• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI BKPPP KAB. BULUKUMBA TAHUN 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RENCANA AKSI BKPPP KAB. BULUKUMBA TAHUN 2016"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

INSTANSI

: BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BULUKUMBA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 - 2015

INSTANSI

: BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BULUKUMBA

VISI

:

MISI

:

1. Mengembangkan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat

2. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan kapasitas aparat menyangkut aspek ketahanan pangan masyarakat

3. Meningkatkan koordinasi lintas sector dan lintas wilayah dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Yang Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional Melalui Kemandirian Lokal Bernafaskan Keagamaan

3. Meningkatkan koordinasi lintas sector dan lintas wilayah dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

4. Mewujudkan keunggulan lokal untuk pemantapan ketahanan pangan daerah

5. Mengembangkan sistem penyuluhan yang terpadu dan komprehensif

`

CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR

URAIAN

TUJUAN

TARGET TAHUN KE

SASARAN

KET

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

11

1

1

1

Persentase Ketersediaan Energi dan Protein/Kapita

(AKG)

90,41

92,66

93,80

95,36

100 1

1 Peningkatan Ketahanan Pangan

a.

2 Peningkatan Kesejahteraan Petani

3

KEBIJAKAN

PROGRAM

Kebijakan ketersediaan pangan dan cadangan pangan

INDIKATOR

URAIAN

Meningkatkan

Ketersediaan dan

Cadangan Pangan secara

berkelajutan serta

Meningkatnya

Pemantapan Ketersediaan

Pangan dan Penanganan

Rawan Pangan

1

Peningkatan pemasaran hasil produksi

Meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas untuk

mendukung pangan nasional melalui peningkatan kualitas

2

3

TUJUAN

TARGET TAHUN KE

9

10

KET

3

2

2

2

2

2

2

b.

4

3

Jumlah Penanganan Daerah/Lokasi Rawan Pangan

1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi

5

4

Kab

Kab

Kab

kab

Kab

c.

berkelajutan serta

penanganan Kerawanan

Pangan

Rawan Pangan

Jumlah Kelembagaan Cadangan Pangan milik

Masyarakat/Pemerintah

Peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian / perkebunan

Pemberdayaan penyuluh pertanian /

perkebunan

Laporan capaian kinerja dan Laporan

capaian keuangan

mendukung pangan nasional melalui peningkatan kualitas

lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.

Mengembangkan cadangan pangan masyarakat dan

pemerintah melalui pengembangan lumbung pangan secara

sinergis dan partispatif.

Menjamin ketersediaan pangan masyarakat serta

Tersusunnya peta rawan pangan dan kerentanan

4

Kab

Kab

Kab

kab

Kab

c.

6

5

Persentase Jumlah Cadangan Pangan yang dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten

40

45

50

55

60

6

Jumlah Desa Mandiri Pangan yang di Bina

-

1

2

2

2

capaian keuangan

Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Menjamin ketersediaan pangan masyarakat serta

menanggulangi kondisi rawan pangan masyarakat secara

dinamis.

Tersusunnya peta rawan pangan dan kerentanan

pangan

2

2

1

Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

75

80

85

90

95

2

8 Peningkatan sarana dan prasarana

2

a.

9 Pelayanan administrasi perkantoran

- Waktu

Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan

b.

- Lokasi

10 Kec. 10 Kec. 10 Kec. 10 Kec. 10 Kec.

- Komoditi

17 17 17 17 17

c.

Meningkatkan Sistem

Distribusi Pangan dan

Akses Pangan serta

Sistem Informasih Harga

Bahan Pangan Stategis

Meratanya distribusi

Pangan dan Akses

Pangan serta Informasih

Harga Pangan

Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan

efisien untuk menjamin stabilitas dan harga pangan

Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam

pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan

Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam

Kebijakan Sistem Distribusi Pangan dan Akses Pangan

Jumlah Hasil Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi,

Harga dan Cadangan Pangan

- Komoditi

17 17 17 17 17

c.

10

3

1

1

1

1

1

d. Meningkatkan daya beli dan mengurangi kemiskinan

e.

11

3

3

1

Skor PPH

90,30

91,87

93,44

95,01

97

3

Peningkatan penerapan teknologi

pertanian / perkebunan tepat guna

Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur dan

kelembagaan ekonomi pedesaan

Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan

(PLDPM-LUEP) yang terbentuk

Meningkatnya Percepatan

Terwujudnya Percepatan

Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam

kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

Peningkatan produksi pertanian /

perkebunan

Kebijakan Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan

3

3

1

Skor PPH

90,30

91,87

93,44

95,01

97

3

2

Jumlah Kasus Pelanggaran Produk Pangan

1

0

0

0

0

3

Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam

program P2KP

20 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa

a. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis

pangan lokal

4

10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec

b.

Meningkatnya Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Gizi

Masyarakat dan

Keamanan Pangan

(P2KPG)

Terwujudnya Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Gizi

Masyarakat dan

Keamanan Pangan

Kebijakan Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan

Dan Gizi Masyarakat

Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama

pangan lokal non beras dan terigu

Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan

pangan

c. Mengembangkan keamanan pangan segar

d. Menjamin pemenuhan asupan pangan bagi setiap anggota

rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memandai, aman

dan halal dikonsumsi serta bergizi seimbang

(2)

2011

2012

2013

2014

2015

CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR

URAIAN

TUJUAN

TARGET TAHUN KE

SASARAN

KET

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

11

1

2

3

9

10

4

4

1

80

100

-

-

4

a.

2

Penempatan satu penyuluh satu desa mendukung satu

desa satu penyuluh

Mengusulkan penerimaan dan pengangkatan tenaga

penyuluh pertanian untuk memenuhi jumlah penyuluh

Persentase Gapoktan Penerima PUAP

68

Terwujudnya Penguatan

Kelembagaan Tani dan

Kelembagaan Pangan

Masyarakat dan

Pemerintah

Meningkatnya Penguatan

kelembagaan Tani dan

Kelembagaan Pangan

Masyarakat dan

Pemerintah

2

Jumlah kenaikan kelas kemampuan kelompok tani tiap

a. Kelompok Tani Pemula

2

2

2

2

2

b.

b. Kelompok Tani Lanjut

5

5

5

5

5

c. Kelompok Tani Madya

3

3

3

3

3

d. Kelompok Tani Utama

2

2

2

2

2

pertanian sesuai target satu penyuluh satu desa.

Penataan dan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian

Pemerintah

Pemerintah

Jumlah kenaikan kelas kemampuan kelompok tani tiap

tahun :

d. Kelompok Tani Utama

2

2

2

2

2

5

1

Persentase jumlah penyuluh 1 Desa 1 Penyuluh

85%

90%

95%

100%

100%

2

0

7,94 % 23,81% 39,68 % 79,37 % 5

Persentase rencana kerja penyuluh yang tersusun

100%

100%

100%

100%

100%

a. Meningkatkan frekwensi pelatihan/magang/pendampingan

bagi para penyuluh pertanian untuk meningkatkan SDM

Pelatihan, permagangan, dan pendampingan yang

diarahkan untuk peningkatan SDM penyuluh pertanian

3

persentase penyuluh yang memanfaatkan cyber

Extension sbg media penyuluhan

Terwujudnya Revitalisasi

Penyuluh Pertanian, dan

kehutanan

5 Meningkatnya kualitas

pelayanan dan

penyelenggaraan penyuluh

4

Persentase programa penyuluh yang tersusun :

- Kabupaten

100%

100%

100%

100%

100%

- Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

- Desa/Kelurahan

100%

100%

100%

100%

100%

5

bagi para penyuluh pertanian untuk meningkatkan SDM

penyuluh pertanian

Persentase Jumlah penyuluh yang telah mengikuti diklat

- Terampil

83,50 % 85%

89%

90%

99%

- Ahli

86%

89%

90%

93%

99%

- Alih Kelompok

86%

89%

90%

93%

99%

6

Jumlah desa/kelurahan yang menyusun RDK dan RDKK

126

136

136

136

136

dasar dan alih kelompok

6

6

1

85%

90%

100%

100%

100% 6

2

65%

75%

85%

95%

100%

a.

3

75%

75%

80%

85%

90%

b.

Memantapkan sistem Revitalisasi penyuluh pertanian,

perikanan dan kehutanan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sembilan indicator

Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluh

pertanian

Persentase program dan kegiatan yg terintegrasi dgn

SKPD lain

Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran yang

Persentase Pembangunan/ Rehabilitasi / Renovasi

Kantor dan BPP

Terwujudnya sarana dan

Prasarana Perkantoran

dan Sistem Administrasi

yang Optimal Serta

Capaian Kinerja

Meningkatnya sarana dan

prasarana perkantoran,

administrasi serta capaian

kinerja yang akuntabel

4

Status Laporan Keuangan

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

5

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

6

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

keberhasilan penyuluh pertanian.

Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program

dan kegiatan

diadakan

Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran

7

Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan :

- Kendaraan Dinas Operasional

-

34

30

30

32

- Alat Bantu Penyuluhan

-

3

3

3

3

- Kantor BPP Sesuai Juknis

3

10

10

10

10

Bulukumba, 20 Januarii 2014

dan kegiatan

Bulukumba, 20 Januarii 2014

Kepala Badan,

(3)

TR 1 TR 2 TR 3

2 4 6 7 8 9 11

1 1 Tingkat Ketersediaan Energi Protein/Kapita (AKG)

100 1 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

10 Kec Melaksanakan Survei pola konsumsi pangan

18,798,000 Subid. Ketersediaan & Cadangan Pangan

2 Pemanfaatan Pekarangan untuk

pengembangan pangan 9 KWT Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan 37,233,000 Subid.Cadangan PanganKetersediaan & 2 Jumlah Kelembagaan Cadangan

Pangan Masyarakat/Pemerintah 2 3 Pengembangan Cadangan pangan Daerah 10 Kec Melakukan pembinaan dan monev cadangan pangan masyarakat

49,374,000

Subid. Ketersediaan & Cadangan Pangan

3 Persentase Jumlah Cadangan pangan Yang dimiliki oleh Masyarakat/Pemerintah

60 Subid. Ketersediaan

Cadangan Pangan

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016

KABUPATEN BULUKUMBA

TARGET

KEGIATAN ANGGARAN (Rp) KET

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB JADWAL 10

1 5

Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan

Masyarakat/Pemerintah

4 Jumlah Lokasi Daerah Rawan

Pangan 1 - Subid.Cadangan PanganKetersediaan &

5 Tersusunnya Peta Rawan Pangan

dan Kerentanan Pangan Kab 4 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 30 KWT Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

91,567,000

Subid. Ketersediaan & Cadangan Pangan

6 Jumlah Desa/kelurahan Mandiri Pangan Yang di Bina

2 Subid. Ketersediaan &

Cadangan Pangan

2 1 Persentase Stabilitas Harga dan

Pasokan Pangan 95 1 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 1 Dok Melaksanakan pertemuaan sosialisasi evaaluasi PLDPM 55,191,000 Subid.Kelembagaan PanganDistribusi &

2 Jumlah Hasil Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga, Akses dan Pasokan Pangan

100 2 1 Dok Pengumpulan dan Pengolahan data harga dan akses pangan

66,561,000

Subid. Distribusi & Kelembagaan Pangan

- Waktu 52

- Lokasi 10

- Komoditi 17

3 Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang terbentuk

5 3 Pengembangan model distribusi

pangan yang efisien 1 Dok Melaksanakan pertemuaan sosialisasi evaaluasi PLDPM 55,191,000 Subid.Kelembagaan PanganDistribusi &

3 Meningkatnya Percepatan 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 97 1 Analisis dan Penyusunan Pola 10 Kec Melaksanakan Survei pola 18,798,000 Subid. Diversifikasi Pangan Meratanya distribusi Pangan dan

Akses Pangan serta Informasi Harga Pangan

Pemantauan dan Analisis harga pangan pokok

3 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 97 1 Analisis dan Penyusunan Pola

Konsumsi dan Suplai Pangan 10 Kec Melaksanakan Survei pola konsumsi pangan 18,798,000 Subid. Diversifikasi Pangan& Gizi

2 Jumlah hasil pemantauan dan

pengawasan keamanan pangan 80 2 Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan 5 Sampel Pengujian terhadap pangan segar 45,029,000 Subid.Keamanan PanganSertifikasi & Meningkatnya Percepatan

(4)

TR 1 TR 2 TR 3

2 4 6 7 8 9 11

3 Jumlah Kasus Pelanggaran Produk

Pangan 0 Subid.Keamanan PanganSertifikasi &

4 10 3 Pengembangan Desa Mandiri

Pangan 30 KWT Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

91,567,000

Subid. Ketersediaan & Cadangan Pangan

4 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

1 kali Mengikuti Pameran Ekspo Bulukumba, Hari pangan sedunia (HPS), Pekan Raya Jakarta (PRJ)

76,320,000

Subid. Ketersediaan & Cadangan Pangan

4 1 Jumlah kenaikan kelas

kemampuan kelompok tani tiap tahun :

1 Peningkatan Kemampuan

Lembaga Petani 10 Kec kelasMelaksanakan penilaiankemampuan kelompok tani

70,454,400

Subid. Kelembagaan Tani

a. Kelompok Tani Pemula 2 2 Kab 78,940,850 Subid. Kelembagaan Tani b. Kelompok Tani Lanjut 5

c. Kelompok Tani Madya 3

KET

1 5 10

Melaksanakan pertemuan komisi penyuluhan kabupaten

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATANTARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)

PENANGGUNG JAWAB

JADWAL

Meningkatnya Penguatan kelembagaan Tani dan Kelembagaan Pangan Masyarakat

dan Pemerintah Fasilitasi Kerjasama

Regional/Nasional Penyediaan hasil produksi

pertanian/perkebunan Jumlah Desa/Kelurahan Yang Di

Berdayakan Dalam Program P2KP

c. Kelompok Tani Madya 3

d. Kelompok Tani Utama 2 2 Jumlah desa/kelurahan yang

menyusun RDK dan RDKK 136 3 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 136 Desa/Kel Melaksanakan penyusunan RDKK dan demonstrasi Kaji Terap

114,325,500

Subid. Pengkajian & Penerapan Teknologi

5 1 Persentase jumlah penyuluh

Pertanian 1 desa 1 penyuluh 100 1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh BPPPK/Kec 10 Melaksanakan Pelatihan kompetensi penyuluh untuk 3 angkatan

104,642,500

Subid Pengemb. Sumber Daya Penyuluh

2 Persentase Penyuluh Yang Memanfaatkan Cyber Extension Sbg Media Penyuluhan

79.37 2 Peningkatan Kesejahteraan

Tenaga Penyuluh 10 Kec Melaksanakan penyusunan programa penyuluhan

353,885,000

Subid Pengemb. Sumber Daya Penyuluh

3 Persentase rencana kerja penyuluh

yg tersusun 100 3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh BPPPK/Kec 10 Melaksanakan Pelatihan kompetensi penyuluh untuk 3 angkatan

104,642,500

Subid Pengembangan Prog. Penyuluhan

4 Persentase programa penyuluh yg tersusun :

4 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh

10 Kec Melaksanakan penyusunan programa penyuluhan

383,542,500

Subid Pengembangan Prog. Penyuluhan

- Kabupaten 100 - Kecamatan 100 - Desa/Kelurahan 100 5 Persentase Jumlah penyuluh yang

telah mengikuti diklat dasar fungsional :

5 Peningkatan Kapasitas Tenaga

Penyuluh BPPPK/Kec 10 Melaksanakan Pelatihan kompetensi penyuluh untuk 3 angkatan

104,642,500

Subid Pengemb. Sumber Daya Penyuluh

Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan penyuluh

pertanian/perkebunan komplementer

- Terampil 99

- Ahli 99

- Alih Kelompok 99 6 Meningkatnya sarana dan

prasarana perkantoran, administrasi serta capaian kinerja yang akuntabel

1 Persentase Pembangunan/ Rehabilitasi / Renovasi Kantor dan BPP

100 1 Penyediaan Sarana Produksi

Pertanian/Perkebunan BPPPK/Kec 10 Renovasi BPPPK, Hand Traktor lahan percontohan dan Alat bantu penyuluh

1,571,414,500

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)…DAK

(5)

TR 1 TR 2 TR 3

2 4 6 7 8 9 11

2 Pemeliharaan Rutin/berkala

gedung kantor 2 paket Melaksanakan rehab ruang penyimpan barang dan besi pengaman kantor

33,460,000

Subag Umum

3 Pemeliharaan Rutin/berkala

mobil jabatan 1 unit Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan 13,970,000 Subag Umum

4 Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan dinas operasional 152 Unit Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas roda 2 dan 4

103,478,000

Subag Umum

5 Pemeliharaan Rutin/berkala

Peralatan Gedung Kantor 1 tahun pemeliharaan peralatan gedung kantor 772,500 Subag Umum

6 Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan dinas operasional 103,478,000 Subag Umum

7 Rehabilitasi sedang/Berat 1 unit melaks Rehabilitasi 37,124,125 Subag Umum

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATANTARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)

PENANGGUNG JAWAB

JADWAL KET SASARAN STRATEGIS

5 10

1

7 Rehabilitasi sedang/Berat

Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit melaks Rehabilitasi sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

37,124,125

Subag Umum

2 Persentase program dan kegiatan

yg terintegrasi dgn skpd lain 100 8 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 1 Kali Sidang Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 37,233,000 Subag.PerencanaanProgram &

3 Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran yang diadakan

90 9 Penyediaan jasa Adminstrasi

keuangan 12 bulan melakukan pembayaran jasa keuangan dan pengelola barang/jasa

119,820,000

Subag Keuangan

10 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 12 bulan Menyiapkan jasa kebersihan kantor 18,000,000 Subag Umum

11 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

154 Unit Jasa pemeliharaan surat

surat kendaraan dinas 45,850,000 Subag Umum

12 Penatausahaan Kesekretariatan

SKPD 12 bulan menyediakan ATK, makan minum tamu dan jasa penilai angka kredit

106,163,125

Subag Umum

13 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi 51 kali Melakukan perjalanan dinas keluar daerah 187,430,000 Subag.PerencanaanProgram &

14 Penyediaan jasa Komunikasi

Sumber Daya Air, dan Listrik 12 Bulan Melaksanakan pembayaran telepon, listrik dan tv kabel

45,650,000

Subag. Umum

4 Status Laporan Keuangan 12 15 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun 12 bulan Menyusun laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun

3,718,000

Subag. Keuangan

5 Jumlah Dokumen Perencanaan

Program dan Anggaran 5 16 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD

5 Dok Membuat Lakip, SPM,Renstra, Renja dan SOP

8,506,000

(6)

TR 1 TR 2 TR 3

2 4 6 7 8 9 11

6 Jumlah Laporan hasil pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan

1 17 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 1 dok Menyusun Perbup tentang Pola Tanam dan peraturan lainya

33,866,000

Subag. Program & Perencanaan

7 Jumlah Sarana dan Prasarana

yang diadakan : 18 Pengadaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 1,571,414,500 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK - Hand Traktor untuk lahan

percontohan BP3K 10 Kec/BPPPK 10

- Alat Bantu Penyuluhan 10 10

Kec/BPPPK - Lumbung Pangan Masyarakat dan

Lantai Jemur 10 Kec/BPPPK 10

ANGGARAN (Rp)

PENANGGUNG JAWAB

JADWAL KET

1 5 10

Renovasi BPPPK, Hand Traktor lahan percontohan dan Alat bantu penyuluh

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

- Rehabilitasi BP3K Sesuai Juknis 6 6 Kec/BPPPK

Bulukumba, 9 Februari 2016

Kepala Badan,

Ir. MANGUNJUNGI

Referensi

Dokumen terkait

Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan

JABATAN : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR SATUAN Unit Persen Persen I II III IV 1 Melaksanakan pembangunan pasar 45 95 100 Terlaksananya pembangunan pasar Program peningkatan

Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima INDIKATOR KINERJA KEGIATAN. - Nilai AKIP Ditjen TP

3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan & Makanan yg Diperiksa oleh BB/ BPOM '052 Pelaksanaan koordinasi. dalam rangka

Penyusunan Pola Menu Sehat B2SA (LCM) Jumlah penambahan kader pangan 20 orang Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan,

Cakupan ketersediaan biaya jasa komunikasi, air dan listrik Jumlah masyarakat di sekitar kawasan TAHURA yang diberdayakan. Volume koordinasi dengan pihak terkait

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Mamin Rapat Koordinasi Jakstrada dan Workshop

 Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan