REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.247.760.762.964,00 Urusan Wajib 115.939.676.150,00 595.008.789.764,00 536.812.297.050,00 1 139.278.261.500,00 Pendidikan 6.757.315.000,00 56.836.884.550,00 75.684.061.950,00 1.01 139.278.261.500,00 Dinas Pendidikan 6.757.315.000,00 56.836.884.550,00 75.684.061.950,00 1.01 . 1.01.01 3.181.148.250,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 845.580.000,00 2.335.568.250,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01
14.547.000,00 0,00
14.547.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
400.000.000,00 0,00
400.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
307.080.000,00 0,00
0,00 307.080.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
120.000.000,00 0,00
120.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
250.250.000,00 0,00
250.250.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
21.821.250,00 0,00
21.821.250,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
115.500.000,00 0,00
115.500.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
374.325.000,00 0,00
374.325.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
290.655.000,00 0,00
51.405.000,00 239.250.000,00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
88.720.000,00 0,00
37.720.000,00 51.000.000,00
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
400.000.000,00 0,00
400.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 21
248.250.000,00 0,00
0,00 248.250.000,00
Penyediaam Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23
4.788.782.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.100.000,00 1.436.447.000,00 3.321.235.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
0,00 0,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
500.000.000,00 488.800.000,00
0,00 11.200.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 500.000.000,00 499.100.000,00 0,00 900.000,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 366.850.000,00 315.150.000,00 48.000.000,00 3.700.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.01 . 1.01.01 . 02 . 21
600.000.000,00 0,00
598.700.000,00 1.300.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
523.047.000,00 0,00
523.047.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
50.600.000,00 0,00
50.600.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
18.975.000,00 0,00
18.975.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
750.000.000,00 660.175.000,00
85.625.000,00 4.200.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
1.001.200.000,00 934.800.000,00
61.500.000,00 4.900.000,00
Instalasi Ulang Listrik Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46
478.110.000,00 423.210.000,00
50.000.000,00 4.900.000,00
Rehabiltasi Sedang/Berat Sarana Prasarana Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 02 . 49
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 0,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 03
0,00 0,00
0,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02
120.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.000.000,00 117.500.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05
63.000.000,00 0,00
63.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
57.500.000,00 0,00
54.500.000,00 3.000.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02
365.750.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 159.600.000,00 206.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
66.450.000,00 0,00
40.050.000,00 26.400.000,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03
66.450.000,00 0,00
40.050.000,00 26.400.000,00
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 09
123.200.000,00 0,00
67.400.000,00 55.800.000,00
Penyusunan Program dan Anggaran (RKA dan DPA) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11
109.650.000,00 0,00
58.650.000,00 51.000.000,00
Perencanaan dan Pengendalian ( RENDAL/TEPA) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
4.292.885.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 314.100.000,00 3.978.785.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15
436.600.000,00 0,00
412.650.000,00 23.950.000,00
Penyelenggaraan Pekan Kreativitas Anak dan Guru PAUD (Sinkronisasi dengan Kegiatan Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 249.400.000,00 0,00 235.300.000,00 14.100.000,00
Lomba Gugus PAUD (Sinkronisasi dengan Kegiatan Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 62
453.470.000,00 0,00
432.920.000,00 20.550.000,00
Peningkatan Kompetensi Guru TK/PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 63
381.810.000,00 0,00
343.610.000,00 38.200.000,00
Peningkatan Mutu Pengelolaan Gabungan Organisasi Pengurus Taman Kana-kanak Indonesia (GOPTKI) Provinsi Bengkulu
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64
736.100.000,00 0,00
703.000.000,00 33.100.000,00
Peningkatan Kinerja Bunda PAUD Provinsi Bengkulu 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
228.900.000,00 0,00
210.100.000,00 18.800.000,00
Pelatihan Guru Raudhatul Anfal (IGRA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
340.550.000,00 0,00
306.250.000,00 34.300.000,00
Penyelenggaraan Apresiasi PTK/PAUDNI (Pendamping Dana Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
288.150.000,00 0,00
267.950.000,00 20.200.000,00
Lomba Peserta didik Kursus Tingkat Nasional 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
205.475.000,00 0,00
188.675.000,00 16.800.000,00
Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender(PUG) Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72
225.500.000,00 0,00
211.800.000,00 13.700.000,00
Pendidikan Parenting (Sinkronisasi dengan Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73
353.770.000,00 0,00
292.920.000,00 60.850.000,00
Penilaian Bunda PAUD Tingkat Provinsi Bengkulu (Sinkron dengan Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74
393.160.000,00 0,00
373.610.000,00 19.550.000,00
Peningkatan Kapasitan Mutu PKBM 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81
7.599.430.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 451.100.000,00 7.148.330.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16
150.000.000,00 0,00
132.200.000,00 17.800.000,00
Lomba Gerakan Nasional Bersih Negeriku SD dan SMP (Sinergi dengan Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
275.000.000,00 0,00
257.850.000,00 17.150.000,00
Lomba IPTEK Tingkat Provinsi SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
366.000.000,00 0,00
344.900.000,00 21.100.000,00
Pelatihan Kompetensi Guru pembuat Soal Ujian Sekolah SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 60
1.862.200.000,00 0,00
1.787.100.000,00 75.100.000,00
Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Nasional Tingkat Provinsi dan Nasional SD dan SMP (OOSN) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 62 940.000.000,00 0,00 889.400.000,00 50.600.000,00
Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi dan Nasional SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
500.000.000,00 0,00
470.200.000,00 29.800.000,00
Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 720.000.000,00 0,00 668.900.000,00 51.100.000,00
Penyelenggaraan OSN dan LOMOJARI tingkat Provinsi dan Nasional SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
275.000.000,00 0,00
241.650.000,00 33.350.000,00
Lomba Cerdas-cermat Mapel SD dan SMP tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
198.430.000,00 0,00
179.180.000,00 19.250.000,00
Jambore Pramuka tingkat Provinsi Bengkulu 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 287.800.000,00 0,00
245.600.000,00 42.200.000,00
Liga Pelajar Indonesia SMP tingkat Provinsi dan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
250.000.000,00 0,00
229.650.000,00 20.350.000,00
Penyelenggraaan Lomba Budaya Mutu 1.01 . 1.01.01 . 16 . 75
275.000.000,00 0,00
254.500.000,00 20.500.000,00
Penyelenggaraan Lomba Jurnalistik tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
0,00 0,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru Pesantren 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
750.000.000,00 0,00
726.200.000,00 23.800.000,00
Pelatihan Pengelola Perpustakaan SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
750.000.000,00 0,00
721.000.000,00 29.000.000,00
Pelatihan Kompetensi Pengelola Laboratorium SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
61.812.345.950,00
Program Pendidikan Menengah 1.024.300.000,00 7.873.839.000,00 52.914.206.950,00 1.01 . 1.01.01 . 17
2.000.000.000,00 1.760.000.000,00
199.700.000,00 40.300.000,00
Rehabilitasii Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58
397.745.000,00 0,00
354.770.000,00 42.975.000,00
Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade Olah Raga Siswa l Nasional ( OOSN ) SMA Tingkat Provinsi dan Nasional
1.01 . 1.01.01 . 17 . 60
453.435.000,00 0,00
434.610.000,00 18.825.000,00
Pembinaan Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi/Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 62
277.375.000,00 0,00
229.675.000,00 47.700.000,00
Penyelenggaraan Lomba Kompetensi, Gelar Prestasi dan Olimpiade Sains Terapan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 678.185.000,00 0,00 626.410.000,00 51.775.000,00
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N ) SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 64
386.100.000,00 0,00
376.050.000,00 10.050.000,00
Pelaksanaan Uji Praktik Kompetensi Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 66
430.060.000,00 0,00
398.710.000,00 31.350.000,00
Penyelenggaraan LCC UUD 1945 dan Debat Bahasa Inggris 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
345.175.000,00 0,00
320.900.000,00 24.275.000,00
Pelatihan dasar Kepemimpinan OSIS SMA/SMK/MA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
3.217.016.950,00 2.964.366.950,00
194.950.000,00 57.700.000,00
Pengadaan Alat Drum Band SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
2.020.350.000,00 1.867.000.000,00
101.650.000,00 51.700.000,00
Pembangunan Pagar SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78
5.040.000.000,00 4.830.000.000,00
152.300.000,00 57.700.000,00
Pengadaan alat Peraga dengan Piranti Antar Muka dan Sensor SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 79
395.974.000,00 0,00
358.674.000,00 37.300.000,00
Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) SMK TK. Provinsi dan Nasional
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
1.983.450.000,00 1.860.050.000,00
90.000.000,00 33.400.000,00
Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMK/SMA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 91
4.645.000.000,00 4.425.000.000,00
162.300.000,00 57.700.000,00
Pengadaan Alat Lab. Eksperimen untuk Kejuruan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 96
4.123.000.000,00 3.920.000.000,00
169.600.000,00 33.400.000,00
Pengadaan Alat Pembelajaran IPS Geografi Internal Bumi untuk SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97
4.300.000.000,00 4.100.000.000,00
166.600.000,00 33.400.000,00
Pengadaan Perangkat Demonstrasi Percobaan dan Peraga IPA untuk SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 98
2.000.000.000,00 1.755.000.000,00
200.300.000,00 44.700.000,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 99
1.959.480.000,00 0,00
1.911.980.000,00 47.500.000,00
Beasiswa Berprestasi untuk SMA Taruna di Magelang 1.01 . 1.01.01 . 17 . 102
5.000.000.000,00 4.812.000.000,00
161.800.000,00 26.200.000,00
Pengadaan Buku BAcaan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 103
4.560.000.000,00 4.375.000.000,00
127.300.000,00 57.700.000,00
Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 107
4.000.000.000,00 3.620.000.000,00
346.600.000,00 33.400.000,00
Pengadaan Alat Praktek Fisika Berbasis Digital Untuk SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 108
1.400.000.000,00 1.170.000.000,00
190.100.000,00 39.900.000,00
Pembangunan Ruang Praktek SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 109
3.128.000.000,00 2.880.000.000,00
214.600.000,00 33.400.000,00
Pengadaan alat percobaan fisika berteknologi digital untuk SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 110
1.000.000.000,00 893.790.000,00
78.060.000,00 28.150.000,00
Pembangunan Gedung Serbaguna SMA Islam Terpadu 1.01 . 1.01.01 . 17 . 111
3.072.000.000,00 2.850.000.000,00
164.300.000,00 57.700.000,00
Pengadaan Media Inofativ Kimia Eksperimen Untuk Tingkat SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 112
5.000.000.000,00 4.832.000.000,00
141.900.000,00 26.100.000,00
Pengadaan Buku-buku Bacaan Perpustakaan Sekolah SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 113
3.427.644.800,00
Program Pendidikan Non Formal 308.600.000,00 2.369.944.800,00 749.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
168.620.000,00 0,00
105.620.000,00 63.000.000,00
Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
192.050.000,00 0,00
171.300.000,00 20.750.000,00
Pelatihan dan pembinaan pengembangan data Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
304.000.000,00 271.100.000,00
13.800.000,00 19.100.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (UPTD BP-PNFI) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 63.250.000,00 0,00
46.750.000,00 16.500.000,00
Evaluasi Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan model Pembelajaran PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 244.300.000,00 0,00 221.350.000,00 22.950.000,00 Peningkatan Mutu PTK-PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 201.425.000,00 0,00 187.925.000,00 13.500.000,00
Peningkatan Mutu Pusat Sumber Belajar (PSB) BP-PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
234.876.000,00 0,00
196.476.000,00 38.400.000,00
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pamong Belajar 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
227.939.800,00 0,00
210.489.800,00 17.450.000,00
Desiminasi Implementasi Model BP-PNFI Provinsi Bengkulu 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
205.144.000,00 0,00
187.994.000,00 17.150.000,00
Pengembangan Model Pembelajaran PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 23
600.000.000,00 478.000.000,00
102.250.000,00 19.750.000,00
Rehabilitasi Gedung/Kantor BP-PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 24
288.100.000,00 0,00
266.500.000,00 21.600.000,00
Peningkatan mutu pendidik keaksaraan fungsional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 25
215.440.000,00 0,00
197.590.000,00 17.850.000,00
Peningkatan Kompetensi Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 26
482.500.000,00 0,00
461.900.000,00 20.600.000,00
Pelatihan Peningkatan mutu kompetensi tenaga penilik dan pamong pelajar 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27
25.621.105.000,00
Program Pendidikan Luar Biasa 2.015.670.000,00 4.956.915.000,00 18.648.520.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19
600.000.000,00 567.000.000,00
19.650.000,00 13.350.000,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 19 . 44
1.200.000.000,00 1.125.000.000,00
57.300.000,00 17.700.000,00
Pengadaan Alat Peraktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 19 . 60
247.950.000,00 192.570.000,00
49.230.000,00 6.150.000,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 19 . 61
169.500.000,00 0,00
160.900.000,00 8.600.000,00
Workshop Kepala Sekolah dan Guru SLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 63
150.000.000,00 0,00
141.325.000,00 8.675.000,00
Penyelenggaraan Jambore SDLB/SMPLB/SMALB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 64
890.640.000,00 0,00
816.770.000,00 73.870.000,00
Lomba Kreativitas Anak dan Guru serta Pameran (Gebyar hasil Karya Anak dan Guru) 1.01 . 1.01.01 . 19 . 65
948.750.000,00 16.500.000,00
274.650.000,00 657.600.000,00
Penyelenggaraan Autis Center 1.01 . 1.01.01 . 19 . 66
371.625.000,00 0,00
345.225.000,00 26.400.000,00
Penyelenggaraan Workshop Guru Terapi siswa Autis 1.01 . 1.01.01 . 19 . 67
800.000.000,00 747.000.000,00
35.000.000,00 18.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana SLB (Pagar) 1.01 . 1.01.01 . 19 . 68
499.680.000,00 438.800.000,00
38.080.000,00 22.800.000,00
Rehab Rumah Dinas/Rumah Penjaga SLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 69 485.000.000,00 444.500.000,00 24.100.000,00 16.400.000,00 Pengadaan Moubeler SLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 70 193.370.000,00 0,00 175.970.000,00 17.400.000,00 Supervisi Pengawas SDLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 71 1.000.000.000,00 0,00 83.200.000,00 916.800.000,00
Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa 1.01 . 1.01.01 . 19 . 72 395.900.000,00 356.200.000,00 22.800.000,00 16.900.000,00 Pembangunan Mushollah SLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 74 526.795.000,00 0,00 512.095.000,00 14.700.000,00
Workshop kepala Sekolah dan Guru Inklusi, dan Guru PAUD Inklusi 1.01 . 1.01.01 . 19 . 75
395.600.000,00 371.300.000,00
15.100.000,00 9.200.000,00
Jaringan Listrik Sekolah Keberbakatan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 76
3.222.845.000,00 1.068.800.000,00
2.042.520.000,00 111.525.000,00
Penyelenggaraan sekolah keberbakatan olahraga 1.01 . 1.01.01 . 19 . 78
8.823.900.000,00 8.715.600.000,00
76.900.000,00 31.400.000,00
Pembangunan asrama, ruang makan dan mesjid sekolah keberbakatan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 79
4.699.550.000,00 4.605.250.000,00
66.100.000,00 28.200.000,00
Pembangunan Lanskap sekolah keberbakatan olahraga 1.01 . 1.01.01 . 19 . 80
2.326.760.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 238.500.000,00 2.088.260.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20
436.830.000,00 0,00
389.830.000,00 47.000.000,00
Pemilihan dan pembekalan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi (sinergi Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 242.730.000,00 0,00 216.130.000,00 26.600.000,00
Pelatihan Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
230.400.000,00 0,00
201.800.000,00 28.600.000,00
Peningkatan Mutu Guru SD dan SMP Daerah Terpencil 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
182.270.000,00 0,00
160.070.000,00 22.200.000,00
Seleksi Penerima Penghargaan PTK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
198.100.000,00 0,00
185.600.000,00 12.500.000,00
Pelatihan Pembuatan Karya Ilmiah Bagi Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
0,00 0,00
0,00 0,00
Pelatihan Penilaian Kinerja Guru SMP, SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
0,00 0,00
0,00 0,00
Dukungan Peningkatan Kualitas PGRI 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 248.400.000,00 0,00
225.350.000,00 23.050.000,00
Peningkatan Mutu Guru PLB 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
197.050.000,00 0,00
167.000.000,00 30.050.000,00
Seleksi penghargaan anugrah konstitusi Guru PKn, SMP, SMA/SMK TK. Provinsi ke Nasional 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 316.300.000,00 0,00 283.500.000,00 32.800.000,00
Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SD, SMP dan SMA/SMK Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25
274.680.000,00 0,00
258.980.000,00 15.700.000,00
Pelatihan Bagi Pengawas Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27
3.291.857.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 336.265.000,00 2.904.592.000,00 51.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21
206.210.000,00 0,00
180.710.000,00 25.500.000,00
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1.01 . 1.01.01 . 21 . 08
300.000.000,00 0,00
283.650.000,00 16.350.000,00
Pelatihan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 1.01 . 1.01.01 . 21 . 13
279.900.000,00 51.000.000,00
213.600.000,00 15.300.000,00
Pengadaan Saran dan Perlengkapan Ruang Pustaka 1.01 . 1.01.01 . 21 . 14
291.527.000,00 0,00
273.102.000,00 18.425.000,00
Pelatihan tenaga Perpustakaan sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK (kota) 1.01 . 1.01.01 . 21 . 17
476.900.000,00 0,00
458.700.000,00 18.200.000,00
Pelatihan dan Uji kemahiran Berbahasa Indonesia 1.01 . 1.01.01 . 21 . 23
500.000.000,00 0,00
411.600.000,00 88.400.000,00
Translitasi Naskah Ulu pengobatan Tradisional 1.01 . 1.01.01 . 21 . 24
276.400.000,00 0,00
200.200.000,00 76.200.000,00
Kodifikasi Cerita Lisan Provinsi Bengkulu 1.01 . 1.01.01 . 21 . 25
181.550.000,00 0,00
145.910.000,00 35.640.000,00
Invetaris dan Dokumentasi Sastra Daerah Bengkulu 1.01 . 1.01.01 . 21 . 26
432.200.000,00 0,00
414.000.000,00 18.200.000,00
Pelatihan Kemahiran Berbahasa Inggris 1.01 . 1.01.01 . 21 . 27
347.170.000,00 0,00
323.120.000,00 24.050.000,00
Lomba Diskusi Parade Cinta Tanah Air 1.01 . 1.01.01 . 21 . 28
22.450.053.500,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.029.500.000,00 21.420.553.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22
401.950.000,00 0,00
369.450.000,00 32.500.000,00
Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Program Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
3.788.675.000,00 0,00
3.696.750.000,00 91.925.000,00
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI,SDLB, Paket A/Ula (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 1.359.575.000,00 0,00 1.333.850.000,00 25.725.000,00
Pelaksanaan Ujian Nasional SMP, SMA/SMK (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 03
346.600.000,00 0,00
316.600.000,00 30.000.000,00
Penyelenggaraan Badan Akreditasi Sekolah (BAS) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04
835.510.000,00 0,00
712.960.000,00 122.550.000,00
Penyelenggaraan Dewan Pendidikan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
396.012.000,00 0,00
370.637.000,00 25.375.000,00
Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 06
277.750.000,00 0,00
236.950.000,00 40.800.000,00
Pringatan Momentum Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
230.609.500,00 0,00
205.409.500,00 25.200.000,00
Rakor Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
279.800.000,00 0,00
257.200.000,00 22.600.000,00
Sosialisasi Penangulangan Hiv dan Narkoba bagi Pelajar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
378.575.000,00 0,00
352.325.000,00 26.250.000,00
Penyelenggaraan Forum Koordinasi dan Penyusunan indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
735.000.000,00 0,00
689.700.000,00 45.300.000,00
Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD, SMP, SMA/SMK dan PLB (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
282.300.000,00 0,00
261.900.000,00 20.400.000,00
Workshop penulisan Naskah media Pembelajaran (berbasis Multi Media) Guru SMA/SMK (Tekom) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 678.550.000,00 0,00 632.600.000,00 45.950.000,00
Penyelenggaraan Pelajar Tangkas SMP, SMA/SMK tingkat Provinsi (Tekom) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18
403.850.000,00 0,00
379.850.000,00 24.000.000,00
Peningkatan Mutu Pemanfaatan TIK bagi guru SD, SMP dan SMA/SMK (Tekom) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19
800.000.000,00 0,00
701.700.000,00 98.300.000,00
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Luar Biasa (USLB) (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 20
376.035.000,00 0,00
351.635.000,00 24.400.000,00
Pelaksanaan Kuis Kihajar (Kita harus Belajar) TK Provinsi siswa SD, SMP, SMA/SMK (Tekom) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 990.950.000,00 0,00 967.300.000,00 23.650.000,00
Pemberian Beasiswa Siswa Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 22
398.092.000,00 0,00
364.442.000,00 33.650.000,00
Pelatihan Standar Penilaian Berdasarkan Kurikulum (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23
7.393.930.000,00 0,00
7.327.730.000,00 66.200.000,00
Beasiswa Siswa Berprestasi ke Luar Negeri 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 146.000.000,00 0,00
125.600.000,00 20.400.000,00
Pengolahan, pendataan dan pengamanan Aset Dinas 1.01 . 1.01.01 . 22 . 28
380.245.000,00 0,00
347.270.000,00 32.975.000,00
Penyusunan Bahan ajar Muatan Lokal (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29
400.000.000,00 0,00
362.150.000,00 37.850.000,00
Penyusunan Kisi-kisi Dan Soal Ujian Sekolah (US) SMP, SMA/SMK (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 32
384.545.000,00 0,00
351.570.000,00 32.975.000,00
Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 33
280.300.000,00 0,00
251.325.000,00 28.975.000,00
Pelaksanaan Evaluasi Ketercapaian Kurikulum (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 36
154.320.000,00 0,00
138.520.000,00 15.800.000,00
Sosialisasi Anak-Anak yang bermasalah dengan hukum 1.01 . 1.01.01 . 22 . 47
350.880.000,00 0,00
315.130.000,00 35.750.000,00
Pendataan Sarana dan Prasarana Pendidik, dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 51 209.659.535.460,00 Kesehatan 13.791.777.750,00 136.707.598.010,00 59.160.159.700,00 1.02 46.752.595.760,00 Dinas Kesehatan 7.322.477.750,00 25.565.148.010,00 13.864.970.000,00 1.02 . 1.02.01 3.157.796.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.500.000,00 3.006.296.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
600.000.000,00 0,00
600.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
120.000.000,00 0,00
0,00 120.000.000,00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
120.000.000,00 0,00
120.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
258.600.000,00 0,00
258.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
207.900.000,00 0,00
207.900.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
125.696.000,00 0,00
125.696.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
125.000.000,00 0,00
125.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
145.000.000,00 0,00
145.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
240.000.000,00 0,00
240.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
266.000.000,00 0,00
234.500.000,00 31.500.000,00
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
99.600.000,00 0,00
99.600.000,00 0,00
Jasa Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Penyediaan Bahan Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23
6.025.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.900.000,00 2.320.210.000,00 3.573.890.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
500.000.000,00 450.000.000,00
36.350.000,00 13.650.000,00
Pengadaan mebeleur Poltekes Prov Bengkulu 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
175.000.000,00 0,00
175.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
350.000.000,00 0,00
350.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum 1.02 . 1.02.01 . 02 . 31
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 02 . 32
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik 1.02 . 1.02.01 . 02 . 33
75.000.000,00 0,00
67.900.000,00 7.100.000,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 41
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 150.000.000,00 0,00
141.300.000,00 8.700.000,00
Rehabilitasi sedang/berat pagar 1.02 . 1.02.01 . 02 . 46
500.000.000,00 439.050.000,00
46.250.000,00 14.700.000,00
Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Praktek Mahasiswa 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47
700.000.000,00 649.500.000,00
36.550.000,00 13.950.000,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium Prodi Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 02 . 48
1.000.000.000,00 845.000.000,00
135.500.000,00 19.500.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 02 . 50
400.000.000,00 326.800.000,00
63.150.000,00 10.050.000,00
Pengadaan Buku Kebidanan,Keperawatan dan Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 02 . 65
800.000.000,00 728.600.000,00
57.750.000,00 13.650.000,00
Pengadaan Alat Lab Kebidanan dan keperawatan Poltekes Prov Bengkulu 1.02 . 1.02.01 . 02 . 67
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ( Bapelkes) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 68
125.000.000,00 0,00
116.400.000,00 8.600.000,00
Pengadaan Internet Kampus ( Fiber Optik ) Propinsi Bengkulu 1.02 . 1.02.01 . 02 . 69
150.000.000,00 134.940.000,00
2.160.000,00 12.900.000,00
Pengadaan Pembangunan Pagar Gudang Vaksin 1.02 . 1.02.01 . 02 . 70
200.000.000,00 0,00
191.900.000,00 8.100.000,00
Pengadaan Aplikasi Software Unit Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan dan UPT
1.02 . 1.02.01 . 02 . 71
530.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 198.000.000,00 332.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
180.000.000,00 0,00
0,00 180.000.000,00
Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04
200.000.000,00 0,00
182.000.000,00 18.000.000,00
Peningkatan keterampilan dan Kompetensi Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05
360.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 199.350.000,00 160.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 110.000.000,00 0,00 66.800.000,00 43.200.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
100.000.000,00 0,00
55.000.000,00 45.000.000,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 03
150.000.000,00 0,00
38.850.000,00 111.150.000,00
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
9.011.630.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 68.600.000,00 531.600.000,00 8.411.430.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15
200.000.000,00 0,00
177.100.000,00 22.900.000,00
Monitoring evaluasi pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
250.000.000,00 0,00
232.600.000,00 17.400.000,00
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK dan POR 1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 8.561.630.000,00 8.411.430.000,00 121.900.000,00 28.300.000,00 Dak Kefarmasian 1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 1.375.000.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 324.700.000,00 1.050.300.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 150.000.000,00 0,00 130.850.000,00 19.150.000,00 Promosi kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 200.000.000,00 0,00 178.350.000,00 21.650.000,00
Penyebaran Informasi melalui media 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 200.000.000,00 0,00 180.400.000,00 19.600.000,00 Pembinaan UKS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 275.000.000,00 0,00 258.800.000,00 16.200.000,00
Workshop Bahaya Merokok 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
550.000.000,00 0,00
301.900.000,00 248.100.000,00
Penyusunan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
800.000.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 41.050.000,00 758.950.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20
300.000.000,00 0,00
288.300.000,00 11.700.000,00
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
300.000.000,00 0,00
293.500.000,00 6.500.000,00
Pemberian PMT-ASI Gizi buruk 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
200.000.000,00 0,00
177.150.000,00 22.850.000,00
Lomba Balita Sehat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 14
2.325.000.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 271.900.000,00 2.053.100.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22
725.000.000,00 0,00
555.400.000,00 169.600.000,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
400.000.000,00 0,00
377.150.000,00 22.850.000,00
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
300.000.000,00 0,00
280.400.000,00 19.600.000,00
Monitoring dan evaluasi lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 250.000.000,00 0,00
237.300.000,00 12.700.000,00
Peningkatan KIE, pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
250.000.000,00 0,00
247.400.000,00 2.600.000,00
Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional ( PIN ) Se- Propinsi Bengkulu 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
400.000.000,00 0,00
355.450.000,00 44.550.000,00
Pelaksanaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM ) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
7.375.000.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 152.350.000,00 7.222.650.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23
150.000.000,00 0,00
132.000.000,00 18.000.000,00
Evaluasi dan pengembangan SPM bidang kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
200.000.000,00 0,00
182.000.000,00 18.000.000,00
Pelayanan Bantuan Kesehatan /P3K 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
250.000.000,00 0,00
217.300.000,00 32.700.000,00
Akreditasi Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
150.000.000,00 0,00
129.600.000,00 20.400.000,00
Usaha kesehatan perorangan (UKP) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
125.000.000,00 0,00
110.350.000,00 14.650.000,00
Usaha kesehatan masyarakatn (UKM) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
6.500.000.000,00 0,00
6.451.400.000,00 48.600.000,00
Peningkatan Pelayanan Pasien Rujukan untuk Keluarga Miskin 1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
450.000.000,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 33.525.000,00 416.475.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28
200.000.000,00 0,00
188.075.000,00 11.925.000,00
Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil, tertinggal dan pesisir 1.02 . 1.02.01 . 28 . 09
100.000.000,00 0,00
95.950.000,00 4.050.000,00
Keberlanjutan Pencapaian MDGs melalui SDGs bidang Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 10
150.000.000,00 0,00
132.450.000,00 17.550.000,00
Peningkatan Kapasitas Pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11
1.629.664.200,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 55.950.000,00 1.573.714.200,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32
375.000.000,00 0,00
355.250.000,00 19.750.000,00
Peningkatan Kualitas tenaga kesehatan Pengelola Kesehatan Anak 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07
1.154.664.200,00 0,00
1.125.064.200,00 29.600.000,00
Fasilitasi kegiatan kesehatan anak 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08
100.000.000,00 0,00
93.400.000,00 6.600.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ibu dan Anak 1.02 . 1.02.01 . 32 . 09
900.000.000,00
Program Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 207.300.000,00 692.700.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33
250.000.000,00 0,00
202.500.000,00 47.500.000,00
Koordinasi dan singkronisasi Perencanaan pembanguan Bidang kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04
150.000.000,00 0,00
100.200.000,00 49.800.000,00
Pengembangan sistem informasi kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 05
300.000.000,00 0,00
290.100.000,00 9.900.000,00
Rapat Kerja Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 33 . 06
200.000.000,00 0,00
99.900.000,00 100.100.000,00
Pelayanan PPID Dinkes Prov.Bengkulu 1.02 . 1.02.01 . 33 . 07
12.813.505.560,00
Program Sumber Daya Kesehatan 5.487.352.750,00 5.446.502.810,00 1.879.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34
300.000.000,00 0,00
258.300.000,00 41.700.000,00
Penyusunan dan Up Date data dasar tenaga kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
200.000.000,00 0,00
181.100.000,00 18.900.000,00
Registrasi dan akreditasi Sarpras Yankes 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
12.313.505.560,00 1.879.650.000,00
5.007.102.810,00 5.426.752.750,00
Operasional POLTEKKES Provinsi Bengkulu 1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
139.435.729.700,00
RSUD Dr. M. Yunus 4.657.600.000,00 101.682.200.000,00 33.095.929.700,00
1.02 . 1.02.02
71.450.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 67.300.000,00 4.150.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06 71.450.000,00 0,00 4.150.000,00 67.300.000,00
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
138.739.279.700,00
Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS 3.967.800.000,00 101.675.550.000,00 33.095.929.700,00 1.02 . 1.02.02 . 35
117.482.000.000,00 12.000.000.000,00
101.572.000.000,00 3.910.000.000,00
Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 1.02 . 1.02.02 . 35 . 01
21.257.279.700,00 21.095.929.700,00
103.550.000,00 57.800.000,00
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 1.02 . 1.02.02 . 35 . 03
625.000.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit 622.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 36
625.000.000,00 0,00
2.500.000,00 622.500.000,00
Tambahan penghasilan untuk dokter spesialis 1.02 . 1.02.02 . 36 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 23.471.210.000,00
RSJKO SOEPRAPTO 1.811.700.000,00 9.460.250.000,00 12.199.260.000,00
1.02 . 1.02.03
600.000.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 600.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 16
600.000.000,00 0,00
600.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.03 . 16 . 17
5.596.960.300,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
5.596.960.300,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 26 1.875.998.200,00 1.875.998.200,00 0,00 0,00
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (DAK) 1.02 . 1.02.03 . 26 . 31
992.368.500,00 992.368.500,00
0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Generator Set ( DAK ) 1.02 . 1.02.03 . 26 . 32
2.728.593.600,00 2.728.593.600,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III ( DAK ) 1.02 . 1.02.03 . 26 . 33
12.000.000.000,00
Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS 1.650.000.000,00 8.850.000.000,00 1.500.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 35
12.000.000.000,00 1.500.000.000,00
8.850.000.000,00 1.650.000.000,00
Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 1.02 . 1.02.03 . 35 . 01
5.274.249.700,00
Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RSJ 161.700.000,00 10.250.000,00 5.102.299.700,00 1.02 . 1.02.03 . 37
2.199.999.700,00 2.139.499.700,00
3.500.000,00 57.000.000,00
Pembangunan Peningkatan Fasilitas Sarana dan prasarana RS 1.02 . 1.02.03 . 37 . 02
200.000.000,00 191.950.000,00
1.750.000,00 6.300.000,00
Pengadaan alat-alat kesehatan 1.02 . 1.02.03 . 37 . 03 2.145.000.000,00 2.075.500.000,00 3.000.000,00 66.500.000,00 Rehabilitasi bangunan RS 1.02 . 1.02.03 . 37 . 05 729.250.000,00 695.350.000,00 2.000.000,00 31.900.000,00
Pembangunan jalan lingkungan RSKJ Bengkulu 1.02 . 1.02.03 . 37 . 12
404.886.836.400,00
Pekerjaan Umum 10.780.037.200,00 62.718.474.800,00 331.388.324.400,00
1.03
404.886.836.400,00
Dinas Pekerjaan Umum 10.780.037.200,00 62.718.474.800,00 331.388.324.400,00
1.03 . 1.03.01
2.710.780.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.064.750.000,00 1.646.030.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
450.000.000,00 0,00
450.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
322.380.000,00 0,00
318.480.000,00 3.900.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
836.400.000,00 0,00
0,00 836.400.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
140.000.000,00 0,00
62.350.000,00 77.650.000,00
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
250.000.000,00 0,00
192.900.000,00 57.100.000,00
Penyediaan Jasa Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
200.000.000,00 0,00
110.300.000,00 89.700.000,00
Inventarisasi aset dan perhitungan aset 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
896.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 335.000.000,00 561.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
561.000.000,00 561.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
285.000.000,00 0,00
285.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
560.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37.050.000,00 522.950.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 0,00
192.650.000,00 7.350.000,00
Bimbingan Teknis Bidang Ke-PU an 1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
360.000.000,00 0,00
330.300.000,00 29.700.000,00
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang ke PU an 1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
355.590.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 208.475.000,00 147.115.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 75.000.000,00 0,00 46.425.000,00 28.575.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
75.000.000,00 0,00
41.100.000,00 33.900.000,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.03 . 1.03.01 . 06 . 03
205.590.000,00 0,00
59.590.000,00 146.000.000,00
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
1.950.000.000,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 123.660.000,00 288.340.000,00 1.538.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
500.000.000,00 443.740.000,00
23.940.000,00 32.320.000,00
Pembanguan Saluran Drainase Jalan Sungai Rupat Rt. 41 Raya Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 700.000.000,00 643.660.000,00 19.700.000,00 36.640.000,00
Pembangunan Drainase dan Lingkungan Jalan Bumi Ayu RW 02 Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 16 . 07
500.000.000,00 450.600.000,00
22.700.000,00 26.700.000,00
Pembangunan Drainase Jalan Kelurahan Turan Lalang Kab. Lebong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 08
250.000.000,00 0,00
222.000.000,00 28.000.000,00
Rehabilitasi Drainase Jalan Tribrata Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 16 . 09
73.605.280.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.555.030.000,00 28.443.890.000,00 43.606.360.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
2.000.000.000,00 0,00
1.947.800.000,00 52.200.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
2.000.000.000,00 0,00
1.947.800.000,00 52.200.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Seluma 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
2.400.000.000,00 0,00
2.347.800.000,00 52.200.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kepahyang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
2.400.000.000,00 0,00
2.347.800.000,00 52.200.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Muko-muko 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
2.500.000.000,00 0,00
2.447.800.000,00 52.200.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Rejang Lebong 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
2.400.000.000,00 0,00
2.347.800.000,00 52.200.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kaur 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
2.400.000.000,00 0,00
2.347.800.000,00 52.200.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Lebong 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
3.000.000.000,00 0,00
2.942.400.000,00 57.600.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Utara 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
4.000.000.000,00 0,00
3.942.400.000,00 57.600.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
2.500.000.000,00 0,00
2.447.800.000,00 52.200.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Selatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
2.000.000.000,00 1.903.200.000,00
39.000.000,00 57.800.000,00
Rehabilitasi Jalan Tanjung Agung Palik - Gunung Selan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
1.000.000.000,00 0,00
956.560.000,00 43.440.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 18 . 12
1.000.000.000,00 0,00
956.560.000,00 43.440.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13
1.000.000.000,00 0,00
956.560.000,00 43.440.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 18 . 14
3.000.000.000,00 2.897.800.000,00
39.000.000,00 63.200.000,00
Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Simpang Klindang - sp. kroya) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 15
3.000.000.000,00 2.898.800.000,00
39.000.000,00 62.200.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Pagar Dewa- arah Kota 1.03 . 1.03.01 . 18 . 16
3.500.000.000,00 3.397.800.000,00
39.000.000,00 63.200.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Kalimantan-Simpang UNIB 1.03 . 1.03.01 . 18 . 17
6.000.000.000,00 5.869.800.000,00
39.000.000,00 91.200.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Danau Dendam kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 18
1.500.000.000,00 1.403.200.000,00
39.000.000,00 57.800.000,00
Rehabilitasi Jalan Putri Gading Cempaka 1.03 . 1.03.01 . 18 . 19
2.000.000.000,00 1.904.200.000,00
39.000.000,00 56.800.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung Iman - Muara Sahung 1.03 . 1.03.01 . 18 . 20
9.695.000.000,00 9.540.320.000,00
39.000.000,00 115.680.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Lais - Argamakmur 1.03 . 1.03.01 . 18 . 21
2.000.000.000,00 1.904.200.000,00
39.000.000,00 56.800.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Ketahun - Bintunan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 23
3.500.000.000,00 3.397.800.000,00
39.000.000,00 63.200.000,00
Rehabilitasi Jalan PUT - Kota Padang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 24
1.000.000.000,00 911.960.000,00
39.000.000,00 49.040.000,00
Rehabilitasi Jalan Kepahyang - Kaba Wetan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 25
2.700.000.000,00 2.578.000.000,00
39.000.000,00 83.000.000,00
Penanganan Jalan Pasca Longsor Wilayah Provinsi Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 29
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.110.280.000,00 4.999.280.000,00
39.010.000,00 71.990.000,00
Rehabiltasi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Simpang Kroya - Lubuk Durian) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 30
53.000.961.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
40.502.790.000,00 900.530.000,00 11.597.641.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 3.100.000.000,00 0,00 3.029.380.000,00 70.620.000,00
Perencanaan dan pengawasan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
1.680.620.000,00 1.535.300.000,00
84.400.000,00 60.920.000,00
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Musi Kejalo Kabupaten Rejang Lebong 1.03 . 1.03.01 . 24 . 03 2.000.000.000,00 1.851.560.000,00 94.000.000,00 54.440.000,00
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Nasal Kabupaten Kaur 1.03 . 1.03.01 . 24 . 04
6.100.961.000,00 0,00
6.027.161.000,00 73.800.000,00
Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun 1.03 . 1.03.01 . 24 . 05
3.510.430.000,00 3.325.000.000,00
142.870.000,00 42.560.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Nakai Batu Roto Kabupaten Bengkulu Utara (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 3.433.040.000,00 3.230.000.000,00 142.870.000,00 60.170.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Nokan Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 07 2.648.530.000,00 2.464.660.000,00 142.870.000,00 41.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Telatang Besar Kabupaten Bengkulu Utara (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 6.081.520.000,00 5.890.000.000,00 129.670.000,00 61.850.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Provinsi D.I.R. Air Hitam Kabupaten Bengkulu Tengah (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 5.043.670.000,00 4.845.000.000,00 154.070.000,00 44.600.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Selebang Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 3.544.870.000,00 3.325.000.000,00 178.870.000,00 41.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Kule Besar Kabupaten Kaur (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 11
6.864.960.000,00 6.660.130.000,00
140.580.000,00 64.250.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Provinsi D.I.R. Penago Kabupaten Seluma (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 12
1.658.070.000,00 1.489.600.000,00
131.670.000,00 36.800.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Daup Kabupaten Kepahyang/Rejang Lebong (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 4.616.880.000,00 4.402.640.000,00 154.070.000,00 60.170.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Santan Kabupaten Lebong (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 14
1.667.410.000,00 1.483.900.000,00
142.870.000,00 40.640.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Palik Aur Gading Kabupaten Bengkulu Utara (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 400.000.000,00 0,00 300.440.000,00 99.560.000,00
Penatalaksanaan Dewan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 16
650.000.000,00 0,00
601.850.000,00 48.150.000,00
Pengembangan Tata Guna Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 17
7.600.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 329.380.000,00 1.103.800.000,00 6.166.820.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27
930.000.000,00 0,00
821.900.000,00 108.100.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema Provinsi Bengkulu
1.03 . 1.03.01 . 27 . 03
120.000.000,00 0,00
90.600.000,00 29.400.000,00
Dukungan Terhadap Program Sanimas IDB dan Sanimas Reguler di Provinsi Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 27 . 12
150.000.000,00 0,00
108.000.000,00 42.000.000,00
Dukungan Terhadap Program Pamsimas di Provinsi Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 27 . 13
5.000.000.000,00 4.847.720.000,00
49.400.000,00 102.880.000,00
Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong 1.03 . 1.03.01 . 27 . 14
1.400.000.000,00 1.319.100.000,00
33.900.000,00 47.000.000,00
Pemasangan Bronjong Penahan Tanah TPA Jambu Keling 1.03 . 1.03.01 . 27 . 15
16.308.383.000,00
Program Pengendalian Banjir 303.080.000,00 6.613.863.000,00 9.391.440.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28
3.278.383.000,00 0,00
3.229.663.000,00 48.720.000,00
Optimalisasi Fungsi Sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 28 . 01
2.930.000.000,00 0,00
2.883.500.000,00 46.500.000,00
Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengamanan Sungai dan Pengendalian Banjir 1.03 . 1.03.01 . 28 . 02 2.700.000.000,00 2.552.900.000,00 99.100.000,00 48.000.000,00
Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Bengkulu Utara
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03
1.500.000.000,00 1.375.300.000,00
80.700.000,00 44.000.000,00
Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Seluma 1.03 . 1.03.01 . 28 . 04 4.000.000.000,00 3.812.980.000,00 138.700.000,00 48.320.000,00
Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Lebong
1.03 . 1.03.01 . 28 . 05
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.000.000.000,00 874.500.000,00
91.100.000,00 34.400.000,00
Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Kaur 1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 900.000.000,00 775.760.000,00 91.100.000,00 33.140.000,00
Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Mukomuko
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07
52.568.453.000,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.864.000.000,00 4.298.160.000,00 46.406.293.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29
2.000.000.000,00 1.883.220.000,00
28.900.000,00 87.880.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan dan Jembatan Kompleks RSUD. M Yunus. Tahap II 1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
1.000.000.000,00 937.960.000,00
25.400.000,00 36.640.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Penago 2 Menuju Pasar Penago 1 1.03 . 1.03.01 . 29 . 11
1.000.000.000,00 932.760.000,00
24.400.000,00 42.840.000,00
Pembangunan Rumah Gadang (IKS) Provinsi Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 12
550.000.000,00 498.960.000,00
22.200.000,00 28.840.000,00
Pembangunan Dan Perbaikan Drainase/Jalan Lingkungan Kawasan Pasar Ujung Kabupaten Kepahiang 1.03 . 1.03.01 . 29 . 14 2.000.000.000,00 1.921.100.000,00 32.900.000,00 46.000.000,00
Pembangunan dan Perbaikan Drainase/Jalan Lingkungan Desa Sido Urip Kecamatan Argamakmur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 1.200.000.000,00 1.131.400.000,00 24.400.000,00 44.200.000,00
Pengaspalan Jalan Kepemakaman Kelurahan Padang Nangka, Timur Indah dan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
1.03 . 1.03.01 . 29 . 17
2.080.133.000,00 2.006.033.000,00
30.400.000,00 43.700.000,00
Pembanguna Jembatan Desa Permukiman Seberang Dusun 1 Desa Talang 4 Kecamatan Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah
1.03 . 1.03.01 . 29 . 24
2.000.000.000,00 0,00
1.949.200.000,00 50.800.000,00
Rehabilitasi Gedung/Kantor Dinas PU Prov. Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 33
860.000.000,00 0,00
824.040.000,00 35.960.000,00
Rehabilitasi Gedung Sopo Godang Pantai Panjang Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 34
2.310.000.000,00 2.239.600.000,00
24.400.000,00 46.000.000,00
Pembangunan Lanjutan Rumah Ketua DPRD Provinsi Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 35
3.200.000.000,00 3.076.420.000,00
30.900.000,00 92.680.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan POLDA dan KOREM 1.03 . 1.03.01 . 29 . 36
361.000.000,00 309.180.000,00
20.000.000,00 31.820.000,00
Pembangunan Jalan Akses Masuk Area Tugu Perjuangan 1.03 . 1.03.01 . 29 . 37
2.110.000.000,00 2.059.500.000,00
29.400.000,00 21.100.000,00
Pembangunan Area Makam Pahlawan 1.03 . 1.03.01 . 29 . 38
300.000.000,00 232.000.000,00
35.680.000,00 32.320.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Kelurahan Jalan Gedang RT 13 RW 5 Kecamatan Gading Cempaka (belakang PT Taspen)
1.03 . 1.03.01 . 29 . 39
500.000.000,00 447.480.000,00
20.700.000,00 31.820.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Hibrida 13 Sumur Dewa 4 1.03 . 1.03.01 . 29 . 40
500.000.000,00 447.060.000,00
20.620.000,00 32.320.000,00
Pembangunan Box culvert Gg Raden Fatah 1.03 . 1.03.01 . 29 . 42
250.000.000,00 217.000.000,00
10.500.000,00 22.500.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Jl Raden Fatah 1.03 . 1.03.01 . 29 . 43
600.000.000,00 540.180.000,00
27.500.000,00 32.320.000,00
Pembangunan Jalan sp 4 Air Luas 1.03 . 1.03.01 . 29 . 44
1.800.000.000,00 1.736.060.000,00
25.000.000,00 38.940.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah 1.03 . 1.03.01 . 29 . 45
2.000.000.000,00 1.923.400.000,00
32.900.000,00 43.700.000,00
Pembangunan simpang Tiga Pasar Rebo Kelurahan Air Pahlawan Kecamatan Nasal 1.03 . 1.03.01 . 29 . 46
1.000.000.000,00 936.960.000,00
26.400.000,00 36.640.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dermayu Kabupaten seluma 1.03 . 1.03.01 . 29 . 47
2.000.000.000,00 1.925.600.000,00
28.400.000,00 46.000.000,00
Proyek Lapisan Penetrasi Jalan Penghubung Antar Desa Kabupaten Seluma (desa Jenggalu) 1.03 . 1.03.01 . 29 . 48 2.000.000.000,00 1.927.400.000,00 28.400.000,00 44.200.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Padang Jaya 1.03 . 1.03.01 . 29 . 49
1.000.000.000,00 934.960.000,00
28.400.000,00 36.640.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Muara Payang Kecamatan Seginim Kab. Bengkulu Selatan 1.03 . 1.03.01 . 29 . 50 500.000.000,00 449.980.000,00 16.500.000,00 33.520.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Belakang Benteng Marlborugh Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 51
1.900.000.000,00 1.826.400.000,00
29.400.000,00 44.200.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Tansi Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahyang 1.03 . 1.03.01 . 29 . 52 1.500.000.000,00 1.432.500.000,00 22.000.000,00 45.500.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma 1.03 . 1.03.01 . 29 . 53
1.500.000.000,00 1.426.400.000,00
29.400.000,00 44.200.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Suka Sari Kecamatan Air Periukan Kab. Seluma 1.03 . 1.03.01 . 29 . 54
1.400.000.000,00 1.329.500.000,00
24.000.000,00 46.500.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bukit Peninjauan II 1.03 . 1.03.01 . 29 . 57
2.000.000.000,00 1.924.900.000,00
30.900.000,00 44.200.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Marga Jaya Unit 10 Kecamatan Padang Jaya 1.03 . 1.03.01 . 29 . 59
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.400.000.000,00 1.327.900.000,00
27.900.000,00 44.200.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kab. Seluma 1.03 . 1.03.01 . 29 . 60 1.400.000.000,00 1.326.400.000,00 29.400.000,00 44.200.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lubuk Belimbing I Sindang Beliti Ilir Rejang Lebong 1.03 . 1.03.01 . 29 . 61 1.400.000.000,00 1.329.500.000,00 24.000.000,00 46.500.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan alang Rimbo Lama Kecamatan Curup tengah 1.03 . 1.03.01 . 29 . 62
1.400.000.000,00 1.326.400.000,00
29.400.000,00 44.200.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Kampung Melayu - Sumber Sari Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong 1.03 . 1.03.01 . 29 . 63 900.000.000,00 837.060.000,00 24.000.000,00 38.940.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Curup Kabupaten rejang Lebong 1.03 . 1.03.01 . 29 . 64
200.000.000,00 154.800.000,00
17.200.000,00 28.000.000,00
Pagar Kuburan Kelurahan Sawah Lebar 1.03 . 1.03.01 . 29 . 65
500.000.000,00 454.200.000,00
21.400.000,00 24.400.000,00
Pembangunan Jalan lIngkungan Kelurahan Turan Lalang Kab. Lebong 1.03 . 1.03.01 . 29 . 67
100.000.000,00 85.600.000,00
0,00 14.400.000,00
Subur Bor Desa Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 68
250.000.000,00 205.800.000,00
16.200.000,00 28.000.000,00
Pembangunan Pagar SMA Kecamatan Bunga Mas 1.03 . 1.03.01 . 29 . 69
440.000.000,00 407.500.000,00
22.200.000,00 10.300.000,00
Peningkatan Akses Badan Jalan dan Jembatan Gg Ahmad Syah Rt 2 Rw 2 Talang Benih Curup 1.03 . 1.03.01 . 29 . 70 800.000.000,00 749.080.000,00 22.200.000,00 28.720.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan SMKN 2 Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 71
400.000.000,00 348.480.000,00
19.200.000,00 32.320.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Rumah Sakit Rafflesia 1.03 . 1.03.01 . 29 . 72
200.000.000,00 153.800.000,00
18.200.000,00 28.000.000,00
Pembangunan Gazebo di Pantai Panjang 1.03 . 1.03.01 . 29 . 73
200.000.000,00 153.800.000,00
18.200.000,00 28.000.000,00
Pembangunan Gapura dan Pagar di Lapangan Golf 1.03 . 1.03.01 . 29 . 74
557.320.000,00 0,00
461.620.000,00 95.700.000,00
Perencanaan, Pengendalian Teknis Kegiatan Bidang Keciptakaryaan 1.03 . 1.03.01 . 29 . 75
500.000.000,00 445.780.000,00
21.900.000,00 32.320.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Palem, Kelurahan Kebun Kenanga, Ratu Samban 1.03 . 1.03.01 . 29 . 76 500.000.000,00 446.280.000,00 21.900.000,00 31.820.000,00
Pengaspalan Jalan Lembaw 6 RT.04, Tanjung Jaya, Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 77
2.375.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 163.050.000,00 386.400.000,00 1.825.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32
525.000.000,00 0,00
383.100.000,00 141.900.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat & Alat-alat Bantu 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01
1.850.000.000,00 1.825.550.000,00
3.300.000,00 21.150.000,00
Pengadaan Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
190.215.648.600,00
Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan 3.842.117.200,00 6.483.460.000,00 179.890.071.400,00 1.03 . 1.03.01 . 33
2.000.000.000,00 1.903.200.000,00
39.000.000,00 57.800.000,00
Pembangunan Jalan Suka Baru - Bukit Berlian - Napal Putih 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01
2.500.000.000,00 2.396.400.000,00
44.000.000,00 59.600.000,00
Pembangunan Jalan Batik Nau - Lubuk Banyau 1.03 . 1.03.01 . 33 . 02
3.000.000.000,00 2.900.800.000,00
39.000.000,00 60.200.000,00
Pembangunan Jalan Kerkap - Lubuk Durian 1.03 . 1.03.01 . 33 . 03
4.000.000.000,00 3.897.800.000,00
39.000.000,00 63.200.000,00
Pembangunan Jalan Gunung Selan - Giri Mulya 1.03 . 1.03.01 . 33 . 04
5.000.000.000,00 4.867.800.000,00
39.000.000,00 93.200.000,00
Pembangunan Jalan Giri mulya - Atas tebing (Lokasi Kabupaten Lebong) 1.03 . 1.03.01 . 33 . 05
7.000.000.000,00 6.871.400.000,00
35.400.000,00 93.200.000,00
Pembangunan Jalan Giri mulya - Atas tebing (Lokasi Kabupaten Bengklulu Utara) 1.03 . 1.03.01 . 33 . 06
2.000.000.000,00 1.903.200.000,00
39.000.000,00 57.800.000,00
Pembangunan Jalan D6 Ketahun - Air Limas 1.03 . 1.03.01 . 33 . 07
2.000.000.000,00 1.901.400.000,00
39.000.000,00 59.600.000,00
Pembangunan Jalan Ketahun - Napal Putih 1.03 . 1.03.01 . 33 . 08
4.200.000.000,00 4.098.800.000,00
39.000.000,00 62.200.000,00
Pembangunan Jembatan Tirta Mulia Muko-muko (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 33 . 10
3.000.000.000,00 2.895.400.000,00
39.000.000,00 65.600.000,00
Pembangunan Jalan Sp Gunung Selan - Unit III Kuro Tidur 1.03 . 1.03.01 . 33 . 11
5.300.000.000,00 5.193.000.000,00
39.000.000,00 68.000.000,00
Pembangunan Jembatan Air Limas Kecil 1.03 . 1.03.01 . 33 . 12
1.500.000.000,00 1.409.300.000,00
35.000.000,00 55.700.000,00
Pembangunan Jalan Lubuk Banyau - Desa Air Solok 1.03 . 1.03.01 . 33 . 13
2.000.000.000,00 1.900.200.000,00
42.000.000,00 57.800.000,00
Pembangunan Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru 1.03 . 1.03.01 . 33 . 14
2.000.000.000,00 1.903.200.000,00
39.000.000,00 57.800.000,00
Pembangunan Jalan Ketahun - Bukit Berlian 1.03 . 1.03.01 . 33 . 15