• Tidak ada hasil yang ditemukan

4 KINERJA PDAM Kantor BPPSPAM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "4 KINERJA PDAM Kantor BPPSPAM"

Copied!
130
0
0

Teks penuh

(1)
(2)
(3)

DAFTAR ISI

Kata pengantar Halaman 5

Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 Halaman 7

Provinsi DKI Jakarta Halaman 15

Provinsi Banten Halaman 17

Provinsi Jawa Barat Halaman 25

Provinsi Jawa tengah Halaman 49

Provinsi DI Yogyakarta Halaman 85

Provinsi Jawa Timur Halaman 91

(4)

Kantor BPPSPAM

(5)

KATA PENGANTAR

L aporan Evaluasi kinerja PDAM ini merupakan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPS- PAM terhadap PDAM-PDAM yang ada di kota / kabupaten di seluruh Indonesia. Selama ini BPPSPAM menggunakan kriteria penilaian dengan tiga aspek dan setelah beberapa tahun BPPSPAM melakukan peninjauan kembali terha- dap kriteria yang digunakan selama ini, sehingga mulai periode ini kami telah menggunakan kriteria penilaian yang baru terdiri dari empat aspek. Dengan kriteria penilaian yang baru tersebut Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 335 PDAM atau sekitar 90% dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun2010.

Hasil evaluasi yang kami lakukan akan kami tampilkan secara nasional dan menurut wilayah yakni sebagai berikut :

Dalam laporan ini kami menampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM untuk tahun terakhir dengan menggunakan kriteria penilaian baru, sedangkan untuk tahun sebelumnya kami sandingkan berdasarkan evaluasi kenerja dengan menggunakan kriteria lama.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat untuk Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum serta pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Mei 2012

Ketua BPPSPAM

Ir. M. Rachmat Karnadi, MT

NIP 110021836

Kategori Jumlah PDAM

Nasional Wilayah 2

Sehat 145 76

Kurang Sehat 103 21

Sakit 87 10

Total 335 107

(6)

Tube Setter IPA PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang

(7)

LAPORAN

A. PENDAHULUAN

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Pe nyedia- an Air Minum (BPPSPAM) adalah badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan tugas mendukung dan membantu pencapaian tujuan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia guna memberikan manfaat yang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melak- sanakan tugasnya, BPPSPAM memiliki salah satu fungsi yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggara SPAM.

BPPSPAM telah melakukan evaluasi kinerja pe- nyelenggara SPAM yaitu PDAM, sejak tahun 2006 de- ngan data yang bersumber dari laporan audit ke uangan dan audit kinerja oleh BPKP, Auditor Independen, mau- pun data dari PDAM. Setiap tahun BPPSPAM terus ber- upaya untuk melakukan pembaharuan terhadap data tersebut. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPPSPAM terhadap 335 PDAM dengan menggunakan data dari tahun 2006 hingga tahun 2010.

LAPORAN

KINERJA PDAM DI INDONESIA PERIODE 2011

B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM

Pada periode ini BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM menggunakan 4 (empat) indikator yang diterapkan sejak tahun 2010 Disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan pihak BPKP dan Perpamsi, kriteria-kiteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Keuangan, bobot 25%, meliputi ;

a. Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jum- lah equity

b. Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan

c. Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek d. Efektivitas penagihan, untuk mengukur efisiensi

kegiatan penagihan atas hasil penjualan air e. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan dalam

rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap

total aktiva

(8)

LAPORAN

2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ;

a. Cakupan Pelayanan Teknis, mengukur berapa besar penduduk dalam wilayah pelayanan yang telah dilayani

b. Pertumbuhan Pelanggan, mengukur besaran pert- ambahan pelanggan dalam jangka waktu setahun c. Tingkat Penyelesaian Aduan, mengukur tindak

lanjut atau penyelesaian pengaduan pelanggan d. Kualitas Air Pelanggan, mengukur/menilai kualitas

air yang telah memenuhi syarat

e. Konsumsi air, untuk mengukur efektivitas penge- lolaan sistem distribusi dan pelayanan terhadap pelanggan Rumah Tangga

3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ;

a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi

b. Tingkat Kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air

c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan pelayanan

d. Tekanan Air Pada Sambungan Pelanggan, men- gukur jumlah pelanggan yang dilayanani dengan tekanan yang sesuai dengan standar minimal e. Penggantian/Kalibrasi Meter Air Pelanggan, men-

gukur tingkat ketelitian meter air pelanggan

4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi ; a. Rasio Pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk

mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja da- lam melayani setiap 1000 pelanggan

b. Ratio Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, mengu- kur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai

c. Ratio Biaya Pendidikan dan Pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai

Nilai maksimum dari masing – masing aspek terse- but adalah 5, sehingga nilai tertinggi menjadi :

Tabel 1. Nilai maksimum masing-masing aspek

Aspek Bobot Nilai Maksimum Skoring

Keuangan 0.25 5 1.25

Pelayanan 0.25 5 1.25

Operasional 0.35 5 1.75

Sumber Daya Manusia 0.15 5 0.75

Evaluasi Kinerja PDAM yang dilakukan berdasar- kan kriteria baru tersebut, dikelompokkan kedalam 3 katagori yakni ; Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai :

1) Katagori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8 PDAM dengan katagori sehat adalah PDAM yang

mampu berkembang dan dapat memperbaiki

(9)

LAPORAN

kas dan kewajiban pinjaman, dan melakukan mengoperasikan instalasi secara efisien dalam pelayanannya kepada pelanggan.

2) Katagori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2 – 2,8

PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang menanggung resiko atas keadaan kas dan pembayaran pinjaman dalam mengembangkan pelayanannya.

3) Katagori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2 PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang

tidak mampu menanggung resiko kas dan pinjaman dalam memberikan pelayanan kepada masya rakat.

C. HASIL EVALUASI PENILAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja PDAM telah dilakukan sejak tahun 2006 dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi kembali berdasarkan data yang terakhir diterima. Pada periode ini kami akan menampilkan hasil evaluasi yang terakhir dengan menggunakan kriteria baru yang terdiri atas 4 aspek seperti telah dijelaskan sebelumnya. Hasil evaluasi ini dibagi menurut wilayah yaitu Wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa), Wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) dan Wilayah IV (Papua, Maluku, NTB, NTT, Bali). Tabel berikut menampilkan hasil evaluasi untuk wilayah II yakni PDAM di wilayah Pulau Jawa.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2011

PROPINSI SEHAT KURANG SEHAT SAKIT JUMLAH

DKI Jakarta 1 - - 1

Banten 5 1 - 6

Jawa Barat 16 4 2 22

Jawa Tengah 31 4 - 35

DIY Yogyakarta 4 1 - 5

Jawa Timur 19 11 8 38

Jumlah (Wilayah I) 76 21 10 107

Prosentase (Wilayah I) 71,03 % 20,56 % 8,41 % 100 %

Jumlah (Nasional) 145 103 87 335

Prosentase (Nasional) 43,28 % 30,75 % 25,97 % 100 %

D. PENUTUP

Pada Desember tahun 2011 BPPSPAM telah melaku- kan evaluasi terhadap 335 PDAM berdasarkan data ada dan di terima pada tahun tersebut. Jumlah PDAM.

Berikut adalah hasil evaluasi kinerja PDAM tahun

2011 dan perbandingannya dengan beberapa tahun

sebelumnya:

(10)

LAPORAN

Tabel 3. Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM

PERIODE SEHAT KURANG SEHAT SAKIT JUMLAH

Tahun 2007 (PDAM) 79 113 114 306

Prosentase (%) 25,82 % 36,93 % 37,25 % 100,00 %

Tahun 2008 (PDAM) 89 119 117 325

Prosentase (%) 27,38 % 36,62 % 36,00 % 100,00 %

Tahun 2009 (PDAM) 103 115 119 337

Prosentase (%) 30.56 % 34,13 % 35,31 % 100,00 %

Tahun 2010 (PDAM) 143 127 71 341

Prosentase (%) 41,94 % 37,24 % 20,82 % 100,00 %

Tahun 2011 (PDAM) 145 103 87 335

Prosentase (%) 43,28 % 30,75 % 25,97 % 100,00 % Dengan telah adanya Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 ini, diharapkan masing-masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM yang dengan kategori sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik. PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk bekerja sama dengan Pemerintah daerah sebagai pemilik Perusahaan, melakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang berlaku dan struktur pelanggan.

Bagi PDAM yang mempunyai tingkat kehilangan air masih tinggi diharapkan mengupayakan untuk menurunkan tingkat kehilangan air. PDAM dengan tingkat efisiensi produksinya masih rendah, diharapkan untuk memanfaatkan air yang belum dimanfaatkan untuk penambahan sambungan. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan dukungan melalui

program pengembangan maupun penyehatan yang tepat sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan.

Tabel 4. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sehat Wilayah II

Urut No. Nama PDAM Nama Propinsi Status Data

1 PDAM DKI Jakarta DKI Jakarta 2009

2 PDAM Kota Tangerang Banten 2009

3 PDAM Kota Cilegon Banten 2010

4 PDAM Kab. Tangerang “Tirta Kerta Raharja” Banten 2010

5 PDAM Kab. Pandeglang Banten 2010

6 PDAM Kab. Serang Banten 2010

7 PDAM Kota Cirebon Jawa Barat 2010

8 PDAM Kota Bogor Jawa Barat 2010 AP

9 PDAM Kab. Garut Jawa Barat 2010

10 PDAM Kab. Bandung “Tirta Raharja” Jawa Barat 2010

11 PDAM Kab. Karawang Jawa Barat 2010

12 PDAM Kab. Subang Jawa Barat 2010

13 PDAM Kota Bandung Jawa Barat 2010

14 PDAM Kab. Bekasi Jawa Barat 2009

15 PDAM Kab. Indramayu Jawa Barat 2010

16 PDAM Kab. Majalengka Jawa Barat 2008-AP

17 PDAM Kab. Purwakarta Jawa Barat 2010

18 PDAM Kab. Bogor Jawa Barat 2010 AP

19 PDAM Kota Bekasi Jawa Barat 2010 AP

20 PDAM Kota Banjar Jawa Barat 2008

21 PDAM Kab. Tasikmalaya Jawa Barat 2010

22 PDAM Kab. Cirebon Jawa Barat 2010

23 PDAM Kab. Klaten Jawa Tengah 2010

(11)

LAPORAN

24 PDAM Kab. Cilacap Jawa Tengah 2010

25 PDAM Kota Salatiga Jawa Tengah 2010

26 PDAM Kab. Batang Jawa Tengah 2010

27 PDAM Kabupaten Magelang Jawa Tengah 2010

28 PDAM Kab. Kudus Jawa Tengah 2010

29 PDAM Kab. Pemalang Jawa Tengah 2010

30 PDAM Kab. Temanggung Jawa Tengah 2010

31 PDAM Kab. Tegal Jawa Tengah 2010

32 PDAM Kab. Wonogiri “Giri Tirta Sari” Jawa Tengah 2010

33 PDAM Kab. Jepara Jawa Tengah 2010

34 PDAM Kab. Sragen Jawa Tengah 2010

35 PDAM Kab. Kendal Jawa Tengah 2010

36 PDAM Kab. Karanganyar Jawa Tengah 2010

37 PDAM Kab. Wonosobo Jawa Tengah 2010

38 PDAM Kota Pekalongan Jawa Tengah 2010

39 PDAM Kab. Banyumas Jawa Tengah 2010

40 PDAM Kab. Purworejo Jawa Tengah 2010

41 PDAM Kab. Sukoharjo Jawa Tengah 2010

42 PDAM Kab. Brebes Jawa Tengah 2010

43 PDAM Kota Tegal Jawa Tengah 2010

44 PDAM Kab. Purbalingga Jawa Tengah 2010

45 PDAM Kab. Demak Jawa Tengah 2010

46 PDAM Kab. Boyolali Jawa Tengah 2010

47 PDAM Kota Magelang Jawa Tengah 2010

48 PDAM Kab. Kebumen Jawa Tengah 2010

49 PDAM Kab. Rembang Jawa Tengah 2010

50 PDAM Kab. Semarang Jawa Tengah 2010

51 PDAM Kota Semarang “tirta Moedal” Jawa Tengah 2010

52 PDAM Kota Surakarta Jawa Tengah 2010

53 PDAM Kab. Grobogan Jawa Tengah 2010

54 PDAM Kab. Bantul D. I. Yogyakarta 2010

55 PDAM Tirta Marta-Yogyakarta D. I. Yogyakarta 2010 56 PDAM Kab. Kulonprogo D. I. Yogyakarta 2010

57 PDAM Kab. Sleman D. I. Yogyakarta 2010

58 PDAM Kota Madiun Jawa Timur 2010

59 PDAM Kota Surabaya Jawa Timur 2010

60 PDAM Kab. Madiun Jawa Timur 2010

61 PDAM Kab. Sidoarjo Jawa Timur 2010

62 PDAM Kab. Magetan Jawa Timur 2010

63 PDAM Kab. Banyuwangi Jawa Timur 2010

64 PDAM Kota Malang Jawa Timur 2010

65 PDAM Kab. Malang Jawa Timur 2010

66 PDAM Kab. Mojokerto Jawa Timur 2010

67 PDAM Kab. Jember Jawa Timur 2009

68 PDAM Kab. Gresik Jawa Timur 2010

69 PDAM Kab. Jombang Jawa Timur 2010

70 PDAM Kab. Tuban Jawa Timur 2010

71 PDAM Kota Pasuruan Jawa Timur 2010

72 PDAM Kab. Bojonegoro Jawa Timur 2010

73 PDAM Kota Probolinggo Jawa Timur 2010

74 PDAM Kab. Bondowoso Jawa Timur 2010

75 PDAM Kab. Sumenep Jawa Timur 2010

76 PDAM Kab. Ngawi Jawa Timur 2010

(12)

LAPORAN

Tabel 5. Daftar Kategori Kinerja PDAM Kurang Sehat Wilayah II

Urut No. Nama PDAM Nama Propinsi Status Data

1 PDAM Kab. Lebak Banten 2010

2 PDAM Kab. Ciamis Jawa Barat 2010

3 PDAM Kab. Cianjur Jawa Barat 2008

4 PDAM Kab. Sukabumi Jawa Barat 2009 AP

5 PDAM Kab. Kuningan Jawa Barat 2009

6 PDAM Kab. Pati Jawa Barat 2009 AP

7 PDAM Kab. Blora "Tirta Amerta" Jawa Tengah 2010

8 PDAM Kab. Banjarnegara Jawa Tengah 2010

9 PDAM Kab. Pekalongan Jawa Tengah 2009

10 PDAM Kab. Gunung Kidul Jawa Tengah 2010 11 PDAM Kab. Situbondo D. I. Yogyakarta 2010

12 PDAM Kab. Pasuruan Jawa Timur 2010

13 PDAM Kota Kediri Jawa Timur 2010 AP

14 PDAM Kota Batu Jawa Timur 2010 AP

15 PDAM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2010

16 PDAM Kab. Bangkalan "Sumber Pocong" Jawa Timur 2010

17 PDAM Kab. Probolinggo Jawa Timur 2010

18 PDAM Kab. Lumajang Jawa Timur 2010

19 PDAM Kab. Kediri Jawa Timur 2010

20 PDAM Kab. Lamongan Jawa Timur 2010

21 PDAM Kab. Ponorogo Jawa Timur 2010

Tabel 6. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sakit Wilayah II

Urut No. Nama PDAM Nama Propinsi Status Data

1 PDAM Kab. Sumedang Jawa Barat 2010 AP

2 PDAM Kota Sukabumi Jawa Barat 2009

3 PDAM Kab. Trenggalek Jawa Timur 2010

4 PDAM Kab. Pamekasan Jawa Timur 2010 AP

5 PDAM Kab. Pacitan Jawa Timur 2010

6 PDAM Kab. Tulungagung Jawa Timur 2010

7 PDAM Kota Mojokerto Jawa Timur 2010

8 PDAM Kab. Blitar Jawa Timur 2010

9 PDAM Tunojoyo Sampang Jawa Timur 2010

10 PDAM Kota Blitar Jawa Timur 2010

(13)

LAPORAN

Kunjungan Mentreri PU di Lokasi Pembangunan IPA Sepatan Kerja sama PDAM Kabupaten Tanggerang dengan PT. Aetra Air Tangerang

(14)

Instalasi Pengolahan Air PDAM DKI Jakarta

(15)

DKI JAKARTA

88. PDAM DKI Jakarta

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 Kondisi2009Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 6,983.63

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 6,566.92

a. R O E -1.0% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 7,079.68

b. Ratio Operasi 0.39 3.00 0.90 2 1.01 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (96.05)

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 705,767,013.78

a. Ratio Kas 47% 2 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 909,172,165.13

b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,745,348,347.30

3. Solvabilitas 40% 1 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 7.53%

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Kapasitas Sumber (L/det)

10 Kapasitas Terpasang (L/det) 17,875.00

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 17,875.00

1.Cakupan Pelayanan 61.8% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

2. Pertumbuhan Pelanggan 1.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 81.7% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

5. Konsumsi Air Domestik 21.00 2.00 - 1 19.63 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 787,192.00

18 Jumlah Penduduk (Jiwa) 8,908,749.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 8,908,749.00

1. Effisiensi Produksi 93.2% 3.00 93.2% 3 100.0% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 5,505,748.00

2. Tingkat Kehilangan air 51.1% 1.00 50.0% 1 47.8% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 3,115.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3 20 4 22 Tertib pelaporan -

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 42.8% 3 23 Opini Auditor Independen WDP

5. Penggantian Meter Air 3.8% 1

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Rasio juml peg /1000 plg 2.78 3.00 2.59 3 3.96 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 8.9% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.6% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5

Total Kinerja 1.92 1.68 2.85

Kategori Kurang Sehat Sakit Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2009

(16)

Saluran Air Baku melewati Pintu Air

(17)

BANTEN

89. PDAM Kota Tangerang

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,849.08

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,318.20

a. R O E 13.2% 5 11.5% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,972.18

b. Ratio Operasi 0.59 3.00 0.65 3.00 0.73 3 0.74 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,123.10)

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 16,959,437.96

a. Ratio Kas 904% 5 167% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) -

b. Efektivitas Penagihan 100.5% 5 0.0% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) -

3. Solvabilitas 339% 5 334% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 9,714,016.43

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.1 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 0.00%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 10,863,957.00

1.Cakupan Pelayanan 7.9% 1 4.2% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 344.49

2. Pertumbuhan Pelanggan 3.6% 1 225.5% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 85.9% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 98.8% 5 83.3% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 24 2.00 21.34 2.00 20.62 3 18.34 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 56,578.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) -

1. Effisiensi Produksi 81.8% 2.00 82.9% 2.00 82.9% 4 99.6% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,700,000.00

2. Tingkat Kehilangan air 18.0% 3.00 17.8% 3.00 16.1% 5 15.6% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 71,717.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 23 3.00 23 3.00 24 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 151.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 39.5% 2 23.1% 2 23 Tertib pelaporan -

5. Penggantian Meter Air 4.2% 1 0.0% 1 24 Opini Auditor Independen -

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1.3 25 Status Restrukturisasi Hutang

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.78 2.00 9.24 2.00 8.69 3 2.67 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 13.9% 1 15.2% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.2% 1 0.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.4

Total Kinerja 2.23 2.23 3.41 3.55

Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(18)

BANTEN

90. PDAM Kota Cilegon

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,339.18

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,276.86

a. R O E 1.5% 2 -7.2% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,071.13

b. Ratio Operasi 0.82 2.00 0.73 2.00 0.94 2 1.11 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,731.94)

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 33,049,272.84

a. Ratio Kas 33% 1 3% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) -

b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 528,746.29

3. Solvabilitas 373% 5 71% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,229,911.34)

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 50.31%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 199.51

1.Cakupan Pelayanan 59.0% 3 38.8% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 199.51

2. Pertumbuhan Pelanggan 153.6% 5 1.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 33.6% 2 89.7% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 24 2.00 21.67 2.00 12.60 1 22.13 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,284.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 374,464.00

1. Effisiensi Produksi 85.0% 2.00 55.7% 1.00 100.0% 5 100.0% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 192,641.00

2. Tingkat Kehilangan air 28.2% 2.00 23.2% 3.00 38.4% 2 45.9% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 74,738.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 59.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.2% 1 60.6% 4 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 2.6% 1 6.7% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian

26 Status Restrukturisasi Hutang Belum Mengajukan

Restrukturisasi Hutang D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.51 2.00 7.10 3.00 4.12 5 4.80 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 24.0% 2 16.9% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.8% 2 0.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.4

Total Kinerja 2.03 2.006 3.11 2.83

Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(19)

BANTEN

91. PDAM Kabupaten Tangerang “Tirta Kerta Raharja”

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2006 2007 2008 Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,661.50

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,978.87

a. R O E 41.8% 5 -507.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,230.37

b. Ratio Operasi 0.84 2.00 0.75 2.00 0.90 2 0.84 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 431.13

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 352,716,807.54

a. Ratio Kas 17% 1 61% 3 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 89,035,440.69

b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 92.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 7,232,489.41

3. Solvabilitas 93% 1 98% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 50,417,586.46

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 0.7 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 80.36%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 4,542.15

1.Cakupan Pelayanan 11.0% 1 37.1% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 4,542.15

2. Pertumbuhan Pelanggan 2.7% 1 4.2% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 18 1.00 18.02 2.00 18.41 2 - 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 107,780.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 290,618.00

1. Effisiensi Produksi 81.7% 2.00 98.3% 3.00 96.4% 5 100.0% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 290,618.00

2. Tingkat Kehilangan air 11.9% 3.00 12.7% 3.00 12.6% 5 12.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 107,780.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 24 3.00 24 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 107.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 87.0% 5 97.2% 5 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 2.9% 1 11.5% 3 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.5 1.6 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian

26 Status Restrukturisasi Hutang -

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Rasio juml peg /1000 plg 5.11 3.00 4.88 3.00 4.61 5 3.93 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 36.8% 2

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 1.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.5

Total Kinerja 1.48 1.68 3.07 3.53

Kategori Sakit Sakit Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit AP Tahun 2010

(20)

BANTEN

92. PDAM Kabupaten Pandeglang

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2006 2008 2009 Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,045.32

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,722.64

a. R O E 0.0% 2 -4.5% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,272.43

b. Ratio Operasi 0.89 2.00 0.78 2.00 1.03 1 1.10 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (227.12)

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 664,684.06

a. Ratio Kas 49% 2 45% 2 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) -

b. Efektivitas Penagihan 87.6% 4 99.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 762,077.78

3. Solvabilitas 2432% 5 2359% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (828,936.02)

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 59.47%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 217.63

1.Cakupan Pelayanan 6.3% 1 30.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 171.84

2. Pertumbuhan Pelanggan 6.3% 3 -2.5% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 91.1% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 84.6% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 24 2.00 22.26 2.00 22.19 3 23.06 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,365.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,145,792.00

1. Effisiensi Produksi 79.3% 1.00 90.9% 3.00 99.1% 5 79.0% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 241,621.00

2. Tingkat Kehilangan air 32.1% 2.00 29.1% 2.00 31.6% 3 19.7% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 73,434.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 23 3.00 10 1 19 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 102.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 23 Tertib pelaporan Dibuat tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 4.0% 1 10.6% 3 24 Tertib pelaporan Dibuat tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1.4 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian

26 Status Restrukturisasi Hutang -

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.55 2.00 9.21 2.00 9.01 4 8.97 4

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 27.6% 2 2.9% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 1.7% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4

Total Kinerja 2.17 2.24 2.93 3.21

Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(21)

BANTEN

93. PDAM Kabupaten Serang

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,452.53

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,904.27

a. R O E 14.1% 5 3.1% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,341.01

b. Ratio Operasi 0.83 2.00 0.84 2.00 0.86 2 0.93 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (888.47)

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 5,197,311.49

a. Ratio Kas 120% 5 23% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) -

b. Efektivitas Penagihan 82.1% 3 81.2% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 824,825.97

3. Solvabilitas 788% 5 471% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,028,093.72

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.0 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 54.45%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 366.75

1.Cakupan Pelayanan 12.4% 1 29.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 171.84

2. Pertumbuhan Pelanggan -13.1% 1 14.8% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 85.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 86.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 18 1.00 18.56 2.00 20.90 3 16.85 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 1.0 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 25,825.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 2,062,895.00

1. Effisiensi Produksi 84.6% 2.00 80.1% 2.00 57.0% 1 73.9% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 750,877.00

2. Tingkat Kehilangan air 30.5% 2.00 30.4% 2.00 30.3% 3 22.4% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 220,716.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 17 1.00 17 1.00 14 2 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 155.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5.5% 1 28.7% 2 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu

5. Penggantian Meter Air 1.2% 1 0.9% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat Waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian

26 Status Restrukturisasi Hutang Tidak ada Hutang

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.04 2.00 7.80 3.00 7.07 5 6.00 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 35.2% 2 38.1% 2

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.5% 1 1.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.5

Total Kinerja 1.86 2.31 2.77 3.14

Kategori Kurang Sehat Sehat Kurang Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(22)

BANTEN

94. PDAM Kabupaten Lebak

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,490.62

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,482.37

a. R O E 0.0% 2 -13.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,476.19

b. Ratio Operasi 1.05 1.00 0.91 2.00 1.21 1 1.45 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (985.56)

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 20,344,285.35

a. Ratio Kas 4% 1 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,200,534.52

b. Efektivitas Penagihan 97.5% 5 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 435,638.88

3. Solvabilitas 309% 5 197% 4 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,141,000.31)

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 52.55%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 260.00

1.Cakupan Pelayanan 37.8% 2 39.1% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 213.26

2. Pertumbuhan Pelanggan 8.9% 4 2.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 59.3% 3 82.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 18 2.00 17.18 1.00 16.55 2 17.08 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,116.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,308,152.00

1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 85.0% 2.00 87.5% 4 82.0% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 264,557.00

2. Tingkat Kehilangan air 37.4% 1.00 35.5% 1.00 44.7% 1 41.4% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 103,558.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 17 1.00 17 1.00 19 4 18 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 154.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.4% 1 35.2% 2 23 Tertib pelaporan Dibuat Tepat Waktu

5. Penggantian Meter Air 2.9% 1 1.9% 1 24 Opini Auditor Independen Dibuat Tepat Waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.8 25 Status Restrukturisasi Hutang -

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Rasio juml peg /1000 plg 8.59 2.00 8.47 2.00 8.55 4 9.56 4

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 8.2% 1 9.1% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 3.0% 2

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4

Total Kinerja 1.56 1.58 2.56 2.50

Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(23)

BANTEN

Intake Unit PDAM Kota Tangerang

(24)

IPA Cibinong PDAM Kabupaten Bogor

(25)

JABAR

95. PDAM Kota Cirebon

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,516.36

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,629.83

a. R O E 3.8% 3 5.5% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 1,834.05

b. Ratio Operasi 0.17 3.00 0.79 2.00 0.89 2 0.92 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (317.69)

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,214,961.20

a. Ratio Kas 42% 2 61% 3 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 939,303,164.36

b. Efektivitas Penagihan 99.5% 5 93.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,126,995,404.33

3. Solvabilitas 1170% 5 929% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,162,560.70

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 0.00%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 860.00

1.Cakupan Pelayanan 81.4% 5 75.3% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 806.67

2. Pertumbuhan Pelanggan -1.8% 3 -0.0% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.0% 5 90.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 30 3.00 21.68 2.00 22.60 3 24.39 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.1 1.1 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 54,326.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 375,237.00

1. Effisiensi Produksi 96.8% 3.00 93.8% 3.00 93.9% 5 93.8% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 375,237.00

2. Tingkat Kehilangan air 25.5% 2.00 0.1% 3.00 0.1% 5 29.5% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 282,495.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 18 3 18 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 299.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 9.6% 1 26.4% 2 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 6.1% 2 6.1% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.5 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa

pengecualian

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum Mengikuti

Restrukturisasi Hutang

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.35 3.00 5.86 3.00 5.74 5 5.50 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 7.7% 1 5.4% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 0.1% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4

Total Kinerja 2.53 2.31 3.43 3.88

Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(26)

JABAR

96. PDAM Kota Bogor

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,844.69

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,562.76

a. R O E 19.6% 5 16.3% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,134.97

b. Ratio Operasi 0.66 3.00 0.80 3 0.77 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 709.72

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 18,921,893.28

a. Ratio Kas 19% 1 45% 2 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 5,421,523.39

b. Efektivitas Penagihan 92.8% 5 91.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 12,583,233.50

3. Solvabilitas 255% 5 341% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 20,031,478.34

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 1.0 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 36.62%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 1,656.00

1.Cakupan Pelayanan 47.1% 3 58.5% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 1,449.00

2. Pertumbuhan Pelanggan 2.8% 1 9.7% 4 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.6% 5 95.9% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 27.40 3.00 27.40 4 - 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 94,995.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 985,352.00

1. Effisiensi Produksi 97.2% 3.00 97.2% 5 85.0% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) -

2. Tingkat Kehilangan air 33.4% 2.00 33.4% 3 33.9% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 576,137.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 5 - 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 515.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu

5. Penggantian Meter Air 24.5% 5 22.2% 5 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat Waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.4 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa

Pengecualian

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang -

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.59 3.00 6.59 4 5.42 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 45.0% 3

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.5

Total Kinerja 2.32 3.38 3.35

Kategori Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(27)

JABAR

97. PDAM Kabupaten Garut

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2006 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,682.66

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,057.09

a. R O E 4.3% 3 4.2% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,536.59

b. Ratio Operasi 0.64 3.00 0.71 2.00 0.94 2 0.91 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 146.07

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 5,009,345.46

a. Ratio Kas 41% 2 56% 2 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,709,789.76

b. Efektivitas Penagihan 94.8% 5 94.6% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,266,844.08

3. Solvabilitas 496% 5 379% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,260,607.85

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 36.73%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 503.01

1.Cakupan Pelayanan 36.4% 2 38.2% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 270.25

2. Pertumbuhan Pelanggan 7.3% 3 12.0% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 16.60 1.00 15.75 2 14.81 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 29,115.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 2,401,248.00

1. Effisiensi Produksi 70.7% 1.00 72.2% 1.00 73.5% 3 51.9% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 591,488.00

2. Tingkat Kehilangan air 33.7% 2.00 28.2% 2.00 29.8% 4 24.6% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 226,131.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 21 2.00 22 2.00 23 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 277.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 99.8% 5 97.3% 5 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 1.0% 1 1.2% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.3 1.2 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa

pengecualian D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

26 Status Restrukturisasi Hutang

Disetujui Oleh Menteri keuangan Nomor : S - 525/MK.05/2010 tanggal 27 oktober 2010

1. Rasio juml peg /1000 plg 10.04 1.00 10.19 1.00 9.89 4 9.51 4

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 25.3% 2 2.2% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.1% 1 0.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4

Total Kinerja 2.26 1.85 3.34 3.28

Kategori Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(28)

JABAR

98. PDAM Kabupaten Bandung “Tirta Raharja”

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,962.05

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,516.73

a. R O E 10.1% 5 6.2% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,056.78

b. Ratio Operasi 0.70 3.00 0.88 2.00 0.81 3 0.84 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (94.72)

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 11,936,756.46

a. Ratio Kas 23% 1 67% 3 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 5,629,934.16

b. Efektivitas Penagihan 97.9% 5 98.8% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 3,558,703.26

3. Solvabilitas 440% 5 591% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 5,357,579.67

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 46.83%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 957.50

1.Cakupan Pelayanan 15.5% 1 16.6% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 775.78

2. Pertumbuhan Pelanggan 3.3% 1 6.5% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 94.6% 5 99.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 75.6% 4 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 14 1.00 14.52 1.00 14.56 1 14.06 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 56,486.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 5,059,437.00

1. Effisiensi Produksi 76.2% 1.00 77.8% 1.00 83.8% 4 68.9% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 2,729,647.00

2. Tingkat Kehilangan air 41.2% 1.00 39.6% 1.00 38.1% 2 38.9% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 452,844.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 21 2.00 24 3.00 23 5 22 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 321.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 62.8% 4 67.3% 4 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 10.9% 3 0.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.3 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa

pengecualian

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang -

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.14 3.00 6.35 3.00 6.01 5 5.68 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 22.3% 2 47.0% 3

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.9% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.5

Total Kinerja 1.97 2.21 3.32 3.11

Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(29)

JABAR

99. PDAM Kabupaten Karawang

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,267.94

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,477.95

a. R O E 6.2% 3 5.2% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,220.49

b. Ratio Operasi 0.76 2.00 0.74 2.00 0.88 2 0.89 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 47.45

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 3,086,251.52

a. Ratio Kas 5% 1 76% 3 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,402,301.67

b. Efektivitas Penagihan 104.1% 5 96.5% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,569,241.33

3. Solvabilitas 793% 5 370% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 3,058,094.94

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 36.48%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 700.27

1.Cakupan Pelayanan 26.4% 2 30.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 571.64

2. Pertumbuhan Pelanggan 6.1% 3 12.4% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 93.6% 5 95.1% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 95.0% 5 92.3% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 17 1.00 17.07 1.00 17.52 2 17.21 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 1.0 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 45,735.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 2,055,469.00

1. Effisiensi Produksi 77.2% 1.00 74.8% 1.00 84.4% 4 78.4% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,101,070.00

2. Tingkat Kehilangan air 30.8% 2.00 35.6% 1.00 33.9% 3 40.3% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 334,220.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 19 4 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 238.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 69.5% 4 74.7% 4 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 8.7% 2 6.3% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa

pengecualian

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum disetujui

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.10 3.00 6.34 3.00 5.85 5 5.20 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 2.1% 1 0.0% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4

Total Kinerja 1.92 1.86 3.24 3.24

Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(30)

JABAR

100. PDAM Kabupaten Subang

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,103.32

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,397.99

a. R O E 0.4% 2 0.2% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,045.34

b. Ratio Operasi 0.78 2.00 0.79 2.00 0.99 2 0.99 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 57.98

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,313,767.40

a. Ratio Kas 51% 2 108% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,730,941,571.00

b. Efektivitas Penagihan 95.5% 5 98.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,671,934,352.26

3. Solvabilitas 659% 5 504% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 58,688.74

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 0.00%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 384.38

1.Cakupan Pelayanan 42.4% 3 43.6% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) -

2. Pertumbuhan Pelanggan 4.9% 2 2.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 38.4% 2 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 99.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 15 1.00 14.94 1.00 14.88 1 14.97 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 27,580.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,384,001.00

1. Effisiensi Produksi 84.2% 2.00 72.7% 1.00 69.0% 2 70.3% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 417,408.00

2. Tingkat Kehilangan air 25.2% 2.00 23.7% 3.00 22.4% 5 21.8% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 182,076.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 23 3.00 18 4 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 200.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 87.0% 5 50.3% 3 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 2.8% 1 7.3% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1.2 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa

pengecualian D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

26 Status Restrukturisasi Hutang

Telah dietujui SMK Nomor S-525/

MK.05/2010 tanggal 27 Oktober 2010

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.77 3.00 7.46 3.00 7.41 5 7.25 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 44.0% 3 80.5% 5

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.1% 1 1.5% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.6

Total Kinerja 2.03 2.15 3.19 3.47

Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(31)

JABAR

101. PDAM Kota Bandung

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2006 2007 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,490.35

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,146.89

a. R O E -13.9% 1 -4.2% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,341.13

b. Ratio Operasi 1.70 1.00 0.68 3.00 0.66 3 0.96 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 2,149.23

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 31,388,489.11

a. Ratio Kas 275% 5 114% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 45,216,508.97

b. Efektivitas Penagihan 96.4% 5 119.9% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 509,237.74

3. Solvabilitas 221% 5 60% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 5,903,367.25

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.7 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 47.00%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 2,937.00

1.Cakupan Pelayanan 76.9% 4 84.1% 5 12 Kapasitas Produksi (L/det) 2,510.66

2. Pertumbuhan Pelanggan 12.8% 5 4.2% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 76.2% 4 95.1% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 90.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 21 2.00 16.69 1.00 16.21 2 18.09 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 1.1 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 150,236.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 2,393,633.00

1. Effisiensi Produksi 89.4% 2.00 85.0% 2.00 84.7% 4 85.5% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,914,907.00

2. Tingkat Kehilangan air 57.7% 1.00 49.0% 1.00 42.6% 1 50.1% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 1,609,972.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 23 2.00 23 2.00 16 3 16 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 804.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 36.4% 2 47.9% 3 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 3.2% 1 8.1% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa

Pengecualian

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang Dalam Proses tim Teknis

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.34 3.00 6.23 3.00 5.20 5 5.35 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 10.3% 1 18.4% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.4% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4

Total Kinerja 1.42 1.63 3.16 3.19

Kategori Sakit Sakit Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(32)

JABAR

102. PDAM Kabupaten Bekasi

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 Kondisi2009 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,450.70

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,720.30

a. R O E 11.0% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,431.25

b. Ratio Operasi 0.70 3.00 0.74 2 0.91 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 19.45

2. Likuiditas 19.349 2 19.47 2 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 68,295,146.63

a. Ratio Kas 3.083 3 319% 3 23% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,691,216.00

b. Efektivitas Penagihan 96.6% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 89,966,268.03

3. Solvabilitas 269% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 33.78%

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 9 Kapasitas Sumber (L/det)

10 Kapasitas Terpasang (L/det) 2,002.19

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 1,642.54

1.Cakupan Pelayanan 24.5% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

2. Pertumbuhan Pelanggan 4.6% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 92.3% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 10.67

4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 0.14

5. Konsumsi Air Domestik 19.35 2.00 19.47 2 19.08 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 140,495.00

18 Jumlah Penduduk (Jiwa) 4,549,545.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 3,790,721.00

1. Effisiensi Produksi 84.7% 2.00 84.6% 2 82.0% 4 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 930,478.00

2. Tingkat Kehilangan air 38.8% 1.00 36.6% 1 37.0% 2 21 Jumlah Pegawai (orang) 474.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 19 1.00 19 1 15 3 22 Tertib pelaporan Tepat waktu

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 60.0% 4 23 Opini Auditor Independen WTP

5. Penggantian Meter Air 7.9% 2

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Rasio juml peg /1000 plg 3.08 3.00 3.19 3 3.37 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4

Total Kinerja 2.41 2.26 3.15

Kategori Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2009

(33)

JABAR

103. PDAM Kabupaten Indramayu

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,889.08

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,243.43

a. R O E -0.8% 1 -1258.8% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,592.86

b. Ratio Operasi 0.80 2.00 0.91 2.00 1.00 1 0.84 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 296.22

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 36,948,100.15

a. Ratio Kas 14% 1 22% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12,525,365.12

b. Efektivitas Penagihan 86.6% 4 86.7% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 435,638.88

3. Solvabilitas 101% 2 99% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 10,607,163.45

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 32.15%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 770.00

1.Cakupan Pelayanan 39.0% 2 40.2% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 692.72

2. Pertumbuhan Pelanggan 9.7% 4 7.0% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 17.55 1.00 17.26 2 16.85 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 65,331.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,757,111.00

1. Effisiensi Produksi 79.7% 1.00 90.6% 3.00 92.1% 5 87.1% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,033,041.00

2. Tingkat Kehilangan air 29.5% 2.00 31.1% 2.00 28.4% 4 27.5% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 415,386.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 19 1.00 22 2.00 21 5 22 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 351.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Tidak tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 16.5% 4 11.5% 3 24 Tertib pelaporan Tidak tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.4 1.2 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan

pengecualian D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

26 Status Restrukturisasi Hutang

Disetujui sesuai denan Kontrak No. AMA-55/

RDA-228/DSMI/2010 tanggal 28 Oktober 2010

1. Rasio juml peg /1000 plg 5.92 3.00 5.76 3.00 5.71 5 5.37 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 11.2% 1 3.7% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.5% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 9.3 0.4 0.4

Total Kinerja 1.93 1.77 3.13 3.08

Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(34)

JABAR

104. PDAM Kabupaten Majalengka

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai2008 Kondisi2008 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,087

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,837

a. R O E 1.9% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,276

b. Ratio Operasi 0.72 2 0.98 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (188)

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,062,651

a. Ratio Kas 141% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 853,500

b. Efektivitas Penagihan 72.1% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 4,942,522

3. Solvabilitas 640% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 60.7%

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 9 Kapasitas Sumber (L/det)

10 Kapasitas Terpasang (L/det) 262.00

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 195.00

1.Cakupan Pelayanan 65.6% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

2. Pertumbuhan Pelanggan 9.6% 4 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 80.4% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

5. Konsumsi Air Domestik 15.86 1 16.67 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 13,448

18 Jumlah Penduduk (Jiwa) 352,935

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 352,935

1. Effisiensi Produksi 54.7% 1 74.4% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 231,383

2. Tingkat Kehilangan air 24.8% 3 20.6% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 119

3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan Tepat waktu

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WDP

5. Penggantian Meter Air 7.7% 2

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Rasio juml peg /1000 plg 9.54 2 8.85 4

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4

Total Kinerja 2.13 3.07

Kategori Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit AP Tahun 2008

(35)

JABAR

105. PDAM Kabupaten Purwakarta

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2007 2008 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,014.62

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,447.70

a. R O E 4.2% 3 0.7% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,778.14

b. Ratio Operasi 0.84 2.00 0.86 2.00 0.96 2 0.98 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 236.48

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,126,917.43

a. Ratio Kas 31% 1 113% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) -

b. Efektivitas Penagihan 100.8% 5 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,420,428.70

3. Solvabilitas 264% 5 291% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 111,887.29

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 58.15%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 415.23

1.Cakupan Pelayanan 59.0% 3 55.4% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 368.88

2. Pertumbuhan Pelanggan 2.7% 1 0.6% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 21 2.00 20.13 2.00 19.85 2 19.90 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 19,552.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 865,049.00

1. Effisiensi Produksi 87.5% 2.00 62.5% 1.00 62.3% 2 58.4% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 311,694.00

2. Tingkat Kehilangan air 28.2% 2.00 27.1% 2.00 26.0% 4 26.3% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 172,550.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 23 2.00 23 2.00 22 5 22 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 173.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 58.6% 3 78.7% 4 23 Tertib pelaporan Dibuat tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 5.0% 1 7.8% 2 24 Tertib pelaporan Dibuat tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa

pengecualian D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

26 Status Restrukturisasi Hutang Sudah disetujui Nomor S-525/MK.05/2010 tanggal 27 Oktober 2010

1. Rasio juml peg /1000 plg 7.78 3.00 7.98 3.00 8.08 4 8.85 4

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 1.3% 1 17.3% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.6% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4

Total Kinerja 2.18 2.14 3.00 3.22

Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

(36)

JABAR

106. PDAM Kabupaten Bogor

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai2006 2007 2009 Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,960.66

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,994.33

a. R O E 8.3% 4 8.7% 4 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,592.98

b. Ratio Operasi 0.65 3.00 0.69 3.00 0.85 2 0.87 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 367.68

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 14,540,275.01

a. Ratio Kas 305% 5 312% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 5,579,445.22

b. Efektivitas Penagihan 109.0% 5 95.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,159,192.70

3. Solvabilitas 1227% 5 628% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 19,487,231.69

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.0 1.0 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 44.93%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 2,225.50

1.Cakupan Pelayanan 14.6% 1 22.8% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 2,225.50

2. Pertumbuhan Pelanggan 5.9% 2 14.6% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 85.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 26 3.00 25.20 3.00 24.74 3 - 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 126,540.00

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk (Jiwa) 6,210,397.00

1. Effisiensi Produksi 82.9% 2.00 81.3% 2.00 87.1% 4 80.7% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 4,173,174.00

2. Tingkat Kehilangan air 32.2% 2.00 34.5% 2.00 33.1% 3 31.8% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 953,262.00

3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 21 5 23 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 671.00

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu

5. Penggantian Meter Air 95.6% 5 1.3% 1 24 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.3 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa

Pengecualian

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang -

1. Rasio juml peg /1000 plg 6.42 3.00 6.00 3.00 5.36 5 5.30 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 7.8% 1 0.0% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4

Total Kinerja 2.28 2.28 3.39 3.38

Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat

Sumber data :

- Laporan Audit Independen Tahun 2010

Gambar

TABEL KATEGORI KINERJA
TABEL KATEGORI KINERJA
TABEL KATEGORI KINERJA
TABEL KATEGORI KINERJA
+7

Referensi

Dokumen terkait

47.. ai:n.i,·\erJngkap· pllla ·eahwa tujuan untuk birokratisasi dan rekrutmen massa menjadi.ltujuan politik pendidikan pemerintah ko- lonial. dengan ini para lulusannya

[r]

Kaum dhuaa  a#alah "l"nan manusia yan hi#up #alam kemiskinan, kesensaraan, kelemahan, ketakber#ayaan, ketertin#asan, #an pen#eritaan yan tia#a putus. )i#up

Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017.. "NILAI BUDAYA PADA LIRIK LAGU BERBAHASA REJANG

komunitas global dalam bidang ilmu pengetahuan, (4) peningkatan budaya ilmiah masyarakat Indonesia, dan (5) pelaksanaan dukungan manajemen. 2) Indikator jumlah industri

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI (2009:6) yang dimaksud pendamping adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi

Sejauh pengamatan peneliti, penelitian mengenai perbedaan adversity quotient pada mahasiswa yang mengikuti Objective Structured Clinical Skills (OSCE) berdasarkan motivasi

Berdasarkan model genangan banjir rob yang ditunjukkan pada Gambar 14, hampir seluruh kelurahan di Kecamatan Semarang Utara terkena dampak dari banjir rob, yang