KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
Rakordal Triwulan I TA. 2017
Palangka Raya, 28 April 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Diponegoro No. 60. Telp 321715-3221645 FAX (0536) 3229161
PALANGKA RAYA (73112)
4. Realisasi Capaian Kinerja Pembangunan tahun 2016
5. Realisasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
dan Kab/Kota
JENIS ANGGARAN PAGU (Rp)
Pendapatan Daerah 4.086.898.379.226 Belanja Daerah 3.984.273.203.226 DAK Fisik 167.444.204.500 DAK Non Fisik 111.767.104.000 Dekon 153.050.069.000
TP 262.498.498.000
JENIS
ANGGARAN PAGU (Rp) KeuanganREALISASI Fisik
(%) Rp % Pendapatan Daerah 4.086.898.379.226 1.032.594.061.512,96 25,27 25,27 Belanja Daerah (BTL + BL) 3.984.273.203.226 407.951.452.622 10,24 11,44 BTL 2.422.412.546.747 330.255.623.647 13,63 13,63 BL 1.561.860.656.479 77.695.828.975 4,97 8,04 DAK Fisik 167.444.204.500 58.641.800 0,04 9,55 DAK Non Fisik 111.767.104.000 52.194.000 0,05 0,05 Dekon 153.050.069.000 11.093.862.948 7,25 9,33 TP 262.498.498.000 7.114.764.095 2,71 5,46 Pagu Anggaran tahun 2017
Resume
Pelaksanaan
Kegiatan s/d
TW I TA. 2017
PENDA PATAN DAERA H BELAN JA DAERA H (BTL + BL) BTL BL FISIKDAK DAK NON FISIK DEKO N TP REALISASI KEU % 25.27 10.24 13.63 4.97 0.04 0.05 7.25 2.71 REALISASI FISIK % 25.27 11.44 13.63 8.04 9.55 0.05 9.33 5.46 0 5 10 15 20 25 30 REALISASI KEU % REALISASI FISIK %4
JENIS
ANGGARAN PAGU (Rp) KEUANGANREALISASI FISIK
(%) Rp % Pendapatan 15.306.307.955.558 3.753.345.526.472 24,52 24,52 Belanja (BTL + BL) 15.993.764.069.204 1.579.332.511.468 9,87 13,89 BTL 8.059.584.804.944 1.002.813.807.076 12,44 15,47 BL 7.934.179.264.260 576.518.704.392 7,27 12,28 DAK Fisik 1.301.415.554.882 139.909.402 0,01 3,84 DAK Non Fisik 1.015.761.397.250 33.025.521.613 3,25 8,34 TP 66.493.545.000 658.628.563 0,99 3,63
UB 35.304.344.000 0 0 3,65
Dana Desa 1.165.027.585.930 0 0 0
JENIS ANGGARAN PAGU TA. 2016
Pendapatan 15.306307.955.558 Belanja (BTL + BL) 15.993.764.069.204 DAK Fisik 1.301.415.554.882 DAK Non Fisik 1.015.761.397.250
TP 66.493.545.000 UB 35.304.344.000 Dana Desa 1.165.027.585.930
Pagu
Anggaran
Tahun 2017
RESUME
PELAKSANAAN
KEGIATAN S/D
TW I TA. 2017
PENDAP ATAN BELANJ A (BTL + BL) BTL BL DAK FISIK DAK NON FISIK TP UB DANA DESA REALISASI KEU % 24.52 9.87 12.44 7.27 0.01 3.25 0.99 0.00 0.00 REALISASI FISIK % 24.52 13.89 15.47 12.28 3.84 8.34 3.63 3.65 0.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00REALISASI KEU % REALISASI FISIK %
Realisasi Anggaran hingga 27 April 2017
NO.
URAIAN
TARGET/PAGU
REALISASI KEUANGAN
KEUANGAN
FISIK
(Rp)
(Rp)
%
%
1
APBD Provinsi
-Pendapatan Daerah
4,086,898,379,226
1,071,860,502,577.96
26.23
26.23
-Belanja Daerah
3,984,273,203,226
653,106,334,507
16.39
16.57
2
APBD Kabupaten
-Pendapatan Daerah
15,306,307,955,558
3,753,345,526,472.06
24.52
24.52
-Belanja Daerah
15,993,764,069,204
1,579,332,511,468
13.89
16.57
3
APBN
517,346,456,000
18,867,255,606
3.65
6.25
-Dekonsentrasi
153,050,069,000
11,093,862,948
7.25
9.33
-TP Provinsi
262,498,498,000
7,114,764,095
2.71
5.46
-TP Kabupaten
66,493,545,000
658,628,563
0.99
3.63
-UB
35,304,344,000
0
0
3.65
4
DAK Provinsi
279,211,308,500
110,835,800
0.04
5.75
-DAK Fisik
167,444,204,500
58,641,800
0.04
9.55
-DAK Non Fisik
111,767,104,000
52,194,000
0.05
0.05
5
DAK Kabupaten
2,317,176,952,132
33,165,431,015
1.43
5.81
-DAK Fisik
1,301,415,554,882
139,909,402
0.01
3.84
Realisasi berdasarkan SIMP3D tanggal 27 April 2017
o
PENDAPATAN
o
BELANJA
No.
Uraian
Target
Realisasi
Keuangan (Rp)
%
I
PENDAPATAN
4.086.898.379.226,00
1.071.860.502.577,96
26,23
I.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.327.494.134.000,00
298.371.794.205,80
22,48
I.2
DANA PERIMBANGAN
2.615.492.050.226,00
723.227.114.776,00
27,65
I.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
143.912.195.000,00
50.261.593.596,16
34,93
NO.
JENIS AKUN
PAGU DANA
REALISASI
KEUANGAN(Rp.)
%
FISIK %
1BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.422.412.546.747,00
535.384.712.967,04 22,10
22,10
2BELANJA LANGSUNG
1.561.860.656.479,00
117.721.621.539,90
7,54
8,00
JUMLAH BELANJA
3.984.273.203.226,00
653.106.334.506,94 16,39
16,57
REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017
Posisi tanggal 27 April 2017
No SKPD Pagu APBD Realisasi Keuangan Realisasi Fisik %
Rp %
1 2 3 4 5 6
1 Dinas Pendidikan 218.851.600.000,00 5.911.720.664,00 2,70 2,70 2 Dinas Kesehatan 22.605.680.000,00 1.698.986.707,00 7,52 7,52 3 RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD) 97.788.352.000,00 14.455.652.283,00 14,78 32,82 4 RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD) 110.000.000.000,00 36.430.284.314,00 33,12 35,80 5 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya 16.837.788.000,00 1.103.939.861,00 6,56 23,26 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 533.317.266.000,00 13.304.733.349,00 2,49 2,49 7 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 58.237.690.000,00 273.492.250,00 0,47 0,54 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.583.130.000,00 1.212.807.411,00 15,99 15,99 9 Satuan Polisi Pamong Praja 4.493.080.000,00 1.158.679.121,00 25,79 25,79 10 Dinas Sosial 9.450.490.000,00 1.480.092.322,00 15,66 20,14 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 5.490.640.000,00 669.251.522,00 12,19 12,19 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7.567.770.000,00 1.617.739.766,00 21,38 21,38
13 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017
Posisi tanggal 27 April 2017
No SKPD Pagu APBD Realisasi Keuangan RealisasiFisik %
Rp %
1 2 3 4 5 6
14 Dinas Ketahanan Pangan 4.543.080.000,00 710.238.770,00 15,63 16,34 15 Dinas Lingkungan Hidup 5.434.320.000,00 797.156.741,00 14,67 14,67 16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.412.104.000,00 0,00 0,00 2,02 17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9.486.160.000,00 1.478.740.295,00 15,59 15,59 18 Dinas Perhubungan 11.979.240.000,00 570.192.278,00 4,76 4,76 19 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik 5.590.130.000,00 520.056.984,00 9,30 17,41
20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7.192.060.000,00 1.039.916.664,00 14,46 14,63 21 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 4.892.570.000,00 701.812.503,00 14,34 14,34 22 Dinas Pemuda dan Olahraga 10.058.340.000,00 1.047.893.074,00 10,42 14,02 23 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4.843.080.000,00 986.806.433,00 20,38 21,74 24 Dinas Kelautan dan Perikanan 22.079.870.000,00 671.007.803,00 3,04 3,04 25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9.176.670.000,00 798.854.924,00 8,71 8,71 26 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 28.892.420.000,00 1.703.797.495,00 5,90 5,90 27 Dinas Perkebunan 18.011.650.000,00 1.995.952.856,00 11,08 13,05 28 Dinas Kehutanan 7.749.110.000,00 808.018.815,00 10,43 10,43 29 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 53.737.064.500,00 790.546.375,00 1,47 2,54 30 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 10.584.230.000,00 690.087.949,00 6,52 6,61
31 Biro Pemerintahan 4.644.340.000,00 919.422.550,00 19,80 21,08 32 Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 7.950.000.000,00 924.806.040,00 11,63 11,87 33 Biro Hukum 3.275.520.000,00 555.609.905,00 16,96 20,18 34 Biro Administrasi Pembangunan 3.075.000.000,00 381.631.100,00 12,41 13,06 35 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4.000.000.000,00 381.254.856,00 9,53 18,94 36 Biro Protokol dan Komunikasi Publik 7.496.300.000,00 443.099.284,00 5,91 5,91 37 Biro Organisasi 2.795.520.000,00 588.253.853,00 21,04 21,67 38 Biro Umum 66.764.688.000,00 3.637.284.938,00 5,45 5,45 39 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3.404.000.000,00 321.800.430,00 9,45 17,85 40 Sekretariat DPRD 44.333.500.000,00 4.678.149.606,00 10,55 10,55 41 Badan Penghubung Prov. Kalteng di Jakarta 2.795.520.000,00 521.654.525,00 18,66 18,66 42 Inspektorat Provinsi 9.440.000.000,00 1.274.529.023,00 13,50 13,50 43 Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdan Penelitian Pengembangan 16.349.790.000,00 1.534.598.606,00 9,39 17,34 44 Badan Keuangan Daerah 36.435.123.979,00 4.232.550.173,00 11,62 11,62 45 Badan Kepegawaian Daerah 8.700.000.000,00 945.530.821,00 10,87 10,87 46 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 26.506.260.000,00 1.123.676.925,00 4,24 4,244,24 JUMLAH 1.561.860.656.479,00 117.721.621.539,90 7,54 8,00
REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017
Posisi tanggal 27 April 2017
No SKPD Pagu APBD Realisasi Keuangan Realisasi Fisik %
Rp %
PERMASALAHAN
APBD
•
Keterlambatan penetapan DPA
•
Keterlambatan SK PA/KPA
•
Adanya revisi kegiatan (penyesuaian kegiatan)
•
Adanya revisi anggaran kas
APBN (TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI)
•
Penetapan SK pengelola keuangan (KPA) pada bulan Februari 2017
•
Adanya revisi SK KPA Karena pergantian kepala Perangkat Daerah
•
Adanya revisi DIPA Karena perubahan nomenklatur Perangkat Daerah
•
Terkendala pada proses pelaksanaan kegiatan diantaranya e-katalog, penyusunan
rencana usaha kelompok tani dan proses persiapan administrasi
•
Keterlambatan proses lelang dan masih menunggu kucuran dana dari pusat dan
ketidaksesuaian kegiatan dengan juklak dan juknis.
PERMASALAHAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
•
Ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami ketidaksesuaian pagu DPA dengan
pagu pada saat penyerahan DPA
•
Sampai dengan akhir bulan maret dana transfer dari pusat belum turun sehingga
tidak tersedia pada kas daerah karena masih menunggu PMK tentang perubahan
pengelolaan dana transfer
•
terdapat kendala dalam pelaksanaan pelelangan. Sebagian masih dalam proses
lelang dan proses perencanaan
•
Pada bidang pendidikan dan kesehatan, ada beberapa menu (buku, obat, alkes)
belum ada dalam daftar e-katalog
•
Ada ketidaksesuaian beberapa kegiatan dengan juklak dan juknis, sehingga perlu
menyesuaikan kembali
DANA DESA DAN URUSAN BERSAMA
•
masih belum turunnya penetapan KPA oleh kementerian terkait.
.
TINDAK LANJUT
1.
Terdapat selisih pagu, agar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
mencermati kembali pagu di DPA berkoordinasi dengan Badan
Keuangan Daerah
2.
Realisasi masih banyak yang belum ada karena lambatnya proses
lelang dan masih menunggu kucuran dana dari pusat dan
ketidaksesuaian kegiatan dengan juklak dan juknis. Solusinya
mempercepat proses lelang, melakukan koordinasi dengan K/L terkait,
melakukan revisi secepatnya sesuai dengan juklak dan juknis
3.
Permasalahan dana desa, belum turunnya penetapan KPA oleh
kementerian terkait. Solusinya agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Provinsi dan kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga yang menangani hal tersebut
4.
Mempercepat penyusunan SK KPA dan Bendahara untuk pelaksanaan
kegiatan Urusan Bersama.
Realisasi Capaian Kinerja
Pembangunan tahun 2016
No
Indikator Kinerja
Target 2016 Capaian 2016
Keterangan
A
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
I.
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1
Indikator Makro Pembangunan
1.1
Pertumbuhan PDRB (%)
6,2-6,5
6.36
1.2
Laju inflasi provinsi (%)
4,5 – 4,6
2,11
1.3
PDRB perkapita (Juta Rp.)
41.76
44.1
1.4
Angka Kemiskinan (%)
5.8
5.36
Sep-16
1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
4.54
4.82
1.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
68.7
69.13
Sep-16
1.7
Indeks Gini
0.311
0.35
Sep-16
Target dan Capaian Kinerja Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
No
Indikator Kinerja
Target 2016
Capaian 2016 Keterangan
II.
Kesejahteraan Sosial
2
Pendidikan
2.1
Angka Harapan Lama Sekolah
12.5
12.33
2.2
Rata-rata Lama Sekolah
8.25
7.95
2.3
Angka Melek Huruf
97.2
3
Kesehatan
3.1
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
911.25
tad
3.2
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
70.25
69.57
ASPEK PELAYANAN UMUM
Bidang Pendidikan
No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan
1.1.1 Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) 80.83
1.1.2 Angka Partisipasi Murni SD/MI dan Paket A 99.34 98.54 Data Maret 2015
1.1.3 Angka Partisipasi Kasar SD/MI 113.8 114.76 Data Maret 2015
1.1.4 Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B 34.34
1.1.5 Angka putus sekolah SD 1
SMP/MTs
1.1.1 Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) 88.83
1.1.2 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS dan paket B 97.24 95.94 Data Maret 2015
1.1.3 Angka partisipasi murni SMP/MTS 77.3 75.76 Data Maret 2015
1.1.4 Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B 43.3
1.1.5 Angka Putus Sekolah SMP 1.1
1.2. Pendidikan menengah
1.2.1 Prosentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, danbersertifikasi (%) 94 1.2.2 Persentase SMA berakreditasi minimal B (%) 62 1.2.3 Persentase Paket Keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 75% 37
1.2.4 Angka Partisipasi Murni SMA/MA 53.9
1.2.5 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA 72.8
Tenaga Kerja
No
Indikator Kinerja
Target 2016
Capaian 2016
Keterangan
1
Tenaga Kerja
1.1
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)
150
66
1.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
71.34
71.30
1.3
Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)
1.639
3,379
1.4
Tingkat pengangguran terbuka (%)
4.54
4.82
2
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1
Persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah (%)
9.94
8
2.2
Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)
19.57
16.78
2.3
Rasio KDRT
0.0275
0.0372
2.4
Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)
0.38
0.53
2.5
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
52.03
95.24
2.6
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan (%)
100
261
2.7
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
78.55
77.87
Produksi Padi
No
Indikator Kinerja
Target 2016
Capaian 2016
Keterangan
2.4
Produksi tanaman pangan
2.4.1
Padi (Ton)
964.591
774.467
Padi sawah (Ton )
789.647
606.384
Padi ladang (Ton)
174.944
168.083
2.4.2.
Jagung (Ton)
9.631
16.309
2.4.3.
Kedelai (Ton)
1.437
2.683
2.4.4.
Kacang Tanah (Ton)
551
439
2.4.5.
Kacang Hijau (Ton)
48
36
2.4.6.
Ubi Kayu (Ton)
48.706
63.862
2.4.7.
Ubi Jalar (Ton)
10,217
8.356
2.5.
Luas Panen Tanaman Hortikultura
2.5.1
Buah-Buahan (Pohon)
3,781,686 2,851,214
2.5.2
Sayuran (Ha)
12,115
15,443
2.5.3
Tanaman Hias (m2)
19,490
45,139
Peternakan
No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan
2.8 Populasi Ternak
2.8.1 Sapi Potong (Ekor) 73,093 73,298 2.8.2 Kerbau (Ekor) 12,286 11,976 2.8.3 Kambing (Ekor) 46,293 45,326 2.8.4 Domba (Ekor) 1,740 1,386 2.8.5 Babi (Ekor) 208,497 201,309 2.8.6 Ayam Buras (Ekor) 3,658,871 2,635,639 2.8.7. Ayam Ras Petelur (Ekor) 158,172 141,965 2.8.8. Ayam Ras Pedaging (Ekor) 7,575,577 8,125,041 2.8.9 Itik (Ekor) 306,972 275,607 2.9 Jumlah Produksi Daging Ternak
2.9.1 Sapi Potong (Ton) 3,836.12 2,458.01 2.9.2 Kerbau (Ton) 57.96 49.10 2.9.3 Kambing (Ton) 227.89 222.24 2.9.4 Domba (Ton) 6.55 8.83 2.9.5 Babi (Ton) 1,554.99 1,926.70 2.9.6 Ayam Buras (Ton) 2,044.82 1,950.84 2.9.7 Ayam Ras Petelur (Ton) 15.87 35.19 2.9.8 Ayam Ras Pedaging (Ton) 10,537.96 11,764,63 2.9.9 Itik (Ton) 144 143.18 2.10 Telur
2.10.1 Ayam Buras (Kg) 2,782,270 2,241 2.10.2 Ayam Ras Petelur (Kg) 1,847,389 1,781,661 2.10.3 Itik (Kg) 1,734,952 1,620,431
5. REALISASI PENYELESAIAN
PENYUSUNAN/PENETAPAN
DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
23
NO. KABUPATEN/ KOTA
JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/BELUM DITETAPKAN
KETERANGAN
RPJPD RPJMD
Sudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl Sudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl
1 Prov. Kalimantan
Tengah √
Perda No. 12 Tahun 2005, tanggal 15 November 2005, diubah
dengan Perda No. 4 Tahun 2010
√ Perda Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 18 Januari 2017 2 Kabupaten Barito
Timur √
Perda Kab. Bartim Nomor 16 Tahun 2008, tanggal 22 Desember 2008
√
Perda Kab. Bartim Nomor 8 Tahun 2013, tgl 11 Desember 2013
3 Kabupaten Barito
Selatan √
Perda Kab. Barsel Nomor 04 Tahun 2009, tanggal 26 Mei 2009
√ -RPJMD sedang dalam tahap penyusunan Rancangan Awal berdasarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
RENSTRA disusun secara simultan/berbarengan dengan penyusunan RPJMD
4 Kabupaten Barito
Utara √
Perda Kab. Barut No. 8 Tahun
2014 Tgl 11 Agustus 2014 √
Perda Kab. Barut No. 8 Tahun 2014 Tgl 19 Agustus 2014 5 Lamandau √
Perda Lamandau Nomor 01 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009
√
Perda Lamandau Nomor 01 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014
REALISASI PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
NO. KABUPATEN/KOTA
JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/ BELUM DITETAPKAN
KETERANGAN
RPJPD RPJMD
Sudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl Sudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl
6 Sukamara √ √ Perda No.9 Tahun 2015 Tanggal 15 Desember 2015
RPJPD masih perbaikan hasil konsultasi ke provinsi sambil menunggu proses penyusunan KLHS yang dianggarkan tahun 2017 sebagai kelengkapan ke tahap selanjutnya 7 Kabupaten Kotawaringin Timur √ Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 1 Tahun 2008, Tanggal 3 Maret 2008 √
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016, Tanggal 20 Oktober 2016
8 Kabupaten
Kotawaringin Barat √
Perda Kab. Kobar Nomor 10 Tahun 2006,
tanggal 16 Mei 2006 √
-RPJMD sedang dalam tahap penyusunan Rancangan Awal berdasarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih RENSTRA disusun secara simultan/berbarengan dengan penyusunan RPJMD
9 Seruyan √
Perda Nomor 04 Tahun 2009, Tanggal 08 Agustus 2009
√ Perda Nomor 04 Tahun 2014, Tanggal 06 Oktober 2014
10 Katingan √
Perda Katingan Nomor 02 Tahun 2008, tanggal 14 Maret 2008
√
Perda Katingan No. 3 Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013
NO. KABUPATEN/KOTA
JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/BELUM DITETAPKAN
KETERANGAN
RPJPD RPJMD
Sudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl Sudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl
11 Gunung Mas √
Perda No. 04 Tahun 2009, tanggal 28 Januari 2010
√ Perda No. 12 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014
12 Pulang Pisau √
Perda Pulang Pisau No. 12 Tahun 2007, tanggal 05 Maret 2007
√ Perda Pulang Pisau No. 2 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014
13 Kapuas √
Perda Kapuas No. 7 Tahun 2006, tanggal 28 Juni 2006
√ Perda Kapuas No. 11 Tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2013
14 Murung Raya √
Perda No. 10 Tahun 2008, tanggal 20 Desember 2008
√ Perda No. 10 Tahun 2015
15 Palangka raya √
Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2009, Tanggal 12 Maret 2009
√ Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014