1 KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
I II III IV
1 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu
Jumlah masyarakat dan aparatur yang
tersosialisasi 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2 Penangan Perkara/gugatan perdata, perkara tata usaha negara dan penghormatan HAM
Jumlah penanganan sengketa/perkara
hukum yang terselesaikan 10 1 3 4 0 8 80
3 Rencana Aksi nasional hak asasi manusia
Jumlah masyarkat yang terdesiminasi HAM dan penilaian kabupaten/kota peduli HAM
200 100 100 0 0 200 100
I II III IV
1 Sosialisasi produk-produk hukum dan
penyuluhan hukum terpadu 0 APBD II - - - - - #DIV/0! 2 Penangan Perkara/gugatan perdata, perkara
tata usaha negara dan penghormatan HAM 470.000.000 APBD II 82.555.000 13.095.000 112.322.000 - 207.972.000 44,25 3 Rencana Aksi nasional hak asasi manusia 90.100.000 APBD II 47.209.000 15.875.000 12.988.000 - 76.072.000 84,43
KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
I II III IV
1
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan
Jumlah dokumen produk hukum yang diharmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya
1 0 0 1 0 1 100
2 Penyusunan rancanagan produk hukum daerah Jumlah perda dan perbup yang tersusun 61 8 14 25 0 47 77,05
3 Evaluasi produk hukum daerah Jumlah dokumen perda yang terevaluasi 1 0 1 0 0 1 100
4 Penyusunan Program legislasi daerah ( prolegda )
Jumlahdokumenprogram pembentukan
peraturan daerah 1 0 1 0 0 1 100
I II III IV
1
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan
9.300.000 APBD II - - - - - 0,00
2 Penyusunan rancanagan produk hukum daerah 1.225.600.000 APBD II 158.888.000 85.481.000 105.967.000 - 350.336.000 28,58 3 Evaluasi produk hukum daerah 67.530.000 APBD II - 64.820.000 - - 64.820.000 95,99 4 Penyusunan Program legislasi daerah ( prolegda
) 63.710.000 APBD II - 63.525.000 - - 63.525.000 99,71
KEPALA SUB BAGIAN JARIANGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
I II III IV
1 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Jumlahbuku Perda yang diabstraksikan 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum
Jumlah kegiatan koordinasi dan
konsultasi di luar dan dalam daerah 2 1 0 0 0 1 50
3 Penyusunan himpunan lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah Jumlah buku himpunan lembaran daerah dan berita daerah yang tersusun 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
I II III IV
1 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 0 APBD II - - - - - #DIV/0! 2 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi
dan informasi hukum 30.000.000 APBD II 3.724.000 - 2.711.000 - 6.435.000 21,45 3 Penyusunan himpunan lembaran daerah dantambahan lembaran daerah 0 APBD II - - - - - #DIV/0!
2 KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KK DAN KB
I II III IV
1 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perbaikan peralatan kerja 17 2 4 0,4 - 6 35,29
2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetak dan penggandaan 46.361 4.774 8.380 10.432 - 23.586 50,87
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
terpelihara 7 2 2 0,05 - 4 57,14 4 Penanaman nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kejuangan
Terselenggaranya ziarah ke Makam kyai
Mlati dan Bupati Klaten pertama 2 - - 1,7 - 0 0,00 5 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Jumlah pemohon/organisasi yang
difasilitasi 35 - 5 - - 5 14,29
6 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Jumlah peserta sarasehan dan senam
lansia 600 27 211 - - 238 39,67
7 Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular
Seksual (PMS) Jumlah peserta sarasehan 400 - - - - 0 0,00
I II III IV
1 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan
perlengkapan kantor 12.655.000 APBD II 770.000 375.000 170.000 - 1.315.000 10,39 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.590.000 APBD II 1.963.000 - 4.289.000
-6.252.000 31,91 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 11.690.000 APBD II 267.000 1.140.399 77.000 - 1.484.399 12,70 4 Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan 21.394.000 APBD II - - 11.260.000
-11.260.000 52,63 5 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 9.440.000 APBD II - 450.000 -
-450.000 4,77 6 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 101.149.500 APBD II - 24.129.750 -
-24.129.750 23,86 7 Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular
Seksual (PMS) 46.815.000 APBD II - - - - - 0,00
TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
NO. KEGIATAN
NO. KEGIATAN REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN BUDPARPORA PPPAI II III IV
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim 77 1 5 4 0 10 12,99
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK tersedia 35 6 5 5 0 16 45,71
3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan tersedia 3 0,2 0,9 0,2 0 0 0,00
4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Jumlah Frekuensi perjalanan dinas luar
daerah 100 4 19 2 0 25 25,00
5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Frekuensi perjalanan dinas dalam daerah 300 26 67 52 0 145 48,33
6 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan
pelaporan 25 0 3 9 0 12 48,00
7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor terbeli 10 0 10 0 0 10 100,00
8 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur terbeli 6 0 0 0 0 0 0,00
9 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten Jumlah Kegiatan Senam Jumat 1 1,5 2 0 0 2 200,00
I II III IV
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.775.000 APBD II 150.000 675.000 675.000 - 1.500.000 25,97 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.576.000 APBD II 2.793.500 2.378.025 2.493.450 - 7.664.975 41,26 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan 3.084.000 APBD II 236.000 944.000 252.000 - 1.432.000 46,43
4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah 45.000.000 APBD II 2.938.000 14.316.766 1.335.000 - 18.589.766 41,31
5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah 42.000.000 APBD II 3.825.000 9.650.000 7.425.000 - 20.900.000 49,76 6 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan 4.512.000 APBD II - 480.000 1.392.000 - 1.872.000 41,49 7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 81.050.000 APBD II - 70.520.000 - - 70.520.000 87,01 8 Pengadaan Mebeleur 13.800.000 APBD II - - - - - 0,00 9 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten 35.000.000 APBD II 3.150.000 4.230.000 - - 7.380.000 21,09
KEPALA SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN
I II III IV
1 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman tersedia 18 1 1 3 0 5 27,78
2 Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji Jumlah jamaah haji yang berangkat 1.000 0 0 0 0 0 0,00
3 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan
Jumlah juara qori/qoriah dan hafids/hafidzoh tingkat pelajar dan umum
42 0 0 0 0 0 0,00
4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan
Jumlah hari-hari besar keagamaan di
Kabupaten Klaten 23 0,5 0,7 0,4 0 0 0,00
5 Fasilitasi dan Penunjang Operasional
Pengelolaan Masjid Pemda Jumlah masjid Pemda yang terfasilitasi 2 0,2 0,6 0,4 0 0 0,00
I II III IV
1 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.916.000 APBD II 1.521.000 1.960.000 4.587.000 - 8.068.000 31,13
2 Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji 1.380.073.000 APBD II
- - - - 0,00
3 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan 141.722.650 APBD II
- - -
-0,00
4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar
Keagamaan 1.724.377.350 APBD II 44.902.062 69.987.062 10.038.186 - 124.927.310 7,24
5 Fasilitasi dan Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemda 1.756.380.500 APBD II
113.058.498
455.013.031 319.495.943 - 887.567.472 50,53
3 KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL
I II III IV
1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis cetak dan penggandaan 86 25 10 10 0 45 52,3255814
2 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kegiatan rapat dan penerimaan
tamu 18 3 3 3 0 9 50
3 Penyediaan Jasa tenaga keprotokoleran Jumlah tenaga teknis keprotokoleran 8 5 4 2 0 11 137,5
4 Pengadaan perlengkapan Gedung kantor Jumlah perlengkapan Gedung kantor 6 2 0 0 0 2 33,33333333
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional 14 7 3 2 0 12 85,71428571
6 Peningkatan keprotokolan kepala daerah/wakil
kepala daerah Jumlah kegiatan protokoler 450 15 18 12 0 45 10
I II III IV
1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 34.180.000 APBD II
8.749.000
1.855.000 7.170.000 - 17.774.000 52,00
2 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000 APBD II
2.998.000
874.000 6.727.000 - 10.599.000 53,00
3 Penyediaan Jasa tenaga keprotokoleran 206.575.000 APBD II
42.878.000
14.272.000 61.274.000 - 118.424.000 57,33
4 Pengadaan perlengkapan Gedung kantor 146.000.000 APBD II
- - - - 0,00
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 38.750.000 APBD II 11.811.000 2.787.000 12.359.000 - 26.957.000 69,57
6 Peningkatan keprotokolan kepala daerah/wakil
kepala daerah 228.950.000 APBD II 44.970.000 4.925.000 121.600.000 - 171.495.000 74,91 REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA
I II III IV
1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik Jumlah Jenis Rekening 5 2 1 0 0 3 60
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan RSPD 4 11 0 0 0 11 275,00
3 Penyediaan bahan bacaan dan perundang
undangan Jumlah bahan bacaan 23 7 0 0 0 7 30,43
4 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Gedung
non kantor Jumlah bangunan Gedung 1 0 0 3 0 3 300,00
5 Pemeliharaan rutin berkala peralatan komunikasi dan informasi
Jumlah peralatan komunikasi dan
informasi 6 0 1 0 0 1 16,67
6 Penataan lingkungan kantor Jumlah lingkungan kantor 1 0 0 0 0 0 0,00
7 Pengadaan alat studio Jumlah alat studio 1 0 0 1 0 1 100,00
8 Penunjang operasional lembaga penyiaran public local (LPPL) Jumlah THL LPPL 9 9 0 0 0 9 100,00
9 Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah Jumlah publikasi 120 12 8 8 0 28 23
10 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media
Jumlah jumpa pers, keg hari pers dan
HUT RSPD 6 8 5 13 0 26 433
I II III IV
1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air
dan listrik 30.000.000 APBD II 2.327.000 118.000 7.512.000 - 9.957.000 33,19
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 63.488.000 APBD II 17.089.000 4.620.000 20.510.000 - 42.219.000 66,50
3 Penyediaan bahan bacaan dan perundang
undangan 48.037.000 APBD II 1.636.000 565.000 3.391.000 - 5.592.000 11,64
4 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Gedung
non kantor 36.350.000 APBD II - - 34.556.000 - 34.556.000 95,06
5 Pemeliharaan rutin berkala peralatan
komunikasi dan informasi 58.000.000 APBD II - 2.000.000 1.000.000 - 3.000.000 5,17
6 Penataan lingkungan kantor 147.000.000 APBD II - - - - - 0,00
7 Pengadaan alat studio 159.000.000 APBD II - - 6.500.000 - 6.500.000 4,09
8 Penunjang operasional lembaga penyiaran
public local (LPPL) 142.329.000 APBD II 37.740.000 11.717.000 64.915.000 - 114.372.000 80,36
9 Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah 810.100.000 APBD II 130.150.000 118.300.000 217.785.000 - 466.235.000 57,55
10 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media 60.383.000 APBD II 41.478.000 12.185.000 1.200.000 - 54.863.000 90,86
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
I II III IV
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah THL administrasi keuangan
bagian humas 2 2 0 0 0 2 100
2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah perbaikan peralatan kerja bagian
humas 49 17 14 9 0 40 82
3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK tersedia bagian humas 64 12 0 0 0 12 19
4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar
daerah bagian umum 50 3 3 0 0 6 12
5 Rapat-rapat koordinasi dan koinsultasi dalam daerah
Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam
daerah bagian humas 500 3 3 3 0 9 2
6 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Jumlah dokumentasi kegiatan kepala daerah bagian humas 360 30 6 25 0 61 17
7 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Jumlah publikasi melalui spanduk,baliho,penyuluhan,publikasi keliling,sambutan bupati,dan media social bagian humas
1720 72 28 43 0 143 8
I II III IV
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan 28.740.000 APBD II 5.505.000 2.195.000 10.198.000 - 17.898.000 62,28
2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.000.000 APBD II 2.950.000 2.500.000 32.600.000 - 38.050.000 95,13
3 Penyediaan alat tulis kantor 25.000.000 APBD II 6.472.000 8.903.000 420.000 - 15.795.000 63,18
4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 69.855.000 APBD II 10.473.000 - - - 10.473.000 14,99
5 Rapat-rapat koordinasi dan koinsultasi dalam
daerah 43.800.000 APBD II 8.875.000 3.175.000 12.575.000 - 24.625.000 56,22
6 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah 754.586.000 APBD II 109.469.000 - 434.137.000 - 543.606.000 72,04
7 Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat 363.265.000 APBD II 14.190.000 4.075.000 103.105.000 - 121.370.000 33,41 REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
4 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIANKEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (PPSDA)
I II III IV
1 Peningkatan Koordinasi bidang pertambangan dan energi
Jumlah Frekuensi koordinasi bid energi, monev penghematan energi & air, dan pemantauan LPG 3 kg
17 2 8 4 0 14 82,35
2 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas bidang Pertanian
Jumlah frekuensi bidang pertanian, monitoring dan evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi
15 3 5 6 0 14 93,33
3 Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau
Jumlah frekuensi koordinasi dan monev
kegiatan DBHCHT 17 2 5 6 0 13 76,47
I II III IV
1 Pengadaan peralatan gedung kantor 55.000.000 APBD II - 54.729.700 - - 54.729.700 99,51 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 15.000.000 APBD II 855.000 1.556.000 1.599.500 - 4.010.500 26,74 3 Peningkatan Koordinasi bidang pertambangan
dan energi 29.000.000 APBD II 2.350.000 5.941.000 1.220.000 - 9.511.000 32,80 4 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas bidang Pertanian 34.000.000 APBD II 9.370.000 7.178.000 11.445.000 - 27.993.000 82,33
5 Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Cukai
Tembakau 37.000.000 APBD II 5.824.740 5.792.740 4.487.610 - 16.105.090 43,53
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI (PPE)
I II III IV
1 Peningkatan dan pemantauan kebutuhan bahan pokok
Jumlah frekuensi koordinasi kebutuhan
bahan pokok 20 3 7 3 0 13 65
2 Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perindustrian
Jumlah frekuensi koordinasi bidang
perindustrian 40 14 6 14 0 34 85,00
I II III IV
1 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.500.000 APBD II 1.985.000 990.000 2.935.000 - 5.910.000 56,29 2 Penyedian alat tulis kantor 9.017.000 APBD II 2.762.000 1.534.000 3.369.000 - 7.665.000 85,01 3 Penyedia barang cetakan dan penggandaan 10.490.000 APBD II 1.995.500 1.991.000 2.953.500 - 6.940.000 66,16 4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 15.300.000 APBD II 5.662.400 - 1.973.000 - 7.635.400 49,90 5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 9.250.000 APBD II 5.362.500 200.000 2.525.000 - 8.087.500 87,43
8 Peningkatan dan pemantauan kebutuhan
bahan pokok 30.410.000 APBD II 3.159.000 2.250.000 1.047.500 - 6.456.500 21,23 10 Peningkatan koordinasi pembinaan dan
pengembangan perindustrian 263.000.000 APBD II 58.885.790 26.236.985 36.361.270 - 121.484.045 46,19
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH (PPUD)
I II III IV
1 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMDN/PMA Jumlah Frekuensi koordinasi investasi 10 2 2 5 0 9 90
2 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah frekuensi pembinaan untuk pengembangan BUMD 50 11 6 25 0 42 84
I II III IV
1 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMDN/PMA 9.300.000 APBD II 1.630.000 1.116.000 822.500 - 3.568.500 38,37
2 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha
Milik Daerah 80.100.000 APBD II 34.004.157 4.465.740 10.131.110 - 48.601.007 60,68
5 KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
I II III IV
1 Terlaksananya Pembinaan Kompetensi teknis Terselesaikannya Tender yang masuk ke
BLP 1 1 0 0 0 1 100
I II III IV
1 Kegatan Pembinaan Kompetensi Teknis 21.850.000 APBD II 5.781.900 11.795.600 0 - 17.577.500 80,45
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PEMBINAAN
I II III IV
1 Terpenuhinya Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
OPD dan Penyedia yang terlayani dalam
layanan pengadaan secara Elektronik 351 351 0 0 0 351 100
I II III IV
1 Kegiatan Peningkatan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) 16.300.000 APBD II 6.183.000 1.301.900 3.135.000 - 10.619.900 65,15
KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
I II III IV
1 Terselesaikannya penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan
OPD yang menerima dokumen regulasi
pembangunan 1 0 0 0 0 0 0
I II III IV
1 Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan 80.530.000 APBD II 0 0 757.200 0 0 0,00
I II III IV
2 Terlaksananya kegiatan Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Terselesaikannya Tender yang masuk ke BLP 100 7 43 36 0 86 86
I II III IV
2 Kegiatan Penunjang Operasional Unit Informasi
Pembangunan 120.279.000 APBD II 9.023.765 35.026.850 14.936.860 - 58.987.475 49,04 REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET
TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
6 KEPALA BAGIAN PEMERINTAHANKEPALA SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM
I II III IV
1 Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala daerah/wakil Kepala Daerah
Jumlah dokumen Laporan rapat koordinasi rutin Bupati dengan seluruh OPD
48 9 12 15 0 36 75
2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan Evaluasi Tertib Administrasi Kecamatan
26 0 4 0 0 4 15,38
3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan Evaluasi PATEN
26 0 3 0 0 3 11,54
I II III IV
1 Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala daerah/wakil Kepala Daerah
2.660.000 APBD II 1.519.000 341.000 341.000 - 2.201.000 82,74
2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
27.024.200 APBD II 3.154.453 8.882.562 7.487.384 - 19.524.399 72,25
3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
5.602.500 APBD II - 550.000 1.933.700 - 2.483.700 44,33
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI OTONOMI DAERAH
I II III IV
1 Penyusunan Informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4 3 0 1 0 4 100
2 Penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah
5 4 1 0 0 5 100
I II III IV
1 Penyusunan Informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
200.825.000 APBD II 1.881.980 89.276.350 84.676.000 - 175.834.330 87,56
2 Penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
130.762.500 APBD II 6.051.500 112.492.200 - - 118.543.700 90,66
KEPALA SUB BAGIAN KERJA SAMA
I II III IV
1 Peningkatan Koordinasi kerjasama antar daerah Jumlah dokumen kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama baru dan naskah akademik Raperda tentang Kerjasama
6 8 3 2 0 13 217
2 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah obyek rupa bumi yang
teridentifikasi dan terbakukan
10 0 0 22 0 22 220
3 Koordinasi Penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
Jumlah pilar batas daerah yang terpelihara/terpasang/termonitor
27 25 0 0 0 25 93
4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang tersedia 21 21 10 0 21 100
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan
3 3 1 1 0 3 100
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
4 4 4 4 0 4 100
7 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman tersedia 550 100 40 0 140 25
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
jumlah frekuensi perjalanan luar daerah 25 12 1 4 0 17 68
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah
50 25 6 6 0 37 74
10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara
5 1 3 1 0 4 80
11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara
6 3 0 3 50
12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara
30 6 4 7 0 17 57
I II III IV
1 Peningkatan Koordinasi kerjasama antar daerah 63.533.000 APBD II 7.412.500 7.064.750 18.514.552 - 32.991.802 51,93
2 Pembakuan Nama Rupa Bumi 2.325.000 APBD II - 2.225.000 - 2.225.000 95,70 3 Koordinasi Penyelesaian masalah perbatasan
antar daerah
45.700.000 APBD II - 3.460.000 - - 3.460.000 7,57
4 Penyediaan alat tulis kantor 9.175.000 APBD II 3.632.500 2.296.900 - 5.929.400 64,63
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.300.000 APBD II 3.915.000 2.717.000 4.950.000 - 11.582.000 60,01
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.601.000 APBD II - 1.423.500 1.408.000 - 2.831.500 61,54
7 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000 APBD II 2.780.000 1.456.000 745.000 - 4.981.000 19,92 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
50.000.000 APBD II 15.418.780 3.627.250 6.625.766 - 25.671.796 51,34
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
15.000.000 APBD II 1.600.000 4.130.000 1.000.000 - 6.730.000 44,87
10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional
12.000.000 APBD II - 339.000 467.000 - 806.000 6,72
11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3.380.000 APBD II - 250.000 - - 250.000 7,40
12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20.000.000 APBD II - 3.800.000 5.000.000 - 8.800.000 44,00
7 KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
KEPALA SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
I II III IV
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Jumlah Perangkat Daerah 51 51 51 51 0 153 300
I II III IV
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 133.018.725 APBD II 6.654.300 35.950.000 2.656.000 - 45.260.300 34,03 REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN
TA 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN
TA 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN
TA 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
I II III IV
1 Sosialisasi Peraturan Per UU an Jumlah Sosialisasi peraturan
perundang-undangan di kabupaten klaten 1 0 0 0 0 0 0
2 Pembinaan Kompetensi Teknis Jumlah pembinaan komptensi teknis 0 0 0 0 0 0 0
3 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah buku peraturan bupati tentang
petunjuk pelaksanaan pembangunan 1 0 0 0 0 0 0
4 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Perangkat Daerah 51 51 51 51 0 153 300
I II III IV
1 Sosialisasi Peraturan Per UU an 32.450.000 APBD II - - - - - 0,00 2 Pembinaan Kompetensi Teknis 6.187.550 APBD II 6.187.000 - - - 6.187.000 99,99 3 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembangunan 71.600.000 APBD II - - - - - 0,00 4 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 442.401.600 APBD II 94.072.296 16.429.796 96.725.592 - 207.227.684 46,84
KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
I II III IV
1 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Perangkat Daerah 51 51 0 0 0 51 100
2 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Jumlah Perangkat Daerah 51 0 0 51 0 51 100
I II III IV
1 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan 7.092.500 APBD II 7.091.725 0 0 - 7.091.725 99,99
2 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan 50.149.465 APBD II 3.671.550 - 14.355.550 - 18.027.100 35,95
8 KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KEPALA SUB BAGIAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
I II III IV
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja
Sekretariat Daerah, PK dan IKU 3 3 0 0 0 3 100
2 Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
Jumlah dokumen laporan AKIP
Kabupaten 3 3 0 0 0 3 100
3 Peningkatan pengelolaan aparatur Jumlah dokumen usulan administrasi kepegawaian dilingkungan setda 9 9 0 0 0 9 100
4 Penyusunan laporan reformasi birokrasi Jumlah dokumen laporan reformasi
birokrasi 1 0 1 0 0 1 100
I II III IV
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.825.000 APBD II 11.094.500 - - - 11.094.500 86,51 2 Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah daerah 52.350.000 APBD II 44.527.000 3.045.000 2.613.000 - 50.185.000 95,86 3 Peningkatan pegelolaan aparatur 7.650.000 APBD II 6.405.625 - - - 6.405.625 83,73 4 Penyusunan laporan reformasi birokrasi 52.100.000 APBD II 4.122.500 2.600.000 14.789.160 - 21.511.660 41,29
KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN
I II III IV
1 Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah dokumen anjab OPD 60 0 0 50 0 50 83
2 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah peraturan tentang perangkat
daerah yang dibentuk 5 0 0 4 0 4 80,00
3 Penyusunan Eavluasi Jabatan Jumlah Dokumen Evaluasi jabatan Perangkat Daerah 1 0 0 1 0 1 100
I II III IV
1 Penyusunan Analisis Jabatan 17.315.000 APBD II 8.835.000 - 8.315.000 - 17.150.000 99,05
2 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 131.291.800 APBD II 13.452.033 12.907.500 83.100.000 - 109.459.533 83,37
3 Penyusunan Evaluasi Jabatan 40.500.000 APBD II 21.894.871 - 1.740.000 - 23.634.871 58,36
KEPALA SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
I II III IV
1 peningkatan dan pengembangan budaya kerja Cakupan peningkatan dan
pengembangan budaya kerja 51 0 0 0 0 0 0
2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Jumlah dokumen hasil survey kepuasan
masyarakat 1 0 0 0 0 0 0
3 Penysunan standar prosedur dan metode kerja
Jumlah SKPD yang terfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur
15 0 0 0 0 0 0
4 Pembinaan dan pengembangan pelayanan publik
Jumlah SKPD yang terfasilitasi dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik
15 0 1 0 0 1 7
I II III IV
1 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja 0 APBD II - - - - - 0,00
2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 18.735.000 APBD II - - - - - 0,00
3 Penyusunan standar prosedur dan metode
kerja 40.504.000 APBD II 2.600.000 2.600.000 5.758.080 - 10.958.080 27,05
4 Pembinaan dan pengembangan palayananpublik 83.570.000 APBD II 4.677.000 11.094.000 7.080.000 - 22.851.000 27,34 REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 KEUANGAN TH 2020TINGKAT REALISASI NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
9 KEPALA BAGIAN UMUMKEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
I II III IV
1 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor jumlah tenaga teknik kelistrikan 16 16 16 16 0 16 100
2 Penyediaan jasa pengemudi kantor jumlah thl pengemudi kantor 8 7 7 7 0 7 87,5
3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung terbeli 5 0 1 4 0 5 100
4 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung terbeli 5 0 2 3 0 5 100
5 Pengadaan mebeleur jumlah meubeulair terbeli - 0 0 0 0 0 0
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung yg dipelihara 2 0 1 0 0 1 50
7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan jumlah mobil yg dipelihara 4 0 4 4 0 4 100
8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional jumlah kendaraan yang dipelihara 43 43 43 43 0 43 100
9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung terpelihara 31 15 16 0 31 100
10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor jumlah peralatan gedung terpelihara 4 4 4 0 4 100
11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur jumlah meubeulair terpelihara 3 0 0 0 0 0 0
12 Penataan Lingkungan Kantor jumlah lingkungan kantor tertata 4 0 3 3 0 3 75
I II III IV
1 listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan komponen instalasi 200.000.000 APBD II 9.026.720 53.578.305 55.325.554 - 117.930.579 58,97 2 Penyediaan jasa pengemudi kantor 200.000.000 APBD II 20.253.104 44.386.447 72.677.920 - 137.317.471 68,66 3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 44.385.000 APBD II - 10.000.000 29.050.000 - 39.050.000 87,98 4 Pengadaan peralatan gedung kantor 184.300.000 APBD II - 108.740.950 50.850.000 - 159.590.950 86,59 5 Pengadaan mebeleur 0 APBD II - - - - - #DIV/0! 6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 600.000.000 APBD II - 75.092.000 - - 75.092.000 12,52 7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 75.000.000 APBD II - 2.844.250 24.310.000 - 27.154.250 36,21 8 dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala kendaraan 350.000.000 APBD II 81.728.845 36.805.186 136.228.245 - 254.762.276 72,79
9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 73.500.000 APBD II - 23.110.000 32.576.500 - 55.686.500 75,76 10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 30.000.000 APBD II - 9.315.000 9.715.000 - 19.030.000 63,43 11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 30.000.000 APBD II - - - - - 0,00 12 Penataan Lingkungan Kantor 300.000.000 APBD II - 95.120.700 46.310.250 - 141.430.950 47,14
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
I II III IV
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik jumlah jenis rekening terbayar 5 5 5 5 0 5 100
2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia 12 4 8 12 0 12 100,00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah thl kebersihan kantor 55 55 55 55 0 55 100,00
4 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga tersedia 2 2 2 2 0 2 100,00
5 Penyediaan bahan logistik Jumlah bahan logistik tersedia 2 2 2 2 0 2 100,00
6 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman tersedia 180 41 20 35 0 96 53,33
7 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor jumlah thl pengamanan kantor 45 39 39 39 0 39 86,67
8 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
jumlah jaminan pemeliharaan kesehatan
terbayar 2 1 1 1 0 1 50,00
9 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas jumlah perlengkapan rumjab/dinas terbeli 2 0 0 2 0 2 100,00
10 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan jumlah rumdin terpelihara 2 0 0 0 0 0 0,00
11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
jumlah perlengkapan rumjab/dinas
dalam kondisi baik 5 0 5 5 0 5 100,00
12 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
jumlah pakaian dinas berserta
perlengkapannya 24 0 0 8 0 8 33,33
13
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
jumlah acara jamuan tamu 55 15 8 4 0 27 49,09
14
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
jumlah acara jamuan tamu 30 0 9 2 0 11 36,67
15 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah jumlah rapat 70 9 20 12 0 41 58,57
16 Penyediaan biaya rumah tangga kepala
daerah/wakil kepala daerah jumlah kebutuhan 13 13 13 12 0 13 100,00
17 Fasilitasi Persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih jumlah kegiatan pelantikan bupati dan wakil bupati 0 0 0 0 0 0 0,00
I II III IV
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 2.600.000.000 APBD II 483.638.379 464.313.455 439.807.349 - 1.387.759.183 53,38
2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor 420.000.000 APBD II 57.500.000 18.700.000 70.650.000 - 146.850.000 34,96 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.200.000.000 APBD II 167.627.726 338.501.811 348.232.490 - 854.362.027 71,20 4 Penyediaan peralatan rumah tangga 50.000.000 APBD II 3.053.886 13.600.829 4.580.829 - 21.235.544 42,47 5 Penyediaan bahan logistik 325.000.000 APBD II 53.096.250 69.252.500 97.352.500 - 219.701.250 67,60 6 Penyediaan makanan dan minuman 1.405.000.000 APBD II 205.707.970 346.837.335 151.541.211 - 704.086.516 50,11 7 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 950.000.000 APBD II 131.541.102 254.629.606 236.679.672 - 622.850.380 65,56
8 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan 68.800.000 APBD II 11.744.450 18.708.350 12.452.700 - 42.905.500 62,36
9 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 51.350.000 APBD II - - 48.500.000 - 48.500.000 94,45
10 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 150.000.000 APBD II - - - - - 0,00
11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
rumah jabatan/dinas 40.000.000 APBD II - 12.224.000 19.926.000 - 32.150.000 80,38
12 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 44.000.000 APBD II - 6.225.000 11.490.000 - 17.715.000 40,26
13
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
450.910.000 APBD II 156.325.000 129.306.875 42.470.000 - 328.101.875 72,76
14
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
110.000.000 APBD II - 25.075.000 6.845.000 - 31.920.000 29,02
15 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 145.000.000 APBD II 11.768.750 19.350.000 12.016.250 - 43.135.000 29,75
16 Penyediaan biaya rumah tangga kepala
daerah/wakil kepala daerah 1.248.933.000 APBD II 296.918.701 427.624.326 399.503.671 - 1.124.046.698 90,00
17 Fasilitasi Persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih 0 APBD II - - - - - 0,00 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
I II III IV
1 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah registrasi surat masuk dan keluar 2490 600 900 420 0 1920 77,11
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah THL administrasi 2 2 2 2 0 2 100,00
3 Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis alat tulis kantor tersedia 55 55 55 55 0 55 100,00
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah jenis cetak dan penggandaan 13 12 12 1 0 13 100,00
5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan jumlah bahan bacaan 6 4 2 6 0 6 100,00
6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah 65 62 1 1 0 64 98,46
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam
daerah 650 360 150 80 0 590 90,77
8 Koordinasi dengan pemerintah pusat & pemerintah daerah lainnya
jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam
& luar daerah 38 17 2 8 0 27 71,05
I II III IV
1 Penyediaan jasa surat menyurat 60.150.000 APBD II 7.397.904 17.551.669 4.748.861 - 29.698.434 49,37 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 160.000.000 APBD II 7.562.812 51.785.764 30.763.436 - 90.112.012 56,32 3 Penyediaan alat tulis kantor 150.000.000 APBD II 50.986.000 35.609.000 - 86.595.000 57,73 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 300.000.000 APBD II 7.887.300 82.169.300 21.017.500 - 111.074.100 37,02 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 42.000.000 APBD II 7.000.000 14.000.000 10.500.000 - 31.500.000 75,00 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 200.000.000 APBD II 91.075.630 17.770.000 41.466.885 - 150.312.515 75,16 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah 290.000.000 APBD II 80.445.500 98.100.000 87.050.000 - 265.595.500 91,58
8 Koordinasi dengan pemerintah pusat &
pemerintah daerah lainnya 255.000.000 APBD II 97.671.846 62.125.000 40.425.000 - 200.221.846 78,52 TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN