REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.558.821.453.268,00
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 566.026.000,00 636.948.409.803,64 921.307.017.464,36
1
517.754.849.626,00
Pendidikan 306.596.000,00 290.573.756.611,00 226.874.497.015,00
1.01
517.754.849.626,00
DINAS PENDIDIKAN DAERAH 306.596.000,00 290.573.756.611,00 226.874.497.015,00
1.01 . 1.01.01
62.156.242.420,60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219.996.000,00 61.828.246.420,60 108.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01
58.087.860.527,80 108.000.000,00
57.860.664.527,80 119.196.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
1.749.160.633,00 0,00
1.749.160.633,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
174.038.175,00 0,00
73.238.175,00 100.800.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.01 . 1.01.01 . 01 . 04
35.097.749,80 0,00
35.097.749,80 0,00
Kegiatan Penataan Kearsipan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05
1.860.085.335,00 0,00
1.860.085.335,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
3.533.100.221,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.293.305.619,00 2.239.794.602,00
1.01 . 1.01.01 . 02
75.000.000,00 75.000.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05
2.189.798.102,00 2.164.794.602,00
25.003.500,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
165.762.500,00 0,00
165.762.500,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
604.949.619,00 0,00
604.949.619,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
185.090.000,00 0,00
185.090.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
312.500.000,00 0,00
312.500.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
117.424.900,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 117.424.900,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 03
117.424.900,00 0,00
117.424.900,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02
112.008.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00
0,00 112.008.600,00
1.01 . 1.01.01 . 06
25.200.000,00 0,00
25.200.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
46.080.100,00 0,00
46.080.100,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02
34.709.300,00 0,00
34.709.300,00 0,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04
6.019.200,00 0,00
6.019.200,00 0,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
47.673.600,00
Program Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 47.673.600,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 09
20.242.800,00 0,00
20.242.800,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02
27.430.800,00 0,00
27.430.800,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1.01 . 1.01.01 . 09 . 03
Halaman 1
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 88.124.251.400,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah atas Siswa Miskin (SMA) 4.500.000,00 3.753.447.900,00 84.366.303.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15
400.000.000,00 400.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 04
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12
3.000.000.000,00 0,00
3.000.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga (SMAKOR) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13
227.673.900,00 0,00
226.173.900,00 1.500.000,00
Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMA 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14
198.057.000,00 0,00
196.557.000,00 1.500.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA dan SMALB 1.01 . 1.01.01 . 15 . 16
229.392.000,00 0,00
227.892.000,00 1.500.000,00
Olimpiade Sains SMA 1.01 . 1.01.01 . 15 . 20
102.825.000,00 0,00
102.825.000,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 28
13.448.997.999,00 13.448.997.999,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 38
13.173.545.500,00 13.173.545.500,00
0,00 0,00
Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA) (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 39
9.770.525.000,00 9.770.525.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Laboratorium (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 40
1.069.910.000,00 1.069.910.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Asrama Siswa (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 41
5.984.175.000,00 5.984.175.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 43
1.907.125.000,00 1.907.125.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya (DAK SMA)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 44
13.359.618.913,00 13.359.618.913,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 45
1.697.000.000,00 1.697.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Media Pendidikan (DAK SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 46
1.027.300.000,00 1.027.300.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) (DAK SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 47
1.697.000.000,00 1.697.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Seni Budaya (DAK SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 48
1.553.500.000,00 1.553.500.000,00
0,00 0,00
Pengadaan ALat Kesenian Tradisional (DAK SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 49
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya (DAK SMA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 50
17.277.606.088,00 17.277.606.088,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA Ruang Belajar dan Ruang Penunjang LAinnya Beserta Perabotnya (DAK SMA)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 51
130.455.763.940,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah Kejuruan Siswa Miskin (SMK) 0,00 1.179.403.500,00 129.276.360.440,00
1.01 . 1.01.01 . 16
348.750.000,00 0,00
348.750.000,00 0,00
Penyelenggaraan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
203.805.000,00 0,00
203.805.000,00 0,00
Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 10
191.277.900,00 0,00
191.277.900,00 0,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA/SMK dan SMALB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11
116.578.600,00 0,00
116.578.600,00 0,00
Pengembangan Kurikulum SMK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
750.000.000,00 550.000.000,00
200.000.000,00 0,00
Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
118.992.000,00 0,00
118.992.000,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21
150.352.440,00 150.352.440,00
0,00 0,00
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 23
11.643.075.000,00 11.643.075.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Laboratorium Beserta Perabotnya (SMK Penugasan Sektor Unggulan) (DAK)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 25
64.407.090.725,00 64.407.090.725,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Praktek Utama/Peralatan Praktek Produksi (SMK Penugasan 3T) (DAK)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 26
32.383.000.000,00 32.383.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (SMK Penugasan 3T) (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 27
15.441.167.275,00 15.441.167.275,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 28
2.029.500.000,00 2.029.500.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK SMK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 30
282.900.000,00 282.900.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Ruang Belajar denga Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK SMK)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 31
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.107.000.000,00 1.107.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat beserta sanitasinya (DAK SMK)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 32
738.000.000,00 738.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat kesenian tradisional (DAK SMK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 33
544.275.000,00 544.275.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya (DAK SMK)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 34
869.709.500,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 869.709.500,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 19
88.425.000,00 0,00
88.425.000,00 0,00
Penilaian dan Pemberian Angka Kredit Guru 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01
82.900.000,00 0,00
82.900.000,00 0,00
Pemilihan guru berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 19 . 03
106.250.800,00 0,00
106.250.800,00 0,00
Olimpiade Sains Guru 1.01 . 1.01.01 . 19 . 05
106.500.000,00 0,00
106.500.000,00 0,00
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tingkat SMA, SMK dan Pendidikan Khusus 1.01 . 1.01.01 . 19 . 07
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00
Workshop Penguatan Kapasitas Calon Kepala sekolah 1.01 . 1.01.01 . 19 . 08
101.528.800,00 0,00
101.528.800,00 0,00
Penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran / Kelompok Kerja Guru (MGMP/KKG)
1.01 . 1.01.01 . 19 . 10
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan Musyawarah Kepala Kerja Kepala Sekolah ( MKKS) 1.01 . 1.01.01 . 19 . 11
95.836.300,00 0,00
95.836.300,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 13
148.268.600,00 0,00
148.268.600,00 0,00
Penyelenggaraan Manajemen Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 19 . 28
2.467.892.108,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.100.000,00 2.465.792.108,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20
574.679.500,00 0,00
572.579.500,00 2.100.000,00
Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
359.200.000,00 0,00
359.200.000,00 0,00
Pelaksanaan Pra Ujian Nasional dan Ujan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11
92.500.000,00 0,00
92.500.000,00 0,00
Pengembangan Radio Edukasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
189.794.000,00 0,00
189.794.000,00 0,00
Workshop TIK, SD, SMP, SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
51.373.920,00 0,00
51.373.920,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi TIK & GIS, SD, SMP, SMA/SMK,SLB 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
85.750.000,00 0,00
85.750.000,00 0,00
Kihajar Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24
700.000.000,00 0,00
700.000.000,00 0,00
PPDB Online SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 41
414.594.688,00 0,00
414.594.688,00 0,00
Monotoring dan Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 58
2.097.399.900,00
Program Pendidikan Khusus/Layanan Khusus 80.000.000,00 732.709.900,00 1.284.690.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22
259.367.400,00 0,00
259.367.400,00 0,00
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Layanan Khusus 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
166.500.000,00 0,00
86.500.000,00 80.000.000,00
Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis 1.01 . 1.01.01 . 22 . 06
282.600.000,00 0,00
282.600.000,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
104.242.500,00 0,00
104.242.500,00 0,00
Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa ABK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
219.583.011,00 219.583.011,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Toilet (Jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK SLB)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
125.500.000,00 125.500.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK SLB)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
304.830.489,00 304.830.489,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK SLB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
177.502.300,00 177.502.300,00
0,00 0,00
Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya (DAK SLB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
112.750.000,00 112.750.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan pendidikan (DAK SLB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
112.874.200,00 112.874.200,00
0,00 0,00
Pengadaan Media Pendidikan (DAK SLB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
139.400.000,00 139.400.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Seni dan Budaya (DAK SLB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
92.250.000,00 92.250.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK SLB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
Halaman 3
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 223.844.840.000,00
Program Manajemen Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK/SLB 0,00 214.245.491.527,00 9.599.348.473,00
1.01 . 1.01.01 . 23
223.844.840.000,00 9.599.348.473,00
214.245.491.527,00 0,00
Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK/SLB 1.01 . 1.01.01 . 23 . 213
67.080.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Mutu Tenaga Pendidik SMK
Pertanian Pembangunan
0,00
0,00 67.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25
67.080.000,00 0,00
67.080.000,00 0,00
Penyebaran Informasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 25 . 02
3.861.463.036,40
Program Peningkatan Mutu Siswa SMK Pertanian Pembangunan 0,00 3.861.463.036,40 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26
3.325.463.036,40 0,00
3.325.463.036,40 0,00
Penyediaan Kebutuhan Siswa 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01
491.000.000,00 0,00
491.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Usaha 1.01 . 1.01.01 . 26 . 02
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00
Test Minat Bakat Siswa 1.01 . 1.01.01 . 26 . 03
669.254.591.777,00
Kesehatan 192.680.000,00 246.192.255.119,00 422.869.656.658,00
1.02
669.254.591.777,00
DINAS KESEHATAN DAERAH 192.680.000,00 246.192.255.119,00 422.869.656.658,00
1.02 . 1.02.01
35.594.065.792,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.240.000,00 35.436.825.792,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01
32.678.722.752,00 0,00
32.678.722.752,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
781.791.600,00 0,00
781.791.600,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
402.978.740,00 0,00
245.738.740,00 157.240.000,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
337.535.000,00 0,00
337.535.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04
1.150.100,00 0,00
1.150.100,00 0,00
Kegiatan Penataan Kearsipan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
1.391.887.600,00 0,00
1.391.887.600,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
4.679.147.100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.545.097.100,00 2.134.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
145.000.000,00 145.000.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
2.337.928.600,00 1.989.050.000,00
348.878.600,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
674.040.500,00 0,00
674.040.500,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.020.860.000,00 0,00
1.020.860.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
501.318.000,00 0,00
501.318.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
850.900.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 850.900.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 03
788.400.000,00 0,00
788.400.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02
62.500.000,00 0,00
62.500.000,00 0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.02 . 1.02.01 . 03 . 05
4.372.720.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.372.720.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05
703.100.000,00 0,00
703.100.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
402.600.000,00 0,00
402.600.000,00 0,00
Bimbingan teknis aparatur penatausahaan keuangan daerah **
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04
2.910.550.000,00 0,00
2.910.550.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 06
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Pelatihan Kantor Sendiri (In House Trainning) 1.02 . 1.02.01 . 05 . 11
56.470.000,00 0,00
56.470.000,00 0,00
Sulut Sehat Satu Peta (3SP) 1.02 . 1.02.01 . 05 . 14
198.443.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.060.000,00 196.383.300,00
1.02 . 1.02.01 . 06
47.634.800,00 0,00
45.574.800,00 2.060.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 33.687.200,00 0,00
33.687.200,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
64.270.300,00 0,00
64.270.300,00 0,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
52.851.000,00 0,00
52.851.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
271.680.800,00
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 271.680.800,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 07
64.254.000,00 0,00
64.254.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1.02 . 1.02.01 . 07 . 01
77.537.500,00 0,00
77.537.500,00 0,00
Kegiatan Pameran Promosi Kesehatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 1.02 . 1.02.01 . 07 . 08
129.889.300,00 0,00
129.889.300,00 0,00
Pertemuan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 1.02 . 1.02.01 . 07 . 09
231.958.000,00
Program Perencanaan SKPD 4.580.000,00 227.378.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 09
67.010.000,00 0,00
62.430.000,00 4.580.000,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 09 . 02
110.268.000,00 0,00
110.268.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1.02 . 1.02.01 . 09 . 03
54.680.000,00 0,00
54.680.000,00 0,00
focus Group Discusion Lintas Program/Sektor/Kabupaten/Kota 1.02 . 1.02.01 . 09 . 04
1.644.664.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 1.644.664.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15
83.064.000,00 0,00
83.064.000,00 0,00
Sinkronisasi peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
430.000.000,00 0,00
430.000.000,00 0,00
Pertemuan Kasus Gizi buruk, gizi kurang dan stunting pada anak dan balita 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
1.000.000.000,00 0,00
1.000.000.000,00 0,00
Pemberian tambahan makanan dan vitamin pada balita gizi buruk 1.02 . 1.02.01 . 15 . 10
131.600.000,00 0,00
131.600.000,00 0,00
Sinkronisasi peta informasi masyarakat kurang gizi (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 12
3.336.214.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.336.214.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16
380.000.000,00 0,00
380.000.000,00 0,00
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat di Daerah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
149.724.000,00 0,00
149.724.000,00 0,00
Orientasi Kesehatan Olahraga Senam Jantung Sehat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 10
124.590.000,00 0,00
124.590.000,00 0,00
Verifikasi Desa 5 Pilar STBM Tingkat Provinsi (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
220.500.000,00 0,00
220.500.000,00 0,00
Melakukan Bimbingan Teknis STBM (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
252.000.000,00 0,00
252.000.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitasi Pengolahan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, Rumah Saki dan Fasyankes Lainnya (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
171.000.000,00 0,00
171.000.000,00 0,00
Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
256.700.000,00 0,00
256.700.000,00 0,00
Orientasi Penjamah dan Penanggung Jawab Makanan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
356.400.000,00 0,00
356.400.000,00 0,00
Stikerisasi TPM (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
369.900.000,00 0,00
369.900.000,00 0,00
Sosialisasi Penilaian Kantin Lintas SKPD (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
385.400.000,00 0,00
385.400.000,00 0,00
Orientasi Depot Air Minum (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
477.300.000,00 0,00
477.300.000,00 0,00
Penguatan Forum KKS (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
192.700.000,00 0,00
192.700.000,00 0,00
Orientasi pengawasan Kualitas Air Minum (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
3.807.251.999,00
Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 3.807.251.999,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17
495.600.000,00 0,00
495.600.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
364.200.000,00 0,00
364.200.000,00 0,00
Pemberdayaan Generasi Muda dalam Pelaksanaan Saka Bhakti Husada 1.02 . 1.02.01 . 17 . 09
150.500.000,00 0,00
150.500.000,00 0,00
Pembuatan/Pengadaan Media Penyuluhan dan Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 14
238.750.000,00 0,00
238.750.000,00 0,00
Pameran Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara 1.02 . 1.02.01 . 17 . 16
153.610.000,00 0,00
153.610.000,00 0,00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18
134.143.000,00 0,00
134.143.000,00 0,00
Advokasi Untuk Mendorong Kab/Kota Menerapkan Kebijakan GERMAS (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 38
Halaman 5
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 173.640.000,00 0,00
173.640.000,00 0,00
Orientasi Advokasi / Kemitraan bagi Kab/Kota Dalam Mendukung GERMAS (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 39
190.200.000,00 0,00
190.200.000,00 0,00
Koordinasi LS dalam Mendorong Regulasi / Implementasi GERMAS di Tingkat Kab/Kota (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40
490.720.000,00 0,00
490.720.000,00 0,00
Pendampingan Teknis dalam rangka mendorong regulasi / implementasi GERMAS (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41
400.190.000,00 0,00
400.190.000,00 0,00
Penguatan Promosi Kesehatan ditatanan (Sekolah, Pasar dan Tempat Umum) tentang GERMAS (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 42
283.599.999,00 0,00
283.599.999,00 0,00
Penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat UKBM (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 43
732.099.000,00 0,00
732.099.000,00 0,00
Mobilisasi dan Penguatan UKBM di Kab/Kota (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 44
1.257.468.600,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 1.128.718.600,00 128.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18
130.000.000,00 0,00
130.000.000,00 0,00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Masyarakat Miskin
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01
121.720.000,00 0,00
121.720.000,00 0,00
Peningkatan SDM Program Pengendalian Zoonosis 1.02 . 1.02.01 . 18 . 21
121.720.000,00 0,00
121.720.000,00 0,00
Pelayanan Pencegahan dan Deteksi Dini Filariasis dan Kecacingan 1.02 . 1.02.01 . 18 . 27
110.000.000,00 0,00
110.000.000,00 0,00
VCT Mobile/Konseling dan Pemeriksaan Status HIV pada Kelompok Resiko Tinggi 1.02 . 1.02.01 . 18 . 50
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Fasilitasi diseminasi Kabupaten Percontohan Pengendalian Rabies Terintegrasi 1.02 . 1.02.01 . 18 . 55
300.000.000,00 125.000.000,00
175.000.000,00 0,00
Pembinaan Kabupaten Kota dalam pengendalian TB-HIV 1.02 . 1.02.01 . 18 . 57
95.096.000,00 0,00
95.096.000,00 0,00
Pembinaan Kabupaten Percontohan Desa Sahabat Kusta 1.02 . 1.02.01 . 18 . 64
128.932.600,00 3.750.000,00
125.182.600,00 0,00
Pembinaan Kab/Kota dalam Skining Hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok beresiko lainnya
1.02 . 1.02.01 . 18 . 75
3.016.277.000,00
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) 0,00 3.016.277.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19
1.198.793.000,00 0,00
1.198.793.000,00 0,00
Pengadaan Logistik PPTM 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
450.000.000,00 0,00
450.000.000,00 0,00
Penggerakan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
467.484.000,00 0,00
467.484.000,00 0,00
Deteksi Dini Kanker 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
450.000.000,00 0,00
450.000.000,00 0,00
Deteksi Gangguan Mental Pada Anak Sekolah (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
450.000.000,00 0,00
450.000.000,00 0,00
Deteksi Gangguan Penglihatan Pada Anak Sekolah (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11
1.643.461.300,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.643.461.300,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20
522.050.000,00 0,00
522.050.000,00 0,00
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
750.117.500,00 0,00
750.117.500,00 0,00
Pelaksanaan survei akreditasi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11
112.372.000,00 0,00
112.372.000,00 0,00
Pembinaan pendamping akreditasi puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 17
92.505.800,00 0,00
92.505.800,00 0,00
Pembinaan Standarisasi Sarana dan Prasarana Serta Alkes Bagi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 18
166.416.000,00 0,00
166.416.000,00 0,00
Pemantapan Pemahaman Standar Akreditasi Bagi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 20
4.811.525.900,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.875.465.900,00 936.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21
3.410.962.400,00 8.439.000,00
3.402.523.400,00 0,00
Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
73.442.500,00 0,00
73.442.500,00 0,00
Monev Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Distribusi Obat dan Alkes 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
396.500.000,00 0,00
396.500.000,00 0,00
Pengawasan Alkes dan Pangan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
930.621.000,00 927.621.000,00
3.000.000,00 0,00
Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Gudang Obat (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12
747.579.300,00
Program Penanggulangan Wabah dan Bencana 0,00 608.079.300,00 139.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 307.894.500,00 52.000.000,00
255.894.500,00 0,00
Pengendalian Vektor Penyakit Bersumber Binatang (Fogging, PSN, Indoor Residual Spraying)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07
220.020.000,00 0,00
220.020.000,00 0,00
Pengadaan Vaksin dan Logistik Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
39.999.800,00 0,00
39.999.800,00 0,00
Workshop Penangghulangan Krisis Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
150.000.000,00 87.500.000,00
62.500.000,00 0,00
Pengadaan Logistik Krisis Kesehatan (Boot, Sarung Tangan, Masker, Helm, Emergency Kit, Kantong Mayat, Senter, dll)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
29.665.000,00 0,00
29.665.000,00 0,00
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapid Health Assesment Saat Bencana 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
16.353.000.000,00
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,00 15.693.162.000,00 659.838.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24
6.356.000.000,00 0,00
6.356.000.000,00 0,00
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
9.254.834.400,00 659.838.000,00
8.594.996.400,00 0,00
Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu dan Miskin 1.02 . 1.02.01 . 24 . 03
300.820.000,00 0,00
300.820.000,00 0,00
Rapat koordinasi/evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 24 . 04
441.345.600,00 0,00
441.345.600,00 0,00
Pelatihan petugas JKN 1.02 . 1.02.01 . 24 . 05
921.389.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita 0,00 921.389.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25
69.859.000,00 0,00
69.859.000,00 0,00
Penanganan Program Kesehatan Mental Anak Kurang Mampu dan Miskin 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
151.000.000,00 0,00
151.000.000,00 0,00
Scrinning Bayi Baru Lahir Keluarga Miskin 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
136.300.000,00 0,00
136.300.000,00 0,00
Penguatan Kab/Kota Dalam Membina Posyandu Remaja (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 15
120.150.000,00 0,00
120.150.000,00 0,00
Koordinasi LP/LS, Organisasi Profesi Terkait Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 16
122.150.000,00 0,00
122.150.000,00 0,00
Orientasi Konseler Sebaya / Kader Kesehatan Remaja (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 17
205.580.000,00 0,00
205.580.000,00 0,00
Penguatan Panti/Lembaga Kesejahtraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Penyelenggara Kesejahtraan Sosial (LPKS), Lapas / Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 18
116.350.000,00 0,00
116.350.000,00 0,00
Penguatan Model Sekolah / Madrasah Sehat (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 19
4.475.475.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 4.475.475.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 26
2.535.000.000,00 0,00
2.535.000.000,00 0,00
Jambore lansia 1.02 . 1.02.01 . 26 . 03
1.158.075.000,00 0,00
1.158.075.000,00 0,00
Pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi Lansia 1.02 . 1.02.01 . 26 . 09
206.700.000,00 0,00
206.700.000,00 0,00
Orientasi Penggunaan Panduan Praktis Untuk Caregiver Pada Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 26 . 13
369.000.000,00 0,00
369.000.000,00 0,00
Orientasi Pemberdayaan Lansia Dalam Meningkatkan Status Kesehatan Lansia (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 26 . 14
206.700.000,00 0,00
206.700.000,00 0,00
Koordinasi LP/LS Organisasi Profesi Terkait Kesehatan Usia Lanjut (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 26 . 15
1.324.750.950,00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 1.324.750.950,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 27
239.739.150,00 0,00
239.739.150,00 0,00
Peningkatan kapasitas petugas KIA dalam deteksi resiko ibu hamil 1.02 . 1.02.01 . 27 . 04
143.954.000,00 0,00
143.954.000,00 0,00
Penguatan sistem rujukan maternal neonatal 1.02 . 1.02.01 . 27 . 09
288.353.800,00 0,00
288.353.800,00 0,00
Pelaksanaan ANC terintegrasi bagi Kab/Kota dan PKM 1.02 . 1.02.01 . 27 . 11
117.654.000,00 0,00
117.654.000,00 0,00
Orintasi Maternal Death Notification (MDN) (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 27 . 18
412.800.000,00 0,00
412.800.000,00 0,00
Penguatan Kesehatan Reproduksi Catin / Lapas Dewasa / Penyandang Disabilitas Dewasa / Situasi Bencana / Akseptor KB / Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak (PPKtP/A) (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 27 . 19
122.250.000,00 0,00
122.250.000,00 0,00
Koordinasi Penguatan Penggunaan Buku KIA Bagi Kader Kesehatan dan Ormas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 27 . 20
48.541.880.210,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 48.253.680.210,00 288.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28
Halaman 7
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 123.286.000,00 0,00
123.286.000,00 0,00
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
64.885.000,00 0,00
64.885.000,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02
87.758.400,00 0,00
87.758.400,00 0,00
Penambah daya tahan tubuh laboran 1.02 . 1.02.01 . 28 . 03
118.321.600,00 0,00
118.321.600,00 0,00
Evaluasi sistem rujukan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 08
73.973.400,00 0,00
73.973.400,00 0,00
Penilaian puskesmas berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 28 . 09
22.644.000,00 0,00
22.644.000,00 0,00
Pertemuan validasi data RS dan SIRS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11
4.231.263.750,00 0,00
4.231.263.750,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 17
758.662.760,00 0,00
758.662.760,00 0,00
Akreditas Rumah Sakit/laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 22
41.800.000.000,00 288.200.000,00
41.511.800.000,00 0,00
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 28 . 23
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Pengadaan Alat/Bahan Keterampilan Pasien Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 28 . 30
113.475.000,00 0,00
113.475.000,00 0,00
Home Visit dan Pemulangan Pasien Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 28 . 31
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00
Pekan Olahraga dan Kesenian Rehabilitan Mental (PORKESREMEN) 1.02 . 1.02.01 . 28 . 32
248.686.000,00 0,00
248.686.000,00 0,00
Pelayanan kesehatan medical centre event-event daerah,nasional dan internasional 1.02 . 1.02.01 . 28 . 33
101.269.500,00 0,00
101.269.500,00 0,00
Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional di kab/kota dan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 28 . 34
32.749.600,00 0,00
32.749.600,00 0,00
Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Sistim Rujukan di Prov.
1.02 . 1.02.01 . 28 . 35
416.632.000,00 0,00
416.632.000,00 0,00
Fasilitasi pelayanan kesehatan di DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan) 1.02 . 1.02.01 . 28 . 38
218.273.200,00 0,00
218.273.200,00 0,00
Pelayanan Kesehatan, Pengobatan Gratis Bagi Masyarakat Miskin 1.02 . 1.02.01 . 28 . 41
32.406.000,00
Program Kesehatan Haji 0,00 32.406.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 30
18.230.000,00 0,00
18.230.000,00 0,00
Surveilans terhadap K3JH di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 30 . 02
14.176.000,00 0,00
14.176.000,00 0,00
Evaluasi Kesehatan Haji Bidang Kesehatan Diembarkasi Haji Balikpapan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 04
627.622.500,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 627.622.500,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 31
402.068.000,00 0,00
402.068.000,00 0,00
Pertemuan rapat kerja kesehatan daerah 1.02 . 1.02.01 . 31 . 04
99.510.000,00 0,00
99.510.000,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 31 . 11
42.946.100,00 0,00
42.946.100,00 0,00
Fasilitasi perencanaan penyusunan dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 31 . 12
44.997.400,00 0,00
44.997.400,00 0,00
Updating, dokumentasi dan deskripsi data SDMK 1.02 . 1.02.01 . 31 . 13
38.101.000,00 0,00
38.101.000,00 0,00
Pertemuan Rapat Kerja Organisasi Profesi 1.02 . 1.02.01 . 31 . 14
424.645.616.531,00 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
418.583.258.658,00 0,00 6.062.357.873,00
1.02 . 1.02.01 . 34
196.247.400,00 0,00
196.247.400,00 0,00
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
2.000.000.000,00 0,00
2.000.000.000,00 0,00
Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
579.842.500,00 19.050.000,00
560.792.500,00 0,00
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tungu dan lain-lain)
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03
3.202.003.000,00 0,00
3.202.003.000,00 0,00
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
373.844.694.777,00 373.844.694.777,00
0,00 0,00
Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 34 . 06
6.528.693.854,00 6.528.640.854,00
53.000,00 0,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 34 . 15
34.690.873.027,00 34.690.873.027,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 18
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 20
27.690.493,00 0,00
27.690.493,00 0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Penugasan) (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 22
75.571.480,00 0,00
75.571.480,00 0,00
Pengawasan Pelaksanaan Reviu oleh APIP di Daerah (Penugasan) (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 23
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.080.835.500,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,00 0,00 1.080.835.500,00
1.02 . 1.02.01 . 35
245.000.000,00 0,00
245.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 35 . 07
535.835.500,00 0,00
535.835.500,00 0,00
Pemelihaaan rutin/berkala mobil ambulance / jenazah 1.02 . 1.02.01 . 35 . 08
376.099.800,00
Program Surveilans dan Imunisasi 0,00 376.099.800,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 39
248.229.800,00 0,00
248.229.800,00 0,00
Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 39 . 01
40.300.000,00 0,00
40.300.000,00 0,00
Pelaksanaan Verifikasi sinyal kewaspadaan dini dan PIE 1.02 . 1.02.01 . 39 . 06
87.570.000,00 0,00
87.570.000,00 0,00
Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB dan wabah serta PIE 1.02 . 1.02.01 . 39 . 07
41.364.196.195,00
Program JKN 0,00 41.364.196.195,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 40
106.000.000,00 0,00
106.000.000,00 0,00
Pertemuan Koordinasi LS/LP Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota 1.02 . 1.02.01 . 40 . 01
175.650.000,00 0,00
175.650.000,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 40 . 02
41.042.546.395,00 0,00
41.042.546.395,00 0,00
Kegiatan advokasi menuju Universal Health Coverage 1.02 . 1.02.01 . 40 . 03
39.999.800,00 0,00
39.999.800,00 0,00
Penanganan sengketa JKN 1.02 . 1.02.01 . 40 . 06
398.719.400,00
Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga 0,00 398.719.400,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 41
206.700.000,00 0,00
206.700.000,00 0,00
Peningkatan kapasitas Petugas Penanggungjawab Program Keluarga di Kabupaten/Kota
1.02 . 1.02.01 . 41 . 02
192.019.400,00 0,00
192.019.400,00 0,00
Monev dan Bimtek Program Keluarga Sehat 1.02 . 1.02.01 . 41 . 03
263.846.600,00
Program Pelayanan Umum Kesehatan Poliklinik 0,00 263.846.600,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 43
263.846.600,00 0,00
263.846.600,00 0,00
Pelayanan Umum Kesehatan Poliklinik 1.02 . 1.02.01 . 43 . 01
60.896.252.000,00
Program Upaya Pelayanan Kesehatan 28.800.000,00 60.867.452.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 44
796.262.000,00 0,00
796.262.000,00 0,00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 44 . 01
60.099.990.000,00 0,00
60.071.190.000,00 28.800.000,00
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 44 . 02
64.885.000,00
Program Peningkatan Kualitas Laboratorium Kesehatan 0,00 64.885.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 46
64.885.000,00 0,00
64.885.000,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 46 . 01
240.300.000,00
Program Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 240.300.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 48
120.150.000,00 0,00
120.150.000,00 0,00
Sosialisasi Penyakit Akibat Kerja (PAK) (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 01
120.150.000,00 0,00
120.150.000,00 0,00
Penguatan Pos UKK, GP2SP, K3, Perkantoran, K3 Fasyankes (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 48 . 02
1.183.960.000,00
Program Dukungan Manajement 0,00 1.183.960.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 49
60.200.000,00 0,00
60.200.000,00 0,00
Mengikuti Pertemuan Pusat atau Konsultasi DAK Program Kesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 01
137.860.000,00 0,00
137.860.000,00 0,00
Pembinaan, Supervisi Teknik Program dan Pemanfaatan Dana BOK Lingkup Provinsi, Kab/Kota (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 49 . 02
384.600.000,00 0,00
384.600.000,00 0,00
Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program dan Pemanfaatan Dana BOK Lingkup Provinsi/Kab/Kota (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 49 . 03
256.700.000,00 0,00
256.700.000,00 0,00
Pertemuan Koordinasi Teknis Program (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 49 . 04
344.600.000,00 0,00
344.600.000,00 0,00
Pertemuan Pemantauan Evaluasi Program dan Pemanfaatan Dana BOK Lingkup Provinsi/Kab/Kota (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 49 . 05
Halaman 9
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 289.912.208.102,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 66.750.000,00 47.083.977.223,64 242.761.480.878,36
1.03
289.912.208.102,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 66.750.000,00 47.083.977.223,64 242.761.480.878,36
1.03 . 1.03.01
24.299.434.369,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 24.299.434.369,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01
22.095.352.188,00 0,00
22.095.352.188,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
426.277.781,00 0,00
426.277.781,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
277.079.500,00 0,00
277.079.500,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
335.443.800,00 0,00
335.443.800,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.03 . 1.03.01 . 01 . 04
30.938.900,00 0,00
30.938.900,00 0,00
Kegiatan Penataan Kearsipan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
1.134.342.200,00 0,00
1.134.342.200,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
2.925.468.812,08
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.338.131.656,72 1.587.337.155,36
1.03 . 1.03.01 . 02
399.956.744,36 399.956.744,36
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
289.832.900,00 35.440.000,00
254.392.900,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.03 . 1.03.01 . 02 . 06
979.330.000,00 919.330.000,00
60.000.000,00 0,00
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
157.498.500,00 0,00
157.498.500,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
537.321.044,30 0,00
537.321.044,30 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
83.585.879,09 0,00
83.585.879,09 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
477.943.744,33 232.610.411,00
245.333.333,33 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
478.200.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 478.200.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 03
478.200.000,00 0,00
478.200.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02
562.652.600,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 562.652.600,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 05
85.091.000,00 0,00
85.091.000,00 0,00
Sosialisasi kebijakan dan informasi ke-Pu-an 1.03 . 1.03.01 . 05 . 06
245.100.000,00 0,00
245.100.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Bidang ke-Pu-an 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07
232.461.600,00 0,00
232.461.600,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM di Bidang Teknis 1.03 . 1.03.01 . 05 . 08
72.124.612,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00
0,00 72.124.612,00
1.03 . 1.03.01 . 06
5.035.064,00 0,00
5.035.064,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
9.545.000,00 0,00
9.545.000,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02
7.901.300,00 0,00
7.901.300,00 0,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
49.643.248,00 0,00
49.643.248,00 0,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
517.000.000,00
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 517.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 07
517.000.000,00 0,00
517.000.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01
95.886.000,00
Program Perencanaan SKPD 0,00 95.886.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 09
78.469.000,00 0,00
78.469.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 09 . 02
17.417.000,00 0,00
17.417.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1.03 . 1.03.01 . 09 . 03
41.840.832.735,19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
37.405.003.306,31 48.000.000,00 4.387.829.428,88
1.03 . 1.03.01 . 10
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 137.437.920,00 0,00
137.437.920,00 0,00
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 10 . 01
222.459.200,00 0,00
222.459.200,00 0,00
Kegiatan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 10 . 03
804.693.332,24 804.693.332,24
0,00 0,00
Kegiatan Dokumen perencanaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai 1.03 . 1.03.01 . 10 . 04
37.231.171.374,07 36.591.744.974,07
639.426.400,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 10 . 06
1.758.407.783,88 0,00
1.758.407.783,88 0,00
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 10 . 07
1.201.575.000,00 0,00
1.201.575.000,00 0,00
Sistem data dan Informasi Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 10 . 08
485.088.125,00 8.565.000,00
428.523.125,00 48.000.000,00
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi 1.03 . 1.03.01 . 10 . 09
77.125.000,00
Program studi dan perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air 0,00 77.125.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 13
77.125.000,00 0,00
77.125.000,00 0,00
Kegiatan Penyusunan Perda Daerah Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 13 . 03
5.016.100.105,00
Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi 0,00 3.616.100.105,00 1.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15
3.350.000.000,00 0,00
3.350.000.000,00 0,00
Sistem data dan Informasi Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
1.666.100.105,00 1.400.000.000,00
266.100.105,00 0,00
Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04
20.929.657.104,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Konstruksi
Kebinamargaan
16.935.000.000,00 18.750.000,00 3.975.907.104,00
1.03 . 1.03.01 . 16
16.935.000.000,00 16.935.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
36.251.291,40 0,00
36.251.291,40 0,00
Pengadaan peralatan dan material laboratorium kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02
3.958.405.812,60 0,00
3.939.655.812,60 18.750.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10
1.493.037.424,36 Program Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Daerah Provinsi
599.998.923,50
0,00 893.038.500,86
1.03 . 1.03.01 . 22
1.125.037.424,36 599.998.923,50
525.038.500,86 0,00
Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman 1.03 . 1.03.01 . 22 . 02
368.000.000,00 0,00
368.000.000,00 0,00
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman 1.03 . 1.03.01 . 22 . 05
13.179.536.643,76 Program Penetapan, Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan
Lingkungan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Daerah Provinsi
9.960.932.846,55 0,00 3.218.603.797,21
1.03 . 1.03.01 . 23
396.564.750,00 0,00
396.564.750,00 0,00
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 23 . 02
11.282.971.893,76 8.460.932.846,55
2.822.039.047,21 0,00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
0,00 0,00
Penataan Kawasan Pulau Bunaken, Siladen Dan Manado Tua 1.03 . 1.03.01 . 23 . 08
1.187.587.100,00
Program Pembinaan Tata Ruang 0,00 1.187.587.100,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24
100.539.000,00 0,00
100.539.000,00 0,00
Penyelenggaraan Kegiatan Penataan Ruang Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
668.727.000,00 0,00
668.727.000,00 0,00
Penyusunan RTRW Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 05
112.480.000,00 0,00
112.480.000,00 0,00
Penyusunan Perda Tentang RTR Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
88.570.000,00 0,00
88.570.000,00 0,00
Kegiatan Klinik Tata Ruang Kabupaten/Kota 1.03 . 1.03.01 . 24 . 08
17.271.100,00 0,00
17.271.100,00 0,00
Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Sistem Informasi Geospasial Provinsi Sulawesi Utara
1.03 . 1.03.01 . 24 . 09
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Kegiatan Penyusunan Profil Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 24 . 12
309.025.006,84
Program Pemanfaatan Tata Ruang 0,00 309.025.006,84 0,00
1.03 . 1.03.01 . 25
117.759.999,84 0,00
117.759.999,84 0,00
Penyusunan Peraturan Zonasi Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 25 . 03
Halaman 11
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 191.265.007,00 0,00
191.265.007,00 0,00
Kegiatan Operasional TKPRD Provinsi Sulawesi Utara 1.03 . 1.03.01 . 25 . 05
100.000.000,00
Program Pengendalian Tata Ruang 0,00 100.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 26
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Penyusunan Bahan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tingkat Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 26 . 03
294.478.745,00
Program Pengembangan Jasa Konstruksi 0,00 294.478.745,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27
210.554.500,00 0,00
210.554.500,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pengguna Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
53.924.300,00 0,00
53.924.300,00 0,00
Pemberdayaan Jasa Konstruksi kepada Masyarakat 1.03 . 1.03.01 . 27 . 03
29.999.945,00 0,00
29.999.945,00 0,00
Operasional dan Pemeliharaan Sarana Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 27 . 04
174.536.438.373,13
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Provinsi 0,00 597.005.027,13 173.939.433.346,00
1.03 . 1.03.01 . 28
1.999.999.379,87 1.999.999.379,87
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Kauditan - Kema 1.03 . 1.03.01 . 28 . 02
1.779.732.882,90 1.779.732.882,90
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Ulu - Ondong - Talawid 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03
4.709.999.491,59 4.709.999.491,59
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Ratahan - Amurang 1.03 . 1.03.01 . 28 . 05
10.319.999.700,90 10.319.999.700,90
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Modayag - Molobog 1.03 . 1.03.01 . 28 . 06
774.999.997,99 774.999.997,99
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Makalisung - Kombi - Toliang Oki 1.03 . 1.03.01 . 28 . 07
2.674.999.424,04 2.674.999.424,04
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Manado - Tongkaina - Wori 1.03 . 1.03.01 . 28 . 08
6.674.999.072,94 6.674.999.072,94
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tondano - Remboken - Kakas 1.03 . 1.03.01 . 28 . 09
5.874.999.475,59 5.874.999.475,59
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tondano - Kembes - Manado 1.03 . 1.03.01 . 28 . 10
269.999.995,00 269.999.995,00
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Sonder - Tincep - MaRuasey 1.03 . 1.03.01 . 28 . 11
5.274.999.287,54 5.274.999.287,54
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tomohon - Tanawangko 1.03 . 1.03.01 . 28 . 12
4.709.999.273,12 4.709.999.273,12
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tanawangko - Kumu - Popontolen 1.03 . 1.03.01 . 28 . 13
8.664.994.083,53 8.664.994.083,53
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Pinogaluman - Dumoga 1.03 . 1.03.01 . 28 . 14
7.027.109.523,45 7.027.109.523,45
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Pinogaluman - Labuan Uki 1.03 . 1.03.01 . 28 . 15
12.769.999.392,65 12.769.999.392,65
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Wasian - Simbel - Wailang 1.03 . 1.03.01 . 28 . 16
2.274.999.446,19 2.274.999.446,19
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Mapanget - Molas (Manado) 1.03 . 1.03.01 . 28 . 17
5.269.999.326,24 5.269.999.326,24
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tatelu - Klabat - Danowudu 1.03 . 1.03.01 . 28 . 18
7.971.931.893,71 7.971.931.893,71
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Pontak - Kalait - Lobu 1.03 . 1.03.01 . 28 . 19
4.069.998.445,88 4.069.998.445,88
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Pontodon - Insil - Palelon 1.03 . 1.03.01 . 28 . 20
2.999.999.884,03 2.999.999.884,03
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen 1.03 . 1.03.01 . 28 . 24
4.829.285.026,89 4.829.285.026,89
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Togid - Kokapoy - Kakenturan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 25
80.000.000,00 80.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Ponompiaan-Serasi-Totabuan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 27
299.999.994,77 299.999.994,77
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Inomunga - Komus - Tuntung 1.03 . 1.03.01 . 28 . 28
11.567.487.463,91 11.567.487.463,91
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Laine - Ngalipaeng - Pintareng 1.03 . 1.03.01 . 28 . 30
279.496.359,40 279.496.359,40
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Pintareng - Manalu 1.03 . 1.03.01 . 28 . 33
779.496.359,09 779.496.359,09
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Lenganeng - Raku - Naha 1.03 . 1.03.01 . 28 . 34
269.999.976,97 269.999.976,97
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Langowan - Atep - Temboan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 35
234.999.995,66 234.999.995,66
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Remboken - Kawangkoan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 36
169.999.993,48 169.999.993,48
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas TanDengan - Tulap - Kora-Kora 1.03 . 1.03.01 . 28 . 38
7.749.999.989,60 7.749.988.240,10
11.749,50 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Lirung - Kolongan - Balang 1.03 . 1.03.01 . 28 . 39
239.999.763,87 239.455.410,87
544.353,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Lirung - Balang 1.03 . 1.03.01 . 28 . 40
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 259.999.990,85 259.999.990,85
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Lirung - Bitunuris 1.03 . 1.03.01 . 28 . 41
1.349.999.991,62 1.300.005.866,99
49.994.124,63 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tarohan - Pulutan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 42
2.849.999.892,29 2.849.999.892,29
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Warembungan-Simpang Tiga Desa Sea (Tugu)
1.03 . 1.03.01 . 28 . 45
2.134.999.379,21 2.134.999.379,21
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Dimembe - Paniki 1.03 . 1.03.01 . 28 . 47
2.534.999.224,83 2.534.999.224,83
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Matungkas-Paniki 1.03 . 1.03.01 . 28 . 48
134.999.997,83 134.999.997,83
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Kalasey-Sea 1.03 . 1.03.01 . 28 . 49
234.999.991,22 234.999.991,22
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Jl. Lingkar Tomohon-Rurukan-Sasaran 1.03 . 1.03.01 . 28 . 50
4.024.999.774,81 4.024.999.774,81
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Simpang Tiga Tataaran - Unima-Tondano
1.03 . 1.03.01 . 28 . 51
134.999.997,83 134.999.997,83
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Kasuang - Patar Tataaran - Remboken 1.03 . 1.03.01 . 28 . 52
99.999.995,69 99.999.995,69
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Liwutung-Tababo 1.03 . 1.03.01 . 28 . 53
299.999.997,79 299.999.997,79
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Imandi - Tambun - Uuan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 57
80.000.000,00 80.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Tolondadu-Salongo 1.03 . 1.03.01 . 28 . 58
6.999.998.550,20 6.999.998.550,20
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Ring Road II - Paniki 1.03 . 1.03.01 . 28 . 59
999.999.993,42 999.999.993,42
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Kolongan - Kuwil - Sawangan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 60
99.999.993,88 99.999.993,88
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Batas Kota Manado - Mapanget 1.03 . 1.03.01 . 28 . 63
451.144.000,00 0,00
451.144.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 28 . 65
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Silian - Tombatu 1.03 . 1.03.01 . 28 . 66
7.999.997.585,99 7.999.997.585,99
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Bandara-Likupang 1.03 . 1.03.01 . 28 . 68
3.199.998.924,76 3.199.998.924,76
0,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan Ruas Akses TPA Regional 1.03 . 1.03.01 . 28 . 107
12.085.465.515,02 12.085.465.515,02
0,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan Ruas Akses Pariwisata Bukit Tetempangan
1.03 . 1.03.01 . 28 . 108
1.499.999.884,96 1.499.999.884,96
0,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan Ruas Akses Agrowisata Wisata Tampusu
1.03 . 1.03.01 . 28 . 109
99.999.999,34 99.999.999,34
0,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan Ruas Wasian Likupang 1.03 . 1.03.01 . 28 . 110
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan Ruas ring Road II - Politeknik 1.03 . 1.03.01 . 28 . 111
949.999.994,40 949.999.994,40
0,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jalan Ruas Sukur - Tatelu 1.03 . 1.03.01 . 28 . 112
95.310.800,00 0,00
95.310.800,00 0,00
Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 28 . 115
2.999.999.996,39 2.999.999.996,39
0,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Ruas Ir. Soekarno - Zero Point Minahasa Utara
1.03 . 1.03.01 . 28 . 116
309.418.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Persampahan 0,00 50.558.000,00 258.860.000,00
1.03 . 1.03.01 . 45
259.208.000,00 258.860.000,00
348.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan 1.03 . 1.03.01 . 45 . 01
50.210.000,00 0,00
50.210.000,00 0,00
Kebijakan daerah mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem persampahan regional
1.03 . 1.03.01 . 45 . 02
1.688.205.471,64 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
674.915.300,64 0,00 1.013.290.171,00
1.03 . 1.03.01 . 46
1.281.654.471,64 674.915.300,64
606.739.171,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum 1.03 . 1.03.01 . 46 . 01
113.226.000,00 0,00
113.226.000,00 0,00
Kegiatan Sistem Data dan Informasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM 1.03 . 1.03.01 . 46 . 03
293.325.000,00 0,00
293.325.000,00 0,00
Kegiatan Sistem Data dan Informasi PAMSIMAS 1.03 . 1.03.01 . 46 . 04
44.000.000.000,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 17.834.190.000,00 26.165.810.000,00
1.04
Halaman 13
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 44.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH 0,00 17.834.190.000,00 26.165.810.000,00
1.04 . 1.04.01
3.224.408.265,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 3.224.408.265,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01
2.490.001.265,00 0,00
2.490.001.265,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
140.880.000,00 0,00
140.880.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
90.470.000,00 0,00
90.470.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.04 . 1.04.01 . 01 . 03
88.800.000,00 0,00
88.800.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.04 . 1.04.01 . 01 . 04
414.257.000,00 0,00
414.257.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
1.919.089.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 253.279.000,00 1.665.810.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02
900.000.000,00 900.000.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05
633.310.000,00 565.810.000,00
67.500.000,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 09
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
140.779.000,00 0,00
140.779.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 42
156.600.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 156.600.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 03
53.600.000,00 0,00
53.600.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.04 . 1.04.01 . 03 . 02
103.000.000,00 0,00
103.000.000,00 0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.04 . 1.04.01 . 03 . 05
78.600.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 78.600.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 05
15.600.000,00 0,00
15.600.000,00 0,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 05 . 02
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 05 . 03
38.000.000,00 0,00
38.000.000,00 0,00
Pelatihan Kantor Sendiri 1.04 . 1.04.01 . 05 . 05
24.850.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00
0,00 24.850.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06
7.050.000,00 0,00
7.050.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
7.050.000,00 0,00
7.050.000,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.04 . 1.04.01 . 06 . 02
10.750.000,00 0,00
10.750.000,00 0,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.04 . 1.04.01 . 06 . 04
100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 100.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 07
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1.04 . 1.04.01 . 07 . 01
24.724.000.000,00 Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
24.500.000.000,00
0,00 224.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 08
224.000.000,00 0,00
224.000.000,00 0,00
Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah 1.04 . 1.04.01 . 08 . 02
24.500.000.000,00 24.500.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.04 . 1.04.01 . 08 . 03
61.200.000,00
Program Perencanaan SKPD 0,00 61.200.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 09
20.400.000,00 0,00
20.400.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 09 . 02
20.400.000,00 0,00
20.400.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1.04 . 1.04.01 . 09 . 03
20.400.000,00 0,00
20.400.000,00 0,00
Penyusunan Database SIPD 1.04 . 1.04.01 . 09 . 06
729.682.000,00 Pendampingan Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
0,00
0,00 729.682.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15