PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RENJA - SKPD
( RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH )
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadir at Allah SWT yang telah member i
Rahmat kesehat an dan kesempatan sehingga Dinas Sosial Tenaga Ker ja Tr ansmigr asi
Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Ker ja Tahun Anggar an 2014.
Rencana Ker ja ini disusun dan dibuat dengan memper hatikan pr ior itas dan
sasar an pembangunan tahun yang dir encanakan ber dasar kan tingkat ur gensi dan
kesinambungan pr ogr am tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan kemampuan pendanaan.
Dalam penyusunan Rencana Ker ja ini, Dinas Sosial Tenaga Ker ja dan
Tr ansmigr asi Kabupaten Pesisir Selatan t elah ber usaha semaksimal mungkin dalam
BAB. I
PENDAHULUAN.
Latar Belakang.
Dinas Sosial Tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi Kabupaten Pesi sir Selatan adalah salah satu Per angkat Daer ah Kabupaten Pesisi r Selatan yang dibentuk ber dasar kan
Per atur an Daer ah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 tahun 2011 tentang
Pembentukan Or ganisasi dan Tata Ker ja dan Lembaga Teknis Daer ah Kabupaten
Pessir Selatan.
Dinas Sosial Tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai
tugas Pokok membantu agenda daer ah dalam melaksanakan pemer intahan dan
pembangunan dibidang Kesejahter aan Sosial, Ketenagaker jaan dan Ketr ansmigr asi
an ser ta tugas-tugas pembantuan dan kew enang lainnya yang tidak diatur oleh
kew enangan pusat dan pr opinsi.
Dalam r angka mew ujutkan Kesejahter aan Penyandang masalah Sosial, Tenaga Ker ja
dan memajukan per ekonomian masyar akat dikaw asan Tr ansmigr asi maka di
laksanakan usaha-usaha antar a lain :
Meningkatkan pelayanan Kesejahter aan Sosi al melalui pengentasan kemiskinan,
pelayanan dan r ehabilitasi penyandang masalah sosial, member ikan bantuan
ter hadap kor ban bencana ser ta mengentaskan anak ter lantar dan penyandang cacat
sedangkan dibidang ketenagaker jaan melalui pendidikan dan pelatihan par a pencar i
ker ja ser ta meningkatkan kualitas, pengembangan dan per luasan Kesempatan Ker ja
ser ta peningkat an upah minimum tenaga ker ja, sedangkan dibidang
Ketr ansmigr asian adalah Meningkatkan sar ana dan pr asar ana dikaw asan
Tr ansmigr asi ser ta meningkatkan per ekonomian masyar akat dikaw asan
tr ansmigr asi.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD.
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Ker ja t ahun anggar an 2014 ini adalah
Tr ansmigr asi sehingga ter cipta kesatuan ger ak dan akuntabilitas kiner ja or ganisasi
yang sekali gus dapat member ikan dor ongan dan motivasi ser ta pengembangan
inisiatif dan kr eatifitas untuk mencapai keber hasilan dalam menyelenggar akan tugas
pokok dan fungsinya yang ter tuang pada pr ogr am dan kegiatan yang telah
ditetapkan.
Dengan adanya Rencana Ker ja ini maka setiap kegiatan yang dijalankan akan sesuai
dengan sasar an dan tujuan yang dihar apkan dan juga dapat dievaluasi tingkat
keber hasilan dan kegagalannya sehingga memudahkan dalam penyusunan r encana
dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Pr oses dan Sistimatika Penyusunan Rencana Ker ja Tahun 2014 SKPD.
Dalam penyusunan Rencana Ker ja SKPD tahun 2014 dilakukan dengan menghimpun data dar i setiap Bidang yang ada. Kemudian masing-masing Bidang
ter sebut mer umuskan dan menganalisa dengan sub bidangnya dan tak lupa
mengevaluasi pelaksanaan Kegiataan tahun sebelumnya ser ta menginventar isir
setiap kebutuhan or ganisasi dan kebutuhan masyar akat yang dimunculkan pasa saat
musyaw ar ah Rencana Pembangunan (Musr enbang ) Tingkat Kecamatan Kabupaten,
hasil dar i r umusan diatas dituangkan dalam bentuk Rencana Ker ja Or ganisasi
sebagai satu kesatuan yang utuh dan ber hubungan satu sama lainnya.
Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan penyusunan
Rencana Ker ja tahun 2014, maka disusun dalam sistimatika penulisan sebagaai
ber ikut :
BAB I PENDAHULUAN
Memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan ser ta Pr oses dan
sistimatika penulisan Penyusunan Rencana Ker ja tahun 2014.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU (thn
2012).
Disini diur aikan mengenai r ealisasi Pr ogr am / kegiatan yang telah
kegiatan. Kebi jakan/ tindakan per encanaan dan pengganggar an yang
per lu diambil untuk mengatasi foktor -faktor penyebab ter sebut.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
Bab ini ber isi t entang tujuan, sasar aan t er hadap masing-masing
pr ogr am dan kegiatan yang dir encanakan t ahun 2014.
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012
Selama tahun 2012 Dinas Sosial Tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi Kabupaten
Pesi sir Selatan telah menetapkan dan melaksanakan Pr ogr am dan Kegiatan guna
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Pr ogr am dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan ter sebut antar a lain :
1. Pr ogr am Pelayanan Administr asi Per kantor an.
2. Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asar ana Apar atur
3. Pr ogr am Peningkatan Kapasitan Sumber Daya Apar atur
4. Pr og. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelapor an Capaian Kiner ja& Keuangan
5. Pr ogr am Pember dayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Ter pencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahter aan ( PMKS ) lainnya .
6. Pr ogr am Pembinaan Anak ter lantar
7. Pr ogr am Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
8. Pr ogr am Pember dayaan Kelembagaan Kesejahter aan Sosial
9. Pr ogr am Penanaman Nilai-nilai Kepahlaw anan bagi Gener si Muda
10. Pr ogr am Pember ian Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Ber at
11. Pr ogr am Pelestar ian dan Pendayagunaan Nilai-nilai Kepahlaw anan.
12. Pr ogr am Peningkatan Kualitas dan Pr oduktifitas Tenaga
13. Pr ogr am Peningkatan Kesempatan Ker ja
14. Pr ogr am Per lindungan Pengembangan Lembaga Ket enagaker jaan
15 Pr ogr am Per aw atan dan Pemelihar aan Per alat an BLK
Sedangkan kegiatan untuk mendukung kegiatan – kegiatan ter sebut diatas adalah :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listr ik
2. Penyediaan Jasa Keber sihan Kantor
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan Bar ang cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen instalasi listr ik/ pener angan bangunan kantor
6. Penyediaan bahan bacaan dan per atur an per -undang2an
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat – r apat Koor dinasi dan Konsultasi ke Luar Daer ah
9. Penyediaan Jasa Tenaga ker ja Non PNS
10.Rapat – r apat Koor dinasi dan Konsultasi dalam Daer ah
11.Penyediaan alat-alat Keber sihan Kantor
12.Pengadaan Per alatan Gedung Kantor
13.Pengadaan Mobiller Kantor
14.Pemelihar aan r utin / ber kala gedung kantor
15.Pemelihar aan r utin / ber kala kender aan kantor
16.Pemelihar aan r utin / ber kala per alatan kantor
17.Rehabilitasi sedang / ber at gedung BLK kantor
18.Bimbingan Teknis implementasi per atur an per undang-undangan
19.Koor dinasi Penyusunan Pr ogr am Sosial tenaga ker ja dan Tr ansmigr asi
Ber basis Kebutuhan Nagar i
20.Penunjang Oper asional Pr ogr am Keluar ga Har apan
21.Pengembangan Bakat dan Ket er ampilan Anak t er lantar
22.Bantuan Or ang ter lantar ,gila ter lantar , mayat ter lantar dan miskin
23.Penyediaaan Sandang anak ter lantar - miskin dan peningkatan ket er ampilan
anak putus sekolah keluar ga miskin.
24.Penyediaan Makan bagi anak Panti
25.Dana Penunjang / oper asional Bimbingan Lanjut KUBE
26.Peningkatan kualitas Lembaga Koor dinasi Kesejahter aan Sosial (LKKS)
27.Peningkatan kualitas SDM Tagana / Penanganan masalah Tanggap Cepat
Dar ur at dan Kejadian Luar Biasa.
28.Bantuan Sar ana Bagi Wahana Kesejahter aan Sosial Ber basis Masyar akat
29.Penanaman Nilai – Nilai Kepahlaaw anan Bagi Gener asi Muda
30.Pemindahan Makam H. Ilyas Yacoeb
31.Pendampingan Bantuan Dana Jaminan Sosial penyandang Cacat Ber at
32.Pemelihar aan dan Per aw aatan Taman Makam Pahlaw an
33.Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencar i ker ja
34.Rehabilitasi sedang ber at sar ana/ pr asar ana BLK
35.Soisialisasi Pemagangan Tenaga Ker ja Luar Neger i
36.Penyebar luasan Infor masi Bur sa Tenaga Ker ja
37.Bur sa Ker ja On Lone ( BKOL )
38.Peningkatan Pengaw asan Per lindungan Penegakkan hukum ter hadap
Keselamatan dan Kesehatan Ker ja
39.Sosialisasi ber bagai per atur an per undang-undangan bidang ketenagaker jaan
40.Pemelihar aan Per alaatan Wor kshop.
41.Fasilitasi Dukungan KTM.
42.Penunjang Unit Pelaksana Teknis Daer ah (UPTD ) KTM
43.Per siapan Usulan PenempatanTr ansmigr asi Bau ( PTB)
44.Penunjang Ser tifikasi Tanah Hak Pengelola lainnya ( HPL ) Pusat KTM
45.Per encanaan DED Jalan dan Jembatan Penghubung dar i Silaut III ke Lunang II
46.Per encanaan Gedung r umah pintar
47.RevisiPer encanaan Teknis infr astr uktur KTM
48.Per encanaan infr astr uktr KTM
49.Per encanaan Jalan Penghubung Pusat KTM ke Silaut VI.
Sampai akhir tahun 2012 Dinas Sosial tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi Kabupaten
Pesi sir Selatan telah melaksanakan Pr ogr am dan Kegiatan yang ber jumlah 16
Pr ogr am dan 49 Kegiatan.
Pr ogr am dan Kegiatan ter sebut didukung dengan jumlah anggar an setelah
per ubahan sebesar Rp. 3.733.474.600,- dengan penyer apan sampai tanggal 31
Gambar an pelaksanaan selur uh Pr ogr am dan Kegiat an tahun 2012 dapat
dijelaskan secar a r inci sebagai ber ikut :
a. Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai
Keluar an :
Ter laksananya Pembayar an gaji dan tunjangan ser ta tambahan
penghasilan untuk 43 or ang PNS dilingkungan Dinas Sosial Tenga Ker ja
dan Tr ansmigr asi Kabupaten Pesi sir Selatan.
Jumlah Dana : Rp. 2.519.236.824,-
Realisasi keuangan : Rp. 2.460.212.542,- atau 97,66 %
Realisasi fisik : 100%
b. Belanja Langsung .
Belanja Langsung ter dir i dar i 16 Pr ogr am dan 49 Kegiatan sebagai ber ikut :
1. Pr ogr am Pelayanan Administr asi Perkantor an
1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumber daya air &listr ik
Kegiatan ini ditujukan agar ter laksananya pembayar an r ekening
telepon air dan listr ik selama satu tahun ( 12 bulan ).
Sasar an dar i kegiataan ini adalah ter penuhinya pembayar an
r ekening jasa telekomunikasi, air dan listr ik untuk 12 bulan.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.600.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 16.391.600,- atau 88,13%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter pacapainya jasa
komunikasi air dan listr ik kantor selama 12 bulan .
1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Keber sihan Kantor
Kegiatan ini ditujukan agar ter laksananya keber sihan kantor baik
didalam maupun dipekar angan kantor selama satu tahun ( 12
bulan ).
Sasar an dar i kegiataan ini adalah ter penuhinya jasa keber sihan
kantor untuk 12 bulan.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.000.000,-
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sedianya kantor yang
ber sih dan nyaman dalam melaksanakan peker jaan .
Capaian dar i kegiat an ini adalah 100 %
1.3. Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor
Kegiatan ini ditujukan agar ter laksananya Pelayaanan Administr asi
per kantor an selama satu tahun ( 12 bulan ).
Sasar an dar i kegiat aan ini adalah Alat Tulis kantor .
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.919.500,-
ter ealisasi sebesar Rp. 31.919.500,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya kebutuhan
ter hadap alat tulis kantor dalam melaksanakan peker jaan.
Capaian dar i kegiat an ini adaalaah 100 %
1.4. Kegiatan Penyediaan Bar ang cetakan dan penggandaan.
Kegiatan ini ditujukan agar ter sedianya bar ang cetakan dan
penggandaan kantor selama satu tahun ( 12 bulan ).
Sasar an dar i kegiataan ini adalah bar ang cetakan dan penggandaan
untuk satu tahun.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 56.799.400,-
ter ealisasi sebesar Rp. 56.799.400,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya kebutuhan
ter hadap bar ang cetakan dan penggandaan dalam melaksanakan
peker jaan. Capai an dar i kegiatan ini 100 %.
1.5. Kegiatan Penyediaan Inst alasi listr ik / pener angan kantor .
Kegiatan ini ditujukan agar t er sedianya per alatan listr ik kantor
selama satu tahun ( 12 bulan ).
Sasar an dar i kegiat aan ini adalah alat listr ik untuk satu tahun.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.237.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 11.237.000,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya kebutuhan
ter hadap alat listr ik untuk pener angan gedung kantor . Capaian dar i
kegiatan ini 100 %.
Kegiatan ini ditujukan agar ter sedianya bahan bacaan dan
per atur an per undang-undangan selama satu tahun ( 12 bulan ).
Sasar an dar i kegiataan ini adalah sur at khabar dan buku per un
dang-undangan untuk satu tahun.
Alokasi anggar an untuk kegiat an ini sebesar Rp. 2.270.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 2.270.000,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya kebutuhan akan
bahan bacaan dan per atur an per undang-undangan. Capaian dar i
kegiatan ini 100 %.
1.7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
Kegiatan ini ditujukan agar ter sedianya kebutuhan makanan dan
minuman Apar atur selama satu tahun ( 12 bulan ).
Sasar an dar i kegiataan ini adalah Makanan dan muniman untuk
Apar atur dan tamu untuk satu tahun.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 47.970.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 47.970.000,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya kebutuhan makan
dan minuman pegaw ai dan tamu kantor . Capaian dar i kegiatan ini
100 %.
1.8. Kegiatan Rapat- r apat Koor dinasi dan Konsultasi ke Luar Daer ah.
Kegiatan ini ditujukan agar t er sedianya biaya r apat- r apat
Koor dinasi keluar daer ah selama satu tahun ( 12 bulan ).
Sasar an dar i kegiataan ini adalah Biaya per jalanan Dinas untuk
satu tahun.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 161.550.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 161.511.300,- atau 99,98%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya biaya r apat – r apat
Koor dinasi luar Daer ah dalam Pr opinsi dan Luar Pr opinsi. Capai an
dar i kegiatan ini 100 %.
1.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Ker ja Non PNS .
Kegiatan ini ditujukan agar t er sedianya Jasa t enaga Ker ja Non PNS
Sasar an dar i kegiat aan ini adalah Kesejahter aan Kel. Pahlaw an
Nasional untuk satu tahun.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.300.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 10.300.000,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya akan jasa tenaga
ker ja Non PNS dan keesjahter aan keluar ga Pahlaw an Nasional.
Capaian dar i kegiat an ini 100 %.
1.10. Kegiatan Rapat- r apat Koor dinasi dan Konsultasi ke Dalam Daer ah.
Kegiatan ini ditujukan agar t er sedianya biaya r apat- r apat
Koor dinasi dalam daer ah selama satu tahun ( 12 bulan ).
Sasar an dar i kegiataan ini adalah Biaya per jalanan Dinas untuk
satu tahun.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.480.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 48.480.000,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya biaya r apat – r apat
Koor dinasi dalam Daer ah . Capaian dar i kegiat an ini 100 %.
1.11. Kegiatan Per alatan Keber sihan dan bahan Pember sih.
Kegiatan ini ditujukan agar ter sedianya per alatan keber sihan dan
bahan pember sih selama satu tahun ( 12 bulan ).
Sasar an dar i kegiataan alat keber sihan dan bahan pember sih
kantor untuk satu tahun.
Alokasi anggar an untuk kegiat an ini sebesar Rp. 4.699.750,-
ter ealisasi sebesar Rp. 4.699.750,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiat an ini ter penuhinya per alatan
keber sihan dan bahan pember sih kantor . Capai an dar i kegiat an ini
100 %.
2. Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asarana Apar atur
2.1. Kegiatan Pengadaan Per alat an Gedung Kantor
Kegiatan ini ditujukan agar ter sedianya per alat an gedung kantor .
Sasar an dar i kegiataan ini adalah ter penuhinya kebutuhan
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 66.292.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 65.020.000,- atau 99.00%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter selesaikannya
peker jaan tepat pada w aktunya . Capaian dar i pr ogr am ini adalah
100 %
2.2. Kegiatan Pengadaan Mobiller Kantor
Kegiatan ini ditujukan agar ter sedianya mobiller kantor .
Sasar an dar i kegiataan ini adalah ter penuhinya kebutuhan
ter hadap mobiller kantor .
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.350.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 19.055.000,- atau 99,00%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah tepenuhi kebutuhan akan
mobiller kantor . Capaian dar i pr ogr am ini adalah 100 %
2.3. Kegiatan Pemelihar aan r utin / ber kala gedung kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk ter laksananya pemelihar an gedung
kantor selama 12 bulan.
Sasar an dar i kegiat aan ini adalah ter capainya pemelihar aan
r utin/ ber kala gedung kantor untuk 12 bulan.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 71.000.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 70.915.750,- atau 99.88%
Hasil / keluar an dar i kegiat an ini adalah ter pelihar anya secar a
r utin gedung kantor . Capaian dar i pr ogr am ini adalah 100 %
2.4. Kegiatan Pemelihar aan r utin / ber kala kender aan dinas/
oper asional
Kegiatan ini ditujukan untuk ter laksananya pemelihar an kender aan
dinas kantor selama 12 bulan.
Sasar an dar i kegiat aan ini adalah ter pemeli har aan secar a r utin
kender aan dinas kantor untuk 12 bulan.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 184.245.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 182.438.249,- atau 99.02%
Hasil / keluar an dar i kegiat an ini adalah ter pelihar anya secar a
r utin kender aan dinas r oda 4 dan r oda 2 ser ta kapal laut kantor .
2.5. Kegiatan Pemelihar aan r utin / ber kala per alatan kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk ter laksananya pemelihar an per alatan
kantor selama 12 bulan.
Sasar an dar i kegiatan ini adalah ter capainya pemelihar aan
r utin/ ber kala per alatan gedung kantor untuk 12 bulan.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.625.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 24.625.000,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiat an ini adalah ter pelihar anya secar a
r utin per alatan kantor . Capaian dar i pr ogr am ini adalah 100 %
2.6. Kegiatan Rehabiliasi Sedang / ber at gedung BLK dan kantor .
Kegiatan ini ditujukan untuk ter laksananya r ehabilitasi sedang
/ ber at gedung BLK dan kantor .
Sasar an dar i kegiat aan ini adalah r uang belajar BLK dan r uang
Sekr etar iat kantor .
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 214.515.300,-
ter ealisasi sebesar Rp. 223.435.000,- atau 99.52%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sedianya gedung BLK
dan Sekr etar iat . Capaian dar i pr ogr am ini adalah 100 %.
3. Pr ogr am Peningkatan Sumber daya Aparatur
3.1. Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi per atur an per
undang-undangan.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian
Apar atur .
Sasar an dar i kegiat aan ini adalah t er w ujudnya Apar atur yang
ber w aw asan dalam melaksanakan peker jaannya.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 23.650.000,- atau 94,60%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sedi anya Apar atur yang
4. Pr ogr am Peningkatan Pengembangan Sistim Pelapor an dan kiner ja Keuangan.
4.1. Kegiatan Koor dinasi Penyusunan Pr ogr am Dinas Sosial Tenaga
Ker ja yang ber basi s Kebutuhan Nagar i.
Kegiatan ini ditujukan untuk mensiner jikan kebutuhan masyar akat
Nagar i dengan per encanaan yang akan dilaksanakan .
Sasar an dar i kegiat aan ini adalah per encanaan dinas Sosnaker tr ans
yang sesuai dengan kebutuhan masyar akat.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.718.900,-
ter ealisasi sebesar Rp. 18.718.000,- atau 99.50%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter sedianya pr ogr am yang sesuai
dengan kebutuhan nagar i . Capaian dar i pr ogr am ini adalah 100 %
5. Pr ogr am Pember dayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Ter pencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial ( PMKS) Lainnya.
5.1. Kegiatan Penunjang Oper asinal Pr ogr am Keluar ga Har apan ( PKH ) .
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan administr asi
Sekr etar iat PKH selama 12 bulan.
Sasar an dar i kegiat aan ini adalah memantau dan memonitor ing
kegiatan pencair an bantuan langsung PKH ser ta menilai
per kembangan masyar akat yang mener ima bantuan.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 72.191.900,-
ter ealisasi sebesar Rp. 71.507.900,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter sedianya Ter laksana Kegiatan
Oper asional Sekr etar iat PKH. Capaian pr ogr am ini adalah 100 %
6. Pr ogr am Pembinaan anak ter lantar .
6.1. Kegiatan Pengembangan Bakat dan Keter ampilan anak t er lantar .
Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan ket er ampilan ter hadap
anak ter lantar sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendir i.
Sasar an dar i kegiat aan ini adalah anak Ter lantar yang tidak sekolah
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.363.400,-
ter ealisasi sebesar Rp. 25.113.400,- atau 99,45%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Meningkatnya keter ampilan dan
usaha ekonomi anak ter lantar . Capai an pr ogr am ini adalah 100 %.
6.2. Kegiatan Bantuan Or ang Ter lantar , Gila ter lantar , Mayat ter lantar
dan Miskin kegiatan ini ditutjukan untuk member ikan bantuan
tr ansfor t kepada or ang ter lantar ser ta bantuan penyelenggar aan
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 127.332.500,-
ter ealisasi sebesar Rp. 119.632.500,- atau 93,95 %.
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter bantunya or ang
ter lantar diper jalanan sebanyak 17 or ang, bantuan UEP keluar ga
miskin 25 or ang ser ta bantuan per makanan l anjut Usi a sebanyak
100 or ang, capaian dar i kegiatan ini adalah 100 %.
6.3. Kegiatan Penyediaan Sandang anak ter lantar – Miskin dan
Peningkatan Keter ampilan anak Putus sekolah Keluar ga Miskin ini
ditujukan untuk bantuan keper luan sekolah ( baju ser agam, sepatu
dan tas sekolah ) bagi anak keluar ga miskin ser ta bantuan
tr ansfor tasi anak putus sekolah ke Panti Bina Har apan Padang
Panjang dan Panti PPA Lubuk Alung. Alokasi anggar an untuk
kegiatan ini adalah 163.174.600,- ter ealisasi sebesar Rp.
159.174.600,- atau 98,50 %.
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter salur kannya bantuan
keper luan sekolah anak keluar ga miskin sebanyak Sisw a SD 300
or ang dan sisw a SLTP 200 or ang . capaian dar i kegiatan ini 100 %
7. Pr ogr am Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.
7.1. Kegiatan Penyediaan makan bagi anak Panti.
Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan bantuan per makanan
kepada anak Panti selama 12 bulan.
Sasar an dar i kegiat aan ini adalah memenuhi kebutuhan pangan
kepada anak yang tinggal dalam Panti selama 12 bulan.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 356.443.950,-
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter penuhinya kebutuhan pangan
ter hadap anak dalam panti sebanyak 190 or ang selama 360 har i .
Capaian pr ogr am ini adalah 100 %
8. Pr ogr am Pember dayaan Kelembagaan Kesejahter aan Sosial.
8.1. Kegiatan Dana Penunjang / Oper asional Bimbingan Lanjut KUBE.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keter ampilan anggota
Kelompok Usaha Ber sama .
Sasar an dar i kegiat aan ini adalah anggota Kelompok Usaha
Ber sama yang telah mendapatkan bantuan.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.511.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 33.161.000,- atau 98.95%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Meningkatnya pengetahuan
anggota dalam mengelola KUBE. Capai an dar i pr ogr am ini adalah
100 %
8.2. Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahter aan Sosial (LKKS).
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkat kual itas SDM Pengur us
LKKS ser ta member ikan bantuan keluar ga miskin.
Sasar an dar i kegiataan ini adalah pengur us LKKS ser ta bantuan
keluar ga miskin .
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 64.210.850,-
ter ealisasi sebesar Rp. 63.941.850 atau 99.58%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini meningkatnya SDM pengur us
LKKS ser ta ter bantunya keluar ga miskin ber upa bantuan sembako
sebanyak 50 or ang. Capaian pr ogr am ini adalah 100 %.
8.3. Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Tagana / Penangan Masalah
Tanggap Cepat ar ur at dan Kejadian Luar Biasa
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter penuhinya Biaya tr ansfor tasi
ser ta insentif anggota Tagana .
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60.266.200,-
ter ealisasi sebesar Rp.60.266.200,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Meningkatnya pengetahuan
tr ansfor tasi anggota Tagana sebanyak 138 or ang sebanyak 4 kali.
Capaian dar i pr ogr am ini 100 %.
8.4. Kegiatan Bantuan Sar ana Bagi Wahana Kesejahter aan Sosial
Ber basis Masyar akat ( WKSBM ).
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok /
per kumpulan masyar akat dalam mengelola kegiatan sosial di
masyar akat .
Sasar an dar i kegiataan ini adalah anggota Kelompok /
per kumpulan masyar akat .
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 24.600.000,- atau 98,40%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter penuhinya kebutuhan
masyar akat dalam melaksanakan kegiat an sosial ber upa per alatan
penyelenggar aan mayat lengkap sebanyak 4 set . Capaian dar i
pr ogr am ini adalah 100 %.
9. Pr og. Penanaaman Nilai- Nilai Kepahlawanan Bagi Gener asi Muda.
9.1. Kegiatan Penanaman Nilai – Nilai Kepahlaw anan bagi gener asi
muda.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkat pengetahuan gener asi
muda ter hadap per juangan par a pahlaw an dalam memper tahaun
kemer dekaan.
Sasar an dar i kegiat an ini adalah Anak Sekolah dan Gener asi Muda.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.504.800,-
ter ealisasi sebesar Rp. 23.504.800,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ber tambahnya pengetahuan
gener asi muda sebanyak 100 or ang ter hadap nilai-nilai
kepahlaw anan. Capaian pr ogr am ini adalah 100 %
9.2. Kegiatan Pemindahan Makam Pahlaw an Nasional H. Ilyas Yacoub.
Kegiatan ini ditujukan untuk pemindahan makam Pahlaw an
Nasional H. Ilyas Yacub .
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 44.043.850,-
ter ealisasi sebesar Rp. 43.358.150,- atau 98,44%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ber dir inya Makam Pahlaw an
Nasional H. Ilyas Yacoub ditempat yang telah disediakan. Capaian
pr ogr am ini adalah 100 %.
10.Pr og. Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyand. Cacat Ber at.
10.1. Kegiatan Pendampingan bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang
Cacat Ber at.
Kegiatan ini ditujukan untuk memonitor ing bantuan langsung tunai
kepada penyandang cacat ber at selama 12 bulan
Sasar an dar i kegiat an ini adalah Pender ita Cacat Ber at yang
mener ima bantuan langsung dar i Dinas Sosial Pusat.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.000.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 17.750.000,- atau 98,61%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter penuhinya Biaya hidup 68
or ang pender ita cacat ber at selama 12 bulan. Capaian pr ogr am ini
adalah 100 %.
11.Pr og. Pelestar ian dan Pendayagunaan nilai-nilai Kepahlawanan.
11.1. Kegiatan Pemelihar aan dan Per aw atan Taman Makam Pahlaw an.
Kegiatan ini ditujukan untuk per aw atan dan pember sihan Taman
Makam Pahlaw an selama 12 bulan
Sasar an dar i kegiat an ini adalah Keber sihan Taman Makam
Pahlaw an.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.052.300,-
ter ealisasi sebesar Rp. 14.052.300,- atau 100%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter pelihar anya makam Pahlaw an
12.Pr og. Peningkatan kualitas dan Pr oduktivitas Tenaga Ker ja.
12.1. Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Ket er ampilan Bagi Pencar i Ker ja.
Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan pendidikan ter hadap
tenaga pencar i ker ja
Sasar an dar i kegiat an ini adalah Pencar i Ker ja.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 157.945.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 154.341.650,- atau 98.00%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter sedianya Pencar i Ker ja yang
ter latih dan tr ampil sesuai dengan kebutuhan pasar sebanyak 6
paket ( 60 or ang ). Capaian pr ogr am ini adalah 100 %.
12.2. Kegiatan Rehabilitasi sedang / ber at Sar ana dan Pr asar ana BLK.
Kegiatan ini ditujukan untuk memper baiki gedung pendidikan /
pelatihan keter ampilan tenaga ker ja .
Sasar an dar i kegiat an ini adalah gedung pelatihan / pendidikan
calon pencar i ker ja.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 408.300.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 397.221.999,- atau 95.67%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sedianya Gedung
pendidikan / pelatihan yang baik . Capai an dar i pr ogr am ini adalah
100 %.
12.3. Kegiatan Sosialisasi Pemagangan Tenaga Ker ja ke Luar Neger i .
Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan infor masi ter hadap calon
pencar i ker ja ke Luar neger i .
Sasar an dar i kegiat an ini adalah calon pencar i ker ja ke Luar Neger i.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 14.264.200,- atau 95.09%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sebor masi tentang
peluang ker ja untuk pemagangan keluar neger i sebanyak 30 or ang .
13.Pr og. Peningkatan Kesempatan Ker ja.
13.1. Kegiatan Penyebar luasan Infor masi Bur sa Tenaga Ker ja.
Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan infor masi peluang ker ja
kepada par a pencar i ker ja selama 12 bulan.
Sasar an dar i kegiat an ini adalah infor masi untuk Pencar i Ker ja.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.418.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 33.308.000,- atau 99.67%
Hasil / keluar an dar i kegiat an ini Ber tambahnya infor masi
Kebutuhan Tenaga Ker ja ter hadap masyar akat . Capaian pr ogr am
ini adalah 100 %
13.2. Kegiatan Bur sa Ker ja Online (BKOL ).
Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan infor masi pasar ker ja
ser ta memasukan data pencar i ker ja secar a online, sehingga
penyedia jasa ter hadap t er hadap pencar i ker ja bisa langsung
diakses pada Bur sa Ker ja.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.471.450,-
ter ealisasi sebesar Rp. 39.972.494,- atau 98,77%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah pihak per usahaan /
penyedia jasa bi sa langsung memanggil pencar i ker ja yang
dibutuhkan kar ena data pencar i ker ja sudah ter cantum di Bur sa
Tenaga Ker ja. Capaian pr ogr am ini adalah 100 %.
14.Pr og. Per lindungan Pengembangan Lembaga Ketenagaker jaan.
14.1. Kegiatan Peningkatan Pengaw asan per lindungan penegakkan
hukum ter hadap keselamatan dan kesehatan ker ja.
Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan pengaw asan ter hadap
keselamat an dan kesehat an tenaga ker ja .
Sasar an dar i kegiatan ini adalah kesehatan dan keselamat an tenaga
ker ja dalam melaksanakan peker jaan.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.735.850,-
ter ealisasi sebesar Rp. 30.405.850,- atau 98,93%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter lindunginya tenaga ker ja yang
14.2. Kegiatan Sosialisasi Ber bagai per atur an per undang-undangan
bidang ketenagaker jaan di Per usahaan.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan kepada
Pemimoin Per usahaan tentang apa-apa hak dan kew ajiban dar i
peker ja dan juga dar i pihak per usahaan .
Sasar an dar i kegiat an ini adalah Pemilik per usahaan dan Tenaga
Ker ja.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.800.000,-
ter ealisasi sebesar Rp.25.705.000,- atau 99,50%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah meningkatnya
pengetahuan Pihak per usahaan ter hadap Hak dan Kew ajiban yang
har us diter ima dan dipenuhi oleh pihak Per usahaan. Capaian
pr ogr am ini adalah 100 %.
15.Pr og. Per awatan dan Pemelihar aan Per alatan BLK.
15.1. Kegiatan Pemelihar aan Per alatan Wor kshop BLK.
Kegiatan ini ditujukan untuk ter aw atnya per alatan pelatihan
pencar i ker ja selama 12 bulan.
Sasar an dar i kegiat an ini adalah Pelat an pelatihan yang baik.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.182.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 50.172.725,- atau 99.98%
Hasil / keluar an dar i kegiat an ini Ter sedianya per alatan yang siap
pakai pada saat dilaksanakan pelatihan. Capaian pr ogr am ini
adalah 100 %
16.Pr og. Pengembangan Wilayah Transmigr asi.
16.1. Kegiatan Fasilitasi dukungan KTM Lunang Silaut.
Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung kegiatan dar i Pusat dalam
melaksanakan KTM Lunang Silaut selama 12 bulan.
Sasar an dar i kegiatan ini adalah Apar atur yang melaksanakan
Kegiatan KTM Lunang Silaut selama 12 bulan.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 138.432.350,-
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter kendalinya Pelaksanaan
Pengembangan KTM Lunang Silaut. Capaian pr ogr am adalah 100 %
16.2. Kegiatan Penunjang Unit Pelaksana Teknis Daer ah ( UPTD ) KTM
Lunang Silaut.
Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan Unit
Pelaksana Teknis Daer ah ( UPTD) KTM Lunang Silaut selama 12
bulan.
Sasar an dar i kegiatan ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daer ah KTM
Lunang Silaut selama 12 bulan.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.347.450,-
ter ealisasi sebesar Rp. 59.325.950,-,- atau 99,96%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter penuhinya kebutuhan Unit
Pelaksana Teknis Daer ah (UPTD ) KTM Lunang Silaut. Capaian
pr ogr am adalah 100 %.
16.3. Kegiatan Per siapan Usulan Penempatan Tr ansmigr asi Bar u ( PTB )
Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan lokasi bar u untuk lokasi
Tr ansmigr asi.
Sasar an dar i kegiat an ini Tr ansmigr asi Bar u.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 92.891.100,-
ter ealisasi sebesar Rp. 52.891.100,- atau 60,18%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini t er laksananya per si apan usulan
ttr ansmigr asi Bar u . Capai an pr ogr am adalah 68,18 % kar ena lokasi
untuk tr ansigr asi bar u belum ter sedia .
16.4. Kegiatan Penunjang Ser tifikasi Tanah Hak Pengelola lainnya (HPL).
Kegiatan ini ditujukan untuk mener bitkan ser tifikat tanah Pusat
Kota Ter padu Mandir i (KTM) Lunang Silaut pada Ex UPT Silaut I
Nagar i Lubuk Bunta.
Sasar an dar i kegiat an ini adalah KTM Lunang Silaut
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 73.900.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 72.385.000,- atau 97,95%
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah Ter bit nya ser tifikat tanah
Pusat Kota Ter padu Mandir i ( KTM ) seluas 16,30 hektar
16.5. Kegiatan Per encanaan DED Jalan dan Jembatan Penghubung Silaut
III ke Lunang II.
Kegiatan ini ditujukan untuk membuat DED jalan dan Jembatan
Penghubung Silaut III ke Lunang II. Sasar an dar i kegiatan ini adalah
jalan dan jembatan KTM Lunang Silaut.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 58.409.850,-
ter ealisasi sebesar Rp. 57.660.850,- atau 99,00 %.
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah sesuainya pembangunan
jalan dan jembatan sesuai dengan r encana yang telah ditetapkan.
Capaian pr ogr am adalah 100 %.
16.6. Kegiatan Per encanaan DED Gedung Rumah Pintar .
Kegiatan ini ditujukan untuk membuat DED Gedung Rumah Pintar .
Sasar an dar i kegiatan ini adalah Gedung Rumah Pintar KTM Lunang
Silaut.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 54.000.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 53.500.000,- atau 99,00 %.
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah sesuainya pembangunan
Gedung Rumah Pintar sesuai dengan r encana ( DED ) yang telah
ditetapkan. Capaian pr ogr am adalah 100 %.
16.7. Kegiatan Revisi Per encanaan Infr astr uktur KTM.
Kegiatan ini ditujukan untuk membuat r evisi Per encanaan Gedung
pusat bisnis, Revisi Per encanaan Bangunan Islamic Center , r evisi
Per encanaan Pasar Umum/ Gr osir , ser ta Penelitian kondisi
str uktur pada pusat KTM dan Kaw asan KTM.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 209.688.750,-
ter ealisasi sebesar Rp. 207.018.750,- atau 99,00 %.
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sedianyan Revisi
Per encanaan pembangunan infr astr uktur KTM sebanyak 3 buah.
Capaian pr ogr am adalah 100 %.
16.8. Kegiatan Per encanaan Infr astr uktur KTM.
Kegiatan ini ditujukan untuk membuat Per encanaan Infr astr uktur
Per encanaan Salur an dr aenase Pusat KTM ser ta Per encanaan Los
Pasar Pusat KTM.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 135.061.400-
ter ealisasi sebesar Rp. 134.008.400,- atau 99,50 %.
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sedianyan Per encanaan
pembangunan infr astr uktur KTM sebanyak 4 buah. Capaian
pr ogr am adalah 100 %.
16.9. Kegiatan Per encanaan Jalan Penghubung Pusat KTM ke Silaut VI.
Kegiatan ini ditujukan untuk membuat Per encanaan (DED) jalan
Pusat Penghubung Pusat KTM ke Silaut VI. Sasar an dar i kegiatan ini
adalah jalan Penghubung Pusat KTM Lunang Silaut.
Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,-
ter ealisasi sebesar Rp. 29.452.000,- atau 98,50 %.
Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah Ter sedianya Per encanan (
DED ) Jalan Penghubung Pusat KTM ke Silaut VI. Capai an pr ogr am
adalah 100 %.
Dar i selur uh kegiatan diatas dapat disimpulkan bahw a per sentase r ealisasi menur ut
pr ogr am :
1. Pr ogr am Pelayanan Administr asi Per kantor an Rp. 439.578.550,- (99,49 %)
2. Pr og. Peningkatan Sar ana dan Pr asar ana Apar at ur Rp. 585.488.999,- (99,23 %)
3. Pr og. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur Rp. 23.650.000,- (94,60 %)
4. Pr ogr am Peningkatan Pengembangan Sistim Pelapor an Capaian kiner ja dan
keuangan Rp. 18.718.000,- (100,00 %)
5. Pr ogr am Pember dayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya Rp.71.507.900,-
(99,50 %)
6. Pr ogr am Pembinaan Anak Ter lantar Rp. 303.920.500,- ( 96,22 )
7. Pr ogr am Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo Rp. 356.443.950,- (99,98)
8. Pr ogr am Pember dayaan Kelembagaan Kesejahter aan Sosial Rp. 181.969.050,-
( 99,44 % ).
9. Pr ogr am Penanaman Nilai2 Kepahlaw anan Bagi Gener asi Muda Rp. 23.504.800,-
10.Pr ogr am Pember ian Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Ber at
Rp. 17.750.000,- ( 98,61 )
11.Pr ogr am Pelestar ian & Pendayagunaan Nilai 2 Kepahlaw anan
Rp,14.022.300,-(99,79 % )
12.Pr ogr am Peningkatan kualitas dan Pr oduktivitas Tenaga Ker ja Rp. 565.827.849,-
(97.35 % )
13.Pr ogr am Peningkatan Kesempatan Ker ja Rp. 73.280.494,- ( 99,18 % )
14.Pr ogr am Per lindungan Pengembangan Lembaga Ketenagaker jaan Rp.
56.110.850,- ( 98.93 % )
15.Pr ogr am Per aw atan dan Pemelihar aan Per alat an w or kshop Balai Latihan Ker ja
Rp. 50.172.725,- ( 99,98%)
16.Pr ogr am Pengembangan Wilayah KTM Rp. 804.487050 ( 94.45% ).
Dar i penjelasan sebagaimana ter sebut diatas dapat ditar ik kesimpulan bahw a
pencapaian fisik kegiatan mencapai 100 % sedangkan r ealisasi keuangan/
penyer apan dana lebih r endah dar i tar get disebabkan oleh :
1. Adanya sisa dana yang tidak dibayar kan misalnya kelebihan biaya r ekening
komunikasi air dan listr ik
2. Adanya si sa kontr ak yang tidak diper gunakan.
3. Ser ing ter lambatnya per tanggungjaw aban keuangan yang dilakukan oleh pejabat
teknis kegiat an dalam penggunaan anggar annya.
4. Pember lakuan efi siensi dan efektifitas dalam pemanfaatan belanja kegiatan.
Dalam melaksanakan selur uh pr ogr am dan kegiatan yang telah ditetapkan,
Dinas Sosial Tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi Kabupaten Pesisir Selatan menemui
kendala sebagai ber ikut :
- Tidak semua kelompok masyar akat dapat t er layani kar ena ter batasnya
keuangan pemer intah daer ah. Disamping itu pengetahuan masyar akat
juga masih kur ang sehingga per lu ditingkatkan pengetahuan ter utama
- Tidak semua kelompok masyar akat yang dapat dilayani dengan
ter batasnya keuangan pemer intah daer ah. Disamping itu daer ah
Kabupaten Pesi sir Selatan ter masuk salah satu daer ah r aw an bencana
yang per lu per hatian khusus penanganannya.
- Minimnya peluang ker ja yang ada di daer ah sehingga tujuan pelatihan
yang dilaksanakan tidak dapat mengur angi penganggur an, apalagi
kekuatan kita untuk mengadakan pelatihan tidak sebanding dengan
tenaga ker ja yang membutuhkan pelatihan.
- Sar ana dan Pr asar ana BLK kur ang memadai sebagaai sebuah tempat
pelatihan ker ja dan juga per alat an yang digunakan sudah tidak sesuai lagi.
- Jumlah dan kualitas tenaga pelatih / instr uktur kur ang memadai.
b. Solusi.
Dar i per masalahan at au kendala yang dihadapi maka solusi atau tindakan
yang akan dilakukan adalah sebagai ber ikut :
1. Memper luas jangkauan pelayanan
2. Meningkatkan mutu pelayanan ter hadap penyandang masalah
kesejahter aan sosial
3. Meningkatkan potensi dan par tisipasi kesejahter aan sosial
4. Khusus ter hadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh pemuda maka
per lu dilakukan peningkatan pendidikan, pelatihan keter mpilan
kew ir ausahaan, kepelopor an dan kepemimpinan pemuda.
5. Mengayomi masyar akat dar i ancaman bencana dan pasca bencana.
6. Mengutamakan pengir iman Tenaga Ker ja yang sudah ter latih keluar
neger i dengan beker ja sama dengan per usahaan PJTKI
7. Upayakan per baikan gedung BLK
8. Menyediakan / menambah per alat an pelatihan
9. Menambah Tenaga instr uktur yang mampu sebagai pelatih
10.Meningkatkan ker jasama dengan pemer intah pusat dalam r angka
mew ujudkan KTM
11.Meningkatkan potensi dan par tisipasi masyar akat dikaw asan
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Agar pr ogr am dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasar an
yang tepat sesuai yang diahar apkan, maka per lu ditetapkan tujuan dan sasar annya
ter lebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasar an pr ogr am/ kegiatan tahun
2014 dapat kita ur aikan ber ikut ini :
1. Pr ogr am Pelayanan Administr asi Perkantor an Tujuan :
Melaksanakan peningkat an pelayanan administr asi per kantor an yang meliputi :
Penyediaan Jasa Sur at menyur at; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listr ik, penyediaan jasa Administr asi Keuangan; penyediaan jasa keber sihan
kantor ; penyediaan alat tulis kantor ; penyediaan bar ang cetakan dan
penggandaan; penyediaan komponen instalasi listr ik/ pener angan bangunan
kantor ; penyediaan bahan bacaan dan per atur an per undang – undangan;
penyediaan makanan dan minuman; r apat – r apat koor dinasi dan konsultasi ke
luar daer ah; r apat – r apat koor dinasi dan konsultasi dalam daer ah dan
penyediaan Per alatan Keber sihan dan Bahan Pember sih.
Sasar an :
Ter sedianya pelayanan administr asi per kantor an yang baik yang meliputi : Jasa
Sur at menyur at, jasa komunikasi, sumber daya air dan listr ik, jasa adminsitr asi
keuangan, jasa keber sihan kantor ; alat tulis kantor ; bar ang cetakan dan
penggandaan; komponen instalasi listr ik/ pener angan bangunan kantor ; bahan
bacaan dan per atur an per undang – undangan; makanan dan minuman; r apat –
r apat koor dinasi dan konsultasi ke luar daer ah; r apat – r apat koor dinasi dan
2. Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asarana Apar atur Tujuan :
Melaksanakan peningkatan sar ana dan pr asar ana apar atur yang meliputi :
Pengadaan Per alatan gedung Kantor , Pengadaan mobiller kantor , pemelihar aan
r utin/ ber kala gedung kantor , pemelihar aan r utin/ ber kala kendar aan dinas/
oper asional; pemelihar aan r utin/ ber kala per alatan gedung kantor ; Rehabilitasi
sedang/ ber ta gedung kantor .
Sasar an :
Ter sedianya sar ana dan pr asar ana kantor yang memadai, meliputi : Per alatan,
mobiller , pemelihar aan r utin/ ber kala gedung kantor , pemelihar aan r utin/
ber kala kendar aan dinas/ oper asional; pemelihar aan r utin/ ber kala per alatan
gedung kantor ; dan r ehabilitasi sedang / ber at gedung kantor .
3. Pr ogr am Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur Tujuan :
Ter laksananya peningkatan kapasitas sumber daya apar atur yang meliputi :
Bimbingan Tekhnis ter hadap Apar atur .
Sasar an :
Ter w ujudnya pembinaan dan pengembangan SDM bagi pegaw ai dilingkungan
Dinas Sosial tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi
4. Pr ogr am Peningkatan Pengembangan Sistim Pelapor an Capaian Kiner ja Keuangan
Tujuan :
Ter laksananya Per encanaan pr ogr am dan kegiatan yang akan dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan Nagar i, yang meliputi per encanaan Pr ogr am dan
Kegiatan dibidang Sosial, Tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi
Sasar an :
Ter w ujudnya penetapan Pr ogr am dan kegiatan yang akan dilaksanakan secar a
5. Pr ogr am Pember dayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya. Tujuan :
Ter laksananya pengaw asan t er hadap pencair an dana Bantuan Langsung Tunai
ter hadap pener ima Pr ogr am Keluar ga Har apan ser ta penggunaan dana yang
diter ima yang mencakup : Makanan Tambahan (gizi) ter hadap Balita, Biaya untuk
keper luan sekolah ter hadap anak SMP dan SD ser ta pemer iksaan kehamilan dan
kesehat an ibu hamil sampai melahir kan.
Sasar an :
Ter w ujudnya pember ian bantuan langsung Tunai ter hadap keluar ga miskin yang
mempunyai Anak Usia w ajib belajar , anak Balit a dan Ibu hamil
6. Pr ogr am Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahter aan Sosial . Tujuan :
Ter laksananya pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahter aan Sosial yang meliputi :
Pelayanan Lanjut Usia Panti yang mencakup : pelayanan dan pember ian bantuan
per makanan bagi lanjut usia luar panti.
Sasar an :
Lanjut Usia Luar Panti
7. Pr ogr am Pembinaan Anak Ter lantar . Tujuan :
Ter laksananya Pembinaan melalui Pengembangan Bakat dan Keter ampilan
ter hadap anak ter lantar keluar ga miskin, ter sedianya bantuan tr ansfor tasi
ter hadap or ang ter lantar diper jalanan ser ta ter sedianya bantuan sandang (
per alatan sekolah ) bagi anak keluar ga miskin
Sasar an :
Ter w ujudnya peningkatan keter ampilan ter hadap Anak ter lantar melalui
pendidikan dan pelatihan, ter penuhinya kebutuhan tr ansfor tasi or ang ter lantar ,
or ang gila ter lantar , mayat t er lantar ser ta ter penuhinya kebutuhan sekolah bagi
8. Pr ogr am Pembinaan Penyandang Cacat dan eks Tr auma. Tujuan :
Ter laksananya Pembinaan ter hadap Penyandang Cacat dan eks Tr auma, ser t a
Pendampingan Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Ber at .
Sasar an :
Ter w ujudnya peningkatan keter ampilan ter hadap Penyandang Cacat dan eks
Tr auma ser ta ter salur kannya bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat
Ber at sebanyak 68 or ang selama 12 bulan
9. Pr ogr am Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo. Tujuan :
Ter laksananya Pembinaan Panti Asuhan dan panti jompo melalui penyedian
makan bagi anak Panti
Sasar an :
Ter bantunya kebutuhan akan makanan bagi anak yang tingg al dalam panti.
10. Pr ogr am Pember dayaan Kelembagaan Kesejahter aan Sosial. Tujuan :
Ter laksanya Pember dayaan Kelembagaan Kesejahter aa Sosial melalui :
Peningkatan kualitas SDM Kesejahter aan Sosial Masyar akat / Tagana,
Penumbuhan KUBE dan oper asional Bimbingan Lanjut KUBE, Revitalisasi Kar ang
Tar una, Bantuan r umah tidak layak huni ( RSTLH), ser ta peningkatan Lembaga
Koor dinasi Kesejahter aan Sosial ( LKKS ).
Sasar an :
Ter w ujudnya Peningkatan kualitas SDM Tagana, penumbuhan dan pembinaan
KUBE, Kar ang Tar una, Pember ian bantuan t er hadap KTK-PM dan peningkat an
LKKS.
11. Pr ogr am Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan Bagi Gener asi Muda. Tujuan :
Ter laksananya Penanaman Nilai – Nilai Kepahlaw anan Bagi Gener asi Muda
melaui : Penanaman Nilai-Nilai Kepahlaw anan Bagi gener asi Muda dan
Sasar an :
Ter w ujudnya gener asi muda dan anak sekolah yang menghor mati jasa – jasa
pahlaw an ser ta ter bangunnya Taman Makam Pahlaw an Nasional
12. Pr ogr am Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai-Nilai Kepahlawanan. Tujuan :
Ter laksananya Pelestar ian dan Pendayagunaan nilai-nilai Kepahlaw anan melalui
pemelihar aan keber sihan dan keindahan Taman Makam Pahlaw an
Sasar an :
Ter ciptanya Taman Makam Pahlaw an yang indah dan r api.
13. Pr ogr am Peningkatan kualitas dan pr oduktifitas Tenaga Ker ja. Tujuan :
Ter laksananya Peningkatan kualitas dan Pr oduktifitas Tenaga Ker ja melalui
Peningkatan pr ofesionalisme tenaga kepelatihan dan instr uktur BLK, Pendidikan
dan Pelatihan bagi pencar i ker ja, Rehabilitasi sedang ber at sar an dan Pr asar ana
BLK, Pemelihar aan Rutin per alatan w or shop BLK ser ta sosi alisasi pemagangan
tenaga ker ja ke luar neger i
Sasar an :
Meningkatnya SDM pelatih dan Instr ur BLK dan meningkatnya keter ampilan
par a pencar i ker ja ser ta ter sedianya gedung tempat pelatihan yang memadai dan
ter bukanya kesempatan untuk pencar i ker ja ke luar neger i.
14. Pr ogr am Peningkatan Kesempatan Ker ja. Tujuan :
Ter laksananya Peningkatan Kesempatan Ker ja melalui Penyebar luasan Infor masi
Bur sa Tenaga Ker ja dan penyusunan dat abase Tenaga ker ja melalui BKOL
Per encanaan Tenaga ker ja
Sasar an :
Ter sebar nya infor masi tentang kesempatan ker ja dan ter sedianya Database
15. Pr ogr am Per lindungan&Pengembangan Lembaga Ketenaga ker jaan. Tujuan :
Ter laksananya Per lindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagaker jaan
melalui Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur tenaga ker ja, Sosialisasi
ber bagai per atur an pelaksanaan tentang Ketenagaker jaan, Peningkatan
pengaw asan per lindungan dan penegakkan hukum ter hadap keselamatan ker ja,
Pembentukan Dew an Pengupahan Tenaga Ker ja ser ta Melaksanakan Sur ve
tentang kebutuhan kehidupan yang lauak bagi peker ja.
Sasar an :
Meningkatnya penget ahun penyedia jasa t entang kew ajibannya ter hadap tenaga
ker ja ser ta ter sedianya per lindungan kelematan dan kesehat an ter hadap tenaga
ker ja.
16. Pr ogr am Per luasan dan Pengembangan Kesempatan Ker ja. Tujuan :
Ter laksananya Per luasan dan Pengembangan Kesempatan Ker ja melalui :
Ter apan Tecknologi Tepat Guna, Penciptaan Tenaga Ker ja Mandir i Ter didik,
Pengembangan kew ir ausahaan dan Padat Kar ya
Sasar an :
Ter sedianya lahan peker jaan / lapangan peker jaan ter hadap pencar i ker ja.
18. Pr ogr am Penyelesaian Ser tifikasi Tanah milik Pemer intah Daer ah di Lokasi KTM Lunang Silaut
Tujuan :
Ter laksananya Pengadaan ser tifikat tanah Fasilitas Umum Silaut III Sasar an :
Fasilitas Umum KTM Lunang Silaut.
19. Pr ogr am Penyiapan Kawasan Tr ansmigrasi Bar u. Tujuan :
Ter laksananya Per si apan Lahan Kaw asan Tr ansmigr asi Bar u( PTB ) di Kaw asan
Lunang Silaut ser ta Pembuatan Rencana Teknis Satuan Pemukiman ( RSTP)
Penempatan Tr ansmigr asi Bar u.
Ter sedianya lahan untuk kaw asan tr ansmigr asi Bar u dan Rencana Teknis satuan
Pemukinan Penempat an Tr ansmigr asi Bar u.
20. Pr ogr am Per encanaan Fasilitas Pendukung Pusat dan Kawasan KTM. Tujuan :
Ter sedianya Per encanaan / DED untuk bangunan Fasilitas pendukung Pusat dan
kaw asan KTM antar a lain : Per encanaan Jalan Penghubung, Per encanaan jalan
Pemukiman, Per encanaan TPA Sampah dan Per encanaan Kantor Badn Pengelola
Sasar an :
Ter sedianyan Per encanaan Sar ana dan Pr asar ana di kaw asan KTM Lunang
Silaut.
21. Pr ogr am Fasilitas Pedukung Pusat KTM. Tujuan :
Ter sedianya bangunan pendukung kaw asan KTM yang tidak masuk dalam
pembangunan dana APBN antar a lain : bangunan Rumah Batik, bangunan Los
Pengolala Jagung, Los Pengelola Pupuk Or ganik, dan Pembuatan Los Pasar
Umum / Gr osis.
Sasar an :
Ter sedianyan Sar ana dan Pr asar ana di kaw asan KTM Lunang Silaut.
22. Peogr am Pendampingan Dana APBD. Tujuan :
Ter sedianya dana pendampingan Pr ogr am Pengembangan Masyar akat dan
Kaw asan KTM yang didanai dengan anggar an Pendapatan dan Belanja Negar a
( APBN ) ,
Sasar an :
KTM Lunang Silaut.
23. Pr ogr am Operasional UPTD KTM Lunang Silaut. Tujuan :
Ter sedianya dana oper asional Unit Pelaksana Teknis Daer ah KTM Lunang Silaut.
Sasar an :
24. Pr ogr am Pembinaan Ex UPT di Luar Kawasan KTM Luang Silaut. Tujuan :
Untuk meningkatkan kegiat an dar i EX UPT diluar Kaw asan KTM yang telah
diser ahkan ke Masyar akat supaya bi sa bisa ber kembang kembali .
Sasar an :
UPT yang ber ada diluar Kaw asan KTM Lunang Silaut.
Dengan demikian untuk tahun 2014 dir encanakan 24 Pr ogr am dan didukung oleh 54
kegiatan dengan Pagu indikatif sebesar Rp. 8.168.970.200,-dengan per kir aan
r ealisasi sebesar lebih kur ang 93 % untuk tebih jelasnya seper ti ur ainan dibaw ah ini
1. Pr ogr am Pelayanan Administr asi Per kantor an.
1. Penyediaan Jasa sur at menyur at pagu indikatif sebesar Rp. 12.000.000,- 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listr ik dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 35.400.000,-
3. Penyediaan Jasa Administr asi Keuangan dengan pagu indikati sebesar
Rp. 75.000.000,-
4. Penyediaan jasa keber sihan kantor dengan pagu indikatif Rp. 43.500.000,-
5. Penyediaan alat tulis kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.
35.000.000,-
6. Penyediaan bar ang cetakan dan Penggandaan dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 28.665.000,-
7. Penyediaan Komponen instalasi listr ik/ pener angan bangunan kantor
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.500.000,-
8. Pnyediaan bahan bacaan dan per atur an per undang undangan dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 2.270.000,-
9. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pagu indikatif sebesar Rp.
47.970.000,-
10.Rapaat-r apat koor dinasi dan konsultasi luar daer ah dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 135.100.000,-
11.Rapat- r apat koor dinasi dan konsultasi dal am daer ah dengan pagu
2. Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asar ana.
1. Pengadaan per alat an gedung kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.
89.500.000,-
2. Pengadaan mobiller dengan pagu indikatif sebesar Rp. 31.500.000,-
3. Pemelihar aan r utin / ber kala gedung kantor dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 67.500.000,-
4. Pemelihar aan r utin / ber kala kender aan dinas / oper asional dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 175.245.000,-
5. Pemelihar aan r utin / ber kala per alatan kantor dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 27.625.000,-
6. Rehabilitasi sedang / ber at gedung kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.
135.000.000,-
3. Pr ogr am peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur .
1. Bimbingan Teknis implementasi per atur an per undang-undangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-
4. Pr ogr am Pember dayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Ter pncil (KAT) dan Penyandang Msalah Kesejahter aan Sosial Lainnya.
1. Penunjang Oper asional Pr ogr am Keluar ga Har apan (PKH) . dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 78.100.200,-
2. Pengentasan Kemiskinan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 72.000.000,-
5. Pr ogr am Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
1. Pelayanan Lanjut Usi a Luar Panti dengan pagu indikatif Rp. 75.000.000,-
6. Pr ogr am Pembinaan Anak Ter lantar
1. Pengembangan Bakat dan Ket er ampilan Anak ter lantar . dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 52.350.000,-
2. Bantuan or ang Ter lantar , or ang gila ter lantar diper jalanan dan mayat ter lantar
dan miskin dengan pagu indikatif sebesar Rp. 45.000.000,-
3. Bantuan sandang dan per alatn sekolah anak keluar ga miskin dengan pagu
7. Pr ogr am Pembinaan Par a Penyandang Cacat dan eks Tr auma.
1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks tr auma dengan pagu indikatif sebesar Rp. 67.500.000,-
8. Pr ogr am Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.
1. Penyediaan Makan bagi Anak Pantidengan pagu indikatif Rp. 450.000.000,-.
9. Pr ogr am Pember dayaan Kelembagaan Kesejahter aan Sosial.
1. Peningkatan kualiktas SDM Tagana/ Penanganan masalah Tanggap cepat
dar ur at dan kejadian luar biasa dengan pagu indikatif Rp. 65.350.000,-
2. Bimbingan Lanjut KUBE yang per nah mendapatkan bantuan dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 47.500.000,-
3. Revitalisasi Kar ang Tar una. dengan pagu indikatif sebesar Rp. 85.000.000,-
4. Bantuan r umah tidak layak huni. dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 115.000.000,-
5. Peningkatan Lembaga Koor dinasi Kesejahter aan Sosial (LKKS) dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 65.000.000,-
10. Pr ogr am Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
1. Sosialisasi Penanaman Nilai-Nilai Kepahl aw anan Bagi Gener adi Muda. dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-
2. Pembangunan Lanjutan Makam Pahlaw anan Nasional (MPN) Ilyas Yacub.
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,-
11. Pr ogr am Pember ian Bantuan Jaminan Sosial Penyandang cacat ber at.
1. Pendampingan Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Ber at dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 65.000.000,-
12. Pelestar ian dan Pendayagunaan Nilai-Nilai Kepahlawanan.
1. Pemelihar aan dan Per aw atanm Taman Makam Pahlaw an dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 50.000.000,-
13. Pr ogr am Peningkatan Kualitas dan Pr oduktifitas Tenaga Ker ja
2. Pendidikan dan Pelatihan Keter ampilan bagi pencar i ker ja dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 300.000.000,-
3. Pengadaan Per alatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ker ja dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 150.000.000,-
4. Rehabilitasi sedang / ber at Sar ana dan Pr asar ana BLK dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 350.000.000,-
4. Pemelihar aan Per alat an w or kshop BLK dengan pagu indikatif sebesar Rp.
Rp. 27.500.000,-
5. Sosialisasi Pemagangan Tenaga Ker ja ke Luar Neger i. dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 45.000.000,-
14. Pr ogr am Peningkatan Kesempatan Ker ja.
1. Penyebar luasan infor masi Bur sa Tenaga Ker ja dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 155.000.000,-
2. Penyusunan Data Best Tenaga Ker ja dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 67.000.000,-
15. Pr ogr am Per lindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagaker jaan
1. Sosialisasi Ber bagai Per atur an Pelaksanaan tentang Ketenagaker jaan. dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 65.000.000,-
2. Peningkatan Pengaw asan, per lindungan dan penegakkan hukum ter hadap
Keselamatan dan kesehat an ker ja dengan pagu indikatif sebesar Rp.
47.520.000,-.
3. Pembentukan Dew an Pengupahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 75.000.000,-
4. Sur vey Kebutuhan Kehidupan yang layak bagi peker ja dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 55.000.000,-
16. Pr ogr am Per luasan dan Pengembangan Kesempatan Ker ja
1. Per luasan Kesempatan Ker ja melalui Tehknologi Tepat Guna dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 144.350.000,-
2. Penciptaan Tenaga Ker ja Mandir i Ter didik dengan pagu indikatif sebesar
3. Pengembangan Kew ir ausahaan dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 142.000.000,-
4. Padat Kar ya Infr astr uktur . dengan pagu indikatif sebesar Rp. 304.000.000,-
17. Pr ogr am Penyelesaian Ser tifikasi Tanah milik Pemda di Lokasi KTM Lunang Silaut.
1. Pengadaan Ser tifikasi tanah fasilitas umum Silaut III dengan pagu indikatif sebesar Rp. 120.000.000,-
18. Pr ogr am Penyiapan Kawasan Transmigrasi Bar u.
1. Kegiatan Per si apan lahan Kaw asan Tr ansmigr asi Bar u ( PTB ) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,-
2. Kegiatan Pembuatan Rencana Tekni s Satuan Pemukiman (RTSP) Penempat an
Tr ansmigar si Bar u dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,-
19. Pr ogr am Perencanaan Fasilitas Pendukung Pusat dan Kawasan KTM.
1. Kegiatan Per encanaan Jalan Penghubung dengan pagu indikatif sebesar Rp. 60.000.000,-
2. Kegiatan Per encanaan Jalan Pemukiman dengan pagu indikatif sebesar Rp.
60.000.000,-
3. Kegiatan Per encanaan TPA Sampah KTM dengan pagu indikatif sebesar Rp.
120.000.000,-
4. Kegiatan Per encanaan Kantor Badan Pengelola dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 60.000.000,-
20. Pr ogr am Fasilitas Pendukung Pusat KTM
1. Pembangunan Rumah Batik Lanjutan dengan pagu indikatif
Rp. 320.000.000,-
2. Pembangunan Los Pengolahan Jagung ( lanjutan ) dengan pagu indikatif
Rp. 220.000.000,-
3. Pembangunan Los Pengolahan pupug or ganik ( lanjutan ) dengan pagu
indikatif Rp. 220.000.000,-
4. Pembangunan Los Pasar .Umum/ gr osir dengan pagu indikatif
21. Pr ogr am Pendampin Dana APBD.
1. Kegiatan Pendampingan Pr ogr am Pengembangan Masyar akat dan Kaw asan
KTM dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,-
22. Pr ogr am Operasional UPTD KTM Lunang Silaut
1. Kegiatan Oper asional UPTD KTM Lunang Silaut dengan pagu indikatif sebesar
Rp.250.000.000,-
23. Pr ogr am Pembinaan Ex UPT diluar Kawasan KTM Lunang Silaut
BAB IV PENUTUP
Ber dasar kan ur aian pada bagian ter dahulu dapat disimpulkan bahw a
pr ogr am dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang disusun sudah
sinkr on dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi
Kabupaten Pesi sir Selatan, kebutuhan pemer intah Kabupaten Pesisir Selatan dan
isu– isu str ategis yang ber kembang saat ini
Rencana Ker ja (RENJA) Tahun 2014 yang disusun oleh Dinas Sosial Tenaga
Ker ja dan Tr ansmigr asi Kabupaten Pesisir Selatan, mer upakan r encana tahunan
sebagai penjabar an dar i Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana
Ker ja ini member ikan gambar an mengenai pr ogr am, kegiatan, sasar an, indikator
kiner ja dan tar get yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggar an dan pada
akhir Tahun Anggar an pelaksanaannya dapat diukur .
Dihar apkan Pr ogr am Ker ja yang telah dir encanakan dapat dir ealisir sesuai
tar get dan penganggar an ser ta sesuai dengan jadw al kegiatan.
Demikianlah Rencana Ker ja Tahun 2014 ini disampaikan sebagai acuan dalam