• Tidak ada hasil yang ditemukan

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017"

Copied!
87
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KABUPATEN BANYUWANGI

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Kode

Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Pegawai Barang

Jumlah

dan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 1

01 URUSAN WAJIB (PELAYANAN 50.513.262.600,00 215.677.728.854,0 627.733.529.446,0 893.924.520.900,0

01 10 Pendidikan 11.295.480.000,00 27.480.120.350,00 19.416.454.650,00 58.192.055.000,00

01 10 01 Dinas Pendidikan 11.295.480.000,00 27.480.120.350,00 19.416.454.650,00 58.192.055.000,00

01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

0,00 1.682.300.000,00 375.000.000,00 2.057.300.000,00

01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00

01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00

01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran

0,00 324.000.000,00 0,00 324.000.000,00

01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 0,00 109.622.250,00 109.622.250,00

01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor

0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00

01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00

01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00

01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0,00 0,00 40.377.750,00 40.377.750,00

01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00

01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00

01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

01 10 01 01 43 Kegiatan Pemeliharaan Web Site SKPD

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

8.206.964.000,00 3.659.496.700,00 6.000.000.000,00 17.866.460.700,00

01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

75.976.000,00 199.024.000,00 0,00 275.000.000,00

01 10 01 02 05 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM

527.878.000,00 777.122.000,00 0,00 1.305.000.000,00

01 10 01 02 06 Kegiatan Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah

277.950.000,00 1.037.050.000,00 0,00 1.315.000.000,00

01 10 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

8.500.000,00 191.500.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 02 09 Kegiatan Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7.214.160.000,00 1.207.840.000,00 0,00 8.422.000.000,00

01 10 01 02 10 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Menengah

(2)

01 10 01 02 11 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Tinggi

80.000.000,00 73.000.000,00 0,00 153.000.000,00

01 10 01 15 Program Peningkatan Akses PAUD 0,00 5.569.500.000,00 29.550.000,00 5.599.050.000,00

01 10 01 15 02 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah

0,00 1.859.450.000,00 0,00 1.859.450.000,00

01 10 01 15 03 Kegiatan Pembangunan Taman, Pagar Sekolah, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

01 10 01 15 04 Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

0,00 153.800.000,00 0,00 153.800.000,00

01 10 01 15 05 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah

0,00 1.125.450.000,00 0,00 1.125.450.000,00

01 10 01 15 08 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

0,00 1.615.550.000,00 29.550.000,00 1.645.100.000,00

01 10 01 15 09 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

0,00 684.250.000,00 0,00 684.250.000,00

01 10 01 15 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary

0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00

01 10 01 16 Program Peningkatan Mutu PAUD 212.300.000,00 1.453.700.000,00 18.000.000,00 1.684.000.000,00

01 10 01 16 01 Kegiatan Bimtek Kurikulum PAUD 17.500.000,00 32.500.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 16 03 Kegiatan Bimtek Penyelenggaraan Taman Posyandu

120.000.000,00 30.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 16 04 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD

34.000.000,00 201.000.000,00 0,00 235.000.000,00

01 10 01 16 05 Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional

17.500.000,00 32.500.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 16 10 Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi PAUD

9.000.000,00 56.000.000,00 0,00 65.000.000,00

01 10 01 16 11 Kegiatan Pembinaan Pendidikan parenting

4.000.000,00 41.000.000,00 0,00 45.000.000,00

01 10 01 16 13 Kegiatan Bantuan Operasional Tim Manajemen PAUD

10.300.000,00 89.700.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 16 17 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

0,00 971.000.000,00 18.000.000,00 989.000.000,00

01 10 01 17 Program Peningkatan Akses Pendidikan SD

0,00 2.362.864.650,00 9.721.749.650,00 12.084.614.300,00

01 10 01 17 01 Kegiatan Pembangunan Gedung

Sekolah

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

01 10 01 17 02 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah

0,00 179.000.000,00 366.950.000,00 545.950.000,00

01 10 01 17 03 Kegiatan Pembangunan Taman, Pagar Sekolah, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00

01 10 01 17 04 Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

0,00 20.900.000,00 167.800.000,00 188.700.000,00

01 10 01 17 05 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah

0,00 473.715.000,00 2.253.080.000,00 2.726.795.000,00

01 10 01 17 06 Kegiatan Pembangunan Ruang

Perpustakaan

0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

01 10 01 17 08 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

0,00 1.234.749.650,00 4.426.119.650,00 5.660.869.300,00

01 10 01 17 09 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

0,00 394.500.000,00 157.500.000,00 552.000.000,00

01 10 01 17 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary

0,00 0,00 143.000.000,00 143.000.000,00

01 10 01 17 11 Kegiatan Pavingisasi Halaman Sekolah

0,00 40.000.000,00 190.500.000,00 230.500.000,00

01 10 01 18 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD

1.159.456.000,00 5.929.629.000,00 1.440.905.000,00 8.529.990.000,00

01 10 01 18 01 Kegiatan Bimtek Kurikulum Dikdas SD 9.792.000,00 40.208.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 02 Kegiatan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) SD

0,00 1.040.000.000,00 0,00 1.040.000.000,00

01 10 01 18 03 Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (02SN) SD

37.084.000,00 62.916.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 18 04 Kegiatan Olimpiade MIPA SD 20.264.000,00 29.736.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 05 Kegiatan Lomba Siswa Berprestasi SD 20.264.000,00 29.736.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 06 Kegiatan Lomba Gugus Sekolah SD 15.032.000,00 34.968.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 07 Kegiatan Festival Seni dan Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar (SD)

(3)

01 10 01 18 11 Kegiatan Fasilitasi Ujian Sekolah SD 19.584.000,00 230.416.000,00 0,00 250.000.000,00

01 10 01 18 12 Kegiatan Standart Proses SDN Model 0,00 145.000.000,00 30.000.000,00 175.000.000,00

01 10 01 18 13 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD

855.000.000,00 1.125.000.000,00 0,00 1.980.000.000,00

01 10 01 18 14 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru SD

15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 15 Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah SD

15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 16 Kegiatan Seleksi Guru Prestasi SD 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 18 19 Kegiatan Fasilitasi Akreditasi Sekolah SD

12.400.000,00 77.600.000,00 0,00 90.000.000,00

01 10 01 18 23 Kegiatan FLS2N Pendidikan Inklusif SD

12.292.000,00 37.708.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 24 Kegiatan Festival Anak Tradisional 22.084.000,00 127.916.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 18 28 Kegiatan Tata Kelola Pendidikan Di Kecamatan

0,00 2.394.090.000,00 105.910.000,00 2.500.000.000,00

01 10 01 18 29 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

0,00 45.000.000,00 935.000.000,00 980.000.000,00

01 10 01 18 30 Kegiatan Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah

0,00 119.995.000,00 369.995.000,00 489.990.000,00

01 10 01 18 32 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pendidikan khusus dan layanan khusus

24.584.000,00 100.416.000,00 0,00 125.000.000,00

01 10 01 19 Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP

0,00 596.440.000,00 1.786.250.000,00 2.382.690.000,00

01 10 01 19 02 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah

0,00 210.000.000,00 1.235.000.000,00 1.445.000.000,00

01 10 01 19 05 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah

0,00 149.540.000,00 221.250.000,00 370.790.000,00

01 10 01 19 06 Kegiatan Pembangunan Ruang

Perpustakaan

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

01 10 01 19 07 Kegiatan Pembangunan Ruang

Laboratorium

0,00 62.000.000,00 0,00 62.000.000,00

01 10 01 19 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

0,00 141.900.000,00 0,00 141.900.000,00

01 10 01 19 12 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary

0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00

01 10 01 19 13 Kegiatan Pavingisasi Halaman Sekolah

0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

01 10 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

798.510.000,00 2.284.690.000,00 45.000.000,00 3.128.200.000,00

01 10 01 20 03 Kegiatan Pemilihan Siswa Berprestasi SMP

14.750.000,00 35.250.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 20 04 Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP

12.750.000,00 37.250.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 20 05 Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP

6.750.000,00 43.250.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 20 06 Kegiatan Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

13.750.000,00 61.250.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 20 08 Kegiatan Workshop Sistem Informasi Pendidikan SMP

16.310.000,00 133.690.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 20 09 Kegiatan Ujian Nasional (UNAS)SMP 24.600.000,00 75.400.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 20 10 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka

0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00

01 10 01 20 11 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB Online SMP

379.600.000,00 856.400.000,00 0,00 1.236.000.000,00

01 10 01 20 12 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru SMP

15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 20 13 Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah SMP

15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 20 14 Kegiatan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi SMP

30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 20 16 Kegiatan Fasilitasi Akreditasi Sekolah SMP

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

01 10 01 20 19 Kegiatan Bimtek Manajemen BOS dan PSM SMP

270.000.000,00 241.500.000,00 0,00 511.500.000,00

01 10 01 20 20 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

0,00 330.700.000,00 25.000.000,00 355.700.000,00

01 10 01 21 Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat

502.250.000,00 2.319.500.000,00 0,00 2.821.750.000,00

01 10 01 21 01 Kegiatan Penyelenggaraan Kesetaraan Kejar Paket

(4)

01 10 01 21 07 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Garda Ampuh

15.750.000,00 59.250.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 22 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat

416.000.000,00 1.622.000.000,00 0,00 2.038.000.000,00

01 10 01 22 01 Kegiatan Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri

100.000.000,00 288.000.000,00 0,00 388.000.000,00

01 10 01 22 02 Kegiatan Penyelenggaraan Kursus Bahasa Asing Berbasis Desa

157.250.000,00 1.042.750.000,00 0,00 1.200.000.000,00

01 10 01 22 04 Kegiatan Pelatihan Kecakapan Hidup (PKH)

35.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 22 05 Kegiatan Fasilitasi Akreditsi Pendidikan Nonformal

19.500.000,00 130.500.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 22 06 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua

104.250.000,00 95.750.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 Kesehatan 33.571.156.000,00 148.634.129.104,0 106.393.824.896,0 288.599.110.000,0

01 10 01 Dinas Kesehatan 33.571.156.000,00 148.634.129.104,0 106.393.824.896,0 288.599.110.000,0

01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

0,00 9.923.198.853,00 5.139.902.500,00 15.063.101.353,00

01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00

01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran

0,00 7.969.800.000,00 0,00 7.969.800.000,00

01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 150.020.000,00 0,00 150.020.000,00

01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0,00 265.000.000,00 0,00 265.000.000,00

01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00

01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor

0,00 182.000.000,00 0,00 182.000.000,00

01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

0,00 275.178.853,00 0,00 275.178.853,00

01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0,00 0,00 315.000.000,00 315.000.000,00

01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00

01 10 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet

0,00 28.200.000,00 34.902.500,00 63.102.500,00

01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

01 10 01 01 34 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas

0,00 0,00 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00

01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 2.725.000.000,00 2.725.000.000,00

01 10 01 01 37 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

124.836.000,00 458.191.950,00 41.370.050,00 624.398.000,00

01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

01 10 01 02 02 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

0,00 97.129.950,00 41.370.050,00 138.500.000,00

01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

73.168.000,00 191.832.000,00 0,00 265.000.000,00

01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

(5)

01 10 01 02 05 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM

18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 15 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan

34.400.000,00 1.427.471.200,00 0,00 1.461.871.200,00

01 10 01 15 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer

0,00 161.871.200,00 0,00 161.871.200,00

01 10 01 15 02 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Unggulan Spesialistik

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

01 10 01 15 03 Kegiatan Pengembangan Pondok Kesehatan Desa

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 15 04 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Kegawatdaruratan

20.900.000,00 19.100.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 15 05 Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

01 10 01 15 06 Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional

13.500.000,00 41.500.000,00 0,00 55.000.000,00

01 10 01 15 11 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 15 12 Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00

01 10 01 16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

9.000.000,00 141.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 16 01 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

9.000.000,00 41.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 16 02 Kegiatan Pengawasan dan

Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 17 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Berbasis Masyarakat

22.750.000,00 643.215.350,00 252.946.650,00 918.912.000,00

01 10 01 17 01 Kegiatan Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga

11.000.000,00 550.612.000,00 0,00 561.612.000,00

01 10 01 17 02 Kegiatan Pengembangan dan

Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

11.750.000,00 92.603.350,00 100.646.650,00 205.000.000,00

01 10 01 17 03 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pos Kesehatan Desa

0,00 0,00 152.300.000,00 152.300.000,00

01 10 01 18 Program Pembiayaan Kesehatan 454.420.000,00 60.707.404.271,00 11.980.902.696,00 73.142.726.967,00

01 10 01 18 01 Kegiatan Dana Operasional Puskesmas

329.500.000,00 3.223.142.750,00 1.214.823.250,00 4.767.466.000,00

01 10 01 18 02 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Umum

0,00 1.940.216.100,00 59.783.900,00 2.000.000.000,00

01 10 01 18 03 Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas

0,00 45.554.747.121,00 10.686.795.546,00 56.241.542.667,00

01 10 01 18 04 Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

73.200.000,00 2.916.800.000,00 10.000.000,00 3.000.000.000,00

01 10 01 18 05 Kegiatan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin

40.800.000,00 1.459.200.000,00 0,00 1.500.000.000,00

01 10 01 18 06 Kegiatan Manajemen Pembiayaan Kesehatan

10.920.000,00 79.580.000,00 9.500.000,00 100.000.000,00

01 10 01 18 07 Kegiatan Pelayanan Persalinan JKN 0,00 473.460.000,00 0,00 473.460.000,00

01 10 01 18 08 Kegiatan Pelayanan Rujukan JKN 0,00 290.018.300,00 0,00 290.018.300,00

01 10 01 18 09 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap JKN 0,00 2.799.240.000,00 0,00 2.799.240.000,00

01 10 01 18 10 Kegiatan Pelayanan Skrining JKN 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 11 Kegiatan Pelayanan Persalinan JKN oleh Bidan Jejaring

0,00 1.921.000.000,00 0,00 1.921.000.000,00

01 10 01 19 Program Promosi Kesehatan 10.200.000,00 144.800.000,00 0,00 155.000.000,00

01 10 01 19 01 Kegiatan Pengembangan Media

Promosi dan Informasi Kesehatan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 19 02 Kegiatan Peningkatan Bina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

10.200.000,00 44.800.000,00 0,00 55.000.000,00

01 10 01 20 Program Peningkatan Kesehatan Lansia

6.750.000,00 23.250.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 20 01 Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

6.750.000,00 23.250.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 21 Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

18.500.000,00 874.008.400,00 1.573.991.900,00 2.466.500.300,00

(6)

01 10 01 21 02 Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 21 03 Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

0,00 0,00 504.000.000,00 504.000.000,00

01 10 01 21 04 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular

0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00

01 10 01 21 05 Kegiatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang

0,00 55.621.500,00 0,00 55.621.500,00

01 10 01 21 06 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulanan Penyakit Tidak Menular

13.500.000,00 274.677.600,00 1.034.972.400,00 1.323.150.000,00

01 10 01 21 07 Kegiatan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Jiwa

0,00 98.128.800,00 0,00 98.128.800,00

01 10 01 21 08 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Kasus Jiwa Masyarakat Miskin Non Pbi

0,00 30.100.000,00 10.500.000,00 40.600.000,00

01 10 01 22 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 77.350.000,00 843.250.000,00 0,00 920.600.000,00

01 10 01 22 01 Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 22 02 Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

28.550.000,00 96.450.000,00 0,00 125.000.000,00

01 10 01 22 03 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

17.100.000,00 503.500.000,00 0,00 520.600.000,00

01 10 01 22 04 Kegiatan Pendidikan dan Pemberdayaan Gizi Masyarakat

31.700.000,00 43.300.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 23 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

226.250.000,00 2.431.981.500,00 740.518.500,00 3.398.750.000,00

01 10 01 23 02 Kegiatan Pengembangan Sarana SAPL Melalui Pendekatan Partisipatory

145.250.000,00 2.161.500.000,00 0,00 2.306.750.000,00

01 10 01 23 03 Kegiatan Pengembangan Sanitasi dan Sarana Air Bersih

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 23 04 Kegiatan Pelayanan Bina Penyehatan Lingkungan

0,00 50.000.000,00 642.000.000,00 692.000.000,00

01 10 01 23 06 Kegiatan Fasilitasi Forum Banyuwangi Sehat

81.000.000,00 170.481.500,00 98.518.500,00 350.000.000,00

01 10 01 24 Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Kerja

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

01 10 01 24 01 Kegiatan Pembinaan dan

Pemberdayaan Kesehatan Kerja

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

01 10 01 25 Program Pembinaan dan

Pemberdayaan Kesehatan Olahraga

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

01 10 01 25 01 Kegiatan Pembinaan dan

Pemberdayaan Kesehatan Olah Raga

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

01 10 01 26 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas

11.200.000,00 252.800.000,00 0,00 264.000.000,00

01 10 01 26 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

11.200.000,00 252.800.000,00 0,00 264.000.000,00

01 10 01 27 Program Sumberdaya Kesehatan 0,00 1.793.338.200,00 16.666.192.000,00 18.459.530.200,00

01 10 01 27 01 Kegiatan Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

01 10 01 27 02 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas

0,00 19.856.000,00 0,00 19.856.000,00

01 10 01 27 03 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

0,00 110.838.200,00 71.192.000,00 182.030.200,00

01 10 01 27 04 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan

0,00 0,00 16.595.000.000,00 16.595.000.000,00

01 10 01 27 05 Kegiatan Peningkatan Mutu Alat Kesehatan

0,00 80.144.000,00 0,00 80.144.000,00

01 10 01 27 06 Kegiatan Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan

0,00 82.500.000,00 0,00 82.500.000,00

01 10 01 28 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

(7)

01 10 01 28 01 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

0,00 1.937.270.980,00 0,00 1.937.270.980,00

01 10 01 28 02 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

01 10 01 29 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

0,00 0,00 8.406.449.000,00 8.406.449.000,00

01 10 01 29 01 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

0,00 0,00 1.558.630.000,00 1.558.630.000,00

01 10 01 29 04 Kegiatan Rehab Sedang/berat Puskesmas

0,00 0,00 5.315.294.000,00 5.315.294.000,00

01 10 01 29 05 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Pembantu

0,00 0,00 280.600.000,00 280.600.000,00

01 10 01 29 07 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu

0,00 0,00 1.251.925.000,00 1.251.925.000,00

01 10 01 30 Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita

27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 30 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 31 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Blambangan

28.156.000.000,00 29.359.000.000,00 39.860.000.000,00 97.375.000.000,00

01 10 01 31 01 Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD Blambangan

28.156.000.000,00 29.344.000.000,00 2.500.000.000,00 60.000.000.000,00

01 10 01 31 05 Kegiatan Pembangunan Gedung

RSUD Blambangan

0,00 0,00 9.700.000.000,00 9.700.000.000,00

01 10 01 31 07 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana RSUD Blambangan

0,00 0,00 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00

01 10 01 31 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Blambangan

0,00 0,00 24.560.000.000,00 24.560.000.000,00

01 10 01 31 16 Kegiatan Pemakaman Warga Tanpa Identitas RSUD Blambangan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

01 10 01 32 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Genteng

4.392.500.000,00 37.445.948.400,00 21.731.551.600,00 63.570.000.000,00

01 10 01 32 01 Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD Genteng

4.392.500.000,00 37.435.948.400,00 1.731.551.600,00 43.560.000.000,00

01 10 01 32 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Genteng

0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00

01 10 01 32 16 Kegiatan Pemakaman Warga Tanpa Identitas RSUD Genteng

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

01 10 Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

2.083.691.600,00 22.824.579.400,00 497.706.834.900,0 522.615.105.900,0

01 10 01 Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang

1.564.641.600,00 10.387.143.400,00 311.937.535.900,0 323.889.320.900,0

01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

26.424.000,00 2.900.075.400,00 1.033.623.850,00 3.960.123.250,00

01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

0,00 323.500.000,00 0,00 323.500.000,00

01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran

0,00 840.000.000,00 0,00 840.000.000,00

01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00 134.999.400,00 0,00 134.999.400,00

01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0,00 140.500.000,00 0,00 140.500.000,00

01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 0,00 654.400.450,00 654.400.450,00

01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor

0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00

01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0,00 0,00 283.736.000,00 283.736.000,00

(8)

01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00

01 10 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet

26.424.000,00 3.576.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00

01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

478.448.000,00 281.778.000,00 0,00 760.226.000,00

01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

46.648.000,00 3.049.000,00 0,00 49.697.000,00

01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

285.560.000,00 267.754.000,00 0,00 553.314.000,00

01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

146.240.000,00 10.975.000,00 0,00 157.215.000,00

01 10 01 15 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

81.000.000,00 499.650.000,00 53.489.247.140,00 54.069.897.140,00

01 10 01 15 02 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

0,00 0,00 53.469.897.140,00 53.469.897.140,00

01 10 01 15 04 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

81.000.000,00 499.650.000,00 19.350.000,00 600.000.000,00

01 10 01 16 Program Pembangunan Fasilitas Publik

0,00 0,00 59.763.200.000,00 59.763.200.000,00

01 10 01 16 01 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Publik 0,00 0,00 59.763.200.000,00 59.763.200.000,00 01 10 01 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik 0,00 0,00 5.041.602.000,00 5.041.602.000,00 01 10 01 17 01 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik 0,00 0,00 5.041.602.000,00 5.041.602.000,00

01 10 01 18 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

0,00 0,00 14.920.250.000,00 14.920.250.000,00

01 10 01 18 01 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

0,00 0,00 14.720.250.000,00 14.720.250.000,00

01 10 01 18 02 Kegiatan Pembangunan Bak

Penampung ke Saluran Drainase

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 01 10 01 19 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0,00 0,00 4.180.000.000,00 4.180.000.000,00 01 10 01 19 01 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0,00 0,00 4.180.000.000,00 4.180.000.000,00

01 10 01 20 Program Pembangunan Jalan 0,00 200.000.000,00 62.306.712.910,00 62.506.712.910,00

01 10 01 20 01 Kegiatan Perencaan Pembangunan Jalan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 20 02 Kegiatan Pembangunan Jalan 0,00 0,00 3.518.000.000,00 3.518.000.000,00

01 10 01 20 03 Kegiatan Pembangunan Penahan Badan Jalan

0,00 0,00 58.788.712.910,00 58.788.712.910,00

01 10 01 21 Program Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 3.526.850.000,00 3.526.850.000,00

01 10 01 21 01 Kegiatan Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 3.526.850.000,00 3.526.850.000,00

01 10 01 22 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 0,00 600.000.000,00 82.624.550.000,00 83.224.550.000,00 01 10 01 22 01 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 0,00 600.000.000,00 82.624.550.000,00 83.224.550.000,00 01 10 01 23 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 01 10 01 23 01 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

(9)

01 10 01 25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

79.360.000,00 1.920.640.000,00 2.100.000.000,00 4.100.000.000,00

01 10 01 25 01 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00

01 10 01 25 02 Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

79.360.000,00 1.320.640.000,00 800.000.000,00 2.200.000.000,00

01 10 01 25 04 Kegiatan Pengadaan Bahan

Kebinamargaan

0,00 600.000.000,00 400.000.000,00 1.000.000.000,00

01 10 01 26 Program Perencanaan Tata Ruang 36.000.000,00 1.114.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00

01 10 01 26 02 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang

18.000.000,00 582.000.000,00 0,00 600.000.000,00

01 10 01 26 05 Kegiatan Survey dan Pemetaan 9.000.000,00 291.000.000,00 0,00 300.000.000,00

01 10 01 26 06 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

9.000.000,00 241.000.000,00 0,00 250.000.000,00

01 10 01 27 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

24.000.000,00 376.000.000,00 0,00 400.000.000,00

01 10 01 27 02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang

15.000.000,00 185.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 27 03 Kegiatan Penyusunan dan

Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

9.000.000,00 191.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 35 Program Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00

01 10 01 35 01 Kegiatan Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00

01 10 01 35 02 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Trotoar

0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00

01 10 01 36 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

839.409.600,00 2.495.000.000,00 12.879.000.000,00 16.213.409.600,00

01 10 01 36 02 Kegiatan Penataan Rth 0,00 600.000.000,00 11.342.000.000,00 11.942.000.000,00

01 10 01 36 03 Kegiatan Pemeliharaan Rth 809.409.600,00 1.522.000.000,00 1.340.000.000,00 3.671.409.600,00

01 10 01 36 04 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Rth

30.000.000,00 373.000.000,00 197.000.000,00 600.000.000,00

01 10 01 37 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

0,00 0,00 3.522.500.000,00 3.522.500.000,00

01 10 01 37 01 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

0,00 0,00 3.522.500.000,00 3.522.500.000,00

01 10 01 42 Program Penataan Lingkungan 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

01 10 01 42 03 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi

0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

01 10 02 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 519.050.000,00 12.437.436.000,00 185.769.299.000,0 198.725.785.000,0

01 10 02 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

0,00 2.007.486.000,00 1.358.852.000,00 3.366.338.000,00

01 10 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

01 10 02 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

01 10 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 124.986.000,00 0,00 124.986.000,00

01 10 02 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 02 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00

01 10 02 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

01 10 02 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 02 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

(10)

01 10 02 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 02 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 02 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

01 10 02 01 15 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 0,00 423.852.000,00 423.852.000,00

01 10 02 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

01 10 02 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

01 10 02 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 02 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet

0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

01 10 02 01 34 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas

0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00

01 10 02 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

01 10 02 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 02 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 02 31 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

0,00 1.935.000.000,00 400.000.000,00 2.335.000.000,00

01 10 02 31 01 Kegiatan Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

0,00 1.935.000.000,00 400.000.000,00 2.335.000.000,00

01 10 02 32 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya

0,00 0,00 134.525.147.000,0 134.525.147.000,0

01 10 02 32 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

0,00 0,00 134.525.147.000,0 134.525.147.000,0

01 10 02 33 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

9.000.000,00 4.832.000.000,00 493.000.000,00 5.334.000.000,00

01 10 02 33 01 Kegiatan Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya

9.000.000,00 4.832.000.000,00 493.000.000,00 5.334.000.000,00

01 10 02 34 Program Perencanaan

Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumber Daya Air Lainnya

0,00 2.000.000.000,00 40.365.000.000,00 42.365.000.000,00

01 10 02 34 02 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumberdaya Air Lainnya

0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00

01 10 02 34 03 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

0,00 0,00 40.365.000.000,00 40.365.000.000,00

01 10 02 38 Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Sumber Daya Air

0,00 183.000.000,00 27.000.000,00 210.000.000,00

01 10 02 38 01 Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Sumberdaya Air

0,00 183.000.000,00 27.000.000,00 210.000.000,00

01 10 02 39 Program Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

0,00 0,00 4.195.300.000,00 4.195.300.000,00

01 10 02 39 01 Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

(11)

01 10 02 41 Program Pemberdayaan Masyarakat 510.050.000,00 1.279.950.000,00 4.405.000.000,00 6.195.000.000,00

01 10 02 41 02 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Air

510.050.000,00 1.279.950.000,00 4.405.000.000,00 6.195.000.000,00

01 10 Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

346.736.000,00 4.339.989.400,00 2.861.424.600,00 7.548.150.000,00

01 10 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

346.736.000,00 4.339.989.400,00 2.861.424.600,00 7.548.150.000,00

01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

26.424.000,00 2.750.075.400,00 1.083.623.850,00 3.860.123.250,00

01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

0,00 273.500.000,00 0,00 273.500.000,00

01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran

0,00 840.000.000,00 0,00 840.000.000,00

01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00 134.999.400,00 0,00 134.999.400,00

01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0,00 140.500.000,00 50.000.000,00 190.500.000,00

01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 0,00 654.400.450,00 654.400.450,00

01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor

0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00

01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0,00 0,00 283.736.000,00 283.736.000,00

01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 95.487.400,00 95.487.400,00

01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00

01 10 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet

26.424.000,00 3.576.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00

01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

281.312.000,00 278.914.000,00 0,00 560.226.000,00

01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

46.648.000,00 3.049.000,00 0,00 49.697.000,00

01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

88.424.000,00 264.890.000,00 0,00 353.314.000,00

01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

146.240.000,00 10.975.000,00 0,00 157.215.000,00

01 10 01 15 Program lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat

0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00

01 10 01 15 01 Kegiatan Pembangunan Rumah

Korban Bencana dan Relokasi

0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

01 10 01 15 02 Kegiatan Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 16 Program Penataan Perumahan 26.000.000,00 174.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 16 01 Kegiatan Penerbitan Ijin/Rekomendasi Siteplan Perumahan

12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 16 02 Kegiatan Identifikasi dan Fasilitasi Perumahan

14.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 17 Program Pengendalian Kawasan Kumuh

(12)

01 10 01 17 01 Kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh

0,00 0,00 877.800.750,00 877.800.750,00

01 10 01 17 02 Kegiatan Identifikasi Kawasan Kumuh 13.000.000,00 337.000.000,00 0,00 350.000.000,00

01 10 01 18 Program Pengembangan Rusun dan PSU

0,00 50.000.000,00 500.000.000,00 550.000.000,00

01 10 01 18 01 Kegiatan Identifikasi Kawasan Siap Bangun Rusun

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 02 Kegiatan Pembangunan dan

Pemeliharaan PSU di Kawasan Rusun

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

01 10 01 19 Program Lingkungan Sehat Perumahan

0,00 200.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00

01 10 01 19 01 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

01 10 01 19 02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.337.666.000,00 7.571.408.100,00 890.925.900,00 10.800.000.000,00

01 10 01 Satuan Polisi PP 1.539.914.000,00 5.549.177.300,00 210.908.700,00 7.300.000.000,00

01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

0,00 1.890.341.300,00 210.908.700,00 2.101.250.000,00

01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 0,00 93.250.000,00 93.250.000,00

01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00 30.723.000,00 6.277.000,00 37.000.000,00

01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor

0,00 406.618.300,00 0,00 406.618.300,00

01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00 659.000.000,00 0,00 659.000.000,00

01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0,00 0,00 11.381.700,00 11.381.700,00

01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

01 10 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

33.488.000,00 31.512.000,00 0,00 65.000.000,00

01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

15.732.000,00 9.268.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

17.756.000,00 7.244.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

01 10 01 15 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

(13)

01 10 01 15 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

5.250.000,00 54.750.000,00 0,00 60.000.000,00

01 10 01 15 02 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 15 05 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggualangan Bahaya Kebakaran

193.920.000,00 6.080.000,00 0,00 200.000.000,00

01 10 01 16 Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah

394.856.000,00 255.144.000,00 0,00 650.000.000,00

01 10 01 16 01 Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

31.500.000,00 118.500.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 16 02 Kegiatan Pelaksanaan Penegakan Peraturan

363.356.000,00 136.644.000,00 0,00 500.000.000,00

01 10 01 17 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Keindahan dan Ketertiban Umum

85.000.000,00 255.000.000,00 0,00 340.000.000,00

01 10 01 17 01 Kegiatan Jambore Satpol PP 7.750.000,00 42.250.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi HUT Satpol PP 17.250.000,00 122.750.000,00 0,00 140.000.000,00

01 10 01 17 03 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP

60.000.000,00 90.000.000,00 0,00 150.000.000,00

01 10 01 18 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Satuan Linmas

107.400.000,00 324.600.000,00 0,00 432.000.000,00

01 10 01 18 04 Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Antisipasi Kemungkinan Terjadi Kerusuhan

107.400.000,00 324.600.000,00 0,00 432.000.000,00

01 10 01 19 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

720.000.000,00 2.701.750.000,00 0,00 3.421.750.000,00

01 10 01 19 01 Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

675.600.000,00 2.696.150.000,00 0,00 3.371.750.000,00

01 10 01 19 02 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

44.400.000,00 5.600.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

797.752.000,00 2.022.230.800,00 680.017.200,00 3.500.000.000,00

01 10 02 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

0,00 1.083.722.800,00 105.267.200,00 1.188.990.000,00

01 10 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

01 10 02 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

01 10 02 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran

0,00 192.000.000,00 0,00 192.000.000,00

01 10 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

01 10 02 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00 42.422.800,00 0,00 42.422.800,00

01 10 02 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

01 10 02 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 0,00 36.639.400,00 36.639.400,00

01 10 02 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00

01 10 02 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00

01 10 02 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00

01 10 02 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00

01 10 02 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00

01 10 02 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0,00 0,00 25.807.800,00 25.807.800,00

01 10 02 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 23.320.000,00 23.320.000,00

01 10 02 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 02 01 27 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

(14)

01 10 02 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

01 10 02 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00

01 10 02 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

01 10 02 01 39 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00

01 10 02 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

79.952.000,00 41.108.000,00 0,00 121.060.000,00

01 10 02 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

39.992.000,00 10.008.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 02 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

39.960.000,00 11.100.000,00 0,00 51.060.000,00

01 10 02 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

01 10 02 20 Program Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana

326.660.000,00 339.983.400,00 0,00 666.643.400,00

01 10 02 20 02 Kegiatan Rencana Penanggulangan Bencana

61.464.000,00 43.383.100,00 0,00 104.847.100,00

01 10 02 20 03 Kegiatan Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

133.392.000,00 46.708.300,00 0,00 180.100.300,00

01 10 02 20 04 Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Relawan

27.848.000,00 121.428.100,00 0,00 149.276.100,00

01 10 02 20 06 Kegiatan Penyusunan/Falidasi Rencana Kontijensi Bencana

71.108.000,00 48.892.000,00 0,00 120.000.000,00

01 10 02 20 07 Kegiatan Gladi Renkon Desa 32.848.000,00 79.571.900,00 0,00 112.419.900,00

01 10 02 21 Program Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana

287.040.000,00 521.516.600,00 94.750.000,00 903.306.600,00

01 10 02 21 01 Kegiatan Operasional Pusdalops 33.600.000,00 191.918.600,00 0,00 225.518.600,00

01 10 02 21 02 Kegiatan Fasilitasi Tim Reaksi Cepat 84.900.000,00 51.528.000,00 0,00 136.428.000,00

01 10 02 21 03 Kegiatan Padat Karya Pemulihan Sarana Prasarana Rawan Bencana

62.880.000,00 29.000.000,00 0,00 91.880.000,00

01 10 02 21 04 Kegiatan Fasilitasi Tim Pembantuan Penanggulangan Bencana Kecamatan

95.400.000,00 16.200.000,00 0,00 111.600.000,00

01 10 02 21 06 Kegiatan Pengadaan Logisitik Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Kekeringan

10.260.000,00 132.620.000,00 0,00 142.880.000,00

01 10 02 21 07 Kegiatan Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana

0,00 5.250.000,00 94.750.000,00 100.000.000,00

01 10 02 21 08 Kegiatan Pengadaan Logistik

Kebutuhan Dasar Penanganan Darurat Bencana

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

01 10 02 22 Program Pemulihan Pasca Bencana 104.100.000,00 35.900.000,00 480.000.000,00 620.000.000,00

01 10 02 22 01 Kegiatan Review Kajian Pasca Bencana

52.000.000,00 18.000.000,00 0,00 70.000.000,00

01 10 02 22 02 Kegiatan Pembangunan Sumur

Resapan

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

01 10 02 22 03 Kegiatan Kajian Kebutuhan Bencana 52.100.000,00 17.900.000,00 0,00 70.000.000,00

01 10 02 22 05 Kegiatan Pembangunan Tebing Penahan Longsor

0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

01 10 02 22 08 Kegiatan Pembangunan Tandon dan Perpipaan

0,00 0,00 155.000.000,00 155.000.000,00

01 10 Sosial 878.533.000,00 4.827.502.500,00 464.064.500,00 6.170.100.000,00

01 10 01 Dinas Sosial 878.533.000,00 4.827.502.500,00 464.064.500,00 6.170.100.000,00

01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

0,00 945.600.000,00 295.000.000,00 1.240.600.000,00

01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

0,00 60.600.000,00 0,00 60.600.000,00

01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran

(15)

01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 0,00 105.442.400,00 105.442.400,00

01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00 40.000.000,00 19.557.600,00 59.557.600,00

01 10 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00

01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

0,00 436.500.000,00 0,00 436.500.000,00

01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

01 10 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

69.008.000,00 10.992.000,00 0,00 80.000.000,00

01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

33.544.000,00 6.456.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

35.464.000,00 4.536.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 15 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

131.225.000,00 571.808.100,00 0,00 703.033.100,00

01 10 01 15 01 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Korban Migran

17.475.000,00 57.525.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 15 03 Kegiatan Penyuluhan Keluarga Dan Korban Migran

13.450.000,00 26.550.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 15 04 Kegiatan Pengumpulan Data Korban Migran

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 15 06 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas (cacat)

20.100.000,00 129.700.000,00 0,00 149.800.000,00

01 10 01 15 08 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pelatihan Bagi Eks Wanita Tuna Susila

2.850.000,00 97.150.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 15 10 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya

12.500.000,00 57.500.000,00 0,00 70.000.000,00

01 10 01 15 11 Kegiatan Fasilitasi Pengantaran Pelatihan Ketrampilan Bagi Pmks Ke Luar Kabupaten

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 15 13 Kegiatan Sarana Dan Prasarana Perawatan Orang Gila Dan Hasil Razia

0,00 68.233.100,00 0,00 68.233.100,00

(16)

01 10 01 15 17 Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (rbm)

45.600.000,00 4.400.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 15 19 Kegiatan Pelaksanaan Hari Lanjut Usia

11.250.000,00 38.750.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 16 Program Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)

142.950.000,00 282.050.000,00 0,00 425.000.000,00

01 10 01 16 01 Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Anggota PSM

32.550.000,00 92.450.000,00 0,00 125.000.000,00

01 10 01 16 02 Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatak SDM bagi Anggota TKSK

6.200.000,00 18.800.000,00 0,00 25.000.000,00

01 10 01 16 03 Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Anggota Tagana

11.700.000,00 63.300.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 16 04 Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Anggota Karang Taruna

6.100.000,00 33.900.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 16 07 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota TKSK

86.400.000,00 13.600.000,00 0,00 100.000.000,00

01 10 01 16 08 Kegiatan Pemberian Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi Anggota TKSK

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

01 10 01 17 Program Perlindungan Sosial 382.500.000,00 2.663.135.500,00 119.064.500,00 3.164.700.000,00

01 10 01 17 01 Kegiatan Pemberian Jaminan Hidup bagi Penyadang Orang dengan Kecacatan Berat

9.000.000,00 140.800.000,00 0,00 149.800.000,00

01 10 01 17 02 Kegiatan Pemberian Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar Produktif

10.200.000,00 139.600.000,00 0,00 149.800.000,00

01 10 01 17 03 Kegiatan Pemberian Jaminan Hidup bagi Penyandang Gangguan Jiwa Pasung

12.000.000,00 118.000.000,00 0,00 130.000.000,00

01 10 01 17 04 Kegiatan Pemberian Jaminan Kepada Penghuni bagi Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Asuhan

9.000.000,00 121.000.000,00 0,00 130.000.000,00

01 10 01 17 05 Kegiatan Fasilitas Pendampingan KSM yang Mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

87.300.000,00 27.700.000,00 0,00 115.000.000,00

01 10 01 17 06 Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bantuan Jaminan Kesehatan dari Pemerintah

2.050.000,00 117.950.000,00 0,00 120.000.000,00

01 10 01 17 07 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan SDM bagi Anggota Operator dan Pendamping PKH

26.850.000,00 58.150.000,00 0,00 85.000.000,00

01 10 01 17 11 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

24.000.000,00 6.000.000,00 0,00 30.000.000,00

01 10 01 17 12 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Serta Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)

21.600.000,00 18.400.000,00 0,00 40.000.000,00

01 10 01 17 13 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Asuhan

7.100.000,00 67.900.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 17 14 Kegiatan Fasilitasi Bantuan Beras Kesejahteraan

(17)

01 10 01 17 15 Kegiatan Fasilitasi Rumah Singgah Bagi PMKS

0,00 470.935.500,00 119.064.500,00 590.000.000,00

01 10 01 18 Program Penanganan Bencana 150.000.000,00 205.000.000,00 50.000.000,00 405.000.000,00

01 10 01 18 01 Kegiatan Penanganan Kejadian Bencana Alam

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

01 10 01 18 02 Kegiatan Penanganan Bencana Sosial 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

01 10 01 18 05 Kegiatan Sarana dan Prasarana Penanganan Korban Bencana

0,00 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00

01 10 01 18 06 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota Tagana

150.000.000,00 10.000.000,00 0,00 160.000.000,00

01 10 01 18 07 Kegiatan Pemberian Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi Anggota Tagana

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 19 Program Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pemeliharaan

2.850.000,00 148.916.900,00 0,00 151.766.900,00

01 10 01 19 02 Kegiatan Perawatan TMP Wisma Raga Satria dan TMP Boom

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

01 10 01 19 03 Kegiatan Pengusulan Pahlawanan Nasional

2.850.000,00 17.150.000,00 0,00 20.000.000,00

01 10 01 19 04 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

0,00 56.766.900,00 0,00 56.766.900,00

02 URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN 11.838.667.500,00 92.435.265.010,00 18.842.592.690,00 123.116.525.200,0

02 20 Tenaga Kerja 798.003.300,00 1.928.996.700,00 155.000.000,00 2.882.000.000,00

02 20 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 798.003.300,00 1.928.996.700,00 155.000.000,00 2.882.000.000,00

02 20 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

0,00 787.000.000,00 155.000.000,00 942.000.000,00

02 20 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

02 20 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

02 20 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran

0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00

02 20 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

02 20 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

02 20 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

02 20 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

02 20 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

0,00 303.000.000,00 0,00 303.000.000,00

02 20 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

02 20 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

02 20 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor

(18)

02 20 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 20 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

02 20 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

40.276.000,00 9.724.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

20.108.000,00 4.892.000,00 0,00 25.000.000,00

02 20 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

20.168.000,00 4.832.000,00 0,00 25.000.000,00

02 20 01 15 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

29.077.300,00 305.922.700,00 0,00 335.000.000,00

02 20 01 15 01 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

8.250.000,00 206.750.000,00 0,00 215.000.000,00

02 20 01 15 02 Kegiatan Job Canvasing Kepada perusahaan atau Pengguna Tenaga Kerja

3.200.000,00 26.800.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 15 03 Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. AKAN, AKAD dan AKL

17.627.300,00 22.372.700,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 15 04 Kegiatan Pengolahan Data Antar Kerja (online)

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

02 20 01 16 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

164.350.000,00 415.650.000,00 0,00 580.000.000,00

02 20 01 16 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi

94.000.000,00 311.000.000,00 0,00 405.000.000,00

02 20 01 16 02 Kegiatan Pendataan LPK dan BKK 9.750.000,00 10.250.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 16 05 Kegiatan Pengembangan

kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja

9.500.000,00 15.500.000,00 0,00 25.000.000,00

02 20 01 16 06 Kegiatan Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Pemagangan

51.100.000,00 78.900.000,00 0,00 130.000.000,00

02 20 01 17 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

434.150.000,00 185.850.000,00 0,00 620.000.000,00

02 20 01 17 01 Kegiatan Fasilitasi Penetapan Dewan Pengupahan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Hubungan Industrial

4.500.000,00 10.500.000,00 0,00 15.000.000,00

02 20 01 17 02 Kegiatan Pembentukan dan Peningkatan Kinerja Kader Penyuluhan Hubungan Industrial

12.500.000,00 27.500.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 17 03 Kegiatan Penguatan Kapasitas Pemberdayaan SDM LKS Tripartit

53.000.000,00 7.000.000,00 0,00 60.000.000,00

02 20 01 17 04 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan UMK Menuju Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

188.400.000,00 16.600.000,00 0,00 205.000.000,00

02 20 01 17 05 Kegiatan Pembinaan Lembaga

Ketenagakerjaan dan Pengembangan Pendidikan Hubungan Industrial

10.500.000,00 19.500.000,00 0,00 30.000.000,00

02 20 01 17 06 Kegiatan Implementasi UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

6.250.000,00 13.750.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 17 07 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

136.500.000,00 13.500.000,00 0,00 150.000.000,00

02 20 01 17 08 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Sarana Hubungan Industrial

15.000.000,00 25.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 17 09 Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Ketenagakerjaan

7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00

02 20 01 17 10 Kegiatan Fasilitasi Panitia

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 18 Program Perlindungan Tenaga Kerja 130.150.000,00 224.850.000,00 0,00 355.000.000,00

02 20 01 18 01 Kegiatan Sosialisasi Migran Aman di Desa

18.250.000,00 21.750.000,00 0,00 40.000.000,00

02 20 01 18 04 Kegiatan Pelatihan Edukasi Keuangan Bagi Calon TKI

Referensi

Dokumen terkait

 batas wajar wajar nasional, nasional, oleh oleh karena karena itu itu potensi potensi alam alam yang yang ada ada di di Kabupaten Kabupaten Poso Poso Kecamatan

Biaya penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau yang ditanggung dan

Draw polygon merupakan menu gambar yang dilengkapi dengan Polygonal Lasso tool, ini berfungsi untuk menseleki sebuah object berbentuk garis lurus yang dapat dibentuk sudutnya,

Prinsip umum dari alat turbidimeter adalah sinar yang datang mengenai suatu partikel ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan, maka sinar yang diteruskan digunakan sebagai

Dari hal tersebut, sebagaimana permasalahan yang telah diteliti dan dibahas yakni mengenai “pengaruh terpaan media terhadap perubahan sikap dari tayangan sinetron 7

Jurnal Eksakta diterbitkan oleh Pusat Kajian Bidang MIPA Universitas Negeri Padang dan memuat naskah ilmiah dalam bidang MIPA.. Naskah dapat berupa: hasil penelitian, artikel ulas

Sinsign: Gambar di atas menunjukkan Alex adik Michael yang merupakan penduduk asli pedalaman Papua tidak suka dengan orang yang berasal dari pulau jawa, Alex menganggap bahwa

Peserta didik yang duduk di Kelas IV berada pada rentang usia 9-10 tahun, berarti mereka telah memiliki kesadaran untuk merespons dengan lebih sesuai terhadap