RENCANA KERJA
( RENJA )
KECAMATAN MUARA KELINGI
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA KELINGI
Jl. Raya Muara Kelingi Kel. Muara Kelingi Kode Pos 31662
KEPUTUSAN CAMAT MUARA KELINGI
NOMOR : /KPTS/MKL/2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA ( RENJA ) PERUBAHAN TAHUN 2016
KECAMATAN MUARA KELINGI
KABUPATEN MUSI RAWAS
CAMAT MUARA KELINGI
Menimbang : a.
Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 ( satu ) dan 2 ( dua ) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja SKPD harus disyahkan melalui
Keputusan Kepala Daerah;
b. Bahwa untuk meningkatkan pencapaian kinerja SKPD dari Tahun
sebelumnya maka perlu dibuat penyusunan Rencana Kerja, dengan
menimbang hal tersebut Kecamatan Muara Kelingi menetapkan
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara
RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
1821);
2. Undang
–
undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4284 );
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang System
Perencanaan Pembangunan Nasioanal ( Lembaran Negara RI
tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara RI nomor 4421 );
4.
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir ini dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang
–
undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanana
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kecamatan dan Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 4 );
8. Peraturan daerah Kabuaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas
2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010
Nomor 7 )
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2011
tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2010-1015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2011 Nomor 13 );
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu
: Mengesahkan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan
Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016, Yang
selanjutnya disebut RENJA Kecamatan Muara Kelingi adalah
Dokumen Perencanaan SKPD untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.
Kedua
: Lampiran Rencana Kinerja Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten
Musi Rawas sebagaimana dimaksud dicantum kesatu adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk 1 ( satu ) Tahun Anggaran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan Camat
Muara Kelingi
Ketiga
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segalah sesuatunya akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
DITETAPKAN DI : MUARA KELINGI
PADA TANGGAL: September 2016
CAMAT MUARA KELINGI
FIRDAUS, S.Sos
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena Atas Berkat Rahmat dan Hidayahnya, Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2016 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Muara Kelingi dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
Penetapan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja ini didasarkan pada identifikasi Faktor-faktor keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Muara Kelingi sebagai Lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun dan merumuskan Kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang di susun dengan berpedoman Kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Kecamatan Muara Kelingi demi kemajuan Kabupaten Musi Rawas yang kita cintai.
Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Kelingi.
Muara Kelingi, 2016
Camat Muara Kelingi
FIRDAUS, S.Sos
Pembina
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ... iDAFTAR ISI ... ii
DAFTAR TABEL ... iii
DAFTAR GAMBAR... iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan Hukum ... 5
1.3 Maksud dan Tujuan ... 6
1.4 Sistematika Penulisan ... 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD ... 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... 16
2.3 Isu Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD... 17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD... 20
3.2 Program dan Kegiatan... 23
BAB IV PENUTUP... 27
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan
iv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANGSecara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.
Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.
2
Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.
Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan. 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.
Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat,
3
pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecataman Muara Kelingi Tahun 2016 – 2021. visi SKPD Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas yaitu:
”
Mura Sempurna 2012 “ Sejaterah,
Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman”
dimana SKPD Kecamatan Muara Kelingi juga mengemban amanah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, dan juga turut bertanggung jawab dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas yakni ”
Terwujudnya
Mura Sempurna 2012 “ Sejaterah, Mandiri,
Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman
” sesuai tugaspokok dan fungsinya. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan Muara Kelingi untuk rentang waktu tahun 2016 sampai dengan 2021.
Sesuai dengan peran Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi, misi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi sebagaimana tersebut diatas, maka Kecamatan Muara Kelingi memiliki misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta partisipasi masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 5. Meningkatkan Kegiatan Sosial, kebudayaan dan Keagamaan.
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas tahun 2017 disusun melalui tahapan sebagai berikut: 1) Pengolahan data dan informasi, 2). menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah ; 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah; 4) Mengindentifikasi Isu-isu penting penyelenggaraan
4
tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 5) Menelaahan rancangan awal RKPD; 6) Perumusan tujuan dan sasaran; 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; 8) Perumusan kegiatan prioritas; 9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;10) Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah; 11)Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan 12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM. Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Muara Kelingi tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
Hubungan antara Renja Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas tahun 2017 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:
Gambar 1
5 Renstra SKPD Rincian APBD
R K P D
KUAPBD Ranc. APBD Renja– SKPD Dijabarkan Bahan Masukan Dipedomani PPAS Diacu Ditetapkan Diacu DPA SKPD RKA SKPD Dipedomani Ditetapkan Diacu Bahan MasukanDari diagram tersebut, maka hubungan antara Renja dan RKPD dapat dijelaskan sebagai berikut: Renja merupakan bahan masukan dalam musrenbang RKPD. RKPD merupakan acuan dalam menyusun KUAPBD. KUAPBD merupakan acuan dalam menyusun PPAS. PPAS dipakai dasar acuan menyusun Rancangan APBD.
Di sisi lain Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas tahun 2017 sebagai pedoman menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran akan dijadikan bahan menyusun Rancangan APBD. Rancangan APBD ditetapkan menjadi APBD. 1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Kelingi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 adalah :
1. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaa Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2010 ;
7
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungís Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas adalah :
1. menyediakan acuan resmi dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan Untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan dilingkup Perangkat Daerah dan wilayah Kecamatan Muara Kelingi dalam kurun waktu 2015-2016 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian dan evaluasi kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders terkait, baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana induk pembangunan tahunan.
4. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka
mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016 – 2021.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.
Tujuan penyusunan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi adalah :
8
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah.
1.1. Latar Belakang
Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
9
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016, mengacu pada APBD tahun 2016 sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
10
kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD).
11 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan Pengembangan daerah terisolir.
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.
11
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Muara Kelingi tersebut, dan untuk
melihat tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat melihat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2015 dan Prediksi Tahun 2016.
Anggaran Tahun 2015 SKPD Kecamatan Muara Kelingi sebesar
Rp. 1.383.890.000,- dengan 14 program dan 35 Kegiatan. Dari jumlah
dana tersebut terealisasi sebesar Rp 1.171.023.00,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 92,71 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 92.71 %. Terdiri dari 3 program rutin dan 6 program Urusan Wajib.
Program dan Kegiatan
1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran di anggarkan sebesar
Rp 311.630.000,- dan realisasi sebesar Rp 276.782.581,- atau 88,82 % di dukung kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
f. Penyediaan alat tulis kantor
12
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listri/ Penerangan Banguna
Kantor.
i. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
m. Jasa Pendukung administrsi teknis perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di anggarkan sebesar Rp 69.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 50.775.000,- atau 72. 74 % % dengan didukung kegiatan sebagai berikut :
a. PenyediaanPeralatan Rumah Tangga
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di anggarkan
sebesar Rp. 10.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00 % dengan didukung kegiatan sebagai berikut :
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SebesarRp.
35.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 28.400.000,- atau 81.14 % dengan didukung kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Di SKPD
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Sebesar Rp.
46.275.000,- dan realisasi Rp. 45.675.000,- atau 98,70 % dengan didukung kegiatan sebagai berikut :
a. Musrenbang Tingkat Kecamatan
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan di anggarkan sebesar
Rp 180.360.000,- dan realisasi sebesar Rp 176.260.000,- atau 97,73% di dukung kegiatan sebagai berikut :
a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan ( Membangun,
13
7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT
) dan Penyandang Kesejateraan Sosial ( PMKS ) Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 13.230.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00% didukung kegiatan sebagai berikut:
a. Fasilitas Penangulangan Masalah Kemiskinan
8. Program Musi Rawas Darusalam dianggarkan sebesar Rp.
252.450.000,- dan realisasi sebesar Rp. 245.267.500,- atau 97.15 % didukung kegiatan sebagai berikut :
a. Pembinaan Santri Al-Qur'an
b. Pembinaan Guru Ngaji
c. Pembinaan Majelis Tak'lim
d. Musabaqoh Tilawatil Qur’an
9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dianggarkan sebesar
Rp. 40.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100% didukung kegiatan sebagai berikut :
a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
10.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Sebesar Rp.
50.925.000,- dan realisasi sebesar Rp. 50.035.000,- atau 98,25% dengan didukung kegiatan sebagai berikut :
a. Fasilitasi Menuju Musi Triboatlon
11.Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
dianggarkan sebesar Rp. 51.257.000,- dan realisasi sebesar Rp. 49.790.000,- atau 97,14 % didukung kegiatan sebagai berikut :
a. Pengendalian Keamanan Lingkunagan
12.Pengembangan Wawasan Kebangsaan dianggarkan sebesar Rp.
61.275.000,- dan realisasi sebesar Rp. 60.630.000,- atau 98,95 % didukung kegiatan sebagai berikut :
14
13.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
dianggarkan sebesar Rp. 160.412.000,- dan realisasi sebesar Rp. 158.107.000,- atau 98,56 % didukung kegiatan sebagai berikut :
a. Operasional Kota Terpadu Mandiri
b. Fasilitasi Alokasi Dana Desa
c. Kegiatan Pembinaan Kelurahan
14.Program peningkatan partisipasi masyarakan dalam membangun desa
dianggarkan sebesar Rp. 101.275.000,- dan realisasi sebesar Rp. 101.275.000,- atau 100,00% didukung kegiatan sebagai berikut :
a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun Desa
b. Lomba Desa dan 10 Program Pokok PKK
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2016
dengan usulan sebesar Rp. 2.522.490.000 ,- Yaitu Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 786.600.000,- Sedangkan Belanja Langsung Sebesar Rp. 1.753.890.000,-terurai dalam 15 program dan 37 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2015, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
SKPD Kecamatan Muara Kelingi juga mengemban amanah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Muara Kelingi sebagai berikut:
a. Kurangnya SDM Aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Muara
Kelingi yang mengerti masalah keuangan/laporan keuangan dikarenakan kurang adanya pembinaan atau pelatihan terhadap aparatus kecamatan baik ditingkat daerah maupun pusat;
15
b. Minimnya anggaran yang dialokasikan kepada kecamatan, sehingga
terdapat program kegiatan pembangunan yang dianggap prioritas tidak dapat dilaksanakan dengan baik;
c. Sulitnya koordinasi dengan dinas instansi terkait karena sarana
komunikasi di kecamatan kurnag memadai, sehingga informasi yang ada sering lambat diperoleh;
d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai
dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan
sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang
efektivitas program/kegiatan
e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani
indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Muara Kelingi, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra SKPD Kecamatan Muara Kelingi
Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021, maka strategi dan kebijakan
yang akan ditempuh SKPD Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan SDM Aparatur
2. Koordinasi internal dan eksternal
3. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur
4. Pengembangan Potensi lokal
5. Meningkatkan Penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan hidup
beragama.
6. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholders.
Dan Kebijakan SKPD Kecamatan Muara Kelingi yang akan dilakukan sesuai dengan strategi diatas adalah sebagai berikut :
16
1. Strategi meningkatkan SDM Aparatur dilaksanakan dengan arah
kebijakan menjalin komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat.
2. Strategi Koordinasi internal dan eksternal dilaksanakan dengan arah
kebijakan meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Strategi Pemberdayaan masyarakat dan aparatur dilaksanakan
dengan arah kebijakan meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
4. Strategi Pengembangan potensi lokal dilaksanakan dengan arah
kebijakan fasilitasi pengembangan produk local/local spesifik
5. Strategi Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan
kerukunan hidup beragama dilaksanakan dengan arah kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan nilai-nilai keagamaan.
6. Strategi membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholders
dilaksanakan dengan arah kebijakan penerapan tata kepemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Berdasarkan Analisis yang dilakukan adanya faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan, faktor yang dimaksud adalah kemitraan antara Kecamatan Muara Kelingi dengan Masyarakat dan pihak lain dalam setiap proses pelayanan dan pelaksanaan program Kegiatan. Dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk menilai target capaian kinerja pelayanan SKPD dengan ini indikator yang di gunakan adalah Indikator Kinerja Mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
17
Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang kewajiban daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka kinerja Kecamatan Muara Kelingi diukur dengan indikator sebagai berikut :A. Aspek Pengambil Kebijakan
Indikator aspek pengambil kebijakan terdiri atas :
1. Ketersediaan Renstra Kecamatan Muara Kelingi
2. Ketersediaan Renja Kecamatan Muara Kelingi
3. Ketersediaan RKA Kecamatan Muara Kelingi
4. Fasilitasi peningkatan partisipasi masayarakat.
B. Aspek Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan
Indikator aspek pelaksanaan kebijakan terdiri atas :
1. Frekuensi Penyelenggaraan Musrenbang Desa
1. Frekuensi Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD
Dari analisis kinerja layanan SKPD maka tingkat kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Muara Kelingi tergolong memuaskan.
Ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi penghalang bagi perumusan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan SKPD. Hal kritis yang terkait dalam pelayanan SKPD adalah masih minimnya SDM Aparatur sebagai unit pelayanan kepada masyarakat yang menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas.
Dampak dari masih minimnya SDM Aparatur yang menguasi nbidang tugas tersebut maka mutu hasil pelayanan belum optimal.Untuk
18
dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan dalam bidang tugas perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan SKPD Kecamatan yang melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan pemerintahan dimana dalam hal ini SKPD Kecamatan Muara Kelingi yang membantu Bupati Musi Rawas dalam menanganoii sebagian urusan otonomi daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam
mewujudkan good governance.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dari rancangan awal RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun
2015, sebagian besar telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Proses penyusunan rancangan awal telah mengikuti mekanisme partisipatif. Review terhadap rancangan RKPD selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dalam lampiran ini.
2.5. PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Proses pengajuan usulan kegiatan masyarakat pada Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dilakukan melalui proses partisipatif. Usulan diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, pemuka agama, aparatur desa/kelurahan dan pemuka adat yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan. Penelitian dan pengamatan tersebut menunjukkan adanya peran pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kependudukan masyarakat melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dan
19
Program Menuju Musi Rawas Darussalam. Program ini difungsikan untuk membantu akses pergerakan pelayanan kependudukan dan keagamaan masyarakat desa karena dianggap sejalan dengan indikator dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas, dan dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel 1.
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2016
No Program Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan**)
1 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Kec. Muara Kelingi Persentase pelayanan publik peningkatan Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan pelayanan kependudukan 30 35 70 2 Meningkatkan Kualitas
Kehidupan Beragama Kec. Muara Kelingi - Persentase Penduduk Muslim Di Kecamatan
Yang Khatam Al Qur’an
- Persentase Penduduk Muslim Di Kecamatan Yang Aktif Dalam Majelis
Tak’lim
- Persentase Penduduk Muslim Di Kecamatan Yang Bebas Buta Aksara
Al- Qur’an.
- Jumlah Penyelengaraan MTQ Tingkat Kecamatan - Persentase Pembinaan Guru Ngaji dan Majelis
Ta’lim. 15 35 85 1 40
Dalam mewujudkan peranannya Kecamatan Muara Kelingi telah mengakomodir usulan dari musrenbang desa yang menjadi prioritas utama, dan dilimpahkan pada SKPD yang berwenang.
20
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Untuk menjalankan peran penting SKPD Kecamatan Muara Kelingi tersebut, dan bertitik tolak dari analisa kondisi yang dimiliki yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, maka SKPD Kecamatan Muara Kelingi menetapkan Visi Kecamatan Muara Kelingi
sebagai berikut : ”
Terwujudnya Masyarakat Mandiri, Cerdas
dan Sehat Menuju Muara Kelingi Darussalam
.”Untuk mewujudkan visi SKPD Kecamatan Muara Kelingi sebagaimana tersebut di atas, maka Kecamatan Muara Kelingi memiliki misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta
partisipasi masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
5. Meningkatkan Kegiatan Sosial, kebudayaan dan Keagamaan.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja SKPD Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2017, seperti yang tertuang dalam
21
Rencana Strategis SKPD Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2016 – 2021
untuk program dan kegiatan di tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1.
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTujuan:
Meningkatkan kualitas pelayanan Kantor
Sasaran :
Meningkatkan kualitas pelayanan Kantor
2.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana AparaturTujuan: Meningkatkan SDM Aparatur Sasaran : Meningkatkan SDM Aparatur Sasaran : Meningkatkan Kedisiplinan
3.
Peningkatan Disiplin AparaturTujuan :
Meningkatkan SDM Aparatur
Sasaran :
Meningkatkan SDM Aparatur
4.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturTujuan :
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sasaran :
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.
Peningkatan Pengembangan Sistem / Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Tujuan :
Meningkatkan Pengembangan Sistem / Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran :
Meningkatkan Pengembangan Sistem / Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya KebakaranTujuan :
Meningkatkan Kewaspadaan Dini Terhadap Bahaya Kebakaran
Sasaran :
Meningkatkan Pembinaan Pencegahan Bahaya Kebakaran
7.
Perencanaan Pembangunan DaerahTujuan :
Meningkatkan Perencanaan Pembanguna Daerah
Sasaran :
22
8.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanTujuan :
Terciptanya Lingkungan Yang Bersih dan Sehat
Sasaran :
Tersedianya Jasa Tukang Angkut Sampah
9.
Penataan Administrasi KependudukanTujuan :
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran :
Terselenggaranya Pelayanan yang baik
10.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PenyandangMasalah Kesos ( PMKS ) Tujuan :
Tersedianya Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesos ( PMKS
Sasaran :
Terciptanya Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesos ( PMKS
11.
Menuju Musi Rawas DarussalamTujuan :
Terciptanya Musi Rawas Darusallam
Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama
12.
Peningkatan Peran serta KepemudaanTujuan :
Tersedianya Even- Even Kepemudaan
Sasaran :
Terciptanya Even- Even Kepemudaan
13.
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah RagaTujuan :
Tersedianya Fasiliasi Menuju Musi Tribotan
Sasaran :
Terciptanya Fasiliasi Menuju Musi Tribotan
14.
Kemitraan Pengembangan Wawasan KebangsaanTujuan :
Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Sasaran :
Terselengaranya Upacara Peringatan HUT RI
15.
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PedesaanTujuan :
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Sasaran :
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
23
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Sejalan dengan Visi Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021 yaitu ”
TERWUJUDNYA BUMI AGROPOLITAN DAN KAWASAN PERTAMBANGAN
MENUJU MUSI RAWAS DARUSSALAM” dan sesuai dengan Visi SKPD
Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2016 – 2021 yaitu ” TERWUJUDNYA
MASYARAKAT MANDIRI, CERDAS DAN SEHAT MENUJU MUARA KELINGI DARUSSALAM.”
kegiatan yang dirancang SKPD Kecamatan Muara Kelingi tahun 2017 terdiri dari :
1. Penyedian Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini bertujuan agar Tersedianya Prangko dan Benda Pos Lainnya
2. Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini Bertujuan agar terbayarnya rekening Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Kegiatan ini Bertujuan terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini Bertujuan Lancarnya Penata Usahaan Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini Bertujuan agar tersediannya Barang Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
24
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini Program ini bertujuan agar tersedianya barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instlasi/ Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini bertujuan Tersedianya Komponen Listrik Penerangan Kantor.
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan
Kegiatan ini bertujuan agar Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini bertujuan agar tersedianyan makanan dan minuman harian pegawai dan rapat selama 1 Tahun
11.Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar dearah
12.Rapat – Rapat Koordiansi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kegiatan ini bertujuan Terpenuhinya Kebutuhan Mengikuti rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
13.Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Kegiatan ini bertujuan agar terbayarnya Administrasi Perkantoran
14.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan ini bertujuan agar Tersedianya
15. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini Bertujuan Terpeliharanya Gedung Kantor
16.Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kegiatan ini Bertujuan agar Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional roda empat dan roda dua
17. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
25
18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu
Kegiatan ini Bertujuan Agar Tersedianya Pakaian Olah Raga
19. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Pengaturan Perundang- Undangan
Kegiatan ini Bertujuan agar Keikut sertaan Aparatur Dalam Mengikuti Bimtek
20. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan kinerja SKPD
Kegiatan ini Bertujuan agar Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkungan Kecamatan
21. Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kegiatan ini Bertujuan agar Terbinaan Linmas dan Keamanan Lingkungan
22. Musrenbang Tingkat Kecamatan
Kegiatan ini Bertujuan agar Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan
23. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Kegiatan Ini Bertujuan Agar agar Tersedianya Jasa Tukang Angkut Sampah
24. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan ( Membangun, Updating dan Pemeliharaan )
Kegiatan ini Bertujuan Lancarnya Pelayanan Operasional e - KTP
25. Fasilitas Penangulang Masalah Kemiskinan
Kegiatan ini Bertujuan agar Terkendalinya Masalah Kemiskinan.
26. Pembinaan Santri Al- Qur’an
Kegiatan ini Bertujuan agar terseleksinya Santri yang Khatam Al-
Qur’an
27. Pembinaan Guru Ngaji
Kegiatan ini Bertujuan agar Terbentuknya Kelompok – Kelompok
26
28. Pembinaan Majelis Ta’lim
Kegiatan ini Bertujuan agar Terbentuknya Kelompok – Kelompok
Majelis Ta’lim
29. Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur’an
Kegiatan ini Bertujuan agar Terseleksinya Qori dan Qori’ah Tingkat
Kecamatan
30. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Kegiatan ini Bertujuan agar Tersedianya even – even Kepemudaan
31. Fasilitasi Menuju Musi Rawas Triboatlon
Kegiatan ini Bertujuan agar Terpasilitasinya Menuju Musi Rawas Triboatlon
32. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional
Kegiatan ini Bertujuan agar Terselenggaranya Peringatan HUT RI dan HUT Kabupaten Musi Rawas
33. Pembinaan Operasional Kota Terpadu Mandiri ( KTM )
Kegiatan ini Bertujuan agar Terbentuknya Komite Operasional KTM
34. Fasilitasi Alokasi Dana Desa
Kegiatan ini Bertujuan agar Terpasilitasinya Administrasi Alokasi Dana Desa
35. Kegiatan Pembinaan Kelurahan
Kegiatan ini Bertujuan agar Terselenggaranya Kelancaran Operasional Kelurahan
36. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun Desa
Kegiatan ini Bertujuan untuk Pembinaan Linmas Dan Lomba Siskamling
37. Lomba Desa dan 10 Program Pokok PKK
Kegiatan ini Bertujuan Terseleksinya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Desa Terbaik P2WKSS dan Lomba Desa Lainnya
38. Penyusunan Buku Selayang Pandang
Kegiatan ini Bertujuan Tersusun nya Kegiatan- kegiatan Kecamatan Dalam Bentuk Buku
27
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis
pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih
banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai
dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan
kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga
keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Kecamatan Muara Kelingi adalah Program Tahunan Kecamatan Muara Kelingi yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Kelingi selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Muara Kelingi. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Muara Kelingi. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Muara Kelingi sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Muara Kelingi, 2016
CAMAT MUARA KELINGI
FIRDAUS, S.Sos
Pembina
URUSAN SKPD KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR INDIKATIF ( Rp ) 1 2 3 5 6
KECAMATAN MUARA KELINGI 1,370,660,000
Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD 1,370,660,000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 312,980,400
01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedia nya Materai dan benda poslainnya 350 lbr materai 6000, 300 lbr materai 3000 3,000,000
01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayar nya Rekening listrik 2 rekening 7,400,000
01.06 Penyedian Jasa Pemneliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedia nya Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas
R4 Unit R2 6 unit 3,000,000
01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayar nya jasa administrasi keuangan 5 Org 29,520,000
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedia nya Barang kebersihan kantor 14 Jenis 12,000,000
01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia nya alat tulis kantor 49 item 41,620,400
01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedia nya barang cetakan dan penggandaan 7 item 20,000,000
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Banguna Kantor Tersedia nya KomponenInstalasi/ Penerangan bangunan Kantor 13 jenis 10,000,000 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENJA SKPD KECAMATAN MUARA KELINGI TAHUN 2016
KABUPATEN MUSI RAWAS
: PEMERINTAH
: KECAMATAN MUARA KELINGI
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN PROGRAM/
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR INDIKATIF
( Rp ) KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKOTOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TARGET CAPAIAN KINERJA %
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Tersedia nya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan 3,300 Exsampar 10,000,000
01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedia nya makan minum harian dan rapat untuk 1 tahun 11 Bulan 30,000,000
01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhi nya kebutuhan mengikuti rapat koordinasi & Konsultasi ke luar daerah
6 kali 20,000,000
01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhi nya kebutuhan mengikuti rapat koordinasi & Konsultasi dalam daerah
16 oranng 55,100,000
01.20 Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Terbayar nya Jasa Administrasi Perkantoran 14 Orang 71,340,000
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 78,000,000
02.15 Penyediaan Pealatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 10 Jenis 10,000,000
02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 2 Gedung 20,000,000
02.24 Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas Terpelihara nya kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua
Roda 4 ( 1 Unit ), Roda 2 ( 7 Unit ) 35,000,000
02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlatan Gedung Kantor Terbayar nya jasa perbaikan peralaratan kantor 8 Jenis 13,000,000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,000,000
05.03 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR INDIKATIF
( Rp ) KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKOTOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TARGET CAPAIAN KINERJA %
PROGRAM WAJIB 969,679,600
06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja\ 35,000,000
06.01 Penyusunan Dokumen perencanaan dan Kinerja SKPD Tersedia nya dokumen perencanaan pembangunan lingkungan Kecamatan
4 Dokumen 35,000,000
19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 51,275,000
19.16 Pencegahan Dini Bahaya Kebakaran Pembinaan Pencegahan Dini Kebakaran 1 KALI 51,275,000
21 Program Perancanaan Pembangunan Daerah 46,275,000
21.17 Musrenbang Tingkat Kecamatan Terselenggara nya Musrenbang tingkat Kecamatan 1 KALI 46,275,000
15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 54,360,000
15.03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan ( Membangun, Updating dan Pemeliharaan )
Operasional e-KTP 11 org 54,360,000
15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesos ( PMKS)
50,000,000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR INDIKATIF
( Rp ) KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKOTOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TARGET CAPAIAN KINERJA %
22 Program Menuju Musi Rawas Darussalam 253,550,000
22.01 Pembinaan Santri Al Qur'an Jumlah Santri Yang Khatam Alquran 175 org Guru, 175 org Santri 117,275,000
22.2 Pembinaan Guru Ngaji Terbentuknya Kelompok-kelompok Pengajian 60 Org 30,000,000
22.03 Pembinaan Majelis Taklim Terbentuknya Kelompok-kelompok Majelis Taklim 60 Org 35,000,000
22.04 Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Seleksi Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan 1 Kali 71,275,000
16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 40,000,000
16.01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Tersedia nya Even-even Kepemudaan 100% 40,000,000
20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAH RAGA 40,000,000
20.10 Fasilitasi Musi Rawas Triboatlon Terlaksana nya Keg Olaraga Musi Triboatlon 1 Kali 40,000,000
15 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 51,257,000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR INDIKATIF
( Rp ) KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKOTOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TARGET CAPAIAN KINERJA %
17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 61,275,000
17.09 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional Terselenggara nya peringatan memperingati HUT RI dan HUT Kabupaten Musi Rawas
1 kali 61,275,000
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 165,412,600
15.10 Komite Operasional Kota Terpadu Mandiri (KTM) Terlaksana nya operasional KTM 1 desa 51,737,600
15.17 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terpasilitasi nya Administrasi alokasi dana Desa 21 Desa 51,275,000
15.18 Kegiatan Pembinaan Kelurahan Terselenggaranya Kelancaran Operasional Kelurahan 1 Kelurahan 62,400,000
17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 101,275,000
17.01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Pembinaan Masyarakat Dalam membangun Desa 21 Desa/Kelurahan 50,000,000
17.06 Lomba Desa dan 10 Program Pokok PKK Terseleksi nya pelaksanaan 10 Program pokok PKK Desa terbaik. P2WKSS dan lomba Desa Lainnya
21 Desa/Kelurahan 51,275,000
15 Program Pengembanga Data/ Informasi/ Statistik Daerah 20,000,000
15.15 Penyusuanan Buku Selayang Pandang Tersusun nya Kegiatan- kegiatan Kecamatan Dalam Bentuk Buku 30 Buku 20,000,000
1,370,660,000
Muara Kelingi, 2016 CAMAT MUARA KELINGI
FIRDAUS,S.Sos Pembina
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR INDIKATIF
( Rp ) KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN PROGRAM/
URUSAN SKPD
1 2 3 4 5
KECAMATAN MUARA KELINGI 1,370,660,000
Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD 1,370,660,000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 312,980,400
01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedia nya Materai dan benda poslainnya 350 lbr materai 6000, 300 lbr materai
3000
3,000,000
01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayar nya Rekening listrik 2 rekening 7,400,000
01.06 Penyedian Jasa Pemneliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tersedia nya Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas
R4 Unit R2 6 unit 3,000,000
01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayar nya jasa administrasi keuangan 5 Org 29,520,000
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedia nya Barang kebersihan kantor 14 Jenis 12,000,000
01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia nya alat tulis kantor 49 item 41,620,400
01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedia nya barang cetakan dan penggandaan 7 item 20,000,000
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Banguna Kantor Tersedia nya KomponenInstalasi/ Penerangan bangunan
Kantor 13 jenis 10,000,000 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TARGET
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN
PLAPON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
: PEMERINTAH UMUM : KECAMATAN MUARA KELINGI
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TARGET
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Tersedia nya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan 3,300 Exsampar 10,000,000
01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedia nya makan minum harian dan rapat untuk 1 tahun 11 Bulan 30,000,000
01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhi nya kebutuhan mengikuti rapat koordinasi &
Konsultasi ke luar daerah
6 kali 20,000,000
01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhi nya kebutuhan mengikuti rapat koordinasi &
Konsultasi dalam daerah
16 oranng 55,100,000
01.20 Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Terbayar nya Jasa Administrasi Perkantoran 14 Orang 71,340,000
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 78,000,000
02.15 Penyediaan Pealatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 10 Jenis 10,000,000
02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 2 Gedung 20,000,000
02.24 Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas Terpelihara nya kendaraan dinas/operasional roda empat dan
roda dua
Roda 4 ( 1 Unit ), Roda 2 ( 7 Unit ) 35,000,000
02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlatan Gedung Kantor Terbayar nya jasa perbaikan peralaratan kantor 8 Jenis 13,000,000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,000,000
05.03 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TARGET
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN
PROGRAM WAJIB 969,679,600
06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja\ 35,000,000
06.01 Penyusunan Dokumen perencanaan dan Kinerja SKPD Tersedia nya dokumen perencanaan pembangunan
lingkungan Kecamatan
4 Dokumen 35,000,000
19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 51,275,000
19.16 Pencegahan Dini Bahaya Kebakaran Pembinaan Pencegahan Dini Kebakaran 1 KALI 51,275,000
21 Program Perancanaan Pembangunan Daerah 46,275,000
21.17 Musrenbang Tingkat Kecamatan Terselenggara nya Musrenbang tingkat Kecamatan 1 KALI 46,275,000
15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 54,360,000
15.03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan ( Membangun, Updating
dan Pemeliharaan )
Operasional e-KTP 11 org 54,360,000
15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah
Kesos ( PMKS)
50,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TARGET
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN
22 Program Menuju Musi Rawas Darussalam 253,550,000
22.01 Pembinaan Santri Al Qur'an Jumlah Santri Yang Khatam Alquran 175 org Guru, 175 org Santri 117,275,000
22.2 Pembinaan Guru Ngaji Terbentuknya Kelompok-kelompok Pengajian 60 Org 30,000,000
22.03 Pembinaan Majelis Taklim Terbentuknya Kelompok-kelompok Majelis Taklim 60 Org 35,000,000
22.04 Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Seleksi Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan 1 Kali 71,275,000
16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 40,000,000
16.01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Tersedia nya Even-even Kepemudaan 100% 40,000,000
20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAH RAGA 40,000,000
20.10 Fasilitasi Musi Rawas Triboatlon Terlaksana nya Keg Olaraga Musi Triboatlon 1 Kali 40,000,000
15 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 51,257,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TARGET
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN
17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 61,275,000
17.09 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional Terselenggara nya peringatan memperingati HUT RI dan HUT
Kabupaten Musi Rawas
1 kali 61,275,000
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 165,412,600
15.10 Komite Operasional Kota Terpadu Mandiri (KTM) Terlaksana nya operasional KTM 1 desa 51,737,600
15.17 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terpasilitasi nya Administrasi alokasi dana Desa 21 Desa 51,275,000
15.18 Kegiatan Pembinaan Kelurahan Terselenggaranya Kelancaran Operasional Kelurahan 1 Kelurahan 62,400,000
17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa
101,275,000
17.01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Pembinaan Masyarakat Dalam membangun Desa 21 Desa/Kelurahan 50,000,000
17.06 Lomba Desa dan 10 Program Pokok PKK Terseleksi nya pelaksanaan 10 Program pokok PKK Desa
terbaik. P2WKSS dan lomba Desa Lainnya
21 Desa/Kelurahan 51,275,000
15 Program Pengembanga Data/ Informasi/ Statistik Daerah 20,000,000
15.15 Penyusuanan Buku Selayang Pandang Tersusun nya Kegiatan- kegiatan Kecamatan Dalam Bentuk
Buku
30 Buku 20,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TARGET
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH DAN