PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

176  Download (0)

Teks penuh

(1)

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Hal 1 dari 176

Pegawai Barang dan Jasa Jumlah

Jenis Belanja

Modal REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 146.594.367.525,00 1.094.064.115.625,00 1.112.656.477.650,00 2.353.314.960.800,00

1.01. PENDIDIKAN 14.171.100.000,00 350.886.141.509,00 52.663.374.300,00 417.720.615.809,00

1.01.01.00. DINAS PENDIDIKAN 10.070.750.000,00 327.890.299.022,00 21.236.500.000,00 359.197.549.022,00

1.01.01.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277.200.000,00 1.851.849.500,00 - 2.129.049.500,00

1.01.01.00.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 40.800.000,00 - 40.800.000,00

1.01.01.00.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 737.072.500,00 - 737.072.500,00

1.01.01.00.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 191.400.000,00 1.000.000,00 - 192.400.000,00

1.01.01.00.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.800.000,00 51.240.000,00 - 137.040.000,00

1.01.01.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 169.085.000,00 - 169.085.000,00

1.01.01.00.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 81.602.000,00 - 81.602.000,00

1.01.01.00.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - 36.000.000,00 - 36.000.000,00

bangunan kantor

1.01.01.00.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 34.200.000,00 - 34.200.000,00

perundang-undangan

1.01.01.00.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 451.525.000,00 - 451.525.000,00

1.01.01.00.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 164.280.000,00 - 164.280.000,00

1.01.01.00.01.19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - 85.045.000,00 - 85.045.000,00

1.01.01.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 376.200.000,00 214.900.000,00 2.363.900.000,00 2.955.000.000,00 Aparatur

1.01.01.00.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 800.000.000,00 800.000.000,00

1.01.01.00.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 644.900.000,00 644.900.000,00

1.01.01.00.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 617.200.000,00 617.200.000,00

1.01.01.00.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 297.000.000,00 13.900.000,00 251.800.000,00 562.700.000,00

1.01.01.00.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 79.200.000,00 171.000.000,00 - 250.200.000,00

(2)

1.01.01.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 168.150.000,00 1.829.524.000,00 - 1.997.674.000,00

1.01.01.00.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan - 15.750.000,00 - 15.750.000,00

1.01.01.00.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 195.000.000,00 - 195.000.000,00

1.01.01.00.03.09. Penyelenggaraan Evaluasi Pendidikan 168.150.000,00 1.618.774.000,00 - 1.786.924.000,00

1.01.01.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.092.750.000,00 20.306.027.522,00 - 21.398.777.522,00

Aparatur

1.01.01.00.05.30. Bintek Peningkatan Kemampuan Tenaga Kepegawaian 131.250.000,00 2.121.870.000,00 - 2.253.120.000,00

dan Kehumasan

1.01.01.00.05.31. Bintek Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengelola 201.900.000,00 521.390.000,00 - 723.290.000,00

Keuangan

1.01.01.00.05.32. Bintek Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengelola Aset 126.000.000,00 847.464.000,00 - 973.464.000,00

1.01.01.00.05.43. Bintek Penguatan Kemampuan Pengawas Sekolah 55.050.000,00 1.136.190.000,00 - 1.191.240.000,00

1.01.01.00.05.44. Bintek Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja 23.700.000,00 576.550.000,00 - 600.250.000,00

1.01.01.00.05.45. Bintek Pengembangan Media Belajar Berbais TIK 31.350.000,00 1.459.630.000,00 - 1.490.980.000,00

Tingkat SMP

1.01.01.00.05.46. Bintek Pengembangan Media Belajar Berbais TIK 31.350.000,00 1.460.250.000,00 - 1.491.600.000,00

Tingkat MTs

1.01.01.00.05.47. Bintek Pengembangan Media Belajar Berbais TIK 31.350.000,00 1.460.250.000,00 - 1.491.600.000,00

Tingkat MI

1.01.01.00.05.48. Bintek Pengembangan Media Belajar Berbais TIK 31.350.000,00 1.460.250.000,00 - 1.491.600.000,00

Tingkat SD

1.01.01.00.05.49. Bintek Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah 25.200.000,00 1.449.250.000,00 - 1.474.450.000,00

1.01.01.00.05.51. Bintek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah 107.100.000,00 1.067.350.000,00 - 1.174.450.000,00

1.01.01.00.05.52. Bintek Penyusunan Rencana Kerja Sekolah, Rencana 23.700.000,00 938.056.000,00 - 961.756.000,00

Kegiatan dan Anggaran Sekolah

1.01.01.00.05.53. Bintek Penulisan Karya Tulis Ilmiah Populer 25.200.000,00 1.466.050.000,00 - 1.491.250.000,00

1.01.01.00.05.54. Bintek Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 55.050.000,00 1.135.515.000,00 - 1.190.565.000,00

1.01.01.00.05.60. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 36.200.000,00 2.063.800.000,00 - 2.100.000.000,00

(SDM) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.00.05.61. Kebijakan Pendidikan untuk Peningkatan Kompetensi 157.000.000,00 1.142.162.522,00 - 1.299.162.522,00

dan Pengetahuan Tenaga Kehumasan

(3)

1.01.01.00.15.03. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk TK dan KB - 4.349.566.822,00 - 4.349.566.822,00

1.01.01.00.15.68. Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat, Bangunan dan - 11.575.711.400,00 - 11.575.711.400,00

Infrastruktur Lembaga PAUD/TK,KB,RA, Aisyiyah

1.01.01.00.15.71. Pengadaan Buku Menggambar, Buku Mewarna dan 36.450.000,00 1.395.539.478,00 - 1.431.989.478,00

Buku Cerita untuk Lembaga PAUD/TK/RA dan KB

1.01.01.00.15.74. Pengadaan Buku Pegangan Guru dan Pembelajaran TK, 36.450.000,00 1.395.505.000,00 - 1.431.955.000,00

Raudhatul Alfah dan Kelompok Bermain

1.01.01.00.15.75. Pengadaan APE Creatif Motorik, APE Bermain Outdoor 36.450.000,00 2.569.750.000,00 - 2.606.200.000,00

Untuk Lembaga PAUD

1.01.01.00.15.76. Pendampingan GN-OTA Prov. Kalsel 55.950.000,00 1.952.900.000,00 - 2.008.850.000,00

1.01.01.00.15.77. Bintek Penguatan Manajemen Sarana dan Prasarana 20.950.000,00 686.375.000,00 - 707.325.000,00

PAUD

1.01.01.00.15.78. Bintek Penguatan Manajemen PAUD 20.950.000,00 686.375.000,00 - 707.325.000,00

1.01.01.00.15.79. Bintek Penguatan Penggunaan, Pemeliharaan dan 20.950.000,00 686.375.000,00 - 707.325.000,00

Keamanan Alat Permainan Edukatif (APE)

1.01.01.00.15.80. Seminar Hari Anak Nasional 26.000.000,00 58.650.000,00 - 84.650.000,00

1.01.01.00.15.81. Kongres Anak Indonesia 3.950.000,00 222.350.000,00 - 226.300.000,00

1.01.01.00.15.82. Rapat Koordinasi Program PAUDNI 7.900.000,00 217.610.000,00 - 225.510.000,00

1.01.01.00.15.83. Pengadaan Meubelair untuk Lembaga PAUD 36.450.000,00 2.577.800.000,00 - 2.614.250.000,00

1.01.01.00.15.84. Seminar Nasional Pendidikan Karakter 3.250.000,00 232.975.000,00 - 236.225.000,00

1.01.01.00.15.93. Pengadaan APE Creatif, Motorik dan APE Bermain 36.450.000,00 2.579.700.000,00 - 2.616.150.000,00

Indoor untuk Lembaga PAUD

1.01.01.00.15.94. Pendampingan Validasi Data Sarana dan Prasarana 134.800.000,00 65.670.000,00 - 200.470.000,00

PAUDNI

1.01.01.00.15.95. Pengadaan Alas Penutup Lantai Ruang Bermain 36.450.000,00 837.700.000,00 - 874.150.000,00

Lembaga PAUD

1.01.01.00.15.96. Peningkatan Sarana Infrastruktur/Halaman Bermain - 5.018.389.300,00 - 5.018.389.300,00

PAUD

1.01.01.00.15.97. Pengadaan Buku Bermain Angka, Huruf, Menulis 36.450.000,00 1.395.470.000,00 - 1.431.920.000,00

Sambung dan Lembar Kerja Anak

1.01.01.00.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 1.986.200.000,00 113.615.886.000,00 - 115.602.086.000,00

(4)

1.01.01.00.16.114. Rakor Pemberian Hibah RKB, Rehab, Infrastruktur 39.500.000,00 1.515.580.000,00 - 1.555.080.000,00 Lingkungan Sekolah, Sarana Prasarana SD Swasta, SD

Inklusi dan MI Negeri/Swasta

1.01.01.00.16.115. Pemberian Peralatan Belajar Siswa Tidak Mampu 29.900.000,00 2.201.350.000,00 - 2.231.250.000,00

SMP/MTs

1.01.01.00.16.117. Peningkatan Mutu Siswa SMP/MTs Melalui Kegiatan 21.550.000,00 2.470.190.000,00 - 2.491.740.000,00

Bintek Guru Pembina UKS

1.01.01.00.16.119. Penyediaan Peralatan Komputer dan Ketatausahaan 40.600.000,00 1.899.400.000,00 - 1.940.000.000,00

SMP/MTs

1.01.01.00.16.122. Revitalisasi Sarana dan Bahan Pembelajaran dalam 87.000.000,00 9.834.913.500,00 - 9.921.913.500,00

Rangka Pemanfaat Laboratorium SMP/MTs

1.01.01.00.16.123. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Laboratorium 40.600.000,00 5.897.520.000,00 - 5.938.120.000,00

dan Perpustakaan SMP/MTs

1.01.01.00.16.124. Pengadaan Peralatan Meubelair Siswa SMP/MTs 30.200.000,00 1.306.775.500,00 - 1.336.975.500,00

1.01.01.00.16.127. Penyediaan Peralatan Sistem Informasi Akademik,TIK 40.600.000,00 3.243.610.000,00 - 3.284.210.000,00

dan Pembelajaran Multimedia SMP/MTs

1.01.01.00.16.128. Pengadaan dan Peningkatan Ruang Belajar dan 33.400.000,00 1.863.600.000,00 - 1.897.000.000,00

Prasarana Lainnya pada SMPLB

1.01.01.00.16.129. Penyediaan Sarana Prasarana Pembelajaran Al Qur'an 51.000.000,00 4.964.120.000,00 - 5.015.120.000,00

Dalam Rangka Implementasi Perda No. 3 Tahun 2009

1.01.01.00.16.130. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang 31.200.000,00 6.653.030.000,00 - 6.684.230.000,00

Perpustakaan/Ruang Laboratorium SMP Swasta dan MTs

1.01.01.00.16.131. Pengadaan dan Peningkatan Infrastruktur SMP Swasta 31.800.000,00 2.586.606.000,00 - 2.618.406.000,00

dan MTs

1.01.01.00.16.133. Penyediaan Buku dan Bahan Pembelajaran Al Qur'an 40.600.000,00 2.155.384.000,00 - 2.195.984.000,00

Dalam Rangka Implementasi Perda Tahun 2009

1.01.01.00.16.136. Revitalisasi Sarana, Media dan Bahan Pembelajaran 45.600.000,00 4.617.713.000,00 - 4.663.313.000,00

Perpustakaan SMP/MTs

1.01.01.00.16.138. Penyediaan Peralatan Praktikum Pembelajaran 40.600.000,00 2.348.890.000,00 - 2.389.490.000,00

Kesenian dan Olahraga SMP/MTs

(5)

1.01.01.00.16.79. Peningkatan Daya Tampung dan Kesempatan Belajar 669.650.000,00 19.953.030.000,00 - 20.622.680.000,00 Siswa SD Swasta, SDLB, Madrasah Ibtidaiyah

Negeri/Swasta Serta SD Penyelenggara Inklusif

1.01.01.00.16.80. Peningkatan Sarana Belajar dan Praktek Siswa SD 463.900.000,00 30.028.069.000,00 - 30.491.969.000,00

Swasta, SDLB, MI Negeri dan Swasta Serta Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

1.01.01.00.16.85. Pembinaan prestasi Siswa Sekolah Dasar (SD) 110.800.000,00 2.459.402.000,00 - 2.570.202.000,00

1.01.01.00.16.90. Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus SD 8.900.000,00 916.710.000,00 - 925.610.000,00

Sederajat

1.01.01.00.16.98. Peningkatan Prestasi Siswa Melalui Kegiatan 74.300.000,00 2.927.758.000,00 - 3.002.058.000,00

Lomba-Lomba Siswa SMP

1.01.01.00.17. Program Pendidikan Menengah 657.600.000,00 61.868.787.000,00 18.442.200.000,00 80.968.587.000,00

1.01.01.00.17.108. Olimpiade Olahraga Siswa SMK 11.250.000,00 683.800.000,00 - 695.050.000,00

1.01.01.00.17.109. Debat Bahasa SMA/SMK 15.000.000,00 447.800.000,00 - 462.800.000,00

1.01.01.00.17.110. Lomba Kreativitas Seni Siswa SMK 15.000.000,00 325.750.000,00 - 340.750.000,00

1.01.01.00.17.111. Lomba Kreativitas Seni Siswa SMA 18.000.000,00 493.750.000,00 - 511.750.000,00

1.01.01.00.17.113. Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket C 103.300.000,00 3.768.600.000,00 - 3.871.900.000,00

1.01.01.00.17.145. Pendidikan Menengah/Pembangunan Ruang Praktek - 1.178.100.000,00 - 1.178.100.000,00

1.01.01.00.17.147. Peningkatan Sarana Pendidikan Al Qur'an 58.500.000,00 6.862.700.000,00 - 6.921.200.000,00

SMA/SMK/MA

1.01.01.00.17.149. Pembangunan SMA Banua Kalsel - - 15.929.875.000,00 15.929.875.000,00

1.01.01.00.17.150. Pengembangan Bahan Ajar SMA/SMK Swasta dan MA 39.300.000,00 1.416.700.000,00 - 1.456.000.000,00

1.01.01.00.17.151. Pendataan dan Verifikasi Data Sarana dan Prasarana - 75.000.000,00 - 75.000.000,00

SMA/SMK dan MA

1.01.01.00.17.58. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 11.250.000,00 2.184.600.000,00 - 2.195.850.000,00

1.01.01.00.17.70. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK/SMA Swasta 39.600.000,00 12.156.674.000,00 - 12.196.274.000,00

dan MA

1.01.01.00.17.71. Peningkatan Peralatan Praktek dan Peraga Siswa 181.800.000,00 19.335.060.000,00 - 19.516.860.000,00

SMA/SMK Swasta dan MA

1.01.01.00.17.72. Revitalisasi Mebeleur SMA/SMK Swasta dan MA 46.800.000,00 3.024.160.000,00 - 3.070.960.000,00

1.01.01.00.17.73. Rehabilitasi Sekolah SMA/SMK Swasta dan MA 19.800.000,00 4.767.020.000,00 - 4.786.820.000,00

(6)

1.01.01.00.17.82. Pengadaan Perlengkapan SMA Banua Kalsel - - 2.512.325.000,00 2.512.325.000,00

1.01.01.00.17.84. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Bina 11.500.000,00 183.110.000,00 - 194.610.000,00

Pendidikan SMA dan Kejuruan

1.01.01.00.17.86. Olimpiade Sains Siswa SMA 7.500.000,00 465.850.000,00 - 473.350.000,00

1.01.01.00.17.87. Pembinaan Siswa Berprestasi - 1.402.600.000,00 - 1.402.600.000,00

1.01.01.00.17.89. Pembinaan Karakter Akhlak Mulia Siswa SMA/SMK 10.000.000,00 559.150.000,00 - 569.150.000,00

1.01.01.00.17.91. Olimpiade Sains Siswa SMK 7.500.000,00 235.038.000,00 - 242.538.000,00

1.01.01.00.17.92. Olimpiade Olahraga Siswa SMA 11.250.000,00 651.825.000,00 - 663.075.000,00

1.01.01.00.17.95. Lomba Anak Berkebutuhan Khusus Tingkat Menengah 11.250.000,00 234.500.000,00 - 245.750.000,00

1.01.01.00.18. Program Pendidikan Non Formal dan Informal 107.300.000,00 17.904.034.000,00 - 18.011.334.000,00

1.01.01.00.18.28. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 15.200.000,00 525.160.000,00 - 540.360.000,00

Bidang Pendidikan

1.01.01.00.18.29. Orientasi Teknis Bagi Penyelenggara Pada Lembaga 11.900.000,00 330.000.000,00 - 341.900.000,00

Kursus dan Pelatihan

1.01.01.00.18.31. Lomba Program PAUDNI Dalam Rangka Hari Aksara 1.350.000,00 220.086.000,00 - 221.436.000,00

Internasional (HAI)

1.01.01.00.18.32. Orientasi Teknis Bagi Penyelenggara Program 22.800.000,00 707.850.000,00 - 730.650.000,00

Keaksaraan Fungsional

1.01.01.00.18.33. Penyelenggaraan Ujian Warga Belajar Keaksaraan 9.750.000,00 640.262.000,00 - 650.012.000,00

Fungsional

1.01.01.00.18.58. Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional 46.300.000,00 14.855.676.000,00 - 14.901.976.000,00

1.01.01.00.18.61. Pembinaan Akreditasi BAN PNF - 625.000.000,00 - 625.000.000,00

1.01.01.00.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 1.240.200.000,00 41.836.302.000,00 - 43.076.502.000,00 Kependidikan

1.01.01.00.20.102. Bintek Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI 27.850.000,00 572.555.000,00 - 600.405.000,00

Kab. Balangan

1.01.01.00.20.103. Piloting Al Qur'an SMP/MTs 4.300.000,00 440.350.000,00 - 444.650.000,00

1.01.01.00.20.104. Kualifikasi S1 Guru SMP/MTs 30.000.000,00 665.750.000,00 - 695.750.000,00

1.01.01.00.20.105. Penyelenggaraan Inklusif Guru SMP 10.000.000,00 460.600.000,00 - 470.600.000,00

1.01.01.00.20.106. Ujicoba Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB 39.000.000,00 3.315.400.000,00 - 3.354.400.000,00

(7)

1.01.01.00.20.109. Bintek Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI 27.850.000,00 572.880.000,00 - 600.730.000,00 Kab. HSU

1.01.01.00.20.111. Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI 8.050.000,00 576.105.000,00 - 584.155.000,00

Kab. Tabalong

1.01.01.00.20.113. Bintek Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI 8.050.000,00 566.570.000,00 - 574.620.000,00

Kab. Tanah Laut

1.01.01.00.20.115. Diklat Berjenjang Pendidik PAUD Tingkat Dasar 53.700.000,00 1.305.080.000,00 - 1.358.780.000,00

1.01.01.00.20.116. Bintek Penguatan Manajemen Kepala Sekolah SD, 16.100.000,00 332.960.000,00 - 349.060.000,00

Pengawas TK/SD dan Kepala UPT Pendidikan

1.01.01.00.20.118. Bintek Evaluasi (Penilaian Autentik) Pembelajaran 31.350.000,00 868.650.000,00 - 900.000.000,00

Kurikulum 2013

1.01.01.00.20.119. Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan Penggunaan 43.600.000,00 897.800.000,00 - 941.400.000,00

Narkoba Bagi Pelajar dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

1.01.01.00.20.36. Peningkatan Kualifikasi Guru PLB Ke S1 1.200.000,00 2.080.864.000,00 - 2.082.064.000,00

1.01.01.00.20.67. Pendidikan Bagi Pendidik PAUD 63.000.000,00 2.553.780.000,00 - 2.616.780.000,00

1.01.01.00.20.68. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Apresisasi PTK 6.400.000,00 81.300.000,00 - 87.700.000,00

PAUDNI Berprestasi 2014

1.01.01.00.20.69. Orientasi Teknis Pengelolaan Lembaga KB dan TK 37.550.000,00 1.517.350.000,00 - 1.554.900.000,00

1.01.01.00.20.70. Sosialisasi Kurikulum Muatan Lokal PAUD 27.600.000,00 657.110.000,00 - 684.710.000,00

1.01.01.00.20.72. Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi 23.450.000,00 1.208.954.000,00 - 1.232.404.000,00

1.01.01.00.20.73. Peningkatan Mutu Guru Sekolah Penyelenggara 43.200.000,00 800.800.000,00 - 844.000.000,00

Pendidikan Inklusif Tingkat TK

1.01.01.00.20.76. Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI 8.050.000,00 593.030.000,00 - 601.080.000,00

Kab. Tanbu

1.01.01.00.20.78. Bintek Guru Pembina OSN SMA 7.500.000,00 497.634.000,00 - 505.134.000,00

1.01.01.00.20.79. Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI 27.850.000,00 612.605.000,00 - 640.455.000,00

Kab. HSS

1.01.01.00.20.82. Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI 27.850.000,00 672.260.000,00 - 700.110.000,00

Kab. Banjar

1.01.01.00.20.83. Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI 27.850.000,00 678.980.000,00 - 706.830.000,00

Kab. HST

1.01.01.00.20.84. Kualifikasi S1 Bagi Guru SMA/SMK/MA 15.000.000,00 112.500.000,00 - 127.500.000,00

(8)

1.01.01.00.20.86. Bintek Mulok Kurikulum 2013 Bagi Guru SMP/MTs 215.400.000,00 4.119.635.500,00 - 4.335.035.500,00

1.01.01.00.20.87. Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI 27.850.000,00 647.697.000,00 - 675.547.000,00

Kota Banjarbaru

1.01.01.00.20.88. Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI 27.850.000,00 597.830.000,00 - 625.680.000,00

Kab. Tapin

1.01.01.00.20.89. Kualifikasi S1 Bagi Guru SMA/SMK Program Inklusif 15.000.000,00 458.000.000,00 - 473.000.000,00

1.01.01.00.20.90. Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI 8.050.000,00 578.570.000,00 - 586.620.000,00

Kab. Batola

1.01.01.00.20.91. Bintek Mata Pelajaran Mulok Bagi Guru SD/MI 32.200.000,00 4.529.900.000,00 - 4.562.100.000,00

1.01.01.00.20.92. Analisis Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB 228.500.000,00 5.000.000,00 - 233.500.000,00

1.01.01.00.20.93. Apdeting Sistem Informasi Manajemen Bidang Bina - 173.800.000,00 - 173.800.000,00

Pendidikan SMA/SMK/SMALB dan Paket C

1.01.01.00.20.94. Bintek Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru 8.050.000,00 683.365.000,00 - 691.415.000,00

SD/MI/Kab. Kotabaru

1.01.01.00.20.96. Bimbingan Lesson Study SMP/MTs - 277.200.000,00 - 277.200.000,00

1.01.01.00.20.98. Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI 27.850.000,00 731.015.000,00 - 758.865.000,00

Kota Banjarmasin

1.01.01.00.20.99. Peningkatan Kualifikasi Guru Sendratasik SD/MI 1.200.000,00 1.336.480.000,00 - 1.337.680.000,00

1.01.01.00.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.615.300.000,00 29.958.577.000,00 430.400.000,00 34.004.277.000,00

1.01.01.00.22.02. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang 12.100.000,00 637.900.000,00 - 650.000.000,00

Pendidikan

1.01.01.00.22.08. Peningkatan Kemampuan Tenaga Perencana Pendidikan 35.600.000,00 1.181.080.000,00 - 1.216.680.000,00

1.01.01.00.22.09. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.800.000,00 206.450.000,00 - 231.250.000,00

1.01.01.00.22.10. Promosi dan Sosialisasi Pendidikan Karakter Bangsa 4.800.000,00 335.200.000,00 - 340.000.000,00

1.01.01.00.22.11. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pendidikan 372.400.000,00 3.579.900.000,00 - 3.952.300.000,00

Inklusif

1.01.01.00.22.12. Workshop Posko Penerimaan Peserta Didik Baru 151.450.000,00 169.715.000,00 - 321.165.000,00

1.01.01.00.22.14. Validasi Data dan Pemeliharaan Jaringan Data 239.100.000,00 427.870.000,00 45.600.000,00 712.570.000,00

1.01.01.00.22.16. Penyusunan Laporan Dokumen Keuangan 358.500.000,00 372.645.000,00 51.200.000,00 782.345.000,00

1.01.01.00.22.19. Pengelolaan Teknis Piloting Pendidikan Al Qur'an 372.150.000,00 173.006.000,00 - 545.156.000,00

(9)

1.01.01.00.22.21. Penguatan TPK (Tim Pengembang Kurikulum) 364.350.000,00 1.675.215.000,00 - 2.039.565.000,00

1.01.01.00.22.22. Desiminasi Program Melalui Pameran Expo 28.450.000,00 495.820.000,00 - 524.270.000,00

1.01.01.00.22.27. Evaluasi Kebijakan dan Hasil Belajar SD/MI, SMP/MTs 31.950.000,00 1.928.650.000,00 - 1.960.600.000,00

dan SMA/MA

1.01.01.00.22.29. Penguatan Pemberdayaan PGRI 111.800.000,00 1.229.450.000,00 - 1.341.250.000,00

1.01.01.00.22.30. Seleksi Guru/Kepsek/Pengawas Berprestasi, Seleksi 53.900.000,00 2.370.565.000,00 - 2.424.465.000,00

Kepsek Berwawasan Lingkungan, Penganugerahan Guru PKn dan Lomba Kreativitas Guru

1.01.01.00.22.32. Rapat Evaluasi Pengelola Program dan Rakor Disdik 23.600.000,00 278.660.000,00 - 302.260.000,00

1.01.01.00.22.33. Bintek dan Pengembangan Website Dinas Pendidikan 7.650.000,00 284.740.000,00 20.600.000,00 312.990.000,00

1.01.01.00.22.34. Penguatan Kemampuan Tenaga Perencana 38.400.000,00 280.464.000,00 - 318.864.000,00

Berkelanjutan

1.01.01.00.22.46. Pembinaan Kelompok Kerja Pusat Layanan Autis (PLA) 1.050.600.000,00 448.435.000,00 - 1.499.035.000,00

1.01.01.00.22.48. Beasiswa Bagi Pelajar Berprestasi 36.300.000,00 9.163.694.000,00 - 9.199.994.000,00

1.01.01.00.22.49. Pelatihan DAPODIK PAUDNI, Dikdas, Dikmen. 25.050.000,00 465.600.000,00 - 490.650.000,00

1.01.01.00.22.50. Pelatihan Geo Spesial Pendataan Satuan Pendidikan 15.300.000,00 569.100.000,00 210.600.000,00 795.000.000,00

1.01.01.00.22.51. Pelatihan Pengolahan Sistem Database Pendidikan 30.600.000,00 555.200.000,00 51.200.000,00 637.000.000,00

1.01.01.00.22.52. Workshop Penyusunan Profil Pendidikan 15.300.000,00 309.100.000,00 25.600.000,00 350.000.000,00

1.01.01.00.22.54. Workshop Penyusunan SPM Pendidikan 7.650.000,00 191.750.000,00 25.600.000,00 225.000.000,00

1.01.01.00.22.56. Promosi Pendidikan Wajar 12 Tahun 9.750.000,00 776.650.000,00 - 786.400.000,00

1.01.01.00.22.59. Workshop Penyusunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) 26.850.000,00 198.120.000,00 - 224.970.000,00

1.01.01.00.22.60. Workshop Penyusunan MDGs 7.650.000,00 155.148.000,00 - 162.798.000,00

1.01.01.00.22.61. Workshop Eksplorasi Data untuk Analisis Pendidikan 40.600.000,00 760.100.000,00 - 800.700.000,00

1.01.01.00.22.62. Workshop Penyusunan Roadmap Pendidikan Prov. 15.300.000,00 209.700.000,00 - 225.000.000,00

Kalsel

1.01.01.01. SLB-C NEGERI PEMBINA 696.700.000,00 2.611.055.000,00 11.640.518.300,00 14.948.273.300,00

1.01.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 496.800.000,00 1.189.855.000,00 - 1.686.655.000,00

1.01.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 11.520.000,00 - 11.520.000,00

1.01.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 228.440.000,00 - 228.440.000,00

(10)

1.01.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 198.000.000,00 82.800.000,00 - 280.800.000,00

1.01.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1.01.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 26.400.000,00 - 26.400.000,00

1.01.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - 36.000.000,00 - 36.000.000,00

bangunan kantor

1.01.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 39.600.000,00 9.720.000,00 - 49.320.000,00

perundang-undangan

1.01.01.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 113.200.000,00 - 113.200.000,00

1.01.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 390.225.000,00 - 390.225.000,00

1.01.01.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 144.000.000,00 - 144.000.000,00

1.01.01.01.01.19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - 38.200.000,00 - 38.200.000,00

1.01.01.01.01.23. Penyediaan Bahan Latihan/Praktek/Keterampilan 217.800.000,00 48.600.000,00 - 266.400.000,00

1.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 118.800.000,00 251.640.000,00 3.659.918.300,00 4.030.358.300,00 Aparatur

1.01.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 55.080.000,00 55.080.000,00

1.01.01.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 95.333.400,00 95.333.400,00

1.01.01.01.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - 14.400.000,00 - 14.400.000,00

1.01.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 79.200.000,00 135.840.000,00 - 215.040.000,00

1.01.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 39.600.000,00 55.920.000,00 - 95.520.000,00

1.01.01.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

1.01.01.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 15.480.000,00 - 15.480.000,00

1.01.01.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 3.509.504.900,00 3.509.504.900,00

1.01.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 23.280.000,00 - 23.280.000,00

1.01.01.01.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 23.280.000,00 - 23.280.000,00

1.01.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - 120.000.000,00 - 120.000.000,00

Aparatur

1.01.01.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 120.000.000,00 - 120.000.000,00

1.01.01.01.19. Program Pendidikan Luar Biasa 10.500.000,00 119.500.000,00 7.980.600.000,00 8.110.600.000,00

(11)

1.01.01.01.19.17. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Guru - 90.000.000,00 159.600.000,00 249.600.000,00 Musik/Tari/Darumband/Pramuka

1.01.01.01.19.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah, - - 75.000.000,00 75.000.000,00

Wisma dan Aula

1.01.01.01.19.41. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Pagar) - - 200.000.000,00 200.000.000,00

1.01.01.01.19.46. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang - - 265.000.000,00 265.000.000,00

Praktikum Sekolah

1.01.01.01.19.48. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga - - 98.500.000,00 98.500.000,00

1.01.01.01.19.64. Peningkatan dan Perluasan Mutu Akses SLB 10.500.000,00 4.500.000,00 6.985.000.000,00 7.000.000.000,00

1.01.01.01.19.65. Kegiatan Pameran/Gebyar/Pembinaan Bakat Siswa - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

PKLK

1.01.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 70.600.000,00 906.780.000,00 - 977.380.000,00

Kependidikan

1.01.01.01.20.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 17.550.000,00 210.000.000,00 - 227.550.000,00

1.01.01.01.20.56. Pelatihan Assesment Anak Berkebutuhan Khusus 9.600.000,00 136.080.000,00 - 145.680.000,00

1.01.01.01.20.59. Pelatihan Pendidikan Karakter PK dan LK 6.550.000,00 101.050.000,00 - 107.600.000,00

1.01.01.01.20.60. Workshop Pelatihan Keterampilan PK dan LK 14.400.000,00 203.460.000,00 - 217.860.000,00

1.01.01.01.20.61. Workshop Musyawarah Kerja Kepala Sekolah 10.000.000,00 86.840.000,00 - 96.840.000,00

1.01.01.01.20.74. Workshop Implementasi Kurikulum PK-LK Tahun 2013 8.050.000,00 79.200.000,00 - 87.250.000,00

1.01.01.01.20.75. Workshop Pengembangan Potensi Anak Autis 4.450.000,00 90.150.000,00 - 94.600.000,00

1.01.01.02. BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR 716.750.000,00 3.278.984.000,00 1.185.016.000,00 5.180.750.000,00

PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

1.01.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.000.000,00 708.262.000,00 - 777.262.000,00

1.01.01.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 8.400.000,00 - 8.400.000,00

1.01.01.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 246.840.000,00 - 246.840.000,00

1.01.01.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 69.000.000,00 750.000,00 - 69.750.000,00

1.01.01.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 42.600.000,00 - 42.600.000,00

1.01.01.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 45.000.000,00 - 45.000.000,00

1.01.01.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 36.000.000,00 - 36.000.000,00

1.01.01.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - 24.000.000,00 - 24.000.000,00

(12)

1.01.01.02.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 49.200.000,00 - 49.200.000,00

1.01.01.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 71.472.000,00 - 71.472.000,00

1.01.01.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 108.000.000,00 - 108.000.000,00

1.01.01.02.01.19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - 76.000.000,00 - 76.000.000,00

1.01.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 138.600.000,00 818.250.000,00 1.053.016.000,00 2.009.866.000,00 Aparatur

1.01.01.02.02.06. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas - - 394.704.000,00 394.704.000,00

1.01.01.02.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 256.800.000,00 256.800.000,00

1.01.01.02.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 132.532.000,00 132.532.000,00

1.01.01.02.02.146. Pemeliharaan Rutin Ruang Belajar, Aula, Studio, - 195.000.000,00 - 195.000.000,00

Asrama, Kantin dan Wisma

1.01.01.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 118.800.000,00 512.200.000,00 - 631.000.000,00

1.01.01.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.800.000,00 66.250.000,00 - 86.050.000,00

1.01.01.02.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - - 60.600.000,00 60.600.000,00

1.01.01.02.02.33. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer - 44.800.000,00 - 44.800.000,00

1.01.01.02.02.42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 208.380.000,00 208.380.000,00

1.01.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 27.945.000,00 - 27.945.000,00

1.01.01.02.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 27.945.000,00 - 27.945.000,00

1.01.01.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 37.300.000,00 100.500.000,00 - 137.800.000,00

Aparatur

1.01.01.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 97.000.000,00 - 97.000.000,00

1.01.01.02.05.97. Penyediaan Tim Penilai Jabatan Fungsional 37.300.000,00 3.500.000,00 - 40.800.000,00

1.01.01.02.18. Program Pendidikan Non Formal dan Informal 388.700.000,00 1.304.831.000,00 132.000.000,00 1.825.531.000,00

1.01.01.02.18.40. Pengembangan Model Kursus Wira Usaha Desa 23.500.000,00 66.500.000,00 - 90.000.000,00

1.01.01.02.18.41. Pengembangan Model Kursus Wira Usaha Kota 23.500.000,00 66.500.000,00 - 90.000.000,00

1.01.01.02.18.42. Pengembangan Model Kecakapan Hidup (Life Skill) 25.250.000,00 74.750.000,00 - 100.000.000,00

1.01.01.02.18.55. Pengembangan Model Pendidikan Keaksaraan Arab 25.250.000,00 76.750.000,00 - 102.000.000,00

(13)

1.01.01.02.18.62. Peningkatan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan 81.000.000,00 275.700.000,00 - 356.700.000,00 Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Nonformal

1.01.01.02.18.63. Pengembangan Kebijakan Pendidikan Nonformal dan 100.650.000,00 321.181.000,00 - 421.831.000,00

Informal

1.01.01.02.18.65. Pengembangan Model Keaksaraan Fungsional Latin 25.250.000,00 76.750.000,00 - 102.000.000,00

1.01.01.02.18.66. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Nonformal dan 1.300.000,00 57.700.000,00 - 59.000.000,00

Informal

1.01.01.02.18.67. Pengembangan Model Kesetaraan (Kejar Paket A,B,C) 40.500.000,00 119.500.000,00 - 160.000.000,00

1.01.01.02.18.68. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga 14.750.000,00 97.250.000,00 132.000.000,00 244.000.000,00

Kependidikan Non Formal dan Informal Dalam Memanfaatkan Pusat Sumber Belajar

1.01.01.02.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 83.150.000,00 319.196.000,00 - 402.346.000,00

1.01.01.02.22.07. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 6.200.000,00 63.500.000,00 - 69.700.000,00

1.01.01.02.22.09. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 28.000.000,00 30.800.000,00 - 58.800.000,00

1.01.01.02.22.36. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 8.100.000,00 133.746.000,00 - 141.846.000,00

Provinsi/Kab/Kota

1.01.01.02.22.63. Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan 39.550.000,00 33.450.000,00 - 73.000.000,00

Nonformal dan Informal

1.01.01.02.22.64. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Nonformal 1.300.000,00 57.700.000,00 - 59.000.000,00

1.01.01.03. BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 681.700.000,00 6.390.981.612,00 18.208.400.000,00 25.281.081.612,00 PENDIDIKAN

1.01.01.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.400.000,00 933.966.612,00 - 1.002.366.612,00

1.01.01.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1.01.01.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 297.200.000,00 - 297.200.000,00

1.01.01.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 48.600.000,00 750.000,00 - 49.350.000,00

1.01.01.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.800.000,00 45.000.000,00 - 64.800.000,00

1.01.01.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1.01.01.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 185.000.000,00 - 185.000.000,00

1.01.01.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - 126.000.000,00 - 126.000.000,00

(14)

1.01.01.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 30.680.500,00 - 30.680.500,00 perundang-undangan

1.01.01.03.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1.01.01.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 46.000.000,00 - 46.000.000,00

1.01.01.03.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 84.000.000,00 - 84.000.000,00

1.01.01.03.01.19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - 34.336.112,00 - 34.336.112,00

1.01.01.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 19.800.000,00 141.530.000,00 18.208.400.000,00 18.369.730.000,00 Aparatur

1.01.01.03.02.03. Pembangunan gedung kantor - - 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00

1.01.01.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 3.698.400.000,00 3.698.400.000,00

1.01.01.03.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 510.000.000,00 510.000.000,00

1.01.01.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 37.500.000,00 - 37.500.000,00

1.01.01.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.800.000,00 54.030.000,00 - 73.830.000,00

1.01.01.03.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1.01.01.03.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1.01.01.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 20.300.000,00 - 20.300.000,00

1.01.01.03.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan - 20.300.000,00 - 20.300.000,00

1.01.01.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - 108.390.000,00 - 108.390.000,00

Aparatur

1.01.01.03.05.05. Praktek belajar kerja klien - 108.390.000,00 - 108.390.000,00

1.01.01.03.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 276.650.000,00 1.922.637.000,00 - 2.199.287.000,00

1.01.01.03.16.104. Sosialisasi Kuis KiHAJAR dan Penganugerah KIHAJAR 6.600.000,00 133.046.000,00 - 139.646.000,00

1.01.01.03.16.105. Diklat TIK untuk Kepala Sekolah SD/MID dan SMP/MTs 7.600.000,00 115.769.000,00 - 123.369.000,00

1.01.01.03.16.106. Diklat TIK untuk Tata Usaha Sekolah SD/SMP 7.600.000,00 115.769.000,00 - 123.369.000,00

1.01.01.03.16.107. Diklat TIK tingkat lanjutan untuk Guru SD/SMP 7.350.000,00 125.433.000,00 - 132.783.000,00

1.01.01.03.16.108. Pelatihan Pemanfaatan Portal Rumah Banjar Bagi 67.000.000,00 134.780.000,00 - 201.780.000,00

SD/SMP

1.01.01.03.16.109. Workshop Pengembangan PSB Berbasis TIK dan 7.600.000,00 131.150.000,00 - 138.750.000,00

Sosialisasi e-administrasi sekolah SD/SMP

(15)

1.01.01.03.16.111. Upload Konten Pembelajaran Berbasis ICT SMP/MTs 11.850.000,00 178.560.000,00 - 190.410.000,00

1.01.01.03.16.64. Upload Konten Pembelajaran Berbasis ICT SD/MI 71.250.000,00 185.490.000,00 - 256.740.000,00

1.01.01.03.16.72. Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode 22.800.000,00 676.200.000,00 - 699.000.000,00

Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.01.01.03.17. Program Pendidikan Menengah 152.700.000,00 1.455.708.000,00 - 1.608.408.000,00

1.01.01.03.17.100. Diklat TIK untuk Tata Usaha Sekolah SMA/SMK 7.600.000,00 107.186.000,00 - 114.786.000,00

1.01.01.03.17.101. Diklat TIK untuk Kepala Sekolah SMA/SMK 7.600.000,00 124.694.000,00 - 132.294.000,00

1.01.01.03.17.102. Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Sekolah 36.400.000,00 368.468.000,00 - 404.868.000,00

Model dan Binaan

1.01.01.03.17.103. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK 63.900.000,00 83.010.000,00 - 146.910.000,00

1.01.01.03.17.104. Upload Konten Pembelajaran Berbasis ICT SMA/SMK 3.100.000,00 187.310.000,00 - 190.410.000,00

1.01.01.03.17.105. Pelatihan Pemanfaatan Portal Rumah Banjar Bagi 7.600.000,00 139.616.000,00 - 147.216.000,00

SMA/SMK

1.01.01.03.17.106. Workshop Pengembangan PSB Berbasis TIK dan 7.600.000,00 131.150.000,00 - 138.750.000,00

Sosialisasi e-administrasi sekolah SMA/SMK

1.01.01.03.17.148. Pengembangan Aplikasi PMPB TIK 3.700.000,00 47.414.000,00 - 51.114.000,00

1.01.01.03.17.67. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi 7.600.000,00 141.740.000,00 - 149.340.000,00

Pendidikan Menengah

1.01.01.03.17.99. Diklat TIK Tingkat Lanjutan untuk Guru SMA/SMK 7.600.000,00 125.120.000,00 - 132.720.000,00

1.01.01.03.18. Program Pendidikan Non Formal dan Informal 26.500.000,00 396.044.000,00 - 422.544.000,00

1.01.01.03.18.54. Pelatihan Pemanfaatan TIK Bagi Pamong Pendidikan 7.600.000,00 116.210.000,00 - 123.810.000,00

Non Formal

1.01.01.03.18.59. Pengembangan PSB Bagi PAUD 3.700.000,00 47.414.000,00 - 51.114.000,00

1.01.01.03.18.60. Pelatihan Pemanfaatan TIK Bagi Pendidikan PAUD 15.200.000,00 232.420.000,00 - 247.620.000,00

1.01.01.03.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 60.650.000,00 908.218.000,00 - 968.868.000,00

Kependidikan

1.01.01.03.20.63. Workshop Penguatan Kelembagaan Tim Pengembang 7.600.000,00 155.228.000,00 - 162.828.000,00

ICT

1.01.01.03.20.64. Diklat Penguatan Kelembagaan Tim Pengembang ICT 40.950.000,00 653.370.000,00 - 694.320.000,00

(16)

1.01.01.03.20.65. Bimbingan Pembelajaran Berbasis ICT Bagi Guru SD 12.100.000,00 99.620.000,00 - 111.720.000,00 dan SMP

1.01.01.03.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 77.000.000,00 504.188.000,00 - 581.188.000,00

1.01.01.03.22.02. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang 7.600.000,00 141.740.000,00 - 149.340.000,00

Pendidikan

1.01.01.03.22.07. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 47.200.000,00 158.174.000,00 - 205.374.000,00

1.01.01.03.22.09. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7.500.000,00 43.100.000,00 - 50.600.000,00

1.01.01.03.22.36. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 7.600.000,00 129.554.000,00 - 137.154.000,00

Provinsi/Kab/Kota

1.01.01.03.22.37. Visualisasi Desiminasi Program 7.100.000,00 31.620.000,00 - 38.720.000,00

1.01.01.04. SMA BANUA KALIMANTAN SELATAN 2.005.200.000,00 10.714.821.875,00 225.000.000,00 12.945.021.875,00

1.01.01.04.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 311.400.000,00 8.597.076.875,00 15.000.000,00 8.923.476.875,00

1.01.01.04.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 18.000.000,00 - 18.000.000,00

1.01.01.04.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 813.150.000,00 15.000.000,00 828.150.000,00

1.01.01.04.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 43.800.000,00 750.000,00 - 44.550.000,00

1.01.01.04.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 267.600.000,00 428.331.875,00 - 695.931.875,00

1.01.01.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1.01.01.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 65.000.000,00 - 65.000.000,00

1.01.01.04.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - 110.000.000,00 - 110.000.000,00

bangunan kantor

1.01.01.04.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

perundang-undangan

1.01.01.04.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 125.000.000,00 - 125.000.000,00

1.01.01.04.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 6.391.845.000,00 - 6.391.845.000,00

1.01.01.04.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 250.000.000,00 - 250.000.000,00

1.01.01.04.01.19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - 65.000.000,00 - 65.000.000,00

1.01.01.04.01.49. Pembuatan Visa dan Paspor - 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1.01.01.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 273.600.000,00 251.500.000,00 129.000.000,00 654.100.000,00 Aparatur

1.01.01.04.02.11. Pengadaan Komputer - - 39.000.000,00 39.000.000,00

(17)

1.01.01.04.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.800.000,00 76.500.000,00 - 96.300.000,00

1.01.01.04.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 59.400.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 199.400.000,00

1.01.01.04.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 194.400.000,00 75.000.000,00 - 269.400.000,00

1.01.01.04.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.01.04.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

realisasi kinerja SKPD

1.01.01.04.17. Program Pendidikan Menengah 1.420.200.000,00 1.851.245.000,00 81.000.000,00 3.352.445.000,00

1.01.01.04.17.107. Lomba ISPO, OSN, Science Fairs dan Kreatifitas Siswa 4.100.000,00 169.000.000,00 - 173.100.000,00

1.01.01.04.17.140. Kegiatan Proses Pembelajaran 1.374.200.000,00 565.900.000,00 4.800.000,00 1.944.900.000,00

1.01.01.04.17.141. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 20.200.000,00 478.900.000,00 - 499.100.000,00

1.01.01.04.17.142. Pengembangan Diri/Ekstrakurikuler 8.900.000,00 184.300.000,00 - 193.200.000,00

1.01.01.04.17.143. Peningkatan Wawasan - 75.000.000,00 - 75.000.000,00

1.01.01.04.17.15. Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Sekolah - - 76.200.000,00 76.200.000,00

1.01.01.04.17.16. Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah - 231.145.000,00 - 231.145.000,00

1.01.01.04.17.17. Pengadaan Pakaian Olahraga 1.200.000,00 48.000.000,00 - 49.200.000,00

1.01.01.04.17.47. Masa Orientasi Siswa (MOS) dan Pesantren Ramadhan 10.400.000,00 9.000.000,00 - 19.400.000,00

1.01.01.04.17.67. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi 1.200.000,00 90.000.000,00 - 91.200.000,00

Pendidikan Menengah

2.01.03.02. SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN PELAIHARI - - 167.940.000,00 167.940.000,00

2.01.03.02.24. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - - 167.940.000,00 167.940.000,00

Sekolah

2.01.03.02.24.01. Peningkatan Fasilitas Siswa SMK-SPP Pelaihari - - 167.940.000,00 167.940.000,00

1.02. KESEHATAN 70.495.755.525,00 355.787.681.525,00 360.838.779.400,00 787.122.216.450,00

1.02.01.00. DINAS KESEHATAN 7.337.900.000,00 95.342.451.450,00 182.150.000,00 102.862.501.450,00

1.02.01.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 417.000.000,00 2.068.600.450,00 20.000.000,00 2.505.600.450,00

1.02.01.00.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 5.031.000,00 - 5.031.000,00

1.02.01.00.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 647.450.000,00 - 647.450.000,00

1.02.01.00.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 219.000.000,00 1.000.000,00 - 220.000.000,00

(18)

1.02.01.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 46.000.000,00 - 46.000.000,00

1.02.01.00.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 55.389.450,00 - 55.389.450,00

1.02.01.00.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - 7.475.000,00 - 7.475.000,00

bangunan kantor

1.02.01.00.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00

perundang-undangan

1.02.01.00.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 42.000.000,00 - 42.000.000,00

1.02.01.00.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 476.945.000,00 - 476.945.000,00

1.02.01.00.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 500.000.000,00 - 500.000.000,00

1.02.01.00.01.19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - 242.810.000,00 - 242.810.000,00

1.02.01.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 198.000.000,00 461.940.000,00 162.150.000,00 822.090.000,00 Aparatur

1.02.01.00.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 49.950.000,00 49.950.000,00

1.02.01.00.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 72.000.000,00 72.000.000,00

1.02.01.00.02.10. Pengadaan mebeleur - - 40.200.000,00 40.200.000,00

1.02.01.00.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 118.800.000,00 62.200.000,00 - 181.000.000,00

1.02.01.00.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 79.200.000,00 289.740.000,00 - 368.940.000,00

1.02.01.00.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1.02.01.00.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1.02.01.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 72.200.000,00 - 72.200.000,00

1.02.01.00.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan - 27.000.000,00 - 27.000.000,00

1.02.01.00.03.06. Pengadaan Pakaian Olahraga - 45.200.000,00 - 45.200.000,00

1.02.01.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - 313.502.000,00 - 313.502.000,00

Aparatur

1.02.01.00.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 313.502.000,00 - 313.502.000,00

1.02.01.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 51.050.000,00 96.750.000,00 - 147.800.000,00

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.01.00.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 9.900.000,00 43.250.000,00 - 53.150.000,00

realisasi kinerja SKPD

1.02.01.00.06.03. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 41.150.000,00 53.500.000,00 - 94.650.000,00

(19)

1.02.01.00.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 18.150.000,00 3.652.940.000,00 - 3.671.090.000,00

1.02.01.00.15.02. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan 7.600.000,00 228.650.000,00 - 236.250.000,00

kesehatan

1.02.01.00.15.04. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan 9.500.000,00 438.045.000,00 - 447.545.000,00

rumah sakit

1.02.01.00.15.05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan 16.000.000,00 372.970.000,00 - 388.970.000,00

kesehatan

1.02.01.00.15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 153.650.000,00 - 153.650.000,00

1.02.01.00.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 94.750.000,00 33.606.965.000,00 - 33.701.715.000,00

1.02.01.00.16.14. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7.600.000,00 517.145.000,00 - 524.745.000,00

1.02.01.00.16.29. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar dan Kesehatan 3.800.000,00 384.370.000,00 - 388.170.000,00

Pengembangan

1.02.01.00.16.33. Penilaian Kinerja Puskesmas Kab/Kota se Kalsel 3.950.000,00 164.750.000,00 - 168.700.000,00

1.02.01.00.16.57. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu/Anak dan 8.800.000,00 356.750.000,00 - 365.550.000,00

Reproduksi

1.02.01.00.16.64. Pelaksanaan Tim Reaksi Cepat Kesehatan - 435.250.000,00 - 435.250.000,00

1.02.01.00.16.65. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 23.600.000,00 303.200.000,00 - 326.800.000,00

1.02.01.00.16.69. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dalam Rangka Bakti - 292.500.000,00 - 292.500.000,00

Sosial Kesehatan

1.02.01.00.16.71. Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan 47.000.000,00 31.153.000.000,00 - 31.200.000.000,00

Pelayanan Kesehatan Rujukan

1.02.01.00.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 22.800.000,00 999.955.000,00 - 1.022.755.000,00

1.02.01.00.17.02. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan 5.700.000,00 243.855.000,00 - 249.555.000,00

Bahan Berbahaya

1.02.01.00.17.05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - 111.800.000,00 - 111.800.000,00

1.02.01.00.17.09. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bahaya 17.100.000,00 644.300.000,00 - 661.400.000,00

Penyalahgunaan Narkoba

1.02.01.00.18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 72.300.000,00 682.505.000,00 - 754.805.000,00

1.02.01.00.18.02. Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan 3.800.000,00 164.000.000,00 - 167.800.000,00

Alami Indonesia

1.02.01.00.18.03. Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di 3.800.000,00 157.520.000,00 - 161.320.000,00

(20)

1.02.01.00.18.06. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - 76.500.000,00 - 76.500.000,00

1.02.01.00.18.07. Peningkatan dan Pengembangan Obat Bahan Alam 64.700.000,00 284.485.000,00 - 349.185.000,00

Indonesia

1.02.01.00.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 93.200.000,00 6.284.946.000,00 - 6.378.146.000,00

masyarakat

1.02.01.00.19.01. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar 33.700.000,00 553.800.000,00 - 587.500.000,00

Hidup Sehat

1.02.01.00.19.02. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3.800.000,00 733.660.000,00 - 737.460.000,00

1.02.01.00.19.05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4.000.000,00 283.251.000,00 - 287.251.000,00

1.02.01.00.19.11. Pembinaan Terpadu Posyandu 7.350.000,00 362.300.000,00 - 369.650.000,00

1.02.01.00.19.12. Pameran Expo Kesehatan Kalsel 6.250.000,00 255.100.000,00 - 261.350.000,00

1.02.01.00.19.13. Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan 9.500.000,00 488.920.000,00 - 498.420.000,00

Kemitraan

1.02.01.00.19.14. Peningkatan Kemampuan Petugas dan Kader Dalam 17.500.000,00 3.247.275.000,00 - 3.264.775.000,00

Rangka Kemitraan Untuk Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan Anak

1.02.01.00.19.15. Penilaian Dalam Rangka Peningkatan PHBS di Tatanan 9.200.000,00 206.390.000,00 - 215.590.000,00

Sekolah

1.02.01.00.19.16. Pengembangan Kualitas Tenaga Promosi Kesehatan 1.900.000,00 154.250.000,00 - 156.150.000,00

1.02.01.00.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 43.150.000,00 4.537.740.000,00 - 4.580.890.000,00

1.02.01.00.20.01. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi - 46.455.000,00 - 46.455.000,00

1.02.01.00.20.03. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia 28.550.000,00 4.291.410.000,00 - 4.319.960.000,00

Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02.01.00.20.06. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.900.000,00 103.195.000,00 - 105.095.000,00

1.02.01.00.20.08. Desiminasi Informasi Program Perbaikan Gizi Dalam 12.700.000,00 96.680.000,00 - 109.380.000,00

Rangka Hari Gizi Nasional

1.02.01.00.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 16.050.000,00 604.710.000,00 - 620.760.000,00

1.02.01.00.21.01. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 1.900.000,00 96.165.000,00 - 98.065.000,00

1.02.01.00.21.03. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 3.100.000,00 102.600.000,00 - 105.700.000,00

(21)

1.02.01.00.21.05. Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat 3.450.000,00 123.570.000,00 - 127.020.000,00

1.02.01.00.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan 178.500.000,00 7.427.817.500,00 - 7.606.317.500,00

Penyakit Menular

1.02.01.00.22.05. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 7.600.000,00 1.080.200.000,00 - 1.087.800.000,00

Menular

1.02.01.00.22.06. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 7.650.000,00 562.191.500,00 - 569.841.500,00

1.02.01.00.22.08. Peningkatan Imunisasi 22.300.000,00 1.312.199.000,00 - 1.334.499.000,00

1.02.01.00.22.09. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan 3.800.000,00 302.226.000,00 - 306.026.000,00

Penanggulangan Wabah

1.02.01.00.22.10. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 11.400.000,00 355.300.000,00 - 366.700.000,00

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1.02.01.00.22.11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3.800.000,00 213.870.000,00 - 217.670.000,00

1.02.01.00.22.13. Pengendalian Penyakit Tidak Menular 14.300.000,00 792.350.000,00 - 806.650.000,00

1.02.01.00.22.14. Monitoring Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok di 1.900.000,00 174.150.000,00 - 176.050.000,00

Kabupaten/Kota

1.02.01.00.22.15. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 29.100.000,00 1.392.415.000,00 - 1.421.515.000,00

Kawasan Tanpa Rokok

1.02.01.00.22.16. Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok 76.650.000,00 1.242.916.000,00 - 1.319.566.000,00

1.02.01.00.24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - 1.167.150.000,00 - 1.167.150.000,00

1.02.01.00.24.01. Pelayanan Operasi Katarak - 697.050.000,00 - 697.050.000,00

1.02.01.00.24.04. Pelayanan Sunatan Massal - 470.100.000,00 - 470.100.000,00

1.02.01.00.28. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 414.350.000,00 27.024.702.000,00 - 27.439.052.000,00

Kesehatan

1.02.01.00.28.07. Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu - 26.180.000.000,00 - 26.180.000.000,00

1.02.01.00.28.08. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4.150.000,00 332.615.000,00 - 336.765.000,00

1.02.01.00.28.18. Peningkatan Pembinaan Jaminan Pemeliharaan 410.200.000,00 512.087.000,00 - 922.287.000,00

Kesehatan Provinsi

1.02.01.00.33. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 5.586.250.000,00 1.540.798.500,00 - 7.127.048.500,00

1.02.01.00.33.12. Peningkatan Pembinaan Tenaga Kesehatan 20.100.000,00 281.228.500,00 - 301.328.500,00

1.02.01.00.33.13. Penempatan dan Pengembalian dr / drg / Bidan PTT 5.556.650.000,00 565.290.000,00 - 6.121.940.000,00

(22)

1.02.01.00.33.16. Peningkatan Mutu Pelayanan Sarana Kesehatan 5.700.000,00 371.300.000,00 - 377.000.000,00

1.02.01.00.33.49. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 1.900.000,00 206.550.000,00 - 208.450.000,00

1.02.01.00.35. Program Peningkatan Kebijakan dan Manajemen 93.550.000,00 3.022.285.000,00 - 3.115.835.000,00

Kesehatan

1.02.01.00.35.01. Peningkatan Manajemen Kesehatan 37.550.000,00 335.120.000,00 - 372.670.000,00

1.02.01.00.35.02. Pembinaan Perencanaan Program Kesehatan Daerah 6.550.000,00 513.250.000,00 - 519.800.000,00

1.02.01.00.35.03. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.900.000,00 262.545.000,00 - 264.445.000,00

1.02.01.00.35.04. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.900.000,00 160.050.000,00 - 161.950.000,00

1.02.01.00.35.05. Peningkatan Hukum Kesehatan dan Kehumasan 29.050.000,00 478.100.000,00 - 507.150.000,00

1.02.01.00.35.06. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang 13.700.000,00 618.450.000,00 - 632.150.000,00

Kesehatan

1.02.01.00.35.08. Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Teladan Se Provinsi 2.900.000,00 654.770.000,00 - 657.670.000,00

Kalsel

1.02.01.00.37. Program Peningkatan dan Pelayanan Keluarga 5.700.000,00 583.630.000,00 - 589.330.000,00

Berencana

1.02.01.00.37.01. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Bagi 5.700.000,00 583.630.000,00 - 589.330.000,00

Petugas Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1.02.01.01. BALAI PELATIHAN KESEHATAN 353.025.000,00 8.929.603.000,00 6.100.122.000,00 15.382.750.000,00

1.02.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.800.000,00 2.317.338.000,00 20.000.000,00 2.390.138.000,00

1.02.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 9.000.000,00 - 9.000.000,00

1.02.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 1.181.098.000,00 - 1.181.098.000,00

1.02.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 52.800.000,00 750.000,00 - 53.550.000,00

1.02.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 611.000.000,00 - 611.000.000,00

1.02.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1.02.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 12.000.000,00 - 12.000.000,00

1.02.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

bangunan kantor

1.02.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 8.400.000,00 20.000.000,00 28.400.000,00

perundang-undangan

(23)

1.02.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 155.090.000,00 - 155.090.000,00

1.02.01.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1.02.01.01.01.19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1.02.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 59.400.000,00 400.000.000,00 6.080.122.000,00 6.539.522.000,00 Aparatur

1.02.01.01.02.03. Pembangunan gedung kantor - - 2.748.722.000,00 2.748.722.000,00

1.02.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 800.750.000,00 800.750.000,00

1.02.01.01.02.10. Pengadaan mebeleur - - 1.362.500.000,00 1.362.500.000,00

1.02.01.01.02.11. Pengadaan Komputer - - 269.500.000,00 269.500.000,00

1.02.01.01.02.149. Pengadaan Laboratorium Perilaku - - 191.500.000,00 191.500.000,00

1.02.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 59.400.000,00 150.000.000,00 - 209.400.000,00

1.02.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1.02.01.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1.02.01.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 150.000.000,00 - 150.000.000,00

1.02.01.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 707.150.000,00 707.150.000,00

1.02.01.01.33. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 240.825.000,00 6.212.265.000,00 - 6.453.090.000,00

1.02.01.01.33.03. Pengembangan SDM Bapelkes - 312.800.000,00 - 312.800.000,00

1.02.01.01.33.08. Pengkajian Kebutuhan Diklat (Training Need Assesment) 4.250.000,00 8.000.000,00 - 12.250.000,00

1.02.01.01.33.09. Evaluasi Pasca Diklat 4.250.000,00 8.000.000,00 - 12.250.000,00

1.02.01.01.33.10. Akreditasi Institusi Diklat Bapelkes Prov. Kalsel 14.200.000,00 142.920.000,00 - 157.120.000,00

1.02.01.01.33.21. Diklat Pos Kesehatan Pesantren 4.250.000,00 133.650.000,00 - 137.900.000,00

1.02.01.01.33.22. Buletin Bapelkes 40.000.000,00 50.000.000,00 - 90.000.000,00

1.02.01.01.33.24. Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 4.250.000,00 151.760.000,00 - 156.010.000,00

1.02.01.01.33.27. Diklat Teknis Pengarus Utamaan Gender Bidang 4.250.000,00 110.250.000,00 - 114.500.000,00

Kesehatan

1.02.01.01.33.29. Diklat Fungsional Perawat Terampil 4.250.000,00 151.760.000,00 - 156.010.000,00

1.02.01.01.33.35. Diklat Fungsional Perawat Ahli 4.250.000,00 151.760.000,00 - 156.010.000,00

1.02.01.01.33.51. Diklat Fungsional Epidemiologi Ahli 4.250.000,00 151.760.000,00 - 156.010.000,00

(24)

1.02.01.01.33.56. Diklat Manajemen Mutu Puskesmas 4.250.000,00 111.950.000,00 - 116.200.000,00

1.02.01.01.33.57. Diklat Manajemen Pelayanan Gizi rumah Sakit 4.250.000,00 111.950.000,00 - 116.200.000,00

1.02.01.01.33.58. Diklat Manajemen Klinik Keperawatan (PMKK) 4.250.000,00 111.950.000,00 - 116.200.000,00

1.02.01.01.33.61. Diklat Teknis Instrumen Klinik (IC) Keperawatan 4.250.000,00 110.250.000,00 - 114.500.000,00

1.02.01.01.33.62. Diklat Manajemen Bangsal Perawatan 4.250.000,00 108.050.000,00 - 112.300.000,00

1.02.01.01.33.63. Diklat Teknis Perawat Kesehatan Masyarakat Bagi 4.250.000,00 110.250.000,00 - 114.500.000,00

Pelaksana Perkesmas

1.02.01.01.33.66. Diklat Teknis Surveilans Epidemiologi bagi Bidan Desa 4.250.000,00 110.250.000,00 - 114.500.000,00

1.02.01.01.33.67. Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Kompetensi Bidan 21.250.000,00 1.172.725.000,00 - 1.193.975.000,00

1.02.01.01.33.68. Diklat Teknis HIV/AIDS 4.250.000,00 110.250.000,00 - 114.500.000,00

1.02.01.01.33.70. Diklat Teknis Kapasity Building 4.250.000,00 362.850.000,00 - 367.100.000,00

1.02.01.01.33.71. Diklat Teknis Koresponden Berita Bulletin Bapelkes 4.250.000,00 106.350.000,00 - 110.600.000,00

1.02.01.01.33.72. Diklat Teknis Poskestren Bagi Santri 4.250.000,00 129.750.000,00 - 134.000.000,00

1.02.01.01.33.73. Diklat Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Bagi 4.250.000,00 129.750.000,00 - 134.000.000,00

Masyarakat Awam

1.02.01.01.33.74. Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Fasilitator 8.500.000,00 183.100.000,00 - 191.600.000,00

Kesehatan Ibu dan Anak

1.02.01.01.33.75. Diklat Teknis TOT Poskestren Bagi Petugas Kesehatan 4.250.000,00 110.250.000,00 - 114.500.000,00

1.02.01.01.33.76. Diklat Manajemen Kinerja Klinik 4.250.000,00 111.950.000,00 - 116.200.000,00

1.02.01.01.33.77. Diklat Teknis Kesehatan Jiwa Komunitas 4.250.000,00 110.250.000,00 - 114.500.000,00

1.02.01.01.33.78. Diklat Teknis Promkes 4.250.000,00 106.350.000,00 - 110.600.000,00

1.02.01.01.33.79. Website Bapelkes 3.875.000,00 3.350.000,00 - 7.225.000,00

1.02.01.01.33.80. Diklat Teknis Multimedia 4.250.000,00 106.350.000,00 - 110.600.000,00

1.02.01.01.33.81. Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kridit Bidang Kesehatan 4.250.000,00 110.250.000,00 - 114.500.000,00

1.02.01.01.33.82. Diklat Teknis Surveilans Epidemiologi 4.250.000,00 110.250.000,00 - 114.500.000,00

1.02.01.01.33.83. Diklat Teknis Penyiapan SDM Kesehatan 4.250.000,00 106.350.000,00 - 110.600.000,00

Pengembangan Desa Siaga

1.02.01.01.33.84. Bimbingan Teknis Pertemuan Koordinasi Dengan 4.250.000,00 110.250.000,00 - 114.500.000,00

Responden Buletin Bapelkes

(25)

1.02.01.01.33.86. Diklat Fungsional Epidemiologi Terampil 4.250.000,00 145.260.000,00 - 149.510.000,00

1.02.01.01.33.87. Diklat Teknis Penulisan Berita 4.250.000,00 106.350.000,00 - 110.600.000,00

1.02.01.01.33.88. Diklat Teknis Akreditasi Pelatihan 4.250.000,00 106.350.000,00 - 110.600.000,00

1.02.01.01.33.89. Diklat Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Bagi 4.250.000,00 129.750.000,00 - 134.000.000,00

Kader Kesehatan

1.02.01.01.33.90. Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Fasilitator 4.250.000,00 106.350.000,00 - 110.600.000,00

Kesehatan Lingkungan

1.02.01.02. LABORATORIUM KESEHATAN 438.700.000,00 6.251.950.000,00 1.182.100.000,00 7.872.750.000,00

1.02.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 322.300.000,00 5.205.250.000,00 3.000.000,00 5.530.550.000,00

1.02.01.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 4.340.000,00 - 4.340.000,00

1.02.01.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 526.700.000,00 - 526.700.000,00

1.02.01.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 40.200.000,00 750.000,00 - 40.950.000,00

1.02.01.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 79.200.000,00 35.000.000,00 - 114.200.000,00

1.02.01.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 55.000.000,00 - 55.000.000,00

1.02.01.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 79.000.000,00 - 79.000.000,00

1.02.01.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - 19.800.000,00 - 19.800.000,00

bangunan kantor

1.02.01.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 3.600.000,00 3.000.000,00 6.600.000,00

perundang-undangan

1.02.01.02.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 2.527.000.000,00 - 2.527.000.000,00

1.02.01.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 374.760.000,00 - 374.760.000,00

1.02.01.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 175.000.000,00 - 175.000.000,00

1.02.01.02.01.19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - 97.000.000,00 - 97.000.000,00

1.02.01.02.01.21. Penyediaan Penilai Jabatan 8.500.000,00 - - 8.500.000,00

1.02.01.02.01.24. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 194.400.000,00 1.307.300.000,00 - 1.501.700.000,00

1.02.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 79.200.000,00 478.000.000,00 138.400.000,00 695.600.000,00 Aparatur

1.02.01.02.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 34.200.000,00 34.200.000,00

1.02.01.02.02.11. Pengadaan Komputer - - 104.200.000,00 104.200.000,00

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di