• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi

Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A

1 Blnj. BagiHsl Terminal Pingit 1 th 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

2 Insentif pemungutn pajak daerah 1 th 80,000,000 50,000,000 130,000,000 126,359,970 97 80,000,000 84,000,000 54,000,000 134,000,000 84,000,000 B

Terbayarnya Rek.lisrik,air, telpon dan langganan internet

Dinhubkomnifo Meningkatnya pelayanan kantor 12 bln 34,000,000 31,999,800 19,999,800 16,414,395 82 Kelancaran pelayan administrasiperkanto ran 34,000,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG

I. JUMLAHBLJ. TDK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

Pelayanan Administrasi Perkantoran a.Penyediaan Jasa

Komunikasi,sumberdaya air dan listrik

b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

Terbayarnya Rek.lisrik,air, telpon dan langganan internet

Dinhubkomnifo Meningkatnya pelayanan kantor 12 bln 34,000,000 31,999,800 19,999,800 16,414,395 82 Kelancaran pelayan administrasiperkanto ran 34,000,000 Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor Dinhubkominfo Meningkatnyakebersihan kantor 12 bln 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100 Kelancaran pelayan administrasiperkanto ran 3,000,000

Tersedianya ATK Dinhubkominfo Meningkatnya pelayanan kantor 12 bln 9,000,000 9,000,000 7,552,300 7,552,300 100 Kelancaran pelayan administrasiperkanto ran 10,000,000

Tersedianya barang cetakan dan foto copy

Dinhubkominfo Meningkatnya pelayanan kantor 12 bln 107,500,000 107,500,000 107,975,000 103,025,500 95 Kelancaran pelayan administrasiperkanto ran 107,500,000

Tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan

Dinhubkominfo Meningkatnya pelayanan kantor 12 bln 4,000,000 4,000,000 2,500,000 2,500,000 100 Kelancaran pelayan administrasiperkanto ran 4,000,000

Tersedianya bahan bacaan koran

Dinhubkominfo Meningkatnya wawasan pengetahuan Karyawan 12 bln 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100 Meningkatnya pengetahuan Umum Karyawan 1,800,000

Tesedianya obat PPPK, plat uji dan kelengkapannya

Dinhubkominfo Meningkatnya pelayanan kantor

12 bln 70,000,000

69,520,000 69,520,000 68,045,000 98

Meningkatnya

pelayanan kantor 70,000,000 c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

f. Penyediaan Bahan bacaan dan peratuaran perundang-undangan

g. Penyediaan bahan logistik kantor

h.Penyediaan makanan dan minuman a.Penyediaan Jasa

Komunikasi,sumberdaya air dan listrik

b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tesedianya obat PPPK, plat uji dan kelengkapannya

Dinhubkominfo Meningkatnya pelayanan kantor

12 bln 70,000,000

69,520,000 69,520,000 68,045,000 98

Meningkatnya

pelayanan kantor 70,000,000

Tersedianya makan minum rapat,tamu dan harianpegawai

Dinhubkominfo Meningkatnya pelayanan kantor

12 bln 9,400,000

9,400,000 9,400,000 6,420,000 68

Meningkatnya

pelayanan kantor 9,400,000 g. Penyediaan bahan logistik kantor

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Terlaksanya perjalanan dinas

dalam daerah

Dinhubkominfo Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bln 40,000,000 40,000,000 40,000,000 37,313,000 93 Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40,000,000

Terlaksanya perjalanan dinas luar daerah

Dinhubkominfo Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bln 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,768,900 92 Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3,000,000 Terbayarnya tenagahonorer dan PTT serta lembur Pegawai

Dinhubkominfo Meningkatnya kesejahteraan tenaga honorer dan PTT serta PNS

13 bln 80,000,000

61,000,000 61,000,000 55,900,000 92

Meningkatnya kesejahteraan tenaga honorer dan PTT

80,000,000

2

Terlaksananya pengecatan dan rehap rngan gedung ktr

Dinhubkominfo Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor

2 Unit 23,000,000

23,000,000 23,000,000 22,831,500 100

Terlaksananya pengecatan dan rehap rngan gedung ktr

25,000,000 I Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke

Luar Daerah

j. Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah

k. Jasa Pelayanan Kantor

Prog. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Rehabilitasi /pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengecatan dan rehap rngan gedung ktr

Dinhubkominfo Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor

2 Unit 23,000,000

23,000,000 23,000,000 22,831,500 100

Terlaksananya pengecatan dan rehap rngan gedung ktr

25,000,000

Terlaksananta servis dan penggantian suku cadang komputer,printer,mesin ketik,mebelai

Dinhubkominfo Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bln 7,500,000 7,500,000 4,820,000 4,820,000 100 Terlaksananta servis dan penggantian suku cadang komputer,printer,me sin ketik,mebelai 9,000,000 Terlaksananya servis,pembelian sk cadang,pembelian BBM,pembayaran STNK Dinhubkominfo Terpeliharanya kendaraan dinas roda IV dan II 17 unit 45,000,000 48,937,000 48,937,000 43,112,531 88 Terlaksananya servis,pembelian sk cadang,pembelian BBM,pembayaran STNK 45,000,000

Terlaksananya rehab berat Gedung kantor

Dinhubkominfo Terpeliharanya Gedung kantor (penggantian atap )

1 paket 400,000,000

- - -

-Tersedianya meja tamu, meja dan kursi kerja

Dinhubkominfo Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

1 paket 30,000,000

20,000,000 - -

Tersedianya meja tamu, meja dan kursi kerja

30,000,000

Tersedianya komputer,printer pita

Dinhubkominfo Meningkatnya peralatan gedung kator

1 paket 20,000,000

19,900,000 - -

-c. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan

dinas/ operasional

d. Rehab berat Gedung kantor

e.Pengadaan mebelair

f. Pengadaan Peralatan Gedung Ktr

g. Rehab berat halaman Parkir dan Jalan masuk menuju Balai PKB

a. Rehabilitasi /pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya komputer,printer pita

Dinhubkominfo Meningkatnya peralatan gedung kator

1 paket 20,000,000

19,900,000 - -

-Terlaksanya rehab berat halaman parkir dan jalan masuk balai PKB

Dinhubkominfo Meningkatnya fungsi halaman parkir dan jalanmenuju balai PKB

1763 M2 150,000,000

- - -

-f. Pengadaan Peralatan Gedung Ktr

g. Rehab berat halaman Parkir dan Jalan masuk menuju Balai PKB

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Tersedianya Pakaian Dinas Dinhubkominfo Meningkatnya disiplin

aparatur 80 stel 28,000,000 - 79,790,000 71,451,000 90 - -4 Tersediannya Perlengkapan Jalan Jln.Kabupaten Temanggung Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan guna keselamatan pemakai jalan 1 Ls 70,000,000 68,000,000 45,738,000 39,751,000 1 Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan guna keselamatan pemakai jalan 70,000,000 Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Jln.Kabupaten Temanggung Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan guna keselamatan pemakai jalan 1 Ls 50,000,000 43,786,500 - Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan guna keselamatan pemakai jalan 50,000,000 a. Pengadaan Pakaian Dinas

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Pendampingan DAK Perhubungan

b. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Jln.Kabupaten Temanggung Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan guna keselamatan pemakai jalan 1 Ls 50,000,000 43,786,500 - Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan guna keselamatan pemakai jalan 50,000,000 5 184,820,000 39,020,000 36,610,000 220,000,000

Terpeliharanya traffic light dan flasser

Kabupaten Temanggung

Meningkatnya fungsi alat flasser guna keselamatan pemakai jalan 26 unit 70,000,000 60,000,000 39,020,000 36,610,000 1 Meningkatnya fungsi alat flasser guna keselamatan pemakai jalan 70,000,000 Tersedianya/terpasangnya flasser Kabupaten Temanggung Meningkatnya fungsi halte guna keselamatan pemakai jalan

6 unit 100,000,000 95,000,000 - - - Meningkatnya fungsi halte guna keselamatan pemakai jalan

100,000,000

Terpeliharanya halte Kabupaten Temanggung

Meningkatnya fungsi alat traffic light guna keselamatan pemakai jalan

8 unit 30,000,000 29,820,000 - - - Meningkatnya fungsi alat traffic light guna keselamatan pemakai jalan

50,000,000

Terpeliharanya atap Bangunan /gedung terminal

Se kab. Temang Meningkatnya fungsi terminal guna kenyamanan calon penumpang angkutan umum 10 unit 50,000,000 35,000,000 25,000,000 25,000,000 100 Meningkatnya fungsi terminal guna kenyamanan calon penumpang angkutan umum

75,000,000 b. Pengadaan Flaser

c. Rehabilitasi/ pemeliharaan halte

d. Rehabilitasi / Pemeliharaan terminal/ pelabuhan

e. Perbaikan Berat Atap Gedung terminal b. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a. Pemeliharaan Traffic Light

Terpeliharanya atap Bangunan /gedung terminal

Se kab. Temang Meningkatnya fungsi terminal guna kenyamanan calon penumpang angkutan umum 10 unit 50,000,000 35,000,000 25,000,000 25,000,000 100 Meningkatnya fungsi terminal guna kenyamanan calon penumpang angkutan umum 75,000,000 Terpeliharanya Bangunan /gedung terminal Terminal Temanggung Meningkatnya fungsi terminal guna kenyamanan calon penumpang angkutan umum 1 paket 250,000,000 - - - -d. Rehabilitasi / Pemeliharaan terminal/

pelabuhan

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tersedianya solar,kertas printer dll

Dinhubkominfo Meningkatnya pelayanan Kir Kendaraan Bermotor

12 bln 35,000,000 34,996,000 34,718,000 34,517,905 99 Meningkatnya pelayanan Kir Kendaraan Bermotor 35,000,000 Terlaksananya servis kalibrasi

Dinhubkominfo Meningkatnya fungsi alat uji kendaraan bermotor

1 paket

40,000,000 40,000,000 97,963,000 95,955,000 98

Meningkatnya fungsi alat uji

kendaraan bermotor 45,000,000

6

Terselenggaranya Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kabupaten Temanggung Meningkatnya SDM sopir/jurumudi 1 Ls 15,000,000 15,000,000 - - - Meningkatnya SDM sopir/jurumudi 20,000,000 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

a. Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

b. Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ

f. Pemeliharaan Sarana Alat PKB

g. Pemeliharaan balai PKB

Terselenggaranya Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kabupaten Temanggung Meningkatnya SDM sopir/jurumudi 1 Ls 15,000,000 15,000,000 - - - Meningkatnya SDM sopir/jurumudi 20,000,000 Terlaksananya pemilihan pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Kabupaten Temanggung Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ

1 Keg 50,000,000 - - - - Terplihnya Pelajar

Pelopor Keselamatan LLAJ 75,000,000 Terlaksananya pemilihan AKUT Kabupaten Temanggung

Terpilihnya wakil peserta AKUT tingkat Propinsi / Nasional

1 Keg 50,000,000 _ - - - Terpilihnya wakil

peserta AKUT tingkat Propinsi / Nasional 75,000,000 7 44,340,000 80,000,000 Tersedianya Rambu-Rambu Lalu Lintas Kabupaten Temanggung Meningkatnya pengamanan lalu lintas

1 LS 30,000,000 20,000,000 36,000,000 35,772,635 1 Meningkatnya pengamanan lalu lintas 50,000,000 Terselenggaranya Pengamanan Hari Raya Lebaran,Natal,Tahun baru dan PAM lainnya

Kabupaten Temanggung

Meningkatnya pengamanan lalu lintas

12 Bulan 25,000,000 24,340,000 12,890,000 12,000,000 1 Meningkatnya pengamanan lalu lintas 30,000,000

Tersedianya Data Base LLAJ Kabupaten Temanggung

Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Temanggung

Meningkatnya pengamanan lalu lintas

1 LS 50,000,000 - - - Meningkatnya pengamanan lalu lintas Tersedianya SIM Perlengkapan Jalan Kabupaten Temanggung Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Temanggung Meningkatnya pengamanan lalu lintas

1 LS 65,000,000 - - - Meningkatnya pengamanan lalu lintas 70,000,000 b. Pengamanan Hari Raya Lebaran

b. Pengadaan Data Base LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

c. Pengadaan Sistem Informasi Management (SIM) Perlengkapan Jalan

Prog. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan a. Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

b. Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ

c. Kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

a. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Tersedianya SIM Perlengkapan Jalan Kabupaten Temanggung Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Temanggung Meningkatnya pengamanan lalu lintas

1 LS 65,000,000 - - - Meningkatnya pengamanan lalu lintas 70,000,000 8

c. Pengadaan Sistem Informasi Management (SIM) Perlengkapan Jalan

Prog. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Tersedianya Mobil Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dinhubkominfo Temanggung Meningkatkan mobilitas personil Dinhubkominfo dan terpeliharanya perlengkapan jalan dengan tersedianya 1 mobil perlengkapan jalan

1 LS 500,000,000 - - - -Terlaksananya operasional perparkira Dinhubkominfo Temanggung Meningkatnya ketertiban perparkiran 12 bln 90,000,000 79,100,000 43,200,900 39,366,945 91 Meningkatnya ketertiban perparkiran 100,000,000

Tersedianya seragam parkir Dinhubkominfo Temanggung Meningkatnya ketertiban perparkiran 260 orang 80,000,000 70,000,000 - - - - -9

c. Pengadaan Seragam Parkir

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

a. Pengadaan Mobil Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

b. Penataan Perparkiran

9 a

Terpenuhinya permohonan rekomendasi bidang kominfo dan terbentuk satu lokasi percontohan untuk desa pinter menuju desa informasi

Kabupaten Temanggung Terbentuknya 20 Desa Pinter di Kabupaten Temanggung 20 desa 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,677,500 1 Terbentuknya 20 Desa Pinter di Kabupaten Temanggung 4,950,000 b Terlaksananya pengawasan

dan pengendalian menara telekomunikasi dengan lancar

Temanggung Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi 1 Ls 24,000,000 24,000,000 - - Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi 24,000,000 c Terlaksananya pengawasan

dan pengendalian menara telekomunikasi dengan lancar

Temanggung Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian Jasa layanan Akses Internet / Warung Internet 1 Ls 10,000,000 - - - Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian Jasa layanan Akses Internet / Warung Internet 10,000,000 d Terlaksananya pengawasan

dan pengendalian menara telekomunikasi dengan lancar

Temanggung Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian Jasa Layanan Pos dan Jasa Titipan

1 Ls 5,000,000 - - - Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian Jasa Layanan Pos dan Jasa Titipan

5,000,000 Pengendalian dan pengawasan Jasa

Titipan/Pos

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi

Pengendalian dan pengawasan Jasa layanan Akses Internet / Warung Internet

d Terlaksananya pengawasan

dan pengendalian menara telekomunikasi dengan lancar

Temanggung Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian Jasa Layanan Pos dan Jasa Titipan

1 Ls 5,000,000 - - - Terciptanya laporan pengawasan dan pengendalian Jasa Layanan Pos dan Jasa Titipan

5,000,000 Pengendalian dan pengawasan Jasa

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

e Terciptanya Peraturan Bupati

yang mengatur Jasa Layanan Pos dan Jasa Titipan

Temanggung Terciptanya Peraturan Bupati yang mengatur Jasa Layanan Pos dan Jasa Titipan

1 Ls 15,000,000

-f Tersedianya cellplan menara

telekomunikasi terbaru yang sinkron dengan perencanaan seluler para penyedia jasa telekomunikasi

Temanggung Tersedianya cellplan menara telekomunikasi terbaru yang sinkron dengan perencanaan seluler para penyedia jasa telekomunikasi

1 Ls 100,000,000

-g Terciptanya Peraturan Bupati

yang mengatur penggunaan cell terbaru

Temanggung Terciptanya Peraturan Bupati yang mengatur penggunaan cell terbaru

1 Ls 15,000,000 -Penyusunan Peraturan Bupati tentang Jasa

Layanan Pos dan Jasa Titipan

Review Pembuatan Cellplan menara Telekomunikasi

Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2012

Pembuatan Sistem Informasi Pengendalian dan Pengawasan Pos dan Telekomunikasi

g Terciptanya Peraturan Bupati

yang mengatur penggunaan cell terbaru

Temanggung Terciptanya Peraturan Bupati yang mengatur penggunaan cell terbaru

1 Ls 15,000,000

-h Tersedianya data terkini

yang tersusun secara rapi dan langsung dapat dilaporkan

Temanggung Terciptanya Sistem Informasi Pengendalian dan Pengawasan Pos dan Telekomunikasi

1 Ls 50,000,000

-10 a

Terpenuhinya layanan informasi publik kepada masyarakat

Kabupaten Temanggung

Pelayanan Informasi Publik terlaksana dengan baik 1 ls 30,000,000 30,000,000 29,790,000 29,518,000 1 Terpenuhinya layanan informasi publik kepada masyarakat 30,000,000 b Terselenggaranya pelayanan

informasi dan komunikasi dan optimalisasi fungsi studio

Temanggung Tersedianya 1 Server dan 10 Komputer Client

1 Ls 95,000,000 20,000,000 - - - Pengembangan Ruang Studio menjadi Broadband Learning Center 150,000,000 c Terpeliharanya peralatan

studio dengan baik

Temanggung Upgrade komputer, pemeliharaan alat dan ruang studio

1 Ls 15,000,000 9,416,250 8,659,000 8,434,000 1 Upgrade komputer, pemeliharaan alat dan ruang studio

20,000,000

11 a

Terselenggaranya pelatihan IT kepada masyarakat umum

kabupaten Temanggung

meningkatnya jumlah dan kualitas masyarakat dalam bidan gIT

300 orang 15,000,000 9,460,000 9,860,000 8,513,800 1

meningkatnya jumlah dan kualitas masyarakat dalam

bidan gIT 20,000,000 Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Pemeliharaan Alat Studio

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi

Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2012

Pembuatan Sistem Informasi Pengendalian dan Pengawasan Pos dan Telekomunikasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a

Terselenggaranya pelatihan IT kepada masyarakat umum

kabupaten Temanggung

meningkatnya jumlah dan kualitas masyarakat dalam bidan gIT

300 orang 15,000,000 9,460,000 9,860,000 8,513,800 1

meningkatnya jumlah dan kualitas masyarakat dalam

bidan gIT 20,000,000 pelatihan SDM bidang komunikasi dan

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) b

Tercapainya penyelenggaran penyiaran yang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku (P3 dan SPS) serta meningkatnya kinerja masyarakat pemantau isi siaran

Kabupaten, Kecamatan

Pembinaan kepada lembaga penyiaran dan masyarakat pemantau isi siaran 2 (dua) kegiatan setahun

2 kegiatan 15.000.000 9.895.000 kegiatan mulai TA

2013

Tercapainya penyelenggaran penyiaran yang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku (P3 dan SPS) serta meningkatnya kinerja masyarakat pemantau isi siaran

17.500.000

12

a Tercapainya pembinaan

paguyuban warnet kab temanggung

Temanggung pembinaan bagi paguyuban warnet dan anggota

1 Ls 10,000,000 #DIV/0! pembinaan bagi

paguyuban warnet dan anggota

10,000,000 Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Pembinaan paguyuban warnet

Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi

Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Kominfo

a Tercapainya pembinaan

paguyuban warnet kab temanggung

Temanggung pembinaan bagi paguyuban warnet dan anggota

1 Ls 10,000,000 #DIV/0! pembinaan bagi

paguyuban warnet dan anggota 10,000,000 12 a Tercapainya Lembaga Bidang Kominfo yang beretika dan bermartabat, penyampaian informasi kepada masyarkat melalui lembaga binaan kominfo

Kabupaten, Kecamatan, Desa

Pengawasan dan Pembinaan Warnet 2 (dua) keg setiap bulan, Pertemuan paguyuban Warnet 3(tiga) kali setahun, pembinaan LKM/KIM 3 (tiga) kali setahun, LKM/KIM aktif sejumlah 3 (tiga) LKM/KIM, 2 (dua) kali pentas seni FK-METRA

32 keg 25.000.000 19.655.000 20.000.000 20.000.000 1 Tercapainya Lembaga Bidang Kominfo yang beretika dan bermartabat, penyampaian informasi kepada masyarkat melalui lembaga binaan kominfo 25.000.000 b terpeliharanya kendaraan MCAP dan tercapainya pelayanan informasi kpd masyarakat sampai ke pelosok Kabupaten, Kecamatan, Desa Pelayanan Informasi seminggu sekali, 60 keg setahun. Meningkatnya kesadaran akan informasi dan penggunaan teknologi 60 keg 40.000.000 30.000.000 40,000,000 39.750.000 1 Pelayanan Informasi seminggu sekali, 60 keg setahun. Meningkatnya kesadaran akan informasi dan penggunaan teknologi 40.000.000 Pembinaan paguyuban warnet

Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi

Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Pelayanan Informasi melalui kendaraan MCAP

II. JML. BLJ. LANGSUNG b

terpeliharanya kendaraan MCAP dan tercapainya pelayanan informasi kpd masyarakat sampai ke pelosok Kabupaten, Kecamatan, Desa Pelayanan Informasi seminggu sekali, 60 keg setahun. Meningkatnya kesadaran akan informasi dan penggunaan teknologi 60 keg 40.000.000 30.000.000 40,000,000 39.750.000 1 Pelayanan Informasi seminggu sekali, 60 keg setahun. Meningkatnya kesadaran akan informasi dan penggunaan teknologi 40.000.000 3,104,150,000 1,401,585,550 949,103,000 853,680,911 1,960,650,000 3,188,150,000 1,455,585,550 1,083,103,000 853,680,911 853,680,911

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM JUMLAH TOTAL BELANJA

Pelayanan Informasi melalui kendaraan MCAP

Referensi

Dokumen terkait

Kemampuan berkomunikasi dan interaksi dengan pimpinan, pihak luar dan juga rekan bisnis merupakan peranan yang sangat penting bagi seorang sekretaris, dia juga harus

Etiologinya diperkirakan karena disfungsi dari mekanisme kerja hipotalamus – hipofisis yang mengakibatkan anovulasi sekunder. Pada masa ini ovarium masih belum

tingkat produksi kentang di Provinsi Aceh, yaitu: (i) Tingkat produksi kentang sangat dipengaruhi oleh kualitas bibit kentang yang dipakai, dan karena keterbatasan

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III MI Darul Hijroh Surabaya Tahun Ajaran 2017/2018? 2) Bagaimana peningkatan prestasi belajar melalui model pembelajaran Contextual

 Pengurangan kas di bendahara pengeluaran adalah belanja operasi sebesar Rp. Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1a. Tidak ada penerimaan

- untuk mengetahui kadar logam timbal (Pb) yang terkandung pada tanah.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH PROMOSI,

Dari paparan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendukung peran wanita dalam pendididikan agama Islam anak adalah lingkungan masyarakat