DAFTAR ISI
Kata pengantar Halaman 5
Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 Halaman 7
Provinsi DKI Jakarta Halaman 15
Provinsi Banten Halaman 17
Provinsi Jawa Barat Halaman 25
Provinsi Jawa tengah Halaman 49
Provinsi DI Yogyakarta Halaman 85
Provinsi Jawa Timur Halaman 91
Kantor BPPSPAM
KATA PENGANTAR
L aporan Evaluasi kinerja PDAM ini merupakan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPS- PAM terhadap PDAM-PDAM yang ada di kota / kabupaten di seluruh Indonesia. Selama ini BPPSPAM menggunakan kriteria penilaian dengan tiga aspek dan setelah beberapa tahun BPPSPAM melakukan peninjauan kembali terha- dap kriteria yang digunakan selama ini, sehingga mulai periode ini kami telah menggunakan kriteria penilaian yang baru terdiri dari empat aspek. Dengan kriteria penilaian yang baru tersebut Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 335 PDAM atau sekitar 90% dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun2010.
Hasil evaluasi yang kami lakukan akan kami tampilkan secara nasional dan menurut wilayah yakni sebagai berikut :
Dalam laporan ini kami menampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM untuk tahun terakhir dengan menggunakan kriteria penilaian baru, sedangkan untuk tahun sebelumnya kami sandingkan berdasarkan evaluasi kenerja dengan menggunakan kriteria lama.
Harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat untuk Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum serta pihak-pihak yang terkait.
Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.
Jakarta, Mei 2012
Ketua BPPSPAM
Ir. M. Rachmat Karnadi, MT
NIP 110021836
Kategori Jumlah PDAM
Nasional Wilayah 2
Sehat 145 76
Kurang Sehat 103 21
Sakit 87 10
Total 335 107
Tube Setter IPA PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang
LAPORAN
A. PENDAHULUAN
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Pe nyedia- an Air Minum (BPPSPAM) adalah badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan tugas mendukung dan membantu pencapaian tujuan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia guna memberikan manfaat yang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melak- sanakan tugasnya, BPPSPAM memiliki salah satu fungsi yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggara SPAM.
BPPSPAM telah melakukan evaluasi kinerja pe- nyelenggara SPAM yaitu PDAM, sejak tahun 2006 de- ngan data yang bersumber dari laporan audit ke uangan dan audit kinerja oleh BPKP, Auditor Independen, mau- pun data dari PDAM. Setiap tahun BPPSPAM terus ber- upaya untuk melakukan pembaharuan terhadap data tersebut. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPPSPAM terhadap 335 PDAM dengan menggunakan data dari tahun 2006 hingga tahun 2010.
LAPORAN
KINERJA PDAM DI INDONESIA PERIODE 2011
B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM
Pada periode ini BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM menggunakan 4 (empat) indikator yang diterapkan sejak tahun 2010 Disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan pihak BPKP dan Perpamsi, kriteria-kiteria yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Aspek Keuangan, bobot 25%, meliputi ;
a. Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jum- lah equity
b. Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan
c. Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek d. Efektivitas penagihan, untuk mengukur efisiensi
kegiatan penagihan atas hasil penjualan air e. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan dalam
rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap
total aktiva
LAPORAN
2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ;
a. Cakupan Pelayanan Teknis, mengukur berapa besar penduduk dalam wilayah pelayanan yang telah dilayani
b. Pertumbuhan Pelanggan, mengukur besaran pert- ambahan pelanggan dalam jangka waktu setahun c. Tingkat Penyelesaian Aduan, mengukur tindak
lanjut atau penyelesaian pengaduan pelanggan d. Kualitas Air Pelanggan, mengukur/menilai kualitas
air yang telah memenuhi syarat
e. Konsumsi air, untuk mengukur efektivitas penge- lolaan sistem distribusi dan pelayanan terhadap pelanggan Rumah Tangga
3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ;
a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi
b. Tingkat Kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air
c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan pelayanan
d. Tekanan Air Pada Sambungan Pelanggan, men- gukur jumlah pelanggan yang dilayanani dengan tekanan yang sesuai dengan standar minimal e. Penggantian/Kalibrasi Meter Air Pelanggan, men-
gukur tingkat ketelitian meter air pelanggan
4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi ; a. Rasio Pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk
mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja da- lam melayani setiap 1000 pelanggan
b. Ratio Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, mengu- kur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai
c. Ratio Biaya Pendidikan dan Pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai
Nilai maksimum dari masing – masing aspek terse- but adalah 5, sehingga nilai tertinggi menjadi :
Tabel 1. Nilai maksimum masing-masing aspek
Aspek Bobot Nilai Maksimum Skoring
Keuangan 0.25 5 1.25
Pelayanan 0.25 5 1.25
Operasional 0.35 5 1.75
Sumber Daya Manusia 0.15 5 0.75
Evaluasi Kinerja PDAM yang dilakukan berdasar- kan kriteria baru tersebut, dikelompokkan kedalam 3 katagori yakni ; Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai :
1) Katagori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8 PDAM dengan katagori sehat adalah PDAM yang
mampu berkembang dan dapat memperbaiki
LAPORAN
kas dan kewajiban pinjaman, dan melakukan mengoperasikan instalasi secara efisien dalam pelayanannya kepada pelanggan.
2) Katagori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2 – 2,8
PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang menanggung resiko atas keadaan kas dan pembayaran pinjaman dalam mengembangkan pelayanannya.
3) Katagori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2 PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang
tidak mampu menanggung resiko kas dan pinjaman dalam memberikan pelayanan kepada masya rakat.
C. HASIL EVALUASI PENILAIAN KINERJA
Evaluasi kinerja PDAM telah dilakukan sejak tahun 2006 dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi kembali berdasarkan data yang terakhir diterima. Pada periode ini kami akan menampilkan hasil evaluasi yang terakhir dengan menggunakan kriteria baru yang terdiri atas 4 aspek seperti telah dijelaskan sebelumnya. Hasil evaluasi ini dibagi menurut wilayah yaitu Wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa), Wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) dan Wilayah IV (Papua, Maluku, NTB, NTT, Bali). Tabel berikut menampilkan hasil evaluasi untuk wilayah II yakni PDAM di wilayah Pulau Jawa.
Tabel 2. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2011
PROPINSI SEHAT KURANG SEHAT SAKIT JUMLAH
DKI Jakarta 1 - - 1
Banten 5 1 - 6
Jawa Barat 16 4 2 22
Jawa Tengah 31 4 - 35
DIY Yogyakarta 4 1 - 5
Jawa Timur 19 11 8 38
Jumlah (Wilayah I) 76 21 10 107
Prosentase (Wilayah I) 71,03 % 20,56 % 8,41 % 100 %
Jumlah (Nasional) 145 103 87 335
Prosentase (Nasional) 43,28 % 30,75 % 25,97 % 100 %
D. PENUTUP
Pada Desember tahun 2011 BPPSPAM telah melaku- kan evaluasi terhadap 335 PDAM berdasarkan data ada dan di terima pada tahun tersebut. Jumlah PDAM.
Berikut adalah hasil evaluasi kinerja PDAM tahun
2011 dan perbandingannya dengan beberapa tahun
sebelumnya:
LAPORAN
Tabel 3. Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM
PERIODE SEHAT KURANG SEHAT SAKIT JUMLAH
Tahun 2007 (PDAM) 79 113 114 306
Prosentase (%) 25,82 % 36,93 % 37,25 % 100,00 %
Tahun 2008 (PDAM) 89 119 117 325
Prosentase (%) 27,38 % 36,62 % 36,00 % 100,00 %
Tahun 2009 (PDAM) 103 115 119 337
Prosentase (%) 30.56 % 34,13 % 35,31 % 100,00 %
Tahun 2010 (PDAM) 143 127 71 341
Prosentase (%) 41,94 % 37,24 % 20,82 % 100,00 %
Tahun 2011 (PDAM) 145 103 87 335
Prosentase (%) 43,28 % 30,75 % 25,97 % 100,00 % Dengan telah adanya Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 ini, diharapkan masing-masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM yang dengan kategori sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik. PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk bekerja sama dengan Pemerintah daerah sebagai pemilik Perusahaan, melakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang berlaku dan struktur pelanggan.
Bagi PDAM yang mempunyai tingkat kehilangan air masih tinggi diharapkan mengupayakan untuk menurunkan tingkat kehilangan air. PDAM dengan tingkat efisiensi produksinya masih rendah, diharapkan untuk memanfaatkan air yang belum dimanfaatkan untuk penambahan sambungan. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan dukungan melalui
program pengembangan maupun penyehatan yang tepat sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan.
Tabel 4. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sehat Wilayah II
Urut No. Nama PDAM Nama Propinsi Status Data
1 PDAM DKI Jakarta DKI Jakarta 2009
2 PDAM Kota Tangerang Banten 2009
3 PDAM Kota Cilegon Banten 2010
4 PDAM Kab. Tangerang “Tirta Kerta Raharja” Banten 2010
5 PDAM Kab. Pandeglang Banten 2010
6 PDAM Kab. Serang Banten 2010
7 PDAM Kota Cirebon Jawa Barat 2010
8 PDAM Kota Bogor Jawa Barat 2010 AP
9 PDAM Kab. Garut Jawa Barat 2010
10 PDAM Kab. Bandung “Tirta Raharja” Jawa Barat 2010
11 PDAM Kab. Karawang Jawa Barat 2010
12 PDAM Kab. Subang Jawa Barat 2010
13 PDAM Kota Bandung Jawa Barat 2010
14 PDAM Kab. Bekasi Jawa Barat 2009
15 PDAM Kab. Indramayu Jawa Barat 2010
16 PDAM Kab. Majalengka Jawa Barat 2008-AP
17 PDAM Kab. Purwakarta Jawa Barat 2010
18 PDAM Kab. Bogor Jawa Barat 2010 AP
19 PDAM Kota Bekasi Jawa Barat 2010 AP
20 PDAM Kota Banjar Jawa Barat 2008
21 PDAM Kab. Tasikmalaya Jawa Barat 2010
22 PDAM Kab. Cirebon Jawa Barat 2010
23 PDAM Kab. Klaten Jawa Tengah 2010
LAPORAN
24 PDAM Kab. Cilacap Jawa Tengah 2010
25 PDAM Kota Salatiga Jawa Tengah 2010
26 PDAM Kab. Batang Jawa Tengah 2010
27 PDAM Kabupaten Magelang Jawa Tengah 2010
28 PDAM Kab. Kudus Jawa Tengah 2010
29 PDAM Kab. Pemalang Jawa Tengah 2010
30 PDAM Kab. Temanggung Jawa Tengah 2010
31 PDAM Kab. Tegal Jawa Tengah 2010
32 PDAM Kab. Wonogiri “Giri Tirta Sari” Jawa Tengah 2010
33 PDAM Kab. Jepara Jawa Tengah 2010
34 PDAM Kab. Sragen Jawa Tengah 2010
35 PDAM Kab. Kendal Jawa Tengah 2010
36 PDAM Kab. Karanganyar Jawa Tengah 2010
37 PDAM Kab. Wonosobo Jawa Tengah 2010
38 PDAM Kota Pekalongan Jawa Tengah 2010
39 PDAM Kab. Banyumas Jawa Tengah 2010
40 PDAM Kab. Purworejo Jawa Tengah 2010
41 PDAM Kab. Sukoharjo Jawa Tengah 2010
42 PDAM Kab. Brebes Jawa Tengah 2010
43 PDAM Kota Tegal Jawa Tengah 2010
44 PDAM Kab. Purbalingga Jawa Tengah 2010
45 PDAM Kab. Demak Jawa Tengah 2010
46 PDAM Kab. Boyolali Jawa Tengah 2010
47 PDAM Kota Magelang Jawa Tengah 2010
48 PDAM Kab. Kebumen Jawa Tengah 2010
49 PDAM Kab. Rembang Jawa Tengah 2010
50 PDAM Kab. Semarang Jawa Tengah 2010
51 PDAM Kota Semarang “tirta Moedal” Jawa Tengah 2010
52 PDAM Kota Surakarta Jawa Tengah 2010
53 PDAM Kab. Grobogan Jawa Tengah 2010
54 PDAM Kab. Bantul D. I. Yogyakarta 2010
55 PDAM Tirta Marta-Yogyakarta D. I. Yogyakarta 2010 56 PDAM Kab. Kulonprogo D. I. Yogyakarta 2010
57 PDAM Kab. Sleman D. I. Yogyakarta 2010
58 PDAM Kota Madiun Jawa Timur 2010
59 PDAM Kota Surabaya Jawa Timur 2010
60 PDAM Kab. Madiun Jawa Timur 2010
61 PDAM Kab. Sidoarjo Jawa Timur 2010
62 PDAM Kab. Magetan Jawa Timur 2010
63 PDAM Kab. Banyuwangi Jawa Timur 2010
64 PDAM Kota Malang Jawa Timur 2010
65 PDAM Kab. Malang Jawa Timur 2010
66 PDAM Kab. Mojokerto Jawa Timur 2010
67 PDAM Kab. Jember Jawa Timur 2009
68 PDAM Kab. Gresik Jawa Timur 2010
69 PDAM Kab. Jombang Jawa Timur 2010
70 PDAM Kab. Tuban Jawa Timur 2010
71 PDAM Kota Pasuruan Jawa Timur 2010
72 PDAM Kab. Bojonegoro Jawa Timur 2010
73 PDAM Kota Probolinggo Jawa Timur 2010
74 PDAM Kab. Bondowoso Jawa Timur 2010
75 PDAM Kab. Sumenep Jawa Timur 2010
76 PDAM Kab. Ngawi Jawa Timur 2010
LAPORAN
Tabel 5. Daftar Kategori Kinerja PDAM Kurang Sehat Wilayah II
Urut No. Nama PDAM Nama Propinsi Status Data
1 PDAM Kab. Lebak Banten 2010
2 PDAM Kab. Ciamis Jawa Barat 2010
3 PDAM Kab. Cianjur Jawa Barat 2008
4 PDAM Kab. Sukabumi Jawa Barat 2009 AP
5 PDAM Kab. Kuningan Jawa Barat 2009
6 PDAM Kab. Pati Jawa Barat 2009 AP
7 PDAM Kab. Blora "Tirta Amerta" Jawa Tengah 2010
8 PDAM Kab. Banjarnegara Jawa Tengah 2010
9 PDAM Kab. Pekalongan Jawa Tengah 2009
10 PDAM Kab. Gunung Kidul Jawa Tengah 2010 11 PDAM Kab. Situbondo D. I. Yogyakarta 2010
12 PDAM Kab. Pasuruan Jawa Timur 2010
13 PDAM Kota Kediri Jawa Timur 2010 AP
14 PDAM Kota Batu Jawa Timur 2010 AP
15 PDAM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2010
16 PDAM Kab. Bangkalan "Sumber Pocong" Jawa Timur 2010
17 PDAM Kab. Probolinggo Jawa Timur 2010
18 PDAM Kab. Lumajang Jawa Timur 2010
19 PDAM Kab. Kediri Jawa Timur 2010
20 PDAM Kab. Lamongan Jawa Timur 2010
21 PDAM Kab. Ponorogo Jawa Timur 2010
Tabel 6. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sakit Wilayah II
Urut No. Nama PDAM Nama Propinsi Status Data
1 PDAM Kab. Sumedang Jawa Barat 2010 AP
2 PDAM Kota Sukabumi Jawa Barat 2009
3 PDAM Kab. Trenggalek Jawa Timur 2010
4 PDAM Kab. Pamekasan Jawa Timur 2010 AP
5 PDAM Kab. Pacitan Jawa Timur 2010
6 PDAM Kab. Tulungagung Jawa Timur 2010
7 PDAM Kota Mojokerto Jawa Timur 2010
8 PDAM Kab. Blitar Jawa Timur 2010
9 PDAM Tunojoyo Sampang Jawa Timur 2010
10 PDAM Kota Blitar Jawa Timur 2010
LAPORAN
Kunjungan Mentreri PU di Lokasi Pembangunan IPA Sepatan Kerja sama PDAM Kabupaten Tanggerang dengan PT. Aetra Air Tangerang
Instalasi Pengolahan Air PDAM DKI Jakarta
DKI JAKARTA
88. PDAM DKI Jakarta
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 Kondisi2009Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 6,983.63
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 6,566.92
a. R O E -1.0% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 7,079.68
b. Ratio Operasi 0.39 3.00 0.90 2 1.01 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (96.05)
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 705,767,013.78
a. Ratio Kas 47% 2 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 909,172,165.13
b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,745,348,347.30
3. Solvabilitas 40% 1 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 7.53%
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Kapasitas Sumber (L/det)
10 Kapasitas Terpasang (L/det) 17,875.00
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 17,875.00
1.Cakupan Pelayanan 61.8% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
2. Pertumbuhan Pelanggan 1.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 81.7% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
5. Konsumsi Air Domestik 21.00 2.00 - 1 19.63 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 787,192.00
18 Jumlah Penduduk (Jiwa) 8,908,749.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 8,908,749.00
1. Effisiensi Produksi 93.2% 3.00 93.2% 3 100.0% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 5,505,748.00
2. Tingkat Kehilangan air 51.1% 1.00 50.0% 1 47.8% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 3,115.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3 20 4 22 Tertib pelaporan -
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 42.8% 3 23 Opini Auditor Independen WDP
5. Penggantian Meter Air 3.8% 1
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
1. Rasio juml peg /1000 plg 2.78 3.00 2.59 3 3.96 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 8.9% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.6% 2
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5
Total Kinerja 1.92 1.68 2.85
Kategori Kurang Sehat Sakit Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2009
Saluran Air Baku melewati Pintu Air
BANTEN
89. PDAM Kota Tangerang
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,849.08
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,318.20
a. R O E 13.2% 5 11.5% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,972.18
b. Ratio Operasi 0.59 3.00 0.65 3.00 0.73 3 0.74 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,123.10)
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 16,959,437.96
a. Ratio Kas 904% 5 167% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) -
b. Efektivitas Penagihan 100.5% 5 0.0% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) -
3. Solvabilitas 339% 5 334% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 9,714,016.43
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.1 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 0.00%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 10,863,957.00
1.Cakupan Pelayanan 7.9% 1 4.2% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 344.49
2. Pertumbuhan Pelanggan 3.6% 1 225.5% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 85.9% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 98.8% 5 83.3% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 24 2.00 21.34 2.00 20.62 3 18.34 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 56,578.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) -
1. Effisiensi Produksi 81.8% 2.00 82.9% 2.00 82.9% 4 99.6% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,700,000.00
2. Tingkat Kehilangan air 18.0% 3.00 17.8% 3.00 16.1% 5 15.6% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 71,717.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 23 3.00 23 3.00 24 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 151.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 39.5% 2 23.1% 2 23 Tertib pelaporan -
5. Penggantian Meter Air 4.2% 1 0.0% 1 24 Opini Auditor Independen -
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1.3 25 Status Restrukturisasi Hutang
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
1. Rasio juml peg /1000 plg 9.78 2.00 9.24 2.00 8.69 3 2.67 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 13.9% 1 15.2% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.2% 1 0.6% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.4
Total Kinerja 2.23 2.23 3.41 3.55
Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
BANTEN
90. PDAM Kota Cilegon
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,339.18
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,276.86
a. R O E 1.5% 2 -7.2% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,071.13
b. Ratio Operasi 0.82 2.00 0.73 2.00 0.94 2 1.11 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,731.94)
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 33,049,272.84
a. Ratio Kas 33% 1 3% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) -
b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 528,746.29
3. Solvabilitas 373% 5 71% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,229,911.34)
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 50.31%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 199.51
1.Cakupan Pelayanan 59.0% 3 38.8% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 199.51
2. Pertumbuhan Pelanggan 153.6% 5 1.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 33.6% 2 89.7% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 24 2.00 21.67 2.00 12.60 1 22.13 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,284.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 374,464.00
1. Effisiensi Produksi 85.0% 2.00 55.7% 1.00 100.0% 5 100.0% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 192,641.00
2. Tingkat Kehilangan air 28.2% 2.00 23.2% 3.00 38.4% 2 45.9% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 74,738.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 59.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.2% 1 60.6% 4 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu
5. Penggantian Meter Air 2.6% 1 6.7% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian
26 Status Restrukturisasi Hutang Belum Mengajukan
Restrukturisasi Hutang D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
1. Rasio juml peg /1000 plg 8.51 2.00 7.10 3.00 4.12 5 4.80 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 24.0% 2 16.9% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.8% 2 0.7% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.4
Total Kinerja 2.03 2.006 3.11 2.83
Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
BANTEN
91. PDAM Kabupaten Tangerang “Tirta Kerta Raharja”
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2006 2007 2008 Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,661.50
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,978.87
a. R O E 41.8% 5 -507.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,230.37
b. Ratio Operasi 0.84 2.00 0.75 2.00 0.90 2 0.84 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 431.13
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 352,716,807.54
a. Ratio Kas 17% 1 61% 3 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 89,035,440.69
b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 92.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 7,232,489.41
3. Solvabilitas 93% 1 98% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 50,417,586.46
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 0.7 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 80.36%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 4,542.15
1.Cakupan Pelayanan 11.0% 1 37.1% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 4,542.15
2. Pertumbuhan Pelanggan 2.7% 1 4.2% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 18 1.00 18.02 2.00 18.41 2 - 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 107,780.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 290,618.00
1. Effisiensi Produksi 81.7% 2.00 98.3% 3.00 96.4% 5 100.0% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 290,618.00
2. Tingkat Kehilangan air 11.9% 3.00 12.7% 3.00 12.6% 5 12.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 107,780.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 24 3.00 24 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 107.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 87.0% 5 97.2% 5 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu
5. Penggantian Meter Air 2.9% 1 11.5% 3 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.5 1.6 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian
26 Status Restrukturisasi Hutang -
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
1. Rasio juml peg /1000 plg 5.11 3.00 4.88 3.00 4.61 5 3.93 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 36.8% 2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 1.5% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.5
Total Kinerja 1.48 1.68 3.07 3.53
Kategori Sakit Sakit Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit AP Tahun 2010
BANTEN
92. PDAM Kabupaten Pandeglang
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2006 2008 2009 Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,045.32
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,722.64
a. R O E 0.0% 2 -4.5% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,272.43
b. Ratio Operasi 0.89 2.00 0.78 2.00 1.03 1 1.10 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (227.12)
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 664,684.06
a. Ratio Kas 49% 2 45% 2 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) -
b. Efektivitas Penagihan 87.6% 4 99.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 762,077.78
3. Solvabilitas 2432% 5 2359% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (828,936.02)
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 59.47%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 217.63
1.Cakupan Pelayanan 6.3% 1 30.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 171.84
2. Pertumbuhan Pelanggan 6.3% 3 -2.5% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 91.1% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 84.6% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 24 2.00 22.26 2.00 22.19 3 23.06 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,365.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,145,792.00
1. Effisiensi Produksi 79.3% 1.00 90.9% 3.00 99.1% 5 79.0% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 241,621.00
2. Tingkat Kehilangan air 32.1% 2.00 29.1% 2.00 31.6% 3 19.7% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 73,434.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 23 3.00 10 1 19 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 102.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 23 Tertib pelaporan Dibuat tepat waktu
5. Penggantian Meter Air 4.0% 1 10.6% 3 24 Tertib pelaporan Dibuat tepat waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1.4 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian
26 Status Restrukturisasi Hutang -
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
1. Rasio juml peg /1000 plg 9.55 2.00 9.21 2.00 9.01 4 8.97 4
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 27.6% 2 2.9% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 1.7% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4
Total Kinerja 2.17 2.24 2.93 3.21
Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
BANTEN
93. PDAM Kabupaten Serang
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,452.53
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,904.27
a. R O E 14.1% 5 3.1% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,341.01
b. Ratio Operasi 0.83 2.00 0.84 2.00 0.86 2 0.93 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (888.47)
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 5,197,311.49
a. Ratio Kas 120% 5 23% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) -
b. Efektivitas Penagihan 82.1% 3 81.2% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 824,825.97
3. Solvabilitas 788% 5 471% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,028,093.72
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.0 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 54.45%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 366.75
1.Cakupan Pelayanan 12.4% 1 29.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 171.84
2. Pertumbuhan Pelanggan -13.1% 1 14.8% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 85.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 86.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 18 1.00 18.56 2.00 20.90 3 16.85 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 1.0 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 25,825.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 2,062,895.00
1. Effisiensi Produksi 84.6% 2.00 80.1% 2.00 57.0% 1 73.9% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 750,877.00
2. Tingkat Kehilangan air 30.5% 2.00 30.4% 2.00 30.3% 3 22.4% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 220,716.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 17 1.00 17 1.00 14 2 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 155.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5.5% 1 28.7% 2 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu
5. Penggantian Meter Air 1.2% 1 0.9% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat Waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian
26 Status Restrukturisasi Hutang Tidak ada Hutang
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
1. Rasio juml peg /1000 plg 8.04 2.00 7.80 3.00 7.07 5 6.00 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 35.2% 2 38.1% 2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.5% 1 1.4% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.5
Total Kinerja 1.86 2.31 2.77 3.14
Kategori Kurang Sehat Sehat Kurang Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
BANTEN
94. PDAM Kabupaten Lebak
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,490.62
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,482.37
a. R O E 0.0% 2 -13.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,476.19
b. Ratio Operasi 1.05 1.00 0.91 2.00 1.21 1 1.45 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (985.56)
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 20,344,285.35
a. Ratio Kas 4% 1 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,200,534.52
b. Efektivitas Penagihan 97.5% 5 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 435,638.88
3. Solvabilitas 309% 5 197% 4 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,141,000.31)
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 52.55%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 260.00
1.Cakupan Pelayanan 37.8% 2 39.1% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 213.26
2. Pertumbuhan Pelanggan 8.9% 4 2.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 59.3% 3 82.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 18 2.00 17.18 1.00 16.55 2 17.08 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,116.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,308,152.00
1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 85.0% 2.00 87.5% 4 82.0% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 264,557.00
2. Tingkat Kehilangan air 37.4% 1.00 35.5% 1.00 44.7% 1 41.4% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 103,558.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 17 1.00 17 1.00 19 4 18 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 154.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.4% 1 35.2% 2 23 Tertib pelaporan Dibuat Tepat Waktu
5. Penggantian Meter Air 2.9% 1 1.9% 1 24 Opini Auditor Independen Dibuat Tepat Waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.8 25 Status Restrukturisasi Hutang -
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
1. Rasio juml peg /1000 plg 8.59 2.00 8.47 2.00 8.55 4 9.56 4
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 8.2% 1 9.1% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 3.0% 2
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4
Total Kinerja 1.56 1.58 2.56 2.50
Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
BANTEN
Intake Unit PDAM Kota Tangerang
IPA Cibinong PDAM Kabupaten Bogor
JABAR
95. PDAM Kota Cirebon
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,516.36
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,629.83
a. R O E 3.8% 3 5.5% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 1,834.05
b. Ratio Operasi 0.17 3.00 0.79 2.00 0.89 2 0.92 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (317.69)
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,214,961.20
a. Ratio Kas 42% 2 61% 3 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 939,303,164.36
b. Efektivitas Penagihan 99.5% 5 93.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,126,995,404.33
3. Solvabilitas 1170% 5 929% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,162,560.70
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 0.00%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 860.00
1.Cakupan Pelayanan 81.4% 5 75.3% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 806.67
2. Pertumbuhan Pelanggan -1.8% 3 -0.0% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.0% 5 90.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 30 3.00 21.68 2.00 22.60 3 24.39 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.1 1.1 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 54,326.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 375,237.00
1. Effisiensi Produksi 96.8% 3.00 93.8% 3.00 93.9% 5 93.8% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 375,237.00
2. Tingkat Kehilangan air 25.5% 2.00 0.1% 3.00 0.1% 5 29.5% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 282,495.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 18 3 18 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 299.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 9.6% 1 26.4% 2 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu
5. Penggantian Meter Air 6.1% 2 6.1% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.5 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa
pengecualian
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum Mengikuti
Restrukturisasi Hutang
1. Rasio juml peg /1000 plg 6.35 3.00 5.86 3.00 5.74 5 5.50 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 7.7% 1 5.4% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 0.1% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4
Total Kinerja 2.53 2.31 3.43 3.88
Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
JABAR
96. PDAM Kota Bogor
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,844.69
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,562.76
a. R O E 19.6% 5 16.3% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,134.97
b. Ratio Operasi 0.66 3.00 0.80 3 0.77 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 709.72
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 18,921,893.28
a. Ratio Kas 19% 1 45% 2 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 5,421,523.39
b. Efektivitas Penagihan 92.8% 5 91.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 12,583,233.50
3. Solvabilitas 255% 5 341% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 20,031,478.34
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 1.0 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 36.62%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 1,656.00
1.Cakupan Pelayanan 47.1% 3 58.5% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 1,449.00
2. Pertumbuhan Pelanggan 2.8% 1 9.7% 4 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.6% 5 95.9% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 27.40 3.00 27.40 4 - 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 94,995.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 985,352.00
1. Effisiensi Produksi 97.2% 3.00 97.2% 5 85.0% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) -
2. Tingkat Kehilangan air 33.4% 2.00 33.4% 3 33.9% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 576,137.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 5 - 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 515.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu
5. Penggantian Meter Air 24.5% 5 22.2% 5 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat Waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.4 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa
Pengecualian
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang -
1. Rasio juml peg /1000 plg 6.59 3.00 6.59 4 5.42 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 45.0% 3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.6% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.5
Total Kinerja 2.32 3.38 3.35
Kategori Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
JABAR
97. PDAM Kabupaten Garut
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2006 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,682.66
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,057.09
a. R O E 4.3% 3 4.2% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,536.59
b. Ratio Operasi 0.64 3.00 0.71 2.00 0.94 2 0.91 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 146.07
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 5,009,345.46
a. Ratio Kas 41% 2 56% 2 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,709,789.76
b. Efektivitas Penagihan 94.8% 5 94.6% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,266,844.08
3. Solvabilitas 496% 5 379% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,260,607.85
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 36.73%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 503.01
1.Cakupan Pelayanan 36.4% 2 38.2% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 270.25
2. Pertumbuhan Pelanggan 7.3% 3 12.0% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 16.60 1.00 15.75 2 14.81 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 29,115.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 2,401,248.00
1. Effisiensi Produksi 70.7% 1.00 72.2% 1.00 73.5% 3 51.9% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 591,488.00
2. Tingkat Kehilangan air 33.7% 2.00 28.2% 2.00 29.8% 4 24.6% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 226,131.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 21 2.00 22 2.00 23 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 277.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 99.8% 5 97.3% 5 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu
5. Penggantian Meter Air 1.0% 1 1.2% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.3 1.2 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa
pengecualian D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
26 Status Restrukturisasi Hutang
Disetujui Oleh Menteri keuangan Nomor : S - 525/MK.05/2010 tanggal 27 oktober 2010
1. Rasio juml peg /1000 plg 10.04 1.00 10.19 1.00 9.89 4 9.51 4
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 25.3% 2 2.2% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.1% 1 0.5% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4
Total Kinerja 2.26 1.85 3.34 3.28
Kategori Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
JABAR
98. PDAM Kabupaten Bandung “Tirta Raharja”
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,962.05
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,516.73
a. R O E 10.1% 5 6.2% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,056.78
b. Ratio Operasi 0.70 3.00 0.88 2.00 0.81 3 0.84 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (94.72)
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 11,936,756.46
a. Ratio Kas 23% 1 67% 3 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 5,629,934.16
b. Efektivitas Penagihan 97.9% 5 98.8% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 3,558,703.26
3. Solvabilitas 440% 5 591% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 5,357,579.67
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 46.83%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 957.50
1.Cakupan Pelayanan 15.5% 1 16.6% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 775.78
2. Pertumbuhan Pelanggan 3.3% 1 6.5% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 94.6% 5 99.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 75.6% 4 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 14 1.00 14.52 1.00 14.56 1 14.06 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 56,486.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 5,059,437.00
1. Effisiensi Produksi 76.2% 1.00 77.8% 1.00 83.8% 4 68.9% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 2,729,647.00
2. Tingkat Kehilangan air 41.2% 1.00 39.6% 1.00 38.1% 2 38.9% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 452,844.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 21 2.00 24 3.00 23 5 22 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 321.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 62.8% 4 67.3% 4 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu
5. Penggantian Meter Air 10.9% 3 0.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.3 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa
pengecualian
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang -
1. Rasio juml peg /1000 plg 6.14 3.00 6.35 3.00 6.01 5 5.68 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 22.3% 2 47.0% 3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.9% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.5
Total Kinerja 1.97 2.21 3.32 3.11
Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
JABAR
99. PDAM Kabupaten Karawang
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,267.94
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,477.95
a. R O E 6.2% 3 5.2% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,220.49
b. Ratio Operasi 0.76 2.00 0.74 2.00 0.88 2 0.89 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 47.45
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 3,086,251.52
a. Ratio Kas 5% 1 76% 3 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,402,301.67
b. Efektivitas Penagihan 104.1% 5 96.5% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,569,241.33
3. Solvabilitas 793% 5 370% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 3,058,094.94
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 36.48%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 700.27
1.Cakupan Pelayanan 26.4% 2 30.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 571.64
2. Pertumbuhan Pelanggan 6.1% 3 12.4% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 93.6% 5 95.1% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 95.0% 5 92.3% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 17 1.00 17.07 1.00 17.52 2 17.21 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 1.0 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 45,735.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 2,055,469.00
1. Effisiensi Produksi 77.2% 1.00 74.8% 1.00 84.4% 4 78.4% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,101,070.00
2. Tingkat Kehilangan air 30.8% 2.00 35.6% 1.00 33.9% 3 40.3% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 334,220.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 19 4 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 238.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 69.5% 4 74.7% 4 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu
5. Penggantian Meter Air 8.7% 2 6.3% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa
pengecualian
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum disetujui
1. Rasio juml peg /1000 plg 7.10 3.00 6.34 3.00 5.85 5 5.20 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 2.1% 1 0.0% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.0% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4
Total Kinerja 1.92 1.86 3.24 3.24
Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
JABAR
100. PDAM Kabupaten Subang
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,103.32
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,397.99
a. R O E 0.4% 2 0.2% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,045.34
b. Ratio Operasi 0.78 2.00 0.79 2.00 0.99 2 0.99 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 57.98
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,313,767.40
a. Ratio Kas 51% 2 108% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,730,941,571.00
b. Efektivitas Penagihan 95.5% 5 98.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,671,934,352.26
3. Solvabilitas 659% 5 504% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 58,688.74
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 0.00%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 384.38
1.Cakupan Pelayanan 42.4% 3 43.6% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) -
2. Pertumbuhan Pelanggan 4.9% 2 2.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 38.4% 2 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 99.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 15 1.00 14.94 1.00 14.88 1 14.97 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 27,580.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,384,001.00
1. Effisiensi Produksi 84.2% 2.00 72.7% 1.00 69.0% 2 70.3% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 417,408.00
2. Tingkat Kehilangan air 25.2% 2.00 23.7% 3.00 22.4% 5 21.8% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 182,076.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 23 3.00 18 4 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 200.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 87.0% 5 50.3% 3 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu
5. Penggantian Meter Air 2.8% 1 7.3% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1.2 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa
pengecualian D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
26 Status Restrukturisasi Hutang
Telah dietujui SMK Nomor S-525/
MK.05/2010 tanggal 27 Oktober 2010
1. Rasio juml peg /1000 plg 7.77 3.00 7.46 3.00 7.41 5 7.25 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 44.0% 3 80.5% 5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.1% 1 1.5% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.6
Total Kinerja 2.03 2.15 3.19 3.47
Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
JABAR
101. PDAM Kota Bandung
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2006 2007 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,490.35
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,146.89
a. R O E -13.9% 1 -4.2% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,341.13
b. Ratio Operasi 1.70 1.00 0.68 3.00 0.66 3 0.96 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 2,149.23
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 31,388,489.11
a. Ratio Kas 275% 5 114% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 45,216,508.97
b. Efektivitas Penagihan 96.4% 5 119.9% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 509,237.74
3. Solvabilitas 221% 5 60% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 5,903,367.25
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.7 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 47.00%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 2,937.00
1.Cakupan Pelayanan 76.9% 4 84.1% 5 12 Kapasitas Produksi (L/det) 2,510.66
2. Pertumbuhan Pelanggan 12.8% 5 4.2% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 76.2% 4 95.1% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 90.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 21 2.00 16.69 1.00 16.21 2 18.09 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 1.1 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 150,236.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 2,393,633.00
1. Effisiensi Produksi 89.4% 2.00 85.0% 2.00 84.7% 4 85.5% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,914,907.00
2. Tingkat Kehilangan air 57.7% 1.00 49.0% 1.00 42.6% 1 50.1% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 1,609,972.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 23 2.00 23 2.00 16 3 16 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 804.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 36.4% 2 47.9% 3 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat waktu
5. Penggantian Meter Air 3.2% 1 8.1% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa
Pengecualian
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang Dalam Proses tim Teknis
1. Rasio juml peg /1000 plg 6.34 3.00 6.23 3.00 5.20 5 5.35 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 10.3% 1 18.4% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.4% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4
Total Kinerja 1.42 1.63 3.16 3.19
Kategori Sakit Sakit Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
JABAR
102. PDAM Kabupaten Bekasi
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 Kondisi2009 Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,450.70
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,720.30
a. R O E 11.0% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,431.25
b. Ratio Operasi 0.70 3.00 0.74 2 0.91 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 19.45
2. Likuiditas 19.349 2 19.47 2 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 68,295,146.63
a. Ratio Kas 3.083 3 319% 3 23% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,691,216.00
b. Efektivitas Penagihan 96.6% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 89,966,268.03
3. Solvabilitas 269% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 33.78%
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 9 Kapasitas Sumber (L/det)
10 Kapasitas Terpasang (L/det) 2,002.19
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 1,642.54
1.Cakupan Pelayanan 24.5% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
2. Pertumbuhan Pelanggan 4.6% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 92.3% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 10.67
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 0.14
5. Konsumsi Air Domestik 19.35 2.00 19.47 2 19.08 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 140,495.00
18 Jumlah Penduduk (Jiwa) 4,549,545.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 3,790,721.00
1. Effisiensi Produksi 84.7% 2.00 84.6% 2 82.0% 4 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 930,478.00
2. Tingkat Kehilangan air 38.8% 1.00 36.6% 1 37.0% 2 21 Jumlah Pegawai (orang) 474.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 19 1.00 19 1 15 3 22 Tertib pelaporan Tepat waktu
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 60.0% 4 23 Opini Auditor Independen WTP
5. Penggantian Meter Air 7.9% 2
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
1. Rasio juml peg /1000 plg 3.08 3.00 3.19 3 3.37 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4
Total Kinerja 2.41 2.26 3.15
Kategori Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2009
JABAR
103. PDAM Kabupaten Indramayu
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,889.08
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,243.43
a. R O E -0.8% 1 -1258.8% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,592.86
b. Ratio Operasi 0.80 2.00 0.91 2.00 1.00 1 0.84 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 296.22
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 36,948,100.15
a. Ratio Kas 14% 1 22% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12,525,365.12
b. Efektivitas Penagihan 86.6% 4 86.7% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 435,638.88
3. Solvabilitas 101% 2 99% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 10,607,163.45
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 32.15%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 770.00
1.Cakupan Pelayanan 39.0% 2 40.2% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 692.72
2. Pertumbuhan Pelanggan 9.7% 4 7.0% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 17.55 1.00 17.26 2 16.85 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 65,331.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,757,111.00
1. Effisiensi Produksi 79.7% 1.00 90.6% 3.00 92.1% 5 87.1% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,033,041.00
2. Tingkat Kehilangan air 29.5% 2.00 31.1% 2.00 28.4% 4 27.5% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 415,386.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 19 1.00 22 2.00 21 5 22 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 351.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Tidak tepat waktu
5. Penggantian Meter Air 16.5% 4 11.5% 3 24 Tertib pelaporan Tidak tepat waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.4 1.2 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan
pengecualian D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
26 Status Restrukturisasi Hutang
Disetujui sesuai denan Kontrak No. AMA-55/
RDA-228/DSMI/2010 tanggal 28 Oktober 2010
1. Rasio juml peg /1000 plg 5.92 3.00 5.76 3.00 5.71 5 5.37 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 11.2% 1 3.7% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.5% 1 0.0% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 9.3 0.4 0.4
Total Kinerja 1.93 1.77 3.13 3.08
Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
JABAR
104. PDAM Kabupaten Majalengka
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai2008 Kondisi2008 Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,087
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,837
a. R O E 1.9% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,276
b. Ratio Operasi 0.72 2 0.98 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (188)
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,062,651
a. Ratio Kas 141% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 853,500
b. Efektivitas Penagihan 72.1% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 4,942,522
3. Solvabilitas 640% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 60.7%
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 9 Kapasitas Sumber (L/det)
10 Kapasitas Terpasang (L/det) 262.00
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 195.00
1.Cakupan Pelayanan 65.6% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
2. Pertumbuhan Pelanggan 9.6% 4 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 80.4% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
5. Konsumsi Air Domestik 15.86 1 16.67 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 13,448
18 Jumlah Penduduk (Jiwa) 352,935
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 352,935
1. Effisiensi Produksi 54.7% 1 74.4% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 231,383
2. Tingkat Kehilangan air 24.8% 3 20.6% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 119
3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan Tepat waktu
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WDP
5. Penggantian Meter Air 7.7% 2
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
1. Rasio juml peg /1000 plg 9.54 2 8.85 4
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4
Total Kinerja 2.13 3.07
Kategori Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit AP Tahun 2008
JABAR
105. PDAM Kabupaten Purwakarta
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,014.62
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,447.70
a. R O E 4.2% 3 0.7% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,778.14
b. Ratio Operasi 0.84 2.00 0.86 2.00 0.96 2 0.98 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 236.48
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,126,917.43
a. Ratio Kas 31% 1 113% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) -
b. Efektivitas Penagihan 100.8% 5 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,420,428.70
3. Solvabilitas 264% 5 291% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 111,887.29
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 58.15%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 415.23
1.Cakupan Pelayanan 59.0% 3 55.4% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 368.88
2. Pertumbuhan Pelanggan 2.7% 1 0.6% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 21 2.00 20.13 2.00 19.85 2 19.90 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 19,552.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 865,049.00
1. Effisiensi Produksi 87.5% 2.00 62.5% 1.00 62.3% 2 58.4% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 311,694.00
2. Tingkat Kehilangan air 28.2% 2.00 27.1% 2.00 26.0% 4 26.3% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 172,550.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 23 2.00 23 2.00 22 5 22 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 173.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 58.6% 3 78.7% 4 23 Tertib pelaporan Dibuat tepat waktu
5. Penggantian Meter Air 5.0% 1 7.8% 2 24 Tertib pelaporan Dibuat tepat waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa
pengecualian D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
26 Status Restrukturisasi Hutang Sudah disetujui Nomor S-525/MK.05/2010 tanggal 27 Oktober 2010
1. Rasio juml peg /1000 plg 7.78 3.00 7.98 3.00 8.08 4 8.85 4
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 1.3% 1 17.3% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.6% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4
Total Kinerja 2.18 2.14 3.00 3.22
Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2010
JABAR
106. PDAM Kabupaten Bogor
TABEL KATEGORI KINERJA
Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2006 2007 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN
A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,960.66
1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,994.33
a. R O E 8.3% 4 8.7% 4 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,592.98
b. Ratio Operasi 0.65 3.00 0.69 3.00 0.85 2 0.87 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 367.68
2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 14,540,275.01
a. Ratio Kas 305% 5 312% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 5,579,445.22
b. Efektivitas Penagihan 109.0% 5 95.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,159,192.70
3. Solvabilitas 1227% 5 628% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 19,487,231.69
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.0 1.0 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 44.93%
10 Kapasitas Sumber (L/det) -
B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 2,225.50
1.Cakupan Pelayanan 14.6% 1 22.8% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 2,225.50
2. Pertumbuhan Pelanggan 5.9% 2 14.6% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -
4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 85.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -
5. Konsumsi Air Domestik 26 3.00 25.20 3.00 24.74 3 - 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik -
18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 126,540.00
C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 6,210,397.00
1. Effisiensi Produksi 82.9% 2.00 81.3% 2.00 87.1% 4 80.7% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 4,173,174.00
2. Tingkat Kehilangan air 32.2% 2.00 34.5% 2.00 33.1% 3 31.8% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 953,262.00
3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 21 5 23 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 671.00
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu
5. Penggantian Meter Air 95.6% 5 1.3% 1 24 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.3 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa
Pengecualian
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang -
1. Rasio juml peg /1000 plg 6.42 3.00 6.00 3.00 5.36 5 5.30 5
2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 7.8% 1 0.0% 1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.0% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4
Total Kinerja 2.28 2.28 3.39 3.38
Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit Independen Tahun 2010