ta-naman keras) terhadap
PDRB
3,95 5. Kontribusi kelompok petani terhadap PDRB 5,40 6. Cakupan bina kelompok tani
Kelompok tani tanaman pangan (orang) 60
Kelompok tani peternakan 180
7. Produksi pertanian tanaman pangan utama
Padi sawah 537.725
Jagung 59.470
8. Produksi pertanian tanaman hortikultura utama
Kobis 348
Kacang pnjang 160
Kentang 348
9. Populasi produksi komoditas perkebunan utama
Cengkeh 1.207,30
Tebu 14.841,58
Teh 931,24
Kopi Arabika 68,01
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 42 -
No Indikator Target
Kopi Robusta 283,56
Nilam 6.329,57
Tembakau rakyat 1.624,47
Kapas 16,33
Kelapa Dalam 4.518,76
10. Populasi produksi komoditas peternakan utama
Sapi potong 9.287
Kerbau 6.748
Kambing 137.338
Domba 33.694
11. Populasi produksi komoditas peternakan utama
Sapi potong 672.387
Kerbau 426.064
Kambing 429.790
Domba 193.471
12 Meningkatnya produksi daging (kg)
Ternak besar 2,88
Ternak kecil 4,49
Ternak unggas 12,51
Tabel 2.34
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Pilihan Kehutanan
No Indikator Target
1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) 50,6
2. Kerusakan kawasan hutan (%) 1,21
3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 0,07
4. Luas hutan rakyat (Ha) 18.829,25
Tabel 2.35
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral
No Indikator Target
1. Pertambangan tanpa ijin 3,59
2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 2,03 Tabel 2.36
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Pilihan Pariwisata
No Indikator Target
1. Kunjungan wisata 605.000
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 0,12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2012 - 43 - Tabel 2.37
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
No Indikator Target
1. Produksi perikanan
Perikanan tangkap 14.387.555
Perikanan budaya 5.195.831
2. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 13,22
3. Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok) 30
4. Cakupan bina kelompok pem-budidaya ikan 60
5. Rata – rata penda-patan nelayan (rupiah/bulan) 492.000 6. Rata – rata pendapatan pembudidaya (rupiah/ bulan) 232.000
7. Jumlah usaha pengolahan ikan (unit) 185
8. Luas kawasan mangrove (Ha) 122
9. Luas abrasi yang tertangani (Ha) 35
Tabel 2.38
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Pilihan Perdagangan
No Indikator Target
1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 28,9
2. Nilai ekspor perdagangan (ribu US$) 18.200
3. Cakupan bina kelompok pe-dagang / usa-ha formal (%) 45 Tabel 2.39
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Pilihan Perindustrian
No Indikator Target
1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 23,07
2. Pertumbuhan industri (%) 5
3. Cakupan bina kelompok pengrajin 12
Tabel 2.40
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan Urusan Pilihan Ketransmigrasian
No Indikator Target
1. Jumlah transmigran yang diberang-katkan ke lokasi trans-migrasi (KK)
30
2. Jumlah calon transmigran 142