DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a
Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n S a t u a n
Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
DPA SKPD 2.2.1
DPA SKPD 3.1
DPA SKPD 3.2
5 BELANJA 9.517.209.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.517.209.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.420.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.736.789.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.517.209.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 4.138.369.000,00 1.971.404.000,00 1.404.444.000,00 2.002.992.000,00 9.517.209.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2013 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN
1.20 03 00 00 4
NO DPA SKPD :
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 20 . 03 . 02
BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBMAS
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
DR. NOUDY R. P. TENDEAN , SIP, MSi
19671107 198902 1 003
KODE REKENING JUMLAH (Rp) Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
-RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Jumlah Rp0,00 NIP. 19630620 198403 1 002 MANADO, 31 December 2013 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Mengesahkan,
DR. NOUDY R. P. TENDEAN , SIP, MSi
NIP. 19671107 198902 1 003
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN HUMAS SETDA PROV. SULUT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 20 . 03 . 02
BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBMAS
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN HUMAS SETDA PROV. SULUT
19671107 198902 1 003
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 -Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
MANADO, 31 December 2013
PRASENO HADI, MM, Ak
NIP. 19630620 198403 1 002
DR. NOUDY R. P. TENDEAN , SIP, MSi
NIP. 19671107 198902 1 003
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN HUMAS SETDA PROV. SULUT
Tahun Anggaran 2014
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBMAS
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
205.253.000,00 171.207.000,00 171.207.000,00 171.206.150,00 718.873.150,00 1.20 . 1.20.03 . 01
235.621.000,00 SKPD
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 84.421.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 135.300.000,00 SKPD Biro Pemerintaha n dan Humas Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan 33.825.000,00 33.825.000,00 33.825.000,00 33.825.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 306.563.500,00 SKPD Biro Pemerintaha n dan Humas Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang/Jasa 76.660.000,00 76.635.000,00 76.635.000,00 76.633.500,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 41.388.650,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
10.347.000,00 10.347.000,00 10.347.000,00 10.347.650,00 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.120.000,00 81.120.000,00 21.120.000,00 21.120.000,00 144.480.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 60.000.000,00 Biro pemerintaha n dan humas
Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
72.480.000,00 Biro
Pemerintaha n dan Humas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
18.120.000,00 18.120.000,00 18.120.000,00 18.120.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
113.520.000,00 0,00 0,00 0,00 113.520.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
83.520.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
83.520.000,00 0,00 0,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
15.000.000,00 Penyusunan Laporan kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06
15.000.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 06 . 07
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
3.707.876.000,00 740.667.000,00 740.667.000,00 740.675.900,00 5.929.885.900,00 1.20 . 1.20.03 . 23
2.962.676.900,00 Biro
Penyusunan sistem informasi terhadap 1 740.667.000,00 740.667.000,00 740.667.000,00 740.675.900,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
49.150.000,00 Pembinaan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah 0,00 0,00 49.150.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 25 . 07 1.069.989.950,00 Pembinaan Lembaga Legislatif, Eksekutif
Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Indonesia
0,00 0,00 0,00 1.069.989.950,00 1
100 %
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 750.000.000,00 304.100.000,00 0,00 1.054.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27
248.200.000,00 Penyiapan data dan informasi pendukung
proses pemekaran daerah
0,00 0,00 248.200.000,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 27 . 01
750.000.000,00 Percepatan penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi antar daerah
0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
55.900.000,00 Monitoring dan Evaluasi Daerah Otonom
Baru
0,00 0,00 55.900.000,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 27 . 07
Program Penataan Administrasi Kependudukan
0,00 0,00 118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 84
78.000.000,00 Sosialiasi penerapan e-ktp kepada instansi
di provinsi dan kab/kota serta masyarakat
0,00 0,00 78.000.000,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 84 . 01
40.200.000,00 Supervisi dan Monitoring Evaluasi ke
kab/kota
0,00 0,00 40.200.000,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 84 . 02
Program Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan
90.600.000,00 154.400.000,00 0,00 0,00 245.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 09
90.600.000,00 Pelaksanaan Pembinaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat
90.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 09 . 01
110.400.000,00 Penyiapan Data, Informasi Pendukung
Administrasi Desa/Kelurahan
0,00 110.400.000,00 0,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 09 . 02
44.000.000,00 Penyiapan Data, Informasi Pendukung
Potensi Bencana
0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 4.138.369.000,00 1.971.404.000,00 1.404.444.000,00 2.002.992.000,00 9.517.209.000,00 JUMLAH MANADO, 31 December 2013 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,
DR. NOUDY R. P. TENDEAN , SIP, MSi
NIP. 19671107 198902 1 003
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN HUMAS SETDA PROV. SULUT