No Sasaran Indikator Kinerja Program Pendukung Target
Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Capaian SKPD Penangungja wab
1 Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan
1 Optimalnya ketersediaan fasilitas pendidikan formal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas
Persentase ruang kelas baik :
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 98,213,260,276 89,071,522,611 90.69% Disdik Tingkat SD/MI/Sederajat Tingkat SMP/MTs/Sederajat 2 Meningkatnya jumlah penduduk yang
bersekolah APM SD/MI/Sederajat Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 149,805,692,746 139,923,511,571 93.40% Disdik APM SMP/MTs/Sederajat Program Pendidikan Menengah APM SMA/MA/Sederajat APK SD/MI/Sederajat APK SMP/MTs/Sederajat APM SMA/MA/Sederajat 3 Meningkatnya jumlah guru profesional
Persentase tk. Pendidikan guru (berkulifikasi S1/DIV dan keatas) :
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
6,181,715,881 5,990,831,775 96.91% Disdik
Tk. SD/MI/Sederajat
Tk. SMP/MTs/Sederajat
Tk. SMA/MA/Sederajat
2 Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan drajat kesehatan masyarakat
4 Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pendidikan Menengah Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat Dan Makanan
48,731,372,650 43,722,636,698 89.72% Dinkes
5 Meningkatnya drajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera
Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Program Upaya Kesehatan Masyarakat 257,057,328,908 181,833,439,444 70.74% Dinkes
III | 94
LKIP Kabupaten Bandung 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Program Pendukung Target
Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Capaian SKPD Penangungja wab Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6 Meningkatnya kesadaran penduduk
untuk menerapkan perilaku hidup bersih Persentase PHBS pada rumah tangga Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,885,669,500 1,809,770,500 95.97% Dinkes Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembanguna n dengan tata ruang wilayah
7
Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%)
Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang)
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Program
Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan Dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
385,487,034,847 374,843,012,780 97.24% Dinas PUPR
8 Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air
Akses aman terhadap air bersih
Program lingkungan sehat
35,612,207,985 32,921,519,492 92.44% Dinas PUPR
9 Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung
Persentase terbangunnya sistem jaringan jalan dan drainase Kawasan Perkotaan Soreang (Koridor Jalan Tol Soroja)
Dinas PUPR
10 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
Persentase luas kawasan kumuh (%) Program pengembangan perumahan Program lingkungan sehat perumahan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 58,985,531,257 54,729,120,872 92.78% Disperkimtan
11 Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi
Persentase terbangunnya jaringan fiber optik
program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
215,873,000 200,990,500 93.11% Diskominfo
12
Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang wilayah
Persentase luas pemanfaatan lahan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang
program pengendalian pemanfaatan ruang
707,923,000 695,660,600 98.27% Dinas PUPR
13 Meningkatnya upaya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi
Akses terhadap sanitasi (%)
Program lingkungan sehat perumahan
35,612,207,985 32,921,519,492 92.44% Dinas LH
14 Meningkatnya upaya penanganan masyarakat yang tergenang banjir
Persentase polder/kolam retensi Program pengendalian banjir 9,977,290,700 9,221,532,760 92.43% Dinas PUPR Persentase penanganan
drainase skala kawasan dan skala kota
III | 95
LKIP Kabupaten Bandung 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Program Pendukung Target
Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Capaian SKPD Penangungja wab
4 Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung
15 Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Program peningakatan kualitas dan produktivtas tenaga kerja Program peningkatan kesempatan kerja 25,376,035,000 25,038,321,740 98.67% Disnaker
5 Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah
16 TerCapaianya Kondisi Ketahanan Pangan
Persentase ketersediaan pangan utama (skor PPH Ketersediaan) Program Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 21,264,762,500 21,152,709,515 99.47% Dispakan
17 Meningkatnya daya saing komoditas pertanian
Jumlah komoditas pertanian yang memiliki daya saing berskala nasional Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 8,166,392,524 7,901,724,652 96.76% Dinas Pertanian
18 Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung
LPE Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
7,277,163,000 3,406,581,175 46.81% DKUKM
19 Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk unggulan
Nilai omzet UMKM-IKM (Rp Trilyun)
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program
pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
2,248,808,825 2,160,066,769 96.05% DKUKM
20 Meningkatnya kesejahteraan petani Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1,104,640,000 1,067,509,000 96.64% Dinas Pertanian
21 Meningkatnya investasi Nilai Investasi (Rp Trilyun) Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program P\= enyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah
3,664,000,000 3,456,380,869 94.33% DPMPTSP
6 Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim
22 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran
dan kerusakan lingkungan Persentase Pengendalian Pencemaran Air Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 25,712,675,600 24,327,419,526 94.61% DLH Persentase volume sampah
yang dapat dikelola
pemerintah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
III | 96
LKIP Kabupaten Bandung 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Program Pendukung Target
Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Capaian SKPD Penangungja wab
23 Terselenggaranya konservasi sumber daya alam
Persentase luas lahan kritis yang tertanami (%)
Program rehabilitasi hutan dan lahan
3,808,894,000 3,389,205,550 88.98% Dinas Pertanian
7 Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah
24 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan Jumlah desa swasembada/cepat berkembang Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 5,266,978,300 4,896,020,225 92.96% DPMD Jumlah desa swakarya/desa berkembang Proses Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 25 Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pembangunan desa
Jumlah swadaya dalam pembangunan desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,583,770,400 2,528,547,725 97.86% DPMD
8 Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik
26 Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah
Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%)
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
25,550,000 25,550,000 100.00% Setda/BKPPD/ Inspektorat 27 Meningkatkan efisiensi pelayanan
administrasi publik
Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh perangkat daerah
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
215,873,000 200,990,500 93.11% Diskominfo
28 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Status Laporan Program peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah
12,135,279,541 11,205,806,552 92.34% BKD
29 Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap program pada dokumen anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kerjasama Pembangunan 3,071,603,000 2,688,772,551 87.54% BAPPEDA
9 Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
30 Meningkatkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah Persentase penegakan perda Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 20,846,545,500 20,678,690,864 99.19% Satpol PP
III | 97