• Tidak ada hasil yang ditemukan

MATRIKS KESELARASAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "MATRIKS KESELARASAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

NO Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA KL Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menurunnya angka kelahiran total

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 2,3 214.600.000 189 Pengelolaan Kebijakan dan Strategi peningkatan Pelayanan KB di Faskes 19.000.000 A. Penguatan Pelayanan KB di Faskes 19.000.000 214.600.000 17.000.000 A. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi

12.440.000

214.600.000

17.000.000 B. Fasilitasi Peningkatan

Standarisasi Tenaga Kesehatan 2.400.000

214.600.000

17.000.000

C. Penguatan Kualitas Akses dan Pelayanan KB melalui Tim Jaga Mutu 700.000 214.600.000 17.000.000 D. Evaluasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi 560.000 214.600.000 17.000.000 E. Evaluasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi 900.000 214.600.000 191 Penyerasian Kebijakan Penguatan Program 19.000.000 A. Peningkatan Pembinaan Kesertaan KB Pria Bersama Mitra Kerja 19.000.000 214.600.000 192 Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria 26.000.000 A. Penguatan Penyediaan 1 Tim Vasektomi di Tiap Kabupaten/kota 26.000.000 214.600.000 194 Penggerakan Pelayanan KB MKJP dan Pencabuatan 20.600.000

A. Koordinasi dan Evaluasi Penggerakan MKJP di Kabupaten/kota 20.600.000 214.600.000 197 Peningkatan Kesertaan KB dan PK 30.000.000 A. Peningkatan Pemahaman Kebijakan KBPP bagi Pengelola Program KB dan Faskes

30.000.000 MATRIKS KESELARASAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

RKA KL (POK) Tahun 2021 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

3331.DBD.001 Faskes yang mendapat

fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 190 Penyediaan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga kesehatan KB

(2)

214.600.000

198 Penguatan Peran Peran Mitra Kerja yang libat dalam Promosi dan Konseling Keserhatan Reprodksi 19.000.000 A. Fasilitasi Bhaksos Kesehatan Reproduksi pada Kegiatan Momentum Pelayanan KB 19.000.000 24.402.137.000 24.402.137.000 A. Fasilitasi Perencanaan Distribusi Alokon 435.580.000 24.402.137.000 24.402.137.000 B. Pengadaan Alokon 20.505.562.000 24.402.137.000 24.402.137.000 C. Syringe 1.280.006.000 24.402.137.000 24.402.137.000 D. BMHP Implan 1.862.097.000 24.402.137.000 24.402.137.000 E. Administrasi Pengadaan Alokon 302.572.000 24.402.137.000 24.402.137.000 F. Pengadaan Barang/Jasa 16.320.000 A. Internalisasi Materi dan

Media KIE Program BKB 63.700.000 B. Pengembangan Materi dan

Media KIE sesuai Kearifan Lokal

16.500.000 C. Monitoring, Evaluasi dan

Pembinaan BKB 46.800.000 A. Penguatan Pengelolaan PPKS Tk. Prov. Sebagai Layanan Publik 43.680.000

B. Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan PPKS di Balai Penyuluhan

54.650.000

C. Pembinaan dan Monitoring

Evaluasi PPKS 43.920.000 A. Perbanyakan Materi dan

Media KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

13.600.000

B. Sosialisasi 8 (delapan) Langkah Meningkatkan Penghasilan Keluarga dan Mengelola Keuangan Keluarga

240.575.000

C. Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Melalui Virtual

12.140.000

D. Fasilitasi Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga Akseptor 25.500.000 127.000.000

172. Pengeloaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitasi PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan) 142.250.000 3331.QDD.003. Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 17 Kp. KB Percontohan 340.000.000 178. Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan 340.000.000 3331.FBA. 001. Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga 12 Kab/Kota 269.250.000 171. Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan Karakter 3331.DBD.001

Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan

279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama

3331.QEI.001 Faskes yang terpenuhi

ketersedian Alat/obat Kontrasepsi (Alokon) 390 Faskes 199 Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi Faskes yang teregister (termasuk pembinaan evaluasi dan ketersedian alokon)

(3)

E. Penguatan Kerjasama Dengan Mitra Kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Momentum Hari Keluarga Tingkat Provinsi

30.635.000

F. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

17.550.000

E. Distribusi alkon dan non alokon ke gudang Kabupaten/Kota

89.066.000

P. Penatakelolaan barang persediaan pengelolaan gudang alkon 5.150.000 270. Pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran 59.000.000 A. Bimbingan teknis pengelolaan gudang alkon dan non alkon kab/kota

21.200.000

A. Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan PK Bagi Calon PKB PNS

46.000.000

B. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Program KKBPK Bagi PKB/PLKB Berbasis Jarak Jauh

28.050.000

A. Diklat Teknis Program Bangga Kencana Berbasis Jaraj Jauh

115.500.000

B. Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga 2021 163.380.000 A. Pelatihan Dasar CPNS 218.592.000 B. Peningkatan Kompetensi Aparatur Provinsi 1.300.000 2 Kegiatan

A. Sosialisai Advokasi dan KIE terkait Program Bangga Kencana bersama mitra kerja

9.105.000

3 Studio

B. Advokasi Program Bangga Kencana melalui media elektronik 9.000.000 3331.QDD.003. Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 17 Kp. KB Percontohan 340.000.000 178. Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan 340.000.000 143.566.000 215. Pelatihan Bagi Penyuluh KB Berbasis Standar Kompetensi 74.050.000 216. Diklat Teknis Program Bangga Kencana Berbasis Jarak Jauh 115.500.000 572.822.000 712 Orang 3331.DCJ.001 SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Program Bangga Kencana TK. Provinsi dan Kab/Kota

217. Pelatihan bagi Fungsional CPNS 219.892.000 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 255.422.000 206.Peningkatan kualitas penggerakan tim advokasi terpadu Program Bangga Kencana 18.105.000 328.766.000 1 Layanan 5297.EAH.001 Layanan dukungan manajemen satker 267. Pengelolaan Keuangan dan BMN

(4)

1 Media

A. PPID penyebarluasan informasi Program Bangga Kencana melalui media elektronik

2.040.000

12 Kegiatan

B. Evaluasi realisasi hasil Program Bangga Kencana (Radalgram Provinsi)

10.860.000

3 Kegiatan C. Analisis dan terpadu

pelaksanaan SIGA 5.205.000 E. Penatakelolaan barang

persediaan pengelolaan gudang

alkon 5.150.000 P. Distribusi alkon dan non

alokon ke gudang Kabupaten/Kota 89.066.000 270. Pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran 59.000.000 A. Bimbingan teknis pengelolaan gudang alkon & non alkon Ke Kab/Kota

21.200.000 214.600.000 189 Pengelolaan Kebijakan dan Strategi peningkatan Pelayanan KB di Faskes 19.000.000 A. Penguatan Pelayanan KB di Faskes 19.000.000 214.600.000 17.000.000 A. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi

12.440.000

214.600.000

17.000.000 B. Fasilitasi Peningkatan

Standarisasi Tenaga Kesehatan 2.400.000

214.600.000

17.000.000

C. Penguatan Kualitas Akses dan Pelayanan KB melalui Tim Jaga Mutu 700.000 214.600.000 17.000.000 D. Evaluasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi 560.000 214.600.000 17.000.000 E. Evaluasi Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Perguruan Tinggi 900.000 214.600.000 191 Penyerasian Kebijakan Penguatan Program 19.000.000 A. Peningkatan Pembinaan Kesertaan KB Pria Bersama Mitra Kerja 19.000.000 5297.EAH.001 Layanan dukungan manajemen satker 267. Pengelolaan Keuangan dan BMN 143.566.000 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga

255.422.000

3331.DBD.001 Faskes yang mendapat

fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 190 Penyediaan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga kesehatan KB 213.Peningkatan kualitas penyebaran informasi, dokumentasi, dan pengelolaan 18.105.000 1 Layanan 328.766.000

2 Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern

Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR)

(5)

214.600.000 192 Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria 26.000.000 A. Penguatan Penyediaan 1 Tim Vasektomi di Tiap Kabupaten/kota 26.000.000 214.600.000 194 Penggerakan Pelayanan KB MKJP dan Pencabuatan 20.600.000

A. Koordinasi dan Evaluasi Penggerakan MKJP di Kabupaten/kota 20.600.000 214.600.000 197 Peningkatan Kesertaan KB dan PK 30.000.000 A. Peningkatan Pemahaman Kebijakan KBPP bagi Pengelola Program KB dan Faskes

30.000.000 214.600.000 198 Penguatan Peran Peran Mitra Kerja yang libat dalam Promosi dan Konseling Keserhatan Reprodksi 19.000.000 A. Fasilitasi Bhaksos Kesehatan Reproduksi pada Kegiatan Momentum Pelayanan KB

19.000.000

1 Kegiatan

A. Pengembangan desain materi promosi KIE Program Bangga Kencana berdasarkan segmentasi sasaran

5.630.000

2 Kegiatan

B. Advokasi, promosi Program Bangga Kencana melalui talkshow 6.101.000 4 Kabupaten/Kota C. Pendampingan pelaksanaan advokasi Program Bangga Kencana di kab/kota

23.400.000

1 Kegiatan D. Konsultasi Subbid Advokasi

dan KIE TK. Nasional 3.540.000

279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 214.600.000 193 Penyerasian Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan 19.000.000

A. Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan KB di Kabupaten/kota dengan Kesertaan Rendah 19.000.000 279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 214.600.000 195 Integrasi Penggarapan Program dan Pelayanan KB 26.000.000 A. Integrasi Penguatan Kemitraan dalam rangka Penggarapan KB dan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus pada Kegiatan Momentum

26.000.000

4 Kegiatan Promosi KIE Program Bangga

Kencana melalui media sosial 2.000.000 3 Menurunnya kebutuhan ber-KB yg

tidak terpenuhi

Persentase kebutuhan ber-KB yg

tidak terpenuhi (Unmet Need) 7,7

3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga

205.Peingkatan promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak, elektronik, online, dan media dim luar raungan 18.105.000 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga

203.Pengembanga n kebijakan dan dukungan advokasi, promosi, dan KIE Program Bangga Kencana

38.671.000

3331.DBD.001 Faskes yang mendapat

fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan

3331.DBD.001 Faskes yang mendapat

fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 255.422.000 255.422.000

2 Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern

Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR)

(6)

1 Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Hari

Keluarga 2.250.000

1 Kegiatan Produksi multimedia dan

pendayagunaan MPC 2.600.000

1 Kegiatan

Sosialisasi dan promosi KIE Program Bangga Kencana melalui media luar ruang

3.800.000 5 Kabupaten/Kota 211.Pembinaan, monitoring, dan evaluasi data dan informasi Bangga Kencana

18.105.000

Penilaian dan verifiasi kualitas

data rutin 18.105.000

3331.DBD.001 Faskes yang mendapat

fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 214.600.000 196 Peningkatan Implementasi Penggerakan Promos dan Konseling Kespro 19.000.000

B. Penguatan Informasi Kespro untuk komunitas Risiko Tinggi di Era Milenial (Risti 4 Terlalu)

15.750.000

A. Workshop Parenting 1001

Cara Bicara Tingkat Provinsi 156.030.000 B. Workshop Tentang Kita bagi

Pengelola PIK Remaja Tingkat Provinsi

190.325.000

F. Fasilitasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK R dan BKR Melalui Media Sosial

33.865.000

1 Kegiatan Pembinaan dan laporan kinerja

Penuluh KB/PLKB 2.400.000 1

Kabupaten/Kota

Monitoring dan evaluasi kinerja

Penyuluh KB/PLKB 6.150.000

1 Kegiatan Penilaian angka kredit Penuluh

KB/PLKB 4.800.000

1 Kegiatan Pelaksanaan uji kompetensi

Penyuluh KB/PLKB 4.755.000

2 Kegiatan

Fasilitasi penguatan sasaran kinerja penurunan DO bagi Penyuluh KB/PLKB

6.435.000

2 Kegiatan

Fasilitasi peningkatan kompetensi dan budaya kerja Penyuluh KB/PLKB melalui virtual meeting

5.835.000 3 Menurunnya kebutuhan ber-KB yg

tidak terpenuhi

Persentase kebutuhan ber-KB yg

tidak terpenuhi (Unmet Need) 7,7

4 Menurunnya angka kelahiran remaja

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 26 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga

205.Peingkatan promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak, elektronik, online, dan media dim luar raungan 18.105.000 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga

207.Pembinaan dan evaluasi kinerja Penyuluh KB/PLKB 3331.QDD.001. PIK

Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu

1.203 Klp PIK-R

dan BKR 380.220.000

175. Fasilitasi dan Pembinaan GenRe (PIK Remaja) dan BKR di Kab Kota 380.220.000 18.105.000 210.Penguatan TuPokSi dan kinerja IPeKB dan Penyuluh KB/PLKB 18.105.000 255.422.000 255.422.000

(7)

2 Kegiatan

Fasilitasi koordinasi percepatan kinerja penurunan DO bagi pengurus IPeKB melalui virtual meeting

5.835.000

A. Internalisasi Materi dan

Media KIE Program BKB 63.700.000 B. Pengembangan Materi dan

Media KIE sesuai Kearifan Lokal

16.500.000

C. Monitoring, Evaluasi dan

Pembinaan BKB 46.800.000 A. Penguatan Pengelolaan PPKS Tk. Prov. Sebagai Layanan Publik 43.680.000

B. Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan PPKS di Balai Penyuluhan

54.650.000

C. Pembinaan dan Monitoring

Evaluasi PPKS 43.920.000

12 Kegiatan Pengelolaan sistem infromasi

keluarga (Registrasi SIGA) 207.942.000

1 Kegiatan Pengadaan formulir pendataan 198.470.000

1 Kegiatan Operasional pendataan

menggunakan Smartphone 7.746.431.000 17

Kabupaten/Kota

Orientasi pendataan keluarga

2021 1.605.861.000

1 Kegiatan Operasional pendataan

keluarga 2021 5.026.158.000 13 Kabupaten/Kota Monitoring/ pengamatan pelaksanaan pendataan keluarga 2021 77.282.000 17 Kabupaten/Kota

Pengumplan hasil pendataan

keluarga 2021 124.700.000

1 Kegiatan Jasa pengolahan PK 2021

(Perekaman data keluarga) 1.267.486.000

1 Kegiatan Sarasehan/penyajian hasil

pendataan keluarga 2021 437.400.000 17

Kabupaten/Kota

Sosialisasi dan publikasi

pendataan keluarga 2021 139.400.000

1 Kegiatan Pengadaan output data

keluarga 609.522.000

1 Kegiatan Pengadaan PK KIT 174.344.000

4 Menurunnya angka kelahiran remaja

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

26

5 Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga

(iBangga) 52,47 269.250.000 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 127.000.000 142.250.000 19.531.226.000 3331.BMA.001 Data pelaksanaan pendataan keluarga 214.Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana 19.531.226.000 3331.FBA. 001. Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga 171. Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan Karakter 172. Pengeloaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitasi PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan) 12 Kab/Kota 210.Penguatan TuPokSi dan kinerja IPeKB dan Penyuluh KB/PLKB

18.105.000 255.422.000

(8)

1 Kegiatan Penggandaan buku saku PK

2021 116.230.000

12 Kegiatan

Sosialisasi penguatan PK dan kelompok sasaran bangga kencana bersama mitra

1.800.000.000

3331.DBD.001 Faskes yang mendapat

fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 279 Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama 214.600.000 196 Peningkatan Implementasi Penggerakan Promos dan Konseling Kespro 3.250.000

A Penguatan Kespro Remaja Melalui Ajang Kreatifitas di Komunitas

3.250.000

C. Apresiasi Duta Genre

Tingkat Provinsi 148.615.000 D. Jambore Ajang Kreativitas

GENRE Tingkat Provinsi 68.725.000 E. Pemilihan Duta GENRE

Tingkat Nasional 45.040.000

A. Sosialisasi Blue Print

Pembangunan Kependudukan 30.000.000

B. Workshop Pengelolaan Data dan Analisis Pengembangan Kebijakan Dalam GDPK 5 Pilar

10.186.000 180. Koordinasi Pemanfaatan dan Pengintegrasian Data Kependudukan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah 8.430.000

A. Fasilitasi Koordinasi Satu Data Kependudukan untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RPJMD/RENSTRADA/RKPD/ RENJA) 8.430.000 181. Peningkatan Kualitas Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah 8.115.000 A. Workshop Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kependudukan Untuk Pemerintah Daerah 8.115.000

6 Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan

Median Usia Kawin Pertama

Perempuan (MUKP) 21 5 Kab/Kota

3331.QDD.001. PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu 1.203 Klp PIK-R dan BKR 3331.FBA.002. Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

5 Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga

(iBangga) 52,47 19.531.226.000 3331.BMA.001 Data pelaksanaan pendataan keluarga 214.Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana 19.531.226.000 40.186.000 173.767.000 175. Fasilitasi dan Pembinaan GenRe (PIK Remaja) dan BKR di Kab Kota 262.380.000 262.380.000 179. Peningkatan Kualitas Bimbingan Tekhnis Penyusunan Profil/Parameter, Proyeksi Penduduk, serta Advokasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan

(9)

182. Peningkatan Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan

8.200.000

B. Pengelolaan Data Kampung

KB (Profil Kampung KB) 8.200.000

183. Penguatan Tata Kelola Rumah Data

Kependudukan

12.900.000

A. Fasilitasi Teknis Manajemen Data Pada Rumah Data Kependudukan 12.900.000 184. Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang Efektif 10.800.000 B. Pengelolaan Forum Komunikasi Kelompok Kerja Bangga Kencana

10.800.000

A. Sosialisasi dan Fasilitasi Pedoman Umum / Juklak Kepada PEMDA (OPD KB) dan Petugas KKBPK

3.134.000

B. Pembentukan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan (Satuan Pendidik Formal, Non Formal dan Informal)

7.850.000

C. Pengembangan Materi

Kependudukan Sesuai Isu 1.100.000 A. Workshop Perumusan Isu

Tentang Pengendalian Penduduk (Webinar)

4.009.000

E. Seminar Hasil ADK Di

Tingkat Provinsi 39.235.000

D. Penguatan dan Bimbingan Teknis Program KKBPK di Kampung KB

24.258.000

F. Momentum Hari Kependudukan Dunia di Provinsi Bersama Mitra Kerja

5.550.000 6 Meningkatnya Median Usia Kawin

Pertama Perempuan

Median Usia Kawin Pertama

Perempuan (MUKP) 21 5 Kab/Kota

3331.FBA.002. Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 173.767.000 185. Pembinaan Implementasi Pendidikan Kependudukan di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Formal, non Formal dan Informal

186. Penguatan Internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota 43.244.000 12.084.000 187. Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kampung KB dan Bimbingan Tekhnis 29.808.000

(10)

1 Kabupaten/Kota

Penilaian penghargaan bidang Bangga Kencana bagi mitra kerja dalam rangka Harganas

7.800.000

3 Kegiatan

Fasilitasi kunjungan kerja lembaga eksekutif dan legislatif provinsi/kabupaten/kota ke BKKBN Provinsi

2.205.000

1 Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan TMKK

provinsi 5.000.000

1 Kegiatan

Penguatan IT kemitraan untuk kelangsungan program di provinsi 3.100.000 218. Penerapan Hasil Litbang 18.000.000

A. Diseminasi Hasil Penelitian

Bangga Kencana 18.000.000 219. Pelaksanaan

Penelitian 30.000.000

C. Monitoring Strategis

Kampung KB 10.000.000 A. Penelitian Efektifitas Rumah

Dataku 10.000.000 B. Analisis Lanjut Kajian Kespro

Hasil SKAP 10.000.000 Jumlah Karya tulis ilmiah (KTI) hasil

penelitian program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional

1 220. Pelaksanaan

Pengembangan 44.000.000

A. Penulisan Jurnal Hasil Penelitian dan Pengembangan Analisis Penyebab Stunting di Sumsel

44.000.000

A. Advokasi PRO PN Kepada Pemangku Kebijakan Daerah Tentang Promosi dan KIE

142.400.000 B. Peningkatan Kapasitas Pengelola PRO PN 142.400.000 C. Internalisasi Pengasuhan 1000 HPK 338.325.000 D. Pertemuan Koordinasi Tk.

Prov Bagi Kab/Kota Lokus Stunting

15.019.000 174. Pelaporan

pelaksanaan Promosi dan KIE 1000HPK

70.904.000

A. Pembinaan dan Monitoring

Evaluasi PRO PN 70.904.000

1 Kegiatan

Rapat koordinasi teknis kerjasama kemitraan tingkat daerah

7.560.000

1 Kegiatan Pertemun mitra kerja Program

Bangga Kencana 9.645.000 6 Meningkatnya Median Usia Kawin

Pertama Perempuan

Median Usia Kawin Pertama

Perempuan (MUKP) 21 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 638.144.000 200.Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penggerakan Program Bangga Kencana 18.105.000 255.422.000 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 201.Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat dan dalam penggerakan Program Bangga Kencana 18.105.000 255.422.000 30.000.000 7

Meningkatnya kualitas kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan

Jumlah Penelitian dan Pengembangan program Bangga Kencana yang dipresentasikan secara oral (pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi)

1 709.048.000 3331.QDE.001. Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK 114.289 173. Promosi dan KIE 1000 HPK 8

Meningkatnya Keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK

114.289 Jumlah Karya tulis ilmiah (KTI) hasil

penelitian program Bangga Kencana yang diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi

1 219. Pelaksanaan Penelitian 3331.ABN.001 Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana 1 Rekomendasi Kebijakan 92.000.000

(11)

1 Kabupaten/Kota

Dukungan pelasaksanaan dinas

piket meeting dalam kota 900.000

A. Pendampingan Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR

470.605.000

B. Promosi dan Pelembagaan GenRe Melalui Berbagai Media dan Momentum Strategis secara Online

17100000

C. Promosi dan Pelembagaan GenRe Melalui Berbagai Media dan Momentum Strategis

42900000

D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR

126.600.000

E. Apresiasi Pelaksanaan Edukasi PKBR Di PIK Remaja dan BKR

34.000.000 F. Pemenuham Materi dan

Media PKBR di PIKRemaja dan BKL

238.555.000

A. Perbanyakan Materi dan

Media KIE 8.500.000 B. Sosialisasi 7 (Tujuh)

Dimensi Lansia Tangguh Kabupaten/Kota

52.280.000

C. Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia di Kabupaten/Kota

44.620.000

D. Pembinaan Dan Monitoring

Evaluasi Bina Keluarga Lansia 35.100.000 E. Konsultasi Subbid BKB A

Tk. Nasional 20.000.000 A. Perbanyakan Materi dan

Media KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

13.600.000

B. Sosialisasi 8 (delapan) Langkah Meningkatkan Penghasilan Keluarga dan Mengelola Keuangan Keluarga

240.575.000

10

Meningkatnya Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia

Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia

262 262 Klp. BKL

11

Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB Percontohan

Jumlah Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 17 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 201.Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat dan dalam penggerakan Program Bangga Kencana 18.105.000 255.422.000 160.500.000 177. Penguatan Pelaksanaan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di Kelompok BKL 178. Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan 340.000.000 340.000.000 160.500.000 929.760.000 3331.QDD.003. Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 17 Kp. KB Percontohan 929.760.000 3331.QDD.001. PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu 176. Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) 3331.QDD.002. Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia 8

Meningkatnya Keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK

114.289

9

Meningkatnya upaya penguatan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu

Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu

1.203 1.203 Klp PIK-R dan BKR

(12)

C. Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Melalui Virtual

12.140.000

D. Fasilitasi Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga Akseptor 25.500.000 E. Penguatan Kerjasama

Dengan Mitra Kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Momentum Hari Keluarga Tingkat Provinsi

30.635.000

F. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

17.550.000

A. Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Rumah Data Kependudukan

140.628.000

B. Pengembangan Sistem Rumah Data Kependudukan Berbasis Tekhnologi Informasi

171.157.000

1 Kegiatan

Fasilitasi pembinaan sistem mekanisme operasional lini lapangan

5.905.000

2 Kegiatan

Fasilitasi pengelolaan mekanisme operasional lini lapangan 12.200.000 24.402.137.000 24.402.137.000 A. Fasilitasi Perencanaan Distribusi Alokon 435.580.000 24.402.137.000 24.402.137.000 B. Pengadaan Alokon 20.505.562.000 24.402.137.000 24.402.137.000 C. Syringe 1.280.006.000 24.402.137.000 24.402.137.000 D. BMHP Implan 1.862.097.000 24.402.137.000 24.402.137.000 E. Administrasi Pengadaan Alokon 302.572.000 24.402.137.000 24.402.137.000 F. Pengadaan Barang/Jasa 16.320.000 11

Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kampung KB Percontohan

Jumlah Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

17

13

Terpenuhinya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasilitas Kesehatan (Faskes) 12

Meningkatnya fasilitasi pembinaan Rumah Data Kependudukan paripurna di Kampung KB Percontohan 3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 209.Pembinaan penguatan pelaksanaan mekanisme operasional 18.105.000 255.422.000 178. Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan 340.000.000 3331.QDD.004. Rumah Data Kependudukan Paripurna yang Difasilitasi di Kampung KB Percontohan 311.785.000 188. Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna 340.000.000 311.785.000 18 Kampung KB Percontohan 3331.QDD.003. Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 17 Kp. KB Percontohan 199 Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi Faskes yang teregister (termasuk pembinaan evaluasi dan ketersedian alokon) 3331.QEI.001

Faskes yang terpenuhi ketersedian Alat/obat Kontrasepsi (Alokon)

390 Faskes

Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)

390 Jumlah Rumah data kependudukan

paripurna di kampung KB

percontohan yang mendapat fasilitasi pembinaan

(13)

3331.FBA.003 Pemerintah daerah yang menerima fasilitas pembinaan penggerakan mitera kerja dan pemangku kebajikan (stakeholder), KIE, seta penyedia data dan informasi keluarga 1 Paket 25.051.000 212.Peningkatan kualitas layanan, sarana, dan jaringan STIK Program Bangga Kencana 25.051.000

Penguatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi

25.051.000

001 Pembayaran

Gaji dan Tunjangan 69.477.398.000

A. Pembayaran Gaji dan

Tunjangan 69.477.398.000 A. Penyelenggaraan

Pengelolaan Satker 254.400.000 B. Operasional Perkantoran

untuk Tenaga Pengelola Program

520.000.000 C. Pemeliharaan Kendaraan

Bermotor Roda 2, 4 dan 6 238.563.000 D. Keperluan Sehari-hari

Perkantoran 72.000.000

E. Operasional Langganan

Daya dan Jasa 450.240.000

F. Pemeliharaan Sarana Kantor 121.400.000 H. Pemeliharaan Gedung

Kantor 184.000.000

I. Pemeliharaan Taman 10.000.000 J. Operasional Pimpinan 11.000.000 K. Jamuan Delegasi Tamu 50.000.000

L. Sewa Bandwith 480.000.000

M. Pengelolaan Penghapusan

Barang Milik Negara 1.840.000

A. Sosialisasi, Informasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan 14.250.000 B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan ZI WBK 2.750.000 C. Fasilitasi Penilaian Dupak

Penyuluh KB 28.000.000 A. Rekonsiliasi Laporan

Keuangan SAI & SABMN Semester II Tahun 2020

2.000.000 B. Rekonsiliasi Laporan

Keuangan SAI & SABMN Semester II Tahun 2020

2.000.000

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Dukungan Manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi 14 5297.EAA.994 Layanan Perkantoran Provinsi 1 Layanan 5297.EAH.001 Layanan dukungan manajemen satker 13 Terpenuhinya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasilitas Kesehatan (Faskes)

267. Pengelolaan Keuangan dan

BMN

143.566.000

Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)

390

Meningkatkan Layanan Perkantoran Provinsi

328.766.000

Meningkatkan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

1 Layanan 71.870.841.000 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.393.443.000 266. Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 45.000.000

(14)

C. Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan anggaran

4.600.000

D. Bimbingan teknis indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)

3.700.000

E. Penatakelolaan barang persediaan pengelolaan gudang alkon

5.150.000

F. Stock opname alokon dan non alokon gudang provinsi

1.750.000

G. Penatausahaan BMN 1.140.000 H. Penyusunan RKBMN tingkat

Kuasa Pengguna Barang melalui virtual meeting

960.000

I. Honor pengurus pengelola BMN

7.200.000 J. Penyelenggaraan SPIP 4.200.000 K.Persiapan dan pelaksanaan

rekonsiliasi laporan keuangan dan BMN

1.900.000

L. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

10.800.000 M. Pelaksanaan pengelolaan anggaran 6.000.000 N. Rekonsiliasi BMN ke KPKNL 1.500.000 O. Sosialisasi DAK Regional

melalui virtual meeting

1.600.000

P. Distribusi alkon dan non alokon ke gudang Kabupaten/Kota

89.066.000

A. Asesmen Dalam Talent Pool 16.905.000 B. Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian 6.195.000 C. Konsultasi Subbag

Kepegawaian 8.100.000 A. Pemaduan perencanaan

program dan anggaran bangga kencana TK. Provinsi dan Kab/Kota (KORENDA)

7.840.000

B. Fasilitasi sinkronisasi program dalam forum RAKORTEK/MUSREMBANDA provinsi

2.425.000 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan

Dukungan Manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi 14 1 Layanan 5297.EAH.001 Layanan dukungan manajemen satker 267. Pengelolaan Keuangan dan BMN 143.566.000 328.766.000

Meningkatkan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

1 Layanan 268. Pengelolaan Manajemen Kepegawaian 31.200.000 269. Pengelolaan perencanaan program dan anggaran 50.000.000

(15)

C. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan DAK Sub Bidang KB

7.315.000

D. Fasilitasi penyusunan data basis perencanaan program dan anggaran provinsi dan kab/kota

8.520.000

E. Konsolidasi perencanaan Program KKBPK (Koren I) melalui Virtual Meeting

6.995.000

F. Konsolidasi perencanaan Program KKBPK (Koren II) melalui Virtual Meeting

7.065.000

G. Koordinasi lintas sektor

perencanaan 4.800.000 H. Penguatan implementasi

sistem akuntabilitas kinerja instansi

1.850.000

I. Penyusunan LAKIP 3.190.000 A. Bimbingan teknis

pengelolaan gudang alkon dan non alkon kab/kota

21.200.000

B. Monitoring dan Evaluasi dana alokasi khusus ke kab/kota

37.800.000

A. Evaluasi Pelaksanaan SPIP 3.900.000 B. Evaluasi Penerapan ZI WBK

dan PMPRB 3.900.000 C. Fasiltiasi Pengawasan Mitra

Kerja 15.680.000 D. TLHP Internal dan Eksternal 7.840.000 E. Evaluasi Program Pengawasan 13.880.000 F. Koordinasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 13.880.000 G. Uji Petik/Pembinaan/Pemantauan Program Bangga Kencana

103.320.000

H. Penyusunan Laporan PKPT

PKAU 10.600.000 I. Pembangunan Zona Integritas

WBK 10.450.000 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan

Dukungan Manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi 14 1 Layanan 5297.EAH.001 Layanan dukungan manajemen satker

Meningkatkan Layanan Pengawasan Internal

328.766.000

Meningkatkan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

1 Layanan 1 Laporan 5297.EAK.001 Laporan Hasil Pengawasan Internal Provinsi 1 Laporan 183.450.000 273. Pelaksanaan Pengawasan Program Bangga Kencana di Provinsi 269. Pengelolaan perencanaan program dan anggaran 50.000.000 270. Pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran 59.000.000 183.450.000

(16)

Meningkatkan Layanan Pengadaan

Sarana Internal Provinsi 5 Unit

5297.EAD.951 Layanan Pengadaan Sarana Internal Provinsi 5 Unit 125.000.000 271 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

125.000.000

A. Sarana dan Prasarana

Perkantoran 125.000.000 121.112.974.000

Palembang, 25 Januari 2021 Kepala Perwakilan BKKBN, Provinsi Sumatera Selatan

Nopian Andusti, SE., MT Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan

Dukungan Manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi

14

Referensi

Dokumen terkait

Dalam hal pengolahan data peserta KB (keluarga berencana) yang terdaftar di Kantor Perwkakilan Bkkbn Provinsi Sumatera Utara setiap hari semakin bertambah

7 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Keluraha n di Kecamatan... Program Peningkatan Koordinasi,

Kab/Kota Lokus Stunting. Pertemuan

0,00 Rp 10.710.000 100,00 Monitoring dan Evaluasi dana alokasi khusus ke kab/kota. kegiatan

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah, Koordinasi Kegiatan

Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi, beralokasi dan terintegrasi

• Sosialisasi dan Promosi Program PEK Tk Provinsi Sumatera Barat • Forum Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Kemitraan Bagi.. Pengelola dan Anggota Kelompok UPPKS di