KODE REKENING URAIAN
sebelum perubahan
setelah perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM (Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.07.00.00.4.
0,00 0,00
PENDAPATAN - LO 1.20.1.20.07.00.00.8.
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan
5,31 355.099.000,00
7.037.146.000,00 6.682.047.000,00
BELANJA DAERAH 1.20.1.20.07.00.00.5.
5,31 355.099.000,00
7.037.146.000,00 6.682.047.000,00
BEBAN 1.20.1.20.07.00.00.9.
(0,46) (16.078.000,00)
3.453.193.000,00 3.469.271.000,00
Belanja Tidak Langsung 1.20.1.20.07.00.00.5.1.
(0,46) (16.078.000,00)
3.453.193.000,00 3.469.271.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.
11,55 371.177.000,00
3.583.953.000,00 3.212.776.000,00
Belanja Langsung 1.20.1.20.07.00.00.5.2.
16,99 62.700.000,00
431.761.000,00 369.061.000,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.07.01.
46,51 5.600.000,00
17.640.000,00 12.040.000,00
PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.20.07.01.01.
46,51 5.600.000,00
17.640.000,00 12.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.
0,00 0,00
78.000.000,00 78.000.000,00
PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.07.01.02.
0,00 0,00
78.000.000,00 78.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.
0,00 0,00
19.985.000,00 19.985.000,00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.07.01.03.
0,00 0,00
19.985.000,00 19.985.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.03.5.2.2.
12,60 6.300.000,00
56.300.000,00 50.000.000,00
PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.20.07.01.06.
10,63 5.200.000,00
54.100.000,00 48.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.
100,00 1.100.000,00
2.200.000,00 1.100.000,00
Belanja Modal 1.20.1.20.07.01.06.5.2.3.
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,00
0,00 20.928.000,00
20.928.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.
0,00 0,00
11.467.000,00 11.467.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.07.5.2.2.
0,00 0,00
6.482.000,00 6.482.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.20.07.01.08.
0,00 0,00
6.482.000,00 6.482.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.
72,60 50.800.000,00
120.777.000,00 69.977.000,00
RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.07.01.09.
72,60 50.800.000,00
120.777.000,00 69.977.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.09.5.2.2.
0,00 0,00
100.182.000,00 100.182.000,00
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.20.07.01.10.
0,00 0,00
100.182.000,00 100.182.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.
211,13 190.000.000,00
279.990.000,00 89.990.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.07.02.
0,00 190.000.000,00
190.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG
KANTOR 1.20.07.02.07.
0,00 1.200.000,00
1.200.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.02.07.5.2.1.
0,00 790.000,00
790.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.02.07.5.2.2.
0,00 188.010.000,00
188.010.000,00 Belanja Modal
1.20.1.20.07.02.07.5.2.3.
0,00 0,00
29.990.000,00 29.990.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.07.02.10.
0,00 0,00
950.000,00 950.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.02.10.5.2.1.
0,00 0,00
29.040.000,00 29.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.10.5.2.2.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.07.02.12.
0,00 0,00
60.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.02.12.5.2.2.
0,00 0,00
3.376.000,00 3.376.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.07.03.
0,00 0,00
3.376.000,00 3.376.000,00
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.20.07.03.05.
0,00 0,00
3.376.000,00 3.376.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.
0,00 0,00
49.985.000,00 49.985.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.07.05.
0,00 0,00
49.985.000,00 49.985.000,00
SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.07.05.02.
0,00 0,00
49.985.000,00 49.985.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.05.02.5.2.2.
0,00 0,00
13.838.000,00 13.838.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.07.06.
0,00 0,00
13.838.000,00 13.838.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.20.07.06.01.
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,00
0,00 9.393.000,00
9.393.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.06.01.5.2.1.
0,00 0,00
4.445.000,00 4.445.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.06.01.5.2.2.
0,00 0,00
14.309.000,00 14.309.000,00
PROGRAM PERENCANAAN 1.20.07.07.
0,00 0,00
14.309.000,00 14.309.000,00
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.20.07.07.01.
0,00 0,00
5.550.000,00 5.550.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.07.01.5.2.1.
0,00 0,00
8.759.000,00 8.759.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.07.01.5.2.2.
4,49 118.477.000,00
2.757.808.000,00 2.639.331.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
1.20.07.20.
0,00 0,00
1.096.215.000,00 1.096.215.000,00
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 1.20.07.20.01.
0,00 0,00
144.000.000,00 144.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.
0,00 0,00
952.215.000,00 952.215.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.
0,00 0,00
111.211.000,00 111.211.000,00
PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
1.20.07.20.02.
0,00 0,00
14.000.000,00 14.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.02.5.2.1.
0,00 0,00
97.211.000,00 97.211.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.
0,00 0,00
220.491.000,00 220.491.000,00
PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1.20.07.20.03.
0,00 0,00
1.491.000,00 1.491.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.
0,00 0,00
219.000.000,00 219.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.03.5.2.2.
0,00 0,00
599.186.000,00 599.186.000,00
PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA 1.20.07.20.04.
0,00 0,00
96.000.000,00 96.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.04.5.2.1.
0,00 0,00
503.186.000,00 503.186.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.
20,00 18.477.000,00
110.843.000,00 92.366.000,00
INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 1.20.07.20.05.
33,33 622.000,00
2.488.000,00 1.866.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.
19,73 17.855.000,00
108.355.000,00 90.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.
0,00 0,00
317.222.000,00 317.222.000,00
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 1.20.07.20.06.
0,00 0,00
90.000.000,00 90.000.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.06.5.2.1.
0,00 0,00
227.222.000,00 227.222.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.
0,00 0,00
42.604.000,00 42.604.000,00
KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 1.20.07.20.07.
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,00
0,00 6.270.000,00
6.270.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.
0,00 0,00
36.334.000,00 36.334.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.
0,00 0,00
19.060.000,00 19.060.000,00
EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 1.20.07.20.08.
0,00 0,00
600.000,00 600.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.20.08.5.2.1.
0,00 0,00
18.460.000,00 18.460.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.
0,00 0,00
67.355.000,00 67.355.000,00
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA
1.20.07.20.09.
0,00 0,00
67.355.000,00 67.355.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.
135,83 100.000.000,00
173.621.000,00 73.621.000,00
REVIEW DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN, ANGGARAN, LAPORAN KEUANGAN DAERAH
1.20.07.20.10.
0,00 81.038.000,00
81.038.000,00 Belanja Pegawai
1.20.1.20.07.20.10.5.2.1.
25,76 18.962.000,00
92.583.000,00 73.621.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.20.10.5.2.2.
0,00 0,00
27.166.000,00 27.166.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
1.20.07.21.
0,00 0,00
27.166.000,00 27.166.000,00
PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
1.20.07.21.01.
0,00 0,00
350.000,00 350.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.
0,00 0,00
26.816.000,00 26.816.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.
0,00 0,00
2.980.000,00 2.980.000,00
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
1.20.07.22.
0,00 0,00
2.980.000,00 2.980.000,00
PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.07.22.02.
0,00 0,00
1.122.000,00 1.122.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.22.02.5.2.1.
0,00 0,00
1.858.000,00 1.858.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.22.02.5.2.2.
0,00 0,00
2.740.000,00 2.740.000,00
PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
1.20.07.24.
0,00 0,00
2.740.000,00 2.740.000,00
PENATAUSAHAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1.20.07.24.02.
0,00 0,00
1.300.000,00 1.300.000,00
Belanja Pegawai 1.20.1.20.07.24.02.5.2.1.
0,00 0,00
1.440.000,00 1.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.20.1.20.07.24.02.5.2.2.
5,31 355.099.000,00
7.037.146.000,00 6.682.047.000,00
Jumlah Belanja
5,31 (355.099.000,00)
(7.037.146.000,00) (6.682.047.000,00)
Surplus/(Defisit) .
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7