INSTANSI
: BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BULUKUMBA
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 - 2015
INSTANSI
: BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BULUKUMBA
VISI
:
MISI
:
1. Mengembangkan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat
2. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan kapasitas aparat menyangkut aspek ketahanan pangan masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi lintas sector dan lintas wilayah dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Yang Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional Melalui Kemandirian Lokal Bernafaskan Keagamaan
3. Meningkatkan koordinasi lintas sector dan lintas wilayah dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
4. Mewujudkan keunggulan lokal untuk pemantapan ketahanan pangan daerah
5. Mengembangkan sistem penyuluhan yang terpadu dan komprehensif
`
CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR
URAIAN
TUJUAN
TARGET TAHUN KE
SASARAN
KET
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
11
1
1
1
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein/Kapita
(AKG)
90,41
92,66
93,80
95,36
100 1
1 Peningkatan Ketahanan Pangan
a.
2 Peningkatan Kesejahteraan Petani
3
KEBIJAKAN
PROGRAM
Kebijakan ketersediaan pangan dan cadangan pangan
INDIKATOR
URAIAN
Meningkatkan
Ketersediaan dan
Cadangan Pangan secara
berkelajutan serta
Meningkatnya
Pemantapan Ketersediaan
Pangan dan Penanganan
Rawan Pangan
1
Peningkatan pemasaran hasil produksi
Meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas untuk
mendukung pangan nasional melalui peningkatan kualitas
2
3
TUJUAN
TARGET TAHUN KE
9
10
KET
3
2
2
2
2
2
2
b.
4
3
Jumlah Penanganan Daerah/Lokasi Rawan Pangan
1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi
5
4
Kab
Kab
Kab
kab
Kab
c.
berkelajutan serta
penanganan Kerawanan
Pangan
Rawan Pangan
Jumlah Kelembagaan Cadangan Pangan milik
Masyarakat/Pemerintah
Peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian / perkebunan
Pemberdayaan penyuluh pertanian /
perkebunan
Laporan capaian kinerja dan Laporan
capaian keuangan
mendukung pangan nasional melalui peningkatan kualitas
lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.
Mengembangkan cadangan pangan masyarakat dan
pemerintah melalui pengembangan lumbung pangan secara
sinergis dan partispatif.
Menjamin ketersediaan pangan masyarakat serta
Tersusunnya peta rawan pangan dan kerentanan
4
Kab
Kab
Kab
kab
Kab
c.
6
5
Persentase Jumlah Cadangan Pangan yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten
40
45
50
55
60
6
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang di Bina
-
1
2
2
2
capaian keuangan
Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Menjamin ketersediaan pangan masyarakat serta
menanggulangi kondisi rawan pangan masyarakat secara
dinamis.
Tersusunnya peta rawan pangan dan kerentanan
pangan
2
2
1
Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
75
80
85
90
95
2
8 Peningkatan sarana dan prasarana
2
a.
9 Pelayanan administrasi perkantoran
- Waktu
Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguanb.
- Lokasi
10 Kec. 10 Kec. 10 Kec. 10 Kec. 10 Kec.- Komoditi
17 17 17 17 17c.
Meningkatkan Sistem
Distribusi Pangan dan
Akses Pangan serta
Sistem Informasih Harga
Bahan Pangan Stategis
Meratanya distribusi
Pangan dan Akses
Pangan serta Informasih
Harga Pangan
Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan
efisien untuk menjamin stabilitas dan harga pangan
Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam
pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan
Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam
Kebijakan Sistem Distribusi Pangan dan Akses Pangan
Jumlah Hasil Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi,
Harga dan Cadangan Pangan
- Komoditi
17 17 17 17 17c.
10
3
1
1
1
1
1
d. Meningkatkan daya beli dan mengurangi kemiskinan
e.
11
3
3
1
Skor PPH
90,30
91,87
93,44
95,01
97
3
Peningkatan penerapan teknologi
pertanian / perkebunan tepat guna
Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur dan
kelembagaan ekonomi pedesaan
Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan
(PLDPM-LUEP) yang terbentuk
Meningkatnya Percepatan
Terwujudnya Percepatan
Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam
kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.
Peningkatan produksi pertanian /
perkebunan
Kebijakan Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan
3
3
1
Skor PPH
90,30
91,87
93,44
95,01
97
3
2
Jumlah Kasus Pelanggaran Produk Pangan
1
0
0
0
0
3
Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam
program P2KP
20 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa
a. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
pangan lokal
4
10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec
b.
Meningkatnya Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Gizi
Masyarakat dan
Keamanan Pangan
(P2KPG)
Terwujudnya Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Gizi
Masyarakat dan
Keamanan Pangan
Kebijakan Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan
Dan Gizi Masyarakat
Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama
pangan lokal non beras dan terigu
Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan
pangan
c. Mengembangkan keamanan pangan segar
d. Menjamin pemenuhan asupan pangan bagi setiap anggota
rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memandai, aman
dan halal dikonsumsi serta bergizi seimbang
2011
2012
2013
2014
2015
CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR
URAIAN
TUJUAN
TARGET TAHUN KE
SASARAN
KET
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
11
1
2
3
9
10
4
4
1
80
100
-
-
4
a.
2
Penempatan satu penyuluh satu desa mendukung satu
desa satu penyuluh
Mengusulkan penerimaan dan pengangkatan tenaga
penyuluh pertanian untuk memenuhi jumlah penyuluh
Persentase Gapoktan Penerima PUAP
68
Terwujudnya Penguatan
Kelembagaan Tani dan
Kelembagaan Pangan
Masyarakat dan
Pemerintah
Meningkatnya Penguatan
kelembagaan Tani dan
Kelembagaan Pangan
Masyarakat dan
Pemerintah
2
Jumlah kenaikan kelas kemampuan kelompok tani tiap
a. Kelompok Tani Pemula
2
2
2
2
2
b.
b. Kelompok Tani Lanjut
5
5
5
5
5
c. Kelompok Tani Madya
3
3
3
3
3
d. Kelompok Tani Utama
2
2
2
2
2
pertanian sesuai target satu penyuluh satu desa.
Penataan dan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian
Pemerintah
Pemerintah
Jumlah kenaikan kelas kemampuan kelompok tani tiap
tahun :
d. Kelompok Tani Utama
2
2
2
2
2
5
1
Persentase jumlah penyuluh 1 Desa 1 Penyuluh
85%
90%
95%
100%
100%
2
0
7,94 % 23,81% 39,68 % 79,37 % 5
Persentase rencana kerja penyuluh yang tersusun
100%
100%
100%
100%
100%
a. Meningkatkan frekwensi pelatihan/magang/pendampingan
bagi para penyuluh pertanian untuk meningkatkan SDM
Pelatihan, permagangan, dan pendampingan yang
diarahkan untuk peningkatan SDM penyuluh pertanian
3
persentase penyuluh yang memanfaatkan cyber
Extension sbg media penyuluhan
Terwujudnya Revitalisasi
Penyuluh Pertanian, dan
kehutanan
5 Meningkatnya kualitas
pelayanan dan
penyelenggaraan penyuluh
4
Persentase programa penyuluh yang tersusun :
- Kabupaten
100%
100%
100%
100%
100%
- Kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
- Desa/Kelurahan
100%
100%
100%
100%
100%
5
bagi para penyuluh pertanian untuk meningkatkan SDM
penyuluh pertanian
Persentase Jumlah penyuluh yang telah mengikuti diklat
- Terampil
83,50 % 85%
89%
90%
99%
- Ahli
86%
89%
90%
93%
99%
- Alih Kelompok
86%
89%
90%
93%
99%
6
Jumlah desa/kelurahan yang menyusun RDK dan RDKK
126
136
136
136
136
dasar dan alih kelompok
6
6
1
85%
90%
100%
100%
100% 6
2
65%
75%
85%
95%
100%
a.
3
75%
75%
80%
85%
90%
b.
Memantapkan sistem Revitalisasi penyuluh pertanian,
perikanan dan kehutanan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sembilan indicator
Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluh
pertanian
Persentase program dan kegiatan yg terintegrasi dgn
SKPD lain
Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran yang
Persentase Pembangunan/ Rehabilitasi / Renovasi
Kantor dan BPP
Terwujudnya sarana dan
Prasarana Perkantoran
dan Sistem Administrasi
yang Optimal Serta
Capaian Kinerja
Meningkatnya sarana dan
prasarana perkantoran,
administrasi serta capaian
kinerja yang akuntabel
4
Status Laporan Keuangan
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
5
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
6
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
keberhasilan penyuluh pertanian.
Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program
dan kegiatan
diadakan
Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran
7
Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan :
- Kendaraan Dinas Operasional
-
34
30
30
32
- Alat Bantu Penyuluhan
-
3
3
3
3
- Kantor BPP Sesuai Juknis
3
10
10
10
10
Bulukumba, 20 Januarii 2014
dan kegiatan
Bulukumba, 20 Januarii 2014
Kepala Badan,
TR 1 TR 2 TR 3
2 4 6 7 8 9 11
1 1 Tingkat Ketersediaan Energi Protein/Kapita (AKG)
100 1 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
10 Kec Melaksanakan Survei pola konsumsi pangan
18,798,000 Subid. Ketersediaan & Cadangan Pangan
2 Pemanfaatan Pekarangan untuk
pengembangan pangan 9 KWT Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan 37,233,000 Subid.Cadangan PanganKetersediaan & 2 Jumlah Kelembagaan Cadangan
Pangan Masyarakat/Pemerintah 2 3 Pengembangan Cadangan pangan Daerah 10 Kec Melakukan pembinaan dan monev cadangan pangan masyarakat
49,374,000
Subid. Ketersediaan & Cadangan Pangan
3 Persentase Jumlah Cadangan pangan Yang dimiliki oleh Masyarakat/Pemerintah
60 Subid. Ketersediaan
Cadangan Pangan
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016
KABUPATEN BULUKUMBA
TARGET
KEGIATAN ANGGARAN (Rp) KET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB JADWAL 10
1 5
Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan
Masyarakat/Pemerintah
4 Jumlah Lokasi Daerah Rawan
Pangan 1 - Subid.Cadangan PanganKetersediaan &
5 Tersusunnya Peta Rawan Pangan
dan Kerentanan Pangan Kab 4 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 30 KWT Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
91,567,000
Subid. Ketersediaan & Cadangan Pangan
6 Jumlah Desa/kelurahan Mandiri Pangan Yang di Bina
2 Subid. Ketersediaan &
Cadangan Pangan
2 1 Persentase Stabilitas Harga dan
Pasokan Pangan 95 1 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 1 Dok Melaksanakan pertemuaan sosialisasi evaaluasi PLDPM 55,191,000 Subid.Kelembagaan PanganDistribusi &
2 Jumlah Hasil Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga, Akses dan Pasokan Pangan
100 2 1 Dok Pengumpulan dan Pengolahan data harga dan akses pangan
66,561,000
Subid. Distribusi & Kelembagaan Pangan
- Waktu 52
- Lokasi 10
- Komoditi 17
3 Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang terbentuk
5 3 Pengembangan model distribusi
pangan yang efisien 1 Dok Melaksanakan pertemuaan sosialisasi evaaluasi PLDPM 55,191,000 Subid.Kelembagaan PanganDistribusi &
3 Meningkatnya Percepatan 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 97 1 Analisis dan Penyusunan Pola 10 Kec Melaksanakan Survei pola 18,798,000 Subid. Diversifikasi Pangan Meratanya distribusi Pangan dan
Akses Pangan serta Informasi Harga Pangan
Pemantauan dan Analisis harga pangan pokok
3 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 97 1 Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan 10 Kec Melaksanakan Survei pola konsumsi pangan 18,798,000 Subid. Diversifikasi Pangan& Gizi
2 Jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan keamanan pangan 80 2 Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan 5 Sampel Pengujian terhadap pangan segar 45,029,000 Subid.Keamanan PanganSertifikasi & Meningkatnya Percepatan
TR 1 TR 2 TR 3
2 4 6 7 8 9 11
3 Jumlah Kasus Pelanggaran Produk
Pangan 0 Subid.Keamanan PanganSertifikasi &
4 10 3 Pengembangan Desa Mandiri
Pangan 30 KWT Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
91,567,000
Subid. Ketersediaan & Cadangan Pangan
4 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
1 kali Mengikuti Pameran Ekspo Bulukumba, Hari pangan sedunia (HPS), Pekan Raya Jakarta (PRJ)
76,320,000
Subid. Ketersediaan & Cadangan Pangan
4 1 Jumlah kenaikan kelas
kemampuan kelompok tani tiap tahun :
1 Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani 10 Kec kelasMelaksanakan penilaiankemampuan kelompok tani
70,454,400
Subid. Kelembagaan Tani
a. Kelompok Tani Pemula 2 2 Kab 78,940,850 Subid. Kelembagaan Tani b. Kelompok Tani Lanjut 5
c. Kelompok Tani Madya 3
KET
1 5 10
Melaksanakan pertemuan komisi penyuluhan kabupaten
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATANTARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL
Meningkatnya Penguatan kelembagaan Tani dan Kelembagaan Pangan Masyarakat
dan Pemerintah Fasilitasi Kerjasama
Regional/Nasional Penyediaan hasil produksi
pertanian/perkebunan Jumlah Desa/Kelurahan Yang Di
Berdayakan Dalam Program P2KP
c. Kelompok Tani Madya 3
d. Kelompok Tani Utama 2 2 Jumlah desa/kelurahan yang
menyusun RDK dan RDKK 136 3 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 136 Desa/Kel Melaksanakan penyusunan RDKK dan demonstrasi Kaji Terap
114,325,500
Subid. Pengkajian & Penerapan Teknologi
5 1 Persentase jumlah penyuluh
Pertanian 1 desa 1 penyuluh 100 1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh BPPPK/Kec 10 Melaksanakan Pelatihan kompetensi penyuluh untuk 3 angkatan
104,642,500
Subid Pengemb. Sumber Daya Penyuluh
2 Persentase Penyuluh Yang Memanfaatkan Cyber Extension Sbg Media Penyuluhan
79.37 2 Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Penyuluh 10 Kec Melaksanakan penyusunan programa penyuluhan
353,885,000
Subid Pengemb. Sumber Daya Penyuluh
3 Persentase rencana kerja penyuluh
yg tersusun 100 3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh BPPPK/Kec 10 Melaksanakan Pelatihan kompetensi penyuluh untuk 3 angkatan
104,642,500
Subid Pengembangan Prog. Penyuluhan
4 Persentase programa penyuluh yg tersusun :
4 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
10 Kec Melaksanakan penyusunan programa penyuluhan
383,542,500
Subid Pengembangan Prog. Penyuluhan
- Kabupaten 100 - Kecamatan 100 - Desa/Kelurahan 100 5 Persentase Jumlah penyuluh yang
telah mengikuti diklat dasar fungsional :
5 Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh BPPPK/Kec 10 Melaksanakan Pelatihan kompetensi penyuluh untuk 3 angkatan
104,642,500
Subid Pengemb. Sumber Daya Penyuluh
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan penyuluh
pertanian/perkebunan komplementer
- Terampil 99
- Ahli 99
- Alih Kelompok 99 6 Meningkatnya sarana dan
prasarana perkantoran, administrasi serta capaian kinerja yang akuntabel
1 Persentase Pembangunan/ Rehabilitasi / Renovasi Kantor dan BPP
100 1 Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan BPPPK/Kec 10 Renovasi BPPPK, Hand Traktor lahan percontohan dan Alat bantu penyuluh
1,571,414,500
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)…DAK
TR 1 TR 2 TR 3
2 4 6 7 8 9 11
2 Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor 2 paket Melaksanakan rehab ruang penyimpan barang dan besi pengaman kantor
33,460,000
Subag Umum
3 Pemeliharaan Rutin/berkala
mobil jabatan 1 unit Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan 13,970,000 Subag Umum
4 Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional 152 Unit Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas roda 2 dan 4
103,478,000
Subag Umum
5 Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor 1 tahun pemeliharaan peralatan gedung kantor 772,500 Subag Umum
6 Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas operasional 103,478,000 Subag Umum
7 Rehabilitasi sedang/Berat 1 unit melaks Rehabilitasi 37,124,125 Subag Umum
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATANTARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KET SASARAN STRATEGIS
5 10
1
7 Rehabilitasi sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit melaks Rehabilitasi sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
37,124,125
Subag Umum
2 Persentase program dan kegiatan
yg terintegrasi dgn skpd lain 100 8 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 1 Kali Sidang Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 37,233,000 Subag.PerencanaanProgram &
3 Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran yang diadakan
90 9 Penyediaan jasa Adminstrasi
keuangan 12 bulan melakukan pembayaran jasa keuangan dan pengelola barang/jasa
119,820,000
Subag Keuangan
10 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 12 bulan Menyiapkan jasa kebersihan kantor 18,000,000 Subag Umum
11 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
154 Unit Jasa pemeliharaan surat
surat kendaraan dinas 45,850,000 Subag Umum
12 Penatausahaan Kesekretariatan
SKPD 12 bulan menyediakan ATK, makan minum tamu dan jasa penilai angka kredit
106,163,125
Subag Umum
13 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi 51 kali Melakukan perjalanan dinas keluar daerah 187,430,000 Subag.PerencanaanProgram &
14 Penyediaan jasa Komunikasi
Sumber Daya Air, dan Listrik 12 Bulan Melaksanakan pembayaran telepon, listrik dan tv kabel
45,650,000
Subag. Umum
4 Status Laporan Keuangan 12 15 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 12 bulan Menyusun laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun
3,718,000
Subag. Keuangan
5 Jumlah Dokumen Perencanaan
Program dan Anggaran 5 16 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD
5 Dok Membuat Lakip, SPM,Renstra, Renja dan SOP
8,506,000
TR 1 TR 2 TR 3
2 4 6 7 8 9 11
6 Jumlah Laporan hasil pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan
1 17 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 1 dok Menyusun Perbup tentang Pola Tanam dan peraturan lainya
33,866,000
Subag. Program & Perencanaan
7 Jumlah Sarana dan Prasarana
yang diadakan : 18 Pengadaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 1,571,414,500 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK - Hand Traktor untuk lahan
percontohan BP3K 10 Kec/BPPPK 10
- Alat Bantu Penyuluhan 10 10
Kec/BPPPK - Lumbung Pangan Masyarakat dan
Lantai Jemur 10 Kec/BPPPK 10
ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KET
1 5 10
Renovasi BPPPK, Hand Traktor lahan percontohan dan Alat bantu penyuluh
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
- Rehabilitasi BP3K Sesuai Juknis 6 6 Kec/BPPPK
Bulukumba, 9 Februari 2016
Kepala Badan,