1
WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BOGOR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Wali Kota mengajukan rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bogor bersama Wali Kota Bogor untuk memperoleh
persetujuan bersama;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kota
Besar
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat
dan
dalam
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
3
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangandan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61780);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 15);
5
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7
Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan
Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 103 tentang
Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah
Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran
Daerah Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
41. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah
Jasa Transportasi Kota Bogor (Lembaran Daerah
Tahun 2015 Nomor 8 Seri E);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
6
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA
DAERAH
TAHUN
ANGGARAN 2020
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut:
1. Pendapatan... Rp 2.434.344.617.189,00
2. Belanja... Rp 2.604.493.955.763,00
Defisit Rp
170.149.338.574,00
3. Pembiayaan:
a. Penerimaan... Rp
345.805.535.434,00
b. Pengeluaran... Rp
175.656.196.860,00
Pembiayaan neto Rp
170.149.338.574,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan...
Rp
0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp1.083.412.298.220,00;
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.054.615.992.000,00;
c. Lain-lain
Pendapatan
Daerah
yang
sah
sejumlah
Rp296.316.326.969,00.
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah Rp733.276.508.019,00;
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp60.828.518.400,00;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
Rp36.044.034.570;
d. Lain-Lain
Pendapatan
Asli
Daerah
yang
sah
sejumlah
Rp253.263.237.231,00.
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp81.407.390.000,00;
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp850.811.547.000,00;
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp122.397.055.000,00.
7
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah sejumlah Rp396.000.000,00;
b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp281.156.043.969,00;
c. Dana
Penyesuaian
dan
Otonomi
Khusus
sejumlah
Rp14.764.283.000,00.
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp1.278.245.715.100,00;
b. Belanja Langsung sejumlah Rp1.326.248.240.663,00.
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp1.140.247.107.908,00;
b. Belanja Bunga sejumlah Rp8.010.000.000,00;
c. Belanja Hibah sejumlah Rp55.920.503.192,00;
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp57.933.573.000,00;
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa sejumlah Rp1.134.531.000,00;
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp15.000.000.000,00.
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp78.414.105.416,00;
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp870.525.782.272,00;
c. Belanja Modal sejumlah Rp377.308.352.975,00.
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp345.805.535.434,00;
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp175.656.196.860,00.
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya
sejumlah Rp 169.308.503.174,00;
b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp156.000.000.000,00;
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp5.497.032.260,00;
d. Penerimaan Piutang Daerah Rp15.000.000.000,00.
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp14.159.164.600,00;
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 161.497.032.260,00.
8
Pasal 5
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak
terduga.
(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara:
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi
pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja
untuk keperluan mendesak.
(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7) Penjadualan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam
DPPA-SKPD.
(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana.
(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan
pengeluaran
yang
belum
tersedia
anggarannya,
9
Pasal 6
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran I
: Ringkasan APBD;
b. Lampiran II
: Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;
c. Lampiran III
: Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
d. Lampiran IV
: Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
e. Lampiran V
: Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;
f. Lampiran VI
: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;
g. Lampiran VII
: Daftar Piutang Daerah;
h. Lampiran VIII
: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
i. Lampiran IX
: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;
j. Lampiran X
: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
lainnya;
k. Lampiran XI
: Daftar
Kegiatan-kegiatan
Tahun
Anggaran
Sebelumnya
yang
Belum
Diselesaikan
dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
l. Lampiran XII
: Daftar Dana cadangan;
m. Lampiran XIII
: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 7
Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.
10
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.
Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2019
WALI KOTA BOGOR,
ttd
BIMA ARYA
Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd
ADE SARIP HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(20/358/2019).
20 Tahun 2019 NOMOR
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 :
:
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR :
LAMPIRAN I
PEMERINTAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN APBD
No Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
PENDAPATAN
1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1
Pendapatan Pajak Daerah
733.276.508.019,00
1.1.1
Hasil Retribusi Daerah
60.828.518.400,00
1.1.2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
36.044.034.570,00
1.1.3
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
253.263.237.231,00
1.1.4
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.083.412.298.220,00
DANA PERIMBANGAN
1.2
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
81.407.390.000,00
1.2.1
Dana Alokasi Umum
850.811.547.000,00
1.2.2
Dana Alokasi Khusus
122.397.055.000,00
1.2.3
JUMLAH DANA PERIMBANGAN
1.054.615.992.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3
Pendapatan Hibah
396.000.000,00
1.3.1
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
281.156.043.969,00
1.3.2
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
14.764.283.000,00
1.3.3
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
296.316.326.969,00
JUMLAH PENDAPATAN
2.434.344.617.189,00
BELANJA
2.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1
Belanja Pegawai
1.140.247.107.908,00
2.1.1
Belanja Bunga
8.010.000.000,00
2.1.2
Belanja Hibah
55.920.503.192,00
2.1.3
Belanja Bantuan Sosial
57.933.573.000,00
2.1.4
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
1.134.531.000,00
2.1.5
Belanja Tidak Terduga
15.000.000.000,00
2.1.6
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.278.245.715.100,00
BELANJA LANGSUNG
2.2
Belanja Pegawai
78.414.105.416,00
2.2.1
Belanja Barang dan Jasa
870.525.782.272,00
2.2.2
Belanja Modal
377.308.352.975,00
2.2.3
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
1.326.248.240.663,00
JUMLAH BELANJA
2.604.493.955.763,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(170.149.338.574,00)
PEMBIAYAAN DAERAH
3.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
169.308.503.174,00
3.1.1
No Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
Penerimaan Pinjaman Daerah
156.000.000.000,00
3.1.2
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
5.497.032.260,00
3.1.3
Penerimaan Piutang Daerah
15.000.000.000,00
3.1.4
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
345.805.535.434,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
14.159.164.600,00
3.2.1
Pembayaran Pokok Utang
161.497.032.260,00
3.2.2
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
175.656.196.860,00
PEMBIAYAAN NETTO
170.149.338.574,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
0,00
Walikota BOGOR,
BIMA ARYA
20 Tahun 2019 NOMOR
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 :
:
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR :
LAMPIRAN II
PEMERINTAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
Pendapatan
Tidak
Langsung
Langsung
Jumlah
Belanja
Belanja
2
3
4
5
6
1
1
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
244.817.590.000,00 591.602.475.611,00 793.974.769.663,00 1.385.577.245.274,00101
Pendidikan
0,00 416.110.529.621,00 104.441.680.000,00 520.552.209.621,0010101
DINAS PENDIDIKAN
0,00 416.110.529.621,00 104.441.680.000,00 520.552.209.621,00102
Kesehatan
234.500.000.000,00 86.502.966.700,00 315.007.694.663,00 401.510.661.363,0010201
DINAS KESEHATAN
59.500.000.000,00 78.858.900.638,00 140.038.624.663,00 218.897.525.301,0010202
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
175.000.000.000,00 7.644.066.062,00 174.969.070.000,00 182.613.136.062,00103
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
7.659.000.000,00 19.180.777.418,00 148.806.766.000,00 167.987.543.418,00
10301
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
7.659.000.000,00 19.180.777.418,00 148.035.116.000,00 167.215.893.418,00
40301
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
0,00 0,00 771.650.000,00 771.650.000,00
104
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
2.564.590.000,00 15.688.179.952,00 192.913.803.000,00 208.601.982.952,00
10301
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
0,00 0,00 41.874.200.000,00 41.874.200.000,00
10401
DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
2.564.590.000,00 15.688.179.952,00 151.039.603.000,00 166.727.782.952,00
105
Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
94.000.000,00 46.254.470.766,00 20.304.070.000,00 66.558.540.766,00
10501
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
94.000.000,00 37.397.422.820,00 11.909.891.000,00 49.307.313.820,00
10502
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
0,00 3.068.278.698,00 4.194.017.000,00 7.262.295.698,00
10503
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
0,00 5.788.769.248,00 3.834.255.000,00 9.623.024.248,0040103
SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 365.907.000,00 365.907.000,00106
Sosial
0,00 7.865.551.154,00 12.500.756.000,00 20.366.307.154,0010601
DINAS SOSIAL
0,00 7.865.551.154,00 5.125.241.000,00 12.990.792.154,0040103
SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 7.375.515.000,00 7.375.515.000,002
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
38.179.960.400,00 164.655.263.159,00 242.721.354.300,00 407.376.617.459,00
201
Ketenagakerjaan
0,00 5.969.803.291,00 5.759.084.300,00 11.728.887.591,0020101
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
0,00 5.969.803.291,00 5.759.084.300,00 11.728.887.591,00
203
Pangan
696.117.000,00 20.875.966.478,00 1.528.921.000,00 22.404.887.478,0020301
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
696.117.000,00 20.875.966.478,00 1.528.921.000,00 22.404.887.478,00
205
Lingkungan Hidup
9.968.684.400,00 37.556.750.736,00 109.395.042.000,00 146.951.792.736,0020501
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.968.684.400,00 37.556.750.736,00 109.395.042.000,00 146.951.792.736,00206
Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil
0,00 9.004.949.515,00 8.144.800.000,00 17.149.749.515,00
20601
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
0,00 9.004.949.515,00 8.144.800.000,00 17.149.749.515,00207
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
0,00 6.907.311.983,00 8.147.133.000,00 15.054.444.983,0020701
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
0,00 6.907.311.983,00 8.147.133.000,00 15.054.444.983,00
Halaman :
1
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
Pendapatan
Tidak
Langsung
Langsung
Jumlah
Belanja
Belanja
2
3
4
5
6
1
208
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
0,00 5.320.781.366,00 4.870.962.000,00 10.191.743.366,00
20801
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
0,00 5.320.781.366,00 4.870.962.000,00 10.191.743.366,00
209
Perhubungan
5.826.159.000,00 31.561.608.733,00 35.676.145.000,00 67.237.753.733,0020901
DINAS PERHUBUNGAN
5.826.159.000,00 31.561.608.733,00 35.676.145.000,00 67.237.753.733,00210
Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian
0,00 8.746.900.219,00 16.657.158.000,00 25.404.058.219,00
10401
DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00
20601
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
0,00 0,00 614.429.000,00 614.429.000,00
21001
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
0,00 8.746.900.219,00 10.786.189.500,00 19.533.089.719,0040103
SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 4.485.666.500,00 4.485.666.500,0040301
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
0,00 0,00 70.873.000,00 70.873.000,00211
Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
0,00 6.538.319.992,00 7.776.978.000,00 14.315.297.992,00
21101
DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
0,00 6.538.319.992,00 7.239.231.000,00 13.777.550.992,00
21601
DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
0,00 0,00 237.691.000,00 237.691.000,00
40103
SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 300.056.000,00 300.056.000,00212
Penanaman Modal
20.500.000.000,00 8.756.061.998,00 7.658.034.000,00 16.414.095.998,0021201
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
20.500.000.000,00 8.756.061.998,00 7.658.034.000,00 16.414.095.998,00
213
Kepemudaan dan
Keolahragaan
1.189.000.000,00 8.590.259.269,00 10.577.108.000,00 19.167.367.269,00
21301
DINAS PEMUDA DAN OLAH
RAGA
1.189.000.000,00 8.590.259.269,00 10.577.108.000,00 19.167.367.269,00
216
Kebudayaan
0,00 7.787.362.874,00 5.260.696.000,00 13.048.058.874,0021601
DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
0,00 7.787.362.874,00 5.260.696.000,00 13.048.058.874,00
218
Kearsipan
0,00 7.039.186.705,00 18.358.942.000,00 25.398.128.705,0021801
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
0,00 7.039.186.705,00 18.358.942.000,00 25.398.128.705,00
220
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
0,00 0,00 1.887.421.000,00 1.887.421.000,00
20701
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
0,00 0,00 1.887.421.000,00 1.887.421.000,00
221
Pertanahan
0,00 0,00 249.171.000,00 249.171.000,0040103
SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 249.171.000,00 249.171.000,00222
Statistik
0,00 0,00 547.129.000,00 547.129.000,0021001
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
0,00 0,00 547.129.000,00 547.129.000,00
223
Persandian
0,00 0,00 226.630.000,00 226.630.000,0021001
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
0,00 0,00 226.630.000,00 226.630.000,00
3
URUSAN PILIHAN
174.000.000,00 9.521.062.755,00 14.015.272.700,00 23.536.335.455,00301
Pariwisata
0,00 0,00 747.105.000,00 747.105.000,0021601
DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
0,00 0,00 747.105.000,00 747.105.000,00
303
Pertanian
0,00 0,00 5.112.281.000,00 5.112.281.000,0020301
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
0,00 0,00 5.112.281.000,00 5.112.281.000,00
307
Perindustrian
174.000.000,00 9.521.062.755,00 5.215.055.000,00 14.736.117.755,0030701
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
174.000.000,00 9.521.062.755,00 5.215.055.000,00 14.736.117.755,00
Halaman :
2
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
Pendapatan
Tidak
Langsung
Langsung
Jumlah
Belanja
Belanja
2
3
4
5
6
1
308
Perdagangan
0,00 0,00 2.525.465.000,00 2.525.465.000,0030701
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
0,00 0,00 2.224.783.000,00 2.224.783.000,00
40103
SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 300.682.000,00 300.682.000,00309
Transmigrasi
0,00 0,00 66.763.700,00 66.763.700,0020101
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
0,00 0,00 66.763.700,00 66.763.700,00
310
Perikanan dan Kelautan
0,00 0,00 348.603.000,00 348.603.000,0020301
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
0,00 0,00 348.603.000,00 348.603.000,004
URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG
2.151.173.066.789,00 512.466.913.575,00 275.536.844.000,00 788.003.757.575,00401
Administrasi Pemerintahan
0,00 201.392.274.016,00 223.163.494.000,00 424.555.768.016,0040101
WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA
0,00 1.812.247.334,00 0,00 1.812.247.334,0040103
SEKRETARIAT DAERAH
0,00 37.850.955.381,00 39.898.713.000,00 77.749.668.381,0040104
SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
0,00 47.940.911.018,00 82.143.410.000,00 130.084.321.018,0040105
KECAMATAN BOGOR UTARA
0,00 15.307.167.861,00 14.942.557.000,00 30.249.724.861,0040106
KECAMATAN BOGOR SELATAN
0,00 24.719.968.837,00 20.841.755.000,00 45.561.723.837,0040107
KECAMATAN BOGOR TIMUR
0,00 10.789.936.303,00 11.680.679.000,00 22.470.615.303,0040108
KECAMATAN BOGOR BARAT
0,00 27.557.476.330,00 20.605.010.000,00 48.162.486.330,0040109
KECAMATAN BOGOR TENGAH
0,00 17.334.203.343,00 17.008.767.000,00 34.342.970.343,0040110
KECAMATAN TANAH SAREAL
0,00 18.079.407.609,00 15.947.797.000,00 34.027.204.609,0040301
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
0,00 0,00 94.806.000,00 94.806.000,00402
Pengawasan
0,00 14.070.974.591,00 2.700.401.000,00 16.771.375.591,0040201
INSPEKTORAT DAERAH
0,00 14.070.974.591,00 2.700.401.000,00 16.771.375.591,00403
Perencanaan
0,00 12.435.069.380,00 8.164.326.000,00 20.599.395.380,0040201
INSPEKTORAT DAERAH
0,00 0,00 118.815.000,00 118.815.000,0040301
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
0,00 12.435.069.380,00 8.045.511.000,00 20.480.580.380,00404
Keuangan
2.151.173.066.789,00 250.211.742.051,00 23.219.400.000,00 273.431.142.051,0040401
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
0,00 66.686.826.281,00 10.443.592.000,00 77.130.418.281,00
40401
PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
1.416.396.558.770,00 136.988.607.192,00 0,00 136.988.607.192,00
40402
BADAN PENDAPATAN DAERAH
734.776.508.019,00 46.536.308.578,00 12.775.808.000,00 59.312.116.578,00405
Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan
0,00 34.356.853.537,00 18.289.223.000,00 52.646.076.537,00
40501
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
0,00 34.356.853.537,00 18.289.223.000,00 52.646.076.537,00
Halaman :
3
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
Pendapatan
Tidak
Langsung
Langsung
Jumlah
Belanja
Belanja
2
3
4
5
6
1
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
SILPA TAB
Penerimaan
Pengeluaran
Pembiayaan
Netto
Pembiayaan
189.805.535.434,00 19.656.196.860,00 170.149.338.574,00 0,00404
PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
189.805.535.434,00 19.656.196.860,00 170.149.338.574,00 0,0040401
BIMA ARYA
Walikota BOGOR,
JUMLAH
2.434.344.617.189,00 1.278.245.715.100,00 1.326.248.240.663,00 2.604.493.955.763,00SURPLUS / (DEFISIT)
(170.149.338.574,00)Bogor, 31 DESEMBER 2019
Halaman :
4
SIMRAL-BOGOR
1
2
3
4
5
6
Keuangan
102
Kesehatan
10202
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
15 ,00 ,00 ,00 0,00
20 Tahun 2019 NOMOR
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 :
:
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR :
LAMPIRAN III
PEMERINTAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan
:
101
Pendidikan
Organisasi
:
10101
DINAS PENDIDIKAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 101.10101.00.00.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 101.10101.00.00.5.1
101.10101.00 416.110.529.621,00
101.10101.00.00 416.110.529.621,00
Belanja Pegawai 416.110.529.621,00
101.10101.00.00.5.1.1
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 416.110.529.621,00 BELANJA LANGSUNG
101.10101.01.001.5.2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
101.10101.01 18.892.781.978,00
Pengelolaan Rumah Tangga PD
101.10101.01.001 18.892.781.978,00
Belanja Pegawai 18.000.000,00
101.10101.01.001.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 18.874.781.978,00 101.10101.01.001.5.2.2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
101.10101.02 1.779.920.000,00
Pengadaan Inventaris Kantor
101.10101.02.001 855.100.000,00
Belanja Modal 855.100.000,00
101.10101.02.001.5.2.3
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
101.10101.02.002 860.820.000,00
Belanja Pegawai 6.500.000,00
101.10101.02.002.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 854.320.000,00
101.10101.02.002.5.2.2
Pengelolaan Informasi Publik
101.10101.02.025 64.000.000,00
Belanja Pegawai 500.000,00
101.10101.02.025.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00
101.10101.02.025.5.2.2
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
101.10101.03 22.693.000,00
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
101.10101.03.001 3.374.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.374.000,00
101.10101.03.001.5.2.2
Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
101.10101.03.014 19.319.000,00
Belanja Barang dan Jasa 19.319.000,00
101.10101.03.014.5.2.2
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
101.10101.14 429.460.000,00
Pendataan dan Profil Pendidikan berbasis Web
101.10101.14.001 121.640.000,00
Belanja Pegawai 1.000.000,00
101.10101.14.001.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 120.640.000,00
101.10101.14.001.5.2.2
Pemutakhiran Dapodik PNFI (Data Pokok Pendidikan -Pendidikan Non Formal dan Informal)
101.10101.14.002 287.400.000,00
Belanja Pegawai 1.500.000,00
101.10101.14.002.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 285.900.000,00
101.10101.14.002.5.2.2
Pemutakhiran Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar )
101.10101.14.003 20.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa 20.420.000,00
101.10101.14.003.5.2.2
PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (M1S2)
101.10101.15 693.937.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana TK
101.10101.15.005 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00
101.10101.15.005.5.2.2
Belanja Modal 597.700.000,00
101.10101.15.005.5.2.3
Apresiasi PAUD
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa 93.937.000,00
101.10101.15.019.5.2.2
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (M1S2)
101.10101.16 21.860.850.422,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana SD
101.10101.16.025 20.176.083.422,00
Belanja Barang dan Jasa 63.792.000,00
101.10101.16.025.5.2.2
Belanja Modal 20.112.291.422,00
101.10101.16.025.5.2.3
Pengadaan Lahan SD Cibuluh 3
101.10101.16.026 1.292.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
101.10101.16.026.5.2.2
Belanja Modal 1.290.800.000,00
101.10101.16.026.5.2.3
Peningkatan Manajemen Kurikulum SD
101.10101.16.027 392.567.000,00
Belanja Pegawai 1.500.000,00
101.10101.16.027.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 391.067.000,00
101.10101.16.027.5.2.2
MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN (M2S1)
101.10101.17 4.345.331.000,00
Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN
101.10101.17.029 2.987.400.000,00
Belanja Pegawai 7.700.000,00
101.10101.17.029.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 2.979.700.000,00
101.10101.17.029.5.2.2
Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
101.10101.17.031 624.038.000,00
Belanja Barang dan Jasa 624.038.000,00
101.10101.17.031.5.2.2
Peningkatan Manajemen SD
101.10101.17.064 27.731.000,00
Belanja Barang dan Jasa 27.731.000,00
101.10101.17.064.5.2.2
Peningkatan Manajemen SMP
101.10101.17.066 51.905.000,00
Belanja Barang dan Jasa 51.905.000,00
101.10101.17.066.5.2.2
Peningkatan Kompetensi Siswa SMP
101.10101.17.067 577.178.000,00
Belanja Barang dan Jasa 577.178.000,00
101.10101.17.067.5.2.2
Peningkatan Manajemen PAUD
101.10101.17.068 76.358.000,00
Belanja Barang dan Jasa 76.358.000,00
101.10101.17.068.5.2.2
Optimalisasi pengelolaan aset Sarana Prasarana TK, SD dan SMP
101.10101.17.072 721.000,00
Belanja Barang dan Jasa 721.000,00
101.10101.17.072.5.2.2
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
101.10101.18 6.752.925.000,00
Penyelenggaraan seleksi calon kepala sekolah
101.10101.18.018 63.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 63.700.000,00
101.10101.18.018.5.2.2
Peningkatan Kompetensi PTK SD
101.10101.18.024 61.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 61.850.000,00
101.10101.18.024.5.2.2
Peningkatan Prestasi PTK SD
101.10101.18.025 40.780.000,00
Belanja Barang dan Jasa 40.780.000,00
101.10101.18.025.5.2.2
Peningkatan Kompetensi PTK SMP
101.10101.18.026 147.642.000,00
Belanja Barang dan Jasa 147.642.000,00
101.10101.18.026.5.2.2
Peningkatan Prestasi PTK SMP
101.10101.18.027 97.648.000,00
Belanja Barang dan Jasa 97.648.000,00
101.10101.18.027.5.2.2
Peningkatan Kompetensi PTK PAUD
101.10101.18.028 195.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00
101.10101.18.028.5.2.2
Peningkatan Kualifikasi PAUD
101.10101.18.030 358.365.000,00
Belanja Barang dan Jasa 358.365.000,00
101.10101.18.030.5.2.2
Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) Pendidik PAUD
101.10101.18.031 2.388.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.388.000.000,00
101.10101.18.031.5.2.2
Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) Pendidik SD
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa 2.982.000.000,00
101.10101.18.032.5.2.2
Peningkatan Kompetensi PTK Kesetaraan
101.10101.18.035 50.140.000,00
Belanja Barang dan Jasa 50.140.000,00
101.10101.18.035.5.2.2
Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) Pendidik Kesetaraan
101.10101.18.036 367.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 367.800.000,00
101.10101.18.036.5.2.2
PENDIDIKAN NON FORMAL (M2T1S1)
101.10101.19 514.199.000,00
Apresiasi Kursus
101.10101.19.018 88.881.000,00
Belanja Barang dan Jasa 88.881.000,00
101.10101.19.018.5.2.2
Apresiasi Kesetaraan
101.10101.19.020 115.814.000,00
Belanja Barang dan Jasa 115.814.000,00
101.10101.19.020.5.2.2
Peningkatan Sarana dan Prasarana SKB
101.10101.19.021 148.490.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.243.400,00
101.10101.19.021.5.2.2
Belanja Modal 146.246.600,00
101.10101.19.021.5.2.3
Peningkatan Manajemen Lembaga Kursus
101.10101.19.022 120.335.000,00
Belanja Barang dan Jasa 120.335.000,00
101.10101.19.022.5.2.2
Peningkatan Manajemen Lembaga PKBM
101.10101.19.023 40.679.000,00
Belanja Barang dan Jasa 40.679.000,00
101.10101.19.023.5.2.2
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (M2S1)
101.10101.22 48.434.524.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP
101.10101.22.033 7.883.698.000,00
Belanja Barang dan Jasa 26.426.000,00
101.10101.22.033.5.2.2
Belanja Modal 7.857.272.000,00
101.10101.22.033.5.2.3
Pengelolaan BOS Kota
101.10101.22.034 64.024.000,00
Belanja Pegawai 500.000,00
101.10101.22.034.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 63.524.000,00
101.10101.22.034.5.2.2
BOS Kota TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri
101.10101.22.035 40.024.000.000,00
Belanja Pegawai 5.600.000,00
101.10101.22.035.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 38.418.134.355,00 101.10101.22.035.5.2.2
Belanja Modal 1.600.265.645,00
101.10101.22.035.5.2.3
Penerimaan Siswa Didik Baru Online
101.10101.22.036 253.059.000,00
Belanja Barang dan Jasa 253.059.000,00
101.10101.22.036.5.2.2
Peningkatan Manajemen Kurikulum SMP
101.10101.22.037 118.595.000,00
Belanja Barang dan Jasa 118.595.000,00
101.10101.22.037.5.2.2
Pengelolaan BOS APBN
101.10101.22.038 91.148.000,00
Belanja Barang dan Jasa 91.148.000,00
101.10101.22.038.5.2.2
MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN (M2S2)
101.10101.23 411.664.000,00
Peningkatan Kompetensi Siswa SD
101.10101.23.012 256.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa 256.440.000,00
101.10101.23.012.5.2.2
Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku
101.10101.23.013 155.224.000,00
Belanja Barang dan Jasa 155.224.000,00
101.10101.23.013.5.2.2
PENDIDIKAN NON FORMAL (M3T1S2)
101.10101.24 303.394.600,00
Peningkatan Kompetensi Warga Belajar DIKMAS
101.10101.24.005 303.394.600,00
Belanja Barang dan Jasa 303.394.600,00
101.10101.24.005.5.2.2
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 104.441.680.000,00
JUMLAH BELANJA 520.552.209.621,00
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi :
DINAS PENDIDIKAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
416.110.529.621,00
1
BELANJA LANGSUNG
104.441.680.000,00
2
20 Tahun 2019 NOMOR
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 :
:
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR :
LAMPIRAN III
PEMERINTAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan
:
102
Kesehatan
Organisasi
:
10201
DINAS KESEHATAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 102.10201.00.00.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 102.10201.00.00.4.1
102.10201.00 59.500.000.000,00
102.10201.00.00 59.500.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah 11.500.000.000,00
102.10201.00.00.4.1.2
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 48.000.000.000,00 102.10201.00.00.4.1.4
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 59.500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 59.500.000.000,00 BELANJA
102.10201.00.00.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 102.10201.00.00.5.1
102.10201.00 78.858.900.638,00
102.10201.00.00 78.858.900.638,00
Belanja Pegawai 78.858.900.638,00
102.10201.00.00.5.1.1
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 78.858.900.638,00 BELANJA LANGSUNG
102.10201.01.001.5.2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
102.10201.01 5.729.398.000,00
Pengelolaan Rumah Tangga PD
102.10201.01.001 5.729.398.000,00
Belanja Pegawai 6.000.000,00
102.10201.01.001.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 5.723.398.000,00
102.10201.01.001.5.2.2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
102.10201.02 830.360.000,00
Pengadaan Inventaris Kantor
102.10201.02.001 300.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
102.10201.02.001.5.2.2
Belanja Modal 270.760.000,00
102.10201.02.001.5.2.3
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
102.10201.02.002 529.600.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,00
102.10201.02.002.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 526.600.000,00
102.10201.02.002.5.2.2
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
102.10201.03 7.401.033.000,00
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
102.10201.03.001 24.036.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.036.000,00
102.10201.03.001.5.2.2
Workshop Perencanaan
102.10201.03.012 49.369.000,00
Belanja Pegawai 28.000.000,00
102.10201.03.012.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 21.369.000,00
102.10201.03.012.5.2.2
Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM
102.10201.03.023 7.238.676.000,00
Belanja Pegawai 1.500.000,00
102.10201.03.023.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 7.237.176.000,00
102.10201.03.023.5.2.2
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
102.10201.03.034 88.952.000,00
Belanja Barang dan Jasa 88.952.000,00
102.10201.03.034.5.2.2
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
DASAR HUKUM
4
Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Informasi Publik
102.10201.13.001 272.929.000,00
Belanja Pegawai 9.544.000,00
102.10201.13.001.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 263.385.000,00
102.10201.13.001.5.2.2
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
102.10201.14 403.035.000,00
Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Kesehatan
102.10201.14.001 403.035.000,00
Belanja Pegawai 10.400.000,00
102.10201.14.001.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 392.635.000,00
102.10201.14.001.5.2.2
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN (M1T1S1)
102.10201.17 92.126.572.663,00
Pelayanan Kesehatan Primer
102.10201.17.002 351.301.000,00
Belanja Pegawai 238.550.000,00
102.10201.17.002.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 99.251.000,00
102.10201.17.002.5.2.2
Belanja Modal 13.500.000,00
102.10201.17.002.5.2.3
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
102.10201.17.004 181.400.000,00
Belanja Pegawai 700.000,00
102.10201.17.004.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 180.700.000,00
102.10201.17.004.5.2.2
Pelayanan Kesehatan Rujukan
102.10201.17.005 211.500.000,00
Belanja Pegawai 1.500.000,00
102.10201.17.005.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
102.10201.17.005.5.2.2
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
102.10201.17.006 4.742.728.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,00
102.10201.17.006.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 4.740.728.000,00
102.10201.17.006.5.2.2
Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas
102.10201.17.007 38.584.413.663,00
Belanja Barang dan Jasa 38.584.413.663,00 102.10201.17.007.5.2.2
Akreditasi Fasilitas Kesehatan
102.10201.17.011 41.743.000,00
Belanja Barang dan Jasa 41.743.000,00
102.10201.17.011.5.2.2
Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta
102.10201.17.013 13.487.000,00
Belanja Barang dan Jasa 13.487.000,00
102.10201.17.013.5.2.2
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Selatan
102.10201.17.014 2.933.182.000,00
Belanja Pegawai 6.500.000,00
102.10201.17.014.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 2.804.920.600,00
102.10201.17.014.5.2.2
Belanja Modal 121.761.400,00
102.10201.17.014.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cipaku
102.10201.17.015 2.550.437.000,00
Belanja Pegawai 1.700.000,00
102.10201.17.015.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 2.434.482.300,00
102.10201.17.015.5.2.2
Belanja Modal 114.254.700,00
102.10201.17.015.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bondongan
102.10201.17.016 2.339.543.000,00
Belanja Pegawai 4.500.000,00
102.10201.17.016.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 2.290.043.000,00
102.10201.17.016.5.2.2
Belanja Modal 45.000.000,00
102.10201.17.016.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lawang Gintung
102.10201.17.017 1.391.966.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,00
102.10201.17.017.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 1.319.116.000,00
102.10201.17.017.5.2.2
Belanja Modal 69.850.000,00
102.10201.17.017.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Timur
102.10201.17.018 2.967.992.000,00
Belanja Pegawai 4.500.000,00
102.10201.17.018.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 2.834.400.000,00
102.10201.17.018.5.2.2
Belanja Modal 129.092.000,00
102.10201.17.018.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulo Armyn
102.10201.17.019 1.693.282.000,00
Belanja Pegawai 4.000.000,00
102.10201.17.019.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 1.649.082.071,00
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
DASAR HUKUM
4
Belanja Modal 40.199.929,00 102.10201.17.019.5.2.3Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Tengah
102.10201.17.020 1.360.195.000,00
Belanja Pegawai 3.500.000,00
102.10201.17.020.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 1.309.995.000,00
102.10201.17.020.5.2.2
Belanja Modal 46.700.000,00
102.10201.17.020.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sempur
102.10201.17.021 1.264.882.000,00
Belanja Pegawai 1.500.000,00
102.10201.17.021.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 1.205.982.000,00
102.10201.17.021.5.2.2
Belanja Modal 57.400.000,00
102.10201.17.021.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Aut
102.10201.17.022 892.715.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,00
102.10201.17.022.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 841.665.000,00
102.10201.17.022.5.2.2
Belanja Modal 49.050.000,00
102.10201.17.022.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Belong
102.10201.17.023 535.265.000,00
Belanja Pegawai 4.500.000,00
102.10201.17.023.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 509.665.000,00
102.10201.17.023.5.2.2
Belanja Modal 21.100.000,00
102.10201.17.023.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Merdeka
102.10201.17.024 1.530.795.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,00
102.10201.17.024.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 1.444.295.000,00
102.10201.17.024.5.2.2
Belanja Modal 84.500.000,00
102.10201.17.024.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Semplak
102.10201.17.025 2.492.723.000,00
Belanja Pegawai 3.600.000,00
102.10201.17.025.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 2.359.123.000,00
102.10201.17.025.5.2.2
Belanja Modal 130.000.000,00
102.10201.17.025.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pancasan
102.10201.17.026 1.792.266.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,00
102.10201.17.026.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 1.689.566.000,00
102.10201.17.026.5.2.2
Belanja Modal 100.700.000,00
102.10201.17.026.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasir Mulya
102.10201.17.027 2.172.176.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,00
102.10201.17.027.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 2.050.526.000,00
102.10201.17.027.5.2.2
Belanja Modal 118.650.000,00
102.10201.17.027.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Kelor
102.10201.17.028 2.085.831.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,00
102.10201.17.028.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 1.999.331.000,00
102.10201.17.028.5.2.2
Belanja Modal 84.500.000,00
102.10201.17.028.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sindang Barang
102.10201.17.029 3.121.210.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,00
102.10201.17.029.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 2.947.835.500,00
102.10201.17.029.5.2.2
Belanja Modal 171.374.500,00
102.10201.17.029.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Utara
102.10201.17.030 2.813.860.000,00
Belanja Pegawai 3.650.000,00
102.10201.17.030.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 2.640.210.000,00
102.10201.17.030.5.2.2
Belanja Modal 170.000.000,00
102.10201.17.030.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegal Gundil
102.10201.17.031 1.675.467.000,00
Belanja Pegawai 2.500.000,00
102.10201.17.031.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 1.632.467.000,00
102.10201.17.031.5.2.2
Belanja Modal 40.500.000,00
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
DASAR HUKUM
4
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Warung Jambu
102.10201.17.032 2.183.007.000,00
Belanja Pegawai 5.000.000,00
102.10201.17.032.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 2.041.807.000,00
102.10201.17.032.5.2.2
Belanja Modal 136.200.000,00
102.10201.17.032.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanah Sareal
102.10201.17.033 1.944.720.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,00
102.10201.17.033.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 1.723.720.000,00
102.10201.17.033.5.2.2
Belanja Modal 218.000.000,00
102.10201.17.033.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondok Rumput
102.10201.17.034 775.779.000,00
Belanja Pegawai 2.500.000,00
102.10201.17.034.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 759.279.000,00
102.10201.17.034.5.2.2
Belanja Modal 14.000.000,00
102.10201.17.034.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedung Badak
102.10201.17.035 2.025.693.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,00
102.10201.17.035.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 2.022.693.000,00
102.10201.17.035.5.2.2
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kayu Manis
102.10201.17.036 2.034.242.000,00
Belanja Pegawai 6.500.000,00
102.10201.17.036.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 1.965.742.000,00
102.10201.17.036.5.2.2
Belanja Modal 62.000.000,00
102.10201.17.036.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mekarwangi
102.10201.17.037 1.873.542.000,00
Belanja Pegawai 3.500.000,00
102.10201.17.037.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 1.759.142.000,00
102.10201.17.037.5.2.2
Belanja Modal 110.900.000,00
102.10201.17.037.5.2.3
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyaharja
102.10201.17.038 1.549.230.000,00
Belanja Pegawai 2.500.000,00
102.10201.17.038.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 1.505.780.000,00
102.10201.17.038.5.2.2
Belanja Modal 40.950.000,00
102.10201.17.038.5.2.3
PROMOSI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
102.10201.25 7.201.520.000,00
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
102.10201.25.001 222.848.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,00
102.10201.25.001.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 220.848.000,00
102.10201.25.001.5.2.2
Peningkatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
102.10201.25.002 159.756.000,00
Belanja Pegawai 16.000.000,00
102.10201.25.002.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 143.756.000,00
102.10201.25.002.5.2.2
Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
102.10201.25.004 6.206.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.206.400.000,00
102.10201.25.004.5.2.2
Pengembangan Kesehatan Lingkungan
102.10201.25.006 612.516.000,00
Belanja Pegawai 2.500.000,00
102.10201.25.006.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 610.016.000,00
102.10201.25.006.5.2.2
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
102.10201.32 1.527.050.000,00
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
102.10201.32.001 530.166.000,00
Belanja Pegawai 1.000.000,00
102.10201.32.001.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 529.166.000,00
102.10201.32.001.5.2.2
Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Lansia
102.10201.32.002 128.882.000,00
Belanja Pegawai 1.000.000,00
102.10201.32.002.5.2.1
Belanja Barang dan Jasa 87.382.000,00
102.10201.32.002.5.2.2
Belanja Modal 40.500.000,00
102.10201.32.002.5.2.3
Pembinaan dan Pelayanan Gizi Masyarakat