• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGUKURAN KINERJA ESELON II BAPPEDA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENGUKURAN KINERJA ESELON II BAPPEDA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

1 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KLATEN I II III IV 1

Meningkatnya

konsistensi dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

Persentase

konsistensi Program

RPJMD ke dalam

RKPD

100%

0 0 100 0 100 100

Persentase

konsistensi program

RKPD ke dalam

APBD

100%

0 0 100 0 100 100 2

Meningkatnya

kemanfaatan hasil

kelitbangan dan

penerapan kebijakan

inovasi

Persentase inovasi

yang diterapkan

86,36%

10,52 52,63 15,8 6,05 85 98 I II III IV

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 701.272.000 APBD II 153.655.440 66.561.277 84.800.872 345.667.041 650.684.630 92,79 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 200.250.000 APBD II - 35.294.850 6.061.250 133.454.100 174.810.200 87,30 3 Program Penelitian dan

Pengembangan 500.000.000 APBD II 46.818.530 28.673.499 16.991.000 355.308.156 447.791.185 89,56 4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.544.368.000 APBD II & DID 98.265.500 369.501.555 1.629.967.000 1.272.107.255 3.369.841.310 95,08 5 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi 568.000.000 APBD II 23.587.400 53.738.250 - 442.057.620 519.383.270 91,44 6 Program Perencanaan Sosial dan

Budaya 490.000.000 APBD II 45.424.000 31.041.587 11.025.000 341.769.900 429.260.487 87,60 7 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber daya Alam 516.625.000 APBD II 56.133.406 23.872.750 3.900.000 404.192.450 488.098.606 94,48

PENGUKURAN KINERJA ESELON II BAPPEDA

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

2020

NO. PROGRAM ANGGARAN SUMBER

DANA

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

(2)

I II III IV

NO. PROGRAM ANGGARAN SUMBER

DANA

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 8 Program Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Pembangunan 235.000.000 APBD II 22.969.311 17.703.000 27.300.000 149.313.200 217.285.511 92,46

Kepala BAPPEDA Kabupaten. Klaten

SUNARNA, SH Pembina Utama Muda NIP. 19630712 199103 1 009

(3)

1

Sekretaris BAPPEDA

I II III IV 1Pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 100 15 30 30 25 100 100

2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana

prasarana aparatur dalam 100 15 30 30 25 100 100,00

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang diteapkan PERDA

ada ada ada ada ada ada ada

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA

ada ada ada ada ada ada ada

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA

ada ada ada ada ada ada ada

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 100 100 0 100 100 Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD 100 100 0 100 100 I II III IV

1 Program Pelayanan administrasi perkantoran 701.272.000 APBD II 153.655.449 66.561.277 84.800.872 345.667.032 650.684.630 92,79 2 Program Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

200.250.000 APBD II - 35.294.850 6.061.250 133.454.100 174.810.200 87,30 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.544.368.000 APBD II 98.265.500 369.501.555 1.629.967.000 1.272.107.255 3.369.841.310 95,08

PENGUKURAN KINERJA ESELON III BAPPEDA

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 3 Program perencanaan pembangunan daerah

NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT REALISASI

(4)

Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA

2 I II III IV

1

Program perencanaan pembangunan ekonomi Prosentase kesesuaian rencana pembangunan

75

70 70 73 75 75 100,00 Prosentase ketersediaan data dasar dan informasi

bidang ekonomi

ada

ada ada ada ada ada ada

Persentasi jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah

27,92

13 13 13 13 13 46,56 I II III IV

1

Perencanaan Pembangunan Ekonomi 568.000.000 APBD II

23.587.400

53.738.250 5.248.000 436.809.620 519.383.270 91,44

Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA

I II III IV

1

Program Perencanaan

Sosial dan Budaya

Persentase

Konsistensi

Perencanaan

Bidang Sosial

Budaya dengan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Bidang

Sosial Budaya

92 92 92 92 92 92 100

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

2020

NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

(5)

Persentase

Ketersediaan Data

Dasar dan Informasi

Perencanaan

Bidang Sosial

Budaya

100 100 100 100 100 100 100,00 I II III IV 1

Program Perencanaan

Sosial dan Budaya

490.000.000 APBD II 45.424.000 31.041.587 11.025.000 341.769.900 429.260.487 87,60

3

I II III IV

Ketersediaan data dan informasi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW 100 100 100 100 100 100 100,00 I II III IV 1

Perencanaan Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam 516.625.000 APBD II 56.133.406 23.872.750 3.900.000 404.192.450 488.098.606 94,48

PROGRAM ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. 1

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

(6)

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi

I II III IV

1

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah

100 10 20 20 50 100 100

2 Program Penelitian dan Pengembangan

Jumlah Peserta yang mengikuti omba Krenova dan Jumlah kebijakan inovasi yang ditetapkan daerah

30 7 10 3 20 40 133,33

4

I II III IV

1

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

235.000.000 APBD II 22.699.311 17.703.000 27.570.000 149.313.200 217.285.511 92,46

2

Program Penelitian dan

Pengembangan 500.000.000 APBD II 46.818.530 28.673.499 16.991.000 355.308.156 447.791.185 89,56

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

Kepala BAPPEDA

Kabupaten. Klaten

SUNARNA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630712 199103 1 009

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

(7)

1

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

I II III IV

1

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jumlah dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten klaten 2021 -2025 1 dok 0 0 50 50 100 100 2 Penyelenggaraan

musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Frekwensi kegiatn musrenbang RKPD yang dilaksanakan 1 keg 1 0 0 0 1 100 3

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jumlah dokumen RKPD Tahun 2020 Kabupaten Klaten 1 dok 0 0 1 0 1 100 4 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)

Jumlah dokumen KUPPAS Tahun 2020 Kabupaten klaten 2 dokumen 0 0 2 0 2 50 5 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

Junlah dokumen KUPA & PPASP Tahun 2019 Kabupaten klaten

2 dokumen

0 0 2 0 2 100

6

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Junlah dokumen perubahan RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu

1 dok

0 0 1 0 1 100

7

Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) 1 0 0 0 1 1 100 8 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Jumlah kegiatan perencanaan daerah yang tersinkronisasi 0 keg 0 0 0 0 - 0 9 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM 50 orang 80 0 0 0 80 160 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV BAPPEDA

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

SEKRETARIS BAPPEDA

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

(8)

I II III IV

1

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 830.000.000 APBD II 0 2.987.000 13.851.000 751.283.910 768.121.910 92,54 2 Penyelenggaraan

musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

443.250.000

APBD II 62.406.000 366.594.000 1.691.475 430.691.475 97,17

3

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

487.350.000

APBD II 0 0 409.911.000 74.741.800 484.652.800 99,45

4

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)

540.000.000

APBD II 0 0 440.289.000 74.289.925 514.578.925 95,29

5

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

467.900.000 APBD II -403.402.000 55.608.950 459.010.950 98,10 6 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

484.000.000

APBD II - - 409.947.000 68.287.250 478.234.250 98,81

7

Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) 95.000.000 APBD II - - - 84.218.000 84.218.000 88,65 8 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) - APBD II - - - - - 0,00

9 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

196.868.000

APBD II 35.860.000 - - 114.473.000 150.333.000 76,36

2

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

I II III IV

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat menyurat yang dikirim

1600 surat

320 0 640 640 1.600 100 REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 SEKRETARIS BAPPEDA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN KEGIATAN ANGGARAN TARGET

(9)

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah dan jenis serta jasa komunikasi, sda dan listrik

3 Rekening

3 3 3 3 3 100 3 Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan jumlah ATK

yang tersedia

65 Jenis

20 20 15 10 65 100

4

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar 8 Jenis 0 4 2 2 8 100 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional 33 unit 0 33 33 33 33 100 6

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan 3 orang 3 3 3 3 3 100 7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor dalam keadaan baik

0 unit

0 0 0 0 - 0

8 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kantor 5 jenis

0 0 0 5 5 100

I II III IV

1 Penyediaan jasa surat menyurat

10.000.000

APBD II 2.000.000 0 2.000.000 5.935.000 9.935.000 99,35 2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

140.000.000

APBD II 33.220.000

22.259.464 44275200

33.863.073 133.617.737 95,44 3 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 APBD II 7.327.200 6.619.900 3.875.500 22.037.750 39.860.350 99,65

4

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.249.000 APBD II 0 1.635.600,00 1.636.000 1.635.200 4.906.800 93,48 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 80.000.000 APBD II 0 24.894.850 3.061.250 28.424.100 56.380.200 70,48 6

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran 42.498.000 APBD II 6.651.504 9.977.256 8.868.672 16.911.592 42.409.024 99,79 7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor APBD II - - - - - 0

8 Pengadaan peralatan gedung kantor

95.250.000

APBD II - - - - - 0

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

(10)

3

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

I II III IV

1

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan

10 orang

3 7 0 0 10 100

2

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 Jenis 3 3 3 3 12 50 3 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

'Jumlah dan jenis komponen listrik yang tersedia

15 jenis

15 0 0 15 15 100

4

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

21 jenis

0 21 21 0 21 100

5

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan minum rapat dan tamu yang tersedia

1380 buah

152 155 200 873 1.380 100

6

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi

65 kali

22 3 0 40 65 100

7

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

100 kali

15 15 15 55 100 100

8 Pengadaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah mebeleur 0 jenis

0 0 0 0 - 0

9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah mebeleur dalam keadaan baik

0 Jenis

0 0 0 0 - 0

I II III IV

1 Penyediaan jasa administrasi keuangan

10.000.000

APBD II 2.250.000 7.480.000 0 - 9.730.000 97,3 2 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 20.000.000 APBD II 2.440.000 2.440.000 4.795.000 10.324.800 19.999.800 99,999 3 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000 APBD II 6.978.000 - - 8.016.900 14.994.900 99,966 4 Penyediaan peralatan rumah

tangga

10.000.000

APBD II 0 - 4.003.000 5.932.000 9.935.000 99,35 TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 SEKRETARIS BAPPEDA

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

(11)

5 Penyediaan makanan dan minuman 53.525.000 APBD II 4.500.000 6.855.000 5.796.000 18.185.500 35.336.500 66,02

6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

340.000.000

APBD II 86.838.128 5.819.600 7420900 217.918.391 317.997.019 93,53

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

15.000.000 APBD II 1.450.000 3.475.000 2.131.000 4.906.500 11.962.500 79,75 8 Pengadaan rutin/berkala mebeleur APBD II - - - - - 0,00 9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur APBD II - - - - - 0,00 4

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

I II III IV Jumlah dokumen Perencanaan Bidang ekonomi 1 dokumen 0 0 0 3 3 100 Jumlah OPD yg dikoordinasikan 3 OPD 7 7 7 7 7 100 I II III IV 1

Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

568.000.000

APBD II 23.587.400 53.738.250 5.248.000 436.809.620 519.383.270 91,44

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

I II III IV Jumlah dokumen Perencanaan Bidang ekonomi 0 0 0 3 3 100 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

1 Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

2020 KEPALA BIDANG EKONOMI

Kepala Sub Bidang Ekonomi Produktif

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

2020

1

Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

(12)

Jumlah OPD yg dikoordinasikan 1 orang 4 7 7 7 7 100 I II III IV 1

Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

-

APBD II 0 0 0 0 - 0,00

5 KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

I II III IV

1

Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

24 10 8 2 4 24 100

I II III IV

1

Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

490.000.000

APBD II 45.424.000 31.042.000 11.025.000 341769487 429.260.487 87,60

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

I II III IV

1

Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

24 10 8 2 4 24 100 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

2020

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

2020

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

(13)

I II III IV

1

Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

-

APBD II 0 0 0 0 - 0,00

6

I II III IV

1

Perenanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah dok. Rencana bidang fispras

1

0 0 0 1 1 100

I II III IV

1

Perenanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 516.625.000 APBD II 56.133.000 23.873.000 116.988 407975618 488.098.606 94,48 I II III IV 1

Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah

jumlah OPD yang dikoordinasikan 7 7 7 7 7 7 100 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

2020

Kepala Sub Bidang Infrastruktur Wilayah

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 KEPALA BIDANG

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan

(14)

NO. I II III IV

1

Perenanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah - APBD II 0 0 0 0 - #DIV/0! 7 I II III IV 1

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jumlah lembaga koordinasi; volume koordinasi forum litbang

4 koord

1 1 1 1 4 100

2

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah

Jumlah kegiatan kelitbangan

4 kali

2 1 0 1 4 100 3 Penguatan sistem inovasi

daerah (Sida) Jumlah pengembangan sida 1 keg 0 0 0 1 1 100 4 Penelitian perspektif masyarakat terhadap kualitas pembangunan Kabupaten Klaten

Jumlah penelitian 1 dok

0 0 0 1 1 100

I II III IV

1 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

80.000.000

APBD II 12.893.500 12.718.999 5.116.000 44.268.500 74.996.999 93,75 Penyelenggaraan penelitian

dan pengembangan daerah

150.000.000

APBD II 33.925.030 15.789.500 11.875.000 75.573.156 137.162.686 91,44

Penguatan sistem inovasi

daerah (Sida) 80.000.000 APBD II 0 165.000 0 78.209.000 78.374.000 97,97 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

2020 KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

2020

KEPALA BIDANG PPPE

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

(15)

Penelitian perspektif masyarakat terhadap kualitas pembangunan Kabupaten Klaten 190.000.000 APBD II 0 0 0 157.257.500 157.257.500 82,77 I II III IV 1 Pelaporan Pembangunan Daerah

Jumlah / Jenis dokumen pelaporan

pembangunan daerah

4 dok 1 1 1 1 4 100

2

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan

Jumlah Dokumen Pengendalian dan

Evaluasi Perencanaan 4 dok 1 1 1 1 4 100

I II III IV

1 Pelaporan Pembangunan Daerah

115.000.000

APBD II 14.227.311 8.405.000 4.500.000 88.914.889 116.047.200 100,91 2 Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Perencanaan 120.000.000 APBD II 8.472.000 9.298.000 23.070.000 60.398.311 101.238.311 84,37

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

Kepala BAPPEDA Kabupaten. Klaten

SUNARNA, SH Pembina Utama Muda NIP. 19630712 199103 1 009 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

Referensi

Dokumen terkait

KEPALA BIDANG PENELITIAN, PEMBIAYAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER.. Target Tahun 2017 Realisasi

KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN..

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2016.. No Sasaran Indikator

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TRIWULAN II KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020.. 1 KASUBAG UMUM

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020.. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

SASARAN Kecamatan Stabat Program Kegiatan Tahun 2020 Indikator Kinerja Program ( Out Come ) Kegiatan ( Output ) Target capaian kinerja Realisasi % Meningkatnya

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui

PENGUKURAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA DAERAH (BAPPEDA) BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN. No PROGRAM