PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 13 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN 4
PENDAPATAN 1.558.681.674.310,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 32.210.508.761,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 24.000.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
24.000.000.000,00 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01
Bank Pembangunan Daerah 24.000.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01
Perusahaan Bank Pembangunan Daerah
1 Tahun x 24.000.000.000,00 = 24.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.210.508.761,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
7.751.392.261,00 Penerimaan Jasa Giro
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02
Jasa Giro Kas Daerah 7.751.392.261,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01
Jasa Giro Kas Daerah
1 Tahun x 7.751.392.261,00 = 7.751.392.261,00 459.116.500,00
Pendapatan Dari Pengembalian 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10
Pendapatan dari Pengembalian Biaya administrasi atas PT Jasa Raharja. 309.116.500,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 06
Pendapatan dari PT. Jasa Raharja
1 Tahun x 309.116.500,00 = 309.116.500,00
Pendapatan dari Setoran PT Taspen. 150.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 07
Pendapatan dari setoran PT. Taspen 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
DANA PERIMBANGAN 1.212.197.395.549,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 99.811.374.549,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
60.039.385.162,00 Bagi Hasil Pajak
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan 34.215.210.077,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01
Bagi Hasil Pajak Bumi & Bangunan
1 Tahun x 34.215.210.077,00 = 34.215.210.077,00 Bagi hsl dari pajak penghasila (PPh) Psl 25 & Psl 29 Wajib pajak org
pribadi dlm negeri & PPh Psl 21
25.824.175.085,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03
PPh Psl % Psl 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri & Ph Psl 21
1 Tahun x 25.824.175.085,00 = 25.824.175.085,00 39.771.989.387,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 131.833.687,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
1 Tahun x 131.833.687,00 = 131.833.687,00
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent) 1.398.592.400,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 04
Iuaran Tetap/Landrent
1 Tahun x 1.398.592.400,00 = 1.398.592.400,00
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 38.241.563.300,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 05
Iuaran Eksploitasi (Royalty)
1 Tahun x 38.241.563.300,00 = 38.241.563.300,00
Dana Alokasi Umum 1.053.636.011.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
1.053.636.011.000,00 Dana Alokasi Umum
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01
Dana Alokasi Umum 1.053.636.011.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01
Dana Alokasi Umum
1 Tahun x 1.053.636.011.000,00 = 1.053.636.011.000,00
Dana Alokasi Khusus 58.750.010.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
58.750.010.000,00 Dana Alokasi Khusus
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01
Dana alokasi khusus bidang kesehatan 4.905.060.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02 PMK. RI Nomor 180/PMK.07/2013
Pelayanan Farmasi
1 Tahun x 2.067.300.000,00 = 2.067.300.000,00 Pelayanan Rujukan
1 Tahun x 2.837.760.000,00 = 2.837.760.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang infrastruktur jalan 26.578.570.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03 PMK. RI Nomor 180/PMK.07/2013
Bidang Infrastruktur Jalan
1 Tahun x 26.578.570.000,00 = 26.578.570.000,00
Dana alokasi khusus bidang infrastruktur irigasi 10.747.470.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04 PMK. RI Nomor 180/PMK.07/2013
Bidang Infrastruktur Irigasi
1 Tahun x 10.747.470.000,00 = 10.747.470.000,00
Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan 7.111.560.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 07 PMK. RI Nomor 180/PMK.07/2013
Bidang Kelautan dan Perikanan
1 Tahun x 7.111.560.000,00 = 7.111.560.000,00
Dana alokasi khusus bidang pertanian 6.777.560.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 08 PMK. RI Nomor 180/PMK.07/2013
Bidang Pertanian
1 Tahun x 6.777.560.000,00 = 6.777.560.000,00
Dana alokasi khusus bidang kehutanan 1.616.560.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 11 PMK. RI Nomor 180/PMK.07/2013
Bidang Kehutanan
1 Tahun x 1.616.560.000,00 = 1.616.560.000,00
Dana Alokasi Khusus bidang Keselamatan Transportasi Darat 1.013.230.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 14 PMK. RI Nomor 180/PMK.07/2013
Keselamatan Transportasi Darat
1 Tahun x 1.013.230.000,00 = 1.013.230.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 314.273.770.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 3
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 314.273.770.000,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4
314.273.770.000,00 Dana Penyesuaian
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01
Dana Penyesuaian Bos. 314.081.770.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 01
Dana Penyesuaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahun x 314.081.770.000,00 =
314.081.770.000,00
Tambahan Penghasilan Guru SLB. 192.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 02
Tambahan penghasilan Guru SLB
1 Tahun x 192.000.000,00 = 192.000.000,00
BELANJA 680.606.358.568,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 680.606.358.568,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1
680.606.358.568,00
Non Kegiatan
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00
Sumber Dana :
Pendapatan Asli Daerah (P A D),
Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
Belanja Bunga 31.250.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2
31.250.000.000,00 Bunga Utang Pinjaman
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01
Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 31.250.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Tahun x 30.200.000.000,00 = 30.200.000.000,00 Commitment Fee 1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Management Fee 1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Up Front Fee 1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Belanja Hibah 323.766.770.000,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 9.685.000.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ... 9.685.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Badan Narkotika Provinsi (BNP)
1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Badan Kerjasama Regional Sulawesi (BKPRS)
1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pramuka
1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Palang Merah Indonesia (PMI)
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 KONI
1 Tahun x 7.100.000.000,00 = 7.100.000.000,00 Hibah Kepada Yayasan Amal Sholeh Kendari
1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 PERTUNI
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
KAGAMA 1 Tahun x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 ORARI 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 FKPPI Sultra 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 GEPSULTRA 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 314.081.770.000,00
Belanja Hibah Dana Bos. 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 07
Belanja Hibah Dana Bos ke SMP Swasta. 104.417.570.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 07 . 02 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Hibah Dana Bos ke SMP Swasta 1 Tahun x 104.417.570.000,00 = 104.417.570.000,00
Belanja Hibah Dana Bos Pendidikan Dasar. 209.664.200.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 07 . 03 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Hibah Dana Bos Pendidikan Dasar 1 Tahun x 209.664.200.000,00 = 209.664.200.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
198.938.119.878,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6
198.938.119.878,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 02
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ... 198.938.119.878,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kurang Bayar Tahun 2013
1 Tahun x 41.897.000.000,00 = 41.897.000.000,00 Tahun Anggaran 2014
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1 Tahun x 22.880.910.965,00 = 22.880.910.965,00 BBNKB
1 Tahun x 61.522.297.614,00 = 61.522.297.614,00 PBBKB
1 Tahun x 70.435.268.666,00 = 70.435.268.666,00 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
1 Tahun x 993.356.710,00 = 993.356.710,00 Air Permukaan
1 Tahun x 987.635.454,00 = 987.635.454,00 Denda Pajak Kendaraan
1 Tahun x 221.650.469,00 = 221.650.469,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
106.651.468.690,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
105.883.675.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota ... 66.703.675.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
1 Tahun x 29.264.271.000,00 = 29.264.271.000,00 Bantuan Keuangan Kepada Kab. Buton Utara
1 Tahun x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00 Bantuan Keuangan Pemekaran Kab. Muna Barat
1 Tahun x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00 Bantuan Keuangan Kepada Kab. Konawe Utara (INCO)
1 Tahun x 592.000.000,00 = 592.000.000,00 Bantuan Keuangan Kepada Kab. Konawe Selatan (INCO)
1 Tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Bantuan Keuangan Kepada Kab. Buton
1 Tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Bantuan Keuangan Kepada Kab. Bombana
1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Kapitasi
1 Tahun x 1.914.216.000,00 = 1.914.216.000,00 Klaim Rumah Sakit
1 Tahun x 10.528.188.000,00 = 10.528.188.000,00 Bantuan Keuangan Pemekaran Kepada Kab. Kolaka Timur
1 Tahun x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00 Bantuan Keuangan Pemekaran Kepada Kab. Konawe Kepulauan
1 Tahun x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus. 39.180.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab. Konawe
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 23 Kecamatan x 15.000.000,00 = 345.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
57 Kelurahan x 15.000.000,00 = 855.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
273 Desa x 15.000.000,00 = 4.095.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab. Konawe Kepulauan
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 7 Kecamatan x 15.000.000,00 = 105.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
7 Kelurahan x 15.000.000,00 = 105.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
71 Desa x 15.000.000,00 = 1.065.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab. Konawe Selatan
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 22 Kecamatan x 15.000.000,00 = 330.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
15 Kelurahan x 15.000.000,00 = 225.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
336 Desa x 15.000.000,00 = 5.040.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab. Konawe Utara
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 10 Kecamatan x 15.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
11 Kelurahan x 15.000.000,00 = 165.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
133 Desa x 15.000.000,00 = 1.995.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab. Kolaka
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan
12 Kecamatan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
34 Kelurahan x 15.000.000,00 = 510.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
102 Desa x 15.000.000,00 = 1.530.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Desa Palewai, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka
1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Desa Wolulu, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka
1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Desa Labote, Watubangga, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka
1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Desa Toari, Kec. Toari, Kab. Kolaka
1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pembangunan SPAM/Jaringan Air Bersih Desa Lamundre, Kec. Toari, Kab. Kolaka
1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ulurina, Kec. Wolo, Kab. Kolaka
1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab. Kolaka Timur
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 12 Kecamatan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
14 Kelurahan x 15.000.000,00 = 210.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
166 Desa x 15.000.000,00 = 2.490.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab. Kolaka Utara
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 15 Kecamatan x 15.000.000,00 = 225.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
6 Kelurahan x 15.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
127 Desa x 15.000.000,00 = 1.905.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab. Buton
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 21 Kecamatan x 15.000.000,00 = 315.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
31 Kelurahan x 15.000.000,00 = 465.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
211 Desa x 15.000.000,00 = 3.165.000.000,00 Pembangunan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Sampolawa Kab. Buton
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab. Buton Utara
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 6 Kecamatan x 15.000.000,00 = 90.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan 12 Kelurahan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
78 Desa x 15.000.000,00 = 1.170.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab. Wakatobi
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 8 Kecamatan x 15.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
25 Kelurahan x 15.000.000,00 = 375.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
75 Desa x 15.000.000,00 = 1.125.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab. Bombana
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 22 Kecamatan x 15.000.000,00 = 330.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
22 Kelurahan x 15.000.000,00 = 330.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
116 Desa x 15.000.000,00 = 1.740.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab. Muna
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 33 Kecamatan x 15.000.000,00 = 495.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
31 Kelurahan x 15.000.000,00 = 465.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
205 Desa x 15.000.000,00 = 3.075.000.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lapolea, Kec. Barangka Kab. Muna
1 Tahun x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Wakoila, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna
1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lalemba/Lapadaku, Kec. Lawa, Kab. Muna
1 Tahun x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Batalaiworu, Kab. Muna
1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lapolea, Kec. Barangka Kab. Muna Desa Abadi Jaya, Kec. Maginti, Kab. Muna
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman Kecamatan Tiworo Tengah, Kab. Muna
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman Kecamatan Kontunaga, Kab. Muna
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan SPAM/Jaringan Air Bersih Desa Wa Ale-ale, Kab. Muna (Lanjutan)
1 Tahun x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kota Bau-Bau
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 8 Kecamatan x 15.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
43 Kelurahan x 15.000.000,00 = 645.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kota Kendari
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 10 Kecamatan x 15.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
64 Kelurahan x 15.000.000,00 = 960.000.000,00 767.793.690,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 767.793.690,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Partai Golkar 1 Tahun x 156.626.442,00 = 156.626.442,00 Partai PAN 1 Tahun x 132.315.261,00 = 132.315.261,00 Partai Demokrat 1 Tahun x 137.251.764,00 = 137.251.764,00 Partai PKS 1 Tahun x 57.507.321,00 = 57.507.321,00 Partai PPP 1 Tahun x 38.694.309,00 = 38.694.309,00 Partai PBB 1 Tahun x 36.781.659,00 = 36.781.659,00 Partai PKB 1 Tahun x 24.296.253,00 = 24.296.253,00 Partai PDI-P 1 Tahun x 35.915.835,00 = 35.915.835,00 Partai PNBKI 1 Tahun x 38.980.740,00 = 38.980.740,00 Partai HANURA 1 Tahun x 34.166.460,00 = 34.166.460,00 Partai PBR 1 Tahun x 20.406.576,00 = 20.406.576,00 Partai PKPI 1 Tahun x 13.866.246,00 = 13.866.246,00 Partai GERINDRA 1 Tahun x 25.198.464,00 = 25.198.464,00 Partai PATRIOT 1 Tahun x 15.786.360,00 = 15.786.360,00
Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8
20.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01
Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Tidak Terduga
1 Tahun x 20.000.000.000,00 = 20.000.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 878.075.315.742,00
PEMBIAYAAN DAERAH 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 180.608.336.480,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 110.608.336.480,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 110.608.336.480,00 Kegiatan Lanjutan 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 06 Kegiatan Lanjutan 110.608.336.480,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 06 . 01
Silpa Tahun Sebelumnya 1 Tahun x 110.608.336.480,00 = 110.608.336.480,00
Penerimaan Pinjaman Daerah 70.000.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4
70.000.000.000,00 Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 01
Penerusan pinjaman Pusat Investasi Pemerintah. 70.000.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 01 . 01 Perda Nomor 8 Tahun 2012
Pinjaman Pusat Investasi Pemerintah
1 Tahun x 70.000.000.000,00 = 70.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.085.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 22.885.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2
22.885.000.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara. 10.000.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 02 Perda Nomor 3 Tahun 2012
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara 1 Tahun x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00
Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 12.885.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 03 Perda Nomor 3 Tahun 2013
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
1 Tahun x 12.885.000.000,00 = 12.885.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang 27.200.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3
27.200.000.000,00 Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga.
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11
Pembayaran Utang Pemerintah Daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah.
27.200.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11 . 01
Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Kepada Pusat Investasi Pemerintah
1 Tahun x 27.200.000.000,00 = 27.200.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 130.523.336.480,00
Kendari, 31 Desember 2013 Gubernur Sulawesi Tenggara
Nur Alam