REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
KABUPATEN BANYUWANGI
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Kode
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai BarangJumlah
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 1
01 URUSAN WAJIB (PELAYANAN 50.513.262.600,00 215.677.728.854,0 627.733.529.446,0 893.924.520.900,0
01 10 Pendidikan 11.295.480.000,00 27.480.120.350,00 19.416.454.650,00 58.192.055.000,00
01 10 01 Dinas Pendidikan 11.295.480.000,00 27.480.120.350,00 19.416.454.650,00 58.192.055.000,00
01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
0,00 1.682.300.000,00 375.000.000,00 2.057.300.000,00
01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00
01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00
01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
0,00 324.000.000,00 0,00 324.000.000,00
01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 0,00 109.622.250,00 109.622.250,00
01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor
0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00
01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00
01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00
01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00 0,00 40.377.750,00 40.377.750,00
01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00
01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00
01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
01 10 01 01 43 Kegiatan Pemeliharaan Web Site SKPD
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.206.964.000,00 3.659.496.700,00 6.000.000.000,00 17.866.460.700,00
01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
75.976.000,00 199.024.000,00 0,00 275.000.000,00
01 10 01 02 05 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM
527.878.000,00 777.122.000,00 0,00 1.305.000.000,00
01 10 01 02 06 Kegiatan Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah
277.950.000,00 1.037.050.000,00 0,00 1.315.000.000,00
01 10 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
8.500.000,00 191.500.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 01 02 09 Kegiatan Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7.214.160.000,00 1.207.840.000,00 0,00 8.422.000.000,00
01 10 01 02 10 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Menengah
01 10 01 02 11 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Tinggi
80.000.000,00 73.000.000,00 0,00 153.000.000,00
01 10 01 15 Program Peningkatan Akses PAUD 0,00 5.569.500.000,00 29.550.000,00 5.599.050.000,00
01 10 01 15 02 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
0,00 1.859.450.000,00 0,00 1.859.450.000,00
01 10 01 15 03 Kegiatan Pembangunan Taman, Pagar Sekolah, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00
01 10 01 15 04 Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
0,00 153.800.000,00 0,00 153.800.000,00
01 10 01 15 05 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah
0,00 1.125.450.000,00 0,00 1.125.450.000,00
01 10 01 15 08 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
0,00 1.615.550.000,00 29.550.000,00 1.645.100.000,00
01 10 01 15 09 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
0,00 684.250.000,00 0,00 684.250.000,00
01 10 01 15 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary
0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00
01 10 01 16 Program Peningkatan Mutu PAUD 212.300.000,00 1.453.700.000,00 18.000.000,00 1.684.000.000,00
01 10 01 16 01 Kegiatan Bimtek Kurikulum PAUD 17.500.000,00 32.500.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 16 03 Kegiatan Bimtek Penyelenggaraan Taman Posyandu
120.000.000,00 30.000.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 16 04 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD
34.000.000,00 201.000.000,00 0,00 235.000.000,00
01 10 01 16 05 Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional
17.500.000,00 32.500.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 16 10 Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi PAUD
9.000.000,00 56.000.000,00 0,00 65.000.000,00
01 10 01 16 11 Kegiatan Pembinaan Pendidikan parenting
4.000.000,00 41.000.000,00 0,00 45.000.000,00
01 10 01 16 13 Kegiatan Bantuan Operasional Tim Manajemen PAUD
10.300.000,00 89.700.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 16 17 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
0,00 971.000.000,00 18.000.000,00 989.000.000,00
01 10 01 17 Program Peningkatan Akses Pendidikan SD
0,00 2.362.864.650,00 9.721.749.650,00 12.084.614.300,00
01 10 01 17 01 Kegiatan Pembangunan Gedung
Sekolah
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
01 10 01 17 02 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
0,00 179.000.000,00 366.950.000,00 545.950.000,00
01 10 01 17 03 Kegiatan Pembangunan Taman, Pagar Sekolah, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00
01 10 01 17 04 Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
0,00 20.900.000,00 167.800.000,00 188.700.000,00
01 10 01 17 05 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah
0,00 473.715.000,00 2.253.080.000,00 2.726.795.000,00
01 10 01 17 06 Kegiatan Pembangunan Ruang
Perpustakaan
0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
01 10 01 17 08 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
0,00 1.234.749.650,00 4.426.119.650,00 5.660.869.300,00
01 10 01 17 09 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
0,00 394.500.000,00 157.500.000,00 552.000.000,00
01 10 01 17 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary
0,00 0,00 143.000.000,00 143.000.000,00
01 10 01 17 11 Kegiatan Pavingisasi Halaman Sekolah
0,00 40.000.000,00 190.500.000,00 230.500.000,00
01 10 01 18 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD
1.159.456.000,00 5.929.629.000,00 1.440.905.000,00 8.529.990.000,00
01 10 01 18 01 Kegiatan Bimtek Kurikulum Dikdas SD 9.792.000,00 40.208.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 18 02 Kegiatan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) SD
0,00 1.040.000.000,00 0,00 1.040.000.000,00
01 10 01 18 03 Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (02SN) SD
37.084.000,00 62.916.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 18 04 Kegiatan Olimpiade MIPA SD 20.264.000,00 29.736.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 18 05 Kegiatan Lomba Siswa Berprestasi SD 20.264.000,00 29.736.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 18 06 Kegiatan Lomba Gugus Sekolah SD 15.032.000,00 34.968.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 18 07 Kegiatan Festival Seni dan Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar (SD)
01 10 01 18 11 Kegiatan Fasilitasi Ujian Sekolah SD 19.584.000,00 230.416.000,00 0,00 250.000.000,00
01 10 01 18 12 Kegiatan Standart Proses SDN Model 0,00 145.000.000,00 30.000.000,00 175.000.000,00
01 10 01 18 13 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD
855.000.000,00 1.125.000.000,00 0,00 1.980.000.000,00
01 10 01 18 14 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru SD
15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 18 15 Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah SD
15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 18 16 Kegiatan Seleksi Guru Prestasi SD 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 18 19 Kegiatan Fasilitasi Akreditasi Sekolah SD
12.400.000,00 77.600.000,00 0,00 90.000.000,00
01 10 01 18 23 Kegiatan FLS2N Pendidikan Inklusif SD
12.292.000,00 37.708.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 18 24 Kegiatan Festival Anak Tradisional 22.084.000,00 127.916.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 18 28 Kegiatan Tata Kelola Pendidikan Di Kecamatan
0,00 2.394.090.000,00 105.910.000,00 2.500.000.000,00
01 10 01 18 29 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
0,00 45.000.000,00 935.000.000,00 980.000.000,00
01 10 01 18 30 Kegiatan Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah
0,00 119.995.000,00 369.995.000,00 489.990.000,00
01 10 01 18 32 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pendidikan khusus dan layanan khusus
24.584.000,00 100.416.000,00 0,00 125.000.000,00
01 10 01 19 Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP
0,00 596.440.000,00 1.786.250.000,00 2.382.690.000,00
01 10 01 19 02 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
0,00 210.000.000,00 1.235.000.000,00 1.445.000.000,00
01 10 01 19 05 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah
0,00 149.540.000,00 221.250.000,00 370.790.000,00
01 10 01 19 06 Kegiatan Pembangunan Ruang
Perpustakaan
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
01 10 01 19 07 Kegiatan Pembangunan Ruang
Laboratorium
0,00 62.000.000,00 0,00 62.000.000,00
01 10 01 19 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
0,00 141.900.000,00 0,00 141.900.000,00
01 10 01 19 12 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary
0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00
01 10 01 19 13 Kegiatan Pavingisasi Halaman Sekolah
0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00
01 10 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
798.510.000,00 2.284.690.000,00 45.000.000,00 3.128.200.000,00
01 10 01 20 03 Kegiatan Pemilihan Siswa Berprestasi SMP
14.750.000,00 35.250.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 20 04 Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP
12.750.000,00 37.250.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 20 05 Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP
6.750.000,00 43.250.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 20 06 Kegiatan Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
13.750.000,00 61.250.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 01 20 08 Kegiatan Workshop Sistem Informasi Pendidikan SMP
16.310.000,00 133.690.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 20 09 Kegiatan Ujian Nasional (UNAS)SMP 24.600.000,00 75.400.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 20 10 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka
0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00
01 10 01 20 11 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB Online SMP
379.600.000,00 856.400.000,00 0,00 1.236.000.000,00
01 10 01 20 12 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru SMP
15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 20 13 Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah SMP
15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 20 14 Kegiatan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi SMP
30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 20 16 Kegiatan Fasilitasi Akreditasi Sekolah SMP
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00
01 10 01 20 19 Kegiatan Bimtek Manajemen BOS dan PSM SMP
270.000.000,00 241.500.000,00 0,00 511.500.000,00
01 10 01 20 20 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
0,00 330.700.000,00 25.000.000,00 355.700.000,00
01 10 01 21 Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat
502.250.000,00 2.319.500.000,00 0,00 2.821.750.000,00
01 10 01 21 01 Kegiatan Penyelenggaraan Kesetaraan Kejar Paket
01 10 01 21 07 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Garda Ampuh
15.750.000,00 59.250.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 01 22 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat
416.000.000,00 1.622.000.000,00 0,00 2.038.000.000,00
01 10 01 22 01 Kegiatan Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri
100.000.000,00 288.000.000,00 0,00 388.000.000,00
01 10 01 22 02 Kegiatan Penyelenggaraan Kursus Bahasa Asing Berbasis Desa
157.250.000,00 1.042.750.000,00 0,00 1.200.000.000,00
01 10 01 22 04 Kegiatan Pelatihan Kecakapan Hidup (PKH)
35.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 22 05 Kegiatan Fasilitasi Akreditsi Pendidikan Nonformal
19.500.000,00 130.500.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 22 06 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua
104.250.000,00 95.750.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 Kesehatan 33.571.156.000,00 148.634.129.104,0 106.393.824.896,0 288.599.110.000,0
01 10 01 Dinas Kesehatan 33.571.156.000,00 148.634.129.104,0 106.393.824.896,0 288.599.110.000,0
01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
0,00 9.923.198.853,00 5.139.902.500,00 15.063.101.353,00
01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00
01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
0,00 7.969.800.000,00 0,00 7.969.800.000,00
01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 150.020.000,00 0,00 150.020.000,00
01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00
01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00 265.000.000,00 0,00 265.000.000,00
01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00
01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor
0,00 182.000.000,00 0,00 182.000.000,00
01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
0,00 275.178.853,00 0,00 275.178.853,00
01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00 0,00 315.000.000,00 315.000.000,00
01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00
01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00
01 10 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00
01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet
0,00 28.200.000,00 34.902.500,00 63.102.500,00
01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00
01 10 01 01 34 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas
0,00 0,00 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00
01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
0,00 0,00 2.725.000.000,00 2.725.000.000,00
01 10 01 01 37 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
124.836.000,00 458.191.950,00 41.370.050,00 624.398.000,00
01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00
01 10 01 02 02 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
0,00 97.129.950,00 41.370.050,00 138.500.000,00
01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
73.168.000,00 191.832.000,00 0,00 265.000.000,00
01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
01 10 01 02 05 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM
18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 15 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan
34.400.000,00 1.427.471.200,00 0,00 1.461.871.200,00
01 10 01 15 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer
0,00 161.871.200,00 0,00 161.871.200,00
01 10 01 15 02 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Unggulan Spesialistik
0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00
01 10 01 15 03 Kegiatan Pengembangan Pondok Kesehatan Desa
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 01 15 04 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Kegawatdaruratan
20.900.000,00 19.100.000,00 0,00 40.000.000,00
01 10 01 15 05 Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00
01 10 01 15 06 Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
13.500.000,00 41.500.000,00 0,00 55.000.000,00
01 10 01 15 11 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 15 12 Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00
01 10 01 16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
9.000.000,00 141.000.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 16 01 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
9.000.000,00 41.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 16 02 Kegiatan Pengawasan dan
Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 17 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Berbasis Masyarakat
22.750.000,00 643.215.350,00 252.946.650,00 918.912.000,00
01 10 01 17 01 Kegiatan Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga
11.000.000,00 550.612.000,00 0,00 561.612.000,00
01 10 01 17 02 Kegiatan Pengembangan dan
Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
11.750.000,00 92.603.350,00 100.646.650,00 205.000.000,00
01 10 01 17 03 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pos Kesehatan Desa
0,00 0,00 152.300.000,00 152.300.000,00
01 10 01 18 Program Pembiayaan Kesehatan 454.420.000,00 60.707.404.271,00 11.980.902.696,00 73.142.726.967,00
01 10 01 18 01 Kegiatan Dana Operasional Puskesmas
329.500.000,00 3.223.142.750,00 1.214.823.250,00 4.767.466.000,00
01 10 01 18 02 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Umum
0,00 1.940.216.100,00 59.783.900,00 2.000.000.000,00
01 10 01 18 03 Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas
0,00 45.554.747.121,00 10.686.795.546,00 56.241.542.667,00
01 10 01 18 04 Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
73.200.000,00 2.916.800.000,00 10.000.000,00 3.000.000.000,00
01 10 01 18 05 Kegiatan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin
40.800.000,00 1.459.200.000,00 0,00 1.500.000.000,00
01 10 01 18 06 Kegiatan Manajemen Pembiayaan Kesehatan
10.920.000,00 79.580.000,00 9.500.000,00 100.000.000,00
01 10 01 18 07 Kegiatan Pelayanan Persalinan JKN 0,00 473.460.000,00 0,00 473.460.000,00
01 10 01 18 08 Kegiatan Pelayanan Rujukan JKN 0,00 290.018.300,00 0,00 290.018.300,00
01 10 01 18 09 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap JKN 0,00 2.799.240.000,00 0,00 2.799.240.000,00
01 10 01 18 10 Kegiatan Pelayanan Skrining JKN 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 18 11 Kegiatan Pelayanan Persalinan JKN oleh Bidan Jejaring
0,00 1.921.000.000,00 0,00 1.921.000.000,00
01 10 01 19 Program Promosi Kesehatan 10.200.000,00 144.800.000,00 0,00 155.000.000,00
01 10 01 19 01 Kegiatan Pengembangan Media
Promosi dan Informasi Kesehatan
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 19 02 Kegiatan Peningkatan Bina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
10.200.000,00 44.800.000,00 0,00 55.000.000,00
01 10 01 20 Program Peningkatan Kesehatan Lansia
6.750.000,00 23.250.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 20 01 Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
6.750.000,00 23.250.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 21 Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
18.500.000,00 874.008.400,00 1.573.991.900,00 2.466.500.300,00
01 10 01 21 02 Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 21 03 Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
0,00 0,00 504.000.000,00 504.000.000,00
01 10 01 21 04 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular
0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00
01 10 01 21 05 Kegiatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
0,00 55.621.500,00 0,00 55.621.500,00
01 10 01 21 06 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulanan Penyakit Tidak Menular
13.500.000,00 274.677.600,00 1.034.972.400,00 1.323.150.000,00
01 10 01 21 07 Kegiatan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Jiwa
0,00 98.128.800,00 0,00 98.128.800,00
01 10 01 21 08 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Kasus Jiwa Masyarakat Miskin Non Pbi
0,00 30.100.000,00 10.500.000,00 40.600.000,00
01 10 01 22 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 77.350.000,00 843.250.000,00 0,00 920.600.000,00
01 10 01 22 01 Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 01 22 02 Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
28.550.000,00 96.450.000,00 0,00 125.000.000,00
01 10 01 22 03 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
17.100.000,00 503.500.000,00 0,00 520.600.000,00
01 10 01 22 04 Kegiatan Pendidikan dan Pemberdayaan Gizi Masyarakat
31.700.000,00 43.300.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 01 23 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
226.250.000,00 2.431.981.500,00 740.518.500,00 3.398.750.000,00
01 10 01 23 02 Kegiatan Pengembangan Sarana SAPL Melalui Pendekatan Partisipatory
145.250.000,00 2.161.500.000,00 0,00 2.306.750.000,00
01 10 01 23 03 Kegiatan Pengembangan Sanitasi dan Sarana Air Bersih
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 23 04 Kegiatan Pelayanan Bina Penyehatan Lingkungan
0,00 50.000.000,00 642.000.000,00 692.000.000,00
01 10 01 23 06 Kegiatan Fasilitasi Forum Banyuwangi Sehat
81.000.000,00 170.481.500,00 98.518.500,00 350.000.000,00
01 10 01 24 Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Kerja
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
01 10 01 24 01 Kegiatan Pembinaan dan
Pemberdayaan Kesehatan Kerja
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
01 10 01 25 Program Pembinaan dan
Pemberdayaan Kesehatan Olahraga
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
01 10 01 25 01 Kegiatan Pembinaan dan
Pemberdayaan Kesehatan Olah Raga
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
01 10 01 26 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas
11.200.000,00 252.800.000,00 0,00 264.000.000,00
01 10 01 26 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
11.200.000,00 252.800.000,00 0,00 264.000.000,00
01 10 01 27 Program Sumberdaya Kesehatan 0,00 1.793.338.200,00 16.666.192.000,00 18.459.530.200,00
01 10 01 27 01 Kegiatan Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00
01 10 01 27 02 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas
0,00 19.856.000,00 0,00 19.856.000,00
01 10 01 27 03 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
0,00 110.838.200,00 71.192.000,00 182.030.200,00
01 10 01 27 04 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan
0,00 0,00 16.595.000.000,00 16.595.000.000,00
01 10 01 27 05 Kegiatan Peningkatan Mutu Alat Kesehatan
0,00 80.144.000,00 0,00 80.144.000,00
01 10 01 27 06 Kegiatan Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan
0,00 82.500.000,00 0,00 82.500.000,00
01 10 01 28 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
01 10 01 28 01 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer
0,00 1.937.270.980,00 0,00 1.937.270.980,00
01 10 01 28 02 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
01 10 01 29 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
0,00 0,00 8.406.449.000,00 8.406.449.000,00
01 10 01 29 01 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
0,00 0,00 1.558.630.000,00 1.558.630.000,00
01 10 01 29 04 Kegiatan Rehab Sedang/berat Puskesmas
0,00 0,00 5.315.294.000,00 5.315.294.000,00
01 10 01 29 05 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Pembantu
0,00 0,00 280.600.000,00 280.600.000,00
01 10 01 29 07 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu
0,00 0,00 1.251.925.000,00 1.251.925.000,00
01 10 01 30 Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita
27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 30 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 31 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Blambangan
28.156.000.000,00 29.359.000.000,00 39.860.000.000,00 97.375.000.000,00
01 10 01 31 01 Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD Blambangan
28.156.000.000,00 29.344.000.000,00 2.500.000.000,00 60.000.000.000,00
01 10 01 31 05 Kegiatan Pembangunan Gedung
RSUD Blambangan
0,00 0,00 9.700.000.000,00 9.700.000.000,00
01 10 01 31 07 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana RSUD Blambangan
0,00 0,00 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00
01 10 01 31 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Blambangan
0,00 0,00 24.560.000.000,00 24.560.000.000,00
01 10 01 31 16 Kegiatan Pemakaman Warga Tanpa Identitas RSUD Blambangan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
01 10 01 32 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Genteng
4.392.500.000,00 37.445.948.400,00 21.731.551.600,00 63.570.000.000,00
01 10 01 32 01 Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD Genteng
4.392.500.000,00 37.435.948.400,00 1.731.551.600,00 43.560.000.000,00
01 10 01 32 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Genteng
0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00
01 10 01 32 16 Kegiatan Pemakaman Warga Tanpa Identitas RSUD Genteng
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
01 10 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
2.083.691.600,00 22.824.579.400,00 497.706.834.900,0 522.615.105.900,0
01 10 01 Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang
1.564.641.600,00 10.387.143.400,00 311.937.535.900,0 323.889.320.900,0
01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
26.424.000,00 2.900.075.400,00 1.033.623.850,00 3.960.123.250,00
01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
0,00 323.500.000,00 0,00 323.500.000,00
01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
0,00 840.000.000,00 0,00 840.000.000,00
01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00 134.999.400,00 0,00 134.999.400,00
01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00 140.500.000,00 0,00 140.500.000,00
01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 0,00 654.400.450,00 654.400.450,00
01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor
0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00
01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00
01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00 0,00 283.736.000,00 283.736.000,00
01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00
01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00
01 10 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet
26.424.000,00 3.576.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00
01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
478.448.000,00 281.778.000,00 0,00 760.226.000,00
01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
46.648.000,00 3.049.000,00 0,00 49.697.000,00
01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
285.560.000,00 267.754.000,00 0,00 553.314.000,00
01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
146.240.000,00 10.975.000,00 0,00 157.215.000,00
01 10 01 15 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
81.000.000,00 499.650.000,00 53.489.247.140,00 54.069.897.140,00
01 10 01 15 02 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
0,00 0,00 53.469.897.140,00 53.469.897.140,00
01 10 01 15 04 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
81.000.000,00 499.650.000,00 19.350.000,00 600.000.000,00
01 10 01 16 Program Pembangunan Fasilitas Publik
0,00 0,00 59.763.200.000,00 59.763.200.000,00
01 10 01 16 01 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Publik 0,00 0,00 59.763.200.000,00 59.763.200.000,00 01 10 01 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik 0,00 0,00 5.041.602.000,00 5.041.602.000,00 01 10 01 17 01 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik 0,00 0,00 5.041.602.000,00 5.041.602.000,00
01 10 01 18 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
0,00 0,00 14.920.250.000,00 14.920.250.000,00
01 10 01 18 01 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
0,00 0,00 14.720.250.000,00 14.720.250.000,00
01 10 01 18 02 Kegiatan Pembangunan Bak
Penampung ke Saluran Drainase
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 01 10 01 19 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0,00 0,00 4.180.000.000,00 4.180.000.000,00 01 10 01 19 01 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0,00 0,00 4.180.000.000,00 4.180.000.000,00
01 10 01 20 Program Pembangunan Jalan 0,00 200.000.000,00 62.306.712.910,00 62.506.712.910,00
01 10 01 20 01 Kegiatan Perencaan Pembangunan Jalan
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 01 20 02 Kegiatan Pembangunan Jalan 0,00 0,00 3.518.000.000,00 3.518.000.000,00
01 10 01 20 03 Kegiatan Pembangunan Penahan Badan Jalan
0,00 0,00 58.788.712.910,00 58.788.712.910,00
01 10 01 21 Program Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 3.526.850.000,00 3.526.850.000,00
01 10 01 21 01 Kegiatan Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 3.526.850.000,00 3.526.850.000,00
01 10 01 22 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 0,00 600.000.000,00 82.624.550.000,00 83.224.550.000,00 01 10 01 22 01 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 0,00 600.000.000,00 82.624.550.000,00 83.224.550.000,00 01 10 01 23 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 01 10 01 23 01 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
01 10 01 25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
79.360.000,00 1.920.640.000,00 2.100.000.000,00 4.100.000.000,00
01 10 01 25 01 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00
01 10 01 25 02 Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat
79.360.000,00 1.320.640.000,00 800.000.000,00 2.200.000.000,00
01 10 01 25 04 Kegiatan Pengadaan Bahan
Kebinamargaan
0,00 600.000.000,00 400.000.000,00 1.000.000.000,00
01 10 01 26 Program Perencanaan Tata Ruang 36.000.000,00 1.114.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00
01 10 01 26 02 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang
18.000.000,00 582.000.000,00 0,00 600.000.000,00
01 10 01 26 05 Kegiatan Survey dan Pemetaan 9.000.000,00 291.000.000,00 0,00 300.000.000,00
01 10 01 26 06 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
9.000.000,00 241.000.000,00 0,00 250.000.000,00
01 10 01 27 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
24.000.000,00 376.000.000,00 0,00 400.000.000,00
01 10 01 27 02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang
15.000.000,00 185.000.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 01 27 03 Kegiatan Penyusunan dan
Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
9.000.000,00 191.000.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 01 35 Program Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00
01 10 01 35 01 Kegiatan Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00
01 10 01 35 02 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Trotoar
0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00
01 10 01 36 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
839.409.600,00 2.495.000.000,00 12.879.000.000,00 16.213.409.600,00
01 10 01 36 02 Kegiatan Penataan Rth 0,00 600.000.000,00 11.342.000.000,00 11.942.000.000,00
01 10 01 36 03 Kegiatan Pemeliharaan Rth 809.409.600,00 1.522.000.000,00 1.340.000.000,00 3.671.409.600,00
01 10 01 36 04 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Rth
30.000.000,00 373.000.000,00 197.000.000,00 600.000.000,00
01 10 01 37 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
0,00 0,00 3.522.500.000,00 3.522.500.000,00
01 10 01 37 01 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
0,00 0,00 3.522.500.000,00 3.522.500.000,00
01 10 01 42 Program Penataan Lingkungan 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00
01 10 01 42 03 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00
01 10 02 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 519.050.000,00 12.437.436.000,00 185.769.299.000,0 198.725.785.000,0
01 10 02 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
0,00 2.007.486.000,00 1.358.852.000,00 3.366.338.000,00
01 10 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
01 10 02 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00
01 10 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 124.986.000,00 0,00 124.986.000,00
01 10 02 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 02 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00
01 10 02 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
01 10 02 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 02 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
01 10 02 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 02 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 02 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00
01 10 02 01 15 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00 0,00 423.852.000,00 423.852.000,00
01 10 02 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00
01 10 02 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
01 10 02 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 02 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00
01 10 02 01 34 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas
0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00
01 10 02 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00
01 10 02 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 02 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 02 31 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
0,00 1.935.000.000,00 400.000.000,00 2.335.000.000,00
01 10 02 31 01 Kegiatan Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
0,00 1.935.000.000,00 400.000.000,00 2.335.000.000,00
01 10 02 32 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya
0,00 0,00 134.525.147.000,0 134.525.147.000,0
01 10 02 32 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
0,00 0,00 134.525.147.000,0 134.525.147.000,0
01 10 02 33 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
9.000.000,00 4.832.000.000,00 493.000.000,00 5.334.000.000,00
01 10 02 33 01 Kegiatan Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya
9.000.000,00 4.832.000.000,00 493.000.000,00 5.334.000.000,00
01 10 02 34 Program Perencanaan
Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumber Daya Air Lainnya
0,00 2.000.000.000,00 40.365.000.000,00 42.365.000.000,00
01 10 02 34 02 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumberdaya Air Lainnya
0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00
01 10 02 34 03 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
0,00 0,00 40.365.000.000,00 40.365.000.000,00
01 10 02 38 Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Sumber Daya Air
0,00 183.000.000,00 27.000.000,00 210.000.000,00
01 10 02 38 01 Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Sumberdaya Air
0,00 183.000.000,00 27.000.000,00 210.000.000,00
01 10 02 39 Program Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
0,00 0,00 4.195.300.000,00 4.195.300.000,00
01 10 02 39 01 Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
01 10 02 41 Program Pemberdayaan Masyarakat 510.050.000,00 1.279.950.000,00 4.405.000.000,00 6.195.000.000,00
01 10 02 41 02 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Air
510.050.000,00 1.279.950.000,00 4.405.000.000,00 6.195.000.000,00
01 10 Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
346.736.000,00 4.339.989.400,00 2.861.424.600,00 7.548.150.000,00
01 10 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
346.736.000,00 4.339.989.400,00 2.861.424.600,00 7.548.150.000,00
01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
26.424.000,00 2.750.075.400,00 1.083.623.850,00 3.860.123.250,00
01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
0,00 273.500.000,00 0,00 273.500.000,00
01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
0,00 840.000.000,00 0,00 840.000.000,00
01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00 134.999.400,00 0,00 134.999.400,00
01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00 140.500.000,00 50.000.000,00 190.500.000,00
01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 0,00 654.400.450,00 654.400.450,00
01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor
0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00
01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00
01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00 0,00 283.736.000,00 283.736.000,00
01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 95.487.400,00 95.487.400,00
01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00
01 10 01 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet
26.424.000,00 3.576.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00
01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
281.312.000,00 278.914.000,00 0,00 560.226.000,00
01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
46.648.000,00 3.049.000,00 0,00 49.697.000,00
01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
88.424.000,00 264.890.000,00 0,00 353.314.000,00
01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
146.240.000,00 10.975.000,00 0,00 157.215.000,00
01 10 01 15 Program lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat
0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00
01 10 01 15 01 Kegiatan Pembangunan Rumah
Korban Bencana dan Relokasi
0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00
01 10 01 15 02 Kegiatan Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 16 Program Penataan Perumahan 26.000.000,00 174.000.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 01 16 01 Kegiatan Penerbitan Ijin/Rekomendasi Siteplan Perumahan
12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 16 02 Kegiatan Identifikasi dan Fasilitasi Perumahan
14.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 17 Program Pengendalian Kawasan Kumuh
01 10 01 17 01 Kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh
0,00 0,00 877.800.750,00 877.800.750,00
01 10 01 17 02 Kegiatan Identifikasi Kawasan Kumuh 13.000.000,00 337.000.000,00 0,00 350.000.000,00
01 10 01 18 Program Pengembangan Rusun dan PSU
0,00 50.000.000,00 500.000.000,00 550.000.000,00
01 10 01 18 01 Kegiatan Identifikasi Kawasan Siap Bangun Rusun
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 18 02 Kegiatan Pembangunan dan
Pemeliharaan PSU di Kawasan Rusun
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
01 10 01 19 Program Lingkungan Sehat Perumahan
0,00 200.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00
01 10 01 19 01 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00
01 10 01 19 02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2.337.666.000,00 7.571.408.100,00 890.925.900,00 10.800.000.000,00
01 10 01 Satuan Polisi PP 1.539.914.000,00 5.549.177.300,00 210.908.700,00 7.300.000.000,00
01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
0,00 1.890.341.300,00 210.908.700,00 2.101.250.000,00
01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 0,00 93.250.000,00 93.250.000,00
01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00 30.723.000,00 6.277.000,00 37.000.000,00
01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor
0,00 406.618.300,00 0,00 406.618.300,00
01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00 659.000.000,00 0,00 659.000.000,00
01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00
01 10 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00 0,00 11.381.700,00 11.381.700,00
01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 01 27 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
01 10 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
33.488.000,00 31.512.000,00 0,00 65.000.000,00
01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
15.732.000,00 9.268.000,00 0,00 25.000.000,00
01 10 01 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
17.756.000,00 7.244.000,00 0,00 25.000.000,00
01 10 01 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
01 10 01 15 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
01 10 01 15 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
5.250.000,00 54.750.000,00 0,00 60.000.000,00
01 10 01 15 02 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 15 05 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggualangan Bahaya Kebakaran
193.920.000,00 6.080.000,00 0,00 200.000.000,00
01 10 01 16 Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah
394.856.000,00 255.144.000,00 0,00 650.000.000,00
01 10 01 16 01 Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
31.500.000,00 118.500.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 16 02 Kegiatan Pelaksanaan Penegakan Peraturan
363.356.000,00 136.644.000,00 0,00 500.000.000,00
01 10 01 17 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Keindahan dan Ketertiban Umum
85.000.000,00 255.000.000,00 0,00 340.000.000,00
01 10 01 17 01 Kegiatan Jambore Satpol PP 7.750.000,00 42.250.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi HUT Satpol PP 17.250.000,00 122.750.000,00 0,00 140.000.000,00
01 10 01 17 03 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP
60.000.000,00 90.000.000,00 0,00 150.000.000,00
01 10 01 18 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Satuan Linmas
107.400.000,00 324.600.000,00 0,00 432.000.000,00
01 10 01 18 04 Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Antisipasi Kemungkinan Terjadi Kerusuhan
107.400.000,00 324.600.000,00 0,00 432.000.000,00
01 10 01 19 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
720.000.000,00 2.701.750.000,00 0,00 3.421.750.000,00
01 10 01 19 01 Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
675.600.000,00 2.696.150.000,00 0,00 3.371.750.000,00
01 10 01 19 02 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
44.400.000,00 5.600.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
797.752.000,00 2.022.230.800,00 680.017.200,00 3.500.000.000,00
01 10 02 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
0,00 1.083.722.800,00 105.267.200,00 1.188.990.000,00
01 10 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
01 10 02 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00
01 10 02 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
0,00 192.000.000,00 0,00 192.000.000,00
01 10 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
01 10 02 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00 42.422.800,00 0,00 42.422.800,00
01 10 02 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
01 10 02 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 0,00 36.639.400,00 36.639.400,00
01 10 02 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00
01 10 02 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00
01 10 02 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor
0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00
01 10 02 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00
01 10 02 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00
01 10 02 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00 0,00 25.807.800,00 25.807.800,00
01 10 02 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 23.320.000,00 23.320.000,00
01 10 02 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 02 01 27 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
01 10 02 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
01 10 02 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00
01 10 02 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
01 10 02 01 39 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00
01 10 02 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.952.000,00 41.108.000,00 0,00 121.060.000,00
01 10 02 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
39.992.000,00 10.008.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 02 02 04 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
39.960.000,00 11.100.000,00 0,00 51.060.000,00
01 10 02 02 08 Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
01 10 02 20 Program Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana
326.660.000,00 339.983.400,00 0,00 666.643.400,00
01 10 02 20 02 Kegiatan Rencana Penanggulangan Bencana
61.464.000,00 43.383.100,00 0,00 104.847.100,00
01 10 02 20 03 Kegiatan Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana
133.392.000,00 46.708.300,00 0,00 180.100.300,00
01 10 02 20 04 Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Relawan
27.848.000,00 121.428.100,00 0,00 149.276.100,00
01 10 02 20 06 Kegiatan Penyusunan/Falidasi Rencana Kontijensi Bencana
71.108.000,00 48.892.000,00 0,00 120.000.000,00
01 10 02 20 07 Kegiatan Gladi Renkon Desa 32.848.000,00 79.571.900,00 0,00 112.419.900,00
01 10 02 21 Program Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana
287.040.000,00 521.516.600,00 94.750.000,00 903.306.600,00
01 10 02 21 01 Kegiatan Operasional Pusdalops 33.600.000,00 191.918.600,00 0,00 225.518.600,00
01 10 02 21 02 Kegiatan Fasilitasi Tim Reaksi Cepat 84.900.000,00 51.528.000,00 0,00 136.428.000,00
01 10 02 21 03 Kegiatan Padat Karya Pemulihan Sarana Prasarana Rawan Bencana
62.880.000,00 29.000.000,00 0,00 91.880.000,00
01 10 02 21 04 Kegiatan Fasilitasi Tim Pembantuan Penanggulangan Bencana Kecamatan
95.400.000,00 16.200.000,00 0,00 111.600.000,00
01 10 02 21 06 Kegiatan Pengadaan Logisitik Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Kekeringan
10.260.000,00 132.620.000,00 0,00 142.880.000,00
01 10 02 21 07 Kegiatan Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana
0,00 5.250.000,00 94.750.000,00 100.000.000,00
01 10 02 21 08 Kegiatan Pengadaan Logistik
Kebutuhan Dasar Penanganan Darurat Bencana
0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00
01 10 02 22 Program Pemulihan Pasca Bencana 104.100.000,00 35.900.000,00 480.000.000,00 620.000.000,00
01 10 02 22 01 Kegiatan Review Kajian Pasca Bencana
52.000.000,00 18.000.000,00 0,00 70.000.000,00
01 10 02 22 02 Kegiatan Pembangunan Sumur
Resapan
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
01 10 02 22 03 Kegiatan Kajian Kebutuhan Bencana 52.100.000,00 17.900.000,00 0,00 70.000.000,00
01 10 02 22 05 Kegiatan Pembangunan Tebing Penahan Longsor
0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00
01 10 02 22 08 Kegiatan Pembangunan Tandon dan Perpipaan
0,00 0,00 155.000.000,00 155.000.000,00
01 10 Sosial 878.533.000,00 4.827.502.500,00 464.064.500,00 6.170.100.000,00
01 10 01 Dinas Sosial 878.533.000,00 4.827.502.500,00 464.064.500,00 6.170.100.000,00
01 10 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
0,00 945.600.000,00 295.000.000,00 1.240.600.000,00
01 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
01 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
0,00 60.600.000,00 0,00 60.600.000,00
01 10 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
01 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
01 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 0,00 105.442.400,00 105.442.400,00
01 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00 40.000.000,00 19.557.600,00 59.557.600,00
01 10 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
01 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor
0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00
01 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
01 10 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
0,00 436.500.000,00 0,00 436.500.000,00
01 10 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
01 10 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
01 10 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
01 10 01 01 31 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Intranet
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
01 10 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
01 10 01 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
01 10 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
01 10 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
69.008.000,00 10.992.000,00 0,00 80.000.000,00
01 10 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
33.544.000,00 6.456.000,00 0,00 40.000.000,00
01 10 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
35.464.000,00 4.536.000,00 0,00 40.000.000,00
01 10 01 15 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
131.225.000,00 571.808.100,00 0,00 703.033.100,00
01 10 01 15 01 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Korban Migran
17.475.000,00 57.525.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 01 15 03 Kegiatan Penyuluhan Keluarga Dan Korban Migran
13.450.000,00 26.550.000,00 0,00 40.000.000,00
01 10 01 15 04 Kegiatan Pengumpulan Data Korban Migran
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
01 10 01 15 06 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas (cacat)
20.100.000,00 129.700.000,00 0,00 149.800.000,00
01 10 01 15 08 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pelatihan Bagi Eks Wanita Tuna Susila
2.850.000,00 97.150.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 15 10 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya
12.500.000,00 57.500.000,00 0,00 70.000.000,00
01 10 01 15 11 Kegiatan Fasilitasi Pengantaran Pelatihan Ketrampilan Bagi Pmks Ke Luar Kabupaten
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 15 13 Kegiatan Sarana Dan Prasarana Perawatan Orang Gila Dan Hasil Razia
0,00 68.233.100,00 0,00 68.233.100,00
01 10 01 15 17 Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (rbm)
45.600.000,00 4.400.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 15 19 Kegiatan Pelaksanaan Hari Lanjut Usia
11.250.000,00 38.750.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 16 Program Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)
142.950.000,00 282.050.000,00 0,00 425.000.000,00
01 10 01 16 01 Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Anggota PSM
32.550.000,00 92.450.000,00 0,00 125.000.000,00
01 10 01 16 02 Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatak SDM bagi Anggota TKSK
6.200.000,00 18.800.000,00 0,00 25.000.000,00
01 10 01 16 03 Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Anggota Tagana
11.700.000,00 63.300.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 01 16 04 Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Anggota Karang Taruna
6.100.000,00 33.900.000,00 0,00 40.000.000,00
01 10 01 16 07 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota TKSK
86.400.000,00 13.600.000,00 0,00 100.000.000,00
01 10 01 16 08 Kegiatan Pemberian Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi Anggota TKSK
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
01 10 01 17 Program Perlindungan Sosial 382.500.000,00 2.663.135.500,00 119.064.500,00 3.164.700.000,00
01 10 01 17 01 Kegiatan Pemberian Jaminan Hidup bagi Penyadang Orang dengan Kecacatan Berat
9.000.000,00 140.800.000,00 0,00 149.800.000,00
01 10 01 17 02 Kegiatan Pemberian Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar Produktif
10.200.000,00 139.600.000,00 0,00 149.800.000,00
01 10 01 17 03 Kegiatan Pemberian Jaminan Hidup bagi Penyandang Gangguan Jiwa Pasung
12.000.000,00 118.000.000,00 0,00 130.000.000,00
01 10 01 17 04 Kegiatan Pemberian Jaminan Kepada Penghuni bagi Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Asuhan
9.000.000,00 121.000.000,00 0,00 130.000.000,00
01 10 01 17 05 Kegiatan Fasilitas Pendampingan KSM yang Mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
87.300.000,00 27.700.000,00 0,00 115.000.000,00
01 10 01 17 06 Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bantuan Jaminan Kesehatan dari Pemerintah
2.050.000,00 117.950.000,00 0,00 120.000.000,00
01 10 01 17 07 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan SDM bagi Anggota Operator dan Pendamping PKH
26.850.000,00 58.150.000,00 0,00 85.000.000,00
01 10 01 17 11 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
24.000.000,00 6.000.000,00 0,00 30.000.000,00
01 10 01 17 12 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Serta Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)
21.600.000,00 18.400.000,00 0,00 40.000.000,00
01 10 01 17 13 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Asuhan
7.100.000,00 67.900.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 01 17 14 Kegiatan Fasilitasi Bantuan Beras Kesejahteraan
01 10 01 17 15 Kegiatan Fasilitasi Rumah Singgah Bagi PMKS
0,00 470.935.500,00 119.064.500,00 590.000.000,00
01 10 01 18 Program Penanganan Bencana 150.000.000,00 205.000.000,00 50.000.000,00 405.000.000,00
01 10 01 18 01 Kegiatan Penanganan Kejadian Bencana Alam
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
01 10 01 18 02 Kegiatan Penanganan Bencana Sosial 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
01 10 01 18 05 Kegiatan Sarana dan Prasarana Penanganan Korban Bencana
0,00 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00
01 10 01 18 06 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota Tagana
150.000.000,00 10.000.000,00 0,00 160.000.000,00
01 10 01 18 07 Kegiatan Pemberian Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi Anggota Tagana
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 01 19 Program Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pemeliharaan
2.850.000,00 148.916.900,00 0,00 151.766.900,00
01 10 01 19 02 Kegiatan Perawatan TMP Wisma Raga Satria dan TMP Boom
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
01 10 01 19 03 Kegiatan Pengusulan Pahlawanan Nasional
2.850.000,00 17.150.000,00 0,00 20.000.000,00
01 10 01 19 04 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
0,00 56.766.900,00 0,00 56.766.900,00
02 URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN 11.838.667.500,00 92.435.265.010,00 18.842.592.690,00 123.116.525.200,0
02 20 Tenaga Kerja 798.003.300,00 1.928.996.700,00 155.000.000,00 2.882.000.000,00
02 20 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 798.003.300,00 1.928.996.700,00 155.000.000,00 2.882.000.000,00
02 20 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
0,00 787.000.000,00 155.000.000,00 942.000.000,00
02 20 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
02 20 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00
02 20 01 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran
0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00
02 20 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
02 20 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
02 20 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
02 20 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00
02 20 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
02 20 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
02 20 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00
02 20 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
02 20 01 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
0,00 303.000.000,00 0,00 303.000.000,00
02 20 01 01 17 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
02 20 01 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
02 20 01 01 23 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
02 20 01 01 25 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
02 20 01 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
02 20 01 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
02 20 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
40.276.000,00 9.724.000,00 0,00 50.000.000,00
02 20 01 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
20.108.000,00 4.892.000,00 0,00 25.000.000,00
02 20 01 02 03 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
20.168.000,00 4.832.000,00 0,00 25.000.000,00
02 20 01 15 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
29.077.300,00 305.922.700,00 0,00 335.000.000,00
02 20 01 15 01 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
8.250.000,00 206.750.000,00 0,00 215.000.000,00
02 20 01 15 02 Kegiatan Job Canvasing Kepada perusahaan atau Pengguna Tenaga Kerja
3.200.000,00 26.800.000,00 0,00 30.000.000,00
02 20 01 15 03 Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. AKAN, AKAD dan AKL
17.627.300,00 22.372.700,00 0,00 40.000.000,00
02 20 01 15 04 Kegiatan Pengolahan Data Antar Kerja (online)
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
02 20 01 16 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
164.350.000,00 415.650.000,00 0,00 580.000.000,00
02 20 01 16 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi
94.000.000,00 311.000.000,00 0,00 405.000.000,00
02 20 01 16 02 Kegiatan Pendataan LPK dan BKK 9.750.000,00 10.250.000,00 0,00 20.000.000,00
02 20 01 16 05 Kegiatan Pengembangan
kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
9.500.000,00 15.500.000,00 0,00 25.000.000,00
02 20 01 16 06 Kegiatan Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Pemagangan
51.100.000,00 78.900.000,00 0,00 130.000.000,00
02 20 01 17 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
434.150.000,00 185.850.000,00 0,00 620.000.000,00
02 20 01 17 01 Kegiatan Fasilitasi Penetapan Dewan Pengupahan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Hubungan Industrial
4.500.000,00 10.500.000,00 0,00 15.000.000,00
02 20 01 17 02 Kegiatan Pembentukan dan Peningkatan Kinerja Kader Penyuluhan Hubungan Industrial
12.500.000,00 27.500.000,00 0,00 40.000.000,00
02 20 01 17 03 Kegiatan Penguatan Kapasitas Pemberdayaan SDM LKS Tripartit
53.000.000,00 7.000.000,00 0,00 60.000.000,00
02 20 01 17 04 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan UMK Menuju Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
188.400.000,00 16.600.000,00 0,00 205.000.000,00
02 20 01 17 05 Kegiatan Pembinaan Lembaga
Ketenagakerjaan dan Pengembangan Pendidikan Hubungan Industrial
10.500.000,00 19.500.000,00 0,00 30.000.000,00
02 20 01 17 06 Kegiatan Implementasi UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6.250.000,00 13.750.000,00 0,00 20.000.000,00
02 20 01 17 07 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
136.500.000,00 13.500.000,00 0,00 150.000.000,00
02 20 01 17 08 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Sarana Hubungan Industrial
15.000.000,00 25.000.000,00 0,00 40.000.000,00
02 20 01 17 09 Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Ketenagakerjaan
7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00
02 20 01 17 10 Kegiatan Fasilitasi Panitia
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
02 20 01 18 Program Perlindungan Tenaga Kerja 130.150.000,00 224.850.000,00 0,00 355.000.000,00
02 20 01 18 01 Kegiatan Sosialisasi Migran Aman di Desa
18.250.000,00 21.750.000,00 0,00 40.000.000,00
02 20 01 18 04 Kegiatan Pelatihan Edukasi Keuangan Bagi Calon TKI