REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 637.847.568.105,96 Urusan Wajib 26.402.071.000,00 318.877.969.725,96 292.567.527.380,00 1 79.357.922.500,00 Pendidikan 6.665.330.000,00 69.939.702.500,00 2.752.890.000,00 1.01 79.357.922.500,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 6.665.330.000,00 69.939.702.500,00 2.752.890.000,00
1.01 . 1.01.01
5.326.331.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Aparatur 821.240.000,00 951.120.000,00 3.553.971.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 2.012.400.950,00 0,00 1.186.920.950,00 825.480.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
430.732.500,00 0,00
305.092.500,00 125.640.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPKB) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
1.454.157.550,00 0,00
1.454.157.550,00 0,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Politeknik Gorontalo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
940.660.000,00 742.660.000,00
198.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05
144.580.000,00 78.580.000,00
66.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
264.850.000,00 0,00
264.850.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bombingan Teknis dan Sosialisasi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
78.950.000,00 0,00
78.950.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD BPKB) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
3.115.710.000,00
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 23.660.000,00 3.092.050.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02
2.955.750.000,00 0,00
2.949.250.000,00 6.500.000,00
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01
159.960.000,00 0,00
142.800.000,00 17.160.000,00
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02
2.503.446.000,00
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah 193.250.000,00 2.310.196.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 17
463.130.000,00 0,00
463.130.000,00 0,00
Fasilitasi Prestasi Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 103.937.500,00 0,00 103.937.500,00 0,00 Uji Kompetensi SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 124.177.500,00 0,00 122.177.500,00 2.000.000,00
Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
179.170.000,00 0,00
162.170.000,00 17.000.000,00
Lomba Debat Bahasa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 04
153.925.000,00 0,00
153.175.000,00 750.000,00
Olimpiade Sains Terapan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05
398.982.500,00 0,00
334.982.500,00 64.000.000,00
Lomba Kompetensi Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 06
186.445.000,00 0,00
158.445.000,00 28.000.000,00
Olimpiade Sains Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 07
466.216.500,00 0,00
425.716.500,00 40.500.000,00
Olimpiade Olahraga Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 08
377.462.000,00 0,00
336.962.000,00 40.500.000,00
Festival Lomba Seni Siswa Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 09
50.000.000,00 0,00
49.500.000,00 500.000,00
Parade Cinta Tanah Air 1.01 . 1.01.01 . 17 . 10
1.290.550.000,00
Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal 0,00 1.290.550.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18
508.450.000,00 0,00
508.450.000,00 0,00
Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (Penuntasan Buta Aksara) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
782.100.000,00 0,00
782.100.000,00 0,00
Pengembangan Pendidikan Life Skill 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.874.000.000,00
Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 2.874.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20
2.874.000.000,00 0,00
2.874.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Seleksi Guru Berprestasi dan Peningkatan Kualifikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 123.336.000,00 Kepengawasan Pendidikan 450.000,00 122.886.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 24 123.336.000,00 0,00 122.886.000,00 450.000,00
Peningkatan Kapasitas Kepengawasan Program Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01
640.337.500,00
Peningkatan Mutu PTK - PAUDNI (UPTD BPKB) 17.400.000,00 622.937.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27
298.700.000,00 0,00
282.800.000,00 15.900.000,00
Peningkatan Kompetensi PTK PAUDNI 1.01 . 1.01.01 . 27 . 25
341.637.500,00 0,00
340.137.500,00 1.500.000,00
Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 27 . 26
835.978.000,00
Pengelolaan Ujian Nasional dan Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional 0,00 529.478.000,00 306.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 29
835.978.000,00 306.500.000,00
529.478.000,00 0,00
Penyediaan Ujian Nasional 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01
354.525.000,00
Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB) 7.150.000,00 347.375.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 30
354.525.000,00 0,00
347.375.000,00 7.150.000,00
Peningkatan Kompetensi PNF (UPTD BPKB) 1.01 . 1.01.01 . 30 . 24
30.634.740.000,00
Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) 0,00 30.634.740.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 34 597.100.000,00 0,00 597.100.000,00 0,00 Manajemen PRODIRA 1.01 . 1.01.01 . 34 . 10 30.037.640.000,00 0,00 30.037.640.000,00 0,00
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK. 1.01 . 1.01.01 . 34 . 11
4.145.740.000,00
Pengembangan Politeknik Gorontalo 1.798.950.000,00 721.640.000,00 1.625.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 35
1.625.150.000,00 1.625.150.000,00
0,00 0,00
Penyediaan Sarana Politeknik Gorontalo 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 2.347.390.000,00 0,00 548.440.000,00 1.798.950.000,00 Pengembangan Akademik 1.01 . 1.01.01 . 35 . 02 173.200.000,00 0,00 173.200.000,00 0,00 Kerjasama Kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 35 . 03 2.532.065.000,00
Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 27.000.000,00 2.505.065.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 36
426.475.000,00 0,00
422.725.000,00 3.750.000,00
Training of Centre (TC) Siswa PK-LK Tingkat Nasional 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01
1.028.895.000,00 0,00
1.018.895.000,00 10.000.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 36 . 04
729.665.000,00 0,00
718.665.000,00 11.000.000,00
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 36 . 05
347.030.000,00 0,00
344.780.000,00 2.250.000,00
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 36 . 06
8.524.160.000,00
Perluasan Akses Pendidikan Menengah 0,00 8.524.160.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 37
7.033.550.000,00 0,00
7.033.550.000,00 0,00
Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 37 . 05
866.300.000,00 0,00
866.300.000,00 0,00
Penyediaan Prasarana Belajar SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 37 . 06
624.310.000,00 0,00
624.310.000,00 0,00
Pengembangan SMA Aliansi 1.01 . 1.01.01 . 37 . 07
1.257.402.500,00
Perluasan Akses PAUD 0,00 1.257.402.500,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 40
1.257.402.500,00 0,00
1.257.402.500,00 0,00
Pembangunan RKB dan Gebyar PAUD 1.01 . 1.01.01 . 40 . 01
1.592.047.500,00
Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD 0,00 1.592.047.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 42
1.592.047.500,00 0,00
1.592.047.500,00 0,00
Rakor PAUDNI dan Insentif PTK PAUD 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01
1.276.265.000,00
Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Pendidikan Menengah 495.000.000,00 781.265.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 43
725.315.000,00 0,00
230.315.000,00 495.000.000,00
Pemenuhan Tenaga Pengajar Praktek SMK 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01
550.950.000,00 0,00
550.950.000,00 0,00
Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Jenjang Menengah 1.01 . 1.01.01 . 43 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 112.200.000,00
Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN) 0,00 112.200.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 44
112.200.000,00 0,00
112.200.000,00 0,00
Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN) 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01
239.730.000,00
Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013 450.000,00 239.280.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 45 239.730.000,00 0,00 239.280.000,00 450.000,00 Penerapan Kurikulum 2013 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 3.102.120.000,00
Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK 3.064.200.000,00 37.920.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 46
3.102.120.000,00 0,00
37.920.000,00 3.064.200.000,00
Peningkatan Kesejahteraan Guru Kontrak, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKLK, Guru Daerah Terpencil
1.01 . 1.01.01 . 46 . 01
6.914.829.000,00
Perluasan Akses Pendidikan Tinggi 0,00 6.914.829.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 47
139.500.000,00 0,00
139.500.000,00 0,00
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01
3.902.679.000,00 0,00
3.902.679.000,00 0,00
Bantuan Studi dan Akhir Studi Perguruan Tinggi 1.01 . 1.01.01 . 47 . 02
2.872.650.000,00 0,00
2.872.650.000,00 0,00
Pembinaan Prestasi Tamatan SLTA dan Kerjasama Perguruan Tinggi 1.01 . 1.01.01 . 47 . 03
130.875.000,00
Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB) 300.000,00 130.575.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 48
130.875.000,00 0,00
130.575.000,00 300.000,00
Peningkatan Sumber Daya Manusia PTK-PAUDNI 1.01 . 1.01.01 . 48 . 01
198.650.000,00
Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Pendidikan Dasar 86.400.000,00 112.250.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 50
198.650.000,00 0,00
112.250.000,00 86.400.000,00
Manajemen BOS Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 50 . 01
1.632.885.000,00
Perluasan Akses Pendidikan Dasar 0,00 1.632.885.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 51
1.632.885.000,00 0,00
1.632.885.000,00 0,00
Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 62.527.460.000,00 Kesehatan 1.292.600.000,00 55.465.513.000,00 5.769.347.000,00 1.02 58.027.460.000,00 Dinas Kesehatan 1.018.040.000,00 51.494.773.000,00 5.514.647.000,00 1.02 . 1.02.01 5.840.604.850,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 64.800.000,00 2.230.157.850,00 3.545.647.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
1.188.598.850,00 0,00
1.188.598.850,00 0,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
202.567.000,00 0,00
137.767.000,00 64.800.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
124.042.000,00 0,00
124.042.000,00 0,00
Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
3.008.033.000,00 2.727.183.000,00
280.850.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04
50.500.000,00 20.000.000,00
30.500.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Bapelkesman) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
1.081.914.000,00 798.464.000,00
283.450.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
121.500.000,00 0,00
121.500.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
63.450.000,00 0,00
63.450.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
1.034.297.000,00
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 315.420.000,00 718.877.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02
273.162.000,00 0,00
256.002.000,00 17.160.000,00
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01
218.240.000,00 0,00
149.600.000,00 68.640.000,00
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02
193.560.000,00 0,00
193.260.000,00 300.000,00
Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan Tahun 2015 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
349.335.000,00 0,00
120.015.000,00 229.320.000,00
Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 04
43.528.549.200,00
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 240.240.000,00 43.288.309.200,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 14
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 328.590.000,00 0,00
88.350.000,00 240.240.000,00
Operasional Sekretariat JAMKESTA 1.02 . 1.02.01 . 14 . 01
43.199.959.200,00 0,00
43.199.959.200,00 0,00
Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) 1.02 . 1.02.01 . 14 . 02
2.798.012.000,00
Obat dan Perbekalan Kesehatan 30.000.000,00 911.512.000,00 1.856.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15
735.930.000,00 0,00
735.930.000,00 0,00
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
82.082.000,00 0,00
80.882.000,00 1.200.000,00
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.980.000.000,00 1.856.500.000,00
94.700.000,00 28.800.000,00
Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
334.865.000,00
Upaya Kesehatan Masyarakat 53.760.000,00 281.105.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16
66.000.000,00 0,00
66.000.000,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
71.160.000,00 0,00
54.000.000,00 17.160.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 10
56.405.000,00 0,00
56.405.000,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penderita Gangguan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
52.305.000,00 0,00
52.005.000,00 300.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
88.995.000,00 0,00
52.695.000,00 36.300.000,00
Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
248.318.000,00
Pengawasan Obat dan Makanan 1.400.000,00 246.918.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17
74.140.000,00 0,00
73.240.000,00 900.000,00
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
174.178.000,00 0,00
173.678.000,00 500.000,00
Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
165.535.000,00
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 31.560.000,00 133.975.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19
50.000.000,00 0,00
35.600.000,00 14.400.000,00
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
115.535.000,00 0,00
98.375.000,00 17.160.000,00
Pengembangan Desa Siaga Aktif 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
703.040.000,00
Perbaikan Gizi Masyarakat 68.640.000,00 521.900.000,00 112.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
479.140.000,00 0,00
410.500.000,00 68.640.000,00
Pelayanan Penderita Balita Gizi Buruk dan BUMIL KEK 1.02 . 1.02.01 . 20 . 13
223.900.000,00 112.500.000,00
111.400.000,00 0,00
Penerapan Ilmu Gizi berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo 1.02 . 1.02.01 . 20 . 14
360.542.500,00
Pengembangan Lingkungan Sehat 600.000,00 359.942.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21
360.542.500,00 0,00
359.942.500,00 600.000,00
Pengendalian Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Sanitasi Berbasis Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11
608.115.000,00
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 68.640.000,00 539.475.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22
195.410.000,00 0,00
195.410.000,00 0,00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 190.355.000,00 0,00 121.715.000,00 68.640.000,00 Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 75.450.000,00 0,00 75.450.000,00 0,00
Pencegahan Penularan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
96.900.000,00 0,00
96.900.000,00 0,00
Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
494.055.000,00
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4.800.000,00 489.255.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24
240.505.000,00 0,00
235.705.000,00 4.800.000,00
Pelayanan Pengobatan Masal dan Sunatan Masal 1.02 . 1.02.01 . 24 . 04
253.550.000,00 0,00
253.550.000,00 0,00
Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah 1.02 . 1.02.01 . 24 . 26
196.784.700,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 196.784.700,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 29
196.784.700,00 0,00
196.784.700,00 0,00
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 29 . 09
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 414.098.750,00
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 85.800.000,00 328.298.750,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 35
314.698.750,00 0,00
228.898.750,00 85.800.000,00
Penyelamatan Ibu Hamil, Bersalin melalui Rumah Tunggu Kelahiran di Desa dengan Geogtafis Sulit 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 99.400.000,00 0,00 99.400.000,00 0,00
Pengadaan Bidan KIT, Pemeriksaan HB dan Asam Folat 1.02 . 1.02.01 . 35 . 20
314.000.000,00
Pembinaan Upaya Kesehatan 17.160.000,00 296.840.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 38
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana 1.02 . 1.02.01 . 38 . 02
56.280.000,00 0,00
39.120.000,00 17.160.000,00
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 38 . 06
207.720.000,00 0,00
207.720.000,00 0,00
Peningkatan Kemampuan Teknis PONEK 1.02 . 1.02.01 . 38 . 07
986.643.000,00
Peningkatan Capacity Building Bidang Kesehatan 35.220.000,00 951.423.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 40
758.120.000,00 0,00
723.800.000,00 34.320.000,00
Peningkatan SDM Kesehatan melalui Bantuan Beasiswa Pendidikan 1.02 . 1.02.01 . 40 . 01
129.213.000,00 0,00
129.213.000,00 0,00
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 1.02 . 1.02.01 . 40 . 02
99.310.000,00 0,00
98.410.000,00 900.000,00
Pembekalan dan Pembinaan Teknis bagi Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT 1.02 . 1.02.01 . 40 . 03
4.500.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie 274.560.000,00 3.970.740.000,00 254.700.000,00
1.02 . 1.02.02
2.346.740.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 0,00 2.092.040.000,00 254.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01
1.044.725.000,00 0,00
1.044.725.000,00 0,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
1.302.015.000,00 254.700.000,00
1.047.315.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 05
2.153.260.000,00
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat 274.560.000,00 1.878.700.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 39 1.691.060.000,00 0,00 1.416.500.000,00 274.560.000,00 Pelayanan Medik 1.02 . 1.02.02 . 39 . 01 462.200.000,00 0,00 462.200.000,00 0,00
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 1.02 . 1.02.02 . 39 . 02
271.529.970.000,00
Pekerjaan Umum 4.584.036.000,00 20.657.588.000,00 246.288.346.000,00
1.03
271.529.970.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 4.584.036.000,00 20.657.588.000,00 246.288.346.000,00
1.03 . 1.03.01
9.960.139.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 1.338.436.000,00 3.964.553.000,00 4.657.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
1.667.434.000,00 0,00
1.252.998.000,00 414.436.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
1.878.860.000,00 1.878.860.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
185.425.000,00 0,00
96.025.000,00 89.400.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD ULP) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 04
101.800.000,00 29.800.000,00
72.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD ULP) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
395.350.000,00 0,00
395.350.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD ULP) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
688.000.000,00 688.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Talumelito 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
2.047.490.000,00 2.047.490.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
318.140.000,00 0,00
318.140.000,00 0,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
1.033.740.000,00 0,00
706.140.000,00 327.600.000,00
Bimbingan Teknis serta Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi SDM Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23
1.525.200.000,00 13.000.000,00
1.005.200.000,00 507.000.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran TPA Talumelito 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24
118.700.000,00 0,00
118.700.000,00 0,00
Bimbingan Teknis serta Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur UPTD Laboratorium 1.03 . 1.03.01 . 01 . 25
1.213.385.000,00
Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 258.400.000,00 928.985.000,00 26.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
477.315.000,00 26.000.000,00
199.315.000,00 252.000.000,00
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 02 . 01
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 02 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 528.020.000,00 0,00
528.020.000,00 0,00
Peningkatan Kinerja Penyusunan Program 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
58.050.000,00 0,00
51.650.000,00 6.400.000,00
Pelayanan Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen (UPTD ULP) 1.03 . 1.03.01 . 02 . 04
62.066.474.000,00
Pembangunan Jalan dan Jembatan 3.000.000,00 1.597.874.000,00 60.465.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
1.240.500.000,00 0,00
1.240.500.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 191.974.000,00 0,00 188.974.000,00 3.000.000,00
Koordinasi dan Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
42.097.500.000,00 41.929.100.000,00
168.400.000,00 0,00
Pembangunan Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
13.036.500.000,00 13.036.500.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jalan Strategis Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
5.500.000.000,00 5.500.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
32.536.240.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 672.000.000,00 3.165.500.000,00 28.698.740.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
11.148.000.000,00 11.148.000.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehab Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 17.050.740.000,00 17.050.740.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
3.837.500.000,00 0,00
3.165.500.000,00 672.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan Jembatan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
21.100.913.950,00
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 15.706.432.950,00 1.448.000.000,00 3.946.481.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 6.248.043.950,00 1.864.212.950,00 3.031.431.000,00 1.352.400.000,00
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
135.240.000,00 0,00
129.540.000,00 5.700.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Dewan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 23
897.200.000,00 109.490.000,00
697.810.000,00 89.900.000,00
Koordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Randangan, Dumbaya Bulan dan Irigasi Baru Lainnya serta Revitalisasi Danau Limboto.
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24
13.732.730.000,00 13.732.730.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 27
87.700.000,00 0,00
87.700.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 30
3.726.200.000,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 2.346.200.000,00 1.380.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27
1.622.350.000,00 1.380.000.000,00
242.350.000,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi Masyarakat
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11
2.103.850.000,00 0,00
2.103.850.000,00 0,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi bagi Masyarakat 1.03 . 1.03.01 . 27 . 12 4.637.950.000,00 Pengendali Banjir 0,00 1.837.950.000,00 2.800.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 1.062.700.000,00 500.000.000,00 562.700.000,00 0,00
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 1.03 . 1.03.01 . 28 . 09
3.004.050.000,00 2.300.000.000,00
704.050.000,00 0,00
Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing 1.03 . 1.03.01 . 28 . 12
571.200.000,00 0,00
571.200.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Teknis Pengendalian Daya Rusak Air
1.03 . 1.03.01 . 28 . 16
134.773.623.050,00
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 201.600.000,00 2.017.600.000,00 132.554.423.050,00 1.03 . 1.03.01 . 29
19.854.550.000,00 19.800.000.000,00
54.550.000,00 0,00
Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 29 . 05
19.640.223.050,00 19.294.423.050,00
144.200.000,00 201.600.000,00
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman 1.03 . 1.03.01 . 29 . 06
3.471.000.000,00 3.460.000.000,00
11.000.000,00 0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Layanan Umum 1.03 . 1.03.01 . 29 . 07
1.807.850.000,00 0,00
1.807.850.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pengawasan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 29 . 09
1.255.670.000,00
Pembinaan Jasa Konstruksi 621.200.000,00 634.470.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 31
1.255.670.000,00 0,00
634.470.000,00 621.200.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 31 . 03
259.375.000,00
Koordinasi Kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum 41.400.000,00 217.975.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 61
259.375.000,00 0,00
217.975.000,00 41.400.000,00
Pelayanan Bantuan Hukum dan Sanggah 1.03 . 1.03.01 . 61 . 01
2.061.230.000,00
Penataan Ruang 0,00 1.961.230.000,00 100.000.000,00
1.05
1.603.230.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 0,00 1.503.230.000,00 100.000.000,00
1.05 . 1.03.01
1.350.000.000,00
Perencanaan Tata Ruang 0,00 1.250.000.000,00 100.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15
600.000.000,00 0,00
600.000.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Gorontalo 1.05 . 1.03.01 . 15 . 21
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Penyusunan Rancangan Perda dan Sosialisasi Perda RTR KSP 1.05 . 1.03.01 . 15 . 25
500.000.000,00 100.000.000,00
400.000.000,00 0,00
Pembuatan data Spasial Berbasis SIG 1.05 . 1.03.01 . 15 . 26
133.230.000,00
Pemanfaatan Tata Ruang 0,00 133.230.000,00 0,00
1.05 . 1.03.01 . 16
133.230.000,00 0,00
133.230.000,00 0,00
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota 1.05 . 1.03.01 . 16 . 08
120.000.000,00
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 120.000.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 17
120.000.000,00 0,00
120.000.000,00 0,00
Bimtek Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.05 . 1.03.01 . 17 . 17
458.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 458.000.000,00 0,00
1.05 . 1.06.01
458.000.000,00
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 458.000.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 17
158.000.000,00 0,00
158.000.000,00 0,00
Penguatan Kapasitas, Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang 1.05 . 1.06.01 . 17 . 13
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Penyusunan Peraturan Daerah-daerah Aliran Sungai 1.05 . 1.06.01 . 17 . 15
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Sosialisasi Kawasan Strategis Pertambangan Provinsi Gorontalo 1.05 . 1.06.01 . 17 . 16
8.242.000.000,00
Perencanaan Pembangunan 298.470.000,00 6.710.030.000,00 1.233.500.000,00
1.06
8.242.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 298.470.000,00 6.710.030.000,00 1.233.500.000,00
1.06 . 1.06.01
2.801.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 204.960.000,00 1.362.540.000,00 1.233.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
985.048.000,00 0,00
814.408.000,00 170.640.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
1.570.952.000,00 1.163.000.000,00
407.952.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
74.500.000,00 0,00
40.180.000,00 34.320.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB-KP) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 04
70.500.000,00 70.500.000,00
0,00 0,00
Peningakatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB-KP) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 05
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
586.000.000,00
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2.900.000,00 583.100.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02
186.000.000,00 0,00
183.100.000,00 2.900.000,00
Forum Koordinasi Kabupetan/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga 1.06 . 1.06.01 . 02 . 01
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 02 . 02
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 03
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Gorontalo 1.06 . 1.06.01 . 02 . 04
556.000.000,00
Pengembangan Data/Informasi 34.710.000,00 521.290.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Penyusunan Profil Daerah Gorontalo 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
156.000.000,00 0,00
121.290.000,00 34.710.000,00
Pengembangan Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Penyediaan Data Perencanaan Daerah berbasis Elektronik 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11
613.000.000,00
Kerjasama Pembangunan Daerah 0,00 613.000.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16
115.000.000,00 0,00
115.000.000,00 0,00
Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra Internasional/Lembaga Donor 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00
Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Regional Sulawesi dan KTI 1.06 . 1.06.01 . 16 . 11
278.000.000,00 0,00
278.000.000,00 0,00
Fasilitasi Forum Kerjasama Kepala BAPPEDA Provinsi se-Indonesia 1.06 . 1.06.01 . 16 . 14
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 16 . 15
798.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah 24.600.000,00 773.400.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21
698.000.000,00 0,00
673.400.000,00 24.600.000,00
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 52 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota 1.06 . 1.06.01 . 21 . 53 1.075.000.000,00
Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 1.075.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22
375.000.000,00 0,00
375.000.000,00 0,00
Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
450.000.000,00 0,00
450.000.000,00 0,00
Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata 1.06 . 1.06.01 . 22 . 25
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Penyusunan Peta Digital Peternakan Provinsi Gorontalo 1.06 . 1.06.01 . 22 . 27
1.163.000.000,00
Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 8.800.000,00 1.154.200.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23
268.000.000,00 0,00
268.000.000,00 0,00
Koordinasi Program dengan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 350.000.000,00 0,00 346.000.000,00 4.000.000,00
Gerbang Desa Gorontalo dan Posdaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 23
199.000.000,00 0,00
198.200.000,00 800.000,00
Penyusunan Data IPM kecamatan se-Provinsi Gorontalo 1.06 . 1.06.01 . 23 . 24
168.000.000,00 0,00
164.800.000,00 3.200.000,00
Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG's Provinsi Gorontalo 1.06 . 1.06.01 . 23 . 25
178.000.000,00 0,00
177.200.000,00 800.000,00
Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 26
650.000.000,00
Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup
0,00 22.500.000,00 627.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 30 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Sosialisasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman 1.06 . 1.06.01 . 30 . 01 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
Koordinasi dan Evaluasi Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup 1.06 . 1.06.01 . 30 . 02 150.000.000,00 0,00 134.000.000,00 16.000.000,00
Sosialisasi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan 1.06 . 1.06.01 . 30 . 03
100.000.000,00 0,00
93.500.000,00 6.500.000,00
Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca) 1.06 . 1.06.01 . 30 . 04
6.233.849.000,00
Perhubungan 305.400.000,00 4.043.219.000,00 1.885.230.000,00
1.07
6.233.849.000,00
Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika 305.400.000,00 4.043.219.000,00 1.885.230.000,00
1.07 . 1.07.01
2.184.295.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 274.200.000,00 1.841.845.000,00 68.250.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01
1.724.045.000,00 0,00
1.449.845.000,00 274.200.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
263.250.000,00 68.250.000,00
195.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
197.000.000,00 0,00
197.000.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03
472.100.000,00
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 472.100.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 472.100.000,00 0,00
472.100.000,00 0,00
Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03
1.599.024.000,00
Peningkatan Pelayanan Angkutan 31.200.000,00 817.824.000,00 750.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17
82.320.000,00 0,00
71.120.000,00 11.200.000,00
Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Transportasi Darat 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 1.266.704.000,00 750.000.000,00 496.704.000,00 20.000.000,00
Pelayanan Angkutan Darat 1.07 . 1.07.01 . 17 . 22
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B dan Jembatan Timbang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 27
851.450.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0,00 851.450.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 18
713.750.000,00 0,00
713.750.000,00 0,00
Fasilitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 18 . 01
137.700.000,00 0,00
137.700.000,00 0,00
Rakornis Perhubungan Laut, Udara dan Postel 1.07 . 1.07.01 . 18 . 08
60.000.000,00
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 0,00 60.000.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 19
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
1.066.980.000,00
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Dana Alokasi Khusus/DAK) 0,00 0,00 1.066.980.000,00 1.07 . 1.07.01 . 23
1.066.980.000,00 1.066.980.000,00
0,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitasi Keselamatyan LLAJ (DAK) 1.07 . 1.07.01 . 23 . 01
2.985.840.000,00
Lingkungan Hidup 257.865.000,00 2.339.100.000,00 388.875.000,00
1.08
286.800.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 21.150.000,00 265.650.000,00 0,00
1.08 . 1.03.01
286.800.000,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 21.150.000,00 265.650.000,00 0,00 1.08 . 1.03.01 . 15
286.800.000,00 0,00
265.650.000,00 21.150.000,00
Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 11
2.699.040.000,00
Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah 236.715.000,00 2.073.450.000,00 388.875.000,00
1.08 . 1.08.01
843.255.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 34.320.000,00 468.185.000,00 340.750.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01
261.735.000,00 0,00
227.415.000,00 34.320.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
581.520.000,00 340.750.000,00
240.770.000,00 0,00
Peningkatan Saran dan Prasarana Perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
291.070.000,00
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 51.480.000,00 239.590.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 02
166.070.000,00 0,00
114.590.000,00 51.480.000,00
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 02 . 01
125.000.000,00 0,00
125.000.000,00 0,00
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.08 . 1.08.01 . 02 . 02
507.255.000,00
Peningkatan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 96.255.000,00 362.875.000,00 48.125.000,00 1.08 . 1.08.01 . 03
339.695.000,00 36.375.000,00
224.225.000,00 79.095.000,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai dan Udara Ambien Kabupaten/Kota) 1.08 . 1.08.01 . 03 . 01
167.560.000,00 11.750.000,00
138.650.000,00 17.160.000,00
Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02
448.600.000,00
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 37.500.000,00 411.100.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 16
222.750.000,00 0,00
192.750.000,00 30.000.000,00
Konservasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
225.850.000,00 0,00
218.350.000,00 7.500.000,00
Pembinaan dan Penilaian Adipura 1.08 . 1.08.01 . 16 . 02
401.060.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
0,00 17.160.000,00 383.900.000,00 1.08 . 1.08.01 . 27 401.060.000,00 0,00 383.900.000,00 17.160.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui 3R 1.08 . 1.08.01 . 27 . 05
207.800.000,00
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan bagi Usaha/Kegiatan 0,00 207.800.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 28
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 207.800.000,00 0,00
207.800.000,00 0,00
Pengawasan Kegiatan/Usaha Yang Berdampak Terhadap Pencemaran/Kerusakan Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 28 . 01 20.126.550.000,00 Pertanahan 116.400.000,00 732.150.000,00 19.278.000.000,00 1.09 20.126.550.000,00 Sekretariat Daerah 116.400.000,00 732.150.000,00 19.278.000.000,00 1.09 . 1.20.03 126.550.000,00
Pensertifikatan Tanah-tanah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo 0,00 126.550.000,00 0,00 1.09 . 1.20.03 . 17
126.550.000,00 0,00
126.550.000,00 0,00
Pensertifikatan, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo 1.09 . 1.20.03 . 17 . 10
20.000.000.000,00
Program Pembebasan Tanah 116.400.000,00 605.600.000,00 19.278.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 19
20.000.000.000,00 19.278.000.000,00
605.600.000,00 116.400.000,00
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 1.09 . 1.20.03 . 19 . 09
677.273.500,00
Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 677.273.500,00 0,00
1.10
677.273.500,00
Sekretariat Daerah 0,00 677.273.500,00 0,00
1.10 . 1.20.03
677.273.500,00
Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 677.273.500,00 0,00 1.10 . 1.20.03 . 15
220.700.000,00 0,00
220.700.000,00 0,00
Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10 . 1.20.03 . 15 . 13
44.172.500,00 0,00
44.172.500,00 0,00
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10 . 1.20.03 . 15 . 17
412.401.000,00 0,00
412.401.000,00 0,00
Bimtek/Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Aparat Desa se-Provinsi Gorontalo
1.10 . 1.20.03 . 15 . 23
1.610.135.000,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.250.000,00 1.596.885.000,00 0,00
1.11
1.610.135.000,00
Sekretariat Daerah 13.250.000,00 1.596.885.000,00 0,00
1.11 . 1.20.03
738.600.000,00
Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 11.000.000,00 727.600.000,00 0,00 1.11 . 1.20.03 . 17
192.500.000,00 0,00
192.500.000,00 0,00
Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo 1.11 . 1.20.03 . 17 . 06
240.400.000,00 0,00
233.900.000,00 6.500.000,00
Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak 1.11 . 1.20.03 . 17 . 22
99.400.000,00 0,00
94.900.000,00 4.500.000,00
Road Show Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak 1.11 . 1.20.03 . 17 . 23
78.650.000,00 0,00
78.650.000,00 0,00
Forum Koordinasi Perlindungan Anak 1.11 . 1.20.03 . 17 . 24
127.650.000,00 0,00
127.650.000,00 0,00
Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan 1.11 . 1.20.03 . 17 . 25
871.535.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
0,00 2.250.000,00 869.285.000,00 1.11 . 1.20.03 . 20 333.695.000,00 0,00 333.695.000,00 0,00
Advokasi Desa Prima dan PPEP 1.11 . 1.20.03 . 20 . 08
176.170.000,00 0,00
176.170.000,00 0,00
Penunjang P2WKSS dan Gerakan Sayang Ibu 1.11 . 1.20.03 . 20 . 12
174.370.000,00 0,00
172.120.000,00 2.250.000,00
Forum Koordinasi PUG 1.11 . 1.20.03 . 20 . 16
187.300.000,00 0,00
187.300.000,00 0,00
Penyelenggaraan Data Gender dan Anak 1.11 . 1.20.03 . 20 . 17 8.600.000.000,00 Sosial 710.180.000,00 7.707.132.500,00 182.687.500,00 1.13 5.000.000.000,00 Dinas Sosial 518.580.000,00 4.373.420.000,00 108.000.000,00 1.13 . 1.13.01 792.140.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 32.400.000,00 651.740.000,00 108.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01
557.140.000,00 0,00
524.740.000,00 32.400.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
235.000.000,00 108.000.000,00
127.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
534.875.000,00
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 81.900.000,00 452.975.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 413.415.000,00 0,00
364.275.000,00 49.140.000,00
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 1.13 . 1.13.01 . 02 . 01
121.460.000,00 0,00
88.700.000,00 32.760.000,00
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.13 . 1.13.01 . 02 . 02
1.584.005.000,00
Program Rehabilitasi Sosial 166.380.000,00 1.417.625.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 16
466.525.000,00 0,00
412.525.000,00 54.000.000,00
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak 1.13 . 1.13.01 . 16 . 15
402.405.000,00 0,00
290.025.000,00 112.380.000,00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 1.13 . 1.13.01 . 16 . 16
354.550.000,00 0,00
354.550.000,00 0,00
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 1.13 . 1.13.01 . 16 . 17
222.350.000,00 0,00
222.350.000,00 0,00
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 1.13 . 1.13.01 . 16 . 18
138.175.000,00 0,00
138.175.000,00 0,00
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 16 . 19
645.680.000,00
Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 16.380.000,00 629.300.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 26
284.880.000,00 0,00
268.500.000,00 16.380.000,00
Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 26 . 01
226.500.000,00 0,00
226.500.000,00 0,00
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana 1.13 . 1.13.01 . 26 . 04
134.300.000,00 0,00
134.300.000,00 0,00
Pendataan dan Penyuluhan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 26 . 05 1.093.050.000,00 Pemberdayaan Sosial 83.520.000,00 1.009.530.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 29 303.800.000,00 0,00 238.280.000,00 65.520.000,00
Pelestarian Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) 1.13 . 1.13.01 . 29 . 02
225.000.000,00 0,00
225.000.000,00 0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil 1.13 . 1.13.01 . 29 . 03
564.250.000,00 0,00
546.250.000,00 18.000.000,00
Pemberdayaan Fakir Miskin 1.13 . 1.13.01 . 29 . 04
350.250.000,00
Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan 138.000.000,00 212.250.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 33
350.250.000,00 0,00
212.250.000,00 138.000.000,00
Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 33 . 01
3.600.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 191.600.000,00 3.333.712.500,00 74.687.500,00
1.13 . 1.13.02
701.275.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 48.680.000,00 577.907.500,00 74.687.500,00 1.13 . 1.13.02 . 01
452.482.500,00 0,00
436.282.500,00 16.200.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.13 . 1.13.02 . 01 . 01
154.987.500,00 74.687.500,00
80.300.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.13 . 1.13.02 . 01 . 02
93.805.000,00 0,00
61.325.000,00 32.480.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1.13 . 1.13.02 . 01 . 03
574.060.000,00
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 63.360.000,00 510.700.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 02
93.080.000,00 0,00
61.400.000,00 31.680.000,00
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.13 . 1.13.02 . 02 . 02
480.980.000,00 0,00
449.300.000,00 31.680.000,00
Perencanaan, Koordinasi, Monev dan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Bencana
1.13 . 1.13.02 . 02 . 03
385.670.000,00
Rehabilitasi dan Rekonstruksi 17.340.000,00 368.330.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 27
137.828.000,00 0,00
136.328.000,00 1.500.000,00
Workshop Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana (Damage and Losses Assessment) 1.13 . 1.13.02 . 27 . 07 247.842.000,00 0,00 232.002.000,00 15.840.000,00
Identifikasi Kerusakan dan Kerugian di Lokasi Bencana Kabupaten/Kota 1.13 . 1.13.02 . 27 . 09
1.115.840.000,00
Program Kedaruratan dan Logistik 20.640.000,00 1.095.200.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 28
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan Logistik 1.13 . 1.13.02 . 28 . 01
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana) 1.13 . 1.13.02 . 28 . 05
715.840.000,00 0,00
695.200.000,00 20.640.000,00
Penanganan dan Penyelamatan Korban Bencana 1.13 . 1.13.02 . 28 . 07
823.155.000,00
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 41.580.000,00 781.575.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 31
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 99.675.000,00 0,00
98.575.000,00 1.100.000,00
Gelar Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana 1.13 . 1.13.02 . 31 . 01
300.440.000,00 0,00
278.000.000,00 22.440.000,00
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 1.13 . 1.13.02 . 31 . 02
423.040.000,00 0,00
405.000.000,00 18.040.000,00
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 1.13 . 1.13.02 . 31 . 03
5.118.994.000,00
Ketenagakerjaan 295.700.000,00 4.360.610.000,00 462.684.000,00
1.14
5.118.994.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 295.700.000,00 4.360.610.000,00 462.684.000,00
1.14 . 1.14.01
2.009.444.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 256.200.000,00 1.290.560.000,00 462.684.000,00 1.14 . 1.14.01 . 01
1.171.760.000,00 0,00
915.560.000,00 256.200.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
588.684.000,00 462.684.000,00
126.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
249.000.000,00 0,00
249.000.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
658.528.000,00
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 658.528.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 02
574.728.000,00 0,00
574.728.000,00 0,00
Koordinasi, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 1.14 . 1.14.01 . 02 . 01
83.800.000,00 0,00
83.800.000,00 0,00
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.14 . 1.14.01 . 02 . 02
800.250.000,00
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 29.900.000,00 770.350.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 15
502.355.000,00 0,00
490.355.000,00 12.000.000,00
Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pencari Kerja 1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
100.300.000,00 0,00
98.800.000,00 1.500.000,00
Pembinaan Desa Produktif 1.14 . 1.14.01 . 15 . 14
72.045.000,00 0,00
57.645.000,00 14.400.000,00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 1.14 . 1.14.01 . 15 . 15
125.550.000,00 0,00
123.550.000,00 2.000.000,00
Pemagangan Berbasis Pengguna 1.14 . 1.14.01 . 15 . 16
809.950.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 809.950.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 16
636.300.000,00 0,00
636.300.000,00 0,00
Pengembangan Wirausaha Baru melalui Kelompok Usaha 1.14 . 1.14.01 . 16 . 19
35.900.000,00 0,00
35.900.000,00 0,00
Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan 1.14 . 1.14.01 . 16 . 20
137.750.000,00 0,00
137.750.000,00 0,00
Sosialisasi Peraturan Bidang Penempatan Tenaga Kerja 1.14 . 1.14.01 . 16 . 21
137.500.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 137.500.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 17
137.500.000,00 0,00
137.500.000,00 0,00
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05
75.000.000,00
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
0,00 0,00 75.000.000,00 1.14 . 1.14.01 . 21 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial 1.14 . 1.14.01 . 21 . 02
168.570.000,00
Program Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial 0,00 0,00 168.570.000,00 1.14 . 1.14.01 . 23 168.570.000,00 0,00 168.570.000,00 0,00
Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) 1.14 . 1.14.01 . 23 . 01
127.302.000,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran (Balai Latihan Kerja Provinisi Gorontalo) 0,00 127.302.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 24
127.302.000,00 0,00
127.302.000,00 0,00
Pelayanan Administrasi Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas
1.14 . 1.14.01 . 24 . 01
332.450.000,00
Program Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Kerja 9.600.000,00 322.850.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 25
332.450.000,00 0,00
322.850.000,00 9.600.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi Tenaga Kerja 1.14 . 1.14.01 . 25 . 01
5.540.270.000,00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 164.400.000,00 4.535.110.000,00 840.760.000,00
1.15
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.540.270.000,00
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 164.400.000,00 4.535.110.000,00 840.760.000,00
1.15 . 1.15.01
1.501.600.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 144.000.000,00 548.840.000,00 808.760.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01
586.190.000,00 0,00
442.190.000,00 144.000.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
839.060.000,00 808.760.000,00
30.300.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
76.350.000,00 0,00
76.350.000,00 0,00
Peningkatan Kualitas SDM AParatur 1.15 . 1.15.01 . 01 . 03
597.300.000,00
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 597.300.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 02
477.300.000,00 0,00
477.300.000,00 0,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev Program Koperindag 1.15 . 1.15.01 . 02 . 01
120.000.000,00 0,00
120.000.000,00 0,00
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.15 . 1.15.01 . 02 . 02
1.851.800.000,00
Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) 17.400.000,00 1.834.400.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 15
1.851.800.000,00 0,00
1.834.400.000,00 17.400.000,00
Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB). 1.15 . 1.15.01 . 15 . 13 1.074.620.000,00 Pengembangan KUKM 3.000.000,00 1.071.620.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 20 317.386.000,00 0,00 317.386.000,00 0,00
Fasilitasi Penumbuhan Koperasi Baru 1.15 . 1.15.01 . 20 . 01
225.710.000,00 0,00
222.710.000,00 3.000.000,00
Fasilitasi Kredit Perbankan kepada KUKM 1.15 . 1.15.01 . 20 . 02
531.524.000,00 0,00
531.524.000,00 0,00
Pengembangan Koperasi Berkualitas 1.15 . 1.15.01 . 20 . 03 514.950.000,00 Pengembangan UMKM 0,00 482.950.000,00 32.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 22 137.600.000,00 0,00 137.600.000,00 0,00
Fasilitasi Pendampingan Posdaya dan SHAT 1.15 . 1.15.01 . 22 . 01
241.000.000,00 32.000.000,00
209.000.000,00 0,00
Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 22 . 02
136.350.000,00 0,00
136.350.000,00 0,00
Penyusunan Database UMKM Provinsi Gorontalo 1.15 . 1.15.01 . 22 . 03
4.000.000.000,00
Penanaman Modal 275.000.000,00 3.094.300.000,00 630.700.000,00
1.16
4.000.000.000,00
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 275.000.000,00 3.094.300.000,00 630.700.000,00
1.16 . 1.16.01
1.483.000.000,00
Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 162.000.000,00 690.300.000,00 630.700.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01
605.000.000,00 0,00
443.000.000,00 162.000.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
728.000.000,00 630.700.000,00
97.300.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas SDM 1.16 . 1.16.01 . 01 . 03 479.000.000,00
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3.000.000,00 476.000.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 02
429.000.000,00 0,00
426.000.000,00 3.000.000,00
Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.16 . 1.16.01 . 02 . 01
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan 1.16 . 1.16.01 . 02 . 02
754.000.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 4.000.000,00 750.000.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 15
200.000.000,00 0,00
196.000.000,00 4.000.000,00
Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya. 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 344.000.000,00 0,00 344.000.000,00 0,00 Promosi Investasi 1.16 . 1.16.01 . 15 . 17 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan Gelar Potensi Investasi Daerah Tingkat Provinsi 1.16 . 1.16.01 . 15 . 24
630.000.000,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 97.000.000,00 533.000.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 16
200.000.000,00 0,00
199.000.000,00 1.000.000,00
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.16 . 1.16.01 . 16 . 12
230.000.000,00 0,00
155.000.000,00 75.000.000,00
Pengendalian Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 16 . 20
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 0,00
179.000.000,00 21.000.000,00
Penyusunan Profil Realisasi Investasi 1.16 . 1.16.01 . 16 . 21
654.000.000,00
Program Pengembangan Sumber Daya Investasi 9.000.000,00 645.000.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 20
154.000.000,00 0,00
154.000.000,00 0,00
Perumusan Kebijakan Investasi 1.16 . 1.16.01 . 20 . 03
300.000.000,00 0,00
291.000.000,00 9.000.000,00
Pengembangan Potensi Investasi bagi Masyarakat 1.16 . 1.16.01 . 20 . 08
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Penyusunan Data Potensi Investasi dan Dokumen Studi Kelayakan 1.16 . 1.16.01 . 20 . 09
1.737.860.000,00
Kebudayaan 17.160.000,00 1.570.700.000,00 150.000.000,00
1.17
1.737.860.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 17.160.000,00 1.570.700.000,00 150.000.000,00
1.17 . 1.01.01
92.370.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya 17.160.000,00 75.210.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 15
92.370.000,00 0,00
75.210.000,00 17.160.000,00
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 1.17 . 1.01.01 . 15 . 01
150.000.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 0,00 0,00 150.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 30
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Museum Tahap 4 1.17 . 1.01.01 . 30 . 01
58.310.000,00
Pemeliharaan Sejarah dan Cagar Budaya Gorontalo 0,00 58.310.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 31
58.310.000,00 0,00
58.310.000,00 0,00
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
1.17 . 1.01.01 . 31 . 01
1.437.180.000,00
Promosi Keragaman Budaya Gorontalo 0,00 1.437.180.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 32
730.500.000,00 0,00
730.500.000,00 0,00
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Gorontalo 1.17 . 1.01.01 . 32 . 01
706.680.000,00 0,00
706.680.000,00 0,00
Pengembangan Rintisan Taman Budaya Daerah 1.17 . 1.01.01 . 32 . 02
6.404.217.500,00
Kepemudaan dan Olah Raga 1.146.835.000,00 5.257.382.500,00 0,00
1.18
6.404.217.500,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 1.146.835.000,00 5.257.382.500,00 0,00
1.18 . 1.01.01
2.890.725.000,00
Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda 810.160.000,00 2.080.565.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 25
1.880.480.000,00 0,00
1.539.320.000,00 341.160.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 1.18 . 1.01.01 . 25 . 02
505.160.000,00 0,00
39.160.000,00 466.000.000,00
Peringatan Hari-hari Besar 1.18 . 1.01.01 . 25 . 11
505.085.000,00 0,00
502.085.000,00 3.000.000,00
Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia, Kapal Pemuda Nusantara
1.18 . 1.01.01 . 25 . 13
1.312.332.500,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 319.425.000,00 992.907.500,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 26
1.312.332.500,00 0,00
992.907.500,00 319.425.000,00
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.18 . 1.01.01 . 26 . 17
151.250.000,00
Program Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional 1.000.000,00 150.250.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 28
151.250.000,00 0,00
150.250.000,00 1.000.000,00
Penyelenggaraan Pelestarian Olah Raga Tradisional 1.18 . 1.01.01 . 28 . 01
2.049.910.000,00
Program Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 16.250.000,00 2.033.660.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 29
2.049.910.000,00 0,00
2.033.660.000,00 16.250.000,00
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 1.18 . 1.01.01 . 29 . 01
4.000.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 432.940.000,00 3.259.060.000,00 308.000.000,00
1.19
4.000.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 432.940.000,00 3.259.060.000,00 308.000.000,00
1.19 . 1.19.01
1.074.560.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 16.200.000,00 750.360.000,00 308.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01
333.706.000,00 0,00
317.506.000,00 16.200.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 618.204.000,00 308.000.000,00
310.204.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
122.650.000,00 0,00
122.650.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1.19 . 1.19.01 . 01 . 03
324.360.000,00
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 99.360.000,00 225.000.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 02
224.360.000,00 0,00
125.000.000,00 99.360.000,00
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 1.19 . 1.19.01 . 02 . 01
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 1.19 . 1.19.01 . 02 . 02
471.295.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 208.800.000,00 262.495.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 15
65.695.000,00 0,00
65.695.000,00 0,00
Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah 1.19 . 1.19.01 . 15 . 19
200.000.000,00 0,00
107.600.000,00 92.400.000,00
Koordinasi dan Fasilitasi Forum Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) 1.19 . 1.19.01 . 15 . 20
205.600.000,00 0,00
89.200.000,00 116.400.000,00
Fasilitasi Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri 1.19 . 1.19.01 . 15 . 21
181.945.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4.500.000,00 177.445.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 17
181.945.000,00 0,00
177.445.000,00 4.500.000,00
Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air 1.19 . 1.19.01 . 17 . 09
74.215.000,00
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.500.000,00 72.715.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 18
74.215.000,00 0,00
72.715.000,00 1.500.000,00
Koordinasi dan Pemantapan FPK di Daerah 1.19 . 1.19.01 . 18 . 06
72.545.000,00
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 1.500.000,00 71.045.000,00 1.19 . 1.19.01 . 19 72.545.000,00 0,00 71.045.000,00 1.500.000,00
Koordinasi dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah 1.19 . 1.19.01 . 19 . 09
325.360.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Daerah 22.560.000,00 302.800.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 28
172.560.000,00 0,00
153.000.000,00 19.560.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Gejolak Sosial Akibat Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi 1.19 . 1.19.01 . 28 . 04 152.800.000,00 0,00 149.800.000,00 3.000.000,00
Forum Koordinasi dan Akselerasi Ketahanan Ekonomi dalam Menunjang Stabilitas Daerah
1.19 . 1.19.01 . 28 . 05
1.150.720.000,00
Program Pendidikan Politik Masyarakat 74.020.000,00 1.076.700.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 29
253.120.000,00 0,00
211.200.000,00 41.920.000,00
Sosialisasi Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal dan Penguatan Forum Diskusi Politik 1.19 . 1.19.01 . 29 . 01 547.600.000,00 0,00 547.600.000,00 0,00
Pemantauan/Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Tahapan Pileg - Pilpres 1.19 . 1.19.01 . 29 . 08
150.000.000,00 0,00
143.400.000,00 6.600.000,00
Pemantapan Nilai-nilai Demokrasi pada Pemilih Pemula 1.19 . 1.19.01 . 29 . 09
200.000.000,00 0,00
174.500.000,00 25.500.000,00
Sosialisasi Permendagri No 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol dan Pendampingan Lembaga Legislatif
1.19 . 1.19.01 . 29 . 10
325.000.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat 4.500.000,00 320.500.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 30
100.000.000,00 0,00
98.500.000,00 1.500.000,00
Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat 1.19 . 1.19.01 . 30 . 01
115.000.000,00 0,00
113.500.000,00 1.500.000,00
Pembinaan LSM dan Orkemas 1.19 . 1.19.01 . 30 . 02
110.000.000,00 0,00
108.500.000,00 1.500.000,00
Koordinasi dan Pemantapan FKUB di Daerah 1.19 . 1.19.01 . 30 . 03
121.228.422.605,96 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
9.645.409.880,00 7.898.630.000,00 103.684.382.725,96
1.20
800.960.000,00
Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah 85.960.000,00 715.000.000,00 0,00
1.20 . 1.08.01
350.000.000,00
Pengembangan Teknologi Tepat Guna 30.400.000,00 319.600.000,00 0,00 1.20 . 1.08.01 . 61
200.000.000,00 0,00
190.000.000,00 10.000.000,00
Pengembangan Prototipe Pakan Ternak 1.20 . 1.08.01 . 61 . 04