PEMERINTAH KOTA PADANG
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2015
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG
PADANG
2014
PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. Rasuna Said No. 56, Telp. (0751) 33322 – 28558, Fax (0751) 33322 Padang
KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2014
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG
TAHUN 2015
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG
Menimbang : a. Bahwa perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Nomor 22 Tahun 2013 Tanggal 7 Juni 2013;
b. Bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Perencanaan Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Batas
Wilayah Kotamdya Daerah Tk. II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4); 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kelola Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004 - 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Padang Tahun 2009 - 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 1);
24. Peraturan Walikota Padang Nomor Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG TAHUN 2014
Pasal 1
(1) Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Tahun 2013 – 2018 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
(2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) – SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2015.
Pasal 2
Sistematis RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Tahun 2015 meliputi :
BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 Dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja
3.3 Program dan Kegiatan BAB IV : PENUTUP
RENJA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.
Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 17 Pebruari 2014 Kepala Pelaksana
Drs. Budhi Erwanto, MM.
Pembina Utama Muda, Nip. 19641107 198903 1 007
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Bapak Sekretaris Kota Padang
2. Bapak Kepala Inspektorat Kota Padang
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Padang 4. Kepala DPKA Kota Padang
Kata Pengantar
Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparasi keuangan terhadap publik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 dengan mengacu kepada Perencanaan Startegis 2013 -2017 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2013, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra BPBD-PK, dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.
Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang Tahun Anggaran 2015 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.
DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2012
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 Dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja
3.3 Program dan Kegiatan BAB IV : PENUTUP
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang mempunyai tugas :
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana dan kebakaran; d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana dan pemadam
kebakaran ;
e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran pada wilayahnya;
f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien; b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemadam
kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang mempunyai peran yang strategis dalam pengelolaan manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran dengan :
Visi :
“ Tanggap, Tangkas, Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana ” dan Misi :
1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
2. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
1.2 Landasan Hukum
Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Adapun yang menjadi dasar hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang didalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286)
2. Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan Daerah menjadi Undang-undang.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang penggulangan bencana.
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja intansi pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintahDaerah provpinsi dan pemerintah Daerah
7. Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Daerah Kota Kota Padang
9. Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kota Padang
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2013, dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang Tahun 2014.
Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN 1.5 Latar Belakang 1.6 Landasan Hukum 1.7 Maksud dan Tujuan 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2012
2.6 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 Dan Capaian Renstra SKPD
2.7 Analisi Kinerja Pelayanan SKPD
2.8 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD 2.9 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.10 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.4 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 3.5 Tujuan Dan Sasaran Renja
3.6 Program dan Kegiatan BAB IV : PENUTUP
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 Dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran baru dimulai pada tahun Anggaran 2013. Sebelumnya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan lembaga yang terpisah.
Penggabungan menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang dilandasi oleh Peraturan Daerah Kota Padang No. 17 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran.
Pada tahun anggaran 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang mengajukan usulan 8 (delapan) program yang terinci ke dalam 45 kegiatan.
Adapun anggaran untuk belanja langsung yang diusulkan pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Dan Anggaran BPBD Kota Padang Tahun 2013
No. Program/ Kegiatan Pagu Indikatif
2013 Realisasi %
1 2 3 4 5
BELANJA LANGSUNG 6.323.782.767 6.059.127.974 95,81
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.024.436.192 926.988.874 90,49
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.875.000 2.100.000 43,08 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
169.359.192 135.195.197 79,83 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
28.500.000 15.407.950 54,06
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 60.775.000 60.435.750 99,44 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 62.500.000 56.210.000 89,94 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
37.500.000 33.428.000 89,14 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
34.875.000 34.050.000 97,63 PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
115.102.100 113.880.100 98,94 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
12.500.000 9.484.000 75,87 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.450.000 17.382.500 57,09
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
244.644.500 244.236.477 99,83 PENYEDIAAN ALAT KEBERSIHAN 6.000.000 1.900.000 31,67 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PUBLIK
23.330.400
23.230.400 99,57 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
125.100.000 111.276.000 88,95 PENYEDIAAN JAMINAN
KESELAMATAN/KESEHATAN KERJA
68.925.000 68.772.500 99,78
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.427.474.075 1.392.410.900 97,54
PENGADAAN MEBELEUR 49.264.000 48.704.000 98,86 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH
DINAS
82.401.575 81.230.500 98,58 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
47.075.000 46.825.000 99,47 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.154.233.500 1.134.346.400 98,28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
19.500.000 13.305.000 68,23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 5.000.000 - -PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
PERBENGKELAN
50.000.000 48.850.000 97,70 PELATIHAN DAN PERAWATAN ALAT-ALAT
KORSIK
20.000.000 19.150.000 95,75
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
143.261.000 142.414.700 99,41
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
143.261.000 142.414.700 99,41
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
50.000.000 49.950.000 99,90
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & BIMBINGAN TEKNIS PENCEGAHAN BENCANA
50.000.000 49.950.000 99,90
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000 10.000.000 100,00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA & IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
10.000.000 9.996.000 99,96
22 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
2.049.700.000 2.013.715.000 98,24
PEMELIHARAAN SLANG BUANG DAN SLANG HISAP
PENGADAAN PERALATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
134.000.000 132.369.000 98,78 KESIAPSIGAAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN
452.000.000 451.000.000 99,78 PEMELIHARAAN/PERAWATAN ALAT
KOMUNIKASI KEBAKARAN
15.000.000 12.500.000 83,33 PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN 1.328.700.000 1.309.888.000 98,58 PENINGKATAN KESIAGAAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN BERBASIS MASYARAKAT
20.000.000 19.215.000 96,08
29 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.603.911.500 1.508.648.500 94,06
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENCANA ALAM
183.120.000 183.086.500 99,98 PERINGATAN PERISTIWA DETIK-DETIK
GEMPA 30 SEPTEMBER 2009
- -
-SIMULASI EVAKUASI BENCANA 89.111.000 88.511.000 99,33 PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI
KERAWANAN BENCANA DI KOTA PADANG
105.900.000 74.141.500 70,01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SAR BAGI KSB
KELURAHAN
153.955.000 153.579.500 99,76 PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU DAN BALIHO
EVAKUASI
56.506.000 20.553.500 36,37 PENYEDIAAN SIRINE PERINGATAN DINI
TSUNAMI DI KECAMATAN PADANG UTARA
214.790.000 213.425.000 99,36 PENCEGAHAN BAHAYA DAN ANCAMAN PADA
DAERAH RAWAN BENCANA PEMASANGAN PLANG DAERAH RAWAN BENCANA)
243.591.500 241.886.500 99,30
PEMULIHAN MENTAL KORBAN TERKENA BENCANA BANJIR BANDANG (TRAUMA HEALING)
95.000.000 94.780.000 99,77
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBENCANAAN
167.748.000 164.959.000 98,34 PEMELIHARAAN PERALATAN KEBENCANAAN 114.440.000 113.262.000 98,97
PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA TENTANG DAERAH RAWAN BENCANA
75.000.000 56.285.000 75,05
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
15.000.000 15.000.000 100,00
SENSUS BARANG DAERAH 15.000.000 15.000.000 100,00
Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Tahun 2015
No. Kode
Prog/ Kegt
Program/Kegiatan Pagu Indikatif
Tahun (n) Ket.
1 2 3 13 17
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.676.293.500
1 01 Penyedian Jasa Surat menyurat 4.875.000 2 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan
listrik. 143.100.000 3 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional 47.500.000 4 08 Penyediaan jasa kebersihan 75.400.000 5 10 Penyediaan alat tulis kantor 64.335.500 6 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 53.548.000 7 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 33.805.000 8 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 111.050.000 9 15 Penyediaan bahan bacaan kantor dan Peraturan
Per-Undang-undangan. 12.500.000 10 17 Penyediaan makan dan minum 40.000.000 11 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan
dalam daerah 437.220.000 12 21 Penyediaan jasa pelayanan publik 29.100.000 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 534.600.000 13 36 Penyediaan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja 89.250.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.929.281.500
Pengadan meubeleur 38.000.000 14 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 94.238.000 15 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 16 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas
operasoional 1.488.153.500 17 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung
Kantor 28.000.000
18 29 Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur 7.200.000 19 37 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan perbengkelan 57.050.000
20 45 Pelatihan dan Perawatan alat-alat korsik 166.550.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 189.050.000
24 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 189.050.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur 310.315.000
26 24 Latihan peningkatan kapasitas personil BPBD-PK 195.542.500
27 Latihan Inspektur Pemadam Kebakaran 114.772.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan 10.000.000
28 01 Penyusuan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
22 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran 20.143.085.500
29 03 Pembelian Slang Buang dan Slang Hisap 101.450.000 30 06 Pengadaan Peralatan Pencegahan bahaya Kebakaran 184.000.000
31 07 Kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran 864.000.000 32 13 Pemeliharaan/perawatan alat komunikasi kebakaran 24.500.000
33 20 Pengadaan kendaraan operasional penanggulangan
bahaya kebakaran 18.419.220.000 Pengadaan sepeda motor 282.397.000
21 Pendataan Alat Instalasi Proteksi Kebakaran 267.515.000
22 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam 4.558.200.000
34 07 Perawatan berkala sirine peringatan dini tsunami 172.801.000 35 09 Pengendalian dan pengawasan bencana alam
(monitoring daerah terkena bencana dan pengecekan alat-alat peringatan dini bencana)
100.000.000
36 27 Simulasi evakuasi bencana 126.356.500 37 28 Penyusunan rencana konstijensi kerawanan Bencana
di Kota Pada 79.445.000 39 29 Pendidikan dan latihan SAR lanjutan bagi KSB
kelurahan 169.937.500 40 30 Pemeliharaan rambu-rambu dan baiho evakuasi 43.074.000 41 34 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebencanaan 429.155.500 42 36 Pemeliharaan alat-alat kebencanaan 80.002.500 43 38 Pengadaan dan pemasangan peralatan EWS (sirine
tsunami) 207.915.000 44 39 Peningkatan kapasitas aparat kecamatan dan
keluarah (Kasi Kesos-PB Kecamatan dan kelurahan se Kota Padang)
76.455.000
46 Penguatan Mitigasi dan Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat 291.200.000 Pertemuan forum pengurangan resiko bencana 110.392.500
47 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan
Bencana 728.000.000 48 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana pada Daerah Rawan Bencana 75.000.000 49 Pemulihan mental siswa/pelajar pada daerah rawan
bencana (zona merah) 100.000.000 50 Monitoring pembangunan kebencanaan 150.000.000 51 Pemulihan mental korban akibat bencana 200.000.000 52 Bantuan untuk korban bencana alam dan kebakaran 1.200.000.000
53 Peningkatan kapasitas Kasi Kesos-PB kecamatan dan
kelurahan se-Kota Padang 150.000.000
26.833.048.000
Rencana Kerja dan Anggaran Defenitif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Tahun 2014
Kode Prog./
Kegt.
Uraian Jumlah
1 2 3
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 865.787.000
01 Penyedian Jasa Surat menyurat 4.875.000 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik. 140.175.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional 30.000.000 08 Penyediaan jasa kebersihan 75.000.000 10 Penyediaan alat tulis kantor 62.500.000 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 37.500.000 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor 34.875.000
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 120.000.000 15 Penyediaan bahan bacaan kantor dan Peraturan
Per-Undang-undangan. 12.500.000
17 Penyediaan makan dan minum 30.000.000 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 200.012.000 21 Penyediaan jasa pelayanan publik 29.100.000 36 Penyediaan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 89.250.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.756.014.999
20 Pemindahan Operasional Pusdalops BPBD-PK 177.252.500 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 90.000.000 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasoional 1.206.262.499 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 19.500.000 29 Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur 5.000.000 37 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan perbengkelan 50.000.000 45 Pelatihan dan Perawatan alat-alat korsik 158.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 143.260.962
03 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapanya 143.260.962
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 60.000.000
Latihan peningkatan kapasitas personil BPBD-PK 60.000.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
01 Penyusuan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 10.000.000
20 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran 2.280.996.500
03 Pembelian Slang Buang dan Slang Hisap 99.999.500 06 Pengadaan Peralatan Pencegahan bahaya Kebakaran 184.000.000 07 Kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran 648.000.000 13 Pemeliharaan/perawatan alat komunikasi kebakaran 15.000.000 20 Pengadaan kendaraan operasional penanggulangan bahaya
kebakaran 1.333.997.000
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 50.000.000
08 Penyusunan Renstra SKPD 50.000.000
21 Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban
bencana alam 1.632.310.000
07 Perawatan berkala sirine peringatan dini tsunami 104.751.000 Rakor bidang kebencanaan nasional dan daerah 100.014.000 Penyelenggaran kegiatan TTX 391.475.000 Monitoring wilayah terdampak bencana (dan pengecekan
peralatan kebencanaan) 100.000.000 27 Simulasi evakuasi bencana 126.355.500 28 Penyusunan rencana konstijensi kerawanan Bencana di Kota
Pada 79.445.000
29 Pendidikan dan latihan SAR lanjutan bagi KSB kelurahan 150.000.000 30 Pemeliharaan rambu-rambu dan baiho evakuasi 41.274.000 31 Pengadaan Sirine Peringatan Dini Tsunami 214.790.000 Pengadaan dan pemasangan peralatan EEWS 167.748.000 36 Pemeliharaan alat-alat kebencanaan 80.002.500
Peningkatan kapasitas aparat kecamatan dan keluarah (Kasi
Kesos-PB Kecamatan dan kelurahan se Kota Padang) 76.455.000
6.798.369.461
Evaluasi Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang adalah sesuai berikut :
No. Uraian Anggaran Realisasi %
1. Pendapatan 150.000.000 151.840.000 101,23
2. Belanja Tidak Langsung 6.657.669.032,18 6.344.212.899 95,29
3. Belanja Langsung 6.323.782.767 6.058.089.474 95,80
Evaluasi realisasi kegiatan pelayanan SKPD kepada masyarakat tahun 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang adalah sesuai berikut :
No Jenis Kegiatan Perkembangan
Dalam Jumlah
Keterangan
2012 2013
1. Januari Data 2012 belum
ada (BPBD dan Pemadam Kebakaran bergabung efektif mulai 1 januari 2013) Pohon tumbang 1 Kebakaran pemukiman 19 Kebakaran lainnya 3 2. Pebruari Gempa 1 Pohon tumbang 1 Orang hilang/hanyut/tenggelam 1 Kebakaran pemukiman 15 Kebakaran lainnya 4
3. Maret
Pohon tumbang 12
Abrasi 1
Orang hilang/hanyut/tenggelam 4 (orang hanyut,
tersambar petir, dan terkurung dalam lift)
Kebakaran pemukiman 18
Kebakaran lainnya 10
Kecelakaan/bencana lainnya 3 Pagar roboh dan
menimpa 3 unit rumah hingga rusak berat 4. April Tanah longsor 1 Badai/topan/puting beliung 2 Pohon tumbang 19 Orang hilang/hanyut/tenggelam 4 Kebakaran pemukiman 13 Kebakaran lainnya 13 5. Mei Gempa 2 Banjir/banjir bandang 6 Tanah longsor 1 Pohon tumbang 4 Orang hilang/hanyut/tenggelam 3 Kebakaran pemukiman 15 Kebakaran lainnya 7 6. Juni Kebakaran hutan 2
Kebakaran pemukiman 9 Kebakaran lainnya 14 7. Juli Badai/topan/puting beliung 2 Pohon tumbang 27 Kebakaran hutan 2 Kebakaran pemukiman 9 Kebakaran lainnya 14 8. Agustus Banjir/banjir bandang 7 Tanah longsor 2 Pohon tumbang 9 Abrasi 1 Orang hilang/hanyut/tenggelam 4 Kebakaran hutan 2 Kebakaran pemukiman 19 Kebakaran lainnya 13 9. September Banjir/banjir bandang 2 Badai/topan/puting beliung 4 Pohon tumbang 6 Orang hilang/hanyut/tenggelam 2 Kebakaran hutan 1 Kebakaran pemukiman 15 Kebakaran lainnya 17 10. Oktober Banjir/banjir bandang 2
Tanah longsor 1 Pohon tumbang 7 Orang hilang/hanyut/tenggelam 4 Kebakaran hutan 1 Kebakaran pemukiman 19 Kebakaran lainnya 14 11. Nopember Banjir/banjir bandang 8 Tanah longsor 3 Badai/topan/puting beliung 1 Pohon tumbang 9 Kebakaran hutan 2 Kebakaran pemukiman 21 Kebakaran lainnya 11 Kecelakaan/bencana lainnya 1 12. Desember Banjir/banjir bandang 10 Tanah longsor 3 Pohon tumbang 6 Orang hilang/hanyut/tenggelam 2 Kebakaran pemukiman 18 Kebakaran lainnya 5 Kecelakaan/bencana lainnya 1 Jumlah Bencana 224 Jumlah Kebakaran 325 Total 549
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
a. Pembinaan Organisasi Penanggulangan Bencana di tingkat kelurahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan alokasi anggaran untuk
melakukan peningkatan kapasitas serta kapabilitas personil dan kelompok-kelompok masyarakat.
b. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum dapat dilaksanakan karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana tersebut.
c. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana masih sangat kurang karena sarana dan prasarana BPBD-PK Kota Padang masih minim
d. Masih banyaknya masyarakat yang menempati wilayah dengan potensi bahaya/bencana yang cukup besar
e. Masih kurangnya informasi kekuatan akan kapasitas Kota Padang dalam penangganan bencana
f. Masih minimnya peralatan komunikasi dalam penangganan bencana di Kota Padang yang tersebar di jajaran kelurahan dan masyarakat Kelompok Siaga Bencana
g. Kualitas dan kuantitas kendaraan operasional penanggulangan bencana dan kebakaran yang belum sesuai standar, baik standar Tentang Tatacara Perencanaan Perumahan Kota, Standar International Fire Chiefs Association of Asia (IFCAA), maupun Puslitbang pemukiman (Ke-PU-an).
h. Jumlah Pos Pemadam Kebakaran yang belum memenuhi cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
i. Kualitas dan kuantitas peralatan rescue yang masih minim sehingga menghambat operasional pelaksanaan tugas-tugas penyelamatan.
j. Kelengkapan dan alat-alat pengaman personil yang belum memadai.
k. Asrama pemadam kebakaran yang belum memadai bagi personil untuk pelaksanaan tugas siaga 24 jam
3.1 Tujuan dan Sasaran
Sesuai dengan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (Rentra) Tahun 2013 – 2017 telah ditetapkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang yaitu :
1. Penerbitan dan penyempurnaan aturan terkait penanggulangan bencana. 2. Optimalisasi peranan kelembagaan penanggulangan bencana
3. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana 5. Meningkatkan daya dukung lingkungan.
Sedang sasaran yang hendak dicapai adalah :
1. Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (Pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan Penanggulangan Bencana melalui Peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.
2. Meningkatnya sistem penanganan kedaruratan Bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serat pendekatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksana serta pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan. 4. Meningkatnya Disiplin dan SDM Aparatur
5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana
6. Meningkatnya Kesejahteraan dan Administrasi Keuangan
Pada tahun anggaran 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 7 program yang terdiri dari 40 kegiatan.
Adapun program / kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : No. Kode
Prog/ Kegt
Program/Kegiatan
1 2 3
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 Penyedian Jasa Surat menyurat
2 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik. 3 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
4 08 Penyediaan jasa kebersihan 5 10 Penyediaan alat tulis kantor
6 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9 15 Penyediaan bahan bacaan kantor dan Peraturan Per-Undang-undangan.
10 17 Penyediaan makan dan minum
11 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 12 21 Penyediaan jasa pelayanan publik
13 36 Penyediaan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
15 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasoional 17 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
18 29 Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur
19 37 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan perbengkelan 20 45 Pelatihan dan Perawatan alat-alat korsik
21 20 Penyediaan Jasa Perkantoran (Pemindahan Operasional Pusdalops BPBD-PK)
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
22 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
23 01 Penyusuan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
24 03 Pembelian Slang Buang dan Slang Hisap
25 06 Pengadaan Peralatan Pencegahan bahaya Kebakaran 26 07 Kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran 27 13 Pemeliharaan/perawatan alat komunikasi kebakaran
28 20 Pengadaan kendaraan operasional penanggulangan bahaya kebakaran
(1.06) - Perencanaan Pembangunan
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 29 08 Penyusunan Renstra SKPD
(1.19) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
30 07 Perawatan berkala sirine peringatan dini tsunami 31 09 Pengendalian dan pengawasan bencana alam 32 22 Penyelenggaran kegiatan TTX
33 27 Simulasi evakuasi bencana
34 28 Penyusunan rencana konstijensi kerawanan Bencana di Kota Padang
36 30 Pemeliharaan rambu-rambu dan baiho evakuasi 37 34 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan 38 36 Pemeliharaan alat-alat kebencanaan
39 38 Pengadaan dan pemasangan peralatan EEWS (sirine tsunami) 40 39 Peningkatan kapasitas aparat kecamatan dan keluarah (Kasi
Kesos-PB Kecamatan dan kelurahan se Kota Padang)
Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra 2013 - 2017 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Padang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Kota Padang Tahun 2019 - 2014.
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015.
Dengan adanya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Padang maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
Padang, 17 Pebruari 2014 Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang
Drs. Budhi Erwanto, MM.
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1 3 6 17
(1.13.) - Sosial
01 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran Kota Padang 1.676.293.500 APBD
1 01 Penyedian Jasa Surat menyurat Tersedianya meterai, perangko, dan benda pos
lainnya Terselenggaranya jasa surat menyurat 4.875.000 2 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan
listrik. Tersedianya penerangan listrik, telepon, air, dan internet Tersedianya sarana pendukung kegiatan administrasi kantor 143.100.000 3 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional STNK dan Kartu KIR Kelengkapan dokumen kendaraan 47.500.000 4 08 Penyediaan jasa kebersihan Kebersihan dan ketertiban kantor Lingkungan kantor yang kondusif 75.400.000 5 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor 64.335.500 6 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor 53.548.000 7 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Alat-alat/komponen listrik Tersedianya sarana pendukung kegiatan administrasi kantor 33.805.000 8 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor 111.060.000 9 15 Penyediaan bahan bacaan kantor dan Peraturan
Per-Undang-undangan. Buletin, majalah, koran, dll Peningkatan wawasan/ pengetahuan PNS 12.500.000 10 17 Penyediaan makan dan minum Makan dan minum rapat evaluasi dan tamu Terpenuhinya kebutuhan makan/minum tamu dan rapat
evaluasi SKPD 40.000.000 11 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan
dalam daerah Biaya/dana perjalanan dinas Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 437.220.000 12 21 Penyediaan jasa pelayanan publik Honor pegawai NPD Terselenggaranya pelayanan administrasi dan operasional
kantor 29.100.000 22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Honor tenaga lepas/sukarelawan Terselenggaranya pelayanan administrasi dan operasional
kantor 534.600.000 13 36 Penyediaan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Polis asuransi keselamatan kerja Jaminan keselamatan kerja 89.250.000
02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kota Padang 1.929.281.500 APBD
14 10 Pengadaan mebeleur 38.000.000 15 21 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas Rumah dinas Perbaikan/perawatan rumah dinas 94.328.000 16 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor Perbaikan/perawatan gedung kantor 50.000.000 17 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas
operasoional
Service, pergantian suku cadang, BBM, dan pelumas Perbaikan/perawatan kendaraan dinas/operasional 1.488.153.500 18 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Service dan pergantian suku cadang peralatan
gedung kantor
Perbaikan/perawatan peralatan gedung kantor 28.000.000 19 29 Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur Service dan pergantian suku cadang meubelair
kantor
Perbaikan/perawatan meubelair kantor 7.200.000 20 37 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan perbengkelan Service dan pergantian suku cadang peralatan
perbengkelan
Perbaikan/perawatan peralatan perbengkelan 57.050.000 22 45 Pelatihan dan Perawatan alat-alat korsik Pembayaran honor Korsik dan service/pergantian
suku cadang peralatan korsik
Terselenggaranya kegiatan Korsik dalam kegiatan upacara Pemko Padang
166.550.000
03 Meningkatnya disiplin aparatur Kota Padang 189.050.000 APBD
22 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya PDH, PDL, pakaian korsik, dan kelengkapannya Pakaian seragam kerja untuk 105 personil 189.050.000
05 Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur Kota Padang 310.315.000 APBD
24 Latihan peningkatan kapasitas personil BPBD-PK Peningkatan kapasitas personil 105 personil 195.542.500 Rutin 25 Latihan inspektur pemadam kebakaran 4 (empat) orang diklat inspektur ke ciracas Jakarta Timur 114.772.500 Baru
06 Meningkatnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kota Padang 10.000.000 APBD
26 01 Penyusuan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Laporan keuangan SKPD Laporan keuangan SKPD sesuai peraturan perundang-undangan 10.000.000 Rutin
22 Terlaksananya program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Kota Padang 20.143.085.500 APBD
Rencana Kerja SKPD 2015
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang
No. Kode Prog/
Kegt Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Ket.
Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
27 07 Kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran Uang saku kejadian kebakaran (sama dengan tahun
sebelumnya) Insentif kejadian kebakaran 864.000.000 Rutin 28 20 Pengadaan kendaraan operasional penanggulangan
bahaya kebakaran 2 (dua) unit terdiri dari 1 unit mobil damkar tangga 24 m Rp. 16, 5 M dan mobil water supply /tangki pemadam kebakaran 10.000 liter Rp. 1,9 M
Tersedianya sarana pendukung kegiatan operasional
pemadam kebakaran 18.419.222.000 Untuk mobil tangga kegiatan baru 29 03 Pembelian Slang Buang dan Slang Hisap Selang buang dan selang hisap Tersedianya sarana pendukung kegiatan operasional
pemadam kebakaran 101.451.500 Rutin 30 06 Pengadaan Peralatan Pencegahan bahaya Kebakaran Pengadaan breathing aparatus 2 (dua) unit dan
pemasangan kopling banci 6 (enam) unit Tersedianya sarana pendukung kegiatan operasional pemadam kebakaran 184.000.000 Rutin Pengadaan sepeda motor operasional 10 (sepuluh) unit 282.397.000 Baru 31 13 Pemeliharaan/perawatan alat komunikasi kebakaran Service dan pergantian suku cadang peralatan
komunikasi kebakaran Perbaikan/perawatan peralatan komunikasi kebakaran 24.500.000 Rutin 32 Pendataan alat pemadam kebakaran (APK) 267.515.000 Baru
(1.19) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22 Meningkatnya upaya pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam Kota Padang 2.887.270.500 APBD
33 07 Perawatan berkala sirine peringatan dini tsunami Service dan pergantian suku cadang sirine
peringatan dini tsunami Perbaikan/perawatan peralatan sirine 172.801.000 Rutin 34 09 Pengendalian dan pengawasan bencana alam
(monitoring daerah terkena bencana dan pengecekan alat-alat peringatan dini bencana)
Uang lembur, makan/minum kegiatan, dan
perjalanan dinas dalam kota Peningkatan kesiapsiagaan personil dalam penanggulangan bencana 100.000.000 Rutin 35 27 Simulasi evakuasi bencana Kegiatan simulasi evakuasi bencana 550 peserta 126.356.500 Rutin 36 28 Penyusunan rencana kontijensi kerawanan Bencana
di Kota Padang
Kegiatan penyusunan rencana penyusunan kontijensi kerawanan bencana
Dokumen rencana kontijensi kerawanan bencana (cuaca ektrim/angin badai)
79.445.000
Rutin 37 29 Pendidikan dan latihan SAR lanjutan bagi KSB
kelurahan
Kegiatan pelatihan bagi anggota KSB Anggota KSB yang terampil dalam penanganan dampak bencana
169.937.500
Rutin 38 30 Pemeliharaan rambu-rambu dan baliho evakuasi Kegiatan pemeliharaan baliho dan plang/tanda
daerah rawan bencana
Tersedianya baliho dan rambu-rambu evakuasi pada daerah rawan bencana
43.074.000
Rutin 39 34 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebencanaan
Tersedianya peralatan/ kelengkapan personil rescue untuk penanggulangan bencana
Peningkatan kesiapsiagaan personil dalam penanggulangan bencana
429.155.500
Rutin 40 36 Pemeliharaan alat-alat kebencanaan Pemeliharaan plang/tanda/rambu peringatan daerah
rawan bencana Tersedianya baliho dan rambu-rambu evakuasi pada daerah rawan bencana 80.002.500 Rutin 41 38 Pengadaan dan pemasangan peralatan EWS (sirine
tsunami) Tersedianya sirine peringatan dini tsunami 3 (tiga) lokasi Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam 207.915.000 Rutin 42 Peningkatan kapasitas Kasi Kesos-PB kecamatan dan
kelurahan se-Kota Padang Penguatan kelembagaan dan pengelolaan penanggulangan bencana pada kecamatan dan kelurahan
Penguatan kelembagaan dan pengelolaan
penanggulangan bencana pada kecamatan dan kelurahan 76.455.000 Rutin Penguatan kelembagaan dan pengelolaan penanggulangan bencana pada kecamatan dan kelurahan 43 Pertemuan berkala forum pengurangan resiko
bencana (PRB) Kota Padang Penguatan kelembagaan dan pengelolaan penanggulangan bencana pada kecamatan dan kelurahan
Penguatan kelembagaan dan pengelolaan
penanggulangan bencana pada kecamatan dan kelurahan 110.392.500 Baru Baru dibentuk tahun 2014, propinsi sudah dibentuk tahun 2011 44 Monitoring dan pendataan daerah rawan bencana 100.120.000 Rutin
45 Pengadaan papan waspada bencana Papan display informasi kebencanaan di 104
kelurahan + 11 kecamatan 226.530.000 Baru 46 Bimbingan teknis (bintek) Pusdalops Bimbingan teknis pengelolaan Pusdalops bagi
personil 61.740.000 Baru 47 Trauma healing korban abrasi pantai Pemulihan mental korban terkena bencana abrasi
pantai
103.150.000
Baru 48 Peningkatan kapasitas sekolah daerah rawan
bencana
100.000.000
Baru 49 Operasional kedaruratan dan pengendalian bencana
(operasional pengelolaan Pusdalops)
Operasional pengelolaan Pusdalops 387.948.000 Baru Sudah ada pada kegiatan tahun 2011
50 Pengendalian dan pengawasan bencana alam Perjalanan dinas monitoring dan pengawasan daerah rawan/terdampak bencana 312.248.000 Baru 27.457.544.000 Padang, 9 September 2014 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang
Drs. H. Dedi Henidal, MM.
Pembina Utama Muda, Nip. 4100025668
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam