• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA AKSI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR 2017"

Copied!
21
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA AKSI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

TW I TW II TW III TW IV

1. Meningkatnya pertumbuhan usaha

perdagangan Persentase

peningkatan jumlah usaha perdagangan

0,75% 2% 3,5% 5%

NO

AKSI/ KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp.

TW I TW II TW

III TW IV

1 Bazaar Pasar  Jumlah bangunan pasar yang dibangun PROGRAM

PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk

815.118.300 2 Pembangunan pagar dan

gudang pasar dimoro  

3 Pembongkaran ex Kantor BLH 

4 Pembangunan Tempat

Kuliner 

5 Validasi Data PKL  Pembinaan/Penyuluhan/Motivasi Kerja

bagi PKL PROGRAM

PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

211.751.700

6 Sosialisasi Pendataan PKL  Jumlah PKL yang didata

7 Revitalisasi Pasar Tradisional    Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR DAERAH

Revitalisasi Pasar

Tradisional 2.165.207.000

(2)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

TW I TW II TW III TW IV

2. Meningkatnya pengawasan Alat UTTP Persentase jumlah alat

UTTP bertanda tera sah 1% 2% 11% 11%

NO

AKSI/ KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp.

TW I TW II TW

III TW IV

1 Fasilitasi Tera/ Tera Ulang  Fasilitasi alat UTTP yang ditera PROGRAM

PERLINDNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

334.874.700

2 Koordinasi ke Badan

Metrologi Bandung dan BSML Regional II Yogyakarta

  

3 Pengujian Sampel Barang 

4 Pendataan UTTP 

5 Study Banding Kinerja

Pelayanan Tera/ Tera Ulang  

6 Sosialisasi BDKT   Jumlah pengusaha yang mengikuti

sosialisasi BDKT

7 Pengawasan BDKT   

(3)

8 Sosialisasi bahaya minol bagi

pelajar dan masyarakat   Peningkatan Jumlah masyarakat/pelajar yang telah memperoleh sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol

Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa

257.815.200

9 Pengawasan dan

Pengendalian   

10 Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu

   Pengumpulan Informasi Cukai Rokok Ilegal PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

(PERDAGANGAN)

Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu

41.611.500

(4)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

TW I TW II TW III TW IV

3. Meningkatnya produktivitas industri Persentase peningkatan

nilai produksi industri - - - 0,25%

1 Validasi Data IKM   Jumlah industri kecil yang difasilitasi PROGRAM

PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

69.900.000

2 Pameran Bazaar Blitar

Djadoel  Jumlah industri kecil yang dibina Pembinaan Industri

Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri

1.580.202.500 3 Gelar Produk Kerajinan

Daerah    

4 Gelar Produk Batik dan

Aksesoris    

5 Pameran Produk makanan

dan minuman    

6 Pameran MTQ Jatim 

7 Study Banding Peserta Bazaar

Dekranasda  

8 Pelatihan Peningkatan

Kualitas Produk Mebelair  Jumlah Pembinaan dan Pelatihan bagi

Industri Kecil PROGRAM

PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN

Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

1.719.088.760 9 Pelatihan Desain Batik dan

Teknik Pewarnaan Alam 

10 Pelatihan Peningkatan Produk

Industri Makanan Ringan   11 Pelatihan Keterampilan

Teknik Dasar Membatik 

12 Pelatihan Diversifikasi Olahan Makanan Berbahan Dasar Tempe

 

(5)

13 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok IKM di Kota Blitar

  

14 Pelatihan Keterampilan Teknik Dasar Pembuatan Kain Tenun



15 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Olahan Daging (bakso sehat)



16 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Olahan Mie Ayam Sehat



17 Rakor Peningkatan Kualitas

Produk IKM 

18 Pelatihan Peningkatan Manajemen Produksi Makanan dan Minuman

 

19 Pelatihan Desain Kemasan

Produk dan Brand Strategy 

(6)

MONEV RENCANA AKSI TAHUN TRIWULAN I 2017

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET TAHUN

2017

TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017

REALISASI TW I

SUDAH/BELUM MEMENUHI

TARGET

FAKTOR

PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN

Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan

Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan

0,75 % 0,75 % 100% SUDAH

MEMENUHI Untuk kegiatan Revitalisasi pasar tradisional penyerapan anggaran masih kecil karena sumber dana dari DAK yang sampai triwulan pertama berakhir belum ditransfer dari Kemedag RI

- Untuk Dana yang

bersumber dari APBN

diharapkan pada

triwulan I tahun

berjalan sudah bisa

ditransfer ke daerah

yang mendapatkan dana

tersebut

(7)

NO

AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN

TW I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRES/

KEMAJUAN PENCAPAIAN

OUT PUT

PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI ANGGARAN

TW I 1.

Pembongkaran ex

Kantor BLH 

Pembongkaran ex

Kantor BLH 100 % sudah dilaksanakan

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Pengembangan pasar dan

distribusi barang/produk 815.118.300 193.783.200 (23,8%)

2. Pembangunan pagar 

Pembangunan pagar 175 m

Pembangunan sampai pemasangan pondasi dan

pembuatan pilar pagar 3. Pembangunan gudang

pasar dimoro 

1 Unit Gudang Pasar Dimoro Luas

70 m2 dan teras gudang 15 m2

Pembangunan sampai pada pemasangan dinding batu

bata 4. Revitalisasi Pasar

Tradisional



Pembangunan

Rabat Pasar Legi luas 196,2 m2 dan Saluran air masing- masing (15 x 20) cm

Yang sudah terpasang Rabat Pasar Legi luas 117,8 m2 dan Saluran air sekitar 60 %

PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR DAERAH

Revitalisasi Pasar

Tradisional 2.165.207.000 47.041.600 (2,1%)

Pembangunan

Paving Pasar Pon seluas 340,65 m2

Yang sudah terpasang seluas 260 m2 sekitar 76,3

%

(8)

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET TAHUN

2017

TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017

REALISASI TW I

SUDAH/BELUM MEMENUHI

TARGET

FAKTOR

PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN

Meningkatnya

pengawasan Alat UTTP Persentase jumlah alat UTTP

bertanda tera sah

11 % 1% 0% Belum

Memenuhi target

- Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri karna belum memenuhi syarat sesuai Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.78/M-

DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal Pasal 4 Ayat 1

-

Fasilitasi Pelayanan tera/tera ulang bekerja sama dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II Yogyakarta, namun

kemampuan Balai tersebut terbatas mengingat banyak daerah mempunyai masalah yang sama tentang

kemetrologian

Menyiapkan MOU dengan daerah terdekat yang sudah memiliki Surat Keterangan Pelayanan Tera/ Tera Ulang Alat-Alat UTTP (SKKPTTU UTTP) yaitu Kota Kediri atau Kabupaten Malang

(9)

NO

AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN

TW I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRES/

KEMAJUAN PENCAPAIAN

OUT PUT

PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI ANGGARAN

TW I 1.

Koordinasi ke Badan

Metrologi Bandung dan BSML Regional II Yogyakarta

 Fasilitasi Pelayanan tera/tera ulang bekerja sama dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II Yogyakarta

Namun belum bisa dipenuhi oleh BSML karna keterbatasan tenaga

PROGRAM PERLINDNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

334.874.700 20.332.500 (6,07%

)

2.

Sosialisasi bahaya minol bagi pelajar dan

masyarakat

 Jumlah

Masyarakat/pelajar yang telah

memperoleh sosialisasi tentang bahaya minol

Sudah dilakukan 2 kali kegiatan dengan peserta berjumlah 240 orang

PROGRAM PERLINDNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa

257.815.200 51.644.000 (20,03%)

3.

Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu

 Pengumpulan

informasi cukai rokok ilegal

Telah dilaksanakan pengumpulan informasi sebanyak 7 kali

PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)

Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu

41.611.500 2.450.000 (5,89%)

(10)

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET TAHUN

2017

TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017

REALISASI TW I

SUDAH/BELUM MEMENUHI

TARGET

FAKTOR

PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN

Meningkatnya

produktivitas industri Persentase peningkatan nilai produksi industri

Meningkatnya produktivitas industri

- -

belum memenuhi

target - Untuk target per triwulan tidak bisa menentukan dan tidak bisa mengevaluasi dikarenakan data yang ada disajikan per tahun

- Secara umum rencana aksi dapat diselesaikan sesuai jadwal pelaksanaan, hal ini didukung oleh perencanaan yang matang dan kerjasama unsur-unsur pelaksana di OPD berjalan dengan baik

- Mempertahankan kinerja yang sudah dicapai dan berusaha meningkatkan kinerja yang ada di Triwulan selanjutnya

NO

AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN

TW I

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRES/

KEMAJUAN PENCAPAIAN

OUT PUT

PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI ANGGARAN

TW I 1.

Gelar Produk Kerajinan

Daerah  Terlaksananya

Kegiatan 7 kali dalam 1 thn

Telah dilaksanakan 2 kali

diikuti 80 orang peserta PROGRAM PENGEMBANGA N INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri

1.580.202.500 93.448.800 (5,9%)

2. Gelar Produk Batik dan

Aksesoris  Terlaksananya

Kegiatan 7 kali dalam 1 thn

Telah dilaksanakan 2 kali diikuti 80 orang peserta

3. Pameran Produk

makanan dan minuman  Terlaksananya

Kegiatan 7 kali dalam 1 thn

Telah dilaksanakan 2 kali diikuti 80 orang peserta

(11)

4. Pelatihan Desain Batik dan Teknik Pewarnaan Alam

 Terlaksananya pelatihan selama 22 hari diikuti 25 orang peserta

Telah dilaksanakan selama

22 hari diikuti 25 peserta PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG

PERINDUSTRIAN

Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

1.719.088.760 494.822.001 (28,78%)

5 Pelatihan Keterampilan

Teknik Dasar Membatik  Terlaksananya pelatihan selama 14 hr dengan jumlah peserta 25 orang

Telah dilaksanakan selama 14 hr dengan jumlah peserta 25 orang

6 Pelatihan Keterampilan Teknik Dasar

Pembuatan Kain Tenun

 Terlaksananya pelatihan selama 10 hr dengan jumlah peserta 10 orang

Telah dilaksanakan selama 10 hr dengan jumlah peserta 10 orang

7 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Olahan Daging (bakso sehat)

 Terlaksananya pelatihan selama 3 hr dengan jumlah peserta 30 orang

Telah dilaksanakan selama 3 hr dengan jumlah peserta 30 orang

8 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Olahan Mie Ayam Sehat

 Terlaksananya pelatihan selama 3 hr dengan jumlah peserta 20 orang

Telah dilaksanakan selama 3 hr dengan jumlah peserta 20 orang

(12)

MONEV RENCANA AKSI TAHUN TRIWULAN II 2017

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET TAHUN

2017

TARGET TRIWULAN II

TAHUN 2017

REALISASI TW II

SUDAH/BELUM MEMENUHI

TARGET

FAKTOR

PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN

Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan

Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan

5 % 2 % -

(13)

NO

AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN

TW II

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRES/

KEMAJUAN PENCAPAIAN

OUT PUT

PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI ANGGARAN

TW II

1.

Pembangunan pagar 

Pembangunan

pagar 175 m 100 % sudah dilaksanakan

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Pengembangan pasar dan

distribusi barang/produk 815.118.300 458.102.400 (56,2%)

2.

dan gudang pasar

dimoro 

1 Unit Gudang Pasar Dimoro Luas 70 m2 dan teras gudang 15 m2

100 % sudah dilaksanakan

3. Validasi Data PKL 

Buku Data PKL, Peta PKL dan Kartu untuk PKL di Kota Blitar

Masih dalam proses pendataan dan pemetaan

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

211.751.700 1.173.700 (0,55%)

4 Revitalisasi Pasar

Tradisional



- Pembangunan

atap pasar karang tengah - Pembangunan

kios pasar pahing

- Pembangunan 20 % berjalan

- Pembangunan 20 % berjalan

PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR DAERAH

Revitalisasi Pasar

Tradisional 2.165.207.000 329.529.600 (15,22%)

(14)

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET TAHUN

2017

TARGET TRIWULAN II

TAHUN 2017

REALISASI TW I

SUDAH/BELUM MEMENUHI

TARGET

FAKTOR

PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN

Meningkatnya

pengawasan Alat UTTP Persentase jumlah alat UTTP

bertanda tera sah

11 % 2% 0% Belum

memenuhi target

- Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri karna belum memenuhi syarat sesuai Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.78/M-

DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal Pasal 4 Ayat 1

-

Fasilitasi Pelayanan tera/tera ulang bekerja sama dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II Yogyakarta, melayani tera SPBU yang ada di Kota Blitar

Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka

berdirinya UPT

Kemetrologian,

mempersiapkan SDM dengan mengirim 3 orang staf untuk mengikuti Diklat Fungsional Kemetrologian di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian Kemendag di Bandung

(15)

NO

AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN

TW II

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRES/

KEMAJUAN PENCAPAIAN

OUT PUT

PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI ANGGARAN

TW I

1.

Sosialisasi BDKT  - - PROGRAM

PERLINDNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

334.874.700

27.561.500 (8,23%)

2.

Koordinasi ke Badan Metrologi Bandung dan BSML Regional II Yogyakarta

 Permintaan

bantuan untuk melakukan tera, khususnya yang mendesak untuk SPBU yang ada di Kota Blitar

Sudah dilakukan koordinasi dan sudah ditindak lanjuti pekasanaan tera ke SPBU

3.

Pengujian Sampel

Barang  - -

4

Sosialisasi bahaya minol bagi pelajar dan

masyarakat

 Jumlah

Masyarakat/pelajar yang telah

memperoleh sosialisasi tentang bahaya minol

Sudah dilakukan sebanyak 5 kali dengan peserta sebanyak 600 orang

Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa

257.815.200 117.391.000 (45,53%)

5.

Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu

 Pengumpulan

informasi cukai rokok ilegal

Telah dilaksanakan pengumpulan informasi sebanyak 9 kali dengan jumlah 130 pedagang

PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)

Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu

41.611.500 10.477.200 (25,18%)

(16)

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET TAHUN

2017

TARGET TRIWULAN II TAHUN 2017

REALISASI TW II

SUDAH/BELUM MEMENUHI

TARGET

FAKTOR

PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN

Meningkatnya

produktivitas industri Persentase peningkatan nilai produksi industri

Meningkatnya produktivitas industri

- -

belum memenuhi

target - Untuk target per triwulan tidak bisa menentukan dan tidak bisa mengevaluasi dikarenakan data yang ada disajikan per tahun

- Secara umum rencana aksi dapat diselesaikan sesuai jadwal pelaksanaan, hal ini didukung oleh perencanaan yang matang dan kerjasama unsur-unsur pelaksana di OPD berjalan dengan baik

NO

AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSA

NAAN TW II

OUTPUT/

KELUARAN

PROGRES/

KEMAJUAN PENCAPAIAN

OUT PUT

PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI ANGGARAN

TW II 1.

Pameran Bazaar Blitar

Djadoel  Terlaksananya Pameran

Bazaar Blitar Djadoel 100 % kegiatan sudah dilaksanakan, selama 5 hari diikuti 140 instansi/OPD/

Sekolah

PROGRAM PENGEMBANGA N INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri

1.580.202.500 543.763.800 (34,41 %)

2. Gelar Produk Kerajinan

Daerah  Terlaksananya Kegiatan 7

kali dalam 1 thn Telah dilaksanakan 1 kali diikuti 80 orang peserta

3. Gelar Produk Batik dan

Aksesoris  Terlaksananya Kegiatan 7

kali dalam 1 thn Telah dilaksanakan 2 kali diikuti 80 orang peserta

(17)

4. Pameran Produk

makanan dan minuman  Terlaksananya Kegiatan 7

kali dalam 1 thn Telah dilaksanakan 2 kali

diikuti 80 orang peserta PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG

PERINDUSTRIAN

Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

1.719.088.760 514.644.383 (29,9%)

5 Pameran MTQ Jatim  Kegiatan digeser ke kegiatan lain

6 Pelatihan Peningkatan Produk Industri Makanan Ringan

 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Produk Industri Makanan Ringan

Kegiatan sudah

dilaksanakan 100% selama 7 hari dan diikuti sebanyak 20 orang

7 Pelatihan Diversifikasi Olahan Makanan Berbahan Dasar Tempe

 Terlaksananya Diversifikasi Olahan Makanan Berbahan Dasar Tempe

Kegiatan sudah

dilaksanakan 100 % selama 7 hari dan diikuti sebanyak 20 orang

8 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok IKM di Kota Blitar

 Terlaksananya

Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok IKM di Kota Blitar di 21 Kelurahan

Sudah dilaksanakan di 14 Kelurahan di Kota Blitar

(18)

RENCANA AKSI 2017

MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I & II

(19)

KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp.

1 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas

4,80 815.118.300 1 458.102.400 20,83 56,20

Pengembangan pasar dan

distribusi barang/produk Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan

3 jenis 815.118.300 2 Jenis 458.102.400 66,67 56,20

2 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina

66 211.751.700 0 1.173.700 0,00 0,55

Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

Pembinaan/Penyuluhan/

Motivasi Kerja bagi PKL 500 orang 211.751.700 0 1.173.700 0,00 0,55

Jumlah PKL yang didata 1500 0 0 0,00

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RKPD 2017 REALISASI KINERJA S/D TRIWULAN II PROGRAM DAN KEGIATAN

NO INDIKATOR KINERJA TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

TRIWULAN I

KENDALA TINDAK LANJUT

Pembangunan pusat kuliner di ex kantor BLH belum bisa dilaksanakan dikarenakan kurangnya dana yang tersedia dan direncanakan pada PAPBD 2017

Mengajukan tambahan dana untuk pembangunan pusat kuliner di ex kantor BLH

PROGRES/

KEMAJUAN

Pembongkaran ex kantor BLH sudah 100

% dilaksanakan, pembangunan pagar dan gudang pasar dimoro sudah 100 % dilaksanakan

MONEV TRIWULAN II DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

Program dan kegiatan ini masih dalam proses pelaksanaan

pengumpulan data PKL

Terlambat melaksanakan, karena ada penyesuaian anggaran melalui perubahan rincian di DPA pada bulan April, sehingga Kegiatan baru bisa dimulai pada akhir April

Segera melakukan pendataan dan pemetaan PKL Kota Blitar, dan setelah Pendataan selesai akan dibuatkan kartu anggota PKL Kota Blitar

(20)

KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp.

3 PROGRAM

PENGEMBANGAN PASAR DAERAH

Presentase sarana prasarana perdagangan dalam kondisi baik

55 2.165.207.000 50 329.529.600 90,91 15,22

Revitalisasi Pasar Tradisional Jumlah bangunan pasar

yang direvitalisasi 4 2.165.207.000 4 329.529.600 100,00 15,22

4PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

Persentase jumlah alat UTTP yang sudah ditera/tera ulang

11 592.689.900 0,5 144.952.500 4,55 24,46

Fasilitasi alat UTTP yang ditera/tera ulang

630 334.874.700 79 27.561.500 12,54 8,23

Jumlah pengusaha yang mengikuti sosialisasi BDKT

160 0 0,00

Peningkatan Pengawasan

Peredaran barang dan Jasa Jumlah masyarakat/pelajar yang telah memperoleh sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol

960 Orang 257.815.200 840 117.391.000 87,50 45,53

5PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)

Persentase pelanggar barang kena cukai ilegal

0% 41.611.500 0 10.477.200 100,00 25,18

Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu

Jumlah informasi penjual rokok yang dilekati pita cukai palsu

483

pedagang 41.611.500 214

pedagang 10.477.200 44,31 25,18

Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RKPD 2017 REALISASI KINERJA S/D TRIWULAN II

Sudah melaksanakan pembangunan rabat pasar legi dan pemasangan paving di pasar pon yang sudah terlaksana sekitar 100

,- TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

TRIWULAN I

PROGRES/

KEMAJUAN KENDALA TINDAK LANJUT

- Koordinasi dengan BSML Reg II Yogyakarta mengenai bantuan pelayanan tera/ tera ulang di Kota Blitar

'- Sudah melaksanakan 7 kali sosialisasi bahaya minol ke sekolah dengan jumlah peserta 840 orang

- Belum mampu melakukan pelayanan tera/ tera ulang sendiri karna belum memnuhi syarat sesuai peraturan Mendag RI No. 78/M- DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal pasal 4 Ayat 1

Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka berdirinya UPT

Kemetrologian, mempersiapkan SDM dengan mengirim 3 orang staf untuk mengikuti Diklat Fungsional Kemetrologian di Pusat Pengembangan Sumber Daya

Kemetrologian Kemendag di Bandung

Telah dilaksanakan pengumpulan informasi sebanyak 16 kali

Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana

Mempertahankan dan meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya

(21)

KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp.

6PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Persentase Pertumbuhan jumlah IKM

1 1.650.102.500 543.763.800 0,00 32,95

Fasilitasi Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil yang difasilitasi / validasi

2375 69.900.000 0 0 0,00 0,00

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri

Jumlah industri kecil yang dibina

80 1.580.202.500 80 543.763.800 100,00 34,41

7 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN

Persentase Industri Kecil

Terlatih 6,0 1.729.088.760 1,8 514.644.383 30,00 29,76

Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah industri kecil yang

dilatih 920 1.719.088.760 490 514.644.383 53,26 29,94

- Telah dilaksanakan Gelar Produk kerajinan khas di Jl. Kenanga sebanyak 11 kali dengan 80 peserta

Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana

Mempertahankan dan meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya

Telah melakukan 7 kali pelatihan dan 14 kali penguatan kelembagaan dengan jumlah peserta dilatih sebanyak 490 orang

Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana

Mempertahankan dan meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

TRIWULAN I

PROGRES/

KEMAJUAN KENDALA TINDAK LANJUT

NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RKPD 2017 REALISASI KINERJA S/D TRIWULAN II

Referensi

Dokumen terkait

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan jambore (target 200 orang): 1 kali rapat persiapan, 2 hari pelaksanaan. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kedepan akan lebih memperhatikan / teliti dalam rincian penganggaran kegiatan - Lomba Olahraga Tradisional Tingkat Propinsi - V - - Pemenang Lomba Olahraga Tradisional Tingkat

Pelaksanaan dilklat untuk tahun 2017 dilaksanakan di awal tahun PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH. Pemeriksaan

Pembagian Honorarium PNS Penentuan Percetakan Pemesanan Spanduk menentukan ukuran dan desain Proses Pencetakan Spanduk Pemilihan Rekanan Memilih model dan bentuk tas Proses

Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. Rp

Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar 1 - persentase Fasilitasi Event Seni Dan Budaya Yang dilaksanakan 56%. Melaksanakan

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT PROGRAM KEGIATAN REALISASI ANGGARAN S/D. TB I (Rp.) TW I TW II TW III TW IV

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2017 TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017 REALISASI TW II SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET FAKTOR