Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.71
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran UPTD Puskesmas se-Kabupaten Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.1.663.913.000,- realisasi Rp.1.373.998.631,- (82,6%%).
b) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi UPTD Puskesmas se-Kabupaten Purbalingga. Alokasi anggaran sebesar Rp.487.895.000,- realisasi sebesar Rp.354.159.460,- (72,6%).
c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor UPTD Puskesmas se-Kabupaten Purbalingga. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.007.377.000,- realisasi Rp.754.851.277,- (74,9%).
d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor UPTD Puskesmas se-Kabupaten Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.1.175.426.000,- realisasi sebesar Rp.1.031.988.480,- (87,7%).
2) Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan a) Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya bahan dan jasa pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas se-Kabupaten Purbalingga. Alokasi anggaran sebesar Rp.6.448.441.000,- realisasi sebesar Rp.4.919.528.740,- (76,3%).
b) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan-kegiatan BOK pada UPTD Puskesmas se-Kabupaten Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.4.798.539.000,- realisasi Rp.3.329.586.645,- (69,4%).
c) Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan-kegiatan Jampersal pada UPTD Puskesmas se-Kabupaten Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.4.320.697.000,- realisasi Rp.321.017.747,- (7,43%).
3) Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
Alokasi anggaran sebesar Rp.1.162.336.000,- realisasi sebesar Rp.636.889.730,- (54,8%)
4) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.72
a) Upaya Pelayanan Kesehatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pelayanan kesehatan. Alokasi anggaran sebesar Rp.39.628.000.000,- realisasi sebesar Rp.34.251.163.915,- (86,4%).
b) Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah terlaksananya kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Alokasi anggaran Rp.1.302.617.000,- realisasi Rp.567.623.979,- (43,6).
Rincian pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah UPTD Labkeskab di Kabupaten Purbalingga dapat dilaporkan sebagai berikut:
1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah a) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran UPTD Labkeskab Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.49.089.000,- realisasi sebesar Rp.45.174.978,- (92,03%).
b) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi UPTD Labkeskab Purbalingga. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.516.000,- realisasi sebesar Rp.3.516.000,- (100%).
c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor UPTD Labkeskab Kabupaten Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.144.751.000,- realisasi sebesar Rp.144.301.000,- (99,69%).
d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor UPTD Labkeskab Kabupaten Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.123.810.000,- realisasi sebesar Rp.115.236.099,- (93,07%).
2) Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan
Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya bahan dan jasa pelayanan kesehatan UPTD Labkeskab Kabupaten Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.691.537.000,- realisasi Rp.691.531.051,- (100%).
Rincian pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Goeteng Taroenadibrata dapat dilaporkan sebagai berikut:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.73
1) Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan
Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan Akreditasi Rumah Sakit (DAK-Non Fisik). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terakreditasinya rumah sakit. Alokasi anggaran sebesar Rp.396.400.000,- realisasi Rp.92.946.818,- (23,45). Masih terdapat sisa anggaran yang disebabkan anggaran untuk kegiatan akreditasi telah dianggarkan dalam anggaran BLUD.
2) Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan subsidi pembelian obat-obatan sebagai pengganti pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlayaninya pasien miskin. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- realisasi Rp.1.999.967.859,- (100%). Kegiatan yang dilaksanakan berupa belanja barang dan jasa (pembelian obat-obatan untuk pasien miskin).
3) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit a) Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD (Dana Ban-Gub)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpenuhinya Peralatan Kesehatan untuk Rumah Sakit. Alokasi anggaran Rp.7.155.388.000,- realisasi Rp.7.074.913.834,- (98,88%).
b) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL (DAK-Luncuran)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terbangunnya instalasi pengolahan air limbah/IPAL. Alokasi anggaran Rp.2.298.735.000,- realisasi Rp.2.245.512.000,- (97,68%).
c) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Ruang Operasi (DAK) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya peralatan kedokteran ruang operasi. Alokasi anggaran sebesar Rp.4.382.784.000,- realisasi Rp.4.372.081.377,- (99,76%).
4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan pada BLUD a) Kegiatan pelayanan
(1) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya dan terlaksananya bahan dan jasa perkantoran.
Alokasi anggaran sebesar Rp.35.886.490.000,- realisasi sebesar Rp.33.803.077.313,- (94,2%). Kegiatan tersebut berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pengisian tabung gas, belanja perlengkapan rumah tangga, belanja bahan pelayanan kesehatan, belanja air, belanja listrik, belanja surat kabar/majalah, belanja jasa pelayanan kesehatan, belanja jasa publikasi, belanja jasa dekorasi, belanja premi asuransi tanggung gugat, belanja cetak, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman pasien.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.74
(2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit. Alokasi anggaran Rp.2.480.000.000,- realisasi Rp.2.309.067.259,- (93,1%). Kegiatan tersebut berupa belanja pemeliharaan bangunan/gedung dan belanja pemeliharaan peralatan kedokteran.
(3) Rehabilitasi sarana prasarana dan penataan lingkungan Rumah Sakit.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya rehabilitasi sarana prasarana dan penataan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.083.000.000,- realisasi Rp.1.250.238.300,- (60%). Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian honorarium pns dan belanja pemeliharaan bangunan gedung.
(4) Pengadaan alat-alat kesehatan habis pakai
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat kesehatan pakai habis. Alokasi anggaran Rp.6.200.000.000,- realisasi Rp.6.142.653.451,- (99,9%).
Kegiatan tersebut berupa pembelian alat-alat kesehatan pakai habis untuk kebutuhan pasien rawat inap dan rawat jalan.
(5) Pengadaan bahan Laboratorium
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya bahan laboratorium. Alokasi anggaran Rp.2.217.000.000,- realisasi Rp.2.209.847.944,- (99,7%).
Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan kebutuhan bahan laboratorium untuk pemeriksaan pasien rawat inap dan rawat jalan.
(6) Pengadaan peralatan medis dan non medis
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya peralatan medis dan non medis yang baru. Alokasi anggaran Rp.3.500.000.000,- realisasi Rp.1.027.477.132,- (29%). Kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian honorarium pns, belanja bahan pelayanan kesehatan, belanja modal pengadaan kereta dorong, peralatan pertukangan, peralatan kebersihan, televise, AC/kipas angin, papan nama/data, komputer, printer, UPS/stabilizer, alat-alat kedokteran umum, alat-alat kedokteran mata, alat kedokteran bedah, alat kedokteran anak, alat kedokteran kebidanan, alat kedokteran orthopedy, alat-alat farmasi, peraga/praktik sekolah, pompa air, genset, instalasi air minum.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.75
(7) Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya obat-obatan untuk pasien. Alokasi anggaran sebesar Rp.9.160.000.000,- realisasi Rp.11.227.191.942,- (122,6%).
Kegiatan berupa pengadaan obat-obatan untuk pasien rawat inap dan rawat jalan.
(8) Pembangunan Gedung Rawat Inap
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya gedung perawatan untuk pasien 2 lantai. Alokasi anggaran Rp.8.800.000.000,- realisasi Rp.8.479.208.000,- (96,4%).
(9) Pembangunan Gedung Instalasi Gizi
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya gedung gizi/dapur yang representatif. Alokasi anggaran Rp.2.750.000.000,- realisasi Rp.2.558.237.000,-.
b) Kegiatan pendukung pelayanan
(1) Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya dan terlaksananya bahan dan jasa perkantoran.
Alokasi anggaran sebesar Rp.12.924.554.000,- realisasi Rp.10.522.198.755,- (81,4%). Kegiatan tersebut berupa belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya.
(2) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya perjalanan dinas pegawai RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi Rp.137.635.295,- (91,8%).
(3) Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 1
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.082.090.000,- realisasi Rp.765.064.952,- (70,7%). Kegiatan tersebut berupa belanja alat listrik dan elektronika, belanja bahan dan bibit tanaman, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, belanja pemeliharaan peralatan kantor dan belanja jasa pihak ketiga.
(4) Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 2
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit. Alokasi anggaran sebesar Rp.117.910.000,- realisasi Rp.26.590.250,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.76
(22,55%). Kegiatan tersebut berupa belanja kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan perlengkapan kerja, belanja bahan/ bibit tanaman, belanja pemeliharaan peralatan kantor.
(5) Pendidikan dan pelatihan pegawai
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu meningkatnya jumlah pegawai terlatih. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,- realisasi Rp.900.196.513,- (75%). Kegiatan tersebut berupa belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.
(6) Akreditasi
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tercapainya persiapan akreditasi di tahun 2016. Alokasi anggaran sebesar Rp.730.746.000,- realisasi Rp.512.602.230,- (70,1%). Kegiatan tersebut berupa ATK, jasa pihak ketiga, publikasi, jasa akomodasi, cetak/penggandaan, makan dan minum rapat serta belanja perjalanan dinas luar daerah.
(7) Pemeliharaan SIM-RS
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya jaringan SIM-RS. Alokasi anggaran sebesar Rp.440.000.000,- realisasi Rp.239.305.000,- (54,4%)
(8) Pengadaan peralatan non medis
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya peralatan non medis yang baru. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- realisasi Rp.505.701.551,- (33,7%).
Kegiatan tersebut antara lain berupa belanja bahan perlengkapan kerja, perlengkapan rumah tangga, pakaian kerja, Belanja modal pengadaan sepeda, modal pengadaan peralatan pertukangan, pengadaan peralatan kebersihan, pengadaan almari, perlengkapan sound system, pengadaan AC/kipas angin, pengadaan layar proyektor/LCD/MMP, pengadaan computer/PC, pengadaan printer, pengadaan LCD/MMP, pengadaan meja kerja, pengadaan kursi kerja, pengadaan etalase, pengadaan peralatan memasak, pengadaan korden/karpet/taplak meja, penghias ruangan, pengadaan kamera.
(9) Penyusunan DED Rumah Sakit
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya DED Rumah Sakit. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.220.000.000,- realisasi sebesar Rp.902.329.000,- (74%).
Rincian pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho dapat dilaporkan sebagai berikut:
1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.77
a) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya keperluan administrasi perkantoran di RSKBD Panti Nugroho untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 meliputi :
- Honorarium tim dan pejabat pengadaan barang & jasa 1 orang.
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 orang.
- Honorarium Pengelola Keuangan SKPD untuk pengguna anggaran, PPK, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran merangkap operator SIMDA, bendahara barang merangkap operator simbada.
- Honorarium pegawai honorer/tidak tetap untuk dokter 1 orang, bidan 2 orang, sopir 1 orang, paramedis 1 orang.
- Honorarium Panlak Tim Teknis UPL UKL 11 orang, dok amdal lalin 11 orang, jaga stan pameran promosi kesehatan.
- Uang lembur PNS dan Non PNS
- Belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik & elektronik, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pengisian tabung gas, belanja bahan perlengkapan kerja
- Belanja telepon 12 bulan, belanja air 12 bulan, belanja listrik 12 bulan
- Belanja makanan minuman rapat, belanja makanan dan minuman tamu
- Belanja baner, spanduk 9 buah - Pemeriksaan sampel air bersih 2 kali
- Jasa Dekorasi Pameran Promosi Kesehatan 1 kali/paket
- Belanja pakaian kerja lapangan 140 stell, pakaian kerja lapangan petugas Op 100 unit, Jas OP 25 buah, rompi PPPK 10 buah - Belanja cetak blanko status rekam medis 11 jenis, belanja cetak
emblem 70 buah
- Serta belanja bahan & jasa perkantoran lainnya.
Alokasi anggaran Rp.626.707.000,- realisasi Rp.575.462.776,- (91,82%).
b) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Realisasi program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya Kunjungan ke RSIA Purworejo 1 kali, kunjungan ke RSUD Tugurejo Semarang 1 kali, ke Semarang, Purwokerto, Rujukan Pasien ke RSMS Purwokerto. Alokasi anggaran Rp.20.870.000,- realisasi Rp.20.867.448,- (99,99%).
c) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kantor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya kendaraan dinas berupa servis mobil ambulans,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.78
servis mobil operasional dan kendaraan operasional roda dua, pemeliharaan gedung RSKBD Panti Nugroho berupa pemeliharaan ruang loundry, pemeliharaan instalasi saluran limbah, instalasi genset, instalasi listrik, pemeliharaan pompa air, pemasangan vinil ruang OK dan VK, pemasangan wallpaper ruang tindakan spesialis, pemeliharaan peralatan kantor berupa pemeliharaan AC sebanyak 25 unit, Servis komputer dan laptop, servis printer sbanyak 10 unit, serta pemeliharaan genset 2 unit, Pemeliharaan Alat Kedokteran yang ada di RSKBD Panti Nugroho. Dental unit 1 buah, mesin anestesi 1 unit, ECG 1 unit, Suction 1 buah, alat USG 1 buah, Lampu UV 1 buah, alat Laringoscopy, lampu operasi 1 buah, Incubator 1 buah, Pasien monitor, perawatan meja operasi 1 buah, sterilisator, suction pump, timbangan injak, lampu tindakan. Alokasi anggaran Rp.128.659.000,- realisasi Rp.126.902.527,- (98,63%).
d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana kantor di RSKBD Panti Nugroho, berupa peralatan dapur, dan peralatan pasien, blender 1 buah, blower, kendaraan roda dua 1 buah, mesin cash register 1 buah, penghitung uang 1 buah, lemari arsip 3 buah, genset 35 Kwh 1 buah, bed pasien MAK 15 unit, matras lipat 4 Unit, kasur busa untuk brangkar transport 1 buah, brangkar 2 buah, kursi tunggu pasien 5 buah, almari pasien 3 buah, meja makan pasien 1 buah, kursi putar 1 buah, meja timbangan bayi 1 buah, kursi sofa 1 set, meja racik obat,rak lemari narkotik, meja kerja masing masing 1 unit kulkas 2 pintu 1 unit, AC ½ PK 5 unit, air cooler 3 unit, UPS, 6 buah, TV led 40 inchi 1 buah, antena parabola,dispenser, timbangan bayi digitl masing masing 1 buah, komputer PC 6 buah, laptop 3 buah, printer laser 1 buah, printer tinta 5 buah, dot matrik 2 buah, sterilisator 1 buah, tensimeter air raksa 4 buah, tensimeter digital 3 buah, stetoskop 2 buah, section pump 2 buah, tabung gas oxigyn 4 buah, tabung gas, N2O 1 buah, regulator oxigyn 10 buah, dragbar 3 buah, couter, 1 buah, termometer dahi 1 buah, USG 4 dimensi 1 buah, Instrumen seccarian set, partus set, laringoskop, histerektomi, cup vakum masing masing 1 set, inkubator 4 unit, dopler 2 unit, box bayi 10 unit, kursi roda 2 unit, Potometer lab, haemometologi analizer, urine analiser centrifuge, rotator, rak micro pipet masing masing 1 unit, peral lab 3 bh, Water torent, instalasi penangkal petir, tambah daya dari 450 ke 7500 Kwh 1 met. Alokasi anggaran Rp.2.394.260.000,- realisasi Rp.2.385.625.756,- (99,64%).
e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini berupa pelaksanaan pelatihan kompentensi analisis lap Keu BLUD di Solo 1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.79
kali, Magang Assisten OK di RSMS Margono 2 org x 3 bln, Magang petugas rekam medis di RSUD dr. R. Goetheng Taruna Dibrata 1 org x 1bln, Pelatihan MU bidan 12 or x 2 hr, Magang Instalasi Farmasi di RSUD dr. R.Goetheng Taroena Dibrata 1org x 7hari, Pelat Farmasi Klinik di UGM 1 org x 3 hari, Workshop Farmakotherpi di RS dr. Cipto Mangun Kusumo 1 org x 2 hr, Workshop Musrenbang 1 orgx 3 hari, Studi Banding ke RSUD Tugurejo 6 org x 1 kl, Seminar keperawatan, Pelatihan/magang Perinatologi di RS Margono Sukarjo 2 kali 2 orang selama 3 bulan.
Alokasi anggaran Rp.40.000.000,- realisasi Rp.39.987.000,- (99,97%). Permasalahan yang dihadapi adalah terdapat beberapa pelatihan yang tidak bisa diikuti karena anggaran terbatas. Solusi yang ditempuh adalah menyusun skala prioitas pada penganggaran berikutnya.
2) Program Pemantapan Fungsi Managemen Kesehatan Masyarakat Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pemberian honorarium panitia pelaksana kegiatan honor shif hari raya, honoraium non pns berupa upah bulanan kepada dokter 2 orang, apoteker 1 orang, bidan 5 orang, perawat 5 orang, tenaga kebersihan 5 orang, keamanan 1 orang, tenaga farmasi 4 orang, tenaga masak 5 orang, tenaga cuci 1 orang yang diangkat dengan SK Kepala RSKBD Panti Nugroho, belanja obat-obatan hutang tahun 2015 dan kebutuhan 2016, belanja bahan pelayanan kesehatan hutang tahun 2015 dan belanja kebutuhan tahun 2016, belanja jasa pelayanan kesehatan, belanja makanan & minuman harian pegawai serta belanja makanan & minuman pasien, belanja jasa pihak ketiga (pengolahan limbah medis hutang tahun 2015 dan tahun 2016, laboratorium, UDD), honor tenaga spesalis dokter anak 1 orang, 12 bulan. Alokasi anggaran Rp.11.687.584.000,- realisasi Rp.11.669.757.585,- (99,85%).
Permasalahannya yaitu :
- Anggaran untuk belanja bahan obat-obatan dan bahan habis pakai beberapa tidak mencukupi sehingga menjadi hutang tahun 2017.
- Anggaran untuk jasa pelayanan bulan sebagian bulan Oktober, Nopember dan Desember tidak bisa dibayarkan menjadi hutang tahun 2017
Solusi yang ditempuh yaitu :
- Mengajukan permohonan penundaan pembayaran pengadaan obat dan BHP yang belum bisa dibayarkan kepada penyedia barang, agar bisa dibayarkan pada tahun Anggaran berikutnya.
- Membeli obat-obatan dengan lebih selektif benar-benar sesuai kebutuhan yang mendesak
- Jasa pelayanan yang belum bisa dibayarkan dianggarkan pada tahun berikutnya.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Bab III
III.80
c. Proses Perencanaan Pembangunan, Kondisi Sarana dan Prasarana Proses perencanaan pembangunan program dan kegiatan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD dr. R.Goeteng Taroenadibrata, RSKBD Panti Nugroho, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkeskab melalui dan termuat dalam Renstra, Renja dan RKA SKPD.
Kondisi sarana prasarana yang digunakan memadai.
d. Hal lain yang dipandang perlu untuk dilaporkan
Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan dari SKPD RSKBD Panti Nugroho sebagai berikut :
1) RSKBD Panti Nugroho merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mengampu 2 program dan 6 kegiatan, anggaran belanja langsung sebesar Rp.14.898.080.000,- dengan tidak adanya PPTK pada pengelola keuangan, maka semua kegiatan dilaksanakan oleh PPK dan bendahara pengeluaran, sehingga terjadi overload kegiatan.
2) Beberapa rekening seperti makan minum pasien, makan minum pegawai, bahan habis pakai mengalami kekurangan anggaran dikarenakan peningkatan jumlah pasien, sementara PAD RSKBD Panti Nugroho sebenarnya mencukupi dan mengalami pelampauan anggaran, sehubungan RSKBD belum merupakan BLUD maka tidak bisa melakukan penggeseran anggaran setiap saat.
e. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi secara umum yang dihadapi oleh SKPD Dinas Kesehatan, RSKBD Panti Nugroho, UPT Puskesmas dan UPTD Labkes tidak ada, kecuali yang sudah dicantumkan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga adalah terdapat adanya beberapa kegiatan/pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan terdiri dari :
Kegiatan rehabilitasi sarana prasarana dan penataan lingkungan rumah sakit, dengan pekerjaan perbaikan kanopi kantor.
Kegiatan pengadaan peralatan medis non medis, dengan pekerjaan pengadaan Generator Listrik (Genset) dan pembuatan interior poliklinik.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka kegiatan dianggarkan lagi pada anggaran tahun 2017, dan diawal anggaran tahun 2017 untuk segera diadakan.
3. Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup