NO Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA KL Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Menurunnya angka kelahiran total
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 2,3 214.600.000 189 Pengelolaan Kebijakan dan Strategi peningkatan Pelayanan KB di Faskes 19.000.000 A. Penguatan Pelayanan KB di Faskes 19.000.000 214.600.000 17.000.000 A. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi
12.440.000
214.600.000
17.000.000 B. Fasilitasi Peningkatan
Standarisasi Tenaga Kesehatan 2.400.000
214.600.000
17.000.000
C. Penguatan Kualitas Akses dan Pelayanan KB melalui Tim Jaga Mutu 700.000 214.600.000 17.000.000 D. Evaluasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi 560.000 214.600.000 17.000.000 E. Evaluasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi 900.000 214.600.000 191 Penyerasian Kebijakan Penguatan Program 19.000.000 A. Peningkatan Pembinaan Kesertaan KB Pria Bersama Mitra Kerja 19.000.000 214.600.000 192 Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria 26.000.000 A. Penguatan Penyediaan 1 Tim Vasektomi di Tiap Kabupaten/kota 26.000.000 214.600.000 194 Penggerakan Pelayanan KB MKJP dan Pencabuatan 20.600.000
A. Koordinasi dan Evaluasi Penggerakan MKJP di Kabupaten/kota 20.600.000 214.600.000 197 Peningkatan Kesertaan KB dan PK 30.000.000 A. Peningkatan Pemahaman Kebijakan KBPP bagi Pengelola Program KB dan Faskes
30.000.000 MATRIKS KESELARASAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
RKA KL (POK) Tahun 2021 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
3331.DBD.001 Faskes yang mendapat
fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 190 Penyediaan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga kesehatan KB
214.600.000
198 Penguatan Peran Peran Mitra Kerja yang libat dalam Promosi dan Konseling Keserhatan Reprodksi 19.000.000 A. Fasilitasi Bhaksos Kesehatan Reproduksi pada Kegiatan Momentum Pelayanan KB 19.000.000 24.402.137.000 24.402.137.000 A. Fasilitasi Perencanaan Distribusi Alokon 435.580.000 24.402.137.000 24.402.137.000 B. Pengadaan Alokon 20.505.562.000 24.402.137.000 24.402.137.000 C. Syringe 1.280.006.000 24.402.137.000 24.402.137.000 D. BMHP Implan 1.862.097.000 24.402.137.000 24.402.137.000 E. Administrasi Pengadaan Alokon 302.572.000 24.402.137.000 24.402.137.000 F. Pengadaan Barang/Jasa 16.320.000 A. Internalisasi Materi dan
Media KIE Program BKB 63.700.000 B. Pengembangan Materi dan
Media KIE sesuai Kearifan Lokal
16.500.000 C. Monitoring, Evaluasi dan
Pembinaan BKB 46.800.000 A. Penguatan Pengelolaan PPKS Tk. Prov. Sebagai Layanan Publik 43.680.000
B. Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan PPKS di Balai Penyuluhan
54.650.000
C. Pembinaan dan Monitoring
Evaluasi PPKS 43.920.000 A. Perbanyakan Materi dan
Media KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
13.600.000
B. Sosialisasi 8 (delapan) Langkah Meningkatkan Penghasilan Keluarga dan Mengelola Keuangan Keluarga
240.575.000
C. Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Melalui Virtual
12.140.000
D. Fasilitasi Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga Akseptor 25.500.000 127.000.000
172. Pengeloaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitasi PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan) 142.250.000 3331.QDD.003. Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 17 Kp. KB Percontohan 340.000.000 178. Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan 340.000.000 3331.FBA. 001. Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga 12 Kab/Kota 269.250.000 171. Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan Karakter 3331.DBD.001
Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan
279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama
3331.QEI.001 Faskes yang terpenuhi
ketersedian Alat/obat Kontrasepsi (Alokon) 390 Faskes 199 Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi Faskes yang teregister (termasuk pembinaan evaluasi dan ketersedian alokon)
E. Penguatan Kerjasama Dengan Mitra Kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Momentum Hari Keluarga Tingkat Provinsi
30.635.000
F. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
17.550.000
E. Distribusi alkon dan non alokon ke gudang Kabupaten/Kota
89.066.000
P. Penatakelolaan barang persediaan pengelolaan gudang alkon 5.150.000 270. Pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran 59.000.000 A. Bimbingan teknis pengelolaan gudang alkon dan non alkon kab/kota
21.200.000
A. Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan PK Bagi Calon PKB PNS
46.000.000
B. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Program KKBPK Bagi PKB/PLKB Berbasis Jarak Jauh
28.050.000
A. Diklat Teknis Program Bangga Kencana Berbasis Jaraj Jauh
115.500.000
B. Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga 2021 163.380.000 A. Pelatihan Dasar CPNS 218.592.000 B. Peningkatan Kompetensi Aparatur Provinsi 1.300.000 2 Kegiatan
A. Sosialisai Advokasi dan KIE terkait Program Bangga Kencana bersama mitra kerja
9.105.000
3 Studio
B. Advokasi Program Bangga Kencana melalui media elektronik 9.000.000 3331.QDD.003. Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 17 Kp. KB Percontohan 340.000.000 178. Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan 340.000.000 143.566.000 215. Pelatihan Bagi Penyuluh KB Berbasis Standar Kompetensi 74.050.000 216. Diklat Teknis Program Bangga Kencana Berbasis Jarak Jauh 115.500.000 572.822.000 712 Orang 3331.DCJ.001 SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Program Bangga Kencana TK. Provinsi dan Kab/Kota
217. Pelatihan bagi Fungsional CPNS 219.892.000 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 255.422.000 206.Peningkatan kualitas penggerakan tim advokasi terpadu Program Bangga Kencana 18.105.000 328.766.000 1 Layanan 5297.EAH.001 Layanan dukungan manajemen satker 267. Pengelolaan Keuangan dan BMN
1 Media
A. PPID penyebarluasan informasi Program Bangga Kencana melalui media elektronik
2.040.000
12 Kegiatan
B. Evaluasi realisasi hasil Program Bangga Kencana (Radalgram Provinsi)
10.860.000
3 Kegiatan C. Analisis dan terpadu
pelaksanaan SIGA 5.205.000 E. Penatakelolaan barang
persediaan pengelolaan gudang
alkon 5.150.000 P. Distribusi alkon dan non
alokon ke gudang Kabupaten/Kota 89.066.000 270. Pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran 59.000.000 A. Bimbingan teknis pengelolaan gudang alkon & non alkon Ke Kab/Kota
21.200.000 214.600.000 189 Pengelolaan Kebijakan dan Strategi peningkatan Pelayanan KB di Faskes 19.000.000 A. Penguatan Pelayanan KB di Faskes 19.000.000 214.600.000 17.000.000 A. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi
12.440.000
214.600.000
17.000.000 B. Fasilitasi Peningkatan
Standarisasi Tenaga Kesehatan 2.400.000
214.600.000
17.000.000
C. Penguatan Kualitas Akses dan Pelayanan KB melalui Tim Jaga Mutu 700.000 214.600.000 17.000.000 D. Evaluasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi 560.000 214.600.000 17.000.000 E. Evaluasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi 900.000 214.600.000 191 Penyerasian Kebijakan Penguatan Program 19.000.000 A. Peningkatan Pembinaan Kesertaan KB Pria Bersama Mitra Kerja 19.000.000 5297.EAH.001 Layanan dukungan manajemen satker 267. Pengelolaan Keuangan dan BMN 143.566.000 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga
255.422.000
3331.DBD.001 Faskes yang mendapat
fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 190 Penyediaan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga kesehatan KB 213.Peningkatan kualitas penyebaran informasi, dokumentasi, dan pengelolaan 18.105.000 1 Layanan 328.766.000
2 Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern
Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR)
214.600.000 192 Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria 26.000.000 A. Penguatan Penyediaan 1 Tim Vasektomi di Tiap Kabupaten/kota 26.000.000 214.600.000 194 Penggerakan Pelayanan KB MKJP dan Pencabuatan 20.600.000
A. Koordinasi dan Evaluasi Penggerakan MKJP di Kabupaten/kota 20.600.000 214.600.000 197 Peningkatan Kesertaan KB dan PK 30.000.000 A. Peningkatan Pemahaman Kebijakan KBPP bagi Pengelola Program KB dan Faskes
30.000.000 214.600.000 198 Penguatan Peran Peran Mitra Kerja yang libat dalam Promosi dan Konseling Keserhatan Reprodksi 19.000.000 A. Fasilitasi Bhaksos Kesehatan Reproduksi pada Kegiatan Momentum Pelayanan KB
19.000.000
1 Kegiatan
A. Pengembangan desain materi promosi KIE Program Bangga Kencana berdasarkan segmentasi sasaran
5.630.000
2 Kegiatan
B. Advokasi, promosi Program Bangga Kencana melalui talkshow 6.101.000 4 Kabupaten/Kota C. Pendampingan pelaksanaan advokasi Program Bangga Kencana di kab/kota
23.400.000
1 Kegiatan D. Konsultasi Subbid Advokasi
dan KIE TK. Nasional 3.540.000
279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 214.600.000 193 Penyerasian Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan 19.000.000
A. Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan KB di Kabupaten/kota dengan Kesertaan Rendah 19.000.000 279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 214.600.000 195 Integrasi Penggarapan Program dan Pelayanan KB 26.000.000 A. Integrasi Penguatan Kemitraan dalam rangka Penggarapan KB dan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus pada Kegiatan Momentum
26.000.000
4 Kegiatan Promosi KIE Program Bangga
Kencana melalui media sosial 2.000.000 3 Menurunnya kebutuhan ber-KB yg
tidak terpenuhi
Persentase kebutuhan ber-KB yg
tidak terpenuhi (Unmet Need) 7,7
3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga
205.Peingkatan promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak, elektronik, online, dan media dim luar raungan 18.105.000 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga
203.Pengembanga n kebijakan dan dukungan advokasi, promosi, dan KIE Program Bangga Kencana
38.671.000
3331.DBD.001 Faskes yang mendapat
fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan
3331.DBD.001 Faskes yang mendapat
fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 255.422.000 255.422.000
2 Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern
Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR)
1 Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Hari
Keluarga 2.250.000
1 Kegiatan Produksi multimedia dan
pendayagunaan MPC 2.600.000
1 Kegiatan
Sosialisasi dan promosi KIE Program Bangga Kencana melalui media luar ruang
3.800.000 5 Kabupaten/Kota 211.Pembinaan, monitoring, dan evaluasi data dan informasi Bangga Kencana
18.105.000
Penilaian dan verifiasi kualitas
data rutin 18.105.000
3331.DBD.001 Faskes yang mendapat
fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 214.600.000 196 Peningkatan Implementasi Penggerakan Promos dan Konseling Kespro 19.000.000
B. Penguatan Informasi Kespro untuk komunitas Risiko Tinggi di Era Milenial (Risti 4 Terlalu)
15.750.000
A. Workshop Parenting 1001
Cara Bicara Tingkat Provinsi 156.030.000 B. Workshop Tentang Kita bagi
Pengelola PIK Remaja Tingkat Provinsi
190.325.000
F. Fasilitasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK R dan BKR Melalui Media Sosial
33.865.000
1 Kegiatan Pembinaan dan laporan kinerja
Penuluh KB/PLKB 2.400.000 1
Kabupaten/Kota
Monitoring dan evaluasi kinerja
Penyuluh KB/PLKB 6.150.000
1 Kegiatan Penilaian angka kredit Penuluh
KB/PLKB 4.800.000
1 Kegiatan Pelaksanaan uji kompetensi
Penyuluh KB/PLKB 4.755.000
2 Kegiatan
Fasilitasi penguatan sasaran kinerja penurunan DO bagi Penyuluh KB/PLKB
6.435.000
2 Kegiatan
Fasilitasi peningkatan kompetensi dan budaya kerja Penyuluh KB/PLKB melalui virtual meeting
5.835.000 3 Menurunnya kebutuhan ber-KB yg
tidak terpenuhi
Persentase kebutuhan ber-KB yg
tidak terpenuhi (Unmet Need) 7,7
4 Menurunnya angka kelahiran remaja
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 26 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga
205.Peingkatan promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak, elektronik, online, dan media dim luar raungan 18.105.000 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga
207.Pembinaan dan evaluasi kinerja Penyuluh KB/PLKB 3331.QDD.001. PIK
Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
1.203 Klp PIK-R
dan BKR 380.220.000
175. Fasilitasi dan Pembinaan GenRe (PIK Remaja) dan BKR di Kab Kota 380.220.000 18.105.000 210.Penguatan TuPokSi dan kinerja IPeKB dan Penyuluh KB/PLKB 18.105.000 255.422.000 255.422.000
2 Kegiatan
Fasilitasi koordinasi percepatan kinerja penurunan DO bagi pengurus IPeKB melalui virtual meeting
5.835.000
A. Internalisasi Materi dan
Media KIE Program BKB 63.700.000 B. Pengembangan Materi dan
Media KIE sesuai Kearifan Lokal
16.500.000
C. Monitoring, Evaluasi dan
Pembinaan BKB 46.800.000 A. Penguatan Pengelolaan PPKS Tk. Prov. Sebagai Layanan Publik 43.680.000
B. Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan PPKS di Balai Penyuluhan
54.650.000
C. Pembinaan dan Monitoring
Evaluasi PPKS 43.920.000
12 Kegiatan Pengelolaan sistem infromasi
keluarga (Registrasi SIGA) 207.942.000
1 Kegiatan Pengadaan formulir pendataan 198.470.000
1 Kegiatan Operasional pendataan
menggunakan Smartphone 7.746.431.000 17
Kabupaten/Kota
Orientasi pendataan keluarga
2021 1.605.861.000
1 Kegiatan Operasional pendataan
keluarga 2021 5.026.158.000 13 Kabupaten/Kota Monitoring/ pengamatan pelaksanaan pendataan keluarga 2021 77.282.000 17 Kabupaten/Kota
Pengumplan hasil pendataan
keluarga 2021 124.700.000
1 Kegiatan Jasa pengolahan PK 2021
(Perekaman data keluarga) 1.267.486.000
1 Kegiatan Sarasehan/penyajian hasil
pendataan keluarga 2021 437.400.000 17
Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan publikasi
pendataan keluarga 2021 139.400.000
1 Kegiatan Pengadaan output data
keluarga 609.522.000
1 Kegiatan Pengadaan PK KIT 174.344.000
4 Menurunnya angka kelahiran remaja
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
26
5 Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga
Indeks Pembangunan Keluarga
(iBangga) 52,47 269.250.000 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 127.000.000 142.250.000 19.531.226.000 3331.BMA.001 Data pelaksanaan pendataan keluarga 214.Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana 19.531.226.000 3331.FBA. 001. Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga 171. Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan Karakter 172. Pengeloaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitasi PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan) 12 Kab/Kota 210.Penguatan TuPokSi dan kinerja IPeKB dan Penyuluh KB/PLKB
18.105.000 255.422.000
1 Kegiatan Penggandaan buku saku PK
2021 116.230.000
12 Kegiatan
Sosialisasi penguatan PK dan kelompok sasaran bangga kencana bersama mitra
1.800.000.000
3331.DBD.001 Faskes yang mendapat
fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 214.600.000 196 Peningkatan Implementasi Penggerakan Promos dan Konseling Kespro 3.250.000
A Penguatan Kespro Remaja Melalui Ajang Kreatifitas di Komunitas
3.250.000
C. Apresiasi Duta Genre
Tingkat Provinsi 148.615.000 D. Jambore Ajang Kreativitas
GENRE Tingkat Provinsi 68.725.000 E. Pemilihan Duta GENRE
Tingkat Nasional 45.040.000
A. Sosialisasi Blue Print
Pembangunan Kependudukan 30.000.000
B. Workshop Pengelolaan Data dan Analisis Pengembangan Kebijakan Dalam GDPK 5 Pilar
10.186.000 180. Koordinasi Pemanfaatan dan Pengintegrasian Data Kependudukan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah 8.430.000
A. Fasilitasi Koordinasi Satu Data Kependudukan untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RPJMD/RENSTRADA/RKPD/ RENJA) 8.430.000 181. Peningkatan Kualitas Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah 8.115.000 A. Workshop Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kependudukan Untuk Pemerintah Daerah 8.115.000
6 Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan
Median Usia Kawin Pertama
Perempuan (MUKP) 21 5 Kab/Kota
3331.QDD.001. PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu 1.203 Klp PIK-R dan BKR 3331.FBA.002. Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
5 Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga
Indeks Pembangunan Keluarga
(iBangga) 52,47 19.531.226.000 3331.BMA.001 Data pelaksanaan pendataan keluarga 214.Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana 19.531.226.000 40.186.000 173.767.000 175. Fasilitasi dan Pembinaan GenRe (PIK Remaja) dan BKR di Kab Kota 262.380.000 262.380.000 179. Peningkatan Kualitas Bimbingan Tekhnis Penyusunan Profil/Parameter, Proyeksi Penduduk, serta Advokasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan
182. Peningkatan Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan
8.200.000
B. Pengelolaan Data Kampung
KB (Profil Kampung KB) 8.200.000
183. Penguatan Tata Kelola Rumah Data
Kependudukan
12.900.000
A. Fasilitasi Teknis Manajemen Data Pada Rumah Data Kependudukan 12.900.000 184. Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang Efektif 10.800.000 B. Pengelolaan Forum Komunikasi Kelompok Kerja Bangga Kencana
10.800.000
A. Sosialisasi dan Fasilitasi Pedoman Umum / Juklak Kepada PEMDA (OPD KB) dan Petugas KKBPK
3.134.000
B. Pembentukan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan (Satuan Pendidik Formal, Non Formal dan Informal)
7.850.000
C. Pengembangan Materi
Kependudukan Sesuai Isu 1.100.000 A. Workshop Perumusan Isu
Tentang Pengendalian Penduduk (Webinar)
4.009.000
E. Seminar Hasil ADK Di
Tingkat Provinsi 39.235.000
D. Penguatan dan Bimbingan Teknis Program KKBPK di Kampung KB
24.258.000
F. Momentum Hari Kependudukan Dunia di Provinsi Bersama Mitra Kerja
5.550.000 6 Meningkatnya Median Usia Kawin
Pertama Perempuan
Median Usia Kawin Pertama
Perempuan (MUKP) 21 5 Kab/Kota
3331.FBA.002. Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 173.767.000 185. Pembinaan Implementasi Pendidikan Kependudukan di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Formal, non Formal dan Informal
186. Penguatan Internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota 43.244.000 12.084.000 187. Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kampung KB dan Bimbingan Tekhnis 29.808.000
1 Kabupaten/Kota
Penilaian penghargaan bidang Bangga Kencana bagi mitra kerja dalam rangka Harganas
7.800.000
3 Kegiatan
Fasilitasi kunjungan kerja lembaga eksekutif dan legislatif provinsi/kabupaten/kota ke BKKBN Provinsi
2.205.000
1 Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan TMKK
provinsi 5.000.000
1 Kegiatan
Penguatan IT kemitraan untuk kelangsungan program di provinsi 3.100.000 218. Penerapan Hasil Litbang 18.000.000
A. Diseminasi Hasil Penelitian
Bangga Kencana 18.000.000 219. Pelaksanaan
Penelitian 30.000.000
C. Monitoring Strategis
Kampung KB 10.000.000 A. Penelitian Efektifitas Rumah
Dataku 10.000.000 B. Analisis Lanjut Kajian Kespro
Hasil SKAP 10.000.000 Jumlah Karya tulis ilmiah (KTI) hasil
penelitian program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional
1 220. Pelaksanaan
Pengembangan 44.000.000
A. Penulisan Jurnal Hasil Penelitian dan Pengembangan Analisis Penyebab Stunting di Sumsel
44.000.000
A. Advokasi PRO PN Kepada Pemangku Kebijakan Daerah Tentang Promosi dan KIE
142.400.000 B. Peningkatan Kapasitas Pengelola PRO PN 142.400.000 C. Internalisasi Pengasuhan 1000 HPK 338.325.000 D. Pertemuan Koordinasi Tk.
Prov Bagi Kab/Kota Lokus Stunting
15.019.000 174. Pelaporan
pelaksanaan Promosi dan KIE 1000HPK
70.904.000
A. Pembinaan dan Monitoring
Evaluasi PRO PN 70.904.000
1 Kegiatan
Rapat koordinasi teknis kerjasama kemitraan tingkat daerah
7.560.000
1 Kegiatan Pertemun mitra kerja Program
Bangga Kencana 9.645.000 6 Meningkatnya Median Usia Kawin
Pertama Perempuan
Median Usia Kawin Pertama
Perempuan (MUKP) 21 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 638.144.000 200.Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penggerakan Program Bangga Kencana 18.105.000 255.422.000 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 201.Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat dan dalam penggerakan Program Bangga Kencana 18.105.000 255.422.000 30.000.000 7
Meningkatnya kualitas kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan
Jumlah Penelitian dan Pengembangan program Bangga Kencana yang dipresentasikan secara oral (pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi)
1 709.048.000 3331.QDE.001. Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK 114.289 173. Promosi dan KIE 1000 HPK 8
Meningkatnya Keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK
114.289 Jumlah Karya tulis ilmiah (KTI) hasil
penelitian program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi
1 219. Pelaksanaan Penelitian 3331.ABN.001 Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana 1 Rekomendasi Kebijakan 92.000.000
1 Kabupaten/Kota
Dukungan pelasaksanaan dinas
piket meeting dalam kota 900.000
A. Pendampingan Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR
470.605.000
B. Promosi dan Pelembagaan GenRe Melalui Berbagai Media dan Momentum Strategis secara Online
17100000
C. Promosi dan Pelembagaan GenRe Melalui Berbagai Media dan Momentum Strategis
42900000
D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR
126.600.000
E. Apresiasi Pelaksanaan Edukasi PKBR Di PIK Remaja dan BKR
34.000.000 F. Pemenuham Materi dan
Media PKBR di PIKRemaja dan BKL
238.555.000
A. Perbanyakan Materi dan
Media KIE 8.500.000 B. Sosialisasi 7 (Tujuh)
Dimensi Lansia Tangguh Kabupaten/Kota
52.280.000
C. Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia di Kabupaten/Kota
44.620.000
D. Pembinaan Dan Monitoring
Evaluasi Bina Keluarga Lansia 35.100.000 E. Konsultasi Subbid BKB A
Tk. Nasional 20.000.000 A. Perbanyakan Materi dan
Media KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
13.600.000
B. Sosialisasi 8 (delapan) Langkah Meningkatkan Penghasilan Keluarga dan Mengelola Keuangan Keluarga
240.575.000
10
Meningkatnya Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia
262 262 Klp. BKL
11
Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB Percontohan
Jumlah Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 17 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 201.Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat dan dalam penggerakan Program Bangga Kencana 18.105.000 255.422.000 160.500.000 177. Penguatan Pelaksanaan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di Kelompok BKL 178. Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan 340.000.000 340.000.000 160.500.000 929.760.000 3331.QDD.003. Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 17 Kp. KB Percontohan 929.760.000 3331.QDD.001. PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu 176. Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) 3331.QDD.002. Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia 8
Meningkatnya Keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK
114.289
9
Meningkatnya upaya penguatan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
1.203 1.203 Klp PIK-R dan BKR
C. Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Melalui Virtual
12.140.000
D. Fasilitasi Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga Akseptor 25.500.000 E. Penguatan Kerjasama
Dengan Mitra Kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Momentum Hari Keluarga Tingkat Provinsi
30.635.000
F. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
17.550.000
A. Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Rumah Data Kependudukan
140.628.000
B. Pengembangan Sistem Rumah Data Kependudukan Berbasis Tekhnologi Informasi
171.157.000
1 Kegiatan
Fasilitasi pembinaan sistem mekanisme operasional lini lapangan
5.905.000
2 Kegiatan
Fasilitasi pengelolaan mekanisme operasional lini lapangan 12.200.000 24.402.137.000 24.402.137.000 A. Fasilitasi Perencanaan Distribusi Alokon 435.580.000 24.402.137.000 24.402.137.000 B. Pengadaan Alokon 20.505.562.000 24.402.137.000 24.402.137.000 C. Syringe 1.280.006.000 24.402.137.000 24.402.137.000 D. BMHP Implan 1.862.097.000 24.402.137.000 24.402.137.000 E. Administrasi Pengadaan Alokon 302.572.000 24.402.137.000 24.402.137.000 F. Pengadaan Barang/Jasa 16.320.000 11
Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB Percontohan
Jumlah Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
17
13
Terpenuhinya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasilitas Kesehatan (Faskes) 12
Meningkatnya fasilitasi pembinaan Rumah Data Kependudukan paripurna di Kampung KB Percontohan 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 209.Pembinaan penguatan pelaksanaan mekanisme operasional 18.105.000 255.422.000 178. Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan 340.000.000 3331.QDD.004. Rumah Data Kependudukan Paripurna yang Difasilitasi di Kampung KB Percontohan 311.785.000 188. Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna 340.000.000 311.785.000 18 Kampung KB Percontohan 3331.QDD.003. Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 17 Kp. KB Percontohan 199 Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi Faskes yang teregister (termasuk pembinaan evaluasi dan ketersedian alokon) 3331.QEI.001
Faskes yang terpenuhi ketersedian Alat/obat Kontrasepsi (Alokon)
390 Faskes
Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)
390 Jumlah Rumah data kependudukan
paripurna di kampung KB
percontohan yang mendapat fasilitasi pembinaan
3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 1 Paket 25.051.000 212.Peningkatan kualitas layanan, sarana, dan jaringan STIK Program Bangga Kencana 25.051.000
Penguatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi
25.051.000
001 Pembayaran
Gaji dan Tunjangan 69.477.398.000
A. Pembayaran Gaji dan
Tunjangan 69.477.398.000 A. Penyelenggaraan
Pengelolaan Satker 254.400.000 B. Operasional Perkantoran
untuk Tenaga Pengelola Program
520.000.000 C. Pemeliharaan Kendaraan
Bermotor Roda 2, 4 dan 6 238.563.000 D. Keperluan Sehari-hari
Perkantoran 72.000.000
E. Operasional Langganan
Daya dan Jasa 450.240.000
F. Pemeliharaan Sarana Kantor 121.400.000 H. Pemeliharaan Gedung
Kantor 184.000.000
I. Pemeliharaan Taman 10.000.000 J. Operasional Pimpinan 11.000.000 K. Jamuan Delegasi Tamu 50.000.000
L. Sewa Bandwith 480.000.000
M. Pengelolaan Penghapusan
Barang Milik Negara 1.840.000
A. Sosialisasi, Informasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan 14.250.000 B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan ZI WBK 2.750.000 C. Fasilitasi Penilaian Dupak
Penyuluh KB 28.000.000 A. Rekonsiliasi Laporan
Keuangan SAI & SABMN Semester II Tahun 2020
2.000.000 B. Rekonsiliasi Laporan
Keuangan SAI & SABMN Semester II Tahun 2020
2.000.000
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Dukungan Manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi 14 5297.EAA.994 Layanan Perkantoran Provinsi 1 Layanan 5297.EAH.001 Layanan dukungan manajemen satker 13 Terpenuhinya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasilitas Kesehatan (Faskes)
267. Pengelolaan Keuangan dan
BMN
143.566.000
Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)
390
Meningkatkan Layanan Perkantoran Provinsi
328.766.000
Meningkatkan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
1 Layanan 71.870.841.000 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.393.443.000 266. Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 45.000.000
C. Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan anggaran
4.600.000
D. Bimbingan teknis indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)
3.700.000
E. Penatakelolaan barang persediaan pengelolaan gudang alkon
5.150.000
F. Stock opname alokon dan non alokon gudang provinsi
1.750.000
G. Penatausahaan BMN 1.140.000 H. Penyusunan RKBMN tingkat
Kuasa Pengguna Barang melalui virtual meeting
960.000
I. Honor pengurus pengelola BMN
7.200.000 J. Penyelenggaraan SPIP 4.200.000 K.Persiapan dan pelaksanaan
rekonsiliasi laporan keuangan dan BMN
1.900.000
L. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
10.800.000 M. Pelaksanaan pengelolaan anggaran 6.000.000 N. Rekonsiliasi BMN ke KPKNL 1.500.000 O. Sosialisasi DAK Regional
melalui virtual meeting
1.600.000
P. Distribusi alkon dan non alokon ke gudang Kabupaten/Kota
89.066.000
A. Asesmen Dalam Talent Pool 16.905.000 B. Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian 6.195.000 C. Konsultasi Subbag
Kepegawaian 8.100.000 A. Pemaduan perencanaan
program dan anggaran bangga kencana TK. Provinsi dan Kab/Kota (KORENDA)
7.840.000
B. Fasilitasi sinkronisasi program dalam forum RAKORTEK/MUSREMBANDA provinsi
2.425.000 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan
Dukungan Manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi 14 1 Layanan 5297.EAH.001 Layanan dukungan manajemen satker 267. Pengelolaan Keuangan dan BMN 143.566.000 328.766.000
Meningkatkan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
1 Layanan 268. Pengelolaan Manajemen Kepegawaian 31.200.000 269. Pengelolaan perencanaan program dan anggaran 50.000.000
C. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan DAK Sub Bidang KB
7.315.000
D. Fasilitasi penyusunan data basis perencanaan program dan anggaran provinsi dan kab/kota
8.520.000
E. Konsolidasi perencanaan Program KKBPK (Koren I) melalui Virtual Meeting
6.995.000
F. Konsolidasi perencanaan Program KKBPK (Koren II) melalui Virtual Meeting
7.065.000
G. Koordinasi lintas sektor
perencanaan 4.800.000 H. Penguatan implementasi
sistem akuntabilitas kinerja instansi
1.850.000
I. Penyusunan LAKIP 3.190.000 A. Bimbingan teknis
pengelolaan gudang alkon dan non alkon kab/kota
21.200.000
B. Monitoring dan Evaluasi dana alokasi khusus ke kab/kota
37.800.000
A. Evaluasi Pelaksanaan SPIP 3.900.000 B. Evaluasi Penerapan ZI WBK
dan PMPRB 3.900.000 C. Fasiltiasi Pengawasan Mitra
Kerja 15.680.000 D. TLHP Internal dan Eksternal 7.840.000 E. Evaluasi Program Pengawasan 13.880.000 F. Koordinasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 13.880.000 G. Uji Petik/Pembinaan/Pemantauan Program Bangga Kencana
103.320.000
H. Penyusunan Laporan PKPT
PKAU 10.600.000 I. Pembangunan Zona Integritas
WBK 10.450.000 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan
Dukungan Manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi 14 1 Layanan 5297.EAH.001 Layanan dukungan manajemen satker
Meningkatkan Layanan Pengawasan Internal
328.766.000
Meningkatkan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
1 Layanan 1 Laporan 5297.EAK.001 Laporan Hasil Pengawasan Internal Provinsi 1 Laporan 183.450.000 273. Pelaksanaan Pengawasan Program Bangga Kencana di Provinsi 269. Pengelolaan perencanaan program dan anggaran 50.000.000 270. Pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran 59.000.000 183.450.000
Meningkatkan Layanan Pengadaan
Sarana Internal Provinsi 5 Unit
5297.EAD.951 Layanan Pengadaan Sarana Internal Provinsi 5 Unit 125.000.000 271 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
125.000.000
A. Sarana dan Prasarana
Perkantoran 125.000.000 121.112.974.000
Palembang, 25 Januari 2021 Kepala Perwakilan BKKBN, Provinsi Sumatera Selatan
Nopian Andusti, SE., MT Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan
Dukungan Manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi
14