• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020"

Copied!
86
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.558.821.453.268,00

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 566.026.000,00 636.948.409.803,64 921.307.017.464,36

1

517.754.849.626,00

Pendidikan 306.596.000,00 290.573.756.611,00 226.874.497.015,00

1.01

517.754.849.626,00

DINAS PENDIDIKAN DAERAH 306.596.000,00 290.573.756.611,00 226.874.497.015,00

1.01 . 1.01.01

62.156.242.420,60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219.996.000,00 61.828.246.420,60 108.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01

58.087.860.527,80 108.000.000,00

57.860.664.527,80 119.196.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.749.160.633,00 0,00

1.749.160.633,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

174.038.175,00 0,00

73.238.175,00 100.800.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.01 . 1.01.01 . 01 . 04

35.097.749,80 0,00

35.097.749,80 0,00

Kegiatan Penataan Kearsipan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05

1.860.085.335,00 0,00

1.860.085.335,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

3.533.100.221,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.293.305.619,00 2.239.794.602,00

1.01 . 1.01.01 . 02

75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

2.189.798.102,00 2.164.794.602,00

25.003.500,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

165.762.500,00 0,00

165.762.500,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

604.949.619,00 0,00

604.949.619,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

185.090.000,00 0,00

185.090.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

312.500.000,00 0,00

312.500.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

117.424.900,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 117.424.900,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 03

117.424.900,00 0,00

117.424.900,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02

112.008.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00

0,00 112.008.600,00

1.01 . 1.01.01 . 06

25.200.000,00 0,00

25.200.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

46.080.100,00 0,00

46.080.100,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

34.709.300,00 0,00

34.709.300,00 0,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

6.019.200,00 0,00

6.019.200,00 0,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

47.673.600,00

Program Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 47.673.600,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 09

20.242.800,00 0,00

20.242.800,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02

27.430.800,00 0,00

27.430.800,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1.01 . 1.01.01 . 09 . 03

Halaman 1

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 88.124.251.400,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah atas Siswa Miskin (SMA) 4.500.000,00 3.753.447.900,00 84.366.303.500,00

1.01 . 1.01.01 . 15

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 04

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12

3.000.000.000,00 0,00

3.000.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga (SMAKOR) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13

227.673.900,00 0,00

226.173.900,00 1.500.000,00

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMA 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14

198.057.000,00 0,00

196.557.000,00 1.500.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA dan SMALB 1.01 . 1.01.01 . 15 . 16

229.392.000,00 0,00

227.892.000,00 1.500.000,00

Olimpiade Sains SMA 1.01 . 1.01.01 . 15 . 20

102.825.000,00 0,00

102.825.000,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 28

13.448.997.999,00 13.448.997.999,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 38

13.173.545.500,00 13.173.545.500,00

0,00 0,00

Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA) (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 39

9.770.525.000,00 9.770.525.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Laboratorium (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 40

1.069.910.000,00 1.069.910.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Asrama Siswa (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 41

5.984.175.000,00 5.984.175.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 43

1.907.125.000,00 1.907.125.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya (DAK SMA)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 44

13.359.618.913,00 13.359.618.913,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 45

1.697.000.000,00 1.697.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Media Pendidikan (DAK SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 46

1.027.300.000,00 1.027.300.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) (DAK SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 47

1.697.000.000,00 1.697.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Seni Budaya (DAK SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 48

1.553.500.000,00 1.553.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan ALat Kesenian Tradisional (DAK SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 49

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya (DAK SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 50

17.277.606.088,00 17.277.606.088,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA Ruang Belajar dan Ruang Penunjang LAinnya Beserta Perabotnya (DAK SMA)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 51

130.455.763.940,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah Kejuruan Siswa Miskin (SMK) 0,00 1.179.403.500,00 129.276.360.440,00

1.01 . 1.01.01 . 16

348.750.000,00 0,00

348.750.000,00 0,00

Penyelenggaraan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

203.805.000,00 0,00

203.805.000,00 0,00

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 10

191.277.900,00 0,00

191.277.900,00 0,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA/SMK dan SMALB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11

116.578.600,00 0,00

116.578.600,00 0,00

Pengembangan Kurikulum SMK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14

750.000.000,00 550.000.000,00

200.000.000,00 0,00

Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

118.992.000,00 0,00

118.992.000,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21

150.352.440,00 150.352.440,00

0,00 0,00

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 23

11.643.075.000,00 11.643.075.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Laboratorium Beserta Perabotnya (SMK Penugasan Sektor Unggulan) (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 25

64.407.090.725,00 64.407.090.725,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Praktek Utama/Peralatan Praktek Produksi (SMK Penugasan 3T) (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 26

32.383.000.000,00 32.383.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (SMK Penugasan 3T) (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 27

15.441.167.275,00 15.441.167.275,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 28

2.029.500.000,00 2.029.500.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK SMK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 30

282.900.000,00 282.900.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Belajar denga Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK SMK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 31

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.107.000.000,00 1.107.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat beserta sanitasinya (DAK SMK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 32

738.000.000,00 738.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat kesenian tradisional (DAK SMK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 33

544.275.000,00 544.275.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya (DAK SMK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 34

869.709.500,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 869.709.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 19

88.425.000,00 0,00

88.425.000,00 0,00

Penilaian dan Pemberian Angka Kredit Guru 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01

82.900.000,00 0,00

82.900.000,00 0,00

Pemilihan guru berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 19 . 03

106.250.800,00 0,00

106.250.800,00 0,00

Olimpiade Sains Guru 1.01 . 1.01.01 . 19 . 05

106.500.000,00 0,00

106.500.000,00 0,00

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tingkat SMA, SMK dan Pendidikan Khusus 1.01 . 1.01.01 . 19 . 07

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Workshop Penguatan Kapasitas Calon Kepala sekolah 1.01 . 1.01.01 . 19 . 08

101.528.800,00 0,00

101.528.800,00 0,00

Penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran / Kelompok Kerja Guru (MGMP/KKG)

1.01 . 1.01.01 . 19 . 10

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Musyawarah Kepala Kerja Kepala Sekolah ( MKKS) 1.01 . 1.01.01 . 19 . 11

95.836.300,00 0,00

95.836.300,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 13

148.268.600,00 0,00

148.268.600,00 0,00

Penyelenggaraan Manajemen Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 19 . 28

2.467.892.108,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.100.000,00 2.465.792.108,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20

574.679.500,00 0,00

572.579.500,00 2.100.000,00

Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

359.200.000,00 0,00

359.200.000,00 0,00

Pelaksanaan Pra Ujian Nasional dan Ujan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11

92.500.000,00 0,00

92.500.000,00 0,00

Pengembangan Radio Edukasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

189.794.000,00 0,00

189.794.000,00 0,00

Workshop TIK, SD, SMP, SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

51.373.920,00 0,00

51.373.920,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi TIK & GIS, SD, SMP, SMA/SMK,SLB 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

85.750.000,00 0,00

85.750.000,00 0,00

Kihajar Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

700.000.000,00 0,00

700.000.000,00 0,00

PPDB Online SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 41

414.594.688,00 0,00

414.594.688,00 0,00

Monotoring dan Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 58

2.097.399.900,00

Program Pendidikan Khusus/Layanan Khusus 80.000.000,00 732.709.900,00 1.284.690.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22

259.367.400,00 0,00

259.367.400,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Layanan Khusus 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

166.500.000,00 0,00

86.500.000,00 80.000.000,00

Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis 1.01 . 1.01.01 . 22 . 06

282.600.000,00 0,00

282.600.000,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08

104.242.500,00 0,00

104.242.500,00 0,00

Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa ABK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

219.583.011,00 219.583.011,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Toilet (Jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK SLB)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

125.500.000,00 125.500.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK SLB)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

304.830.489,00 304.830.489,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK SLB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

177.502.300,00 177.502.300,00

0,00 0,00

Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya (DAK SLB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

112.750.000,00 112.750.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan pendidikan (DAK SLB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

112.874.200,00 112.874.200,00

0,00 0,00

Pengadaan Media Pendidikan (DAK SLB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

139.400.000,00 139.400.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Seni dan Budaya (DAK SLB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

92.250.000,00 92.250.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK SLB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17

Halaman 3

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 223.844.840.000,00

Program Manajemen Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK/SLB 0,00 214.245.491.527,00 9.599.348.473,00

1.01 . 1.01.01 . 23

223.844.840.000,00 9.599.348.473,00

214.245.491.527,00 0,00

Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK/SLB 1.01 . 1.01.01 . 23 . 213

67.080.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Mutu Tenaga Pendidik SMK

Pertanian Pembangunan

0,00

0,00 67.080.000,00

1.01 . 1.01.01 . 25

67.080.000,00 0,00

67.080.000,00 0,00

Penyebaran Informasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 25 . 02

3.861.463.036,40

Program Peningkatan Mutu Siswa SMK Pertanian Pembangunan 0,00 3.861.463.036,40 0,00

1.01 . 1.01.01 . 26

3.325.463.036,40 0,00

3.325.463.036,40 0,00

Penyediaan Kebutuhan Siswa 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01

491.000.000,00 0,00

491.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Usaha 1.01 . 1.01.01 . 26 . 02

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Test Minat Bakat Siswa 1.01 . 1.01.01 . 26 . 03

669.254.591.777,00

Kesehatan 192.680.000,00 246.192.255.119,00 422.869.656.658,00

1.02

669.254.591.777,00

DINAS KESEHATAN DAERAH 192.680.000,00 246.192.255.119,00 422.869.656.658,00

1.02 . 1.02.01

35.594.065.792,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.240.000,00 35.436.825.792,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01

32.678.722.752,00 0,00

32.678.722.752,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

781.791.600,00 0,00

781.791.600,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

402.978.740,00 0,00

245.738.740,00 157.240.000,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

337.535.000,00 0,00

337.535.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04

1.150.100,00 0,00

1.150.100,00 0,00

Kegiatan Penataan Kearsipan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05

1.391.887.600,00 0,00

1.391.887.600,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

4.679.147.100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.545.097.100,00 2.134.050.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

145.000.000,00 145.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

2.337.928.600,00 1.989.050.000,00

348.878.600,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

674.040.500,00 0,00

674.040.500,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

1.020.860.000,00 0,00

1.020.860.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

501.318.000,00 0,00

501.318.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

850.900.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 850.900.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 03

788.400.000,00 0,00

788.400.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02

62.500.000,00 0,00

62.500.000,00 0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.02 . 1.02.01 . 03 . 05

4.372.720.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.372.720.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05

703.100.000,00 0,00

703.100.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

402.600.000,00 0,00

402.600.000,00 0,00

Bimbingan teknis aparatur penatausahaan keuangan daerah **

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

2.910.550.000,00 0,00

2.910.550.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 06

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Pelatihan Kantor Sendiri (In House Trainning) 1.02 . 1.02.01 . 05 . 11

56.470.000,00 0,00

56.470.000,00 0,00

Sulut Sehat Satu Peta (3SP) 1.02 . 1.02.01 . 05 . 14

198.443.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.060.000,00 196.383.300,00

1.02 . 1.02.01 . 06

47.634.800,00 0,00

45.574.800,00 2.060.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 33.687.200,00 0,00

33.687.200,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

64.270.300,00 0,00

64.270.300,00 0,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

52.851.000,00 0,00

52.851.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

271.680.800,00

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 271.680.800,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 07

64.254.000,00 0,00

64.254.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1.02 . 1.02.01 . 07 . 01

77.537.500,00 0,00

77.537.500,00 0,00

Kegiatan Pameran Promosi Kesehatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 1.02 . 1.02.01 . 07 . 08

129.889.300,00 0,00

129.889.300,00 0,00

Pertemuan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 1.02 . 1.02.01 . 07 . 09

231.958.000,00

Program Perencanaan SKPD 4.580.000,00 227.378.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 09

67.010.000,00 0,00

62.430.000,00 4.580.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 09 . 02

110.268.000,00 0,00

110.268.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1.02 . 1.02.01 . 09 . 03

54.680.000,00 0,00

54.680.000,00 0,00

focus Group Discusion Lintas Program/Sektor/Kabupaten/Kota 1.02 . 1.02.01 . 09 . 04

1.644.664.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 1.644.664.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15

83.064.000,00 0,00

83.064.000,00 0,00

Sinkronisasi peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

430.000.000,00 0,00

430.000.000,00 0,00

Pertemuan Kasus Gizi buruk, gizi kurang dan stunting pada anak dan balita 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

1.000.000.000,00 0,00

1.000.000.000,00 0,00

Pemberian tambahan makanan dan vitamin pada balita gizi buruk 1.02 . 1.02.01 . 15 . 10

131.600.000,00 0,00

131.600.000,00 0,00

Sinkronisasi peta informasi masyarakat kurang gizi (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 12

3.336.214.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.336.214.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16

380.000.000,00 0,00

380.000.000,00 0,00

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat di Daerah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

149.724.000,00 0,00

149.724.000,00 0,00

Orientasi Kesehatan Olahraga Senam Jantung Sehat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

124.590.000,00 0,00

124.590.000,00 0,00

Verifikasi Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

220.500.000,00 0,00

220.500.000,00 0,00

Melakukan Bimbingan Teknis STBM (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

252.000.000,00 0,00

252.000.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitasi Pengolahan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

171.000.000,00 0,00

171.000.000,00 0,00

Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

256.700.000,00 0,00

256.700.000,00 0,00

Orientasi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

356.400.000,00 0,00

356.400.000,00 0,00

Stikerisasi TPM (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

369.900.000,00 0,00

369.900.000,00 0,00

Sosialisasi Penilaian Kantin Lintas SKPD (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

385.400.000,00 0,00

385.400.000,00 0,00

Orientasi Depot Air Minum (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

477.300.000,00 0,00

477.300.000,00 0,00

Penguatan Forum KKS (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

192.700.000,00 0,00

192.700.000,00 0,00

Orientasi pengawasan Kualitas Air Minum (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

3.807.251.999,00

Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 3.807.251.999,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 17

495.600.000,00 0,00

495.600.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

364.200.000,00 0,00

364.200.000,00 0,00

Pemberdayaan Generasi Muda dalam Pelaksanaan Saka Bhakti Husada 1.02 . 1.02.01 . 17 . 09

150.500.000,00 0,00

150.500.000,00 0,00

Pembuatan/Pengadaan Media Penyuluhan dan Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 14

238.750.000,00 0,00

238.750.000,00 0,00

Pameran Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara 1.02 . 1.02.01 . 17 . 16

153.610.000,00 0,00

153.610.000,00 0,00

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara

1.02 . 1.02.01 . 17 . 18

134.143.000,00 0,00

134.143.000,00 0,00

Advokasi Untuk Mendorong Kab/Kota Menerapkan Kebijakan GERMAS (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 38

Halaman 5

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 173.640.000,00 0,00

173.640.000,00 0,00

Orientasi Advokasi / Kemitraan bagi Kab/Kota Dalam Mendukung GERMAS (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 39

190.200.000,00 0,00

190.200.000,00 0,00

Koordinasi LS dalam Mendorong Regulasi / Implementasi GERMAS di Tingkat Kab/Kota (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 17 . 40

490.720.000,00 0,00

490.720.000,00 0,00

Pendampingan Teknis dalam rangka mendorong regulasi / implementasi GERMAS (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 17 . 41

400.190.000,00 0,00

400.190.000,00 0,00

Penguatan Promosi Kesehatan ditatanan (Sekolah, Pasar dan Tempat Umum) tentang GERMAS (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 17 . 42

283.599.999,00 0,00

283.599.999,00 0,00

Penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat UKBM (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 43

732.099.000,00 0,00

732.099.000,00 0,00

Mobilisasi dan Penguatan UKBM di Kab/Kota (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 44

1.257.468.600,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 1.128.718.600,00 128.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 18

130.000.000,00 0,00

130.000.000,00 0,00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Masyarakat Miskin

1.02 . 1.02.01 . 18 . 01

121.720.000,00 0,00

121.720.000,00 0,00

Peningkatan SDM Program Pengendalian Zoonosis 1.02 . 1.02.01 . 18 . 21

121.720.000,00 0,00

121.720.000,00 0,00

Pelayanan Pencegahan dan Deteksi Dini Filariasis dan Kecacingan 1.02 . 1.02.01 . 18 . 27

110.000.000,00 0,00

110.000.000,00 0,00

VCT Mobile/Konseling dan Pemeriksaan Status HIV pada Kelompok Resiko Tinggi 1.02 . 1.02.01 . 18 . 50

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Fasilitasi diseminasi Kabupaten Percontohan Pengendalian Rabies Terintegrasi 1.02 . 1.02.01 . 18 . 55

300.000.000,00 125.000.000,00

175.000.000,00 0,00

Pembinaan Kabupaten Kota dalam pengendalian TB-HIV 1.02 . 1.02.01 . 18 . 57

95.096.000,00 0,00

95.096.000,00 0,00

Pembinaan Kabupaten Percontohan Desa Sahabat Kusta 1.02 . 1.02.01 . 18 . 64

128.932.600,00 3.750.000,00

125.182.600,00 0,00

Pembinaan Kab/Kota dalam Skining Hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok beresiko lainnya

1.02 . 1.02.01 . 18 . 75

3.016.277.000,00

Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) 0,00 3.016.277.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19

1.198.793.000,00 0,00

1.198.793.000,00 0,00

Pengadaan Logistik PPTM 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

450.000.000,00 0,00

450.000.000,00 0,00

Penggerakan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04

467.484.000,00 0,00

467.484.000,00 0,00

Deteksi Dini Kanker 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

450.000.000,00 0,00

450.000.000,00 0,00

Deteksi Gangguan Mental Pada Anak Sekolah (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

450.000.000,00 0,00

450.000.000,00 0,00

Deteksi Gangguan Penglihatan Pada Anak Sekolah (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

1.643.461.300,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.643.461.300,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20

522.050.000,00 0,00

522.050.000,00 0,00

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

750.117.500,00 0,00

750.117.500,00 0,00

Pelaksanaan survei akreditasi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

112.372.000,00 0,00

112.372.000,00 0,00

Pembinaan pendamping akreditasi puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 17

92.505.800,00 0,00

92.505.800,00 0,00

Pembinaan Standarisasi Sarana dan Prasarana Serta Alkes Bagi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 18

166.416.000,00 0,00

166.416.000,00 0,00

Pemantapan Pemahaman Standar Akreditasi Bagi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 20

4.811.525.900,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.875.465.900,00 936.060.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21

3.410.962.400,00 8.439.000,00

3.402.523.400,00 0,00

Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

73.442.500,00 0,00

73.442.500,00 0,00

Monev Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Distribusi Obat dan Alkes 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

396.500.000,00 0,00

396.500.000,00 0,00

Pengawasan Alkes dan Pangan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

930.621.000,00 927.621.000,00

3.000.000,00 0,00

Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Gudang Obat (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12

747.579.300,00

Program Penanggulangan Wabah dan Bencana 0,00 608.079.300,00 139.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 307.894.500,00 52.000.000,00

255.894.500,00 0,00

Pengendalian Vektor Penyakit Bersumber Binatang (Fogging, PSN, Indoor Residual Spraying)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 07

220.020.000,00 0,00

220.020.000,00 0,00

Pengadaan Vaksin dan Logistik Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

39.999.800,00 0,00

39.999.800,00 0,00

Workshop Penangghulangan Krisis Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

150.000.000,00 87.500.000,00

62.500.000,00 0,00

Pengadaan Logistik Krisis Kesehatan (Boot, Sarung Tangan, Masker, Helm, Emergency Kit, Kantong Mayat, Senter, dll)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

29.665.000,00 0,00

29.665.000,00 0,00

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapid Health Assesment Saat Bencana 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

16.353.000.000,00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,00 15.693.162.000,00 659.838.000,00

1.02 . 1.02.01 . 24

6.356.000.000,00 0,00

6.356.000.000,00 0,00

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

9.254.834.400,00 659.838.000,00

8.594.996.400,00 0,00

Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu dan Miskin 1.02 . 1.02.01 . 24 . 03

300.820.000,00 0,00

300.820.000,00 0,00

Rapat koordinasi/evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 24 . 04

441.345.600,00 0,00

441.345.600,00 0,00

Pelatihan petugas JKN 1.02 . 1.02.01 . 24 . 05

921.389.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita 0,00 921.389.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25

69.859.000,00 0,00

69.859.000,00 0,00

Penanganan Program Kesehatan Mental Anak Kurang Mampu dan Miskin 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

151.000.000,00 0,00

151.000.000,00 0,00

Scrinning Bayi Baru Lahir Keluarga Miskin 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

136.300.000,00 0,00

136.300.000,00 0,00

Penguatan Kab/Kota Dalam Membina Posyandu Remaja (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 15

120.150.000,00 0,00

120.150.000,00 0,00

Koordinasi LP/LS, Organisasi Profesi Terkait Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 16

122.150.000,00 0,00

122.150.000,00 0,00

Orientasi Konseler Sebaya / Kader Kesehatan Remaja (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 17

205.580.000,00 0,00

205.580.000,00 0,00

Penguatan Panti/Lembaga Kesejahtraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Penyelenggara Kesejahtraan Sosial (LPKS), Lapas / Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 18

116.350.000,00 0,00

116.350.000,00 0,00

Penguatan Model Sekolah / Madrasah Sehat (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 19

4.475.475.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 4.475.475.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 26

2.535.000.000,00 0,00

2.535.000.000,00 0,00

Jambore lansia 1.02 . 1.02.01 . 26 . 03

1.158.075.000,00 0,00

1.158.075.000,00 0,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi Lansia 1.02 . 1.02.01 . 26 . 09

206.700.000,00 0,00

206.700.000,00 0,00

Orientasi Penggunaan Panduan Praktis Untuk Caregiver Pada Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 26 . 13

369.000.000,00 0,00

369.000.000,00 0,00

Orientasi Pemberdayaan Lansia Dalam Meningkatkan Status Kesehatan Lansia (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 26 . 14

206.700.000,00 0,00

206.700.000,00 0,00

Koordinasi LP/LS Organisasi Profesi Terkait Kesehatan Usia Lanjut (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 26 . 15

1.324.750.950,00

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 1.324.750.950,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 27

239.739.150,00 0,00

239.739.150,00 0,00

Peningkatan kapasitas petugas KIA dalam deteksi resiko ibu hamil 1.02 . 1.02.01 . 27 . 04

143.954.000,00 0,00

143.954.000,00 0,00

Penguatan sistem rujukan maternal neonatal 1.02 . 1.02.01 . 27 . 09

288.353.800,00 0,00

288.353.800,00 0,00

Pelaksanaan ANC terintegrasi bagi Kab/Kota dan PKM 1.02 . 1.02.01 . 27 . 11

117.654.000,00 0,00

117.654.000,00 0,00

Orintasi Maternal Death Notification (MDN) (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 27 . 18

412.800.000,00 0,00

412.800.000,00 0,00

Penguatan Kesehatan Reproduksi Catin / Lapas Dewasa / Penyandang Disabilitas Dewasa / Situasi Bencana / Akseptor KB / Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak (PPKtP/A) (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 27 . 19

122.250.000,00 0,00

122.250.000,00 0,00

Koordinasi Penguatan Penggunaan Buku KIA Bagi Kader Kesehatan dan Ormas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 27 . 20

48.541.880.210,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 48.253.680.210,00 288.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28

Halaman 7

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 123.286.000,00 0,00

123.286.000,00 0,00

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

64.885.000,00 0,00

64.885.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

87.758.400,00 0,00

87.758.400,00 0,00

Penambah daya tahan tubuh laboran 1.02 . 1.02.01 . 28 . 03

118.321.600,00 0,00

118.321.600,00 0,00

Evaluasi sistem rujukan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

73.973.400,00 0,00

73.973.400,00 0,00

Penilaian puskesmas berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 28 . 09

22.644.000,00 0,00

22.644.000,00 0,00

Pertemuan validasi data RS dan SIRS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11

4.231.263.750,00 0,00

4.231.263.750,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 17

758.662.760,00 0,00

758.662.760,00 0,00

Akreditas Rumah Sakit/laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 22

41.800.000.000,00 288.200.000,00

41.511.800.000,00 0,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 28 . 23

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Pengadaan Alat/Bahan Keterampilan Pasien Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 28 . 30

113.475.000,00 0,00

113.475.000,00 0,00

Home Visit dan Pemulangan Pasien Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 28 . 31

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Pekan Olahraga dan Kesenian Rehabilitan Mental (PORKESREMEN) 1.02 . 1.02.01 . 28 . 32

248.686.000,00 0,00

248.686.000,00 0,00

Pelayanan kesehatan medical centre event-event daerah,nasional dan internasional 1.02 . 1.02.01 . 28 . 33

101.269.500,00 0,00

101.269.500,00 0,00

Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional di kab/kota dan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 28 . 34

32.749.600,00 0,00

32.749.600,00 0,00

Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Sistim Rujukan di Prov.

1.02 . 1.02.01 . 28 . 35

416.632.000,00 0,00

416.632.000,00 0,00

Fasilitasi pelayanan kesehatan di DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan) 1.02 . 1.02.01 . 28 . 38

218.273.200,00 0,00

218.273.200,00 0,00

Pelayanan Kesehatan, Pengobatan Gratis Bagi Masyarakat Miskin 1.02 . 1.02.01 . 28 . 41

32.406.000,00

Program Kesehatan Haji 0,00 32.406.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30

18.230.000,00 0,00

18.230.000,00 0,00

Surveilans terhadap K3JH di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 30 . 02

14.176.000,00 0,00

14.176.000,00 0,00

Evaluasi Kesehatan Haji Bidang Kesehatan Diembarkasi Haji Balikpapan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 04

627.622.500,00

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 627.622.500,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 31

402.068.000,00 0,00

402.068.000,00 0,00

Pertemuan rapat kerja kesehatan daerah 1.02 . 1.02.01 . 31 . 04

99.510.000,00 0,00

99.510.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 31 . 11

42.946.100,00 0,00

42.946.100,00 0,00

Fasilitasi perencanaan penyusunan dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 31 . 12

44.997.400,00 0,00

44.997.400,00 0,00

Updating, dokumentasi dan deskripsi data SDMK 1.02 . 1.02.01 . 31 . 13

38.101.000,00 0,00

38.101.000,00 0,00

Pertemuan Rapat Kerja Organisasi Profesi 1.02 . 1.02.01 . 31 . 14

424.645.616.531,00 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

418.583.258.658,00 0,00 6.062.357.873,00

1.02 . 1.02.01 . 34

196.247.400,00 0,00

196.247.400,00 0,00

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

2.000.000.000,00 0,00

2.000.000.000,00 0,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02

579.842.500,00 19.050.000,00

560.792.500,00 0,00

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tungu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03

3.202.003.000,00 0,00

3.202.003.000,00 0,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 34 . 04

373.844.694.777,00 373.844.694.777,00

0,00 0,00

Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 34 . 06

6.528.693.854,00 6.528.640.854,00

53.000,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 34 . 15

34.690.873.027,00 34.690.873.027,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 18

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 20

27.690.493,00 0,00

27.690.493,00 0,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Penugasan) (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 22

75.571.480,00 0,00

75.571.480,00 0,00

Pengawasan Pelaksanaan Reviu oleh APIP di Daerah (Penugasan) (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 23

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.080.835.500,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 1.080.835.500,00

1.02 . 1.02.01 . 35

245.000.000,00 0,00

245.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 35 . 07

535.835.500,00 0,00

535.835.500,00 0,00

Pemelihaaan rutin/berkala mobil ambulance / jenazah 1.02 . 1.02.01 . 35 . 08

376.099.800,00

Program Surveilans dan Imunisasi 0,00 376.099.800,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 39

248.229.800,00 0,00

248.229.800,00 0,00

Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 39 . 01

40.300.000,00 0,00

40.300.000,00 0,00

Pelaksanaan Verifikasi sinyal kewaspadaan dini dan PIE 1.02 . 1.02.01 . 39 . 06

87.570.000,00 0,00

87.570.000,00 0,00

Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB dan wabah serta PIE 1.02 . 1.02.01 . 39 . 07

41.364.196.195,00

Program JKN 0,00 41.364.196.195,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 40

106.000.000,00 0,00

106.000.000,00 0,00

Pertemuan Koordinasi LS/LP Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota 1.02 . 1.02.01 . 40 . 01

175.650.000,00 0,00

175.650.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 40 . 02

41.042.546.395,00 0,00

41.042.546.395,00 0,00

Kegiatan advokasi menuju Universal Health Coverage 1.02 . 1.02.01 . 40 . 03

39.999.800,00 0,00

39.999.800,00 0,00

Penanganan sengketa JKN 1.02 . 1.02.01 . 40 . 06

398.719.400,00

Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga 0,00 398.719.400,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 41

206.700.000,00 0,00

206.700.000,00 0,00

Peningkatan kapasitas Petugas Penanggungjawab Program Keluarga di Kabupaten/Kota

1.02 . 1.02.01 . 41 . 02

192.019.400,00 0,00

192.019.400,00 0,00

Monev dan Bimtek Program Keluarga Sehat 1.02 . 1.02.01 . 41 . 03

263.846.600,00

Program Pelayanan Umum Kesehatan Poliklinik 0,00 263.846.600,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 43

263.846.600,00 0,00

263.846.600,00 0,00

Pelayanan Umum Kesehatan Poliklinik 1.02 . 1.02.01 . 43 . 01

60.896.252.000,00

Program Upaya Pelayanan Kesehatan 28.800.000,00 60.867.452.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 44

796.262.000,00 0,00

796.262.000,00 0,00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 44 . 01

60.099.990.000,00 0,00

60.071.190.000,00 28.800.000,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 44 . 02

64.885.000,00

Program Peningkatan Kualitas Laboratorium Kesehatan 0,00 64.885.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 46

64.885.000,00 0,00

64.885.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 46 . 01

240.300.000,00

Program Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 240.300.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 48

120.150.000,00 0,00

120.150.000,00 0,00

Sosialisasi Penyakit Akibat Kerja (PAK) (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 01

120.150.000,00 0,00

120.150.000,00 0,00

Penguatan Pos UKK, GP2SP, K3, Perkantoran, K3 Fasyankes (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 02

1.183.960.000,00

Program Dukungan Manajement 0,00 1.183.960.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 49

60.200.000,00 0,00

60.200.000,00 0,00

Mengikuti Pertemuan Pusat atau Konsultasi DAK Program Kesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 01

137.860.000,00 0,00

137.860.000,00 0,00

Pembinaan, Supervisi Teknik Program dan Pemanfaatan Dana BOK Lingkup Provinsi, Kab/Kota (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 49 . 02

384.600.000,00 0,00

384.600.000,00 0,00

Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program dan Pemanfaatan Dana BOK Lingkup Provinsi/Kab/Kota (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 49 . 03

256.700.000,00 0,00

256.700.000,00 0,00

Pertemuan Koordinasi Teknis Program (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 04

344.600.000,00 0,00

344.600.000,00 0,00

Pertemuan Pemantauan Evaluasi Program dan Pemanfaatan Dana BOK Lingkup Provinsi/Kab/Kota (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 49 . 05

Halaman 9

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 289.912.208.102,00

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 66.750.000,00 47.083.977.223,64 242.761.480.878,36

1.03

289.912.208.102,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 66.750.000,00 47.083.977.223,64 242.761.480.878,36

1.03 . 1.03.01

24.299.434.369,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 24.299.434.369,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01

22.095.352.188,00 0,00

22.095.352.188,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

426.277.781,00 0,00

426.277.781,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

277.079.500,00 0,00

277.079.500,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

335.443.800,00 0,00

335.443.800,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.03 . 1.03.01 . 01 . 04

30.938.900,00 0,00

30.938.900,00 0,00

Kegiatan Penataan Kearsipan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

1.134.342.200,00 0,00

1.134.342.200,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

2.925.468.812,08

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.338.131.656,72 1.587.337.155,36

1.03 . 1.03.01 . 02

399.956.744,36 399.956.744,36

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

289.832.900,00 35.440.000,00

254.392.900,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.03 . 1.03.01 . 02 . 06

979.330.000,00 919.330.000,00

60.000.000,00 0,00

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

157.498.500,00 0,00

157.498.500,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

537.321.044,30 0,00

537.321.044,30 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

83.585.879,09 0,00

83.585.879,09 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

477.943.744,33 232.610.411,00

245.333.333,33 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

478.200.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 478.200.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 03

478.200.000,00 0,00

478.200.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02

562.652.600,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 562.652.600,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05

85.091.000,00 0,00

85.091.000,00 0,00

Sosialisasi kebijakan dan informasi ke-Pu-an 1.03 . 1.03.01 . 05 . 06

245.100.000,00 0,00

245.100.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Bidang ke-Pu-an 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07

232.461.600,00 0,00

232.461.600,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM di Bidang Teknis 1.03 . 1.03.01 . 05 . 08

72.124.612,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00

0,00 72.124.612,00

1.03 . 1.03.01 . 06

5.035.064,00 0,00

5.035.064,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

9.545.000,00 0,00

9.545.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

7.901.300,00 0,00

7.901.300,00 0,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

49.643.248,00 0,00

49.643.248,00 0,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

517.000.000,00

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 517.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 07

517.000.000,00 0,00

517.000.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01

95.886.000,00

Program Perencanaan SKPD 0,00 95.886.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 09

78.469.000,00 0,00

78.469.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 09 . 02

17.417.000,00 0,00

17.417.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1.03 . 1.03.01 . 09 . 03

41.840.832.735,19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

37.405.003.306,31 48.000.000,00 4.387.829.428,88

1.03 . 1.03.01 . 10

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 137.437.920,00 0,00

137.437.920,00 0,00

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 10 . 01

222.459.200,00 0,00

222.459.200,00 0,00

Kegiatan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 10 . 03

804.693.332,24 804.693.332,24

0,00 0,00

Kegiatan Dokumen perencanaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai 1.03 . 1.03.01 . 10 . 04

37.231.171.374,07 36.591.744.974,07

639.426.400,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 10 . 06

1.758.407.783,88 0,00

1.758.407.783,88 0,00

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 10 . 07

1.201.575.000,00 0,00

1.201.575.000,00 0,00

Sistem data dan Informasi Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 10 . 08

485.088.125,00 8.565.000,00

428.523.125,00 48.000.000,00

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi 1.03 . 1.03.01 . 10 . 09

77.125.000,00

Program studi dan perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air 0,00 77.125.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 13

77.125.000,00 0,00

77.125.000,00 0,00

Kegiatan Penyusunan Perda Daerah Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 13 . 03

5.016.100.105,00

Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi 0,00 3.616.100.105,00 1.400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15

3.350.000.000,00 0,00

3.350.000.000,00 0,00

Sistem data dan Informasi Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

1.666.100.105,00 1.400.000.000,00

266.100.105,00 0,00

Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04

20.929.657.104,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Konstruksi

Kebinamargaan

16.935.000.000,00 18.750.000,00 3.975.907.104,00

1.03 . 1.03.01 . 16

16.935.000.000,00 16.935.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 16 . 01

36.251.291,40 0,00

36.251.291,40 0,00

Pengadaan peralatan dan material laboratorium kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02

3.958.405.812,60 0,00

3.939.655.812,60 18.750.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10

1.493.037.424,36 Program Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Daerah Provinsi

599.998.923,50

0,00 893.038.500,86

1.03 . 1.03.01 . 22

1.125.037.424,36 599.998.923,50

525.038.500,86 0,00

Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman 1.03 . 1.03.01 . 22 . 02

368.000.000,00 0,00

368.000.000,00 0,00

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman 1.03 . 1.03.01 . 22 . 05

13.179.536.643,76 Program Penetapan, Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan

Lingkungan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Daerah Provinsi

9.960.932.846,55 0,00 3.218.603.797,21

1.03 . 1.03.01 . 23

396.564.750,00 0,00

396.564.750,00 0,00

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 23 . 02

11.282.971.893,76 8.460.932.846,55

2.822.039.047,21 0,00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Penataan Kawasan Pulau Bunaken, Siladen Dan Manado Tua 1.03 . 1.03.01 . 23 . 08

1.187.587.100,00

Program Pembinaan Tata Ruang 0,00 1.187.587.100,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 24

100.539.000,00 0,00

100.539.000,00 0,00

Penyelenggaraan Kegiatan Penataan Ruang Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

668.727.000,00 0,00

668.727.000,00 0,00

Penyusunan RTRW Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 05

112.480.000,00 0,00

112.480.000,00 0,00

Penyusunan Perda Tentang RTR Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06

88.570.000,00 0,00

88.570.000,00 0,00

Kegiatan Klinik Tata Ruang Kabupaten/Kota 1.03 . 1.03.01 . 24 . 08

17.271.100,00 0,00

17.271.100,00 0,00

Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Sistem Informasi Geospasial Provinsi Sulawesi Utara

1.03 . 1.03.01 . 24 . 09

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Kegiatan Penyusunan Profil Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 24 . 12

309.025.006,84

Program Pemanfaatan Tata Ruang 0,00 309.025.006,84 0,00

1.03 . 1.03.01 . 25

117.759.999,84 0,00

117.759.999,84 0,00

Penyusunan Peraturan Zonasi Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 25 . 03

Halaman 11

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 191.265.007,00 0,00

191.265.007,00 0,00

Kegiatan Operasional TKPRD Provinsi Sulawesi Utara 1.03 . 1.03.01 . 25 . 05

100.000.000,00

Program Pengendalian Tata Ruang 0,00 100.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 26

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Penyusunan Bahan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tingkat Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 26 . 03

294.478.745,00

Program Pengembangan Jasa Konstruksi 0,00 294.478.745,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 27

210.554.500,00 0,00

210.554.500,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Pengguna Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

53.924.300,00 0,00

53.924.300,00 0,00

Pemberdayaan Jasa Konstruksi kepada Masyarakat 1.03 . 1.03.01 . 27 . 03

29.999.945,00 0,00

29.999.945,00 0,00

Operasional dan Pemeliharaan Sarana Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 27 . 04

174.536.438.373,13

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Provinsi 0,00 597.005.027,13 173.939.433.346,00

1.03 . 1.03.01 . 28

1.999.999.379,87 1.999.999.379,87

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Kauditan - Kema 1.03 . 1.03.01 . 28 . 02

1.779.732.882,90 1.779.732.882,90

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Ulu - Ondong - Talawid 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03

4.709.999.491,59 4.709.999.491,59

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Ratahan - Amurang 1.03 . 1.03.01 . 28 . 05

10.319.999.700,90 10.319.999.700,90

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Modayag - Molobog 1.03 . 1.03.01 . 28 . 06

774.999.997,99 774.999.997,99

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Makalisung - Kombi - Toliang Oki 1.03 . 1.03.01 . 28 . 07

2.674.999.424,04 2.674.999.424,04

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Manado - Tongkaina - Wori 1.03 . 1.03.01 . 28 . 08

6.674.999.072,94 6.674.999.072,94

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tondano - Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.01 . 28 . 09

5.874.999.475,59 5.874.999.475,59

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tondano - Kembes - Manado 1.03 . 1.03.01 . 28 . 10

269.999.995,00 269.999.995,00

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Sonder - Tincep - MaRuasey 1.03 . 1.03.01 . 28 . 11

5.274.999.287,54 5.274.999.287,54

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tomohon - Tanawangko 1.03 . 1.03.01 . 28 . 12

4.709.999.273,12 4.709.999.273,12

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tanawangko - Kumu - Popontolen 1.03 . 1.03.01 . 28 . 13

8.664.994.083,53 8.664.994.083,53

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Pinogaluman - Dumoga 1.03 . 1.03.01 . 28 . 14

7.027.109.523,45 7.027.109.523,45

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Pinogaluman - Labuan Uki 1.03 . 1.03.01 . 28 . 15

12.769.999.392,65 12.769.999.392,65

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Wasian - Simbel - Wailang 1.03 . 1.03.01 . 28 . 16

2.274.999.446,19 2.274.999.446,19

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Mapanget - Molas (Manado) 1.03 . 1.03.01 . 28 . 17

5.269.999.326,24 5.269.999.326,24

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tatelu - Klabat - Danowudu 1.03 . 1.03.01 . 28 . 18

7.971.931.893,71 7.971.931.893,71

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Pontak - Kalait - Lobu 1.03 . 1.03.01 . 28 . 19

4.069.998.445,88 4.069.998.445,88

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Pontodon - Insil - Palelon 1.03 . 1.03.01 . 28 . 20

2.999.999.884,03 2.999.999.884,03

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen 1.03 . 1.03.01 . 28 . 24

4.829.285.026,89 4.829.285.026,89

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Togid - Kokapoy - Kakenturan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 25

80.000.000,00 80.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Ponompiaan-Serasi-Totabuan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 27

299.999.994,77 299.999.994,77

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Inomunga - Komus - Tuntung 1.03 . 1.03.01 . 28 . 28

11.567.487.463,91 11.567.487.463,91

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Laine - Ngalipaeng - Pintareng 1.03 . 1.03.01 . 28 . 30

279.496.359,40 279.496.359,40

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Pintareng - Manalu 1.03 . 1.03.01 . 28 . 33

779.496.359,09 779.496.359,09

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Lenganeng - Raku - Naha 1.03 . 1.03.01 . 28 . 34

269.999.976,97 269.999.976,97

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Langowan - Atep - Temboan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 35

234.999.995,66 234.999.995,66

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Remboken - Kawangkoan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 36

169.999.993,48 169.999.993,48

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas TanDengan - Tulap - Kora-Kora 1.03 . 1.03.01 . 28 . 38

7.749.999.989,60 7.749.988.240,10

11.749,50 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Lirung - Kolongan - Balang 1.03 . 1.03.01 . 28 . 39

239.999.763,87 239.455.410,87

544.353,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Lirung - Balang 1.03 . 1.03.01 . 28 . 40

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 259.999.990,85 259.999.990,85

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Lirung - Bitunuris 1.03 . 1.03.01 . 28 . 41

1.349.999.991,62 1.300.005.866,99

49.994.124,63 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tarohan - Pulutan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 42

2.849.999.892,29 2.849.999.892,29

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Warembungan-Simpang Tiga Desa Sea (Tugu)

1.03 . 1.03.01 . 28 . 45

2.134.999.379,21 2.134.999.379,21

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Dimembe - Paniki 1.03 . 1.03.01 . 28 . 47

2.534.999.224,83 2.534.999.224,83

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Matungkas-Paniki 1.03 . 1.03.01 . 28 . 48

134.999.997,83 134.999.997,83

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Kalasey-Sea 1.03 . 1.03.01 . 28 . 49

234.999.991,22 234.999.991,22

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Jl. Lingkar Tomohon-Rurukan-Sasaran 1.03 . 1.03.01 . 28 . 50

4.024.999.774,81 4.024.999.774,81

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Simpang Tiga Tataaran - Unima-Tondano

1.03 . 1.03.01 . 28 . 51

134.999.997,83 134.999.997,83

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Kasuang - Patar Tataaran - Remboken 1.03 . 1.03.01 . 28 . 52

99.999.995,69 99.999.995,69

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Liwutung-Tababo 1.03 . 1.03.01 . 28 . 53

299.999.997,79 299.999.997,79

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Imandi - Tambun - Uuan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 57

80.000.000,00 80.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tolondadu-Salongo 1.03 . 1.03.01 . 28 . 58

6.999.998.550,20 6.999.998.550,20

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Ring Road II - Paniki 1.03 . 1.03.01 . 28 . 59

999.999.993,42 999.999.993,42

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Kolongan - Kuwil - Sawangan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 60

99.999.993,88 99.999.993,88

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Batas Kota Manado - Mapanget 1.03 . 1.03.01 . 28 . 63

451.144.000,00 0,00

451.144.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 65

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Silian - Tombatu 1.03 . 1.03.01 . 28 . 66

7.999.997.585,99 7.999.997.585,99

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Bandara-Likupang 1.03 . 1.03.01 . 28 . 68

3.199.998.924,76 3.199.998.924,76

0,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan Ruas Akses TPA Regional 1.03 . 1.03.01 . 28 . 107

12.085.465.515,02 12.085.465.515,02

0,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan Ruas Akses Pariwisata Bukit Tetempangan

1.03 . 1.03.01 . 28 . 108

1.499.999.884,96 1.499.999.884,96

0,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan Ruas Akses Agrowisata Wisata Tampusu

1.03 . 1.03.01 . 28 . 109

99.999.999,34 99.999.999,34

0,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan Ruas Wasian Likupang 1.03 . 1.03.01 . 28 . 110

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan Ruas ring Road II - Politeknik 1.03 . 1.03.01 . 28 . 111

949.999.994,40 949.999.994,40

0,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan Ruas Sukur - Tatelu 1.03 . 1.03.01 . 28 . 112

95.310.800,00 0,00

95.310.800,00 0,00

Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 28 . 115

2.999.999.996,39 2.999.999.996,39

0,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Ir. Soekarno - Zero Point Minahasa Utara

1.03 . 1.03.01 . 28 . 116

309.418.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Persampahan 0,00 50.558.000,00 258.860.000,00

1.03 . 1.03.01 . 45

259.208.000,00 258.860.000,00

348.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan 1.03 . 1.03.01 . 45 . 01

50.210.000,00 0,00

50.210.000,00 0,00

Kebijakan daerah mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem persampahan regional

1.03 . 1.03.01 . 45 . 02

1.688.205.471,64 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

674.915.300,64 0,00 1.013.290.171,00

1.03 . 1.03.01 . 46

1.281.654.471,64 674.915.300,64

606.739.171,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum 1.03 . 1.03.01 . 46 . 01

113.226.000,00 0,00

113.226.000,00 0,00

Kegiatan Sistem Data dan Informasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM 1.03 . 1.03.01 . 46 . 03

293.325.000,00 0,00

293.325.000,00 0,00

Kegiatan Sistem Data dan Informasi PAMSIMAS 1.03 . 1.03.01 . 46 . 04

44.000.000.000,00

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 17.834.190.000,00 26.165.810.000,00

1.04

Halaman 13

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 44.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH 0,00 17.834.190.000,00 26.165.810.000,00

1.04 . 1.04.01

3.224.408.265,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 3.224.408.265,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01

2.490.001.265,00 0,00

2.490.001.265,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01

140.880.000,00 0,00

140.880.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

90.470.000,00 0,00

90.470.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.04 . 1.04.01 . 01 . 03

88.800.000,00 0,00

88.800.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.04 . 1.04.01 . 01 . 04

414.257.000,00 0,00

414.257.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

1.919.089.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 253.279.000,00 1.665.810.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02

900.000.000,00 900.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05

633.310.000,00 565.810.000,00

67.500.000,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 09

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

140.779.000,00 0,00

140.779.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 28

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 42

156.600.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 156.600.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 03

53.600.000,00 0,00

53.600.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.04 . 1.04.01 . 03 . 02

103.000.000,00 0,00

103.000.000,00 0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.04 . 1.04.01 . 03 . 05

78.600.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 78.600.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 05

15.600.000,00 0,00

15.600.000,00 0,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 05 . 02

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 05 . 03

38.000.000,00 0,00

38.000.000,00 0,00

Pelatihan Kantor Sendiri 1.04 . 1.04.01 . 05 . 05

24.850.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00

0,00 24.850.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06

7.050.000,00 0,00

7.050.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

7.050.000,00 0,00

7.050.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.04 . 1.04.01 . 06 . 02

10.750.000,00 0,00

10.750.000,00 0,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.04 . 1.04.01 . 06 . 04

100.000.000,00

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 100.000.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 07

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1.04 . 1.04.01 . 07 . 01

24.724.000.000,00 Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

24.500.000.000,00

0,00 224.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 08

224.000.000,00 0,00

224.000.000,00 0,00

Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah 1.04 . 1.04.01 . 08 . 02

24.500.000.000,00 24.500.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.04 . 1.04.01 . 08 . 03

61.200.000,00

Program Perencanaan SKPD 0,00 61.200.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 09

20.400.000,00 0,00

20.400.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 09 . 02

20.400.000,00 0,00

20.400.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1.04 . 1.04.01 . 09 . 03

20.400.000,00 0,00

20.400.000,00 0,00

Penyusunan Database SIPD 1.04 . 1.04.01 . 09 . 06

729.682.000,00 Pendampingan Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan

0,00

0,00 729.682.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15

Gambar

Table Manner Courses4.01 . 4.01.03 . 04 . 07

Referensi

Dokumen terkait

Pemerintah Indonesia dalam hal ini melakukan sebuah kebijakan sekuritisasi dalam mengangkat atau memberitahukan kepada negara-negara di kawasan ASEAN dan organisasi

hubungan hukum atau untuk satu hutang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum”. 9) Hak Tanggungan mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek Hak

setelah tanggal 24 Januari 2012 dan akan diwisuda pada bulan April 2012 dikenakan biaya sebesar 50% BPP atau 50% BTS untuk mahasiswa Program Sarjana, atau 50% BTS (Biaya

OTA Surabaya dalam pelayanan pendidikan anak autis masih belum terpenuhi lanyanannya, hal ini terbukti dengan adanya keterbatasan fasilitas pendidikan yang tidak

Adapun data yang diperoleh pada tes akhir kemandirian pembuatan roti coklat sesudah penerapan life skiil pada murid tunagrahita ringan kelas VII di SMPLB

Peran guru pembimbing khusus dalam membantu anak autisme belajar bermain dengan teman- temannya dikategorikan sangat baik, karena guru pembimbing khusus memberikan

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengkaji keefektifan bimbingan kelompok melalui teknik role playing dalam meningkatkan kemampuan empati peserta didik

Peserta didik yang duduk di Kelas IV berada pada rentang usia 9-10 tahun, berarti mereka telah memiliki kesadaran untuk merespons dengan lebih sesuai terhadap