Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 21 Kecamatan Banyuke Hulu
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 . 01 Kecamatan Banyuke Hulu
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.000.000,00 109.140.000,00 0,00 118.140.000,00 0,00 1.20 . 1.20.21 . 01
1.050.000,00 0,00
0,00 1.050.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
5.808.000,00 0,00
0,00 5.808.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
12.574.000,00 0,00
9.000.000,00 3.574.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 %
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
12.686.000,00 0,00
0,00 12.686.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
11.332.000,00 0,00
0,00 11.332.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
2.640.000,00 0,00
0,00 2.640.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
1.800.000,00 0,00
0,00 1.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
15.600.000,00 0,00
0,00 15.600.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
8.200.000,00 0,00
0,00 8.200.000,00 0,00
Kabupaten landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
46.450.000,00 0,00
0,00 46.450.000,00 0,00
Kabupaten landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 39.550.000,00 37.880.000,00 77.430.000,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 02
22.380.000,00 0,00
0,00 0,00 22.380.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 %
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
15.500.000,00 0,00
0,00 0,00 15.500.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Komputer 100 %
1.20 . 1.20.21 . 02 . 11
2.050.000,00 0,00
0,00 2.050.000,00 0,00
Kabupetn Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 100 %
1.20 . 1.20.21 . 02 . 21
2.500.000,00 0,00
0,00 2.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100 % 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
35.000.000,00 0,00
0,00 35.000.000,00 0,00
Kabupaten landak
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 100 %
1.20 . 1.20.21 . 02 . 41
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 05
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Kabupaten landak
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 %
1.20 . 1.20.21 . 05 . 02
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Kab. landak Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
50 % 1.20 . 1.20.21 . 05 . 03
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2.650.000,00 24.645.000,00 0,00 27.295.000,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 19
27.295.000,00 0,00
2.650.000,00 24.645.000,00 0,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.20 . 1.20.21 . 19 . 04
Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Desa
0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 38
5.700.000,00 0,00
0,00 5.700.000,00 0,00
Kabupaten landak
Pembinaan PKK Tingkat Desa 100 %
1.20 . 1.20.21 . 38 . 01
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
0,00 33.950.000,00 0,00 33.950.000,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 45
22.250.000,00 0,00
0,00 22.250.000,00 0,00
Kabupaten landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
75 % 1.20 . 1.20.21 . 45 . 08
11.700.000,00 0,00
0,00 11.700.000,00 0,00
Kabupaten landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
50 % 1.20 . 1.20.21 . 45 . 09
11.650.000,00 212.985.000,00 37.880.000,00 262.515.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 196406121986031036 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
KONYIS, SH