DAFTAR ISI
Halaman
PENDAHULUAN…………...………... 2
A. PROGRAM DAN KEGIATAN ..………... 2
B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ……….…. 5
C. CAPAIAN KINERJA ………... 12
I PENDAHULUAN
Dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015, bahwa bidang Pekerjaan Umum Urusan Pengairan adalah merupakan bagian dari kebijakan Meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang dijabarkan dalam bentuk rencana tindakan yang mendukung peningkatan sarana infrastruktur daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan irigasi dan pengendalian banjir di Kabupaten Lamongan dalam koridor pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Manajemen Pengelolaan Sumber daya air dalam kaitannya dengan penyediaan air bagi kegiatan pertanian di Kabupaten Lamongan terbagi dalam 7 wilayah Unit Pelayanan Teknis ( UPT ) yaitu UPT Kecamatan Lamongan, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Babat, Kecamatan Karanggeneng , Kecamatan Sukodadi, Kuro dan Kecamatan Laren. Yang meliputi 55 Daerah Irigasi (DI) dengan luasan Area sawah 45.841 Ha.Meliputi 14.730 Ha merupakan Jaringan Irigasi Teknis, 10.551 Ha Jaringan Semi Teknis dan 20.560 Ha Jaringan Irigasi sederhana. Adapun Program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum meliputi:
A. PROGRAM DAN KEGIATAN
Urusan Pekerjaan Umum Bidang Pengairan di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan melalui 6 (lima) program, 12 ( sebelas) kegiatan sebagai berikut :
A
1 Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor Dinas dan UPT di UPT. Pengairan Kedungpring B
1 Pengadaan Alat-alat Berat
2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat C 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1.6 Perbaikan Pasangan Saluran Konang Ds. Bedahan D. I Rowo Sogo. Kec. Babat Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah Irigasi Waduk Kedungdowo (Kec. Kembangbahu) Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah Irigasi Rawa Bogo (Karanggeneng)
Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah IrigasiWaduk Palangan (Kalitengah) Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah Irigasi Waduk Tuwiri (Tikung) Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah Irigasi Waduk Takeran (Tikung)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya terdapat 2 (dua) kegiatan
Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu : Program Peningkatan Saran dan Prasarana Kebinamargaan terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
2
2.1 Perbaikan Dam Sekarbagus (Kec. Sugio)
2.2 Perbaikan Pintu Air Kudikan D.I. Rawa Manyar (Kec. Sekaran) 2.3
2.4 Perbaikan Pintu Air Intake Waduk Jajong Kec. Laren 2.5 Perbaikan Pintu Air Mojoasem Kec. Laren
2.6 Perbaikan pintu Air Keyongan Ds. Keyongan, Kec. Pucuk 2.7 Pembuatan Dam / Pintu Air Ds. Waruk, Kec. Karangbinangun 3
3.1 Normalisasi Kali Patih (Kec. Karanggeneng)
3.2 Normalisasi Sal. Jl. Sumargo s/d Jl. Veteran (Kec. Lamongan) 3.3 Normalisasi Kali Wawahan (Kec. Karangbinangun)
3.4 Normalisasi Kali Asinan (Kec. Brondong)
3.5 Normalisasi Sal. Jalan Jurusan Sukodadi - Karanggeneng 3.6
3.7 3.8 3.9 3.10
3.11 Normalisasi Kali Desa Sumurgenuk (Kec. Babat) 3.12 Perbaikan Kali Ulo (Kec. Lamongan)
3.13 Pembuatan Tembok Penahan Ds. Bedahan D.I Rowo Sogo 3.14 Perbaikan Tanggul Desa Gedangan Ds Gedangan Kec. Maduran 3.15 Pengerukan Saluran Air Desa Turi - Pringgoboyo
3.16 Pengerukan Kali Mengkuli (Ds. Ngujungrejo) 3.17 Pembangunan Tanggul kali Patih Desa. Datinawong 3.18 Peninggian Tanggul Kembangan - Moro Kec. Sekaran 3.19 Perbaikan Tanggul Rawa Sekaran Kec. Sekaran 3.20 Plengsengan Pasar Tunjungmekar Kec. Kalitengah
3.21 Pembangunan Tanggul Kali Patih Ds. Sumurgenuk Kec. Babat 3.22 Pengerukan Saluran Ds. Gempolgedangan Kec. Sukodadi 3.23 Pengerukan Tanggul Rawa Sekaran Kec. Sekaran 4
4.1 Komisi Irigasi
D Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1
1.1 Sosialisasi Kegiatan
1.2 Pengadaan Papan Larangan Menanam Tanam dalam Waduk Operasional Komisi Irigasi
Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa
Normalisasi Sal. Jalan Jurusan Bakalan Pule - Sarirejo Dsn. Kacangan Normalisasi Sal. Sekunder Desa Titik (Kec. Sekaran)
Pengerukan Kali Deket (lanjutan)
Normalisasi Sal. Menuju Rawa Geger (Kec. Turi) Perbaikan Pasangan Talud Kali Dapur (Kec. Lamongan) Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air
Rehabilitasi Pintu Air Sidoharjo D.I. Waduk Joto (Kec. Lamongan)
E Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1
1.1 Waduk Bakalanpule, Ds. Bakalanpule Kec. Tikung 1.2 Waduk Dukuh, Ds. Dukuhagung Kec. Tikung 1.3 Waduk Mumbulan, Ds. Pengumbulanadi Kec. Tikung 1.4 Waduk Takeranklanting, Ds. Takeranklanting Kec. Tikung 1.5 Waduk Grigis, Ds. Sumberjo Kec. Sarirejo
1.6 Waduk Sepat, Ds. Tambakmenjangan Kec. Sarirejo 1.7 Waduk Mahbang, Ds. Dermolemahbang Kec. Sarirejo 1.8 Waduk Kepuh, Ds. Kedungkumpul Kec. Sarirejo 1.9 Waduk Beru, Ds. Beru Kec. Sarirejo
1.10 Waduk Simbatan, Ds. Simbatan Kec. Sarirejo 1.11 Waduk Sidomulyo, Ds. Sidomulyo Kec. Mantup 1.12 Waduk Sukosari, Ds. Sukosari Kec. Mantup 1.13 Waduk Oro-oro Ombo, Ds. Mantup Kec. Mantup 1.14 Waduk Brengkok I, Ds. Brengkok Kec. Brondong 1.15 Waduk Brengkok III, Ds. Brengkok Kec. Brondong 1.16 Waduk Bluri, Ds. Bluri Kec. Solokuro
1.17 Waduk Randubener, Ds. Randubener Kec. Kb. bahu 1.18 Waduk Tanggungan, Ds. Tanggungan Kec. Pucuk 1.19 Waduk Patalan, Ds. Sumberejo Kec. Pucuk 1.20 Waduk Sumurgung, Ds. Brangsi Kec. Laren 1.21 Waduk Ngimbang, Ds. Ngimbang Kec. Ngimbang 1.22 Waduk Kambangan, Ds. Lamongrejo Kec. Ngimbang 1.23 Waduk Sumbersari, Ds. Sumbersari Kec. Sambeng 1.24 Waduk Kopen, Ds. Mantup Kec. Mantup
1.25 Waduk Juwet, Ds. Doyomulyo Kec. Kembangbahu 1.26 Waduk Munungrejo I, Ds. Munungrejo Kec. Ngimbang 1.27 Waduk Katemas, Ds. Katemas Kec. Kb. bahu 1.28 Waduk Tunggun, Ds. Tunggunjagir Kec. Mantup 1.29 Waduk Kepuhsari, Ds. Sukosari Kec. Mantup 1.30 Waduk Sumbergurip, Ds. Sumberdadi Kec. Mantup 1.31 Waduk Banjarselir, Ds. Sumberagung Kec. Mantup 1.32 Waduk Belutsarirejo, Ds. Mojosari Kec. Mantup 1.33 Waduk Karangan, Ds. Tunggunjagir Kec. Mantup 1.34 Waduk Guwo, Ds. Yungyang Kec. Modo
1.35 Waduk Mojodadi, Ds. Lopang Kec. Kembangbahu 1.36 Waduk Lembor, Ds. Lembor Kec. Brondong 1.37 Waduk Mawut, Ds. Mendogo Kec. Ngimbang 1.38 Waduk Gowah, Ds. Sidodowo Kec. M o d o 1.39 Waduk Sambanganlor, Ds. Sambangan Kec. Babat 1.40 Waduk Sukomalo, Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring
1.41 Waduk Tenggulun / Rawa Bening, Ds. Tenggulun Kec. Solokuro 1.42 Waduk Kedungsari, Ds. Kedungsari Kec. Kembangbahu 1.43 Waduk Kuwurejo, Ds. Kuwurejo Kec. Bluluk
1.44 Waduk Karangdowo, Ds. Bulumargi Kec. Babat 1.45 Waduk Balong, Ds. Jegreg Kec. Modo
1.46 Waduk Sidokumpul, Ds. Kedungkumpul Kec. Sukorame 1.47 Waduk Kedungkumpul, Ds. Kedungkumpul Kec. Sukorame 1.48 Waduk Ploro, Ds. Sumurgenuk Kec. Babat
1.49 Waduk Banjarejo, Ds. Banjarejo Kec. Kedungpring
2
2.1 Pemeliharaan Rutin Waduk Desa Wilayah Utara
.1.a Pengerukan Waduk Desa Jotosanur, Ds. Jotosanur Kec. Tikung .1.b Pengerukan Waduk Desa Kradenan, Ds. Kradenan Kec. Kedungpring .1.c Pengerukan Telaga Desa Banyubang, Ds. Banyubang Kec. Solokuro .1.d Pengerukan Waduk Timbuan, Ds. Tambakmenjangan Kec. Sarirejo .1.e Perbaikan Tanggul Rawa Sogo, Ds. Sogo Kec. Babat.
.1.f Pengerukan Telaga Desa Gedangan
F 1
1.1
1.2 Operasional Pompa Air di UPT Babat 1.3 Operasional Pompa Air di UPT Kuro 2
2.1 Pengadaan Alat-alat studio dan komunikasi PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya
Program Pengendalian Banjir terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI
Pemeliharaan Bangunan, Saluran dan Penanggulangan Banjir serta Pembersihan Kali Otik s/d Kali Sidoarjo, Kali Klantingan, Sudirman s/d Sumargo
B REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas PU. Pengairan dalam rangka pengembangan bidang Pekerjaan Umum Pengairan pada Tahun 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.005.306.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.228.380.766,00 dengan sisa Anggaran Rp. 776.925.234,00.
Adapun rincian penggunaan Anggaran pembangunan sebagai berikut :
A. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu : 1. Kegiatan Rehabilitasi / berat Gedung kantor Dinas dan UPT. Yang terdapat di UPT.
Pengairan Kedungpring dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.290.000,00 dengan prosentase pencapaian 99,29% dan realisasi kegiatan 100%.
B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
1. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.692.825.000,00 Dengan prosentase pencapaian 89,10% dan realisasi kegiatan 100%.
2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.700.000,00 Dengan prosentase pencapaian 99,70% dan realisasi kegiatan 100%.
C. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya terdiri dari 4 (empat) kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan alokasi dana DAU dan DAK sebesar Rp. 4.520.146.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.062.134.600,00 dengan prosentase pencapaian 89,87% dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
1.1 Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah Irigasi Waduk Kedungdowo Kec. Kembangbahu (DAK)
1.2 Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah Irigasi Rawa Bogo Kec.Karanggeneng (DAK) 1.3 Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah IrigasiWaduk Palangan Kec.Kalitengah(DAK) 1.4 Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah Irigasi Waduk Tuwiri Kec.Tikung (DAK) 1.5 Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah Irigasi Waduk Takeran Kec.Tikung (DAK) 1.6 Perbaikan Pasangan Saluran Konang Ds. Bedahan D. I Rowo Sogo. Kec. Babat
(DAU).
2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air dengan dana alokasi umum sebesar Rp. 585.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 580.700.000,00 dengan prosentase
pencapaian 99,26 % dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
2.1 Perbaikan Dam Sekarbagus (Kec. Sugio)
2.2 Perbaikan Pintu Air Kudikan D.I. Rawa Manyar (Kec. Sekaran) 2.3 Rehabilitasi Pintu Air Sidoharjo D.I. Waduk Joto (Kec. Lamongan)
2.4 Perbaikan Pintu Air Intake Waduk Jajong Kec. Laren Dan Pintu Air Cerokan Kec. Kedungpring
2.5 Perbaikan pintu Air Keyongan Ds. Keyongan, Kec. Pucuk 2.6 Perbaikan Pintu Air Mojoasem Kec. Laren
2.7 Pembangunan Dam / Pintu Air Ds. Waruk, Kec. Karangbinangun
3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai dengan dana alokasi umum sebesar Rp. 3.453.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.448.489.000,00 dengan prosentase pencapaian 99,87% dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
3.1 Normalisasi Kali Patih (Kec. Karanggeneng)
3.2 Normalisasi Sal. Jl. Sumargo s/d Jl. Veteran (Kec. Lamongan) 3.3 Normalisasi Kali Wawahan (Kec. Karangbinangun)
3.4 Normalisasi Kali Asinan (Kec. Brondong)
3.5 Normalisasi Sal. Jalan Jurusan Sukodadi – Karanggeneng
3.7 Normalisasi Sal. Sekunder Desa Titik (Kec. Sekaran) 3.8 Pengerukan Kali Deket (lanjutan)
3.9 Normalisasi Sal. Menuju Rawa Geger (Kec. Turi) 3.10 Perbaikan Pasangan Talud Kali Dapur (Kec. Lamongan) 3.11 Normalisasi Kali Desa Sumurgenuk (Kec. Babat) 3.12 Perbaikan Kali Ulo (Kec. Lamongan)
3.13 Pembuatan Tembok Penahan Ds. Bedahan D.I Rowo Sogo 3.14 Perbaikan Tanggul Desa Gedangan Ds Gedangan Kec. Maduran 3.15 Pengerukan Saluran Air Desa Turi - Pringgoboyo
3.16 Pengerukan Kali Mengkuli (Ds. Ngujungrejo)
3.17 Pembangunan Tanggul kali Patih Desa. Datinawong 3.18 Peninggian Tanggul Kembangan - Moro Kec. Sekaran 3.19 Perbaikan Tanggul Rawa Sekaran Kec. Sekaran 3.20 Plengsengan Pasar Tunjungmekar Kec. Kalitengah
3.21 Pembangunan Tanggul Kali Patih Ds. Sumurgenuk Kec. Babat 3.22 Pengerukan Saluran Ds. Gempolgedangan Kec. Sukodadi 3.23 Pengerukan Tanggul Rawa Sekaran Kec. Sekaran
4. Kegiatan Operasional Komisi Irigasi dengan dana alokasi umum sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan prosentase
pencapaian 100% dan kegiatan terealisasi 100%. Dengan penjabaran sebagai berikut : Kegiatan Komisi Irigasi dilakukan dengan tujuan untuk menampung aspirasi para Petani Pemakai Air (HIPPA), terkait dengan permasalahan Irigasi di Kabupaten Lamongan. Aspirasi tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam hal Irigasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Lamongan No. 188/240/Kep/413.013/2012, tentang Komisi Irigasi Kabupaten Lamongan.
D. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku terdiri dari 1 (satu) kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Waduk dan Rawa dengan dana alokasi umum Rp. 60.000.000,00 dan terealissi sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan prosentase
pencapaian 100 % dan kegiatan teralisasi 100%, dengan penjabaran sebagai berikut : 1.1 Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa berlokasi di
Kabupaten Lamongan dengan dilaksanakan 3 Kegiatan Sosialisasi. Alokasi dana Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa
1.2 Pengadaan Papan Larangan Menanam Tanam dalam Waduk sebanyak 5 (lima) buah papan.
E. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pemeliharan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya dengan dana alokasi umum sebesar Rp. 6.174.515.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.165.603.000,00 dengan prosentase pencapaian 99,86% dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
1.1 Waduk Bakalanpule, Ds. Bakalanpule Kec. Tikung 1.2 Waduk Dukuh, Ds. Dukuhagung Kec. Tikung
1.3 Waduk Mumbulan, Ds. Pengumbulanadi Kec. Tikung 1.4 Waduk Takeranklanting, Ds. Takeranklanting Kec. Tikung 1.5 Waduk Grigis, Ds. Sumberjo Kec. Sarirejo
1.6 Waduk Sepat, Ds. Tambakmenjangan Kec. Sarirejo 1.7 Waduk Mahbang, Ds. Dermolemahbang Kec. Sarirejo 1.8 Waduk Kepuh, Ds. Kedungkumpul Kec. Sarirejo 1.9 Waduk Beru, Ds. Beru Kec. Sarirejo
1.10 Waduk Simbatan, Ds. Simbatan Kec. Sarirejo 1.11 Waduk Sidomulyo, Ds. Sidomulyo Kec. Mantup 1.12 Waduk Sukosari, Ds. Sukosari Kec. Mantup 1.13 Waduk Oro-oro Ombo, Ds. Mantup Kec. Mantup 1.14 Waduk Brengkok I, Ds. Brengkok Kec. Brondong 1.15 Waduk Brengkok III, Ds. Brengkok Kec. Brondong 1.16 Waduk Bluri, Ds. Bluri Kec. Solokuro
1.17 Waduk Randubener, Ds. Randubener Kec. Kb. Bahu 1.18 Waduk Tanggungan, Ds. Tanggungan Kec. Pucuk 1.19 Waduk Patalan, Ds. Sumberejo Kec. Pucuk 1.20 Waduk Sumurgung, Ds. Brangsi Kec. Laren 1.21 Waduk Ngimbang, Ds. Ngimbang Kec. Ngimbang 1.22 Waduk Kambangan, Ds. Lamongrejo Kec. Ngimbang 1.23 Waduk Sumbersari Ds. Sumbersari Kec. Sambeng 1.24 Waduk Kopen, Ds. Mantup Kec. Mantup
1.25 Waduk Juwet, Ds. Doyomulyo Kec. Kb. Bahu
1.26 Waduk Munungrejo I, Ds. Munungrejo Kec. Ngimbang 1.27 Waduk Katemas, Ds. Katemas Kec. Kb. Bahu
1.28 Waduk Tunggun, Ds. Tunggunjagir Kec. Mantup 1.29 Waduk Kepuhsari, Ds. Sukosari Kec. Mantup 1.30 Waduk Sumbergurip, Ds. Sumberdadi Kec. Mantup 1.31 Waduk Banjarselir, Ds. Sumberagung Kec. Mantup
1.32 Waduk Belutsarirejo, Ds. Mojosari Kec. Mantup 1.33 Waduk Karangan, Ds. Tunggunjagir Kec. Mantup 1.34 Waduk Guwo, Ds. Yungyang Kec. M o d o
1.35 Tlogo, Dsn. Mojodadi, Ds. Lopang Kec. Kembangbahu 1.36 Waduk Lembor, Ds. Lembor Kec. Brondong
1.37 Waduk Mawut, Ds. Mendogo Kec. Ngimbang 1.38 Waduk Gowah, Ds. Sidodowo Kec. M o d o
1.39 Waduk Sambangan lor, Ds. Sambangan Kec. Babat 1.40 Waduk Sukomalo, Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring
1.41 Waduk Tenggulun / Rawa Bening, Ds. Tenggulun Kec. Solokuro 1.42 Waduk Kedungsari, Ds. Kedungsari Kec. Kembangbahu
1.43 Waduk Kuwurejo, Ds. Kuwurejo Kec. Bluluk 1.44 Waduk Karangdowo, Ds. Bulumargi Kec. Babat 1.45 Waduk Balong, Ds. Jegreg Kec. Modo
1.46 Waduk Sidokumpul, Ds. Sidokumpul Kec. Sukorame 1.47 Waduk Ploro, Ds. Sumurgenuk Kec. Babat
1.48 Waduk Kedungkumpul Ds. Kedungkumpul Kec. Sukorame 1.49 Waduk Banjarejo, Ds. Banjarejo Kec. Kedungpring
2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air
Lainnya dengan dana alokasi umum sebesar Rp. 520.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 520.000.000,00 dengan prosentase pencapaian 100% dan realisasi kegiatan 100%.
Dengan sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Waduk Desa Wilayah Utara, Tengah dan Selatan yang terletak pada beberapa daerah, yaitu :
a. Pengerukan Waduk Desa Jotosanur, Ds. Jotosanur Kec. Tikung b. Pengerukan Waduk Desa Kradenan, Ds. Kradenan Kec. Kedungpring c. Pengerukan Telaga Desa Banyubang, Ds. Banyubang Kec. Solokuro d. Pengerukan Waduk Timbuan, Ds. Tambakmenjangan Kec. Sarirejo
e. Perbaikan Tanggul Rawa Sogo, Ds. Sogo Kec. Babat.
f. Pengerukan Telaga Desa Gedangan
F. Program Pengendalian Banjir terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Mengendalikan banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan badan-badan sungai
dengan dana alokasi umum Rp. 581.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 581.000.000,00 dengan prosentase pencapaian 100% dan realisasi kegiatan 100%.
Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
1.1 Kegiatan Operasional Pompa Penanggulangan Banjir Babat, yang berlokasi di wilayah Dinas PU Pengairan UPT. Babat Kabupaten Lamongan,
1.2 Kegiatan Operasional Pompa Penanggulangan Banjir Bengawan Jero, yang berlokasi di wilayah Dinas PU Pengairan UPT. Kuro Kabupaten Lamongan.
1.3 Kegiatan Pembelian Bahan dan Peralatan Kerja yang berlokasi di wilayah 7 UPT Dinas PU. Pengairan Kabupaten Lamongan.
1.4 Kegiatan Pemeliharaan Bangunan, Saluran dan Penanggulangan Banjir serta Pembersihan Saluran yang berlokasi di Kali Otik s/d Kali Sidoharjo, Kali Klantingan, Sudirman s/d Sumargo di Kec. Lamongan.
2. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat komunikasi dengan dana alokasi umum Rp. 100.000.000,00 dan terealissi sebesar Rp. 97.560.000,00 dengan prosentase pencapaian 97,56 % dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
REALISASI ANGGARAN
DINAS PU PENGAIRAN KAB. LAMONGAN TAHUN 2013
Fisik
Rp. % %
1 2 3 4 5 5
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.854.668.200 4.781.629.763 98.50% 98.50%
II BELANJA LANGSUNG 19.005.306.000 18.228.380.166 95.91% 95.91%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611,194,400 527,835,166 86.36% 100.00% 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,400,000 2,400,000 100.00% 100.00% 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80,550,000 50,864,676 63.15% 100.00% 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 5,045,400 4,756,100 94.27% 100.00% 1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24,000,000 24,000,000 100.00% 100.00% 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 98,025,000 97,857,000 99.83% 100.00% 1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35,450,000 35,400,000 99.86% 100.00% 1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 20,000,000 16,500,000 82.50% 100.00% 1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17,000,000 17,000,000 100.00% 100.00% 1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4,200,000 4,200,000 100.00% 100.00% 1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman 25,525,000 25,525,000 100.00% 100.00% 1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 63,000,000 62,999,000 100.00% 100.00% 1.12 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 235,999,000 186,333,390 78.96% 100.00%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350,450,000 343,232,000 97.94% 100.00% 2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 84,150,000 84,080,000 99.92% 100.00% 2.2 Pengadaan Meubelair 17,300,000 17,200,000 99.42% 100.00% 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 74,000,000 74,000,000 100.00% 100.00% 2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 30,000,000 30,000,000 100.00% 100.00% 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 42,000,000 35,662,000 84.91% 100.00% 2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3,000,000 3,000,000 100.00% 100.00% 2.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100,000,000 99,290,000 99.29% 100.00%
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
25,000,000 24,302,000 97.21% 100.00% 3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 4,968,000 99.36% 100.00% 3.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5,000,000 4,989,000 99.78% 100.00% 3.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5,000,000 5,000,000 100.00% 100.00%
3.4 Forum SKPD 10,000,000 9,345,000 93.45% 100.00%
Fisik
Rp. % %
1 2 3 4 5 5
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2,000,000,000 1,792,525,000 89.63% 100.00%
4.1 Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat 1,900,000,000 1,692,825,000 89.10% 100.00%
4.2 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 100,000,000 99,700,000 99.70% 100.00% 5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
8,583,146,600 8,116,323,600 94.56% 100.00%
5.1 Kegiatan Rehabilitas/Pemeliharaan jaringan Irigasi (DAU/DAK) 4,520,146,600 4,062,134,600 89.87% 100.00% 5.2 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu air Biaya Umum 585,000,000 580,700,000 99.26% 100.00% 5.3 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharan Normalisasi Saluran Sungai 3,453,000,000 3,448,489,000 99.87% 100.00%
5.4 Kegiatan Komisi Irigasi 25,000,000 25,000,000 100.00% 100.00%
6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Aira Baku 60,000,000 60,000,000 100.00% 100.00% 6.1 Kegiatan Sosialisasi Penertiban lahan Tanah, Waduk dan Rawa 60,000,000 60,000,000 100.00% 100.00%
7 Program Pengembangan, pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
6,694,515,000 6,685,603,000 99.87% 100.00%
7.1 Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
6,174,515,000
6,165,603,000 99.86% 100.00%
7.2 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Bangunan/Tempat Penampung Air lainnya
520,000,000
520,000,000 100.00% 100.00%
8 Program Pengendalian Banjir 681,000,000 678,560,000 99.64% 100.00%
8.1 Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
581,000,000
581,000,000 100.00% 100.00%
8.2 KegiatanPengadaan Alat Komunikasi 100,000,000 97,560,000 97.56% 100.00%
18,118,661,600 17,432,301,600 96.21% 100% 886,644,400 796,079,166 89.79% 100% 19,005,306,000 18,228,380,766 95.91% 100% 4.09% Jumlah Anggaran Kegiatan Fisik + Kegiatan Rutin / BU
Sisa Anggaran
No Uraian Anggaran Realisasi
Jumlah Anggaran Kegiatan Fisik Jumlah Anggaran Kegiatan Rutin / BU
776,925,234
C CAPAIAN KINERJA
Adapun keselarasan program yang tertuang dalam program Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 - 2015 (sebagaimana Perda Nomor 1 Tahun 2011), sehingga dapat diketahui capaian kinerja Dinas PU. Pengairan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
1.
-Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
Program peningkatan Pelayanan Irigasi dan Pengendalian Banjir
Program RPJMD 2010-2015 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Indikator Sasaran
Prosentase Luas Irigasi Kabupaten Lamongan dlm berkondisi baik. Prosentase ketersediaan sumber air baku
Prosentase Jaringan Irigasi dlam Kondisi Baik
Capaian kinerja pada tahun 2013 berdasarkan indikator sasaran dalam RPJMD 2010-2015, sebagai berikut :
: DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
KELUARAN
3 5 6 7 8
A Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat Gedung
Kantor Dinas dan UPT
1.1 Gedung Kantor UPT Kedungpring Gedung Kantor UPT Kedungpring 1 Unit B. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Kebinamargaan
1 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat 1.1 Penggadaan Excavator Ekskavator 1 Unit 2 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat -
Alat Berat
1.1 Excavator Meningkatnya kinerja dinas 4 Unit C. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 1. Waduk 1 Bh 17160 40 16 Bangunan 2 Bh Saluran Pasangan 60 M 2. Waduk 1 Bh 12290 110 74.25 Bangunan 2 Bh Saluran Pasangan 250 M Saluran 500 M 3. Waduk 1 Buah 12000 615 221 Bangunan 2 Buah Saluran Pasangan 100 M Saluran 500 M 4. Waduk 1 Buah 11150 700 112.25 Bangunan 2 Buah Saluran Pasangan 150 M Saluran 500 M 5. Waduk 1 Buah 21080 125 71.25 Bangunan 2 Buah Saluran Pasangan 250 M Saluran 500 M
6. Perbaikan Pasangan Saluran Konang Ds. Bedahan D. I Rowo Sogo. Kec. Babat
Saluran Pasangan 1000 M 1179 60
2 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan 1 Dam 1 Buah 6000 45.5
Pintu Air 2 Buah
2 Intake 1 Buah - - 83.92
3 Gorong-Gorong 8 M - -
-Pintu Air 1 Buah
4 Perbaikan Pintu Air Intake Pintu Air 1 Buah - - 124.25
Waduk Jajong Kec. Laren
KETERANGAN
Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah Irigasi Waduk Kedungdowo (Kec. Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah Irigasi Rawa Bogo (Karanggeneng)
Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah Irigasi Waduk Takeran (Tikung)
Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah IrigasiWaduk Palangan (Kalitengah)
Kegiatan Rehabilitasi Peneliharaan Jaringan Irigasi
Perbaikan Dam Sekarbagus (Kec. Sugio)
Perbaikan Pintu Air Kudikan D.I. Rawa Manyar (Kec. Sekaran) Rehabilitasi Pintu Air Sidoharjo D.I. Waduk Joto (Kec. Lamongan)
Rehabilitasi dan Pengerukan Daerah Irigasi Waduk Tuwiri (Tikung)
1 2 4
REALISASI KEGIATAN FISIK APBD TAHUN ANGGARAN 2013
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR KETERSEDIAN AIR BAKU TARGET RPJMD (79.139.752 M3) 71,90 % JARINGAN IRIGASI BERKONDISI BAIK TARGET RPJMD (550.475 M') 81,40 % LUAS IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK TARGET RPJMD (33.133 Ha) 72,28 % TARGET
KELUARAN
3 5 6 7 8
C. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan
Pintu Air
5 Pintu Air 4 Bh - -
-6 Pintu Air 2 Bh - -
-7 Pintu Air Bh 1875 - 62.5
3 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai
1 Normalisasi Kali Patih (Kec. Karanggeneng)
Saluran 2,000 M Pengendalian
Banjir 2 Normalisasi Sal. Jl. Sumargo s/d Jl.
Veteran (Kec. Lamongan)
Saluran 2,000 M Pengendalian
Banjir 3 Normalisasi Kali Wawahan (Kec.
Karangbinangun)
Kali 1,300 M Pengendalian
Banjir 4 Normalisasi Kali Asinan (Kec.
Brondong)
Kali 1,500 M Pengendalian
Banjir 5 Normalisasi Sal. Jalan Jurusan
Sukodadi - Karanggeneng
Saluran 2,000 M 2000 Pengendalian
Banjir 6 Normalisasi Sal. Jalan Jurusan Bakalan
Pule - Sarirejo Dsn. Kacangan
Kali 1,500 M Pengendalian
Banjir 7 Normalisasi Sal. Sekunder Desa Titik
(Kec. Sekaran)
Saluran 2,000 M 2000 43
8 Pengerukan Kali Deket (lanjutan) Kali 1,000 M 1000
9 Normalisasi Sal. Menuju Rawa Geger (Kec. Turi)
Saluran 1,500 M 1500 Pengendalian
Banjir 10 Perbaikan Pasangan Talud Kali Dapur
(Kec. Lamongan)
Kali 1,500 M Pengendalian
Banjir
11 Kali 1,500 M
Gorong-gorong 4 M
12 Perbaikan Kali Ulo (Kec. Lamongan) Tembok Penahan 68 M 70 Penahan Tebing
13 Pembuatan Tembok Penahan Ds. Bedahan D.I Rowo Sogo
Pasangan 60 M 70 + Pengendalian
Banjir 14 Perbaikan Tanggul Desa Gedangan Ds
Gedangan Kec. Maduran
Tanggul 500 M
15 Pengerukan Saluran Air Desa Turi -Pringgoboyo
Saluran 2,500 M 2500
16 Pengerukan Kali Mengkuli (Ds. Ngujungrejo)
Kali 100 M Pengendalian
Banjir 17 Pembangunan Tanggul kali Patih Desa.
Datinawong
Tanggul 500 M Pengendalian
Banjir 18 Peninggian Tanggul Kembangan
-Moro Kec. Sekaran
Tanggul 100 M Pengendalian
Banjir URUSAN PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR KETERSEDIAN AIR BAKU TARGET RPJMD (79.139.752 M3) 71,90 % JARINGAN IRIGASI BERKONDISI BAIK TARGET RPJMD (550.475 M') 81,40 % LUAS IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK TARGET RPJMD (33.133 Ha) 72,28 % TARGET 1 2 4 KETERANGAN Pengendalian Banjir + Pengendalian Banjir Pengendalian Banjir Pengendalian Banjir Perbaikan Pintu Air Mojoasem Kec.
Laren
Perbaikan pintu Air Keyongan Ds. Keyongan, Kec. Pucuk
Pembuatan Dam / Pintu Air Ds. Waruk, Kec. Karangbinangun
Normalisasi Kali Desa Sumurgenuk (Kec. Babat)
Pengendalian Banjir
Pengendalian Banjir
KELUARAN
3 5 6 7 8
3 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai
19 Perbaikan Tanggul Rawa Sekaran Kec. Sekaran Tanggul 500 M Pengendalian Banjir 20 Plengsengan Pasar Tunjungmekar Kec. Kalitengah Pasangan 100 M 100
21 Pembangunan Tanggul Kali Patih Ds. Sumurgenuk Kec. Babat
Pasangan 100 M Pengendalian
Banjir 22 Pengerukan Saluran Ds. Gempolgedangan Kec. Sukodadi Saluran 3,000 M 3000 Pengendalian
Banjir 23 Pengerukan Tanggul Rawa Sekaran Kec. Sekaran Saluran 100 M 100 Pengendalian
Banjir 4 Kegiatan Operasional Komisi Irigasi 1 Operasional Komisi Irigasi Kegiatan 1 Keg.
D Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Peningkatan Ketersediaan Air Baku
1 1 Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi 5 Keg.
2 Pengadaan Papan Larangan Menanam Tanam dalam Waduk
Papan Larangan 5 Bh E Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1 1 Waduk Bakalanpule, Ds. Bakalanpule Kec. Tikung Waduk Desa 13,701 m³ 13701 2 Waduk Dukuh, Ds. Dukuhagung Kec. Tikung Waduk Desa 11,413 m³ 11413 3 Waduk Mumbulan, Ds. Pengumbulanadi Kec. Tikung Waduk Desa 16,519 m³ 16519 4 Waduk Takeranklanting, Ds. Takeranklanting Kec. Tikung Waduk Desa 12,949 m³ 12949 5 Waduk Grigis, Ds. Sumberjo Kec. Sarirejo Waduk Desa 13,701 m³ 13701 6 Waduk Sepat, Ds. Tambakmenjangan Kec. Sarirejo Waduk Desa 8,944 m³ 8944 7 Waduk Mahbang, Ds. Dermolemahbang Kec. Sarirejo Waduk Desa 8,944 m³ 8944 8 Waduk Kepuh, Ds. Kedungkumpul Kec. Sarirejo Waduk Desa 8,944 m³ 8944 9 Waduk Beru, Ds. Beru Kec. Sarirejo Waduk Desa 8,944 m³ 8944 10 Waduk Simbatan, Ds. Simbatan Kec. Sarirejo Waduk Desa 8,944 m³ 8944 11 Waduk Sidomulyo, Ds. Sidomulyo Kec. Mantup Waduk Desa 15,106 m³ 15106 12 Waduk Sukosari, Ds. Sukosari Kec. Mantup Waduk Desa 8,944 m³ 8944 13 Waduk Oro-oro Ombo, Ds. Mantup Kec. Mantup Waduk Desa 13,792 m³ 13792 14 Waduk Brengkok I, Ds. Brengkok Kec. Brondong Waduk Desa 11,323 m³ 11323 15 Waduk Brengkok III, Ds. Brengkok Kec. Brondong Waduk Desa 13,792 m³ 13792 16 Waduk Bluri, Ds. Bluri Kec. Solokuro Waduk Desa 13,792 m³ 13792 17 Waduk Randubener, Ds. Randubener Kec. Kb. bahu Waduk Desa 13,701 m³ 13701 Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
KETERANGAN
Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa
1 2 4
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR KETERSEDIAN AIR BAKU TARGET RPJMD (79.139.752 M3) 71,90 % JARINGAN IRIGASI BERKONDISI BAIK TARGET RPJMD (550.475 M') 81,40 % LUAS IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK TARGET RPJMD (33.133 Ha) 72,28 % TARGET
KELUARAN
3 5 6 7 8
E Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1 18 Waduk Tanggungan, Ds. Tanggungan Kec. Pucuk Waduk Desa 10,847 m³ 10847
19 Waduk Patalan, Ds. Sumberejo Kec. Pucuk Waduk Desa 11,335 m³ 11335 20 Waduk Sumurgung, Ds. Brangsi Kec. Laren Waduk Desa 17,525 m³ 17525 21 Waduk Ngimbang, Ds. Ngimbang Kec. Ngimbang Waduk Desa 13,792 m³ 13792 22 Waduk Kambangan, Ds. Lamongrejo Kec. Ngimbang Waduk Desa 14,227 m³ 14227 23 Waduk Sumbersari, Ds. Sumbersari Kec. Sambeng Waduk Desa 7,000 m³ 7128 24 Waduk Kopen, Ds. Mantup Kec. Mantup Waduk Desa 6,100 m³ 6197 25 Waduk Juwet, Ds. Doyomulyo Kec. Kembangbahu Waduk Desa 5,800 m³ 5909 26 Waduk Munungrejo I, Ds. Munungrejo Kec. Ngimbang Waduk Desa 6,000 m³ 6090 27 Waduk Katemas, Ds. Katemas Kec. Kb. bahu Waduk Desa 4,700 m³ 4833 28 Waduk Tunggun, Ds. Tunggunjagir Kec. Mantup Waduk Desa 4,900 m³ 5059 29 Waduk Kepuhsari, Ds. Sukosari Kec. Mantup Waduk Desa 5,600 m³ 5648 30 Waduk Sumbergurip, Ds. Sumberdadi Kec. Mantup Waduk Desa 6,100 m³ 6216 31 Waduk Banjarselir, Ds. Sumberagung Kec. Mantup Waduk Desa 6,900 m³ 6972 32 Waduk Belutsarirejo, Ds. Mojosari Kec. Mantup Waduk Desa 4,300 m³ 4324 33 Waduk Karangan, Ds. Tunggunjagir Kec. Mantup Waduk Desa 4,000 m³ 4061 34 Waduk Guwo, Ds. Yungyang Kec. Modo Waduk Desa 6,600 m³ 6738 35 Waduk Mojodadi, Ds. Lopang Kec. Kembangbahu Waduk Desa 5,800 m³ 5884 36 Waduk Lembor, Ds. Lembor Kec. Brondong Waduk Desa 6,468 m³ 6468 37 Waduk Mawut, Ds. Mendogo Kec. Ngimbang Waduk Desa 5,120 m³ 5120 38 Waduk Gowah, Ds. Sidodowo Kec. M o d o Waduk Desa 6,468 m³ 6468 39 Waduk Sambanganlor, Ds. Sambangan Kec. Babat Waduk Desa 5,120 m³ 5120 40 Waduk Sukomalo, Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Waduk Desa 7,901 m³ 7901 41 Waduk Tenggulun / Rawa Bening, Ds. Tenggulun Kec. Solokuro Waduk Desa 6,900 m³ 6900
42 Waduk Kedungsari, Ds. Kedungsari Kec. Kembangbahu Waduk Desa 6,831 m³ 6831 43 Waduk Kuwurejo, Ds. Kuwurejo Kec. Bluluk Waduk Desa 6,511 m³ 6511 44 Waduk Karangdowo, Ds. Bulumargi Kec. Babat Waduk Desa 7,798 m³ 7798 45 Waduk Balong, Ds. Jegreg Kec. Modo Waduk Desa 4,012 m³ 4012 46 Waduk Sidokumpul, Ds. Kedungkumpul Kec. Sukorame Waduk Desa 6,445 m³ 6511 47 Waduk Kedungkumpul, Ds. Kedungkumpul Kec. Sukorame Waduk Desa 6,445 m³ 6445 48 Waduk Ploro, Ds. Sumurgenuk Kec. Babat Waduk Desa 7,349 m³ 7349 49 Waduk Banjarejo, Ds. Banjarejo Kec. Kedungpring Waduk Desa 2,200 m³ 2200 Kegiatan Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR KETERSEDIAN AIR BAKU TARGET RPJMD (79.139.752 M3) 71,90 % JARINGAN IRIGASI BERKONDISI BAIK TARGET RPJMD (550.475 M') 81,40 % LUAS IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK TARGET RPJMD (33.133 Ha) 72,28 % TARGET 1 2 4 KETERANGAN
KELUARAN
3 5 6 7 8
Pemeliharaan Rutin Waduk Desa Wilayah Utara,
1 Pengerukan Waduk Desa Jotosanur Waduk Desa 5,138 m³ 5138 2 Pengerukan Waduk Desa Kradenan Waduk Desa 4,187 m³ 4187 3 Pengerukan Waduk Desa Banyubang Waduk Desa 5,118 m³ 5118 4 Pengerukan Waduk Desa Timbuan Waduk Desa 7,041 m³ 7041 5 Perbaikan Tanggul Rawa Sogo Waduk Desa 1,667 m³ 1667 6 Pengerukan Telaga Desa Gedangan Waduk Desa 8,800 m³ 8800 F Program Pengendalian Banjir Peningkatan Ketersediaan Air Baku dan
Penurunan Pengendalian Banjir
1 Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
1 Pemeliharaan Bangunan, Saluran dan Penanggulangan Banjir serta Pembersihan Kali Otik s/d Kali Sidoarjo, Kali Klantingan, Sudirman s/d Sumargo
7 UPT Pengendalian Banjir
2 Operasional Pompa Air di UPT Babat Kali Bengawan Solo Pengendalian Banjir 3 Operasional Pompa Air di UPT Kuro Kali Bengawan Solo Pengendalian Banjir 2 Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi 1 Pengadaan Alat-alat studio dan komunikasi Repeater 6 Unit Pengendalian Banjir
HT 10 Unit
545,377.88 15,109.00 913.92
URUSAN PROGRAM / KEGIATANKegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya
2
T O T A L
KETERANGAN TARGET TOLAK UKUR SUB KEGIATANLUAS IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK
TARGET RPJMD (33.133 Ha)
72,28 % KETERSEDIAN AIR BAKU
TARGET RPJMD (79.139.752 M3) 71,90 %
JARINGAN IRIGASI BERKONDISI BAIK TARGET RPJMD (550.475 M') 81,40 % 4 2 1
Pada tabel di atas dapat kita lihat hasil Capaian Kinerja dari setiap Kegiatan Dinas PU. Pengairan Kabupaten Lamongan Tahun 2013 yang berdasarkan indikator sasaran dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 - 2015 (sebagaimana Perda Nomor 1 Tahun 2011), Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
SKPD : DINAS PU PENGAIRAN
T arget Realisasi T arget Realisasi T arget Realisasi
% 69.80% 70.50% 70.58% 71.20% 71.76% 71.90% 72.25%
Jumlah sumber air baku yang ada 76,828,451 77,677,838.50 78,369,318 78,977,648 79,139,752 79,523,025
Jumlah sumber air baku yang dibutuhkan
110,061,900
110,061,900 110,061,900 110,061,900 110,061,900 110,061,900
% 73.90% 76.40% 76.46% 78.90% 79.53% 81.40% 81.76%
Panjang Jaringan irigasi P & S dalam kondisi baik
499,756
517,070.10 533,569 537,818 550,475 552,927
Panjang seluruh jaringan irigasi P & S yg ada
676,251
676,251 676,251 676,251 676,251 676,251
% 66.28% 68.28% 68.75% 70.28% 70.49% 72.28% 72.48%
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
30,383.000
31,516.05 32,217.000 32,313.03 33,133 33,226.95
Luas Irigasi Kabupaten 45,841.000 45,841.000 45,841.000 45,841.000 45,841 45,841.000
2013
Ketersediaan Sumber air Baku (M3)
Jaringan irigasi kondisi baik 1
2
3 Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
2012 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013
No Indikator Formula Indikator Satuan T ahun Dasar
2010
21 Dari tabel diatas dapat dilihat pada sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD 2010-2015 .
Capaian lainnya yang dapat memberikan informasi Pendapatan Daerah di bidang Urusan Pengairan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :
2010 - 2011 2011 - 2012 2012-2013
1. Retribusi Sewa Tanah Rp. 49,950,000 Rp. 30,000,000 Rp. 30,000,000 Rp. 30,000,000 -39.94% 0.00% 0.00%
2.
Retribusi Sewa Alat
Berat Rp. 145,600,000 Rp. 150,016,000 Rp. 107,640,000 Rp. 0 3.03% -28.25% -100.00% Total Rp. 195,550,000 Rp. 180,016,000 Rp. 137,640,000 Rp. 30,000,000 -7.94% -23.54% -78.20%
Prosentase Kenaikan / Penurunan
Tahun
No. Uraian
2011
2010 2012 2013
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagai berikut : - Pendapatan Sewa Tanah
Tahun 2011 ke tahun 2012 mempunyai target yang sama yaitu Rp.30.000.000.00. Hal ini di sebabkan adanya Perubahan Perda No. 9 tahun 2009 tentang Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ke Perda No. 18 Tahun 2010, yang terdapat penurunan tarif restribusi sewa tanah dari Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 500,00 / M3 per Tahun. Sedangkan untuk Retribusi Tahun 2013 tetap tidak mengalami perubahan.
- Pendapatan Sewa Alat Berat
Tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan Rp 42.376.000.,- atau -28,25 %. Hal ini disebabkan karena pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pendapatan Sewa Alat Berat Tahun 2012 untuk kegiatan swakelola menggunakan alat berat sendiri dan tidak boleh dikenakan biaya sewa / Retribusi, sedangkan tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan 100% disebabkan excavator milik Pemerintah Daerah tidak dibebani sewa / retribusi.
21 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 2013
D PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1. Permasalahan
a. Terdapatnya Kawasan Rawan Bencana Alam
Wilayah rawan bencana di kabupaten Lamongan sebagian besar karena adanya wilayah yang dilewati Bengawan Solo dan wilayah yang mempunyai ketinggian 0-7 M diatas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut berpotensi rawan terhadap resiko banjir ada pada kecamatan yang dilalui sungai Bengawan Solo dan kecamatan yang berada pada posisi Bengawan Jero, lokasi yang dimaksud adalah : Kecamatan Babat, Kecamatan Maduran, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Karangggeneng, Kecamatan Laren, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Turi,
Kecamatan Karangbinangun dan Kecamatan Glagah, dan Banjir Lokal yang ada di kota Lamongan dan Kecamatan Kota Babat.
Selain itu hal yang menyebabkan terjadinya “Rawan Bencana Alam Banjir” adalah Curah Hujan yang naik terjadi secara berlebihan, sehingga daya tampung air yang berlebihan mengakibatkan bencana banjir.
b. Kurangnya tenaga teknis di lapangan (tenaga PPA yang menyangkut Operasional dan Pemeliharaan di Pintu Air) sebanyak 83 orang dan masih teralisasi 40 orang dikarenakan usia purna tugas, sementara penerimaan pegawai Kabupaten Lamongan paling rendah adalah S1 sedangkan penerimaan melalui Tenaga Kontrak Kabupaten sudah tidak diperkenankan, sehingga terdapat kekurangan tenaga personel / SDM, baik sebagai tenaga Juru Pengairan maupun petugas Penjaga Pintu Air (PPA) dengan pendidikan setingkat SLTA/SMK.
2. Solusi
Untuk mengatasi masalah tersebut, hal yang telah dilakukan adalah dengan cara :
a. Banjir yang ada pada kecamatan yang dilalui sungai Bengawan Solo ( longsornya tangkis mendolo, Melik, Pangean, Keduyung, ) di koordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ( BBWS ), sedangkan untuk penanganan Bengawan Jero selain di tangani oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ( BBWS ) juga propinsi terkait dengan memaximalkan operasi pengeluaran air melalui Kali Malang, Kali Wangen, dan kali Corong sampai dengan Pintu Tambak Ombo serta melaksanakan pembuangan air Bengawan Jero dan banjir local Babat dengan pompanisasi, sedangkan untuk banjir dalam kota dilakukan pembersihan Saluran Pematusan maupun saluran terbuka.
b. Menggunakan petugas PPA (Penjaga Pintu Air) dengan merangkap menjadi tenaga teknis lapangan, sehingga untuk sementara tidak ada kendala yang
kegiatan. Pada akhirnya semua kegiatan dapat berjalan secara lancar dan tepat waktu. Untuk itu sangat diharapkan adanya penambahan tenaga PPA (Penjaga Pintu Air) dengan pendidikan setingkat SLTA/SMK sebanyak 43 orang tenaga PPA.
Menggunakan petugas PPA (Penjaga Pintu Air) dengan merangkap menjadi tenaga teknis lapangan, sehingga untuk sementara tidak ada kendala yang
kegiatan. Pada akhirnya semua kegiatan dapat berjalan secara lancar dan tepat waktu. Untuk itu sangat diharapkan adanya penambahan tenaga PPA (Penjaga Pintu Air) dengan pendidikan setingkat SLTA/SMK sebanyak 43 orang tenaga PPA.
KEPALA
KABUPATEN LAMONGAN
NIP.
21 Menggunakan petugas PPA (Penjaga Pintu Air) dengan merangkap menjadi tenaga teknis lapangan, sehingga untuk sementara tidak ada kendala yang menghambat kegiatan. Pada akhirnya semua kegiatan dapat berjalan secara lancar dan tepat waktu. Untuk itu sangat diharapkan adanya penambahan tenaga PPA (Penjaga Pintu Air) dengan pendidikan setingkat SLTA/SMK sebanyak 43 orang tenaga PPA.
KEPALA DINAS PU. PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN
Ir. SUPANDI, MM Pembina Tk. I
NIP. 19591212 198003 1 016
21 Menggunakan petugas PPA (Penjaga Pintu Air) dengan merangkap menjadi tenaga menghambat kegiatan. Pada akhirnya semua kegiatan dapat berjalan secara lancar dan tepat waktu. Untuk itu sangat diharapkan adanya penambahan tenaga PPA (Penjaga Pintu
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013
INDIKATOR TAHUN 2010
KETERSEDIAAN SUMBER AIR BAKU
2010 76.828.451 (M3) Target 0.00% TA 2011 - TD TA 2012 - TD TA 2013 - TD TA 2015 - TD TA 2015 - TD TA 2015 - TD 76,828,451 2010 77,598,884 - 76,828,451 78,369,318 - 76,828,451 79,139,751 - 76,828,451 77,598,884 2011 80,680,618 - 76,828,451 80,680,618 - 76,828,451 80,680,618 - 76,828,451 78,369,318 2012 79,139,751 2013 770,433 1,540,867 2,311,300 79,910,184 2014 3,852,167 3,852,167 3,852,167 80,680,618 2015 = 0.199999896 x 100% = 0.400000104 x 100% = 0.600000026 x 100% = 20.00% = 40.00% = 60.00% Realisasi 0.00% TA 2015 - TD TA 2015 - TD TA 2015 - TD 76,828,451.00 2010 849,387.50 2011 1,299,882.03 2012 80,680,618 - 76,828,451 80,680,618 - 76,828,451 80,680,618 - 76,828,451 545,377.88 2013 2014 849,388 2,149,270 2,694,647 2015 3,852,167 3,852,167 3,852,167 = 0.220496051 x 100% = 0.557937859 x 100% = 0.699514782 x 100% = 22.05% = 55.79% = 69.95% = X 100% Realiasi 2011+Realiasi 2012 X 100% = Realiasi 2011+2012+2013 X = X 100% = X 100% 100% = 849,388 X 100% = 2,149,270 X 100% = 2,694,647 X 100% = Realiasi 2011 X 100% = = X 100% 100% = X 100% = X 100% X = X 100% = X 100% = = X 100% = X 100% = X 100% TAHUN 2013 2011 77.598.884 (M3) 770,433 770,434 TAHUN 2011 TAHUN 2012 2012 78.369.318 (M3) 770,433 2013 79.139.751 (M3)
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 INDIKATOR TAHUN 2010 JARINGAN IRIGASI BERKONDISI BAIK 2010 499.756 Target TA 2011 - TD TA 2012 - TD TA 2013 - TD 499,756.00 2010 TA 2015 - TD TA 2015 - TD TA 2015 - TD 517,254.00 2011 534,752.00 2012 516,662 - 499,756 533,569 - 499,756 550,475 - 499,756 552,250.00 2013 584,287 - 499,756 584,287 - 499,756 584,287 - 499,756 569,748.00 2014 587,246.00 2015 16,906 33,813 50,719 84,531 84,531 84,531 = 0.200000047 x 100% = 0.399999976 x 100% = 0.600000024 x 100% = 20.00% = 40.00% = 60.00% Realisasi 499,756.00 2010 TA 2015 - TD TA 2015 - TD TA 2015 - TD 17,314.10 2011 20,674.70 2012 15,009.00 2013 584,287 - 499,756 584,287 - 499,756 584,287 - 499,756 2014 2015 17,314 37,989 53,098 84,531 84,531 84,531 = 0.204824528 x 100% = 0.449404706 x 100% = 0.628143064 x 100% = 20.48% = 44.94% = 62.81%
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013
= X 100% = 17,314 X 100% = X 100% = = 37,989 X 100% X 100% = 53,098 X 100% X 100% = Realiasi 2011+2012+2013 X 100%
= Realiasi 2011 X 100% = Realiasi 2011+Realiasi 2012
= X 100% = X 100% = X 100% = X 100% = X 100% = X X 100% 100% = X 100% = X 100% = 2011 517.254 (M') 16,906 2012 534.752 (M') 550,475 2013 79.139.751 567,381
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 INDIKATOR TAHUN 2010 LUAS IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK 2010 30.383 Target TA 2011 - TD TA 2012 - TD TA 2013 - TD TA 2015 - TD TA 2015 - TD TA 2015 - TD 30,383 2010 31,300 2011 31,300 - 30,383 32,217 - 30,383 33,133 - 30,383 32,217 2012 34,967 - 30,383 34,967 - 30,383 34,967 - 30,383 33,133 2013 34,050 2014 917 1,834 2,750 34,967 2015 4,584 4,584 4,584 = 0.20004363 x 100% = 0.40008726 x 100% = 0.59991274 x 100% = 20.00% = 40% = 60% Realisasi TA 2015 - TD TA 2015 - TD TA 2015 - TD 30,383.00 2010 1,133.05 2011 796.98 2012 34,967 - 30,383 34,967 - 30,383 34,967 - 30,383 913.92 2013 2014 1,133.05 1,930.03 2,843.95 2015 4,584 4,584 4,584 = 0.247174956 x 100% = 0.421036213 x 100% = 0.620407941 x 100% = 24.72% = 42.10% = 62.04%
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013
= X 100% = X 100% = X 100% 100% = 2,843.95 X 100% = X 100% = 1,133.05 X 100% = 1,930.03 X 100% Realiasi 2011+Realiasi 2012 X 100% = Realiasi 2011+2012+2013 X = Realiasi 2011 X 100% = = X 100% = X 100% = X 100% = = X 100% = X 100% 100% = X 100% X = X 100% 2011 31.300 (Ha) 917 2012 32.217 (Ha) 33,134 2013 33.133 (Ha) 34,050
2010 2011 2012 2013 2014 2015 target 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% realisasi 0,00% 22,05% 55,79% 69,95% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
STATISTIK TARGET DAN REALISASI KINERJA
KETERSEDIAN AIR BAKU
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
TAHUN 2010-2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015 target 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% realisasi 0,00% 20,48% 44,94% 62,81% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%STATISTIK TARGET DAN REALISASI KINERJA
JARINGAN IRIGASI BERKONDISI BAIK
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
TAHUN 2010-2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015 target 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% realisasi 0,00% 24,72% 42,10% 62,04% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% A xi s Ti tl eSTATISTIK TARGET DAN REALISASI KINERJA LUAS IRIGASI BKABUPATEN ERKONDISI BAIK
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN TAHUN 2010-2015