• Tidak ada hasil yang ditemukan

Realisasi Anggaran Dirinci Per Indikator Sasaran

Dalam dokumen KATA PENGANTAR. LKIP Kabupaten Bandung 2016 (Halaman 194-198)

No Sasaran Indikator Kinerja Program Pendukung Target

Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Capaian SKPD Penangungja wab

1 Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan

1 Optimalnya ketersediaan fasilitas pendidikan formal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas

Persentase ruang kelas baik :

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 98,213,260,276 89,071,522,611 90.69% Disdik Tingkat SD/MI/Sederajat Tingkat SMP/MTs/Sederajat 2 Meningkatnya jumlah penduduk yang

bersekolah APM SD/MI/Sederajat Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 149,805,692,746 139,923,511,571 93.40% Disdik APM SMP/MTs/Sederajat Program Pendidikan Menengah APM SMA/MA/Sederajat APK SD/MI/Sederajat APK SMP/MTs/Sederajat APM SMA/MA/Sederajat 3 Meningkatnya jumlah guru profesional

Persentase tk. Pendidikan guru (berkulifikasi S1/DIV dan keatas) :

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

6,181,715,881 5,990,831,775 96.91% Disdik

Tk. SD/MI/Sederajat

Tk. SMP/MTs/Sederajat

Tk. SMA/MA/Sederajat

2 Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan drajat kesehatan masyarakat

4 Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pendidikan Menengah Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat Dan Makanan

48,731,372,650 43,722,636,698 89.72% Dinkes

5 Meningkatnya drajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Program Upaya Kesehatan Masyarakat 257,057,328,908 181,833,439,444 70.74% Dinkes

III | 94

LKIP Kabupaten Bandung 2016

No Sasaran Indikator Kinerja Program Pendukung Target

Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Capaian SKPD Penangungja wab Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6 Meningkatnya kesadaran penduduk

untuk menerapkan perilaku hidup bersih Persentase PHBS pada rumah tangga Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,885,669,500 1,809,770,500 95.97% Dinkes Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembanguna n dengan tata ruang wilayah

7

Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%)

Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang)

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Program

Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan Dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

385,487,034,847 374,843,012,780 97.24% Dinas PUPR

8 Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air

Akses aman terhadap air bersih

Program lingkungan sehat

35,612,207,985 32,921,519,492 92.44% Dinas PUPR

9 Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung

Persentase terbangunnya sistem jaringan jalan dan drainase Kawasan Perkotaan Soreang (Koridor Jalan Tol Soroja)

Dinas PUPR

10 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

Persentase luas kawasan kumuh (%) Program pengembangan perumahan Program lingkungan sehat perumahan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 58,985,531,257 54,729,120,872 92.78% Disperkimtan

11 Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi

Persentase terbangunnya jaringan fiber optik

program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

215,873,000 200,990,500 93.11% Diskominfo

12

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang wilayah

Persentase luas pemanfaatan lahan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang

program pengendalian pemanfaatan ruang

707,923,000 695,660,600 98.27% Dinas PUPR

13 Meningkatnya upaya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi

Akses terhadap sanitasi (%)

Program lingkungan sehat perumahan

35,612,207,985 32,921,519,492 92.44% Dinas LH

14 Meningkatnya upaya penanganan masyarakat yang tergenang banjir

Persentase polder/kolam retensi Program pengendalian banjir 9,977,290,700 9,221,532,760 92.43% Dinas PUPR Persentase penanganan

drainase skala kawasan dan skala kota

III | 95

LKIP Kabupaten Bandung 2016

No Sasaran Indikator Kinerja Program Pendukung Target

Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Capaian SKPD Penangungja wab

4 Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung

15 Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Program peningakatan kualitas dan produktivtas tenaga kerja Program peningkatan kesempatan kerja 25,376,035,000 25,038,321,740 98.67% Disnaker

5 Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah

16 TerCapaianya Kondisi Ketahanan Pangan

Persentase ketersediaan pangan utama (skor PPH Ketersediaan) Program Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 21,264,762,500 21,152,709,515 99.47% Dispakan

17 Meningkatnya daya saing komoditas pertanian

Jumlah komoditas pertanian yang memiliki daya saing berskala nasional Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 8,166,392,524 7,901,724,652 96.76% Dinas Pertanian

18 Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung

LPE Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

7,277,163,000 3,406,581,175 46.81% DKUKM

19 Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk unggulan

Nilai omzet UMKM-IKM (Rp Trilyun)

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program

pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

2,248,808,825 2,160,066,769 96.05% DKUKM

20 Meningkatnya kesejahteraan petani Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1,104,640,000 1,067,509,000 96.64% Dinas Pertanian

21 Meningkatnya investasi Nilai Investasi (Rp Trilyun) Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program P\= enyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah

3,664,000,000 3,456,380,869 94.33% DPMPTSP

6 Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim

22 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran

dan kerusakan lingkungan Persentase Pengendalian Pencemaran Air Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 25,712,675,600 24,327,419,526 94.61% DLH Persentase volume sampah

yang dapat dikelola

pemerintah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

III | 96

LKIP Kabupaten Bandung 2016

No Sasaran Indikator Kinerja Program Pendukung Target

Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Capaian SKPD Penangungja wab

23 Terselenggaranya konservasi sumber daya alam

Persentase luas lahan kritis yang tertanami (%)

Program rehabilitasi hutan dan lahan

3,808,894,000 3,389,205,550 88.98% Dinas Pertanian

7 Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah

24 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan Jumlah desa swasembada/cepat berkembang Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 5,266,978,300 4,896,020,225 92.96% DPMD Jumlah desa swakarya/desa berkembang Proses Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 25 Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam pembangunan desa

Jumlah swadaya dalam pembangunan desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,583,770,400 2,528,547,725 97.86% DPMD

8 Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik

26 Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah

Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%)

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

25,550,000 25,550,000 100.00% Setda/BKPPD/ Inspektorat 27 Meningkatkan efisiensi pelayanan

administrasi publik

Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh perangkat daerah

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

215,873,000 200,990,500 93.11% Diskominfo

28 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Status Laporan Program peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah

12,135,279,541 11,205,806,552 92.34% BKD

29 Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap program pada dokumen anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kerjasama Pembangunan 3,071,603,000 2,688,772,551 87.54% BAPPEDA

9 Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

30 Meningkatkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah Persentase penegakan perda Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 20,846,545,500 20,678,690,864 99.19% Satpol PP

III | 97

LKIP Kabupaten Bandung 2016

Dalam dokumen KATA PENGANTAR. LKIP Kabupaten Bandung 2016 (Halaman 194-198)

Dokumen terkait