1 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KLATEN I II III IV 1
Meningkatnya
konsistensi dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase
konsistensi Program
RPJMD ke dalam
RKPD
100%
0 0 100 0 100 100Persentase
konsistensi program
RKPD ke dalam
APBD
100%
0 0 100 0 100 100 2Meningkatnya
kemanfaatan hasil
kelitbangan dan
penerapan kebijakan
inovasi
Persentase inovasi
yang diterapkan
86,36%
10,52 52,63 15,8 6,05 85 98 I II III IV1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 701.272.000 APBD II 153.655.440 66.561.277 84.800.872 345.667.041 650.684.630 92,79 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 200.250.000 APBD II - 35.294.850 6.061.250 133.454.100 174.810.200 87,30 3 Program Penelitian dan
Pengembangan 500.000.000 APBD II 46.818.530 28.673.499 16.991.000 355.308.156 447.791.185 89,56 4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.544.368.000 APBD II & DID 98.265.500 369.501.555 1.629.967.000 1.272.107.255 3.369.841.310 95,08 5 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 568.000.000 APBD II 23.587.400 53.738.250 - 442.057.620 519.383.270 91,44 6 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya 490.000.000 APBD II 45.424.000 31.041.587 11.025.000 341.769.900 429.260.487 87,60 7 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber daya Alam 516.625.000 APBD II 56.133.406 23.872.750 3.900.000 404.192.450 488.098.606 94,48
PENGUKURAN KINERJA ESELON II BAPPEDA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
2020
NO. PROGRAM ANGGARAN SUMBER
DANA
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020
I II III IV
NO. PROGRAM ANGGARAN SUMBER
DANA
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 8 Program Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan 235.000.000 APBD II 22.969.311 17.703.000 27.300.000 149.313.200 217.285.511 92,46
Kepala BAPPEDA Kabupaten. Klaten
SUNARNA, SH Pembina Utama Muda NIP. 19630712 199103 1 009
1
Sekretaris BAPPEDA
I II III IV 1Pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 100 15 30 30 25 100 1002Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana
prasarana aparatur dalam 100 15 30 30 25 100 100,00
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang diteapkan PERDA
ada ada ada ada ada ada ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA
ada ada ada ada ada ada ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA
ada ada ada ada ada ada ada
Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 100 100 0 100 100 Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD 100 100 0 100 100 I II III IV
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran 701.272.000 APBD II 153.655.449 66.561.277 84.800.872 345.667.032 650.684.630 92,79 2 Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
200.250.000 APBD II - 35.294.850 6.061.250 133.454.100 174.810.200 87,30 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.544.368.000 APBD II 98.265.500 369.501.555 1.629.967.000 1.272.107.255 3.369.841.310 95,08
PENGUKURAN KINERJA ESELON III BAPPEDA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 3 Program perencanaan pembangunan daerah
NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT REALISASI
Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA
2 I II III IV1
Program perencanaan pembangunan ekonomi Prosentase kesesuaian rencana pembangunan75
70 70 73 75 75 100,00 Prosentase ketersediaan data dasar dan informasibidang ekonomi
ada
ada ada ada ada ada adaPersentasi jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah
27,92
13 13 13 13 13 46,56 I II III IV1
Perencanaan Pembangunan Ekonomi 568.000.000 APBD II23.587.400
53.738.250 5.248.000 436.809.620 519.383.270 91,44
Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA
I II III IV
1
Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
Persentase
Konsistensi
Perencanaan
Bidang Sosial
Budaya dengan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Sosial Budaya
92 92 92 92 92 92 100NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
2020
NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020
NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Persentase
Ketersediaan Data
Dasar dan Informasi
Perencanaan
Bidang Sosial
Budaya
100 100 100 100 100 100 100,00 I II III IV 1Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
490.000.000 APBD II 45.424.000 31.041.587 11.025.000 341.769.900 429.260.487 87,603
I II III IV
Ketersediaan data dan informasi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW 100 100 100 100 100 100 100,00 I II III IV 1
Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam 516.625.000 APBD II 56.133.406 23.872.750 3.900.000 404.192.450 488.098.606 94,48
PROGRAM ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. 1
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi
I II III IV
1
Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah
100 10 20 20 50 100 100
2 Program Penelitian dan Pengembangan
Jumlah Peserta yang mengikuti omba Krenova dan Jumlah kebijakan inovasi yang ditetapkan daerah
30 7 10 3 20 40 133,33
4
I II III IV
1
Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
235.000.000 APBD II 22.699.311 17.703.000 27.570.000 149.313.200 217.285.511 92,46
2
Program Penelitian dan
Pengembangan 500.000.000 APBD II 46.818.530 28.673.499 16.991.000 355.308.156 447.791.185 89,56
NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
Kepala BAPPEDA
Kabupaten. Klaten
SUNARNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630712 199103 1 009
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 20201
Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
I II III IV
1
Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jumlah dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten klaten 2021 -2025 1 dok 0 0 50 50 100 100 2 Penyelenggaraan
musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Frekwensi kegiatn musrenbang RKPD yang dilaksanakan 1 keg 1 0 0 0 1 100 3
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jumlah dokumen RKPD Tahun 2020 Kabupaten Klaten 1 dok 0 0 1 0 1 100 4 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)
Jumlah dokumen KUPPAS Tahun 2020 Kabupaten klaten 2 dokumen 0 0 2 0 2 50 5 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)
Junlah dokumen KUPA & PPASP Tahun 2019 Kabupaten klaten
2 dokumen
0 0 2 0 2 100
6
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Junlah dokumen perubahan RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu
1 dok
0 0 1 0 1 100
7
Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) 1 0 0 0 1 1 100 8 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Jumlah kegiatan perencanaan daerah yang tersinkronisasi 0 keg 0 0 0 0 - 0 9 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM 50 orang 80 0 0 0 80 160 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV BAPPEDA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
SEKRETARIS BAPPEDA
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
I II III IV
1
Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 830.000.000 APBD II 0 2.987.000 13.851.000 751.283.910 768.121.910 92,54 2 Penyelenggaraan
musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
443.250.000
APBD II 62.406.000 366.594.000 1.691.475 430.691.475 97,17
3
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
487.350.000
APBD II 0 0 409.911.000 74.741.800 484.652.800 99,45
4
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)
540.000.000
APBD II 0 0 440.289.000 74.289.925 514.578.925 95,29
5
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)
467.900.000 APBD II -403.402.000 55.608.950 459.010.950 98,10 6 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
484.000.000
APBD II - - 409.947.000 68.287.250 478.234.250 98,81
7
Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) 95.000.000 APBD II - - - 84.218.000 84.218.000 88,65 8 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) - APBD II - - - - - 0,00
9 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
196.868.000
APBD II 35.860.000 - - 114.473.000 150.333.000 76,36
2
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
I II III IV
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat menyurat yang dikirim
1600 surat
320 0 640 640 1.600 100 REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 SEKRETARIS BAPPEDA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN KEGIATAN ANGGARAN TARGET
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah dan jenis serta jasa komunikasi, sda dan listrik
3 Rekening
3 3 3 3 3 100 3 Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan jumlah ATK
yang tersedia
65 Jenis
20 20 15 10 65 100
4
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar 8 Jenis 0 4 2 2 8 100 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional 33 unit 0 33 33 33 33 100 6
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan 3 orang 3 3 3 3 3 100 7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor dalam keadaan baik
0 unit
0 0 0 0 - 0
8 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor 5 jenis
0 0 0 5 5 100
I II III IV
1 Penyediaan jasa surat menyurat
10.000.000
APBD II 2.000.000 0 2.000.000 5.935.000 9.935.000 99,35 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
140.000.000
APBD II 33.220.000
22.259.464 44275200
33.863.073 133.617.737 95,44 3 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 APBD II 7.327.200 6.619.900 3.875.500 22.037.750 39.860.350 99,65
4
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.249.000 APBD II 0 1.635.600,00 1.636.000 1.635.200 4.906.800 93,48 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 80.000.000 APBD II 0 24.894.850 3.061.250 28.424.100 56.380.200 70,48 6
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran 42.498.000 APBD II 6.651.504 9.977.256 8.868.672 16.911.592 42.409.024 99,79 7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor APBD II - - - - - 0
8 Pengadaan peralatan gedung kantor
95.250.000
APBD II - - - - - 0
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
3
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
I II III IV
1
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan
10 orang
3 7 0 0 10 100
2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 Jenis 3 3 3 3 12 50 3 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
'Jumlah dan jenis komponen listrik yang tersedia
15 jenis
15 0 0 15 15 100
4
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
21 jenis
0 21 21 0 21 100
5
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan minum rapat dan tamu yang tersedia
1380 buah
152 155 200 873 1.380 100
6
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi
65 kali
22 3 0 40 65 100
7
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
100 kali
15 15 15 55 100 100
8 Pengadaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah mebeleur 0 jenis
0 0 0 0 - 0
9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah mebeleur dalam keadaan baik
0 Jenis
0 0 0 0 - 0
I II III IV
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan
10.000.000
APBD II 2.250.000 7.480.000 0 - 9.730.000 97,3 2 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 20.000.000 APBD II 2.440.000 2.440.000 4.795.000 10.324.800 19.999.800 99,999 3 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000 APBD II 6.978.000 - - 8.016.900 14.994.900 99,966 4 Penyediaan peralatan rumah
tangga
10.000.000
APBD II 0 - 4.003.000 5.932.000 9.935.000 99,35 TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 SEKRETARIS BAPPEDA
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
5 Penyediaan makanan dan minuman 53.525.000 APBD II 4.500.000 6.855.000 5.796.000 18.185.500 35.336.500 66,02
6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
340.000.000
APBD II 86.838.128 5.819.600 7420900 217.918.391 317.997.019 93,53
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
15.000.000 APBD II 1.450.000 3.475.000 2.131.000 4.906.500 11.962.500 79,75 8 Pengadaan rutin/berkala mebeleur APBD II - - - - - 0,00 9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur APBD II - - - - - 0,00 4
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
I II III IV Jumlah dokumen Perencanaan Bidang ekonomi 1 dokumen 0 0 0 3 3 100 Jumlah OPD yg dikoordinasikan 3 OPD 7 7 7 7 7 100 I II III IV 1
Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
568.000.000
APBD II 23.587.400 53.738.250 5.248.000 436.809.620 519.383.270 91,44
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
I II III IV Jumlah dokumen Perencanaan Bidang ekonomi 0 0 0 3 3 100 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
1 Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
2020 KEPALA BIDANG EKONOMI
Kepala Sub Bidang Ekonomi Produktif
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
2020
1
Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Jumlah OPD yg dikoordinasikan 1 orang 4 7 7 7 7 100 I II III IV 1
Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
-
APBD II 0 0 0 0 - 0,00
5 KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
I II III IV
1
Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
24 10 8 2 4 24 100
I II III IV
1
Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
490.000.000
APBD II 45.424.000 31.042.000 11.025.000 341769487 429.260.487 87,60
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
I II III IV
1
Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
24 10 8 2 4 24 100 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
2020
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
2020
Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
I II III IV
1
Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
-
APBD II 0 0 0 0 - 0,00
6
I II III IV
1
Perenanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah
Jumlah dok. Rencana bidang fispras
1
0 0 0 1 1 100
I II III IV
1
Perenanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 516.625.000 APBD II 56.133.000 23.873.000 116.988 407975618 488.098.606 94,48 I II III IV 1
Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah
jumlah OPD yang dikoordinasikan 7 7 7 7 7 7 100 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
2020
Kepala Sub Bidang Infrastruktur Wilayah
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 KEPALA BIDANG
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan
NO. I II III IV
1
Perenanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah - APBD II 0 0 0 0 - #DIV/0! 7 I II III IV 1
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
Jumlah lembaga koordinasi; volume koordinasi forum litbang
4 koord
1 1 1 1 4 100
2
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah
Jumlah kegiatan kelitbangan
4 kali
2 1 0 1 4 100 3 Penguatan sistem inovasi
daerah (Sida) Jumlah pengembangan sida 1 keg 0 0 0 1 1 100 4 Penelitian perspektif masyarakat terhadap kualitas pembangunan Kabupaten Klaten
Jumlah penelitian 1 dok
0 0 0 1 1 100
I II III IV
1 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
80.000.000
APBD II 12.893.500 12.718.999 5.116.000 44.268.500 74.996.999 93,75 Penyelenggaraan penelitian
dan pengembangan daerah
150.000.000
APBD II 33.925.030 15.789.500 11.875.000 75.573.156 137.162.686 91,44
Penguatan sistem inovasi
daerah (Sida) 80.000.000 APBD II 0 165.000 0 78.209.000 78.374.000 97,97 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
2020 KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
2020
KEPALA BIDANG PPPE
Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Penelitian perspektif masyarakat terhadap kualitas pembangunan Kabupaten Klaten 190.000.000 APBD II 0 0 0 157.257.500 157.257.500 82,77 I II III IV 1 Pelaporan Pembangunan Daerah
Jumlah / Jenis dokumen pelaporan
pembangunan daerah
4 dok 1 1 1 1 4 100
2
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan 4 dok 1 1 1 1 4 100
I II III IV
1 Pelaporan Pembangunan Daerah
115.000.000
APBD II 14.227.311 8.405.000 4.500.000 88.914.889 116.047.200 100,91 2 Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Perencanaan 120.000.000 APBD II 8.472.000 9.298.000 23.070.000 60.398.311 101.238.311 84,37
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
Kepala BAPPEDA Kabupaten. Klaten
SUNARNA, SH Pembina Utama Muda NIP. 19630712 199103 1 009 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET