• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2008 PENANGGUNG

JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Meningkatkan 1 Meningkatnya - Prosentase Pengadaan Obat essensial 1 02 01 15 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; - Prosentase Pengadaan Obat essensial 100.00 100.00 8,280,183,700 100.00 40,396,438,300 100.00 21,964,236,000 100.00 20,652,266,000 100.00 22,717,492,600 100.00 114,010,616,600

status cakupan - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 6,709,686,700 19,544,782,900 624,780,000 16,495,044,000 18,144,548,400

kesehatan pelayanan - Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai 1,570,497,000 2,714,941,300 3,449,272,000 3,489,431,000 3,838,374,100

dan gizi kesehatan dan - Pengadaan Bahan dan penunjang laboratorium UPT 49,514,100

masyarakat; gizi bagi Pelayanan kesehatan Kesja

masyarakat - Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan(DAK) 18,087,200,000

- Pengadaan Obat sarana kesehatan Dasar 16,495,044,000

- Pengadaan Obat jamkesda 871,317,000

- Pengadaan sarana Pendukung Pelayanan Obat dan 523,823,000

Perbekalan Kesehatan

- Pengadaan Obat Askes 667,791,000 734,570,100

- Cakupan Pelayanan Kesehatan 1 02 01 16 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat; - Cakupan Pelayanan Kesehatan 60.00 60.00 23,319,247,570 62.93 10,000,096,342 63.43 10,340,071,000 63.93 8,809,740,000 65.00 8,929,703,200 65.00 61,398,858,112

masyarakat - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di masyarakat 7,892,940,058

-Puskesmas dan jaringannya

- Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 5,664,655,050

-- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 342,615,000

-- Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja 34,015,000

-- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 108,864,815

-- Pembinaan Program Pelayanan Kesehatan Dasar 26,309,000

-- Pelayanan P3K 47,500,000

-- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 2,202,323,757

-miskin (Ban_Gub)

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan pelayanan KB di UPT Puskesmas dan jaringannya :

1. Cibungbulang 303,859,720 316,356,100 401,580,000 390,517,000 429,568,700 2. Pamijahan 125,712,853 235,109,073 251,588,000 201,334,000 221,467,400 3. Tenjolaya 56,120,707 104,027,417 110,211,000 92,577,000 101,834,700 4. Ciampea 172,720,866 223,963,745 269,870,000 216,691,000 238,360,100 5. Ciomas 195,857,807 222,208,286 270,609,000 217,312,000 239,043,200 6. Cisarua 148,585,179 190,079,728 226,510,000 185,268,000 203,794,800 7.Darmaga 223,944,756 202,733,864 234,172,000 196,704,000 216,374,400 8.Jasinga 202,313,206 280,604,521 303,311,000 281,179,000 309,296,900 9.Ciawi 224,386,902 234,826,643 258,870,000 212,451,000 233,696,100 10. Rumpin 207,044,647 245,298,554 299,960,000 241,967,000 266,163,700 11. Parung panjang 170,962,658 199,002,316 275,502,000 221,422,000 243,564,200 12.Tenjo 115,679,243 147,847,305 168,813,000 141,803,000 155,983,300 13. Nanggung 104,293,646 158,483,536 172,600,000 139,984,000 153,982,400 14. Leuwiliang 84,396,076 166,457,540 253,556,000 168,633,000 185,496,300 15. Leuwisadeng 77,227,562 130,775,570 149,788,000 119,117,000 131,028,700 16.Sukajaya 90,532,198 124,188,688 140,451,000 117,979,000 129,776,900 17.Gunung Putri 222,014,370 259,164,320 342,164,000 362,298,000 398,527,800 18. Tamansari 118,888,652 154,882,368 196,322,000 149,833,000 164,816,300 19. Megamendung 74,230,778 158,171,487 183,890,000 154,468,000 169,914,800 20. Cigombong 202,008,673 220,321,940 261,667,000 173,342,000 190,676,200 21. Caringin 115,321,805 193,574,495 199,438,000 162,528,000 178,780,800 22. Cijeruk 106,086,880 150,631,656 171,217,000 143,822,000 158,204,200 23. Kemang 98,215,067 157,078,395 163,091,000 136,996,000 150,695,600 24.Rancabungur 99,236,926 149,526,772 174,647,000 146,704,000 161,374,400

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

SASARAN 2009 2010 2011 2012 2013

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD (2013) TARGET 5 Rp. TARGET Rp. TARGET 6 Rp. TARGET 1 2 3 Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 4

(2)

(OUTPUT) 2008 PENANGGUNG JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SASARAN KEGIATAN TARGET

5 Rp. TARGET Rp. TARGET 6 Rp. TARGET 1 2 3 Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 4 25. Parung 229,024,491 184,990,816 223,598,000 183,822,000 202,204,200 26.Sukaraja 365,934,715 294,797,424 360,316,000 277,680,000 305,448,000 27. Gunung Sindur 111,703,593 157,662,360 173,118,000 145,419,000 159,960,900 28.Citeureup 419,895,485 306,599,474 392,075,000 391,343,000 430,477,300 29. Babakan madang 159,630,275 185,938,180 201,889,000 164,650,000 181,115,000 30. Bojong Gede 196,163,507 259,377,225 262,440,000 215,450,000 236,995,000 31. Tajur halang 60,076,500 115,172,953 132,101,000 72,561,000 79,817,100 32.Cibinong 361,880,674 346,370,727 393,264,000 320,342,000 352,376,200 33. Ciseeng 127,010,566 163,837,245 180,384,000 134,063,000 147,469,300 34.Cileungsi 242,218,034 254,726,240 767,180,000 267,113,000 293,824,300 35. Cariu 106,745,566 126,969,660 142,713,000 119,879,000 131,866,900 36. Sukamakmur 102,852,141 138,557,542 142,740,000 137,031,000 150,734,100 37. Klapanunggal 119,352,800 152,260,412 165,328,000 138,876,000 152,763,600 38. Jonggol 108,207,104 244,722,624 232,799,000 412,548,000 453,802,800 39.Tanjungsari 64,334,931 115,583,869 149,288,000 138,316,000 152,147,600 40. Cigudeng 97,025,470 249,818,490 291,339,000 234,724,000 258,196,400 41.RS.Jonggol 123,900,414 145,766,684 174,305,000 42.BKTK 104,858,442 110,513,818 108,707,000 114,142,000 125,556,200 43.RS.Persiapan Leuwiliang 312,313,508 1,714,364,584 295,208,000 -44. Labkesda 47,255,497 54,251,696 71,452,000 75,024,000 82,526,400

- Pengembangan Jaminan pemeliharaan kabupaten 52,500,000

Bogor

- Operasional UPT Persiapan RSUD Cileungsi dan 691,828,000

jaringannya

- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 1 02 01

20

3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat; - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100.00% 100 6,361,771,072 100.00 3,633,518,490 100.00 3,785,216,000 100 3,857,494,000 100 4,243,243,400 100 21,881,242,962

perawatan - Penyusunan peta informasi perawatan 22,035,500

- Rasio posyandu per satuan balita - Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin - Rasio posyandu per satuan balita 10,67 10,89 4,897,367,422 11,01 3,457,120,900 11,13 3,409,066,000 11,24 3,857,494,000 11,35 4,243,243,400 11,35

- Persentase balita gizi buruk - Penanggungan Kurang Energi Protein (KEP), anemia - Persentase balita gizi buruk 0.081 0.079 326,400,050 0.061 - 0.043 0.031 0.021 0.021

- Cakupan Pemberian makanan Gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), - Cakupan Pemberian makanan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pendamping ASI pd anak usia 6 -24 bln kurang vit.A dan kurang zat gizi mikro lainnya. Pendamping ASI pd anak usia 6 -24

keluarga miskin - Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian bln keluarga miskin 56,932,200

-- Cakupan balita Gizi Baik keluarga sadar gizi - Cakupan balita Gizi Baik 87,62 88,82 88,2 88,5 88,8 88.8

- Cakupan Ibu hamil Gizi baik - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan - Cakupan Ibu hamil Gizi baik 75,43 6,910,900 91,4 - 76,5 77,0 77,5 77.5

- Cakupan Balita KEP - Pencegahan dan penanggulangan Gizi Buruk - Cakupan Balita KEP 11.02 129,920,000 9,87 134,499,250 10,4 10,1 9,8 9,8

(Ban_Gub)

- Presentase Balita Ditimbang Berat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Presentase Balita Ditimbang Berat 922,205,000 - 70 75,0 80,0 80

Badannya - Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Gizi Badannya 15,800,000

- Pengelolaan data bulan penimbangan balita (BPB) 26,098,340

- Pencegahan dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk 376,150,000

-Cakupan Penemuan dan penanganan

penderita 1 02 01 22 4 Program Pencegahan dan Penanggulangan

-Cakupan Penemuan dan penanganan

penderita 78.75 76.12 1,999,278,500 80.73 2,390,880,000 81.00 1,335,817,000 81.50 787,154,000 82.00 865,869,400 82.00 7,378,998,900

penyakit TBC BTA Penyakit Menular; penyakit TBC BTA

- Cakupan Penemuan dan penanganan - Pelayanan pencegahan dan penanggulangan - Cakupan Penemuan dan penanganan 100.00 100.00 392,100,000 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 392,100,000

Penderita penyakit DBD penyakit menular Penderita penyakit DBD

- Cakupan Desa/Kelurahan Universal - Peningkatan Manajemen Imunisasi - Cakupan Desa/Kelurahan Universal 71.08 77.80 14,615,000 81.07 - 85.00 90.00 95.00 95.00

Child Immunization (UCI) - Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Child Immunization (UCI) 108,992,000 77,840,000 67,170,000 79,180,000 87,098,000

- Cakupan penjaringan kesehatan siswa penanggulangan wabah - Cakupan penjaringan kesehatan siswa 60,1 80,15 85 90 90 90

SD dan setingkat - Pencegahan/pemberantasan penyakit bersumber SD dan setingkat 540,001,000 362,125,000

binatang

- AFP rate per 100.000 penduduk< 15 thn - Fasilitasi Pengobatan massal Filariasis - AFP rate per 100.000 penduduk< 15 thn ≥ 2/100.000

penduduk 23,027,000 32,557,000 35,812,700

(3)

(OUTPUT) 2008 PENANGGUNG JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SASARAN KEGIATAN TARGET

5 Rp. TARGET Rp. TARGET 6 Rp. TARGET 1 2 3 Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 4

- Penemuan penderita Pneumonia Balita - Program Penanggulangan KLB - Penemuan penderita Pneumonia Balita 100 6,750,000 100 - 100 100 100 100

- Penemuan Penderita Diare Mendapat - Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit - Penemuan Penderita Diare Mendapat 100 100 515,545,500 100 100 100 100 100

pelayanan - Program Sosialisasi Flu Burung Bagi Petugas pelayanan 203,150,000

-Cakupan desa/kel KLB yg dilakukan

Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Pelayanan Kesehatan Dasar

-Cakupan desa/kel KLB yg dilakukan

Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 100 100 100 100 100 100 100

- Penderita Kusta (PB dan MB) RFT ( - Pertemuan Wilayah, Sweeping Imunisasi di desa - Penderita Kusta (PB dan MB) RFT ( 92,9 75,050,000 90 90 90 90 90

release from treatment) non UCI dan desa sulit, Fasilitas Program EVSM dan release from treatment)

- Proporsi Imunisasi Campak pd anak Cold Chain - Proporsi Imunisasi Campak pd anak 100 100 100 100 100

12-23 bln - Penyemprotan Fogging Sarang Nyamuk 12-23 bln 325,191,000 343,342,000 313,500,000 344,850,000

- prevalensi Kasus HIV - Monitoring dan pelaporan Pelaksanaan BIAS - prevalensi Kasus HIV 23,975,000 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

- Persentase penduduk 15 thn ke atas - Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB - Persentase penduduk 15 thn ke atas 198,872,000 75 63,600,000 80 65,850,000 85 72,435,000 85 menurut pengetahuan tentang HIV dan - Pencegahan dan penanggulangan penyakit Diare menurut pengetahuan tentang HIV dan 24,065,000 36,038,000 10,800,000 11,880,000

AIDS ISPA AIDS

- Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta 19,980,000 19,970,000 6,000,000 6,600,000

- Persentase Kab/Kota yg melaksanakan - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Persentase Kab/Kota yg 43,635,000 60 20,000,000 70 27,335,000 80 30,068,500 80

pencegahan penularan HIV sesuai Seksual (HIV/AIDS) melaksanakan pencegahan penularan

pedoman - Eradikasi Polio HIV sesuai pedoman 41,235,000

- Angka Penemuan kasus malaria per - Program P2TB - Angka Penemuan kasus malaria per 442,376,000 1 164,013,000 1 1 1

1.000 penduduk -Imunisasi Untuk Immunisasi service Sport 1.000 penduduk 64,400,000

- Persentase Penduduk yg memiliki - Activity Cost health System Strenghening Daerah - Persentase Penduduk yg memiliki 581,355,000 67% 67% 67% 67%

akses thdp air minum berkualitas - Survailans AFP akses thdp air minum berkualitas 27,830,000 47,950,000 52,745,000

- Persentase kualitas air minum yang - Fasilitasi Pekan Imunisasi nasional - Persentase kualitas air minum yang 100% 58,000,000 100% 100% 100%

memenuhi syarat - Pengobatan Massal Filariasis memenuhi syarat 339,310,000

- Persentase penduduk yang - Fasilitasi Program Imunisasi dan BIAS - Persentase penduduk yang 75% 75% 26,460,000 75% 29,106,000 75%

menggunakan jamban sehat menggunakan jamban sehat

- Jumlah desa yg melaksanakan sanitasi - Jumlah desa yg melaksanakan sanitasi

Total berbasis Masyarakat (STBM) Total berbasis Masyarakat (STBM)

- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1 02 01 25 5 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1 : 8,872 1 : 9,565 18,086,024,125 1 : 9,964 13,363,795,636 1 : 10,186 16,709,481,000 1 : 10,695 62,842,078,0001 : 10,396 70,615,303,4001 : 10,396 181,616,682,161

satuan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas satuan penduduk

- Cakupan Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; - Cakupan puskesmas 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50

- Cakupan Pembantu Puskesmas - Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas - Cakupan pembantu puskesmas 20.09 22.43 24.77 25.70 255,957,000 27.80 313,313,000 30.14 344,644,300 30.14

- Rasio Pelayanan kesehatan tk.desa - Pengadaan Puskesmas keliling - Rasio Pelayanan kesehatan tk.desa 266.00 273.00 937,188,500 280.00 287.00 294.00 294.00

- Ratio Puskesmas persatuan penduduk - Pengadaan Kendaraan ( Ambulans dan Mobil jenazah) - Ratio Puskesmas persatuan penduduk 1:32.642 1:33.850 1: 33.850 1:31.386 900,000,000 1:30.598 990,000,000 1:30.000

- Ratio sarana pelayanan kesehatan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas - Ratio sarana pelayanan kesehatan 266 3,578,698,000 273 280 287 295 266

dasar di tk.desa - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana dasar di tk.desa 4,900,000 492,138,000

- Ratio Pustu per penduduk puskesmas - Ratio Pustu per penduduk 1:11.825 1:13.669 1:11.138 1:10.425 1:10.000 1:10.000

- Terbangunnya RSU Pemda - Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas - Terbangunnya RSU Pemda 1.00 2.00 271,717,500 3.00 3.00 3.00

- Pengadaan Mebeulair Puskesmas 561,248,850 419,203,000 616,178,000 677,795,800

- Pengadaan Alat-alat ukur Puskesmas 71,961,250

-Pengadaan Alat-alat Kedokteran Puskesmas 942,399,150 746,235,000 825,251,000 907,776,100

- Pengadanaan Alat-alat Laboratorium Puskesmas 688,525,000 819,421,000

- Pengadaan Alat Pemeriksaan Hematologi, Kimia 653,570,000

Klinik da Urinalisis di labkesda

- Pengadaan Alat kesehatan (Tugas pembantuan) 10,000,000,000 11,000,000,000

- Pengadaan Alat Kesehatan unt Pencegahan dan 282,989,000

Pemberantasan TB Paru (DBHCT)

- Pengadaan Genset Puskesmas DTP 132,891,250

- Pembangunan /Peningkatan Puskesmas /UPT 6,249,363,275 2,697,306,450 5,479,308,000 5,135,633,000 5,649,196,300

Lainnya

- Rehab Ringan/Sedang/Berat Puskesmas 4,080,773,950 2,050,643,000 915,687,000 6,367,627,000 7,004,389,700

- Pembangunan Infrastruktur Puskesmas /pustu 417,587,850

(4)

(OUTPUT) 2008 PENANGGUNG JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SASARAN KEGIATAN TARGET

5 Rp. TARGET Rp. TARGET 6 Rp. TARGET 1 2 3 Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 4

- Rehab Ringan/ sedang/berat Puskesmas pembantu 955,678,600 947,098,250 1,246,111,000 373,492,000 410,841,200

- Pengadaan Lahan Puskesmas 139,413,800 - 286,890,000

- Biaya perencanaan (DED) 413,343,950

Pembangunan/Peningkatan Puskesmas

- Biaya perencanaan (DED) Rehab dan Pembangunan 248,334,000

Pustu

- Biaya perencanaan (DED) rehab Rumah Dinas 45,115,000

Dokter

-Perbaikan, pemeliharaan dan pengadaan mebeulair 313,056,500

Rumah dinas dokter puskesmas

- Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan 597,217,050

prasarana puskesmas

- Pengembangan Fungsi puskesmas menjadi 381,171,550 1,868,400,000 17,050,000,000 18,755,000,000

puskesmas PONED (Ban_Gub)

- Pengembangan Gedung dan revitalisasi UPT 2,444,000,000 20,000,000,000 22,000,000,000

Puskesmas Mampu PONED

- Penambahan Ruang Rawat Inap unt Pelayanan 297,120,500

ISPA/TB

-Pengadan kendaraan Roda 2 untuk Inventaris Desa 272,718,750

terpencil/sulit dijangkau bagi operasional Bidan desa

- Pembuatan IPAL 197,000,000 216,700,000

- Pemenuhan dan Peningkatan sarana Prasarana 96,607,500

Labkesda

- Prosentase sarana kesehatan yang berijin 1 02 01 6 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; - Prosentase sarana kesehatan yang berijin 100.00 100.00 18,880,000 0 0 0 0

- Kemitraan dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 7,300,000 0 0 0 0

- Kemitraan dengan Pelayanan Kesehatan Swasta 11,580,000 0 0 0 0

- Cakupan komplikasi kebidanan yang 1 02 01 32 7 Program Peningkatan Keselamatan Ibu - Cakupan komplikasi kebidanan yang 69,09 70,0 3,218,056,055 72.50 159,278,000 75.00 41,756,568,000 77.50 42,862,098,000 80.00 43,946,552,250 80.00 131,942,552,305

ditangani Melahirkan dan Anak; ditangani 67.20 85.00 86.25 87.50 88.75 90.00 90.00

- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga - Penyediaan dana bantuan bagi bumil resti dan - Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga 73.61 87.87 2,688,688,155 90.00 91.25 92.50 93.75 93.75

kesehatan yang memiliki kompetensi neonatal kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan - Pertemuan Sosialisasi Bintak dan Diklat kebidanan 529,367,900

- Pelaksanaan Intervensi Yankes Ibu dan Anak 179,780,000

- Cakupan kunjungan bayi Terintegrasi di kecamatan Rawan kesehatan - Cakupan kunjungan bayi 61.86 64.01 66.04 67.41 69.25 71.09 71.09

- Angka kelangsungan hidup bayi - Kesehatan Ibu - Angka kelangsungan hidup bayi 69,053,000

- Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4) - Kesehatan Anak - Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4) 79,325,000 88,0 90.00 93.00 93.00

- Cakupan Pelayanan Nifas - Sosialisasi Penjaringan Anak sekolah - Cakupan Pelayanan Nifas 3,900,000 90.00 90.00 90.00 90.00

- Cakupan neonatus dengan Komplikasi - Pelatihan Peer Konselor bagi petugas - Cakupan neonatus dengan Komplikasi 84.16 85.00 7,000,000 85.00 85.00 85.00 85.00

ditangani selamat - Bantuan Operasional kesehatan (BOK) ditangani selamat 7,575,000,000 8,656,050,000 9,738,056,250

- Persentase fasilitas pelayanan - Jaminan Persalinan (Jampersal) - Persentase fasilitas pelayanan 40.00 19,008,062,000 75.00 19,008,062,000 90.00 19,008,062,000 90.00

kesehatan yang memberikan - Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kesehatan yang memberikan 15,173,506,000 15,173,506,000 15,173,506,000

pelayanan KB sesuai standar - Kemitraan Paraji untuk Persalinan di Puskesmas pelayanan KB sesuai standar 24,480,000 26,928,000

- Presentase Puskesmas rawat inap yg PONED - Presentase Puskesmas rawat inap yg 70.00 70.00 70.00 70.00

mampu melaksanakan PONED mampu melaksanakan PONED

- Presentase RS kabupaten yg - Presentase RS kabupaten yg 85.00 85.00 85.00 85.00

melaksanakan PONEK melaksanakan PONEK

- Cakupan pelayanan anak balita - Cakupan pelayanan anak balita 80.00 90,32 90.00 90.00 90.00 90.00

- Cakupan peserta KB aktif - Cakupan peserta KB aktif 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

- Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Bayi 43.07 42.61 42.15 42.15

- Angka kematian Balita - Angka kematian Balita 41.62 41.53 41.45 41.45

- Cakupan Kunjungan neonatal pertama - Cakupan Kunjungan neonatal pertama 86.00 88.00 89.00 89.00

(KN1) (KN1)

(5)

(OUTPUT) 2008 PENANGGUNG JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SASARAN KEGIATAN TARGET

5 Rp. TARGET Rp. TARGET 6 Rp. TARGET 1 2 3 Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 4

- Cakupan pelayanan Kesehatan anak - Cakupan pelayanan Kesehatan anak 80.00 81.00 83.00 83.00

balita balita

- Angka usia harapan hidup (AHH) 1 02 01 8 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Angka usia harapan hidup (AHH) 67.68 67.78 - 68.48 0 68.9 0 69.47 0 69.97 0 69.41

-- cakupan Pelayanan kesehatan lansia Lansia; - cakupan Pelayanan kesehatan lansia 15 20 25 30.00 35 35

- Rasio dokter per satuan penduduk 1 02 01 23 9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; - Rasio dokter per satuan penduduk 1 : 5,241 1 : 5,362 1 : 4.451 9,371,527,100 1 :4.636 13,519,777,000 1 :4.745 13,175,058,000 1 : 4.804 14,492,563,800 1 : 4.804 50,558,925,900

-Rasio tenaga medis per satuan penduduk - Rapat koordinasi, evaluasi, dan perencanaan -Rasio tenaga medis per satuan penduduk

1 : 3,947 1 : 4,026 1 : 3.989 171,580,000 1 : 3.645 270,000,000 1 : 3.324 247,625,000 1 : 3.113 272,387,500 1 : 3.113 961,592,500

- Prosentase sarana kesehatan yang program kesehatan - Prosentase sarana kesehatan yang 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

berijin - Pengawasan Sarana / Institusi Swasta berijin 33,600,000 40,000,000 40,000,000 44,000,000 157,600,000

- Penyusunan Profil Kesehatan 101,700,000

- Penyusunan dan pengembangan Data kesehatan 47,375,000 125,000,000 102,000,000 112,200,000

- Jasa Pelayanan Kesehatan 9,017,272,100 12,785,433,000 12,785,433,000 14,063,976,300

- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan 48,850,000

- Sosialisasi dalam rangka Koordinasi dengan LS/LP 40,300,000

terkait wilayah BKKM Bogor

- Pertemuan Dalam rangka pencatatan pelaporan 28,400,000

Kesja BKKM dan Puskesmas

- Monitoring BKKM Bogor ke Perusahaan Formal 19,800,000

- Pemetaan Industri Kimia 9,830,000

- Konsultasi Kegiatan Kesehatan Kerja 5,400,000

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 150,000,000 185,000,000 203,500,000

- Persiapan Standarisasi (assesment) Labkesda 149,344,000 73,157,000

- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan 1 02 01 24 10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan

pasien 100 100 146,872,000 100

38,428,729,938

100 49,770,946,000 100 31,942,758,000 100 38,331,309,600 100 158,620,615,538

pasien masyarakat miskin; - Kajian Jaminan pemeliharaan Kesehatan masyarakat miskin; 84,814,000

-- Cakupan pelayanan kesehatan dasar kabupaten Bogor - Cakupan pelayanan kesehatan dasar 30.1 37.27 38 39 40

pasien masyarakat miskin - Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan pasien masyarakat miskin 62,058,000 -Thn 2009

- Pelayanan Operasi Katarak 388,194,500 392,780,000 404,230,000 485,076,000

- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di 20,999,080,000

Puskesmas dan Jaringannya

- Pembayaran Klaim Pelayanan kesehatan Penduduk 12,494,475,267

Miskin Tahun 2009

- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 4,546,980,171 5,000,000,000 6,500,000,000 7,800,000,000

miskin di luar kuota jamkesmas (Ban_Gub)

- Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah 44,378,166,000 25,038,528,000 30,046,233,600

- Rasio Rumah Sakit per satuan 1 02 01 26 11 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana - Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1 : 307,355 1 : 310,091 25,287,509,1251 : 340,229 63,886,936,894 1 : 350,708 34,005,860,000 1 : 337,278 500,000,0001 : 325,526 500,000,0001 : 325,526 124,180,306,019

penduduk dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit - Cakupan pelayanan Gawat darurat 100 100 100 100 100 100 100

- Cakupan pelayanan Gawat darurat Level Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RS Mata Level 1 yg harus diberikan sarana

1 yg harus diberikan sarana kesehatan - Pembangunan Rumah Sakit kesehatan (RS) di kabupaten/Kota 18,340,893,750 28,274,655,400 33,300,000,000

(RS) di kabupaten/Kota - Pengadaan Gedung Penunjang Rumah sakit 2,892,206,100

- Pengadaan Alat2 Kesehatan Rumah sakit 6,791,657,375 29,747,751,440

- Pengadaan Alat kedokteran Habis pakai RS. 611,659,200 7,381,000

- Pengadaan Mebeulair Rumah sakit 1,087,727,525 500,000,000 500,000,000

-Rehabilitasi Pagar Rumah Sakit 154,958,000

-Biaya Perencanaan Pembangunan Rumah sakit 572,602,205

- Pengadaan Obat-obatan Rumah sakit 765,199,654

(6)

(OUTPUT) 2008 PENANGGUNG JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SASARAN KEGIATAN TARGET

5 Rp. TARGET Rp. TARGET 6 Rp. TARGET 1 2 3 Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 4

- Study Kelayakan RS Bogor Utara 309,758,800

- Penyusunan Design Interior Rumah sakit 96,300,000

- Penyusunan Master Plan, UPL/UKL, DED Rumah 428,019,000

Sakit

- Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit 150,532,000

- Pengadaan Peralatan kantor Rumah Sakit 119,928,000

- Cakupan pengawasan terhadap obat 1 02 01 12 Program Pengawasan dan Pengendalian - Cakupan pengawasan terhadap obat N/A 41,07 - 42.07 15,250,000 43.03 30,000,000 44.04 30,000,000 45 33,000,000 45 108,250,000

dan makanan berbahaya Kesehatan Makanan dan makanan berbahaya

- Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 15,250,000 30,000,000 30,000,000 33,000,000

Hasil Produksi Rumah Tangga

2 Meningkatkan 1 Meningkatnya - Cakupan Rumah dengan bebas jentik 1 02 01 21 13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat; - Cakupan Rumah dengan bebas jentik 86.22 91.30 523,720,750 92.30 451,743,350 93.00 292,770,000 94.00 270,550,000 95.00 297,605,000 95.00 1,836,389,100

partisipasi kesadaran - Prosentase TTU yg memenuhi syarat - Peningkatan Kesehatan Lingkungan - Prosentase TTU yg memenuhi syarat 44.73 72.70 76,730,000 74.85 - 75.61 76.37 77.13 77.13

masyarakat

masyarakat

tentang - Prosentase TPM yg memenuhi syarat - Pendukung WSLIC - 2

- Prosentase TPM yg memenuhi syarat 58.03 70.70 237,093,750 87.08 - 87.94 88.8 89.66 89.66

dalam perilaku hidup bersih- Cakupan JAGA memenuhi syarat - Program Lingkungan sehat - Cakupan JAGA memenuhi syarat 40.84 30.80 209,897,000 66.19 191,090,000 67.46 68.73 70.00 70.00

penyeleng- dan sehat; - Cakupan SAB memenuhi syarat - Pengawasan hygiene dan sanitasi TTU - Cakupan SAB memenuhi syarat 56.50 38.50 68.77 20,960,000 69.18 10,000,000 69.59 10,000,000 70.00 10,000,000 70.00

garaan - Pengembangan sanitasi Total Berbasis Masyarakat 179,543,350 272,770,000 225,000,000 247,500,000

kesehatan (STBM)

- Pengawasan hygiene dan sanitasi TPM 60,150,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

- Fasilitasi Program AMPL 25,550,000 25,550,000

- Cakupan Desa Siaga Aktif 1 02 01 19 14 Program Promosi Kesehatan dan - Cakupan Desa Siaga Aktif 0 43 1,592,539,300 85 27,932,005,322 128 27,203,188,000 171 7,667,424,000 214 8,078,908,800 214 72,474,065,422

- Cakupan penyuluhan kesehatan Pemberdayaan Masyarakat; - Cakupan penyuluhan kesehatan 60 65 70 75 75

kelompok di tk. Desa - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kelompok di tk. Desa 365,520,800 380,392,060

bidang kesehatan

- Peningkatan promosi kesehatan 158,625,000

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam 138,763,500

bidang kesehatan (lanjutan)

- Bantuan pembinaan Kabupaten/Kota Siaga Award 20,000,000

Tahun 2008 (Ban_Gub)

- Program penggerakkan pemberdayaan masyarakat 851,630,000

- Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan 58,000,000

masyarakat

- Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan 155,894,950 186,870,000 200,000,000 240,000,000

- Promosi bahaya Dampak Rokok (DBHCT) 850,000,000 935,000,000

- Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya 23,095,000

masyarakat (UKBM)

- Pertemuan Pengembangan Forum Desa Siaga Tk. 73,125,000

Kabupaten dan Tk. Kecamatan

- Pelatihan guru UKS 15,950,000

- Penyuluhan Kesehatan 245,000,000 200,000,000 240,000,000

- Fasilitasi Upaya Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor 40,000,000

- Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 20,072,000

- Revitalisasi Posyandu 5,614,000,000 6,736,800,000

- Pengembangan Desa Siaga 640,000,000 768,000,000

- Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas 78,424,000 94,108,800

Sektor

3 Meningkat 1 Tersedianya 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,076,843,883 7,339,212,221 9,104,203,000 10,502,530,000 11,522,524,800 45,545,313,904

nya sarana dan - Penyediaan jasa Surat menyurat 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

kapasitas prasarana - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya air dan 80,362,583 300,818,171 461,327,000 272,800,000 272,800,000

(7)

(OUTPUT) 2008 PENANGGUNG JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SASARAN KEGIATAN TARGET

5 Rp. TARGET Rp. TARGET 6 Rp. TARGET 1 2 3 Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 4

sarana dan memadai - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan 20,104,600 5,050,600 5,594,000 7,970,000 8,767,000

prasarana 2 Meningkatnya Kendaraan Dinas/Operasional

kerja serta jumlah dan - Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 30,708,600 144,640,750 163,182,000 183,269,000 201,595,900

kualitas kualitas - Penyediaan Alat Tulis kantor 113,437,300 121,419,650 88,150,000 137,600,000 151,360,000

aparatur sumber daya - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 765,291,000 735,306,400 766,218,000 700,000,000 770,000,000

kesehatan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 7,982,000 5,660,000 27,982,000 27,982,000 27,982,000

3 Meningkatnya Bangunan kantor

akuntabilitas - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan 10,580,000 9,200,000 9,900,000 11,944,000 13,138,400

kinerja Dinas perundang-Undangan

Kesehatan - Penyediaan bahan Logistik Kantor 5,352,000 6,047,000 6,200,000 24,245,000 26,669,500

- Penyediaan Makanan dan Minuman 58,425,000 77,000,000 49,525,000 40,000,000 44,000,000

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan 526,840,000 471,073,500 575,000,000 524,720,000 577,192,000 Luar daerah

- Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/ 5,385,350,000 5,386,862,500 6,860,125,000 8,458,950,000 9,304,845,000

teknis Perkantoran

- Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 47,360,800 46,583,650 17,200,000 25,000,000 27,500,000

- Penyediaan Pelayanan Keamanan kantor 23,250,000 27,750,000 72,000,000 86,250,000 94,875,000

16 Program Peningkatan sarana dan Prasarana 16,094,625,042 4,135,168,720 1,140,670,000 1,561,280,000 1,061,517,820 23,993,261,582

Aparatur

- Pembangunan gedung kantor 13,737,502,832 - - - -- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,531,875,000 - - -

-- Pengadaan Peralatan kantor 308,547,750 199,297,000 41,900,000 87,098,000 95,807,800

- Pengadaan Mebeulair 406,520,870 - -

-- Pemeliharaan Rutin berkala Gedung kantor 94,438,900 100,000,000 112,782,000 124,060,200

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ 95,348,000 144,000,000 161,500,000 161,500,000 177,650,000 Operasional

-Pemelihaaraan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 2,650,000 76,857,000 95,915,000 95,915,000 105,506,500

- Pembangunan Gedung Obat dan Gudang Vaksin 1,723,199,100

- Pembangunan Gedung Penunjang kantor 1,459,113,750

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Studio dan 2,500,000 2,750,000

komunikasi

- Pemelihaaraan Rutin/Berkala AC 4,800,000 5,280,000

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer 55,024,200 60,526,620

- Penyelesaian Side Development gedung Kantor dan - 658,588,000

-Pembangunan Turap;

- Pemasangan Tralis Ruang Brankas Dinas kesehatan 27,369,800

- Rehabiltasi Rumah Dinas Dokter 261,938,360 98,811,200 219,383,000 345,397,000 379,936,700

- Rehabilitasi Rumah Dinas paramedis - 521,972,000 100,000,000 110,000,000

17 Program Peningkataan Disiplin Aparatur - 320,518,300 - -

-- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya 320,518,300 - -

-18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya 94,875,250 1,227,774,950 2,312,400,000 1,560,000,000 1,713,700,000 6,908,750,200

Aparatur

- Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur - - 23,000,000 23,000,000 23,000,000 - Penilaian Angka kredit Tenaga Fungsional kesehatan 36,325,250 34,184,900 22,700,000 25,000,000 27,500,000

- Pengiriman Peserta Bintek 512,876,050 262,300,000 257,000,000 282,700,000

- Bantuan Pemberian Beasiswa Lanjutan Tugas 635,654,000 460,000,000 690,000,000 759,000,000

belajar Bagi Jenjang Pendidikan Diploma satu (D1) ke Diploma Tiga (D3)

- Peningkatan Kualitas SDM berupa Program 565,000,000 621,500,000

(8)

(OUTPUT) 2008 PENANGGUNG JAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SASARAN KEGIATAN TARGET

5 Rp. TARGET Rp. TARGET 6 Rp. TARGET 1 2 3 Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 4

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi 54,108,000

Korban Bencana

- Pelatihan petugas Proteksi Radiasi 4,442,000

- Penilaian Tenaga Kesehatan berprestasi 45,060,000

- Bantuan Pemberian Tambahan Insentif bagi Dokter, 1,544,400,000

Dokter gigi dan Bidan PNS bertugas di Puskesmas/ Desa Terpencil/ Sulit Dijangkau/ Sulit pemenuhan Tenaga Kesehatan

19 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 399,619,500 619,099,965 373,350,000 370,000,000 370,000,000 2,132,069,465

pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

- Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar 19,999,900 49,993,350 20,000,000 25,000,000 25,000,000 realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran 19,933,400 20,000,000 18,900,000 20,000,000 20,000,000 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun 24,907,800 29,999,750 24,450,000 25,000,000 25,000,000

- Penyusunan Perencanaan Anggaran 97,040,600 95,600,265 100,000,000 100,000,000 100,000,000

- Penatausahaan Keuangan SKPD 149,723,400 149,430,850 150,000,000 150,000,000 150,000,000

- Publikasi Kinerja SKPD - 25,000,000 25,000,000 25,000,000

- Penyusunan Renja SKPD 45,664,400 19,885,750 25,000,000 25,000,000 25,000,000

- Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 25,000,000 10,000,000 -

-- Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD 17,350,000

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 254,190,000

Referensi

Dokumen terkait

Pengertian gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari yang meliputi gerak jalan, lari, lompat, lempar (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992 :

[r]

Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar , mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Kalimat yang menggunakan keterangan yang sama dengan kalimat tersebut adalah ….. Dengan sabit para petani

Hal ini mengakibatkan pihak pengambil keputusan untuk perekrutan karyawan merasa kesulitan dalam pengambilan keputusan karena kriteria yang digunakan belum dapat

Di tingkat Petani-1 yang memiliki umur tanaman 8-9 tahun hanya memperoleh nilai tambah yang masih rendah dibanding dengan pelaku pasar lainnya seperti pedagang besar desa

Kemudian bahan pengemas yang paling sesuai untuk mengemas abon ini adalah ONy/LLDPE (0,8 µm) karena kadar air (5,4330 %) dan bilangan peroksida (4,6541 %) selama 40 hari

Multiple linear regression model will be used for the modeling of plant weight in the four different locations and cultivars, namely location 094D with