• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014"

Copied!
32
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 637.847.568.105,96 Urusan Wajib 26.402.071.000,00 318.877.969.725,96 292.567.527.380,00 1 79.357.922.500,00 Pendidikan 6.665.330.000,00 69.939.702.500,00 2.752.890.000,00 1.01 79.357.922.500,00

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 6.665.330.000,00 69.939.702.500,00 2.752.890.000,00

1.01 . 1.01.01

5.326.331.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Aparatur 821.240.000,00 951.120.000,00 3.553.971.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 2.012.400.950,00 0,00 1.186.920.950,00 825.480.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

430.732.500,00 0,00

305.092.500,00 125.640.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPKB) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

1.454.157.550,00 0,00

1.454.157.550,00 0,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Politeknik Gorontalo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

940.660.000,00 742.660.000,00

198.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05

144.580.000,00 78.580.000,00

66.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

264.850.000,00 0,00

264.850.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bombingan Teknis dan Sosialisasi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

78.950.000,00 0,00

78.950.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD BPKB) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

3.115.710.000,00

Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 23.660.000,00 3.092.050.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02

2.955.750.000,00 0,00

2.949.250.000,00 6.500.000,00

Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01

159.960.000,00 0,00

142.800.000,00 17.160.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02

2.503.446.000,00

Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah 193.250.000,00 2.310.196.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 17

463.130.000,00 0,00

463.130.000,00 0,00

Fasilitasi Prestasi Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 103.937.500,00 0,00 103.937.500,00 0,00 Uji Kompetensi SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 124.177.500,00 0,00 122.177.500,00 2.000.000,00

Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

179.170.000,00 0,00

162.170.000,00 17.000.000,00

Lomba Debat Bahasa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 04

153.925.000,00 0,00

153.175.000,00 750.000,00

Olimpiade Sains Terapan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05

398.982.500,00 0,00

334.982.500,00 64.000.000,00

Lomba Kompetensi Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 06

186.445.000,00 0,00

158.445.000,00 28.000.000,00

Olimpiade Sains Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 07

466.216.500,00 0,00

425.716.500,00 40.500.000,00

Olimpiade Olahraga Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 08

377.462.000,00 0,00

336.962.000,00 40.500.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 09

50.000.000,00 0,00

49.500.000,00 500.000,00

Parade Cinta Tanah Air 1.01 . 1.01.01 . 17 . 10

1.290.550.000,00

Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal 0,00 1.290.550.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

508.450.000,00 0,00

508.450.000,00 0,00

Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (Penuntasan Buta Aksara) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

782.100.000,00 0,00

782.100.000,00 0,00

Pengembangan Pendidikan Life Skill 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.874.000.000,00

Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 2.874.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

2.874.000.000,00 0,00

2.874.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Seleksi Guru Berprestasi dan Peningkatan Kualifikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 123.336.000,00 Kepengawasan Pendidikan 450.000,00 122.886.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 24 123.336.000,00 0,00 122.886.000,00 450.000,00

Peningkatan Kapasitas Kepengawasan Program Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01

640.337.500,00

Peningkatan Mutu PTK - PAUDNI (UPTD BPKB) 17.400.000,00 622.937.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27

298.700.000,00 0,00

282.800.000,00 15.900.000,00

Peningkatan Kompetensi PTK PAUDNI 1.01 . 1.01.01 . 27 . 25

341.637.500,00 0,00

340.137.500,00 1.500.000,00

Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 27 . 26

835.978.000,00

Pengelolaan Ujian Nasional dan Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional 0,00 529.478.000,00 306.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 29

835.978.000,00 306.500.000,00

529.478.000,00 0,00

Penyediaan Ujian Nasional 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01

354.525.000,00

Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB) 7.150.000,00 347.375.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 30

354.525.000,00 0,00

347.375.000,00 7.150.000,00

Peningkatan Kompetensi PNF (UPTD BPKB) 1.01 . 1.01.01 . 30 . 24

30.634.740.000,00

Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) 0,00 30.634.740.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 34 597.100.000,00 0,00 597.100.000,00 0,00 Manajemen PRODIRA 1.01 . 1.01.01 . 34 . 10 30.037.640.000,00 0,00 30.037.640.000,00 0,00

Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK. 1.01 . 1.01.01 . 34 . 11

4.145.740.000,00

Pengembangan Politeknik Gorontalo 1.798.950.000,00 721.640.000,00 1.625.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 35

1.625.150.000,00 1.625.150.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Sarana Politeknik Gorontalo 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 2.347.390.000,00 0,00 548.440.000,00 1.798.950.000,00 Pengembangan Akademik 1.01 . 1.01.01 . 35 . 02 173.200.000,00 0,00 173.200.000,00 0,00 Kerjasama Kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 35 . 03 2.532.065.000,00

Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 27.000.000,00 2.505.065.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 36

426.475.000,00 0,00

422.725.000,00 3.750.000,00

Training of Centre (TC) Siswa PK-LK Tingkat Nasional 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01

1.028.895.000,00 0,00

1.018.895.000,00 10.000.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 36 . 04

729.665.000,00 0,00

718.665.000,00 11.000.000,00

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 36 . 05

347.030.000,00 0,00

344.780.000,00 2.250.000,00

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 36 . 06

8.524.160.000,00

Perluasan Akses Pendidikan Menengah 0,00 8.524.160.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 37

7.033.550.000,00 0,00

7.033.550.000,00 0,00

Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 37 . 05

866.300.000,00 0,00

866.300.000,00 0,00

Penyediaan Prasarana Belajar SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 37 . 06

624.310.000,00 0,00

624.310.000,00 0,00

Pengembangan SMA Aliansi 1.01 . 1.01.01 . 37 . 07

1.257.402.500,00

Perluasan Akses PAUD 0,00 1.257.402.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 40

1.257.402.500,00 0,00

1.257.402.500,00 0,00

Pembangunan RKB dan Gebyar PAUD 1.01 . 1.01.01 . 40 . 01

1.592.047.500,00

Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD 0,00 1.592.047.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 42

1.592.047.500,00 0,00

1.592.047.500,00 0,00

Rakor PAUDNI dan Insentif PTK PAUD 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01

1.276.265.000,00

Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Pendidikan Menengah 495.000.000,00 781.265.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 43

725.315.000,00 0,00

230.315.000,00 495.000.000,00

Pemenuhan Tenaga Pengajar Praktek SMK 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01

550.950.000,00 0,00

550.950.000,00 0,00

Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Jenjang Menengah 1.01 . 1.01.01 . 43 . 02

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 112.200.000,00

Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN) 0,00 112.200.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 44

112.200.000,00 0,00

112.200.000,00 0,00

Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN) 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01

239.730.000,00

Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013 450.000,00 239.280.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 45 239.730.000,00 0,00 239.280.000,00 450.000,00 Penerapan Kurikulum 2013 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 3.102.120.000,00

Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK 3.064.200.000,00 37.920.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 46

3.102.120.000,00 0,00

37.920.000,00 3.064.200.000,00

Peningkatan Kesejahteraan Guru Kontrak, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKLK, Guru Daerah Terpencil

1.01 . 1.01.01 . 46 . 01

6.914.829.000,00

Perluasan Akses Pendidikan Tinggi 0,00 6.914.829.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 47

139.500.000,00 0,00

139.500.000,00 0,00

Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01

3.902.679.000,00 0,00

3.902.679.000,00 0,00

Bantuan Studi dan Akhir Studi Perguruan Tinggi 1.01 . 1.01.01 . 47 . 02

2.872.650.000,00 0,00

2.872.650.000,00 0,00

Pembinaan Prestasi Tamatan SLTA dan Kerjasama Perguruan Tinggi 1.01 . 1.01.01 . 47 . 03

130.875.000,00

Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB) 300.000,00 130.575.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 48

130.875.000,00 0,00

130.575.000,00 300.000,00

Peningkatan Sumber Daya Manusia PTK-PAUDNI 1.01 . 1.01.01 . 48 . 01

198.650.000,00

Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Pendidikan Dasar 86.400.000,00 112.250.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 50

198.650.000,00 0,00

112.250.000,00 86.400.000,00

Manajemen BOS Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 50 . 01

1.632.885.000,00

Perluasan Akses Pendidikan Dasar 0,00 1.632.885.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 51

1.632.885.000,00 0,00

1.632.885.000,00 0,00

Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 62.527.460.000,00 Kesehatan 1.292.600.000,00 55.465.513.000,00 5.769.347.000,00 1.02 58.027.460.000,00 Dinas Kesehatan 1.018.040.000,00 51.494.773.000,00 5.514.647.000,00 1.02 . 1.02.01 5.840.604.850,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 64.800.000,00 2.230.157.850,00 3.545.647.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

1.188.598.850,00 0,00

1.188.598.850,00 0,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

202.567.000,00 0,00

137.767.000,00 64.800.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

124.042.000,00 0,00

124.042.000,00 0,00

Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

3.008.033.000,00 2.727.183.000,00

280.850.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04

50.500.000,00 20.000.000,00

30.500.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Bapelkesman) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05

1.081.914.000,00 798.464.000,00

283.450.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

121.500.000,00 0,00

121.500.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

63.450.000,00 0,00

63.450.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

1.034.297.000,00

Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 315.420.000,00 718.877.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02

273.162.000,00 0,00

256.002.000,00 17.160.000,00

Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01

218.240.000,00 0,00

149.600.000,00 68.640.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02

193.560.000,00 0,00

193.260.000,00 300.000,00

Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan Tahun 2015 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

349.335.000,00 0,00

120.015.000,00 229.320.000,00

Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 04

43.528.549.200,00

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 240.240.000,00 43.288.309.200,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 14

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 328.590.000,00 0,00

88.350.000,00 240.240.000,00

Operasional Sekretariat JAMKESTA 1.02 . 1.02.01 . 14 . 01

43.199.959.200,00 0,00

43.199.959.200,00 0,00

Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) 1.02 . 1.02.01 . 14 . 02

2.798.012.000,00

Obat dan Perbekalan Kesehatan 30.000.000,00 911.512.000,00 1.856.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

735.930.000,00 0,00

735.930.000,00 0,00

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

82.082.000,00 0,00

80.882.000,00 1.200.000,00

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

1.980.000.000,00 1.856.500.000,00

94.700.000,00 28.800.000,00

Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

334.865.000,00

Upaya Kesehatan Masyarakat 53.760.000,00 281.105.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16

66.000.000,00 0,00

66.000.000,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

71.160.000,00 0,00

54.000.000,00 17.160.000,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

56.405.000,00 0,00

56.405.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penderita Gangguan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

52.305.000,00 0,00

52.005.000,00 300.000,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

88.995.000,00 0,00

52.695.000,00 36.300.000,00

Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

248.318.000,00

Pengawasan Obat dan Makanan 1.400.000,00 246.918.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17

74.140.000,00 0,00

73.240.000,00 900.000,00

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

174.178.000,00 0,00

173.678.000,00 500.000,00

Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

165.535.000,00

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 31.560.000,00 133.975.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

50.000.000,00 0,00

35.600.000,00 14.400.000,00

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

115.535.000,00 0,00

98.375.000,00 17.160.000,00

Pengembangan Desa Siaga Aktif 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

703.040.000,00

Perbaikan Gizi Masyarakat 68.640.000,00 521.900.000,00 112.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

479.140.000,00 0,00

410.500.000,00 68.640.000,00

Pelayanan Penderita Balita Gizi Buruk dan BUMIL KEK 1.02 . 1.02.01 . 20 . 13

223.900.000,00 112.500.000,00

111.400.000,00 0,00

Penerapan Ilmu Gizi berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo 1.02 . 1.02.01 . 20 . 14

360.542.500,00

Pengembangan Lingkungan Sehat 600.000,00 359.942.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

360.542.500,00 0,00

359.942.500,00 600.000,00

Pengendalian Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Sanitasi Berbasis Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 11

608.115.000,00

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 68.640.000,00 539.475.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

195.410.000,00 0,00

195.410.000,00 0,00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 190.355.000,00 0,00 121.715.000,00 68.640.000,00 Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 75.450.000,00 0,00 75.450.000,00 0,00

Pencegahan Penularan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

96.900.000,00 0,00

96.900.000,00 0,00

Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

494.055.000,00

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4.800.000,00 489.255.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24

240.505.000,00 0,00

235.705.000,00 4.800.000,00

Pelayanan Pengobatan Masal dan Sunatan Masal 1.02 . 1.02.01 . 24 . 04

253.550.000,00 0,00

253.550.000,00 0,00

Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah 1.02 . 1.02.01 . 24 . 26

196.784.700,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 196.784.700,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 29

196.784.700,00 0,00

196.784.700,00 0,00

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 414.098.750,00

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 85.800.000,00 328.298.750,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 35

314.698.750,00 0,00

228.898.750,00 85.800.000,00

Penyelamatan Ibu Hamil, Bersalin melalui Rumah Tunggu Kelahiran di Desa dengan Geogtafis Sulit 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 99.400.000,00 0,00 99.400.000,00 0,00

Pengadaan Bidan KIT, Pemeriksaan HB dan Asam Folat 1.02 . 1.02.01 . 35 . 20

314.000.000,00

Pembinaan Upaya Kesehatan 17.160.000,00 296.840.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 38

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana 1.02 . 1.02.01 . 38 . 02

56.280.000,00 0,00

39.120.000,00 17.160.000,00

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 38 . 06

207.720.000,00 0,00

207.720.000,00 0,00

Peningkatan Kemampuan Teknis PONEK 1.02 . 1.02.01 . 38 . 07

986.643.000,00

Peningkatan Capacity Building Bidang Kesehatan 35.220.000,00 951.423.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 40

758.120.000,00 0,00

723.800.000,00 34.320.000,00

Peningkatan SDM Kesehatan melalui Bantuan Beasiswa Pendidikan 1.02 . 1.02.01 . 40 . 01

129.213.000,00 0,00

129.213.000,00 0,00

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 1.02 . 1.02.01 . 40 . 02

99.310.000,00 0,00

98.410.000,00 900.000,00

Pembekalan dan Pembinaan Teknis bagi Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT 1.02 . 1.02.01 . 40 . 03

4.500.000.000,00

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie 274.560.000,00 3.970.740.000,00 254.700.000,00

1.02 . 1.02.02

2.346.740.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 0,00 2.092.040.000,00 254.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01

1.044.725.000,00 0,00

1.044.725.000,00 0,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

1.302.015.000,00 254.700.000,00

1.047.315.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 05

2.153.260.000,00

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat 274.560.000,00 1.878.700.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 39 1.691.060.000,00 0,00 1.416.500.000,00 274.560.000,00 Pelayanan Medik 1.02 . 1.02.02 . 39 . 01 462.200.000,00 0,00 462.200.000,00 0,00

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 1.02 . 1.02.02 . 39 . 02

271.529.970.000,00

Pekerjaan Umum 4.584.036.000,00 20.657.588.000,00 246.288.346.000,00

1.03

271.529.970.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 4.584.036.000,00 20.657.588.000,00 246.288.346.000,00

1.03 . 1.03.01

9.960.139.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 1.338.436.000,00 3.964.553.000,00 4.657.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

1.667.434.000,00 0,00

1.252.998.000,00 414.436.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

1.878.860.000,00 1.878.860.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

185.425.000,00 0,00

96.025.000,00 89.400.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD ULP) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 04

101.800.000,00 29.800.000,00

72.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD ULP) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

395.350.000,00 0,00

395.350.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD ULP) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

688.000.000,00 688.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Talumelito 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

2.047.490.000,00 2.047.490.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

318.140.000,00 0,00

318.140.000,00 0,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

1.033.740.000,00 0,00

706.140.000,00 327.600.000,00

Bimbingan Teknis serta Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi SDM Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23

1.525.200.000,00 13.000.000,00

1.005.200.000,00 507.000.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran TPA Talumelito 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24

118.700.000,00 0,00

118.700.000,00 0,00

Bimbingan Teknis serta Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur UPTD Laboratorium 1.03 . 1.03.01 . 01 . 25

1.213.385.000,00

Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 258.400.000,00 928.985.000,00 26.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

477.315.000,00 26.000.000,00

199.315.000,00 252.000.000,00

Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 02 . 01

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 02 . 02

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 528.020.000,00 0,00

528.020.000,00 0,00

Peningkatan Kinerja Penyusunan Program 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

58.050.000,00 0,00

51.650.000,00 6.400.000,00

Pelayanan Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen (UPTD ULP) 1.03 . 1.03.01 . 02 . 04

62.066.474.000,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan 3.000.000,00 1.597.874.000,00 60.465.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

1.240.500.000,00 0,00

1.240.500.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 191.974.000,00 0,00 188.974.000,00 3.000.000,00

Koordinasi dan Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

42.097.500.000,00 41.929.100.000,00

168.400.000,00 0,00

Pembangunan Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11

13.036.500.000,00 13.036.500.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Strategis Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

32.536.240.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 672.000.000,00 3.165.500.000,00 28.698.740.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

11.148.000.000,00 11.148.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehab Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 17.050.740.000,00 17.050.740.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

3.837.500.000,00 0,00

3.165.500.000,00 672.000.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 18 . 10

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Jembatan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11

21.100.913.950,00

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 15.706.432.950,00 1.448.000.000,00 3.946.481.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 6.248.043.950,00 1.864.212.950,00 3.031.431.000,00 1.352.400.000,00

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

135.240.000,00 0,00

129.540.000,00 5.700.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Dewan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

897.200.000,00 109.490.000,00

697.810.000,00 89.900.000,00

Koordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Randangan, Dumbaya Bulan dan Irigasi Baru Lainnya serta Revitalisasi Danau Limboto.

1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

13.732.730.000,00 13.732.730.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 27

87.700.000,00 0,00

87.700.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 30

3.726.200.000,00

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 2.346.200.000,00 1.380.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

1.622.350.000,00 1.380.000.000,00

242.350.000,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi Masyarakat

1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

2.103.850.000,00 0,00

2.103.850.000,00 0,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi bagi Masyarakat 1.03 . 1.03.01 . 27 . 12 4.637.950.000,00 Pengendali Banjir 0,00 1.837.950.000,00 2.800.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 1.062.700.000,00 500.000.000,00 562.700.000,00 0,00

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 1.03 . 1.03.01 . 28 . 09

3.004.050.000,00 2.300.000.000,00

704.050.000,00 0,00

Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing 1.03 . 1.03.01 . 28 . 12

571.200.000,00 0,00

571.200.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Teknis Pengendalian Daya Rusak Air

1.03 . 1.03.01 . 28 . 16

134.773.623.050,00

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 201.600.000,00 2.017.600.000,00 132.554.423.050,00 1.03 . 1.03.01 . 29

19.854.550.000,00 19.800.000.000,00

54.550.000,00 0,00

Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 29 . 05

19.640.223.050,00 19.294.423.050,00

144.200.000,00 201.600.000,00

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman 1.03 . 1.03.01 . 29 . 06

3.471.000.000,00 3.460.000.000,00

11.000.000,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Layanan Umum 1.03 . 1.03.01 . 29 . 07

1.807.850.000,00 0,00

1.807.850.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pengawasan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.03 . 1.03.01 . 29 . 08

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 29 . 09

1.255.670.000,00

Pembinaan Jasa Konstruksi 621.200.000,00 634.470.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 31

1.255.670.000,00 0,00

634.470.000,00 621.200.000,00

Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 31 . 03

259.375.000,00

Koordinasi Kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum 41.400.000,00 217.975.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 61

259.375.000,00 0,00

217.975.000,00 41.400.000,00

Pelayanan Bantuan Hukum dan Sanggah 1.03 . 1.03.01 . 61 . 01

2.061.230.000,00

Penataan Ruang 0,00 1.961.230.000,00 100.000.000,00

1.05

1.603.230.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 0,00 1.503.230.000,00 100.000.000,00

1.05 . 1.03.01

1.350.000.000,00

Perencanaan Tata Ruang 0,00 1.250.000.000,00 100.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15

600.000.000,00 0,00

600.000.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Gorontalo 1.05 . 1.03.01 . 15 . 21

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Penyusunan Rancangan Perda dan Sosialisasi Perda RTR KSP 1.05 . 1.03.01 . 15 . 25

500.000.000,00 100.000.000,00

400.000.000,00 0,00

Pembuatan data Spasial Berbasis SIG 1.05 . 1.03.01 . 15 . 26

133.230.000,00

Pemanfaatan Tata Ruang 0,00 133.230.000,00 0,00

1.05 . 1.03.01 . 16

133.230.000,00 0,00

133.230.000,00 0,00

Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota 1.05 . 1.03.01 . 16 . 08

120.000.000,00

Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 120.000.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 17

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Bimtek Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.05 . 1.03.01 . 17 . 17

458.000.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 458.000.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01

458.000.000,00

Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 458.000.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 17

158.000.000,00 0,00

158.000.000,00 0,00

Penguatan Kapasitas, Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang 1.05 . 1.06.01 . 17 . 13

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Penyusunan Peraturan Daerah-daerah Aliran Sungai 1.05 . 1.06.01 . 17 . 15

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Sosialisasi Kawasan Strategis Pertambangan Provinsi Gorontalo 1.05 . 1.06.01 . 17 . 16

8.242.000.000,00

Perencanaan Pembangunan 298.470.000,00 6.710.030.000,00 1.233.500.000,00

1.06

8.242.000.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 298.470.000,00 6.710.030.000,00 1.233.500.000,00

1.06 . 1.06.01

2.801.000.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 204.960.000,00 1.362.540.000,00 1.233.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

985.048.000,00 0,00

814.408.000,00 170.640.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

1.570.952.000,00 1.163.000.000,00

407.952.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

74.500.000,00 0,00

40.180.000,00 34.320.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB-KP) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 04

70.500.000,00 70.500.000,00

0,00 0,00

Peningakatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB-KP) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 05

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

586.000.000,00

Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2.900.000,00 583.100.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02

186.000.000,00 0,00

183.100.000,00 2.900.000,00

Forum Koordinasi Kabupetan/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga 1.06 . 1.06.01 . 02 . 01

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 02 . 02

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 03

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Gorontalo 1.06 . 1.06.01 . 02 . 04

556.000.000,00

Pengembangan Data/Informasi 34.710.000,00 521.290.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Penyusunan Profil Daerah Gorontalo 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

156.000.000,00 0,00

121.290.000,00 34.710.000,00

Pengembangan Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Penyediaan Data Perencanaan Daerah berbasis Elektronik 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

613.000.000,00

Kerjasama Pembangunan Daerah 0,00 613.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 16

115.000.000,00 0,00

115.000.000,00 0,00

Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra Internasional/Lembaga Donor 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00

Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Regional Sulawesi dan KTI 1.06 . 1.06.01 . 16 . 11

278.000.000,00 0,00

278.000.000,00 0,00

Fasilitasi Forum Kerjasama Kepala BAPPEDA Provinsi se-Indonesia 1.06 . 1.06.01 . 16 . 14

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 16 . 15

798.000.000,00

Perencanaan Pembangunan Daerah 24.600.000,00 773.400.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21

698.000.000,00 0,00

673.400.000,00 24.600.000,00

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 52 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota 1.06 . 1.06.01 . 21 . 53 1.075.000.000,00

Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 1.075.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22

375.000.000,00 0,00

375.000.000,00 0,00

Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

450.000.000,00 0,00

450.000.000,00 0,00

Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata 1.06 . 1.06.01 . 22 . 25

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Penyusunan Peta Digital Peternakan Provinsi Gorontalo 1.06 . 1.06.01 . 22 . 27

1.163.000.000,00

Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 8.800.000,00 1.154.200.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23

268.000.000,00 0,00

268.000.000,00 0,00

Koordinasi Program dengan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 350.000.000,00 0,00 346.000.000,00 4.000.000,00

Gerbang Desa Gorontalo dan Posdaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 23

199.000.000,00 0,00

198.200.000,00 800.000,00

Penyusunan Data IPM kecamatan se-Provinsi Gorontalo 1.06 . 1.06.01 . 23 . 24

168.000.000,00 0,00

164.800.000,00 3.200.000,00

Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG's Provinsi Gorontalo 1.06 . 1.06.01 . 23 . 25

178.000.000,00 0,00

177.200.000,00 800.000,00

Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 26

650.000.000,00

Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup

0,00 22.500.000,00 627.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 30 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

Sosialisasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman 1.06 . 1.06.01 . 30 . 01 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00

Koordinasi dan Evaluasi Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup 1.06 . 1.06.01 . 30 . 02 150.000.000,00 0,00 134.000.000,00 16.000.000,00

Sosialisasi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan 1.06 . 1.06.01 . 30 . 03

100.000.000,00 0,00

93.500.000,00 6.500.000,00

Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca) 1.06 . 1.06.01 . 30 . 04

6.233.849.000,00

Perhubungan 305.400.000,00 4.043.219.000,00 1.885.230.000,00

1.07

6.233.849.000,00

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika 305.400.000,00 4.043.219.000,00 1.885.230.000,00

1.07 . 1.07.01

2.184.295.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 274.200.000,00 1.841.845.000,00 68.250.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01

1.724.045.000,00 0,00

1.449.845.000,00 274.200.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

263.250.000,00 68.250.000,00

195.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

197.000.000,00 0,00

197.000.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03

472.100.000,00

Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 472.100.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 02

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 472.100.000,00 0,00

472.100.000,00 0,00

Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03

1.599.024.000,00

Peningkatan Pelayanan Angkutan 31.200.000,00 817.824.000,00 750.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

82.320.000,00 0,00

71.120.000,00 11.200.000,00

Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Transportasi Darat 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 1.266.704.000,00 750.000.000,00 496.704.000,00 20.000.000,00

Pelayanan Angkutan Darat 1.07 . 1.07.01 . 17 . 22

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B dan Jembatan Timbang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 27

851.450.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0,00 851.450.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 18

713.750.000,00 0,00

713.750.000,00 0,00

Fasilitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 18 . 01

137.700.000,00 0,00

137.700.000,00 0,00

Rakornis Perhubungan Laut, Udara dan Postel 1.07 . 1.07.01 . 18 . 08

60.000.000,00

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 0,00 60.000.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 19

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

1.066.980.000,00

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Dana Alokasi Khusus/DAK) 0,00 0,00 1.066.980.000,00 1.07 . 1.07.01 . 23

1.066.980.000,00 1.066.980.000,00

0,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitasi Keselamatyan LLAJ (DAK) 1.07 . 1.07.01 . 23 . 01

2.985.840.000,00

Lingkungan Hidup 257.865.000,00 2.339.100.000,00 388.875.000,00

1.08

286.800.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 21.150.000,00 265.650.000,00 0,00

1.08 . 1.03.01

286.800.000,00

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 21.150.000,00 265.650.000,00 0,00 1.08 . 1.03.01 . 15

286.800.000,00 0,00

265.650.000,00 21.150.000,00

Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 11

2.699.040.000,00

Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah 236.715.000,00 2.073.450.000,00 388.875.000,00

1.08 . 1.08.01

843.255.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 34.320.000,00 468.185.000,00 340.750.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01

261.735.000,00 0,00

227.415.000,00 34.320.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

581.520.000,00 340.750.000,00

240.770.000,00 0,00

Peningkatan Saran dan Prasarana Perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

291.070.000,00

Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 51.480.000,00 239.590.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 02

166.070.000,00 0,00

114.590.000,00 51.480.000,00

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 02 . 01

125.000.000,00 0,00

125.000.000,00 0,00

Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.08 . 1.08.01 . 02 . 02

507.255.000,00

Peningkatan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 96.255.000,00 362.875.000,00 48.125.000,00 1.08 . 1.08.01 . 03

339.695.000,00 36.375.000,00

224.225.000,00 79.095.000,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai dan Udara Ambien Kabupaten/Kota) 1.08 . 1.08.01 . 03 . 01

167.560.000,00 11.750.000,00

138.650.000,00 17.160.000,00

Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02

448.600.000,00

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 37.500.000,00 411.100.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 16

222.750.000,00 0,00

192.750.000,00 30.000.000,00

Konservasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

225.850.000,00 0,00

218.350.000,00 7.500.000,00

Pembinaan dan Penilaian Adipura 1.08 . 1.08.01 . 16 . 02

401.060.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

0,00 17.160.000,00 383.900.000,00 1.08 . 1.08.01 . 27 401.060.000,00 0,00 383.900.000,00 17.160.000,00

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui 3R 1.08 . 1.08.01 . 27 . 05

207.800.000,00

Peningkatan Pengelolaan Lingkungan bagi Usaha/Kegiatan 0,00 207.800.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 28

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 207.800.000,00 0,00

207.800.000,00 0,00

Pengawasan Kegiatan/Usaha Yang Berdampak Terhadap Pencemaran/Kerusakan Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 28 . 01 20.126.550.000,00 Pertanahan 116.400.000,00 732.150.000,00 19.278.000.000,00 1.09 20.126.550.000,00 Sekretariat Daerah 116.400.000,00 732.150.000,00 19.278.000.000,00 1.09 . 1.20.03 126.550.000,00

Pensertifikatan Tanah-tanah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo 0,00 126.550.000,00 0,00 1.09 . 1.20.03 . 17

126.550.000,00 0,00

126.550.000,00 0,00

Pensertifikatan, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo 1.09 . 1.20.03 . 17 . 10

20.000.000.000,00

Program Pembebasan Tanah 116.400.000,00 605.600.000,00 19.278.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 19

20.000.000.000,00 19.278.000.000,00

605.600.000,00 116.400.000,00

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 1.09 . 1.20.03 . 19 . 09

677.273.500,00

Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 677.273.500,00 0,00

1.10

677.273.500,00

Sekretariat Daerah 0,00 677.273.500,00 0,00

1.10 . 1.20.03

677.273.500,00

Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 677.273.500,00 0,00 1.10 . 1.20.03 . 15

220.700.000,00 0,00

220.700.000,00 0,00

Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10 . 1.20.03 . 15 . 13

44.172.500,00 0,00

44.172.500,00 0,00

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10 . 1.20.03 . 15 . 17

412.401.000,00 0,00

412.401.000,00 0,00

Bimtek/Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Aparat Desa se-Provinsi Gorontalo

1.10 . 1.20.03 . 15 . 23

1.610.135.000,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.250.000,00 1.596.885.000,00 0,00

1.11

1.610.135.000,00

Sekretariat Daerah 13.250.000,00 1.596.885.000,00 0,00

1.11 . 1.20.03

738.600.000,00

Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 11.000.000,00 727.600.000,00 0,00 1.11 . 1.20.03 . 17

192.500.000,00 0,00

192.500.000,00 0,00

Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo 1.11 . 1.20.03 . 17 . 06

240.400.000,00 0,00

233.900.000,00 6.500.000,00

Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak 1.11 . 1.20.03 . 17 . 22

99.400.000,00 0,00

94.900.000,00 4.500.000,00

Road Show Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak 1.11 . 1.20.03 . 17 . 23

78.650.000,00 0,00

78.650.000,00 0,00

Forum Koordinasi Perlindungan Anak 1.11 . 1.20.03 . 17 . 24

127.650.000,00 0,00

127.650.000,00 0,00

Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan 1.11 . 1.20.03 . 17 . 25

871.535.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

0,00 2.250.000,00 869.285.000,00 1.11 . 1.20.03 . 20 333.695.000,00 0,00 333.695.000,00 0,00

Advokasi Desa Prima dan PPEP 1.11 . 1.20.03 . 20 . 08

176.170.000,00 0,00

176.170.000,00 0,00

Penunjang P2WKSS dan Gerakan Sayang Ibu 1.11 . 1.20.03 . 20 . 12

174.370.000,00 0,00

172.120.000,00 2.250.000,00

Forum Koordinasi PUG 1.11 . 1.20.03 . 20 . 16

187.300.000,00 0,00

187.300.000,00 0,00

Penyelenggaraan Data Gender dan Anak 1.11 . 1.20.03 . 20 . 17 8.600.000.000,00 Sosial 710.180.000,00 7.707.132.500,00 182.687.500,00 1.13 5.000.000.000,00 Dinas Sosial 518.580.000,00 4.373.420.000,00 108.000.000,00 1.13 . 1.13.01 792.140.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 32.400.000,00 651.740.000,00 108.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01

557.140.000,00 0,00

524.740.000,00 32.400.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

235.000.000,00 108.000.000,00

127.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

534.875.000,00

Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 81.900.000,00 452.975.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 02

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 413.415.000,00 0,00

364.275.000,00 49.140.000,00

Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 1.13 . 1.13.01 . 02 . 01

121.460.000,00 0,00

88.700.000,00 32.760.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.13 . 1.13.01 . 02 . 02

1.584.005.000,00

Program Rehabilitasi Sosial 166.380.000,00 1.417.625.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 16

466.525.000,00 0,00

412.525.000,00 54.000.000,00

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak 1.13 . 1.13.01 . 16 . 15

402.405.000,00 0,00

290.025.000,00 112.380.000,00

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 1.13 . 1.13.01 . 16 . 16

354.550.000,00 0,00

354.550.000,00 0,00

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 1.13 . 1.13.01 . 16 . 17

222.350.000,00 0,00

222.350.000,00 0,00

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 1.13 . 1.13.01 . 16 . 18

138.175.000,00 0,00

138.175.000,00 0,00

Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 16 . 19

645.680.000,00

Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 16.380.000,00 629.300.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 26

284.880.000,00 0,00

268.500.000,00 16.380.000,00

Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 26 . 01

226.500.000,00 0,00

226.500.000,00 0,00

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana 1.13 . 1.13.01 . 26 . 04

134.300.000,00 0,00

134.300.000,00 0,00

Pendataan dan Penyuluhan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 26 . 05 1.093.050.000,00 Pemberdayaan Sosial 83.520.000,00 1.009.530.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 29 303.800.000,00 0,00 238.280.000,00 65.520.000,00

Pelestarian Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) 1.13 . 1.13.01 . 29 . 02

225.000.000,00 0,00

225.000.000,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil 1.13 . 1.13.01 . 29 . 03

564.250.000,00 0,00

546.250.000,00 18.000.000,00

Pemberdayaan Fakir Miskin 1.13 . 1.13.01 . 29 . 04

350.250.000,00

Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan 138.000.000,00 212.250.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 33

350.250.000,00 0,00

212.250.000,00 138.000.000,00

Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 33 . 01

3.600.000.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 191.600.000,00 3.333.712.500,00 74.687.500,00

1.13 . 1.13.02

701.275.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 48.680.000,00 577.907.500,00 74.687.500,00 1.13 . 1.13.02 . 01

452.482.500,00 0,00

436.282.500,00 16.200.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.13 . 1.13.02 . 01 . 01

154.987.500,00 74.687.500,00

80.300.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.13 . 1.13.02 . 01 . 02

93.805.000,00 0,00

61.325.000,00 32.480.000,00

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1.13 . 1.13.02 . 01 . 03

574.060.000,00

Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 63.360.000,00 510.700.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 02

93.080.000,00 0,00

61.400.000,00 31.680.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.13 . 1.13.02 . 02 . 02

480.980.000,00 0,00

449.300.000,00 31.680.000,00

Perencanaan, Koordinasi, Monev dan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Bencana

1.13 . 1.13.02 . 02 . 03

385.670.000,00

Rehabilitasi dan Rekonstruksi 17.340.000,00 368.330.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 27

137.828.000,00 0,00

136.328.000,00 1.500.000,00

Workshop Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana (Damage and Losses Assessment) 1.13 . 1.13.02 . 27 . 07 247.842.000,00 0,00 232.002.000,00 15.840.000,00

Identifikasi Kerusakan dan Kerugian di Lokasi Bencana Kabupaten/Kota 1.13 . 1.13.02 . 27 . 09

1.115.840.000,00

Program Kedaruratan dan Logistik 20.640.000,00 1.095.200.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 28

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan Logistik 1.13 . 1.13.02 . 28 . 01

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana) 1.13 . 1.13.02 . 28 . 05

715.840.000,00 0,00

695.200.000,00 20.640.000,00

Penanganan dan Penyelamatan Korban Bencana 1.13 . 1.13.02 . 28 . 07

823.155.000,00

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 41.580.000,00 781.575.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 31

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 99.675.000,00 0,00

98.575.000,00 1.100.000,00

Gelar Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana 1.13 . 1.13.02 . 31 . 01

300.440.000,00 0,00

278.000.000,00 22.440.000,00

Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 1.13 . 1.13.02 . 31 . 02

423.040.000,00 0,00

405.000.000,00 18.040.000,00

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 1.13 . 1.13.02 . 31 . 03

5.118.994.000,00

Ketenagakerjaan 295.700.000,00 4.360.610.000,00 462.684.000,00

1.14

5.118.994.000,00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 295.700.000,00 4.360.610.000,00 462.684.000,00

1.14 . 1.14.01

2.009.444.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 256.200.000,00 1.290.560.000,00 462.684.000,00 1.14 . 1.14.01 . 01

1.171.760.000,00 0,00

915.560.000,00 256.200.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01

588.684.000,00 462.684.000,00

126.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10

249.000.000,00 0,00

249.000.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11

658.528.000,00

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 658.528.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 02

574.728.000,00 0,00

574.728.000,00 0,00

Koordinasi, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 1.14 . 1.14.01 . 02 . 01

83.800.000,00 0,00

83.800.000,00 0,00

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.14 . 1.14.01 . 02 . 02

800.250.000,00

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 29.900.000,00 770.350.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 15

502.355.000,00 0,00

490.355.000,00 12.000.000,00

Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pencari Kerja 1.14 . 1.14.01 . 15 . 11

100.300.000,00 0,00

98.800.000,00 1.500.000,00

Pembinaan Desa Produktif 1.14 . 1.14.01 . 15 . 14

72.045.000,00 0,00

57.645.000,00 14.400.000,00

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 1.14 . 1.14.01 . 15 . 15

125.550.000,00 0,00

123.550.000,00 2.000.000,00

Pemagangan Berbasis Pengguna 1.14 . 1.14.01 . 15 . 16

809.950.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 809.950.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 16

636.300.000,00 0,00

636.300.000,00 0,00

Pengembangan Wirausaha Baru melalui Kelompok Usaha 1.14 . 1.14.01 . 16 . 19

35.900.000,00 0,00

35.900.000,00 0,00

Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan 1.14 . 1.14.01 . 16 . 20

137.750.000,00 0,00

137.750.000,00 0,00

Sosialisasi Peraturan Bidang Penempatan Tenaga Kerja 1.14 . 1.14.01 . 16 . 21

137.500.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 137.500.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 17

137.500.000,00 0,00

137.500.000,00 0,00

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.14 . 1.14.01 . 17 . 05

75.000.000,00

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

0,00 0,00 75.000.000,00 1.14 . 1.14.01 . 21 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial 1.14 . 1.14.01 . 21 . 02

168.570.000,00

Program Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial 0,00 0,00 168.570.000,00 1.14 . 1.14.01 . 23 168.570.000,00 0,00 168.570.000,00 0,00

Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) 1.14 . 1.14.01 . 23 . 01

127.302.000,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran (Balai Latihan Kerja Provinisi Gorontalo) 0,00 127.302.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 24

127.302.000,00 0,00

127.302.000,00 0,00

Pelayanan Administrasi Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas

1.14 . 1.14.01 . 24 . 01

332.450.000,00

Program Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Kerja 9.600.000,00 322.850.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 25

332.450.000,00 0,00

322.850.000,00 9.600.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi Tenaga Kerja 1.14 . 1.14.01 . 25 . 01

5.540.270.000,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 164.400.000,00 4.535.110.000,00 840.760.000,00

1.15

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.540.270.000,00

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 164.400.000,00 4.535.110.000,00 840.760.000,00

1.15 . 1.15.01

1.501.600.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 144.000.000,00 548.840.000,00 808.760.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01

586.190.000,00 0,00

442.190.000,00 144.000.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

839.060.000,00 808.760.000,00

30.300.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

76.350.000,00 0,00

76.350.000,00 0,00

Peningkatan Kualitas SDM AParatur 1.15 . 1.15.01 . 01 . 03

597.300.000,00

Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 597.300.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 02

477.300.000,00 0,00

477.300.000,00 0,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev Program Koperindag 1.15 . 1.15.01 . 02 . 01

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1.15 . 1.15.01 . 02 . 02

1.851.800.000,00

Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) 17.400.000,00 1.834.400.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 15

1.851.800.000,00 0,00

1.834.400.000,00 17.400.000,00

Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB). 1.15 . 1.15.01 . 15 . 13 1.074.620.000,00 Pengembangan KUKM 3.000.000,00 1.071.620.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 20 317.386.000,00 0,00 317.386.000,00 0,00

Fasilitasi Penumbuhan Koperasi Baru 1.15 . 1.15.01 . 20 . 01

225.710.000,00 0,00

222.710.000,00 3.000.000,00

Fasilitasi Kredit Perbankan kepada KUKM 1.15 . 1.15.01 . 20 . 02

531.524.000,00 0,00

531.524.000,00 0,00

Pengembangan Koperasi Berkualitas 1.15 . 1.15.01 . 20 . 03 514.950.000,00 Pengembangan UMKM 0,00 482.950.000,00 32.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 22 137.600.000,00 0,00 137.600.000,00 0,00

Fasilitasi Pendampingan Posdaya dan SHAT 1.15 . 1.15.01 . 22 . 01

241.000.000,00 32.000.000,00

209.000.000,00 0,00

Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 22 . 02

136.350.000,00 0,00

136.350.000,00 0,00

Penyusunan Database UMKM Provinsi Gorontalo 1.15 . 1.15.01 . 22 . 03

4.000.000.000,00

Penanaman Modal 275.000.000,00 3.094.300.000,00 630.700.000,00

1.16

4.000.000.000,00

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 275.000.000,00 3.094.300.000,00 630.700.000,00

1.16 . 1.16.01

1.483.000.000,00

Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 162.000.000,00 690.300.000,00 630.700.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01

605.000.000,00 0,00

443.000.000,00 162.000.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

728.000.000,00 630.700.000,00

97.300.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas SDM 1.16 . 1.16.01 . 01 . 03 479.000.000,00

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3.000.000,00 476.000.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 02

429.000.000,00 0,00

426.000.000,00 3.000.000,00

Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.16 . 1.16.01 . 02 . 01

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan 1.16 . 1.16.01 . 02 . 02

754.000.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 4.000.000,00 750.000.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 15

200.000.000,00 0,00

196.000.000,00 4.000.000,00

Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya. 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 344.000.000,00 0,00 344.000.000,00 0,00 Promosi Investasi 1.16 . 1.16.01 . 15 . 17 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Gelar Potensi Investasi Daerah Tingkat Provinsi 1.16 . 1.16.01 . 15 . 24

630.000.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 97.000.000,00 533.000.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 16

200.000.000,00 0,00

199.000.000,00 1.000.000,00

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.16 . 1.16.01 . 16 . 12

230.000.000,00 0,00

155.000.000,00 75.000.000,00

Pengendalian Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 16 . 20

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 0,00

179.000.000,00 21.000.000,00

Penyusunan Profil Realisasi Investasi 1.16 . 1.16.01 . 16 . 21

654.000.000,00

Program Pengembangan Sumber Daya Investasi 9.000.000,00 645.000.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 20

154.000.000,00 0,00

154.000.000,00 0,00

Perumusan Kebijakan Investasi 1.16 . 1.16.01 . 20 . 03

300.000.000,00 0,00

291.000.000,00 9.000.000,00

Pengembangan Potensi Investasi bagi Masyarakat 1.16 . 1.16.01 . 20 . 08

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Penyusunan Data Potensi Investasi dan Dokumen Studi Kelayakan 1.16 . 1.16.01 . 20 . 09

1.737.860.000,00

Kebudayaan 17.160.000,00 1.570.700.000,00 150.000.000,00

1.17

1.737.860.000,00

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 17.160.000,00 1.570.700.000,00 150.000.000,00

1.17 . 1.01.01

92.370.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya 17.160.000,00 75.210.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 15

92.370.000,00 0,00

75.210.000,00 17.160.000,00

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 1.17 . 1.01.01 . 15 . 01

150.000.000,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 0,00 0,00 150.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 30

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Museum Tahap 4 1.17 . 1.01.01 . 30 . 01

58.310.000,00

Pemeliharaan Sejarah dan Cagar Budaya Gorontalo 0,00 58.310.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 31

58.310.000,00 0,00

58.310.000,00 0,00

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

1.17 . 1.01.01 . 31 . 01

1.437.180.000,00

Promosi Keragaman Budaya Gorontalo 0,00 1.437.180.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 32

730.500.000,00 0,00

730.500.000,00 0,00

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Gorontalo 1.17 . 1.01.01 . 32 . 01

706.680.000,00 0,00

706.680.000,00 0,00

Pengembangan Rintisan Taman Budaya Daerah 1.17 . 1.01.01 . 32 . 02

6.404.217.500,00

Kepemudaan dan Olah Raga 1.146.835.000,00 5.257.382.500,00 0,00

1.18

6.404.217.500,00

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 1.146.835.000,00 5.257.382.500,00 0,00

1.18 . 1.01.01

2.890.725.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda 810.160.000,00 2.080.565.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 25

1.880.480.000,00 0,00

1.539.320.000,00 341.160.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 1.18 . 1.01.01 . 25 . 02

505.160.000,00 0,00

39.160.000,00 466.000.000,00

Peringatan Hari-hari Besar 1.18 . 1.01.01 . 25 . 11

505.085.000,00 0,00

502.085.000,00 3.000.000,00

Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia, Kapal Pemuda Nusantara

1.18 . 1.01.01 . 25 . 13

1.312.332.500,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 319.425.000,00 992.907.500,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 26

1.312.332.500,00 0,00

992.907.500,00 319.425.000,00

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.18 . 1.01.01 . 26 . 17

151.250.000,00

Program Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional 1.000.000,00 150.250.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 28

151.250.000,00 0,00

150.250.000,00 1.000.000,00

Penyelenggaraan Pelestarian Olah Raga Tradisional 1.18 . 1.01.01 . 28 . 01

2.049.910.000,00

Program Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 16.250.000,00 2.033.660.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 29

2.049.910.000,00 0,00

2.033.660.000,00 16.250.000,00

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 1.18 . 1.01.01 . 29 . 01

4.000.000.000,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 432.940.000,00 3.259.060.000,00 308.000.000,00

1.19

4.000.000.000,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 432.940.000,00 3.259.060.000,00 308.000.000,00

1.19 . 1.19.01

1.074.560.000,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 16.200.000,00 750.360.000,00 308.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01

333.706.000,00 0,00

317.506.000,00 16.200.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 618.204.000,00 308.000.000,00

310.204.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

122.650.000,00 0,00

122.650.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1.19 . 1.19.01 . 01 . 03

324.360.000,00

Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 99.360.000,00 225.000.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 02

224.360.000,00 0,00

125.000.000,00 99.360.000,00

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 1.19 . 1.19.01 . 02 . 01

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 1.19 . 1.19.01 . 02 . 02

471.295.000,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 208.800.000,00 262.495.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 15

65.695.000,00 0,00

65.695.000,00 0,00

Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah 1.19 . 1.19.01 . 15 . 19

200.000.000,00 0,00

107.600.000,00 92.400.000,00

Koordinasi dan Fasilitasi Forum Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) 1.19 . 1.19.01 . 15 . 20

205.600.000,00 0,00

89.200.000,00 116.400.000,00

Fasilitasi Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri 1.19 . 1.19.01 . 15 . 21

181.945.000,00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4.500.000,00 177.445.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 17

181.945.000,00 0,00

177.445.000,00 4.500.000,00

Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air 1.19 . 1.19.01 . 17 . 09

74.215.000,00

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.500.000,00 72.715.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 18

74.215.000,00 0,00

72.715.000,00 1.500.000,00

Koordinasi dan Pemantapan FPK di Daerah 1.19 . 1.19.01 . 18 . 06

72.545.000,00

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 1.500.000,00 71.045.000,00 1.19 . 1.19.01 . 19 72.545.000,00 0,00 71.045.000,00 1.500.000,00

Koordinasi dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah 1.19 . 1.19.01 . 19 . 09

325.360.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Daerah 22.560.000,00 302.800.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 28

172.560.000,00 0,00

153.000.000,00 19.560.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Gejolak Sosial Akibat Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi 1.19 . 1.19.01 . 28 . 04 152.800.000,00 0,00 149.800.000,00 3.000.000,00

Forum Koordinasi dan Akselerasi Ketahanan Ekonomi dalam Menunjang Stabilitas Daerah

1.19 . 1.19.01 . 28 . 05

1.150.720.000,00

Program Pendidikan Politik Masyarakat 74.020.000,00 1.076.700.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 29

253.120.000,00 0,00

211.200.000,00 41.920.000,00

Sosialisasi Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal dan Penguatan Forum Diskusi Politik 1.19 . 1.19.01 . 29 . 01 547.600.000,00 0,00 547.600.000,00 0,00

Pemantauan/Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Tahapan Pileg - Pilpres 1.19 . 1.19.01 . 29 . 08

150.000.000,00 0,00

143.400.000,00 6.600.000,00

Pemantapan Nilai-nilai Demokrasi pada Pemilih Pemula 1.19 . 1.19.01 . 29 . 09

200.000.000,00 0,00

174.500.000,00 25.500.000,00

Sosialisasi Permendagri No 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol dan Pendampingan Lembaga Legislatif

1.19 . 1.19.01 . 29 . 10

325.000.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat 4.500.000,00 320.500.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 30

100.000.000,00 0,00

98.500.000,00 1.500.000,00

Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat 1.19 . 1.19.01 . 30 . 01

115.000.000,00 0,00

113.500.000,00 1.500.000,00

Pembinaan LSM dan Orkemas 1.19 . 1.19.01 . 30 . 02

110.000.000,00 0,00

108.500.000,00 1.500.000,00

Koordinasi dan Pemantapan FKUB di Daerah 1.19 . 1.19.01 . 30 . 03

121.228.422.605,96 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

9.645.409.880,00 7.898.630.000,00 103.684.382.725,96

1.20

800.960.000,00

Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah 85.960.000,00 715.000.000,00 0,00

1.20 . 1.08.01

350.000.000,00

Pengembangan Teknologi Tepat Guna 30.400.000,00 319.600.000,00 0,00 1.20 . 1.08.01 . 61

200.000.000,00 0,00

190.000.000,00 10.000.000,00

Pengembangan Prototipe Pakan Ternak 1.20 . 1.08.01 . 61 . 04

Referensi

Dokumen terkait

Penyelenggaran  Seminar  Nasional  dalam  konferensi  ini  bertujuan  menggali  dan  mendialogkan  kembali  permasalahan  kebijakan  negara  yang  memiliki  dampak 

Pemerintah Indonesia dalam hal ini melakukan sebuah kebijakan sekuritisasi dalam mengangkat atau memberitahukan kepada negara-negara di kawasan ASEAN dan organisasi

buah cabai menggunakan cotton buds di lima titik luka. Sebagai kontrol positif, buah cabai ditetesi suspensi konidia C. acutatum tanpa kamir, sedangkan kontrol

OTA Surabaya dalam pelayanan pendidikan anak autis masih belum terpenuhi lanyanannya, hal ini terbukti dengan adanya keterbatasan fasilitas pendidikan yang tidak

Adapun data yang diperoleh pada tes akhir kemandirian pembuatan roti coklat sesudah penerapan life skiil pada murid tunagrahita ringan kelas VII di SMPLB

Peran guru pembimbing khusus dalam membantu anak autisme belajar bermain dengan teman- temannya dikategorikan sangat baik, karena guru pembimbing khusus memberikan

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengkaji keefektifan bimbingan kelompok melalui teknik role playing dalam meningkatkan kemampuan empati peserta didik

Peserta didik yang duduk di Kelas IV berada pada rentang usia 9-10 tahun, berarti mereka telah memiliki kesadaran untuk merespons dengan lebih sesuai terhadap