• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB I PENDAHULUAN. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB I PENDAHULUAN. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :"

Copied!
56
0
0

Teks penuh

(1)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law

profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin

oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang

dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

(2)

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tu-gasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2014 – 2019 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Garut di Kecamatan Tarogong Kaler dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing.

Berdasarkan rencana strategis yang telah disusun selanjutnya diimplementasikan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan Tarogong Kaler untuk rentang waktu tahun 2015.

(3)

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2016 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuan-gan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Ne-gara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-mor 4817 )

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelak-sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Taha-pan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut

8. Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tipe A di Kabupaten Garut.

9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pemban-gunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019.

10. Keputusan Camat Tarogong Kaler Nomor 050/07-SK/VIII/2014 ten-tang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler Ka-bupaten Garut Tahun 2014-201

(4)

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2015 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2015 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas pen-ingkatan pembangunan satu tahun kedepan;

2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan kesi-nergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabu-paten Garut khususnya Kecamatan Tarogong Kaler;

3. Membuat acuan perencanaan yang memuatpenjabaranVisi, Misi, Tu-juan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. 1.4. Sistimatika Penyusunan

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAROGONG KALER TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Tarogong Kaler

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarogong Kaler 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

(5)

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tarogong Kaler

3.3 Program dan Kegiatan IV. PENUTUP

(6)

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAROGONG KALER TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Tarogong Kaler

Pelaksanaan program kerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 249.792.800,- dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 265.525.171,-, meliputi kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.650.000,-

b. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.800.000,-

c. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.196.000,-

d. Penyediaan Jasa kebersihan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.987.000,-

e. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.450.000,-

f. Penyediaan Alat tulis kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.17.188.300,-

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.15.309.642,-

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kan-tor dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.471.500,-

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.38.545.000,-

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.750.000,-

k. Penyediaan makanan dan minuman dengan pagu anggaran sebesar Rp.33.800.000,-

l. Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Tehnis/Administrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.36.400.000,-

m. Rapat-rapat Koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.52.060.000,-

(7)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturdengan pagu anggaran sebesar Rp.650.707.400,-

a. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas dengan pagu angga-ran sebesar Rp.51.555.000,-

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebe-sar Rp.48.480.280,-

c. Pengadaan Mebeulair dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.652.700,-

d. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinasdengan pagu anggaran sebesar Rp.14.108.000,-

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionaldengan pagu anggaran sebesar Rp.20.270.000,-

f. Penataan Halaman Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.99.650.000,-

g. Penataan Ruang Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.111.058.720,-

h. Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor untuk Persiapan PATEN dengan pagu anggaran sebesar Rp.90.322.400,-

i. Rehabilitasi Aula Kantor Kecamatan dengan pagu anggaran sebe-sar Rp.203.610.300,-

3) Program Peningkatan Disiplin Aparaturdengan pagu anggaran sebesar Rp.26.494.000,-

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyadengan pagu anggaran sebesar Rp.7.800.000,-

b. Pengadaan Pakaian Korpri dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.194.000,-

c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentudengan pagu angga-ran sebesar Rp.12.700.000,-

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.000.000,-

a) Pelatihan dan Bimbingan Teknik SKPD bagi Operator dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000,-

b) Bimbingan Teknik Peningkatan SDM bagi Oparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000,-

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000,-

(8)

a) Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.5000.000,-

b) Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.000.000,-

6) Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.494.000,-

a) Pembinaan dan monitoring Pengelolaan PBB dengan pagu angga-ran sebesar Rp.13.494.000,-

7) Program Penunjang Kegiatan Kecamatandengan pagu anggaran sebe-sar Rp.24.200.000,-

a) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara lainnyadengan pagu anggaran sebesar Rp.24.200.000,-

8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.23.800.000,-

a) Penyelenggaraan Musrenbang SKPD Tingkat Kecamatandengan pagu anggaran sebesar Rp23.800.000,-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarogong Kaler .

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tarogong Kaler dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur  Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur  Meningkatnya IKM di Kecamatan Tarogong Kaler

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tarogong Kaler meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

a. Lingkungan Internal Kekuatan :

a) Visi dan misi organisasi yang jelas

b) Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan c) Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

(9)

e) Adanya sarana dan prasarana Kelemahan :

a) Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai b) Belum adanya SPM Kecamatan Tarogong Kaler

c) Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya

d) Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi e) Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan b. Lingkungan Eksternal

Peluang

a) RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 b) Agenda pembangunan tahunan kabupaten Garut

c) Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan

d) Komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik

e) Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada diwilayah dengan kecamatan

f) Dukungan dan partisipasi masyarakat luas g) Adanya diklat peningkatan kualitas aparatur

h) Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat i) Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

a) Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai

b) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan

c) Egoisme sektoral yang mengganggu koordinasi antar instansi d) Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung

pemberdayaan masyarakat.

e) Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

f) Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

(10)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tarogong Ka-ler bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan

Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan

harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;

(11)

4) Peningkatan Kapasitas Aparaturdan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana tabel 2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tarogong Kaler pada tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan ke-camatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelak-sanaan pemerintahan desa;

3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penega-kan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Tarogong Kaler maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi sebagaimana pada tabel 2.5

(12)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan

akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam

penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tarogong kaler dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penera-pan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penye-lenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksana-kan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau ke-lurahan;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilim-pahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pem-binaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3. 2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Tarogong Kaler

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Tarogong Kaler mempunyai tujuan 1. Meningkatnyakualitas tata kelola pelayanan publik

2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatnyasinergitas dan koordinasi dalalm proses perencanaan

(13)

dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2. Meningkatnya kualitas sisten laporan pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas disiplin aparatur

4. Meningkatnya profesionalisme aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat

5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan

3.3. Program Dan Kegiatan

Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tarogong Kaler sebagai penjabaran kebijakan Tahun 2015, adalah sebagai berikut 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan : APBD 2015 Rp. 20.400.000,-

Keluaran : Penyediaan jasa telepon, air dan listrik Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

Pencapaian :Peningkatanpelayananadministrasi perkantoran

Impact :Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

2) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : APBD 2015 Rp. 11.396.000,-

Keluaran : Terlaksananya pendukung jasa peralatan danperlengkapan kantor

Hasil : Meningkatnya penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

(14)

Impact : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

3) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Masukan : APBD 2015 Rp. 6.000.000,-

Keluaran : Tersedianya jasa pendukung saranan kebersihan lingkungan kerja

Hasil : Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Pencapaian : Terciptanya kebersihan lingkungan kerja Impact :Kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran

4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : APBD 2015 Rp. 8.000.000,-

Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Hasil :Terpenuhinya peralatan kantor yang baik

yang menunjang kelancaran pekerjaan Pencapaian : Terwujudnya perlengkapan dan peralatan

yang memadai

Impact : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

5) Penyediaan alat tulis kantor

Masukan : APBD 2015 Rp. 35.754.334,-

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor dalam

pemenuhan administrasi perkantoran Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

Pencapaian :Meningkatkan kelancaran keg. perkantoran Impact :Peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : APBD 2015 Rp. 17.053.556,-

Keluaran : Tersedianya sarana pendukung kerja Hasil : Terpenuhinya sarana pendukung kerja Pencapaian : Peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

(15)

7) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Masukan : APBD 2015 Rp. 7.911.500,-

Keluaran : Tersedianya sarana pendukung instalasi

listrik/penerangan gedung kantor Hasil : Terpenuhinya sarana pendukung kerja

Pencapaian : Peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

Impact : Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran

8) Penyediaan peralatan rumah tangga

Masukan : APBD 2015 Rp. 12.680.300,-

Keluaran : Terpenuhinya sarana pendukung kerja Hasil : Tersedianya peralatan rumah tangga yang

baik

Pencapaian : Peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

Impact : Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran

9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Masukan : APBD 2015 Rp. 9.642.000,-

Keluaran : Tersedianya bahan referensi pelaksanaan tugas

Hasil : Bertambahnya pengetahuan dan wawasan pegawai

Pencapaian : Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran Impact : Pegawai tidak ketinggalan informasi yang cepat

berkembang sekarang ini 10) Penyediaan makanan dan minuman

Masukan : APBD 2015 Rp. 34.000.000,-

Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman Kecamatan dan Kelurahan

Hasil : Terwujudnya pelayanan dan kegiatan kecamatan dan kelurahan

Pencapaian : Peningkatanpelayanan administrasi perkantoran

(16)

11) Penyediaan jasa pendukung tenaga teknis/administrasi Masukan : APBD 2015 Rp. 78.000.000,-

Keluaran : Tersedianya jasa pendukung tenaga teknis administrasi

Hasil :Terpenuhinya jasa pendukung tenaga

teknis/administrasidalam pelayanan kantor Pencapaian : Peningkatanpelayanan administrasi

perkantoran

Impact : Meningkatnya kinerja pegawai

12) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Masukan : APBD 2015 Rp. 23.400.000,-

Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah kecamatan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor Pencapaian : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

pembinaan ke dalam daerah

Impact : Ruang Lingkup Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan KendaraanDinas/ Operasinal

Masukan : APBD 2015 Rp. 25.000.000,-

Keluaran : Tersedianya Pendukung Kerja yang Memadai Hasil : Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Pencapaian : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Masukan : APBD 2015 Rp. 9.712.300,-

Keluaran : Terciptanya Rumah Dinas yang Nyaman Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas

yang lebih nyaman

Pencapaian : Terwujudnya Pemeliharaan Rumah Dinas Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

(17)

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Masukan : APBD 2015 Rp. 16.000.000,- Keluaran : Terciptanya Kenyamanan Kerja

Hasil : Terwujudnya Gedung Kantor yang Layak Pencapaian : Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Kantor Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Masukan : APBD 2015 Rp. 25.322.000,-

Keluaran : Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas Hasil : Terpenuhinya Operasional Kecamatan

Pencapaian : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Impact : Peningkatan penyelenggaraan pemerintah e. Pengadaan Alat Berat

Masukan : APBD 2015 Rp. 37.978.512,-

Keluaran : Adanya pendukung kegiatan kecamatan Hasil : Tersedianya Alat Berat

Pencapaian : Meningkatnya sarana prasarana kantor Impact : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah f. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Masukan : APBD 2015 Rp. 16.000.000,-

Keluaran : Adanya pendukung kegiatan kecamatan Hasil : Tersedianya peralatan yang baik

Pencapaian : Meningkatnya sarana prasarana kantor Impact : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah g. Pengadaan Meubelair

Masukan : APBD 2015 Rp. 15.000.000,-

Keluaran : Adanya pendukung kegiatan kecamatan Hasil : Tersedianya meubelair yang baik

Pencapaian : Meningkatnya sarana prasarana kantor Impact : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas

Masukan : APBD 2015 Rp. 15.600.000,-

Keluaran : Tersedianya pakaian dinas yang baik dan layak Hasil : Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai Pencapaian : Meningkatnya disiplin aparatur

(18)

Impact : Terwujudnya penigkatan displin pegawai b. Pengadaan Pakaian Khusus/Hari-hari tertentu

Masukan : APBD 2015 Rp. 25.675.000,-

Keluaran : Tersedianya pendukung disiplin pegawai Hasil : Tersedianya peningkatan disiplin pegawai Pencapaian : Tersedianya sarana pendukung disiplin

pegawai

Impact : Terwujudnya penigkatan displin pegawai

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD Masukan : APBD 2015 Rp. 12.594.764,-

Keluaran : Terlaksananya dan terkumpulnya data Hasil : Tersusunnya dokumen sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Pencapaian : Terciptanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah 5. Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT

a. Pembinaan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung

Masukan : APBD 2015 Rp. 78.000.000,-

Keluaran : Terlaksananya penunjang pemerintah

kelurahan

Hasil : Terwujudnya pembinaan secara merata

Pencapaian : Terciptanya pembinaan rt/rw dan lembaga lain di Kelurahan

Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 6. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan

a. Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya

Masukan : APBD 2015 Rp. 23.550.000,- Keluaran : Terlaksananya Kegiatan PHBN

Hasil : Tersedianya Sarana Pendukung PHBN

Pencapaian : Terselenggaranya Upacara Hari Besar Nasional

(19)

Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 7. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan

a. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN) Masukan : APBD 2015 Rp. 28.424.836

Keluaran : Tersedinya dana, SDM, dan Waktu

Hasil : Tercapainya Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan

Pencapaian : Terselenggaranya Pengadministrasian Terpadu Tingkat Kecamatan

Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan b. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Masukan : APBD 2015 Rp. 15.191.810,-

Keluaran : Tersusunnya Data Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

Hasil : Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

Pencapaian : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan c. Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Umum

Masukan : APBD 2015 Rp. 21.732.244,-

Keluaran : Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan

Hasil : Tersusunnya dokumen ketentraman dan ketertiban

Pencapaian : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan d. Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan

Perundang-Undangan

Masukan : APBD 2015 Rp. 7.145.245,-

Keluaran : Tersedianya Data Peraturan Perundang-Undangan Hasil : Tersusunnya Dokumen Penerapan dan Penegakan

(20)

Pencapaian : Meningkatnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

e. Fasilitasi dan Koordinasi Unit Kerja Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan

Masukan : APBD 2015 Rp. 8.339.244,-

Keluaran :Tersedianya Data Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Hasil : Tersusunnya Dokumen

Pencapaian : Meningkatnya Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan

Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

f. Koordinasi Pengumpulan, pengolahan dan Publikasi seta Pendayagunaan Data Dasar Keluarga, Data Potensi Desa/Keluran serta Data Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan

Masukan : APBD 2015 Rp. 10.615.083,-

Keluaran : Tersedianya Pembaharuan Data Penduduk Hasil : Tersusunnya Data Dasar Keluarga

Pencapaian : Meningkatnya Pengolahan dan Publikasi Data Dasar Keluarga

Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

g. Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan.

Masukan : APBD 2015 Rp. 8.577.535,-

Keluaran : Tersaringnya Desa/Kelurahan dalamPenyertaan

Lomba

Hasil :Terlaksananya Lomba Desa

Pencapaian : Terlaksananya Pembinaan Teknis Desa/Kelurahan Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

h. Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa

Masukan : APBD Rp. 8.204.550,-

Keluaran : Tersedianya Data Asset Desa

Hasil : Tersusunnya Dokumen Asset Desa

Pencapaian : Terkoordinirnya Pengolahan dan Publikasi Data Dasar Desa

(21)

i. Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten yang Diserahkan Kepada Desa/Kelurahan

Masukan : APBD 2015 Rp.10.147.813

Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Urusan Pemerintahan Hasil : Terwujudnya Penyelnggaraan Pemerintahan

dengan Lancar

Pencapaian : Meningkatnya Pembinaan Urusan Pemerintahan Impact : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

j. Fasilitasi Pembinaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Nilai Adat Istiadat, Lembaga Adat beserta Hak-hak Tradisonalnya dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Masukan : APBD 2015 Rp. 28.812.215,- Keluaran : Tersedianya Data Pembinaan Hasil : Tercapainya Dokumen Pembinaan

Pencapaian : Terselenggaranya Pembinaan Kearifan Lokal dalam Pelaksanaan Desa

Impact :Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

k. Peningkatan fasilitas infrastruktur dasar lingkungan di Keluarahan Pananjung

Masukan : APBD 2015 Rp. 130.000.000,-

Keluaran : Tersedianya sarana infrastruktur yang baik Hasil : Tercapainya sarana infrastruktur yang memadai Pencapaian : Terselenggaranya

(22)

BAB IV P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tarogong Kaler dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Tarogong Kaler

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tarogong Kaler. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Tarogong Kaler ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 , maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga imple-mentasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertang-gungjawabkan;

2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan ko-mitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung ke-berhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tang-gung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan rele-van secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama se-suai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat ke-berhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

(23)

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian ter-hadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi or-ganisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman, dan Sejahtera.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal :27 Oktober 2014

CAMAT TAROGONG KALER

Drs. SAEFUROHMAN, M.Si

Pembina Tk.I. IV/b NIP. 19641031 199312 1 001

(24)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2015.

Dalam penyusunan Rencana Kerja kecamatan Tarogong kaler Tahun 2015 berisi materi Rencana Strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 ini diharapkan pelaksanaan tekhnis kegiatan pada Kantor Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

CAMAT TAROGONG KALER

Drs. SAEFUROHMAN, M.Si

Pembina Tk.I. IV/b NIP. 19641031 199312 1 001

(25)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB IPENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Landasan Hukum...3 1.3 Maksud dan Tujuan...4 1.4 Sistematika Penyusunan...4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAROGONG KALER TAHUNLALU... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Tarogong Kaler ...6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarogong Kaler...8 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi...10 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD...11 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat... 11 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...12

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional..12 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tarogong Kaler ... 12 3.3 Program dan Kegiatan ... 13 BAB IVPENUTUP...22

(26)

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA( RENJA )

KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT TAHUN 2015

Ketua : Drs. SAEFUROHMAN, MSi

( CAMAT TAROGONG KALER ) Sekretaris : RAHMAT ALAMSYAH,S.Sos

( SEKRETARIS CAMAT ) Kelompok Kerja :

Bidang Pemerintahan : DEPI KUSPIA,S.Pd ( Kasi Pemerintahan ) AGUS SAPTONO,SH ( Kasi Trantib ) HJ. CATIYAH, SH ( Kasi Pelayanan ) HENDI HERYANTO, SE ( Kasubbag Umum )

Bidang Sosial Budaya : YOSI HANDAYANI,S.IP,M.Si ( Kasi Kemasyarakatan ) AAM KARMANAH

( Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan )

Bidang Ekonomi : LILIS HOLISTOTI, S.Sos ( Kasi PMD )

MUKTI SAMUDRA ( Kasubbag Keuangan )

Tarogong Kaler, 2 September 2014 CAMAT TAROGONG KALER

Drs. SAEFUROHMAN, M.Si Pembina IV/a

(27)

KEPUTUSAN

CAMAT TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT NOMOR : 050 /Kep. -Kec/2014

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TAROGONG KALER

KABUPATEN GARUT TAHUN 2015

CAMAT TAROGONG KALER,

Mengingat : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati Garut Nomor 413 Tahun 2011tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2014 dan Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019, yang diimplementasikan pada Rencana Kerja Tahunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu me-netapkan Keputusan Camat Tarogong Kaler Kabupaten Garut tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Camat Tarogong Kaler Kabu-paten Garut Tahun 2015.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

KECAMATAN TAROGONG KALER

Jalan Alun-alun Tarogong Kaler No. I Telp. (0262) 231407 Garut 44151

(28)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelak-sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Ren-cana Pembangunan Daerah

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut;

19. Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tipe A di Kabupaten Garut.

20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pemban-gunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.

21. Keputusan Camat Tarogong Kaler Nomor 050/Kep.10-Kec/2014 ten-tang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler Ka-bupaten Garut Tahun 2014-2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tarogong Kaler Kabu-patenGarutTahun 2015

(29)

Ditetapkan di Tarogong Kaler Padatanggal 27 Oktober 2015

CAMAT TAROGONG KALER

Drs. SAEFUROHMAN, M.Si

Pembina Tk.I. IV/b NIP. 19641031 199312 1 001

(30)

Tabel 3

INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN

INSTANSI : SKPD KECAMATAN TAROGONG KALER

No Sasaran Indikator Kinerja Target s.d. Tahun ini

(Rp) Target s.d Rencana 5 Tahun (Rp) % Pencapaian Rencana 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks kepuasan masyarakat 287.536.000 1.590.150.248 18,08

2. Meningkatnya kualitas sistem laporan pemerintahan

Terpenuhinya dokumen laporan penyelenggeraan pemerintahan yang berkualitas

19.500.000 109.094.764 17,87

3 Meningkatnya kualitas disiplin aparatur

1 2 .

Cakupan pegawai yang mengisi daftar hadir

Cakupan pegawai yang memakai seragam beserta kelengkapannya

406.671.500 2.119.984.190 19,18

4

Meningkatnya profesionalisme aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat

Cakupan pegawai yang terampil dalam melaksanakan pelayanan publik

308.859.000 1.434.065.329 21,54

5 Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan

Tersusunnya Rencana

Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK )

(31)

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 ( tahun berjalan )

Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut Nama SKPD : Kecamatan Tarogong Kaler

Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/ Bidang Urusan

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Ca-paian Pro-gram (Ren-stra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan ta-hun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Ca-paian Pro-gram dan Kegiatan s/d tahun ber-jalan (tahun n-1) Realisasi Ca-paian Program dan Kegiatan s/d tahun ber-jalan 2014 (ta-hun n-1) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4) 1.20.1.20

.19. 01 Program Pelayanan Ad-ministrasi Perkantoran

1.20.1.20. 19.01.001

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat - 280 Buah, 6 Buku 280 Buah, 6 Buku 100

1.20.1.20. 19.01.002

Penyediaan Jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya komponen listrik dan

penerangan kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.

19.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya jasa perlengkapan kantor 15 orang/3 jenis 3 paket 3 paket 100 3 orang/3 jenis 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.

19.01.008 Penyediaan Jasa Kebersi-han Kantor terpenuhinya alat kebersihan kantor 25 orang 60 ob 60 ob 100 5 orang 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.

19.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpenuhinya per-baikan peralatan kerja

15 jenis/

33 unit 9 unit 9 unit 100 3 jenis/33 unit 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.

19.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kan-tor Terpenuhinya Alat tulis Kantor 10 paket 41 jenis 39 jenis 100 2 paket 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.

19.01.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Terpenuhinya barang cetak dan

penggan-daan 10 paket 14 jenis 17 jenis 100 2 paket 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20. 19.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Terpenuhinya komponen listri dan

(32)

Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Ca-paian Pro-gram (Ren-stra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan ta-hun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program Target

dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Ca-paian Pro-gram dan Kegiatan s/d tahun ber-jalan (tahun n-1) Realisasi Ca-paian Program dan Kegiatan s/d tahun ber-jalan 2014 (ta-hun n-1) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4) 1.20.1.20.

19.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya per-lengkapan kantor 25 jenis 3 jenis, 12 unit 3 jenis, 12 unit 100 5 jenis 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.

19.01.014 Penyedian alat rumah tangga Terpenuhinya perlengkapan kantor 10 paket 2 paket

1.20.1.20. 19.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan referensi pelaksnaan tugas

450

exem-plar 120 expl 2 jenis, 2 Jenis, 180 Eks 100 90 exp 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.

19.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya pen-yediaan makan

mi-num 10 paket 2 paket

2 Paket,

1152 Box 100 2 paket 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.

19.01.019 Penyediaan jasa pedukung Teknis/ Administrasi

Tersedianya jasa pendukung

Teknis/administrasi 75 orang 7 orang 7 Orang 100 15 orang 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20. 19.01.021

Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

Terpenuhinya rapat-rapat Koordinasi dan pembinaan ke dalam Daerah

60 bulan 1092 orang 1092 Orang 100 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20. 19.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.

19.02.006 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Terwujudnya

peralatan rumah

jabatan/dinas yang layak

1 paket 35 ob, 19 jenis 1 Paket 100 1 paket 35 ob, 19 jenis 1 paket

1.20.1.20.

19.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terwujudnya perlatanan gedung

yang baik 7 jenis 7 jenis 7 jenis 100

-

(33)

Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Ca-paian Pro-gram (Ren-stra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan ta-hun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program Target

dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Ca-paian Pro-gram dan Kegiatan s/d tahun ber-jalan (tahun n-1) Realisasi Ca-paian Program dan Kegiatan s/d tahun ber-jalan 2014 (ta-hun n-1) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4) 1.20.1.20.

19.02.010 Pengadaan mebeulair Terpenuhinya sarana pendukung kerja 8 jenis 3 paket 3 jenis 100 5 unit 3 jenis

1.20.1.20. 19.02.024

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpenuhinya pemeliharaan

kendaraan dinas 7 uni t 7 unit 7 unit 100 5 unit 7 unit

1.20.1.20.

19.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpenuhinya pemelihraaan rutin/berkala rumah dinas

50 OB,

18 Jenis 18 Jenis 50 OB, 18 Jenis 50 OB, 100 - 18 Jenis 50 OB,

1.20.1.20.

19.02.021 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Tersedianya sarana kerja yang baik 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket

1.20.1.20.

19.02.045 Penataan Halaman Gedung kantor

Tersedianya sarana pendukung kerja

yang baik 1 paket 1 paket 1 Paket 100 1 Paket

1.20.1.20.

19.02.058 Penataan Ruang Gedung Kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket

1.20.1.20. 19.02.074

Pengadaan sarana

perlengkapan kantor untuk persiapan PATEN

Terpenuhinya sarana

pendukung Paten 1 paket 1 paket 1 Paket 100 - 1 Paket

1.20.1.20.

(34)

Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Ca-paian Pro-gram (Ren-stra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan ta-hun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program Target

dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Ca-paian Pro-gram dan Kegiatan s/d tahun ber-jalan (tahun n-1) Realisasi Ca-paian Program dan Kegiatan s/d tahun ber-jalan 2014 (ta-hun n-1) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4) 1.20.1.20

19.03 Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.1.20.

19.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas beserta

Kelengkapannya 38 38 lembar 38 Lembar 100 39 stel 38 Lembar

1.20.1.20.

19.03.04 Pengadaan Pakaian KORPRI

Tersedianya sarana pendukung disiplin

aparatur Kecamatan 38 38 lembar 38 Lembar 100 - 38 Lembar

1.20.1.20.

19.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

Terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur 38 39 buah 38 Lembar 100

1.20.1.20 .19.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.

19.05.15 Pelatihan dan Bimbingan teknis SKPD bagi operator

Terpenuhinya operator yang

terlatih 1 orang 1 Orang 1 orang 100 1 orang

1.20.1.20 .19.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20. 19.06.10

Penyususnan Rencanna

Kerja (RENJA SKPD Tersusunnya dokumen pelaporan 2 dok 1 dok 1 dokumen 100 - 1 dokumen

1.20.1.20. 19.06.11

Penyusunan Rencana

(35)

Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Ca-paian Pro-gram (Ren-stra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan ta-hun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program Target

dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Ca-paian Pro-gram dan Kegiatan s/d tahun ber-jalan (tahun n-1) Realisasi Ca-paian Program dan Kegiatan s/d tahun ber-jalan 2014 (ta-hun n-1) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4) 1.20.1.20 .19.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

1.20.1.20. 19.17.031

Pembinaan dan Monitoring

Keuangan PBB Terlaksananya Pembinaan aparatur

pem. desa dan kel. 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 - - -

1.20.1.20

.19.79 Program penumjang kegiatan Kecamatan

1.20.1.20. 19.79.01

Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/ acara lainnya

Terselenggaranya

kegiatan PHBN 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 6 jenis 2 jenis

1.20.1.20

.19.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.20.1.20.

19.21.22 Penyelenggaraan Musren-bang RKPD

Terlaksananya pe-nyelenggaraan

(36)

Tabel 2.4.

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2015 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut Nama SKPD : kecamatan Tarogong Kaler

No.

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target indikatif Pagu

( Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target capaian Kebutuhan Dana ( Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan Admin-istrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran

Penyediaan Jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan Tarogong Kaler Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi dan penerangan kantor

12 bulan 20.400.000 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan Tarogong Kaler Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi dan penerangan kantor 12 bulan 20.400.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Tarogong Kaler/kel. Pananjung Terpenuhinya jasa peralatan kantor 3 orang/3 jenis 11.396.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Tarogong Kaler/kel. Pananjung Terpenuhinya jasa peralatan kantor 3 orang/3 jenis 11.396.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Tarogong Kale/kel. Pananjung Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 5 orang 6.000.000

Penyediaan Jasa Keber-sihan Kantor Kecamatan Tarogong Kale/kel. Pananjung Terpenuhinya jasa

kebersihan kantor 5 orang 6.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya perbaikan pera-latan kerja 3 jenis/33 unit 8.000.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya per-baikan peralatan kerja 3 jenis/33 unit 8.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung

Terpenuhinya

Alat tulis Kantor 2 paket 35.754.334 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung

Terpenuhinya Alat

tulis Kantor 2 paket 35.754.334

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya barang cetak dan penggan-daan

2 paket 17.053.558 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung

Terpenuhinya barang cetak dan

penggandaan 2 paket 17.053.558 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya komponen listri dan penerangan kantor 12 jenis 7.911.500 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya komponen listri dan

penerangan kantor 12 jenis 7.911.500

Penyediaan peralatan dan

(37)

Kaler/Kel.

Pananjung kantor kantor Kaler/Kel. Pananjung

No.

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target indikatif Pagu

( Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target capaian Kebutuhan Dana ( Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya peralatan rumah

tangga kantor 2 paket 12.680.300

Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya peralatan rumah

tangga kantor 2 paket 12.680.300

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Tarogong Kaler Tersedianya bahan referensi pelaksanaan tugas

90 exp 9.642.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Tarogong Kaler Tersedianya bahan referensi

pelaksanaan tugas 90 exp 9.642.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya penyediaan

makan minum 2 paket 34.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya pen-yediaan makan mi-num

2

paket 34.000.000

Penyediaan jasa pedukung Teknis/Administrasi Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Teknis/Administ rasi

15 orang 78.000.000 Penyediaan jasa pedukung Teknis/Administrasi Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Teknis/Administrasi 15 orang 78.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah Kecamatan Tarogong Kaler/Kel Pananjung Terpenuhinya rapat-rapat Koordinasi dan pembinaan ke Dalam Daerah

12 bulan 23.400.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah Kecamatan Tarogong Kaler/Kel Pananjung Terpenuhinya rapat-rapat Koordinasi dan pembinaan ke Dalam Daerah 12 bulan 23.400.000

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kec. Tarogong Kaler Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2

1 unit 25.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kec. Tarogong Kaler Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2 1 unit 25.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kec. Tarogong Kaler Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

1 paket 16.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kec. Tarogong Kaler Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai 1 paket 16.000.000

Pengadaan meubeulair Kec. Tarogong Kaler

Terciptanya kenyamanan

kerja 15.000.000 Pengadaan meubeulair

Kec. Tarogong Kaler Terciptanya kenyamanan kerja 15.000.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Kecamatan Tarogong Kaler Terciptanya rumah dinas yang nyaman

2 buah 9.712.300 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Kecamatan Tarogong Kaler

Terciptanya rumah

(38)

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Kel Panan jung

terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor

12 bulan 24.570.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kel Panan jung terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor 12 bulan 24.570.000 No.

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target indikatif Pagu

( Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target capaian Kebutuhan Dana ( Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 9 unit 25.322.000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Pananjung Terpenuhinya pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 9 unit 25.322.000

Pengadaan Alat Berat Kecamatan Tarogong Kaler

Tersedianya

Alat-alat Berat 1 unit 37.978.612 Pengadaan Alat Berat

Kecamatan Tarogong Kaler

Tersedianya

Alat-alat Berat 1 unit 37.978.612

3 Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

\ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Panan- jung Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

45 stel 15.600.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Panan- jung Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 45 stel 15.600.000

Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Panan-jung Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

62 pot 25.675.000 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu Kecamatan Tarogong Kaler/Kel. Panan-jung Terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur 62 pot 25.675.000

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan Pengumpulan Data dan

Penyusunan Pelaporan SKPD Kecamatan Tarogong Kaler Terpenuhinya laporan keungan yang akurat, akuntabel dan transparan

1 dokumen 12.594.764 Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD Kecamatan Tarogong Kaler Terpenuhinya laporan keungan yang akurat, akuntabel dan transparan 1 dokume n 12.594.764

5 Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT

Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT

(39)

Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan Pananjung jung pembinaan RT/RW dan

lembaga lain di Kelurahan 13 RW Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung jung pembinaan RT/RW dan lembaga lain di Kelurahan

13 RW

No.

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target indikatif Pagu

( Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target capaian Kebutuhan Dana ( Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Program Penunjang Kegiatan Kecamatan

Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara / Acara lainnya

Kec Tarogong Kaler

Terselenggaranya Upacara Besar Hari Nasional dan Upacara/Acara lainnya

1 tahun 23.550.000

Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara / Acara lainnya

Kec Tarogong Kaler

Terselenggaranya Upacara Besar Hari Nasional dan Upacara/Acara lainnya

1 tahun 23.550.000

7 Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan ( PATEN) Kec Tarogong Kaler Terlaksananya pelayanan paten yang optimal 12 bulan/1 paket 28.424.836 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan ( PATEN) Kecamatan Tarogong Kaler Terlaksananya pelayanan paten yang optimal 12 bulan/ 1 paket 28.424.836

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kec Tarogong Kaler Tersusunnya data perencanaan oembangunan tingkat kecamatan 1 dokumen 15.191.810 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tarogong Kaler Tersusunnya data perencanaan oembangunan tingkat kecamatan 1 dokume n 15.191.810

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec Tarogong Kaler Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan 1 keg 21.732.244 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarogong Kaler Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan 1 keg 21.732.244

Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kec Tarogong Kaler Tersedianya data Peraturan Perundang-undangan 12 bulan 7.145.245 Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Tarogong Kaler Tersedianya data Peraturan Perundang-undangan 12 bulan 7.145.245

Referensi

Dokumen terkait

Metode yang dipakai yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data,

Guna lainnya Gendang Mengkerboi dalam upacara adat kerja njahat ncayur ntua di dalam kebudayaan masyarakat Pakpak adalah untuk memberitahu semua orang yang hadir di

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah Kota Binjai dan melaksanakan tugas

Saya mengikutsertakan Bapak/Ibu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status antioksidan pada pasien periodontitis kronis dan subjek sehat tanpa kelainan

Penghubung 3 diisolasi seperti gambar dibawah, dimana digunakan V BA oleh karena titik A dipandang diam. Jika V BA dinyatakan dalam meter per detik, BA harus dinyatakan dalam meter,

Beberapa strategi yang hendaknya dilakukan perusahaan tersebut untuk memenangi persaingan dan dapat bertahan adalah menetapkan cara meningkatkan mutu produk yang dihasilkan dan

Penelitian yang dilakukan oleh Noviadi (2001) tentang penggunaan alat pelindung telinga menunjukkan bahwa pengetahuan pekerja di bagian produksi Ammonia PT.. PUSRI Palembang

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-18/BC/2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI TELEMATIKA