• Tidak ada hasil yang ditemukan

2309141113 dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi renja 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "2309141113 dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi renja 2014"

Copied!
54
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RENJA - SKPD

( RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH )

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

(2)
(3)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadir at Allah SWT yang telah member i

Rahmat kesehat an dan kesempatan sehingga Dinas Sosial Tenaga Ker ja Tr ansmigr asi

Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Ker ja Tahun Anggar an 2014.

Rencana Ker ja ini disusun dan dibuat dengan memper hatikan pr ior itas dan

sasar an pembangunan tahun yang dir encanakan ber dasar kan tingkat ur gensi dan

kesinambungan pr ogr am tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan

dan kemampuan pendanaan.

Dalam penyusunan Rencana Ker ja ini, Dinas Sosial Tenaga Ker ja dan

Tr ansmigr asi Kabupaten Pesisir Selatan t elah ber usaha semaksimal mungkin dalam

(4)

BAB. I

PENDAHULUAN.

Latar Belakang.

Dinas Sosial Tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi Kabupaten Pesi sir Selatan adalah salah satu Per angkat Daer ah Kabupaten Pesisi r Selatan yang dibentuk ber dasar kan

Per atur an Daer ah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 tahun 2011 tentang

Pembentukan Or ganisasi dan Tata Ker ja dan Lembaga Teknis Daer ah Kabupaten

Pessir Selatan.

Dinas Sosial Tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai

tugas Pokok membantu agenda daer ah dalam melaksanakan pemer intahan dan

pembangunan dibidang Kesejahter aan Sosial, Ketenagaker jaan dan Ketr ansmigr asi

an ser ta tugas-tugas pembantuan dan kew enang lainnya yang tidak diatur oleh

kew enangan pusat dan pr opinsi.

Dalam r angka mew ujutkan Kesejahter aan Penyandang masalah Sosial, Tenaga Ker ja

dan memajukan per ekonomian masyar akat dikaw asan Tr ansmigr asi maka di

laksanakan usaha-usaha antar a lain :

Meningkatkan pelayanan Kesejahter aan Sosi al melalui pengentasan kemiskinan,

pelayanan dan r ehabilitasi penyandang masalah sosial, member ikan bantuan

ter hadap kor ban bencana ser ta mengentaskan anak ter lantar dan penyandang cacat

sedangkan dibidang ketenagaker jaan melalui pendidikan dan pelatihan par a pencar i

ker ja ser ta meningkatkan kualitas, pengembangan dan per luasan Kesempatan Ker ja

ser ta peningkat an upah minimum tenaga ker ja, sedangkan dibidang

Ketr ansmigr asian adalah Meningkatkan sar ana dan pr asar ana dikaw asan

Tr ansmigr asi ser ta meningkatkan per ekonomian masyar akat dikaw asan

tr ansmigr asi.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Ker ja t ahun anggar an 2014 ini adalah

(5)

Tr ansmigr asi sehingga ter cipta kesatuan ger ak dan akuntabilitas kiner ja or ganisasi

yang sekali gus dapat member ikan dor ongan dan motivasi ser ta pengembangan

inisiatif dan kr eatifitas untuk mencapai keber hasilan dalam menyelenggar akan tugas

pokok dan fungsinya yang ter tuang pada pr ogr am dan kegiatan yang telah

ditetapkan.

Dengan adanya Rencana Ker ja ini maka setiap kegiatan yang dijalankan akan sesuai

dengan sasar an dan tujuan yang dihar apkan dan juga dapat dievaluasi tingkat

keber hasilan dan kegagalannya sehingga memudahkan dalam penyusunan r encana

dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pr oses dan Sistimatika Penyusunan Rencana Ker ja Tahun 2014 SKPD.

Dalam penyusunan Rencana Ker ja SKPD tahun 2014 dilakukan dengan menghimpun data dar i setiap Bidang yang ada. Kemudian masing-masing Bidang

ter sebut mer umuskan dan menganalisa dengan sub bidangnya dan tak lupa

mengevaluasi pelaksanaan Kegiataan tahun sebelumnya ser ta menginventar isir

setiap kebutuhan or ganisasi dan kebutuhan masyar akat yang dimunculkan pasa saat

musyaw ar ah Rencana Pembangunan (Musr enbang ) Tingkat Kecamatan Kabupaten,

hasil dar i r umusan diatas dituangkan dalam bentuk Rencana Ker ja Or ganisasi

sebagai satu kesatuan yang utuh dan ber hubungan satu sama lainnya.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan penyusunan

Rencana Ker ja tahun 2014, maka disusun dalam sistimatika penulisan sebagaai

ber ikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan ser ta Pr oses dan

sistimatika penulisan Penyusunan Rencana Ker ja tahun 2014.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU (thn

2012).

Disini diur aikan mengenai r ealisasi Pr ogr am / kegiatan yang telah

(6)

kegiatan. Kebi jakan/ tindakan per encanaan dan pengganggar an yang

per lu diambil untuk mengatasi foktor -faktor penyebab ter sebut.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini ber isi t entang tujuan, sasar aan t er hadap masing-masing

pr ogr am dan kegiatan yang dir encanakan t ahun 2014.

(7)

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

Selama tahun 2012 Dinas Sosial Tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi Kabupaten

Pesi sir Selatan telah menetapkan dan melaksanakan Pr ogr am dan Kegiatan guna

menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pr ogr am dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan ter sebut antar a lain :

1. Pr ogr am Pelayanan Administr asi Per kantor an.

2. Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asar ana Apar atur

3. Pr ogr am Peningkatan Kapasitan Sumber Daya Apar atur

4. Pr og. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelapor an Capaian Kiner ja& Keuangan

5. Pr ogr am Pember dayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Ter pencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahter aan ( PMKS ) lainnya .

6. Pr ogr am Pembinaan Anak ter lantar

7. Pr ogr am Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

8. Pr ogr am Pember dayaan Kelembagaan Kesejahter aan Sosial

9. Pr ogr am Penanaman Nilai-nilai Kepahlaw anan bagi Gener si Muda

10. Pr ogr am Pember ian Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Ber at

11. Pr ogr am Pelestar ian dan Pendayagunaan Nilai-nilai Kepahlaw anan.

12. Pr ogr am Peningkatan Kualitas dan Pr oduktifitas Tenaga

13. Pr ogr am Peningkatan Kesempatan Ker ja

14. Pr ogr am Per lindungan Pengembangan Lembaga Ket enagaker jaan

15 Pr ogr am Per aw atan dan Pemelihar aan Per alat an BLK

(8)

Sedangkan kegiatan untuk mendukung kegiatan – kegiatan ter sebut diatas adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listr ik

2. Penyediaan Jasa Keber sihan Kantor

3. Penyediaan alat tulis kantor

4. Penyediaan Bar ang cetakan dan Penggandaan

5. Penyediaan Komponen instalasi listr ik/ pener angan bangunan kantor

6. Penyediaan bahan bacaan dan per atur an per -undang2an

7. Penyediaan Makanan dan Minuman

8. Rapat – r apat Koor dinasi dan Konsultasi ke Luar Daer ah

9. Penyediaan Jasa Tenaga ker ja Non PNS

10.Rapat – r apat Koor dinasi dan Konsultasi dalam Daer ah

11.Penyediaan alat-alat Keber sihan Kantor

12.Pengadaan Per alatan Gedung Kantor

13.Pengadaan Mobiller Kantor

14.Pemelihar aan r utin / ber kala gedung kantor

15.Pemelihar aan r utin / ber kala kender aan kantor

16.Pemelihar aan r utin / ber kala per alatan kantor

17.Rehabilitasi sedang / ber at gedung BLK kantor

18.Bimbingan Teknis implementasi per atur an per undang-undangan

19.Koor dinasi Penyusunan Pr ogr am Sosial tenaga ker ja dan Tr ansmigr asi

Ber basis Kebutuhan Nagar i

20.Penunjang Oper asional Pr ogr am Keluar ga Har apan

21.Pengembangan Bakat dan Ket er ampilan Anak t er lantar

22.Bantuan Or ang ter lantar ,gila ter lantar , mayat ter lantar dan miskin

23.Penyediaaan Sandang anak ter lantar - miskin dan peningkatan ket er ampilan

anak putus sekolah keluar ga miskin.

24.Penyediaan Makan bagi anak Panti

25.Dana Penunjang / oper asional Bimbingan Lanjut KUBE

26.Peningkatan kualitas Lembaga Koor dinasi Kesejahter aan Sosial (LKKS)

27.Peningkatan kualitas SDM Tagana / Penanganan masalah Tanggap Cepat

Dar ur at dan Kejadian Luar Biasa.

28.Bantuan Sar ana Bagi Wahana Kesejahter aan Sosial Ber basis Masyar akat

(9)

29.Penanaman Nilai – Nilai Kepahlaaw anan Bagi Gener asi Muda

30.Pemindahan Makam H. Ilyas Yacoeb

31.Pendampingan Bantuan Dana Jaminan Sosial penyandang Cacat Ber at

32.Pemelihar aan dan Per aw aatan Taman Makam Pahlaw an

33.Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencar i ker ja

34.Rehabilitasi sedang ber at sar ana/ pr asar ana BLK

35.Soisialisasi Pemagangan Tenaga Ker ja Luar Neger i

36.Penyebar luasan Infor masi Bur sa Tenaga Ker ja

37.Bur sa Ker ja On Lone ( BKOL )

38.Peningkatan Pengaw asan Per lindungan Penegakkan hukum ter hadap

Keselamatan dan Kesehatan Ker ja

39.Sosialisasi ber bagai per atur an per undang-undangan bidang ketenagaker jaan

40.Pemelihar aan Per alaatan Wor kshop.

41.Fasilitasi Dukungan KTM.

42.Penunjang Unit Pelaksana Teknis Daer ah (UPTD ) KTM

43.Per siapan Usulan PenempatanTr ansmigr asi Bau ( PTB)

44.Penunjang Ser tifikasi Tanah Hak Pengelola lainnya ( HPL ) Pusat KTM

45.Per encanaan DED Jalan dan Jembatan Penghubung dar i Silaut III ke Lunang II

46.Per encanaan Gedung r umah pintar

47.RevisiPer encanaan Teknis infr astr uktur KTM

48.Per encanaan infr astr uktr KTM

49.Per encanaan Jalan Penghubung Pusat KTM ke Silaut VI.

Sampai akhir tahun 2012 Dinas Sosial tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi Kabupaten

Pesi sir Selatan telah melaksanakan Pr ogr am dan Kegiatan yang ber jumlah 16

Pr ogr am dan 49 Kegiatan.

Pr ogr am dan Kegiatan ter sebut didukung dengan jumlah anggar an setelah

per ubahan sebesar Rp. 3.733.474.600,- dengan penyer apan sampai tanggal 31

(10)

Gambar an pelaksanaan selur uh Pr ogr am dan Kegiat an tahun 2012 dapat

dijelaskan secar a r inci sebagai ber ikut :

a. Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai

Keluar an :

Ter laksananya Pembayar an gaji dan tunjangan ser ta tambahan

penghasilan untuk 43 or ang PNS dilingkungan Dinas Sosial Tenga Ker ja

dan Tr ansmigr asi Kabupaten Pesi sir Selatan.

Jumlah Dana : Rp. 2.519.236.824,-

Realisasi keuangan : Rp. 2.460.212.542,- atau 97,66 %

Realisasi fisik : 100%

b. Belanja Langsung .

Belanja Langsung ter dir i dar i 16 Pr ogr am dan 49 Kegiatan sebagai ber ikut :

1. Pr ogr am Pelayanan Administr asi Perkantor an

1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumber daya air &listr ik

Kegiatan ini ditujukan agar ter laksananya pembayar an r ekening

telepon air dan listr ik selama satu tahun ( 12 bulan ).

Sasar an dar i kegiataan ini adalah ter penuhinya pembayar an

r ekening jasa telekomunikasi, air dan listr ik untuk 12 bulan.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.600.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 16.391.600,- atau 88,13%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter pacapainya jasa

komunikasi air dan listr ik kantor selama 12 bulan .

1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Keber sihan Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar ter laksananya keber sihan kantor baik

didalam maupun dipekar angan kantor selama satu tahun ( 12

bulan ).

Sasar an dar i kegiataan ini adalah ter penuhinya jasa keber sihan

kantor untuk 12 bulan.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.000.000,-

(11)

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sedianya kantor yang

ber sih dan nyaman dalam melaksanakan peker jaan .

Capaian dar i kegiat an ini adalah 100 %

1.3. Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor

Kegiatan ini ditujukan agar ter laksananya Pelayaanan Administr asi

per kantor an selama satu tahun ( 12 bulan ).

Sasar an dar i kegiat aan ini adalah Alat Tulis kantor .

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.919.500,-

ter ealisasi sebesar Rp. 31.919.500,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya kebutuhan

ter hadap alat tulis kantor dalam melaksanakan peker jaan.

Capaian dar i kegiat an ini adaalaah 100 %

1.4. Kegiatan Penyediaan Bar ang cetakan dan penggandaan.

Kegiatan ini ditujukan agar ter sedianya bar ang cetakan dan

penggandaan kantor selama satu tahun ( 12 bulan ).

Sasar an dar i kegiataan ini adalah bar ang cetakan dan penggandaan

untuk satu tahun.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 56.799.400,-

ter ealisasi sebesar Rp. 56.799.400,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya kebutuhan

ter hadap bar ang cetakan dan penggandaan dalam melaksanakan

peker jaan. Capai an dar i kegiatan ini 100 %.

1.5. Kegiatan Penyediaan Inst alasi listr ik / pener angan kantor .

Kegiatan ini ditujukan agar t er sedianya per alatan listr ik kantor

selama satu tahun ( 12 bulan ).

Sasar an dar i kegiat aan ini adalah alat listr ik untuk satu tahun.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.237.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 11.237.000,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya kebutuhan

ter hadap alat listr ik untuk pener angan gedung kantor . Capaian dar i

kegiatan ini 100 %.

(12)

Kegiatan ini ditujukan agar ter sedianya bahan bacaan dan

per atur an per undang-undangan selama satu tahun ( 12 bulan ).

Sasar an dar i kegiataan ini adalah sur at khabar dan buku per un

dang-undangan untuk satu tahun.

Alokasi anggar an untuk kegiat an ini sebesar Rp. 2.270.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 2.270.000,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya kebutuhan akan

bahan bacaan dan per atur an per undang-undangan. Capaian dar i

kegiatan ini 100 %.

1.7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Kegiatan ini ditujukan agar ter sedianya kebutuhan makanan dan

minuman Apar atur selama satu tahun ( 12 bulan ).

Sasar an dar i kegiataan ini adalah Makanan dan muniman untuk

Apar atur dan tamu untuk satu tahun.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 47.970.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 47.970.000,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya kebutuhan makan

dan minuman pegaw ai dan tamu kantor . Capaian dar i kegiatan ini

100 %.

1.8. Kegiatan Rapat- r apat Koor dinasi dan Konsultasi ke Luar Daer ah.

Kegiatan ini ditujukan agar t er sedianya biaya r apat- r apat

Koor dinasi keluar daer ah selama satu tahun ( 12 bulan ).

Sasar an dar i kegiataan ini adalah Biaya per jalanan Dinas untuk

satu tahun.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 161.550.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 161.511.300,- atau 99,98%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya biaya r apat – r apat

Koor dinasi luar Daer ah dalam Pr opinsi dan Luar Pr opinsi. Capai an

dar i kegiatan ini 100 %.

1.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Ker ja Non PNS .

Kegiatan ini ditujukan agar t er sedianya Jasa t enaga Ker ja Non PNS

(13)

Sasar an dar i kegiat aan ini adalah Kesejahter aan Kel. Pahlaw an

Nasional untuk satu tahun.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.300.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 10.300.000,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya akan jasa tenaga

ker ja Non PNS dan keesjahter aan keluar ga Pahlaw an Nasional.

Capaian dar i kegiat an ini 100 %.

1.10. Kegiatan Rapat- r apat Koor dinasi dan Konsultasi ke Dalam Daer ah.

Kegiatan ini ditujukan agar t er sedianya biaya r apat- r apat

Koor dinasi dalam daer ah selama satu tahun ( 12 bulan ).

Sasar an dar i kegiataan ini adalah Biaya per jalanan Dinas untuk

satu tahun.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.480.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 48.480.000,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter penuhinya biaya r apat – r apat

Koor dinasi dalam Daer ah . Capaian dar i kegiat an ini 100 %.

1.11. Kegiatan Per alatan Keber sihan dan bahan Pember sih.

Kegiatan ini ditujukan agar ter sedianya per alatan keber sihan dan

bahan pember sih selama satu tahun ( 12 bulan ).

Sasar an dar i kegiataan alat keber sihan dan bahan pember sih

kantor untuk satu tahun.

Alokasi anggar an untuk kegiat an ini sebesar Rp. 4.699.750,-

ter ealisasi sebesar Rp. 4.699.750,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiat an ini ter penuhinya per alatan

keber sihan dan bahan pember sih kantor . Capai an dar i kegiat an ini

100 %.

2. Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asarana Apar atur

2.1. Kegiatan Pengadaan Per alat an Gedung Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar ter sedianya per alat an gedung kantor .

Sasar an dar i kegiataan ini adalah ter penuhinya kebutuhan

(14)

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 66.292.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 65.020.000,- atau 99.00%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter selesaikannya

peker jaan tepat pada w aktunya . Capaian dar i pr ogr am ini adalah

100 %

2.2. Kegiatan Pengadaan Mobiller Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar ter sedianya mobiller kantor .

Sasar an dar i kegiataan ini adalah ter penuhinya kebutuhan

ter hadap mobiller kantor .

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.350.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 19.055.000,- atau 99,00%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah tepenuhi kebutuhan akan

mobiller kantor . Capaian dar i pr ogr am ini adalah 100 %

2.3. Kegiatan Pemelihar aan r utin / ber kala gedung kantor

Kegiatan ini ditujukan untuk ter laksananya pemelihar an gedung

kantor selama 12 bulan.

Sasar an dar i kegiat aan ini adalah ter capainya pemelihar aan

r utin/ ber kala gedung kantor untuk 12 bulan.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 71.000.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 70.915.750,- atau 99.88%

Hasil / keluar an dar i kegiat an ini adalah ter pelihar anya secar a

r utin gedung kantor . Capaian dar i pr ogr am ini adalah 100 %

2.4. Kegiatan Pemelihar aan r utin / ber kala kender aan dinas/

oper asional

Kegiatan ini ditujukan untuk ter laksananya pemelihar an kender aan

dinas kantor selama 12 bulan.

Sasar an dar i kegiat aan ini adalah ter pemeli har aan secar a r utin

kender aan dinas kantor untuk 12 bulan.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 184.245.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 182.438.249,- atau 99.02%

Hasil / keluar an dar i kegiat an ini adalah ter pelihar anya secar a

r utin kender aan dinas r oda 4 dan r oda 2 ser ta kapal laut kantor .

(15)

2.5. Kegiatan Pemelihar aan r utin / ber kala per alatan kantor

Kegiatan ini ditujukan untuk ter laksananya pemelihar an per alatan

kantor selama 12 bulan.

Sasar an dar i kegiatan ini adalah ter capainya pemelihar aan

r utin/ ber kala per alatan gedung kantor untuk 12 bulan.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.625.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 24.625.000,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiat an ini adalah ter pelihar anya secar a

r utin per alatan kantor . Capaian dar i pr ogr am ini adalah 100 %

2.6. Kegiatan Rehabiliasi Sedang / ber at gedung BLK dan kantor .

Kegiatan ini ditujukan untuk ter laksananya r ehabilitasi sedang

/ ber at gedung BLK dan kantor .

Sasar an dar i kegiat aan ini adalah r uang belajar BLK dan r uang

Sekr etar iat kantor .

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 214.515.300,-

ter ealisasi sebesar Rp. 223.435.000,- atau 99.52%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sedianya gedung BLK

dan Sekr etar iat . Capaian dar i pr ogr am ini adalah 100 %.

3. Pr ogr am Peningkatan Sumber daya Aparatur

3.1. Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi per atur an per

undang-undangan.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian

Apar atur .

Sasar an dar i kegiat aan ini adalah t er w ujudnya Apar atur yang

ber w aw asan dalam melaksanakan peker jaannya.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 23.650.000,- atau 94,60%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sedi anya Apar atur yang

(16)

4. Pr ogr am Peningkatan Pengembangan Sistim Pelapor an dan kiner ja Keuangan.

4.1. Kegiatan Koor dinasi Penyusunan Pr ogr am Dinas Sosial Tenaga

Ker ja yang ber basi s Kebutuhan Nagar i.

Kegiatan ini ditujukan untuk mensiner jikan kebutuhan masyar akat

Nagar i dengan per encanaan yang akan dilaksanakan .

Sasar an dar i kegiat aan ini adalah per encanaan dinas Sosnaker tr ans

yang sesuai dengan kebutuhan masyar akat.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.718.900,-

ter ealisasi sebesar Rp. 18.718.000,- atau 99.50%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter sedianya pr ogr am yang sesuai

dengan kebutuhan nagar i . Capaian dar i pr ogr am ini adalah 100 %

5. Pr ogr am Pember dayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Ter pencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial ( PMKS) Lainnya.

5.1. Kegiatan Penunjang Oper asinal Pr ogr am Keluar ga Har apan ( PKH ) .

Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan administr asi

Sekr etar iat PKH selama 12 bulan.

Sasar an dar i kegiat aan ini adalah memantau dan memonitor ing

kegiatan pencair an bantuan langsung PKH ser ta menilai

per kembangan masyar akat yang mener ima bantuan.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 72.191.900,-

ter ealisasi sebesar Rp. 71.507.900,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter sedianya Ter laksana Kegiatan

Oper asional Sekr etar iat PKH. Capaian pr ogr am ini adalah 100 %

6. Pr ogr am Pembinaan anak ter lantar .

6.1. Kegiatan Pengembangan Bakat dan Keter ampilan anak t er lantar .

Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan ket er ampilan ter hadap

anak ter lantar sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendir i.

Sasar an dar i kegiat aan ini adalah anak Ter lantar yang tidak sekolah

(17)

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.363.400,-

ter ealisasi sebesar Rp. 25.113.400,- atau 99,45%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Meningkatnya keter ampilan dan

usaha ekonomi anak ter lantar . Capai an pr ogr am ini adalah 100 %.

6.2. Kegiatan Bantuan Or ang Ter lantar , Gila ter lantar , Mayat ter lantar

dan Miskin kegiatan ini ditutjukan untuk member ikan bantuan

tr ansfor t kepada or ang ter lantar ser ta bantuan penyelenggar aan

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 127.332.500,-

ter ealisasi sebesar Rp. 119.632.500,- atau 93,95 %.

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter bantunya or ang

ter lantar diper jalanan sebanyak 17 or ang, bantuan UEP keluar ga

miskin 25 or ang ser ta bantuan per makanan l anjut Usi a sebanyak

100 or ang, capaian dar i kegiatan ini adalah 100 %.

6.3. Kegiatan Penyediaan Sandang anak ter lantar – Miskin dan

Peningkatan Keter ampilan anak Putus sekolah Keluar ga Miskin ini

ditujukan untuk bantuan keper luan sekolah ( baju ser agam, sepatu

dan tas sekolah ) bagi anak keluar ga miskin ser ta bantuan

tr ansfor tasi anak putus sekolah ke Panti Bina Har apan Padang

Panjang dan Panti PPA Lubuk Alung. Alokasi anggar an untuk

kegiatan ini adalah 163.174.600,- ter ealisasi sebesar Rp.

159.174.600,- atau 98,50 %.

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter salur kannya bantuan

keper luan sekolah anak keluar ga miskin sebanyak Sisw a SD 300

or ang dan sisw a SLTP 200 or ang . capaian dar i kegiatan ini 100 %

7. Pr ogr am Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.

7.1. Kegiatan Penyediaan makan bagi anak Panti.

Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan bantuan per makanan

kepada anak Panti selama 12 bulan.

Sasar an dar i kegiat aan ini adalah memenuhi kebutuhan pangan

kepada anak yang tinggal dalam Panti selama 12 bulan.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 356.443.950,-

(18)

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter penuhinya kebutuhan pangan

ter hadap anak dalam panti sebanyak 190 or ang selama 360 har i .

Capaian pr ogr am ini adalah 100 %

8. Pr ogr am Pember dayaan Kelembagaan Kesejahter aan Sosial.

8.1. Kegiatan Dana Penunjang / Oper asional Bimbingan Lanjut KUBE.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keter ampilan anggota

Kelompok Usaha Ber sama .

Sasar an dar i kegiat aan ini adalah anggota Kelompok Usaha

Ber sama yang telah mendapatkan bantuan.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.511.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 33.161.000,- atau 98.95%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Meningkatnya pengetahuan

anggota dalam mengelola KUBE. Capai an dar i pr ogr am ini adalah

100 %

8.2. Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahter aan Sosial (LKKS).

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkat kual itas SDM Pengur us

LKKS ser ta member ikan bantuan keluar ga miskin.

Sasar an dar i kegiataan ini adalah pengur us LKKS ser ta bantuan

keluar ga miskin .

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 64.210.850,-

ter ealisasi sebesar Rp. 63.941.850 atau 99.58%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini meningkatnya SDM pengur us

LKKS ser ta ter bantunya keluar ga miskin ber upa bantuan sembako

sebanyak 50 or ang. Capaian pr ogr am ini adalah 100 %.

8.3. Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Tagana / Penangan Masalah

Tanggap Cepat ar ur at dan Kejadian Luar Biasa

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter penuhinya Biaya tr ansfor tasi

ser ta insentif anggota Tagana .

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60.266.200,-

ter ealisasi sebesar Rp.60.266.200,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Meningkatnya pengetahuan

(19)

tr ansfor tasi anggota Tagana sebanyak 138 or ang sebanyak 4 kali.

Capaian dar i pr ogr am ini 100 %.

8.4. Kegiatan Bantuan Sar ana Bagi Wahana Kesejahter aan Sosial

Ber basis Masyar akat ( WKSBM ).

Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok /

per kumpulan masyar akat dalam mengelola kegiatan sosial di

masyar akat .

Sasar an dar i kegiataan ini adalah anggota Kelompok /

per kumpulan masyar akat .

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 24.600.000,- atau 98,40%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter penuhinya kebutuhan

masyar akat dalam melaksanakan kegiat an sosial ber upa per alatan

penyelenggar aan mayat lengkap sebanyak 4 set . Capaian dar i

pr ogr am ini adalah 100 %.

9. Pr og. Penanaaman Nilai- Nilai Kepahlawanan Bagi Gener asi Muda.

9.1. Kegiatan Penanaman Nilai – Nilai Kepahlaw anan bagi gener asi

muda.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkat pengetahuan gener asi

muda ter hadap per juangan par a pahlaw an dalam memper tahaun

kemer dekaan.

Sasar an dar i kegiat an ini adalah Anak Sekolah dan Gener asi Muda.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.504.800,-

ter ealisasi sebesar Rp. 23.504.800,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ber tambahnya pengetahuan

gener asi muda sebanyak 100 or ang ter hadap nilai-nilai

kepahlaw anan. Capaian pr ogr am ini adalah 100 %

9.2. Kegiatan Pemindahan Makam Pahlaw an Nasional H. Ilyas Yacoub.

Kegiatan ini ditujukan untuk pemindahan makam Pahlaw an

Nasional H. Ilyas Yacub .

(20)

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 44.043.850,-

ter ealisasi sebesar Rp. 43.358.150,- atau 98,44%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ber dir inya Makam Pahlaw an

Nasional H. Ilyas Yacoub ditempat yang telah disediakan. Capaian

pr ogr am ini adalah 100 %.

10.Pr og. Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyand. Cacat Ber at.

10.1. Kegiatan Pendampingan bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang

Cacat Ber at.

Kegiatan ini ditujukan untuk memonitor ing bantuan langsung tunai

kepada penyandang cacat ber at selama 12 bulan

Sasar an dar i kegiat an ini adalah Pender ita Cacat Ber at yang

mener ima bantuan langsung dar i Dinas Sosial Pusat.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.000.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 17.750.000,- atau 98,61%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter penuhinya Biaya hidup 68

or ang pender ita cacat ber at selama 12 bulan. Capaian pr ogr am ini

adalah 100 %.

11.Pr og. Pelestar ian dan Pendayagunaan nilai-nilai Kepahlawanan.

11.1. Kegiatan Pemelihar aan dan Per aw atan Taman Makam Pahlaw an.

Kegiatan ini ditujukan untuk per aw atan dan pember sihan Taman

Makam Pahlaw an selama 12 bulan

Sasar an dar i kegiat an ini adalah Keber sihan Taman Makam

Pahlaw an.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.052.300,-

ter ealisasi sebesar Rp. 14.052.300,- atau 100%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter pelihar anya makam Pahlaw an

(21)

12.Pr og. Peningkatan kualitas dan Pr oduktivitas Tenaga Ker ja.

12.1. Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Ket er ampilan Bagi Pencar i Ker ja.

Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan pendidikan ter hadap

tenaga pencar i ker ja

Sasar an dar i kegiat an ini adalah Pencar i Ker ja.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 157.945.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 154.341.650,- atau 98.00%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini ter sedianya Pencar i Ker ja yang

ter latih dan tr ampil sesuai dengan kebutuhan pasar sebanyak 6

paket ( 60 or ang ). Capaian pr ogr am ini adalah 100 %.

12.2. Kegiatan Rehabilitasi sedang / ber at Sar ana dan Pr asar ana BLK.

Kegiatan ini ditujukan untuk memper baiki gedung pendidikan /

pelatihan keter ampilan tenaga ker ja .

Sasar an dar i kegiat an ini adalah gedung pelatihan / pendidikan

calon pencar i ker ja.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 408.300.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 397.221.999,- atau 95.67%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sedianya Gedung

pendidikan / pelatihan yang baik . Capai an dar i pr ogr am ini adalah

100 %.

12.3. Kegiatan Sosialisasi Pemagangan Tenaga Ker ja ke Luar Neger i .

Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan infor masi ter hadap calon

pencar i ker ja ke Luar neger i .

Sasar an dar i kegiat an ini adalah calon pencar i ker ja ke Luar Neger i.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 14.264.200,- atau 95.09%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sebor masi tentang

peluang ker ja untuk pemagangan keluar neger i sebanyak 30 or ang .

(22)

13.Pr og. Peningkatan Kesempatan Ker ja.

13.1. Kegiatan Penyebar luasan Infor masi Bur sa Tenaga Ker ja.

Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan infor masi peluang ker ja

kepada par a pencar i ker ja selama 12 bulan.

Sasar an dar i kegiat an ini adalah infor masi untuk Pencar i Ker ja.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.418.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 33.308.000,- atau 99.67%

Hasil / keluar an dar i kegiat an ini Ber tambahnya infor masi

Kebutuhan Tenaga Ker ja ter hadap masyar akat . Capaian pr ogr am

ini adalah 100 %

13.2. Kegiatan Bur sa Ker ja Online (BKOL ).

Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan infor masi pasar ker ja

ser ta memasukan data pencar i ker ja secar a online, sehingga

penyedia jasa ter hadap t er hadap pencar i ker ja bisa langsung

diakses pada Bur sa Ker ja.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.471.450,-

ter ealisasi sebesar Rp. 39.972.494,- atau 98,77%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah pihak per usahaan /

penyedia jasa bi sa langsung memanggil pencar i ker ja yang

dibutuhkan kar ena data pencar i ker ja sudah ter cantum di Bur sa

Tenaga Ker ja. Capaian pr ogr am ini adalah 100 %.

14.Pr og. Per lindungan Pengembangan Lembaga Ketenagaker jaan.

14.1. Kegiatan Peningkatan Pengaw asan per lindungan penegakkan

hukum ter hadap keselamatan dan kesehatan ker ja.

Kegiatan ini ditujukan untuk member ikan pengaw asan ter hadap

keselamat an dan kesehat an tenaga ker ja .

Sasar an dar i kegiatan ini adalah kesehatan dan keselamat an tenaga

ker ja dalam melaksanakan peker jaan.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.735.850,-

ter ealisasi sebesar Rp. 30.405.850,- atau 98,93%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter lindunginya tenaga ker ja yang

(23)

14.2. Kegiatan Sosialisasi Ber bagai per atur an per undang-undangan

bidang ketenagaker jaan di Per usahaan.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan kepada

Pemimoin Per usahaan tentang apa-apa hak dan kew ajiban dar i

peker ja dan juga dar i pihak per usahaan .

Sasar an dar i kegiat an ini adalah Pemilik per usahaan dan Tenaga

Ker ja.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.800.000,-

ter ealisasi sebesar Rp.25.705.000,- atau 99,50%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah meningkatnya

pengetahuan Pihak per usahaan ter hadap Hak dan Kew ajiban yang

har us diter ima dan dipenuhi oleh pihak Per usahaan. Capaian

pr ogr am ini adalah 100 %.

15.Pr og. Per awatan dan Pemelihar aan Per alatan BLK.

15.1. Kegiatan Pemelihar aan Per alatan Wor kshop BLK.

Kegiatan ini ditujukan untuk ter aw atnya per alatan pelatihan

pencar i ker ja selama 12 bulan.

Sasar an dar i kegiat an ini adalah Pelat an pelatihan yang baik.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.182.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 50.172.725,- atau 99.98%

Hasil / keluar an dar i kegiat an ini Ter sedianya per alatan yang siap

pakai pada saat dilaksanakan pelatihan. Capaian pr ogr am ini

adalah 100 %

16.Pr og. Pengembangan Wilayah Transmigr asi.

16.1. Kegiatan Fasilitasi dukungan KTM Lunang Silaut.

Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung kegiatan dar i Pusat dalam

melaksanakan KTM Lunang Silaut selama 12 bulan.

Sasar an dar i kegiatan ini adalah Apar atur yang melaksanakan

Kegiatan KTM Lunang Silaut selama 12 bulan.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 138.432.350,-

(24)

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter kendalinya Pelaksanaan

Pengembangan KTM Lunang Silaut. Capaian pr ogr am adalah 100 %

16.2. Kegiatan Penunjang Unit Pelaksana Teknis Daer ah ( UPTD ) KTM

Lunang Silaut.

Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan Unit

Pelaksana Teknis Daer ah ( UPTD) KTM Lunang Silaut selama 12

bulan.

Sasar an dar i kegiatan ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daer ah KTM

Lunang Silaut selama 12 bulan.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.347.450,-

ter ealisasi sebesar Rp. 59.325.950,-,- atau 99,96%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini Ter penuhinya kebutuhan Unit

Pelaksana Teknis Daer ah (UPTD ) KTM Lunang Silaut. Capaian

pr ogr am adalah 100 %.

16.3. Kegiatan Per siapan Usulan Penempatan Tr ansmigr asi Bar u ( PTB )

Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan lokasi bar u untuk lokasi

Tr ansmigr asi.

Sasar an dar i kegiat an ini Tr ansmigr asi Bar u.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 92.891.100,-

ter ealisasi sebesar Rp. 52.891.100,- atau 60,18%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini t er laksananya per si apan usulan

ttr ansmigr asi Bar u . Capai an pr ogr am adalah 68,18 % kar ena lokasi

untuk tr ansigr asi bar u belum ter sedia .

16.4. Kegiatan Penunjang Ser tifikasi Tanah Hak Pengelola lainnya (HPL).

Kegiatan ini ditujukan untuk mener bitkan ser tifikat tanah Pusat

Kota Ter padu Mandir i (KTM) Lunang Silaut pada Ex UPT Silaut I

Nagar i Lubuk Bunta.

Sasar an dar i kegiat an ini adalah KTM Lunang Silaut

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 73.900.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 72.385.000,- atau 97,95%

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah Ter bit nya ser tifikat tanah

Pusat Kota Ter padu Mandir i ( KTM ) seluas 16,30 hektar

(25)

16.5. Kegiatan Per encanaan DED Jalan dan Jembatan Penghubung Silaut

III ke Lunang II.

Kegiatan ini ditujukan untuk membuat DED jalan dan Jembatan

Penghubung Silaut III ke Lunang II. Sasar an dar i kegiatan ini adalah

jalan dan jembatan KTM Lunang Silaut.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 58.409.850,-

ter ealisasi sebesar Rp. 57.660.850,- atau 99,00 %.

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah sesuainya pembangunan

jalan dan jembatan sesuai dengan r encana yang telah ditetapkan.

Capaian pr ogr am adalah 100 %.

16.6. Kegiatan Per encanaan DED Gedung Rumah Pintar .

Kegiatan ini ditujukan untuk membuat DED Gedung Rumah Pintar .

Sasar an dar i kegiatan ini adalah Gedung Rumah Pintar KTM Lunang

Silaut.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 54.000.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 53.500.000,- atau 99,00 %.

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah sesuainya pembangunan

Gedung Rumah Pintar sesuai dengan r encana ( DED ) yang telah

ditetapkan. Capaian pr ogr am adalah 100 %.

16.7. Kegiatan Revisi Per encanaan Infr astr uktur KTM.

Kegiatan ini ditujukan untuk membuat r evisi Per encanaan Gedung

pusat bisnis, Revisi Per encanaan Bangunan Islamic Center , r evisi

Per encanaan Pasar Umum/ Gr osir , ser ta Penelitian kondisi

str uktur pada pusat KTM dan Kaw asan KTM.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 209.688.750,-

ter ealisasi sebesar Rp. 207.018.750,- atau 99,00 %.

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sedianyan Revisi

Per encanaan pembangunan infr astr uktur KTM sebanyak 3 buah.

Capaian pr ogr am adalah 100 %.

16.8. Kegiatan Per encanaan Infr astr uktur KTM.

Kegiatan ini ditujukan untuk membuat Per encanaan Infr astr uktur

(26)

Per encanaan Salur an dr aenase Pusat KTM ser ta Per encanaan Los

Pasar Pusat KTM.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 135.061.400-

ter ealisasi sebesar Rp. 134.008.400,- atau 99,50 %.

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah ter sedianyan Per encanaan

pembangunan infr astr uktur KTM sebanyak 4 buah. Capaian

pr ogr am adalah 100 %.

16.9. Kegiatan Per encanaan Jalan Penghubung Pusat KTM ke Silaut VI.

Kegiatan ini ditujukan untuk membuat Per encanaan (DED) jalan

Pusat Penghubung Pusat KTM ke Silaut VI. Sasar an dar i kegiatan ini

adalah jalan Penghubung Pusat KTM Lunang Silaut.

Alokasi anggar an untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,-

ter ealisasi sebesar Rp. 29.452.000,- atau 98,50 %.

Hasil / keluar an dar i kegiatan ini adalah Ter sedianya Per encanan (

DED ) Jalan Penghubung Pusat KTM ke Silaut VI. Capai an pr ogr am

adalah 100 %.

Dar i selur uh kegiatan diatas dapat disimpulkan bahw a per sentase r ealisasi menur ut

pr ogr am :

1. Pr ogr am Pelayanan Administr asi Per kantor an Rp. 439.578.550,- (99,49 %)

2. Pr og. Peningkatan Sar ana dan Pr asar ana Apar at ur Rp. 585.488.999,- (99,23 %)

3. Pr og. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur Rp. 23.650.000,- (94,60 %)

4. Pr ogr am Peningkatan Pengembangan Sistim Pelapor an Capaian kiner ja dan

keuangan Rp. 18.718.000,- (100,00 %)

5. Pr ogr am Pember dayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya Rp.71.507.900,-

(99,50 %)

6. Pr ogr am Pembinaan Anak Ter lantar Rp. 303.920.500,- ( 96,22 )

7. Pr ogr am Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo Rp. 356.443.950,- (99,98)

8. Pr ogr am Pember dayaan Kelembagaan Kesejahter aan Sosial Rp. 181.969.050,-

( 99,44 % ).

9. Pr ogr am Penanaman Nilai2 Kepahlaw anan Bagi Gener asi Muda Rp. 23.504.800,-

(27)

10.Pr ogr am Pember ian Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Ber at

Rp. 17.750.000,- ( 98,61 )

11.Pr ogr am Pelestar ian & Pendayagunaan Nilai 2 Kepahlaw anan

Rp,14.022.300,-(99,79 % )

12.Pr ogr am Peningkatan kualitas dan Pr oduktivitas Tenaga Ker ja Rp. 565.827.849,-

(97.35 % )

13.Pr ogr am Peningkatan Kesempatan Ker ja Rp. 73.280.494,- ( 99,18 % )

14.Pr ogr am Per lindungan Pengembangan Lembaga Ketenagaker jaan Rp.

56.110.850,- ( 98.93 % )

15.Pr ogr am Per aw atan dan Pemelihar aan Per alat an w or kshop Balai Latihan Ker ja

Rp. 50.172.725,- ( 99,98%)

16.Pr ogr am Pengembangan Wilayah KTM Rp. 804.487050 ( 94.45% ).

Dar i penjelasan sebagaimana ter sebut diatas dapat ditar ik kesimpulan bahw a

pencapaian fisik kegiatan mencapai 100 % sedangkan r ealisasi keuangan/

penyer apan dana lebih r endah dar i tar get disebabkan oleh :

1. Adanya sisa dana yang tidak dibayar kan misalnya kelebihan biaya r ekening

komunikasi air dan listr ik

2. Adanya si sa kontr ak yang tidak diper gunakan.

3. Ser ing ter lambatnya per tanggungjaw aban keuangan yang dilakukan oleh pejabat

teknis kegiat an dalam penggunaan anggar annya.

4. Pember lakuan efi siensi dan efektifitas dalam pemanfaatan belanja kegiatan.

Dalam melaksanakan selur uh pr ogr am dan kegiatan yang telah ditetapkan,

Dinas Sosial Tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi Kabupaten Pesisir Selatan menemui

kendala sebagai ber ikut :

- Tidak semua kelompok masyar akat dapat t er layani kar ena ter batasnya

keuangan pemer intah daer ah. Disamping itu pengetahuan masyar akat

juga masih kur ang sehingga per lu ditingkatkan pengetahuan ter utama

(28)

- Tidak semua kelompok masyar akat yang dapat dilayani dengan

ter batasnya keuangan pemer intah daer ah. Disamping itu daer ah

Kabupaten Pesi sir Selatan ter masuk salah satu daer ah r aw an bencana

yang per lu per hatian khusus penanganannya.

- Minimnya peluang ker ja yang ada di daer ah sehingga tujuan pelatihan

yang dilaksanakan tidak dapat mengur angi penganggur an, apalagi

kekuatan kita untuk mengadakan pelatihan tidak sebanding dengan

tenaga ker ja yang membutuhkan pelatihan.

- Sar ana dan Pr asar ana BLK kur ang memadai sebagaai sebuah tempat

pelatihan ker ja dan juga per alat an yang digunakan sudah tidak sesuai lagi.

- Jumlah dan kualitas tenaga pelatih / instr uktur kur ang memadai.

b. Solusi.

Dar i per masalahan at au kendala yang dihadapi maka solusi atau tindakan

yang akan dilakukan adalah sebagai ber ikut :

1. Memper luas jangkauan pelayanan

2. Meningkatkan mutu pelayanan ter hadap penyandang masalah

kesejahter aan sosial

3. Meningkatkan potensi dan par tisipasi kesejahter aan sosial

4. Khusus ter hadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh pemuda maka

per lu dilakukan peningkatan pendidikan, pelatihan keter mpilan

kew ir ausahaan, kepelopor an dan kepemimpinan pemuda.

5. Mengayomi masyar akat dar i ancaman bencana dan pasca bencana.

6. Mengutamakan pengir iman Tenaga Ker ja yang sudah ter latih keluar

neger i dengan beker ja sama dengan per usahaan PJTKI

7. Upayakan per baikan gedung BLK

8. Menyediakan / menambah per alat an pelatihan

9. Menambah Tenaga instr uktur yang mampu sebagai pelatih

10.Meningkatkan ker jasama dengan pemer intah pusat dalam r angka

mew ujudkan KTM

11.Meningkatkan potensi dan par tisipasi masyar akat dikaw asan

(29)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Agar pr ogr am dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasar an

yang tepat sesuai yang diahar apkan, maka per lu ditetapkan tujuan dan sasar annya

ter lebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasar an pr ogr am/ kegiatan tahun

2014 dapat kita ur aikan ber ikut ini :

1. Pr ogr am Pelayanan Administr asi Perkantor an Tujuan :

Melaksanakan peningkat an pelayanan administr asi per kantor an yang meliputi :

Penyediaan Jasa Sur at menyur at; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listr ik, penyediaan jasa Administr asi Keuangan; penyediaan jasa keber sihan

kantor ; penyediaan alat tulis kantor ; penyediaan bar ang cetakan dan

penggandaan; penyediaan komponen instalasi listr ik/ pener angan bangunan

kantor ; penyediaan bahan bacaan dan per atur an per undang – undangan;

penyediaan makanan dan minuman; r apat – r apat koor dinasi dan konsultasi ke

luar daer ah; r apat – r apat koor dinasi dan konsultasi dalam daer ah dan

penyediaan Per alatan Keber sihan dan Bahan Pember sih.

Sasar an :

Ter sedianya pelayanan administr asi per kantor an yang baik yang meliputi : Jasa

Sur at menyur at, jasa komunikasi, sumber daya air dan listr ik, jasa adminsitr asi

keuangan, jasa keber sihan kantor ; alat tulis kantor ; bar ang cetakan dan

penggandaan; komponen instalasi listr ik/ pener angan bangunan kantor ; bahan

bacaan dan per atur an per undang – undangan; makanan dan minuman; r apat –

r apat koor dinasi dan konsultasi ke luar daer ah; r apat – r apat koor dinasi dan

(30)

2. Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asarana Apar atur Tujuan :

Melaksanakan peningkatan sar ana dan pr asar ana apar atur yang meliputi :

Pengadaan Per alatan gedung Kantor , Pengadaan mobiller kantor , pemelihar aan

r utin/ ber kala gedung kantor , pemelihar aan r utin/ ber kala kendar aan dinas/

oper asional; pemelihar aan r utin/ ber kala per alatan gedung kantor ; Rehabilitasi

sedang/ ber ta gedung kantor .

Sasar an :

Ter sedianya sar ana dan pr asar ana kantor yang memadai, meliputi : Per alatan,

mobiller , pemelihar aan r utin/ ber kala gedung kantor , pemelihar aan r utin/

ber kala kendar aan dinas/ oper asional; pemelihar aan r utin/ ber kala per alatan

gedung kantor ; dan r ehabilitasi sedang / ber at gedung kantor .

3. Pr ogr am Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur Tujuan :

Ter laksananya peningkatan kapasitas sumber daya apar atur yang meliputi :

Bimbingan Tekhnis ter hadap Apar atur .

Sasar an :

Ter w ujudnya pembinaan dan pengembangan SDM bagi pegaw ai dilingkungan

Dinas Sosial tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi

4. Pr ogr am Peningkatan Pengembangan Sistim Pelapor an Capaian Kiner ja Keuangan

Tujuan :

Ter laksananya Per encanaan pr ogr am dan kegiatan yang akan dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan Nagar i, yang meliputi per encanaan Pr ogr am dan

Kegiatan dibidang Sosial, Tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi

Sasar an :

Ter w ujudnya penetapan Pr ogr am dan kegiatan yang akan dilaksanakan secar a

(31)

5. Pr ogr am Pember dayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya. Tujuan :

Ter laksananya pengaw asan t er hadap pencair an dana Bantuan Langsung Tunai

ter hadap pener ima Pr ogr am Keluar ga Har apan ser ta penggunaan dana yang

diter ima yang mencakup : Makanan Tambahan (gizi) ter hadap Balita, Biaya untuk

keper luan sekolah ter hadap anak SMP dan SD ser ta pemer iksaan kehamilan dan

kesehat an ibu hamil sampai melahir kan.

Sasar an :

Ter w ujudnya pember ian bantuan langsung Tunai ter hadap keluar ga miskin yang

mempunyai Anak Usia w ajib belajar , anak Balit a dan Ibu hamil

6. Pr ogr am Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahter aan Sosial . Tujuan :

Ter laksananya pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahter aan Sosial yang meliputi :

Pelayanan Lanjut Usia Panti yang mencakup : pelayanan dan pember ian bantuan

per makanan bagi lanjut usia luar panti.

Sasar an :

Lanjut Usia Luar Panti

7. Pr ogr am Pembinaan Anak Ter lantar . Tujuan :

Ter laksananya Pembinaan melalui Pengembangan Bakat dan Keter ampilan

ter hadap anak ter lantar keluar ga miskin, ter sedianya bantuan tr ansfor tasi

ter hadap or ang ter lantar diper jalanan ser ta ter sedianya bantuan sandang (

per alatan sekolah ) bagi anak keluar ga miskin

Sasar an :

Ter w ujudnya peningkatan keter ampilan ter hadap Anak ter lantar melalui

pendidikan dan pelatihan, ter penuhinya kebutuhan tr ansfor tasi or ang ter lantar ,

or ang gila ter lantar , mayat t er lantar ser ta ter penuhinya kebutuhan sekolah bagi

(32)

8. Pr ogr am Pembinaan Penyandang Cacat dan eks Tr auma. Tujuan :

Ter laksananya Pembinaan ter hadap Penyandang Cacat dan eks Tr auma, ser t a

Pendampingan Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Ber at .

Sasar an :

Ter w ujudnya peningkatan keter ampilan ter hadap Penyandang Cacat dan eks

Tr auma ser ta ter salur kannya bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat

Ber at sebanyak 68 or ang selama 12 bulan

9. Pr ogr am Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo. Tujuan :

Ter laksananya Pembinaan Panti Asuhan dan panti jompo melalui penyedian

makan bagi anak Panti

Sasar an :

Ter bantunya kebutuhan akan makanan bagi anak yang tingg al dalam panti.

10. Pr ogr am Pember dayaan Kelembagaan Kesejahter aan Sosial. Tujuan :

Ter laksanya Pember dayaan Kelembagaan Kesejahter aa Sosial melalui :

Peningkatan kualitas SDM Kesejahter aan Sosial Masyar akat / Tagana,

Penumbuhan KUBE dan oper asional Bimbingan Lanjut KUBE, Revitalisasi Kar ang

Tar una, Bantuan r umah tidak layak huni ( RSTLH), ser ta peningkatan Lembaga

Koor dinasi Kesejahter aan Sosial ( LKKS ).

Sasar an :

Ter w ujudnya Peningkatan kualitas SDM Tagana, penumbuhan dan pembinaan

KUBE, Kar ang Tar una, Pember ian bantuan t er hadap KTK-PM dan peningkat an

LKKS.

11. Pr ogr am Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan Bagi Gener asi Muda. Tujuan :

Ter laksananya Penanaman Nilai – Nilai Kepahlaw anan Bagi Gener asi Muda

melaui : Penanaman Nilai-Nilai Kepahlaw anan Bagi gener asi Muda dan

(33)

Sasar an :

Ter w ujudnya gener asi muda dan anak sekolah yang menghor mati jasa – jasa

pahlaw an ser ta ter bangunnya Taman Makam Pahlaw an Nasional

12. Pr ogr am Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai-Nilai Kepahlawanan. Tujuan :

Ter laksananya Pelestar ian dan Pendayagunaan nilai-nilai Kepahlaw anan melalui

pemelihar aan keber sihan dan keindahan Taman Makam Pahlaw an

Sasar an :

Ter ciptanya Taman Makam Pahlaw an yang indah dan r api.

13. Pr ogr am Peningkatan kualitas dan pr oduktifitas Tenaga Ker ja. Tujuan :

Ter laksananya Peningkatan kualitas dan Pr oduktifitas Tenaga Ker ja melalui

Peningkatan pr ofesionalisme tenaga kepelatihan dan instr uktur BLK, Pendidikan

dan Pelatihan bagi pencar i ker ja, Rehabilitasi sedang ber at sar an dan Pr asar ana

BLK, Pemelihar aan Rutin per alatan w or shop BLK ser ta sosi alisasi pemagangan

tenaga ker ja ke luar neger i

Sasar an :

Meningkatnya SDM pelatih dan Instr ur BLK dan meningkatnya keter ampilan

par a pencar i ker ja ser ta ter sedianya gedung tempat pelatihan yang memadai dan

ter bukanya kesempatan untuk pencar i ker ja ke luar neger i.

14. Pr ogr am Peningkatan Kesempatan Ker ja. Tujuan :

Ter laksananya Peningkatan Kesempatan Ker ja melalui Penyebar luasan Infor masi

Bur sa Tenaga Ker ja dan penyusunan dat abase Tenaga ker ja melalui BKOL

Per encanaan Tenaga ker ja

Sasar an :

Ter sebar nya infor masi tentang kesempatan ker ja dan ter sedianya Database

(34)

15. Pr ogr am Per lindungan&Pengembangan Lembaga Ketenaga ker jaan. Tujuan :

Ter laksananya Per lindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagaker jaan

melalui Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur tenaga ker ja, Sosialisasi

ber bagai per atur an pelaksanaan tentang Ketenagaker jaan, Peningkatan

pengaw asan per lindungan dan penegakkan hukum ter hadap keselamatan ker ja,

Pembentukan Dew an Pengupahan Tenaga Ker ja ser ta Melaksanakan Sur ve

tentang kebutuhan kehidupan yang lauak bagi peker ja.

Sasar an :

Meningkatnya penget ahun penyedia jasa t entang kew ajibannya ter hadap tenaga

ker ja ser ta ter sedianya per lindungan kelematan dan kesehat an ter hadap tenaga

ker ja.

16. Pr ogr am Per luasan dan Pengembangan Kesempatan Ker ja. Tujuan :

Ter laksananya Per luasan dan Pengembangan Kesempatan Ker ja melalui :

Ter apan Tecknologi Tepat Guna, Penciptaan Tenaga Ker ja Mandir i Ter didik,

Pengembangan kew ir ausahaan dan Padat Kar ya

Sasar an :

Ter sedianya lahan peker jaan / lapangan peker jaan ter hadap pencar i ker ja.

18. Pr ogr am Penyelesaian Ser tifikasi Tanah milik Pemer intah Daer ah di Lokasi KTM Lunang Silaut

Tujuan :

Ter laksananya Pengadaan ser tifikat tanah Fasilitas Umum Silaut III Sasar an :

Fasilitas Umum KTM Lunang Silaut.

19. Pr ogr am Penyiapan Kawasan Tr ansmigrasi Bar u. Tujuan :

Ter laksananya Per si apan Lahan Kaw asan Tr ansmigr asi Bar u( PTB ) di Kaw asan

Lunang Silaut ser ta Pembuatan Rencana Teknis Satuan Pemukiman ( RSTP)

Penempatan Tr ansmigr asi Bar u.

(35)

Ter sedianya lahan untuk kaw asan tr ansmigr asi Bar u dan Rencana Teknis satuan

Pemukinan Penempat an Tr ansmigr asi Bar u.

20. Pr ogr am Per encanaan Fasilitas Pendukung Pusat dan Kawasan KTM. Tujuan :

Ter sedianya Per encanaan / DED untuk bangunan Fasilitas pendukung Pusat dan

kaw asan KTM antar a lain : Per encanaan Jalan Penghubung, Per encanaan jalan

Pemukiman, Per encanaan TPA Sampah dan Per encanaan Kantor Badn Pengelola

Sasar an :

Ter sedianyan Per encanaan Sar ana dan Pr asar ana di kaw asan KTM Lunang

Silaut.

21. Pr ogr am Fasilitas Pedukung Pusat KTM. Tujuan :

Ter sedianya bangunan pendukung kaw asan KTM yang tidak masuk dalam

pembangunan dana APBN antar a lain : bangunan Rumah Batik, bangunan Los

Pengolala Jagung, Los Pengelola Pupuk Or ganik, dan Pembuatan Los Pasar

Umum / Gr osis.

Sasar an :

Ter sedianyan Sar ana dan Pr asar ana di kaw asan KTM Lunang Silaut.

22. Peogr am Pendampingan Dana APBD. Tujuan :

Ter sedianya dana pendampingan Pr ogr am Pengembangan Masyar akat dan

Kaw asan KTM yang didanai dengan anggar an Pendapatan dan Belanja Negar a

( APBN ) ,

Sasar an :

KTM Lunang Silaut.

23. Pr ogr am Operasional UPTD KTM Lunang Silaut. Tujuan :

Ter sedianya dana oper asional Unit Pelaksana Teknis Daer ah KTM Lunang Silaut.

Sasar an :

(36)

24. Pr ogr am Pembinaan Ex UPT di Luar Kawasan KTM Luang Silaut. Tujuan :

Untuk meningkatkan kegiat an dar i EX UPT diluar Kaw asan KTM yang telah

diser ahkan ke Masyar akat supaya bi sa bisa ber kembang kembali .

Sasar an :

UPT yang ber ada diluar Kaw asan KTM Lunang Silaut.

Dengan demikian untuk tahun 2014 dir encanakan 24 Pr ogr am dan didukung oleh 54

kegiatan dengan Pagu indikatif sebesar Rp. 8.168.970.200,-dengan per kir aan

r ealisasi sebesar lebih kur ang 93 % untuk tebih jelasnya seper ti ur ainan dibaw ah ini

1. Pr ogr am Pelayanan Administr asi Per kantor an.

1. Penyediaan Jasa sur at menyur at pagu indikatif sebesar Rp. 12.000.000,- 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listr ik dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 35.400.000,-

3. Penyediaan Jasa Administr asi Keuangan dengan pagu indikati sebesar

Rp. 75.000.000,-

4. Penyediaan jasa keber sihan kantor dengan pagu indikatif Rp. 43.500.000,-

5. Penyediaan alat tulis kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.

35.000.000,-

6. Penyediaan bar ang cetakan dan Penggandaan dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 28.665.000,-

7. Penyediaan Komponen instalasi listr ik/ pener angan bangunan kantor

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.500.000,-

8. Pnyediaan bahan bacaan dan per atur an per undang undangan dengan

pagu indikatif sebesar Rp. 2.270.000,-

9. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pagu indikatif sebesar Rp.

47.970.000,-

10.Rapaat-r apat koor dinasi dan konsultasi luar daer ah dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 135.100.000,-

11.Rapat- r apat koor dinasi dan konsultasi dal am daer ah dengan pagu

(37)

2. Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asar ana.

1. Pengadaan per alat an gedung kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.

89.500.000,-

2. Pengadaan mobiller dengan pagu indikatif sebesar Rp. 31.500.000,-

3. Pemelihar aan r utin / ber kala gedung kantor dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 67.500.000,-

4. Pemelihar aan r utin / ber kala kender aan dinas / oper asional dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 175.245.000,-

5. Pemelihar aan r utin / ber kala per alatan kantor dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 27.625.000,-

6. Rehabilitasi sedang / ber at gedung kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.

135.000.000,-

3. Pr ogr am peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur .

1. Bimbingan Teknis implementasi per atur an per undang-undangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-

4. Pr ogr am Pember dayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Ter pncil (KAT) dan Penyandang Msalah Kesejahter aan Sosial Lainnya.

1. Penunjang Oper asional Pr ogr am Keluar ga Har apan (PKH) . dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 78.100.200,-

2. Pengentasan Kemiskinan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 72.000.000,-

5. Pr ogr am Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

1. Pelayanan Lanjut Usi a Luar Panti dengan pagu indikatif Rp. 75.000.000,-

6. Pr ogr am Pembinaan Anak Ter lantar

1. Pengembangan Bakat dan Ket er ampilan Anak ter lantar . dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 52.350.000,-

2. Bantuan or ang Ter lantar , or ang gila ter lantar diper jalanan dan mayat ter lantar

dan miskin dengan pagu indikatif sebesar Rp. 45.000.000,-

3. Bantuan sandang dan per alatn sekolah anak keluar ga miskin dengan pagu

(38)

7. Pr ogr am Pembinaan Par a Penyandang Cacat dan eks Tr auma.

1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks tr auma dengan pagu indikatif sebesar Rp. 67.500.000,-

8. Pr ogr am Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.

1. Penyediaan Makan bagi Anak Pantidengan pagu indikatif Rp. 450.000.000,-.

9. Pr ogr am Pember dayaan Kelembagaan Kesejahter aan Sosial.

1. Peningkatan kualiktas SDM Tagana/ Penanganan masalah Tanggap cepat

dar ur at dan kejadian luar biasa dengan pagu indikatif Rp. 65.350.000,-

2. Bimbingan Lanjut KUBE yang per nah mendapatkan bantuan dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 47.500.000,-

3. Revitalisasi Kar ang Tar una. dengan pagu indikatif sebesar Rp. 85.000.000,-

4. Bantuan r umah tidak layak huni. dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 115.000.000,-

5. Peningkatan Lembaga Koor dinasi Kesejahter aan Sosial (LKKS) dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 65.000.000,-

10. Pr ogr am Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan

1. Sosialisasi Penanaman Nilai-Nilai Kepahl aw anan Bagi Gener adi Muda. dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-

2. Pembangunan Lanjutan Makam Pahlaw anan Nasional (MPN) Ilyas Yacub.

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,-

11. Pr ogr am Pember ian Bantuan Jaminan Sosial Penyandang cacat ber at.

1. Pendampingan Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Ber at dengan

pagu indikatif sebesar Rp. 65.000.000,-

12. Pelestar ian dan Pendayagunaan Nilai-Nilai Kepahlawanan.

1. Pemelihar aan dan Per aw atanm Taman Makam Pahlaw an dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 50.000.000,-

13. Pr ogr am Peningkatan Kualitas dan Pr oduktifitas Tenaga Ker ja

(39)

2. Pendidikan dan Pelatihan Keter ampilan bagi pencar i ker ja dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 300.000.000,-

3. Pengadaan Per alatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ker ja dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 150.000.000,-

4. Rehabilitasi sedang / ber at Sar ana dan Pr asar ana BLK dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 350.000.000,-

4. Pemelihar aan Per alat an w or kshop BLK dengan pagu indikatif sebesar Rp.

Rp. 27.500.000,-

5. Sosialisasi Pemagangan Tenaga Ker ja ke Luar Neger i. dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 45.000.000,-

14. Pr ogr am Peningkatan Kesempatan Ker ja.

1. Penyebar luasan infor masi Bur sa Tenaga Ker ja dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 155.000.000,-

2. Penyusunan Data Best Tenaga Ker ja dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 67.000.000,-

15. Pr ogr am Per lindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagaker jaan

1. Sosialisasi Ber bagai Per atur an Pelaksanaan tentang Ketenagaker jaan. dengan

pagu indikatif sebesar Rp. 65.000.000,-

2. Peningkatan Pengaw asan, per lindungan dan penegakkan hukum ter hadap

Keselamatan dan kesehat an ker ja dengan pagu indikatif sebesar Rp.

47.520.000,-.

3. Pembentukan Dew an Pengupahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 75.000.000,-

4. Sur vey Kebutuhan Kehidupan yang layak bagi peker ja dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 55.000.000,-

16. Pr ogr am Per luasan dan Pengembangan Kesempatan Ker ja

1. Per luasan Kesempatan Ker ja melalui Tehknologi Tepat Guna dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 144.350.000,-

2. Penciptaan Tenaga Ker ja Mandir i Ter didik dengan pagu indikatif sebesar

(40)

3. Pengembangan Kew ir ausahaan dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 142.000.000,-

4. Padat Kar ya Infr astr uktur . dengan pagu indikatif sebesar Rp. 304.000.000,-

17. Pr ogr am Penyelesaian Ser tifikasi Tanah milik Pemda di Lokasi KTM Lunang Silaut.

1. Pengadaan Ser tifikasi tanah fasilitas umum Silaut III dengan pagu indikatif sebesar Rp. 120.000.000,-

18. Pr ogr am Penyiapan Kawasan Transmigrasi Bar u.

1. Kegiatan Per si apan lahan Kaw asan Tr ansmigr asi Bar u ( PTB ) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,-

2. Kegiatan Pembuatan Rencana Tekni s Satuan Pemukiman (RTSP) Penempat an

Tr ansmigar si Bar u dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,-

19. Pr ogr am Perencanaan Fasilitas Pendukung Pusat dan Kawasan KTM.

1. Kegiatan Per encanaan Jalan Penghubung dengan pagu indikatif sebesar Rp. 60.000.000,-

2. Kegiatan Per encanaan Jalan Pemukiman dengan pagu indikatif sebesar Rp.

60.000.000,-

3. Kegiatan Per encanaan TPA Sampah KTM dengan pagu indikatif sebesar Rp.

120.000.000,-

4. Kegiatan Per encanaan Kantor Badan Pengelola dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 60.000.000,-

20. Pr ogr am Fasilitas Pendukung Pusat KTM

1. Pembangunan Rumah Batik Lanjutan dengan pagu indikatif

Rp. 320.000.000,-

2. Pembangunan Los Pengolahan Jagung ( lanjutan ) dengan pagu indikatif

Rp. 220.000.000,-

3. Pembangunan Los Pengolahan pupug or ganik ( lanjutan ) dengan pagu

indikatif Rp. 220.000.000,-

4. Pembangunan Los Pasar .Umum/ gr osir dengan pagu indikatif

(41)

21. Pr ogr am Pendampin Dana APBD.

1. Kegiatan Pendampingan Pr ogr am Pengembangan Masyar akat dan Kaw asan

KTM dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,-

22. Pr ogr am Operasional UPTD KTM Lunang Silaut

1. Kegiatan Oper asional UPTD KTM Lunang Silaut dengan pagu indikatif sebesar

Rp.250.000.000,-

23. Pr ogr am Pembinaan Ex UPT diluar Kawasan KTM Lunang Silaut

(42)

BAB IV PENUTUP

Ber dasar kan ur aian pada bagian ter dahulu dapat disimpulkan bahw a

pr ogr am dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang disusun sudah

sinkr on dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Ker ja dan Tr ansmigr asi

Kabupaten Pesi sir Selatan, kebutuhan pemer intah Kabupaten Pesisir Selatan dan

isu– isu str ategis yang ber kembang saat ini

Rencana Ker ja (RENJA) Tahun 2014 yang disusun oleh Dinas Sosial Tenaga

Ker ja dan Tr ansmigr asi Kabupaten Pesisir Selatan, mer upakan r encana tahunan

sebagai penjabar an dar i Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana

Ker ja ini member ikan gambar an mengenai pr ogr am, kegiatan, sasar an, indikator

kiner ja dan tar get yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggar an dan pada

akhir Tahun Anggar an pelaksanaannya dapat diukur .

Dihar apkan Pr ogr am Ker ja yang telah dir encanakan dapat dir ealisir sesuai

tar get dan penganggar an ser ta sesuai dengan jadw al kegiatan.

Demikianlah Rencana Ker ja Tahun 2014 ini disampaikan sebagai acuan dalam

Gambar

Tabel :  RENCANA PROGRAM  DAN KEGIATAN 2014 DAN PERKIRAAN  TAHUN 2015

Referensi

Dokumen terkait

[r]

[r]

[r]

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH..

Renstra ini disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan,

Bahwa untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 merupakan penjabaran teknis RPJM

Blitar Fasilitasi Pelaksanaan Penerapan Norma Kerja Ketenagakerjaan di Perusahaan Wilayah Kabupaten Blitar 50 Perusahaan 1.14.. Blitar Fasilitasi Pembinaan Lembaga Industrial 12