RENCANA AKSI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TW I TW II TW III TW IV
1. Meningkatnya pertumbuhan usaha
perdagangan Persentase
peningkatan jumlah usaha perdagangan
0,75% 2% 3,5% 5%
NO
AKSI/ KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp.
TW I TW II TW
III TW IV
1 Bazaar Pasar Jumlah bangunan pasar yang dibangun PROGRAM
PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Pengembangan pasar dan distribusi
barang/produk
815.118.300 2 Pembangunan pagar dan
gudang pasar dimoro
3 Pembongkaran ex Kantor BLH
4 Pembangunan Tempat
Kuliner
5 Validasi Data PKL Pembinaan/Penyuluhan/Motivasi Kerja
bagi PKL PROGRAM
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
211.751.700
6 Sosialisasi Pendataan PKL Jumlah PKL yang didata
7 Revitalisasi Pasar Tradisional Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR DAERAH
Revitalisasi Pasar
Tradisional 2.165.207.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TW I TW II TW III TW IV
2. Meningkatnya pengawasan Alat UTTP Persentase jumlah alat
UTTP bertanda tera sah 1% 2% 11% 11%
NO
AKSI/ KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp.
TW I TW II TW
III TW IV
1 Fasilitasi Tera/ Tera Ulang Fasilitasi alat UTTP yang ditera PROGRAM
PERLINDNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
334.874.700
2 Koordinasi ke Badan
Metrologi Bandung dan BSML Regional II Yogyakarta
3 Pengujian Sampel Barang
4 Pendataan UTTP
5 Study Banding Kinerja
Pelayanan Tera/ Tera Ulang
6 Sosialisasi BDKT Jumlah pengusaha yang mengikuti
sosialisasi BDKT
7 Pengawasan BDKT
8 Sosialisasi bahaya minol bagi
pelajar dan masyarakat Peningkatan Jumlah masyarakat/pelajar yang telah memperoleh sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol
Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa
257.815.200
9 Pengawasan dan
Pengendalian
10 Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu
Pengumpulan Informasi Cukai Rokok Ilegal PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
(PERDAGANGAN)
Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu
41.611.500
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TW I TW II TW III TW IV
3. Meningkatnya produktivitas industri Persentase peningkatan
nilai produksi industri - - - 0,25%
1 Validasi Data IKM Jumlah industri kecil yang difasilitasi PROGRAM
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
69.900.000
2 Pameran Bazaar Blitar
Djadoel Jumlah industri kecil yang dibina Pembinaan Industri
Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri
1.580.202.500 3 Gelar Produk Kerajinan
Daerah
4 Gelar Produk Batik dan
Aksesoris
5 Pameran Produk makanan
dan minuman
6 Pameran MTQ Jatim
7 Study Banding Peserta Bazaar
Dekranasda
8 Pelatihan Peningkatan
Kualitas Produk Mebelair Jumlah Pembinaan dan Pelatihan bagi
Industri Kecil PROGRAM
PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN
Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
1.719.088.760 9 Pelatihan Desain Batik dan
Teknik Pewarnaan Alam
10 Pelatihan Peningkatan Produk
Industri Makanan Ringan 11 Pelatihan Keterampilan
Teknik Dasar Membatik
12 Pelatihan Diversifikasi Olahan Makanan Berbahan Dasar Tempe
13 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok IKM di Kota Blitar
14 Pelatihan Keterampilan Teknik Dasar Pembuatan Kain Tenun
15 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Olahan Daging (bakso sehat)
16 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Olahan Mie Ayam Sehat
17 Rakor Peningkatan Kualitas
Produk IKM
18 Pelatihan Peningkatan Manajemen Produksi Makanan dan Minuman
19 Pelatihan Desain Kemasan
Produk dan Brand Strategy
MONEV RENCANA AKSI TAHUN TRIWULAN I 2017
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET TAHUN
2017
TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017
REALISASI TW I
SUDAH/BELUM MEMENUHI
TARGET
FAKTOR
PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan
Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan
0,75 % 0,75 % 100% SUDAH
MEMENUHI Untuk kegiatan Revitalisasi pasar tradisional penyerapan anggaran masih kecil karena sumber dana dari DAK yang sampai triwulan pertama berakhir belum ditransfer dari Kemedag RI
- Untuk Dana yang
bersumber dari APBN
diharapkan pada
triwulan I tahun
berjalan sudah bisa
ditransfer ke daerah
yang mendapatkan dana
tersebut
NO
AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN
TW I
OUTPUT/
KELUARAN
PROGRES/
KEMAJUAN PENCAPAIAN
OUT PUT
PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI ANGGARAN
TW I 1.
Pembongkaran exKantor BLH
Pembongkaran ex
Kantor BLH 100 % sudah dilaksanakan
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk 815.118.300 193.783.200 (23,8%)
2. Pembangunan pagar
Pembangunan pagar 175 m
Pembangunan sampai pemasangan pondasi dan
pembuatan pilar pagar 3. Pembangunan gudang
pasar dimoro
1 Unit Gudang Pasar Dimoro Luas
70 m2 dan teras gudang 15 m2
Pembangunan sampai pada pemasangan dinding batu
bata 4. Revitalisasi Pasar
Tradisional
PembangunanRabat Pasar Legi luas 196,2 m2 dan Saluran air masing- masing (15 x 20) cm
Yang sudah terpasang Rabat Pasar Legi luas 117,8 m2 dan Saluran air sekitar 60 %
PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR DAERAH
Revitalisasi Pasar
Tradisional 2.165.207.000 47.041.600 (2,1%)
PembangunanPaving Pasar Pon seluas 340,65 m2
Yang sudah terpasang seluas 260 m2 sekitar 76,3
%
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET TAHUN
2017
TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017
REALISASI TW I
SUDAH/BELUM MEMENUHI
TARGET
FAKTOR
PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya
pengawasan Alat UTTP Persentase jumlah alat UTTP
bertanda tera sah
11 % 1% 0% Belum
Memenuhi target
- Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri karna belum memenuhi syarat sesuai Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.78/M-
DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal Pasal 4 Ayat 1
-
Fasilitasi Pelayanan tera/tera ulang bekerja sama dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II Yogyakarta, namunkemampuan Balai tersebut terbatas mengingat banyak daerah mempunyai masalah yang sama tentang
kemetrologian
Menyiapkan MOU dengan daerah terdekat yang sudah memiliki Surat Keterangan Pelayanan Tera/ Tera Ulang Alat-Alat UTTP (SKKPTTU UTTP) yaitu Kota Kediri atau Kabupaten Malang
NO
AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN
TW I
OUTPUT/
KELUARAN
PROGRES/
KEMAJUAN PENCAPAIAN
OUT PUT
PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI ANGGARAN
TW I 1.
Koordinasi ke BadanMetrologi Bandung dan BSML Regional II Yogyakarta
Fasilitasi Pelayanan tera/tera ulang bekerja sama dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II Yogyakarta
Namun belum bisa dipenuhi oleh BSML karna keterbatasan tenaga
PROGRAM PERLINDNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
334.874.700 20.332.500 (6,07%
)
2.
Sosialisasi bahaya minol bagi pelajar danmasyarakat
Jumlah
Masyarakat/pelajar yang telah
memperoleh sosialisasi tentang bahaya minol
Sudah dilakukan 2 kali kegiatan dengan peserta berjumlah 240 orang
PROGRAM PERLINDNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa
257.815.200 51.644.000 (20,03%)
3.
Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu Pengumpulan
informasi cukai rokok ilegal
Telah dilaksanakan pengumpulan informasi sebanyak 7 kali
PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)
Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu
41.611.500 2.450.000 (5,89%)
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET TAHUN
2017
TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017
REALISASI TW I
SUDAH/BELUM MEMENUHI
TARGET
FAKTOR
PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya
produktivitas industri Persentase peningkatan nilai produksi industri
Meningkatnya produktivitas industri
- -
belum memenuhitarget - Untuk target per triwulan tidak bisa menentukan dan tidak bisa mengevaluasi dikarenakan data yang ada disajikan per tahun
- Secara umum rencana aksi dapat diselesaikan sesuai jadwal pelaksanaan, hal ini didukung oleh perencanaan yang matang dan kerjasama unsur-unsur pelaksana di OPD berjalan dengan baik
- Mempertahankan kinerja yang sudah dicapai dan berusaha meningkatkan kinerja yang ada di Triwulan selanjutnya
NO
AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN
TW I
OUTPUT/
KELUARAN
PROGRES/
KEMAJUAN PENCAPAIAN
OUT PUT
PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI ANGGARAN
TW I 1.
Gelar Produk KerajinanDaerah Terlaksananya
Kegiatan 7 kali dalam 1 thn
Telah dilaksanakan 2 kali
diikuti 80 orang peserta PROGRAM PENGEMBANGA N INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri
1.580.202.500 93.448.800 (5,9%)
2. Gelar Produk Batik dan
Aksesoris Terlaksananya
Kegiatan 7 kali dalam 1 thn
Telah dilaksanakan 2 kali diikuti 80 orang peserta
3. Pameran Produk
makanan dan minuman Terlaksananya
Kegiatan 7 kali dalam 1 thn
Telah dilaksanakan 2 kali diikuti 80 orang peserta
4. Pelatihan Desain Batik dan Teknik Pewarnaan Alam
Terlaksananya pelatihan selama 22 hari diikuti 25 orang peserta
Telah dilaksanakan selama
22 hari diikuti 25 peserta PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG
PERINDUSTRIAN
Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
1.719.088.760 494.822.001 (28,78%)
5 Pelatihan Keterampilan
Teknik Dasar Membatik Terlaksananya pelatihan selama 14 hr dengan jumlah peserta 25 orang
Telah dilaksanakan selama 14 hr dengan jumlah peserta 25 orang
6 Pelatihan Keterampilan Teknik Dasar
Pembuatan Kain Tenun
Terlaksananya pelatihan selama 10 hr dengan jumlah peserta 10 orang
Telah dilaksanakan selama 10 hr dengan jumlah peserta 10 orang
7 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Olahan Daging (bakso sehat)
Terlaksananya pelatihan selama 3 hr dengan jumlah peserta 30 orang
Telah dilaksanakan selama 3 hr dengan jumlah peserta 30 orang
8 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Olahan Mie Ayam Sehat
Terlaksananya pelatihan selama 3 hr dengan jumlah peserta 20 orang
Telah dilaksanakan selama 3 hr dengan jumlah peserta 20 orang
MONEV RENCANA AKSI TAHUN TRIWULAN II 2017
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET TAHUN
2017
TARGET TRIWULAN II
TAHUN 2017
REALISASI TW II
SUDAH/BELUM MEMENUHI
TARGET
FAKTOR
PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan
Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan
5 % 2 % -
NO
AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN
TW II
OUTPUT/
KELUARAN
PROGRES/
KEMAJUAN PENCAPAIAN
OUT PUT
PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI ANGGARAN
TW II
1.
Pembangunan pagar Pembangunan
pagar 175 m 100 % sudah dilaksanakan
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk 815.118.300 458.102.400 (56,2%)
2.
dan gudang pasardimoro
1 Unit Gudang Pasar Dimoro Luas 70 m2 dan teras gudang 15 m2
100 % sudah dilaksanakan
3. Validasi Data PKL
Buku Data PKL, Peta PKL dan Kartu untuk PKL di Kota Blitar
Masih dalam proses pendataan dan pemetaan
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
211.751.700 1.173.700 (0,55%)
4 Revitalisasi Pasar
Tradisional
- Pembangunanatap pasar karang tengah - Pembangunan
kios pasar pahing
- Pembangunan 20 % berjalan
- Pembangunan 20 % berjalan
PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR DAERAH
Revitalisasi Pasar
Tradisional 2.165.207.000 329.529.600 (15,22%)
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET TAHUN
2017
TARGET TRIWULAN II
TAHUN 2017
REALISASI TW I
SUDAH/BELUM MEMENUHI
TARGET
FAKTOR
PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya
pengawasan Alat UTTP Persentase jumlah alat UTTP
bertanda tera sah
11 % 2% 0% Belum
memenuhi target
- Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri karna belum memenuhi syarat sesuai Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.78/M-
DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal Pasal 4 Ayat 1
-
Fasilitasi Pelayanan tera/tera ulang bekerja sama dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II Yogyakarta, melayani tera SPBU yang ada di Kota BlitarMenyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka
berdirinya UPT
Kemetrologian,
mempersiapkan SDM dengan mengirim 3 orang staf untuk mengikuti Diklat Fungsional Kemetrologian di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian Kemendag di Bandung
NO
AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN
TW II
OUTPUT/
KELUARAN
PROGRES/
KEMAJUAN PENCAPAIAN
OUT PUT
PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI ANGGARAN
TW I
1.
Sosialisasi BDKT - - PROGRAMPERLINDNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
334.874.700
27.561.500 (8,23%)
2.
Koordinasi ke Badan Metrologi Bandung dan BSML Regional II Yogyakarta Permintaan
bantuan untuk melakukan tera, khususnya yang mendesak untuk SPBU yang ada di Kota Blitar
Sudah dilakukan koordinasi dan sudah ditindak lanjuti pekasanaan tera ke SPBU
3.
Pengujian SampelBarang - -
4
Sosialisasi bahaya minol bagi pelajar danmasyarakat
Jumlah
Masyarakat/pelajar yang telah
memperoleh sosialisasi tentang bahaya minol
Sudah dilakukan sebanyak 5 kali dengan peserta sebanyak 600 orang
Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa
257.815.200 117.391.000 (45,53%)
5.
Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu Pengumpulan
informasi cukai rokok ilegal
Telah dilaksanakan pengumpulan informasi sebanyak 9 kali dengan jumlah 130 pedagang
PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)
Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu
41.611.500 10.477.200 (25,18%)
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET TAHUN
2017
TARGET TRIWULAN II TAHUN 2017
REALISASI TW II
SUDAH/BELUM MEMENUHI
TARGET
FAKTOR
PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya
produktivitas industri Persentase peningkatan nilai produksi industri
Meningkatnya produktivitas industri
- -
belum memenuhitarget - Untuk target per triwulan tidak bisa menentukan dan tidak bisa mengevaluasi dikarenakan data yang ada disajikan per tahun
- Secara umum rencana aksi dapat diselesaikan sesuai jadwal pelaksanaan, hal ini didukung oleh perencanaan yang matang dan kerjasama unsur-unsur pelaksana di OPD berjalan dengan baik
NO
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSA
NAAN TW II
OUTPUT/
KELUARAN
PROGRES/
KEMAJUAN PENCAPAIAN
OUT PUT
PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASI ANGGARAN
TW II 1.
Pameran Bazaar BlitarDjadoel Terlaksananya Pameran
Bazaar Blitar Djadoel 100 % kegiatan sudah dilaksanakan, selama 5 hari diikuti 140 instansi/OPD/
Sekolah
PROGRAM PENGEMBANGA N INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri
1.580.202.500 543.763.800 (34,41 %)
2. Gelar Produk Kerajinan
Daerah Terlaksananya Kegiatan 7
kali dalam 1 thn Telah dilaksanakan 1 kali diikuti 80 orang peserta
3. Gelar Produk Batik dan
Aksesoris Terlaksananya Kegiatan 7
kali dalam 1 thn Telah dilaksanakan 2 kali diikuti 80 orang peserta
4. Pameran Produk
makanan dan minuman Terlaksananya Kegiatan 7
kali dalam 1 thn Telah dilaksanakan 2 kali
diikuti 80 orang peserta PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG
PERINDUSTRIAN
Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
1.719.088.760 514.644.383 (29,9%)
5 Pameran MTQ Jatim Kegiatan digeser ke kegiatan lain
6 Pelatihan Peningkatan Produk Industri Makanan Ringan
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Produk Industri Makanan Ringan
Kegiatan sudah
dilaksanakan 100% selama 7 hari dan diikuti sebanyak 20 orang
7 Pelatihan Diversifikasi Olahan Makanan Berbahan Dasar Tempe
Terlaksananya Diversifikasi Olahan Makanan Berbahan Dasar Tempe
Kegiatan sudah
dilaksanakan 100 % selama 7 hari dan diikuti sebanyak 20 orang
8 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok IKM di Kota Blitar
Terlaksananya
Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok IKM di Kota Blitar di 21 Kelurahan
Sudah dilaksanakan di 14 Kelurahan di Kota Blitar
RENCANA AKSI 2017
MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I & II
KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp.
1 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas
4,80 815.118.300 1 458.102.400 20,83 56,20
Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan
3 jenis 815.118.300 2 Jenis 458.102.400 66,67 56,20
2 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina
66 211.751.700 0 1.173.700 0,00 0,55
Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
Pembinaan/Penyuluhan/
Motivasi Kerja bagi PKL 500 orang 211.751.700 0 1.173.700 0,00 0,55
Jumlah PKL yang didata 1500 0 0 0,00
TARGET KINERJA DAN
ANGGARAN RKPD 2017 REALISASI KINERJA S/D TRIWULAN II PROGRAM DAN KEGIATAN
NO INDIKATOR KINERJA TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I
KENDALA TINDAK LANJUT
Pembangunan pusat kuliner di ex kantor BLH belum bisa dilaksanakan dikarenakan kurangnya dana yang tersedia dan direncanakan pada PAPBD 2017
Mengajukan tambahan dana untuk pembangunan pusat kuliner di ex kantor BLH
PROGRES/
KEMAJUAN
Pembongkaran ex kantor BLH sudah 100
% dilaksanakan, pembangunan pagar dan gudang pasar dimoro sudah 100 % dilaksanakan
MONEV TRIWULAN II DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR
Program dan kegiatan ini masih dalam proses pelaksanaan
pengumpulan data PKL
Terlambat melaksanakan, karena ada penyesuaian anggaran melalui perubahan rincian di DPA pada bulan April, sehingga Kegiatan baru bisa dimulai pada akhir April
Segera melakukan pendataan dan pemetaan PKL Kota Blitar, dan setelah Pendataan selesai akan dibuatkan kartu anggota PKL Kota Blitar
KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp.
3 PROGRAM
PENGEMBANGAN PASAR DAERAH
Presentase sarana prasarana perdagangan dalam kondisi baik
55 2.165.207.000 50 329.529.600 90,91 15,22
Revitalisasi Pasar Tradisional Jumlah bangunan pasar
yang direvitalisasi 4 2.165.207.000 4 329.529.600 100,00 15,22
4PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
Persentase jumlah alat UTTP yang sudah ditera/tera ulang
11 592.689.900 0,5 144.952.500 4,55 24,46
Fasilitasi alat UTTP yang ditera/tera ulang
630 334.874.700 79 27.561.500 12,54 8,23
Jumlah pengusaha yang mengikuti sosialisasi BDKT
160 0 0,00
Peningkatan Pengawasan
Peredaran barang dan Jasa Jumlah masyarakat/pelajar yang telah memperoleh sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol
960 Orang 257.815.200 840 117.391.000 87,50 45,53
5PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)
Persentase pelanggar barang kena cukai ilegal
0% 41.611.500 0 10.477.200 100,00 25,18
Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita Cukai Palsu
Jumlah informasi penjual rokok yang dilekati pita cukai palsu
483
pedagang 41.611.500 214
pedagang 10.477.200 44,31 25,18
Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA DAN
ANGGARAN RKPD 2017 REALISASI KINERJA S/D TRIWULAN II
Sudah melaksanakan pembangunan rabat pasar legi dan pemasangan paving di pasar pon yang sudah terlaksana sekitar 100
,- TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I
PROGRES/
KEMAJUAN KENDALA TINDAK LANJUT
- Koordinasi dengan BSML Reg II Yogyakarta mengenai bantuan pelayanan tera/ tera ulang di Kota Blitar
'- Sudah melaksanakan 7 kali sosialisasi bahaya minol ke sekolah dengan jumlah peserta 840 orang
- Belum mampu melakukan pelayanan tera/ tera ulang sendiri karna belum memnuhi syarat sesuai peraturan Mendag RI No. 78/M- DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal pasal 4 Ayat 1
Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka berdirinya UPT
Kemetrologian, mempersiapkan SDM dengan mengirim 3 orang staf untuk mengikuti Diklat Fungsional Kemetrologian di Pusat Pengembangan Sumber Daya
Kemetrologian Kemendag di Bandung
Telah dilaksanakan pengumpulan informasi sebanyak 16 kali
Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana
Mempertahankan dan meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya
KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp.
6PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Persentase Pertumbuhan jumlah IKM
1 1.650.102.500 543.763.800 0,00 32,95
Fasilitasi Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil yang difasilitasi / validasi
2375 69.900.000 0 0 0,00 0,00
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri
Jumlah industri kecil yang dibina
80 1.580.202.500 80 543.763.800 100,00 34,41
7 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN
Persentase Industri Kecil
Terlatih 6,0 1.729.088.760 1,8 514.644.383 30,00 29,76
Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
Jumlah industri kecil yang
dilatih 920 1.719.088.760 490 514.644.383 53,26 29,94
- Telah dilaksanakan Gelar Produk kerajinan khas di Jl. Kenanga sebanyak 11 kali dengan 80 peserta
Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana
Mempertahankan dan meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya
Telah melakukan 7 kali pelatihan dan 14 kali penguatan kelembagaan dengan jumlah peserta dilatih sebanyak 490 orang
Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana
Mempertahankan dan meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I
PROGRES/
KEMAJUAN KENDALA TINDAK LANJUT
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA DAN
ANGGARAN RKPD 2017 REALISASI KINERJA S/D TRIWULAN II