• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016"

Copied!
80
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.247.760.762.964,00 Urusan Wajib 115.939.676.150,00 595.008.789.764,00 536.812.297.050,00 1 139.278.261.500,00 Pendidikan 6.757.315.000,00 56.836.884.550,00 75.684.061.950,00 1.01 139.278.261.500,00 Dinas Pendidikan 6.757.315.000,00 56.836.884.550,00 75.684.061.950,00 1.01 . 1.01.01 3.181.148.250,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 845.580.000,00 2.335.568.250,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

14.547.000,00 0,00

14.547.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

400.000.000,00 0,00

400.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

307.080.000,00 0,00

0,00 307.080.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

250.250.000,00 0,00

250.250.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

21.821.250,00 0,00

21.821.250,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

115.500.000,00 0,00

115.500.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

374.325.000,00 0,00

374.325.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

290.655.000,00 0,00

51.405.000,00 239.250.000,00

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

88.720.000,00 0,00

37.720.000,00 51.000.000,00

Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

400.000.000,00 0,00

400.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 21

248.250.000,00 0,00

0,00 248.250.000,00

Penyediaam Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23

4.788.782.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.100.000,00 1.436.447.000,00 3.321.235.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

500.000.000,00 488.800.000,00

0,00 11.200.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 500.000.000,00 499.100.000,00 0,00 900.000,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 366.850.000,00 315.150.000,00 48.000.000,00 3.700.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.01 . 1.01.01 . 02 . 21

600.000.000,00 0,00

598.700.000,00 1.300.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

523.047.000,00 0,00

523.047.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

50.600.000,00 0,00

50.600.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

18.975.000,00 0,00

18.975.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

750.000.000,00 660.175.000,00

85.625.000,00 4.200.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

1.001.200.000,00 934.800.000,00

61.500.000,00 4.900.000,00

Instalasi Ulang Listrik Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46

478.110.000,00 423.210.000,00

50.000.000,00 4.900.000,00

Rehabiltasi Sedang/Berat Sarana Prasarana Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 02 . 49

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 0,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 03

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02

120.500.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.000.000,00 117.500.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05

63.000.000,00 0,00

63.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

57.500.000,00 0,00

54.500.000,00 3.000.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02

365.750.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 159.600.000,00 206.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

66.450.000,00 0,00

40.050.000,00 26.400.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

66.450.000,00 0,00

40.050.000,00 26.400.000,00

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 09

123.200.000,00 0,00

67.400.000,00 55.800.000,00

Penyusunan Program dan Anggaran (RKA dan DPA) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11

109.650.000,00 0,00

58.650.000,00 51.000.000,00

Perencanaan dan Pengendalian ( RENDAL/TEPA) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

4.292.885.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 314.100.000,00 3.978.785.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15

436.600.000,00 0,00

412.650.000,00 23.950.000,00

Penyelenggaraan Pekan Kreativitas Anak dan Guru PAUD (Sinkronisasi dengan Kegiatan Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 61 249.400.000,00 0,00 235.300.000,00 14.100.000,00

Lomba Gugus PAUD (Sinkronisasi dengan Kegiatan Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 62

453.470.000,00 0,00

432.920.000,00 20.550.000,00

Peningkatan Kompetensi Guru TK/PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 63

381.810.000,00 0,00

343.610.000,00 38.200.000,00

Peningkatan Mutu Pengelolaan Gabungan Organisasi Pengurus Taman Kana-kanak Indonesia (GOPTKI) Provinsi Bengkulu

1.01 . 1.01.01 . 15 . 64

736.100.000,00 0,00

703.000.000,00 33.100.000,00

Peningkatan Kinerja Bunda PAUD Provinsi Bengkulu 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

228.900.000,00 0,00

210.100.000,00 18.800.000,00

Pelatihan Guru Raudhatul Anfal (IGRA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

340.550.000,00 0,00

306.250.000,00 34.300.000,00

Penyelenggaraan Apresiasi PTK/PAUDNI (Pendamping Dana Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

288.150.000,00 0,00

267.950.000,00 20.200.000,00

Lomba Peserta didik Kursus Tingkat Nasional 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

205.475.000,00 0,00

188.675.000,00 16.800.000,00

Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender(PUG) Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

225.500.000,00 0,00

211.800.000,00 13.700.000,00

Pendidikan Parenting (Sinkronisasi dengan Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

353.770.000,00 0,00

292.920.000,00 60.850.000,00

Penilaian Bunda PAUD Tingkat Provinsi Bengkulu (Sinkron dengan Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74

393.160.000,00 0,00

373.610.000,00 19.550.000,00

Peningkatan Kapasitan Mutu PKBM 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81

7.599.430.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 451.100.000,00 7.148.330.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16

150.000.000,00 0,00

132.200.000,00 17.800.000,00

Lomba Gerakan Nasional Bersih Negeriku SD dan SMP (Sinergi dengan Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

275.000.000,00 0,00

257.850.000,00 17.150.000,00

Lomba IPTEK Tingkat Provinsi SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

366.000.000,00 0,00

344.900.000,00 21.100.000,00

Pelatihan Kompetensi Guru pembuat Soal Ujian Sekolah SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 60

1.862.200.000,00 0,00

1.787.100.000,00 75.100.000,00

Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Nasional Tingkat Provinsi dan Nasional SD dan SMP (OOSN) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 62 940.000.000,00 0,00 889.400.000,00 50.600.000,00

Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi dan Nasional SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

500.000.000,00 0,00

470.200.000,00 29.800.000,00

Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 64 720.000.000,00 0,00 668.900.000,00 51.100.000,00

Penyelenggaraan OSN dan LOMOJARI tingkat Provinsi dan Nasional SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 66

275.000.000,00 0,00

241.650.000,00 33.350.000,00

Lomba Cerdas-cermat Mapel SD dan SMP tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

198.430.000,00 0,00

179.180.000,00 19.250.000,00

Jambore Pramuka tingkat Provinsi Bengkulu 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 287.800.000,00 0,00

245.600.000,00 42.200.000,00

Liga Pelajar Indonesia SMP tingkat Provinsi dan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

250.000.000,00 0,00

229.650.000,00 20.350.000,00

Penyelenggraaan Lomba Budaya Mutu 1.01 . 1.01.01 . 16 . 75

275.000.000,00 0,00

254.500.000,00 20.500.000,00

Penyelenggaraan Lomba Jurnalistik tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru Pesantren 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

750.000.000,00 0,00

726.200.000,00 23.800.000,00

Pelatihan Pengelola Perpustakaan SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

750.000.000,00 0,00

721.000.000,00 29.000.000,00

Pelatihan Kompetensi Pengelola Laboratorium SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

61.812.345.950,00

Program Pendidikan Menengah 1.024.300.000,00 7.873.839.000,00 52.914.206.950,00 1.01 . 1.01.01 . 17

2.000.000.000,00 1.760.000.000,00

199.700.000,00 40.300.000,00

Rehabilitasii Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58

397.745.000,00 0,00

354.770.000,00 42.975.000,00

Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade Olah Raga Siswa l Nasional ( OOSN ) SMA Tingkat Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 17 . 60

453.435.000,00 0,00

434.610.000,00 18.825.000,00

Pembinaan Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi/Nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 62

277.375.000,00 0,00

229.675.000,00 47.700.000,00

Penyelenggaraan Lomba Kompetensi, Gelar Prestasi dan Olimpiade Sains Terapan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 678.185.000,00 0,00 626.410.000,00 51.775.000,00

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N ) SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 64

386.100.000,00 0,00

376.050.000,00 10.050.000,00

Pelaksanaan Uji Praktik Kompetensi Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 66

430.060.000,00 0,00

398.710.000,00 31.350.000,00

Penyelenggaraan LCC UUD 1945 dan Debat Bahasa Inggris 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

345.175.000,00 0,00

320.900.000,00 24.275.000,00

Pelatihan dasar Kepemimpinan OSIS SMA/SMK/MA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

3.217.016.950,00 2.964.366.950,00

194.950.000,00 57.700.000,00

Pengadaan Alat Drum Band SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

2.020.350.000,00 1.867.000.000,00

101.650.000,00 51.700.000,00

Pembangunan Pagar SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78

5.040.000.000,00 4.830.000.000,00

152.300.000,00 57.700.000,00

Pengadaan alat Peraga dengan Piranti Antar Muka dan Sensor SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 79

395.974.000,00 0,00

358.674.000,00 37.300.000,00

Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) SMK TK. Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 17 . 80

1.983.450.000,00 1.860.050.000,00

90.000.000,00 33.400.000,00

Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMK/SMA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 91

4.645.000.000,00 4.425.000.000,00

162.300.000,00 57.700.000,00

Pengadaan Alat Lab. Eksperimen untuk Kejuruan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 96

4.123.000.000,00 3.920.000.000,00

169.600.000,00 33.400.000,00

Pengadaan Alat Pembelajaran IPS Geografi Internal Bumi untuk SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97

4.300.000.000,00 4.100.000.000,00

166.600.000,00 33.400.000,00

Pengadaan Perangkat Demonstrasi Percobaan dan Peraga IPA untuk SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 98

2.000.000.000,00 1.755.000.000,00

200.300.000,00 44.700.000,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 99

1.959.480.000,00 0,00

1.911.980.000,00 47.500.000,00

Beasiswa Berprestasi untuk SMA Taruna di Magelang 1.01 . 1.01.01 . 17 . 102

5.000.000.000,00 4.812.000.000,00

161.800.000,00 26.200.000,00

Pengadaan Buku BAcaan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 103

4.560.000.000,00 4.375.000.000,00

127.300.000,00 57.700.000,00

Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 107

4.000.000.000,00 3.620.000.000,00

346.600.000,00 33.400.000,00

Pengadaan Alat Praktek Fisika Berbasis Digital Untuk SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 108

1.400.000.000,00 1.170.000.000,00

190.100.000,00 39.900.000,00

Pembangunan Ruang Praktek SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 109

3.128.000.000,00 2.880.000.000,00

214.600.000,00 33.400.000,00

Pengadaan alat percobaan fisika berteknologi digital untuk SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 110

1.000.000.000,00 893.790.000,00

78.060.000,00 28.150.000,00

Pembangunan Gedung Serbaguna SMA Islam Terpadu 1.01 . 1.01.01 . 17 . 111

3.072.000.000,00 2.850.000.000,00

164.300.000,00 57.700.000,00

Pengadaan Media Inofativ Kimia Eksperimen Untuk Tingkat SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 112

5.000.000.000,00 4.832.000.000,00

141.900.000,00 26.100.000,00

Pengadaan Buku-buku Bacaan Perpustakaan Sekolah SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 113

3.427.644.800,00

Program Pendidikan Non Formal 308.600.000,00 2.369.944.800,00 749.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

168.620.000,00 0,00

105.620.000,00 63.000.000,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

192.050.000,00 0,00

171.300.000,00 20.750.000,00

Pelatihan dan pembinaan pengembangan data Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

304.000.000,00 271.100.000,00

13.800.000,00 19.100.000,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (UPTD BP-PNFI) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 63.250.000,00 0,00

46.750.000,00 16.500.000,00

Evaluasi Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan model Pembelajaran PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 244.300.000,00 0,00 221.350.000,00 22.950.000,00 Peningkatan Mutu PTK-PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 201.425.000,00 0,00 187.925.000,00 13.500.000,00

Peningkatan Mutu Pusat Sumber Belajar (PSB) BP-PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

234.876.000,00 0,00

196.476.000,00 38.400.000,00

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pamong Belajar 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

227.939.800,00 0,00

210.489.800,00 17.450.000,00

Desiminasi Implementasi Model BP-PNFI Provinsi Bengkulu 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

205.144.000,00 0,00

187.994.000,00 17.150.000,00

Pengembangan Model Pembelajaran PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 23

600.000.000,00 478.000.000,00

102.250.000,00 19.750.000,00

Rehabilitasi Gedung/Kantor BP-PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 24

288.100.000,00 0,00

266.500.000,00 21.600.000,00

Peningkatan mutu pendidik keaksaraan fungsional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 25

215.440.000,00 0,00

197.590.000,00 17.850.000,00

Peningkatan Kompetensi Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 26

482.500.000,00 0,00

461.900.000,00 20.600.000,00

Pelatihan Peningkatan mutu kompetensi tenaga penilik dan pamong pelajar 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27

25.621.105.000,00

Program Pendidikan Luar Biasa 2.015.670.000,00 4.956.915.000,00 18.648.520.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19

600.000.000,00 567.000.000,00

19.650.000,00 13.350.000,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 19 . 44

1.200.000.000,00 1.125.000.000,00

57.300.000,00 17.700.000,00

Pengadaan Alat Peraktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 19 . 60

247.950.000,00 192.570.000,00

49.230.000,00 6.150.000,00

Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 19 . 61

169.500.000,00 0,00

160.900.000,00 8.600.000,00

Workshop Kepala Sekolah dan Guru SLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 63

150.000.000,00 0,00

141.325.000,00 8.675.000,00

Penyelenggaraan Jambore SDLB/SMPLB/SMALB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 64

890.640.000,00 0,00

816.770.000,00 73.870.000,00

Lomba Kreativitas Anak dan Guru serta Pameran (Gebyar hasil Karya Anak dan Guru) 1.01 . 1.01.01 . 19 . 65

948.750.000,00 16.500.000,00

274.650.000,00 657.600.000,00

Penyelenggaraan Autis Center 1.01 . 1.01.01 . 19 . 66

371.625.000,00 0,00

345.225.000,00 26.400.000,00

Penyelenggaraan Workshop Guru Terapi siswa Autis 1.01 . 1.01.01 . 19 . 67

800.000.000,00 747.000.000,00

35.000.000,00 18.000.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana SLB (Pagar) 1.01 . 1.01.01 . 19 . 68

499.680.000,00 438.800.000,00

38.080.000,00 22.800.000,00

Rehab Rumah Dinas/Rumah Penjaga SLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 69 485.000.000,00 444.500.000,00 24.100.000,00 16.400.000,00 Pengadaan Moubeler SLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 70 193.370.000,00 0,00 175.970.000,00 17.400.000,00 Supervisi Pengawas SDLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 71 1.000.000.000,00 0,00 83.200.000,00 916.800.000,00

Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa 1.01 . 1.01.01 . 19 . 72 395.900.000,00 356.200.000,00 22.800.000,00 16.900.000,00 Pembangunan Mushollah SLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 74 526.795.000,00 0,00 512.095.000,00 14.700.000,00

Workshop kepala Sekolah dan Guru Inklusi, dan Guru PAUD Inklusi 1.01 . 1.01.01 . 19 . 75

395.600.000,00 371.300.000,00

15.100.000,00 9.200.000,00

Jaringan Listrik Sekolah Keberbakatan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 76

3.222.845.000,00 1.068.800.000,00

2.042.520.000,00 111.525.000,00

Penyelenggaraan sekolah keberbakatan olahraga 1.01 . 1.01.01 . 19 . 78

8.823.900.000,00 8.715.600.000,00

76.900.000,00 31.400.000,00

Pembangunan asrama, ruang makan dan mesjid sekolah keberbakatan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 79

4.699.550.000,00 4.605.250.000,00

66.100.000,00 28.200.000,00

Pembangunan Lanskap sekolah keberbakatan olahraga 1.01 . 1.01.01 . 19 . 80

2.326.760.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 238.500.000,00 2.088.260.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

436.830.000,00 0,00

389.830.000,00 47.000.000,00

Pemilihan dan pembekalan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi (sinergi Pusat) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 242.730.000,00 0,00 216.130.000,00 26.600.000,00

Pelatihan Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

230.400.000,00 0,00

201.800.000,00 28.600.000,00

Peningkatan Mutu Guru SD dan SMP Daerah Terpencil 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

182.270.000,00 0,00

160.070.000,00 22.200.000,00

Seleksi Penerima Penghargaan PTK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

198.100.000,00 0,00

185.600.000,00 12.500.000,00

Pelatihan Pembuatan Karya Ilmiah Bagi Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

0,00 0,00

0,00 0,00

Pelatihan Penilaian Kinerja Guru SMP, SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

0,00 0,00

0,00 0,00

Dukungan Peningkatan Kualitas PGRI 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 248.400.000,00 0,00

225.350.000,00 23.050.000,00

Peningkatan Mutu Guru PLB 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

197.050.000,00 0,00

167.000.000,00 30.050.000,00

Seleksi penghargaan anugrah konstitusi Guru PKn, SMP, SMA/SMK TK. Provinsi ke Nasional 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 316.300.000,00 0,00 283.500.000,00 32.800.000,00

Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SD, SMP dan SMA/SMK Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

274.680.000,00 0,00

258.980.000,00 15.700.000,00

Pelatihan Bagi Pengawas Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27

3.291.857.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 336.265.000,00 2.904.592.000,00 51.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21

206.210.000,00 0,00

180.710.000,00 25.500.000,00

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1.01 . 1.01.01 . 21 . 08

300.000.000,00 0,00

283.650.000,00 16.350.000,00

Pelatihan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 1.01 . 1.01.01 . 21 . 13

279.900.000,00 51.000.000,00

213.600.000,00 15.300.000,00

Pengadaan Saran dan Perlengkapan Ruang Pustaka 1.01 . 1.01.01 . 21 . 14

291.527.000,00 0,00

273.102.000,00 18.425.000,00

Pelatihan tenaga Perpustakaan sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK (kota) 1.01 . 1.01.01 . 21 . 17

476.900.000,00 0,00

458.700.000,00 18.200.000,00

Pelatihan dan Uji kemahiran Berbahasa Indonesia 1.01 . 1.01.01 . 21 . 23

500.000.000,00 0,00

411.600.000,00 88.400.000,00

Translitasi Naskah Ulu pengobatan Tradisional 1.01 . 1.01.01 . 21 . 24

276.400.000,00 0,00

200.200.000,00 76.200.000,00

Kodifikasi Cerita Lisan Provinsi Bengkulu 1.01 . 1.01.01 . 21 . 25

181.550.000,00 0,00

145.910.000,00 35.640.000,00

Invetaris dan Dokumentasi Sastra Daerah Bengkulu 1.01 . 1.01.01 . 21 . 26

432.200.000,00 0,00

414.000.000,00 18.200.000,00

Pelatihan Kemahiran Berbahasa Inggris 1.01 . 1.01.01 . 21 . 27

347.170.000,00 0,00

323.120.000,00 24.050.000,00

Lomba Diskusi Parade Cinta Tanah Air 1.01 . 1.01.01 . 21 . 28

22.450.053.500,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.029.500.000,00 21.420.553.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22

401.950.000,00 0,00

369.450.000,00 32.500.000,00

Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Program Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

3.788.675.000,00 0,00

3.696.750.000,00 91.925.000,00

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI,SDLB, Paket A/Ula (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 1.359.575.000,00 0,00 1.333.850.000,00 25.725.000,00

Pelaksanaan Ujian Nasional SMP, SMA/SMK (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 03

346.600.000,00 0,00

316.600.000,00 30.000.000,00

Penyelenggaraan Badan Akreditasi Sekolah (BAS) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04

835.510.000,00 0,00

712.960.000,00 122.550.000,00

Penyelenggaraan Dewan Pendidikan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

396.012.000,00 0,00

370.637.000,00 25.375.000,00

Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 06

277.750.000,00 0,00

236.950.000,00 40.800.000,00

Pringatan Momentum Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

230.609.500,00 0,00

205.409.500,00 25.200.000,00

Rakor Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08

279.800.000,00 0,00

257.200.000,00 22.600.000,00

Sosialisasi Penangulangan Hiv dan Narkoba bagi Pelajar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

378.575.000,00 0,00

352.325.000,00 26.250.000,00

Penyelenggaraan Forum Koordinasi dan Penyusunan indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

735.000.000,00 0,00

689.700.000,00 45.300.000,00

Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD, SMP, SMA/SMK dan PLB (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

282.300.000,00 0,00

261.900.000,00 20.400.000,00

Workshop penulisan Naskah media Pembelajaran (berbasis Multi Media) Guru SMA/SMK (Tekom) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 678.550.000,00 0,00 632.600.000,00 45.950.000,00

Penyelenggaraan Pelajar Tangkas SMP, SMA/SMK tingkat Provinsi (Tekom) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

403.850.000,00 0,00

379.850.000,00 24.000.000,00

Peningkatan Mutu Pemanfaatan TIK bagi guru SD, SMP dan SMA/SMK (Tekom) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

800.000.000,00 0,00

701.700.000,00 98.300.000,00

Penyelenggaraan Ujian Sekolah Luar Biasa (USLB) (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 20

376.035.000,00 0,00

351.635.000,00 24.400.000,00

Pelaksanaan Kuis Kihajar (Kita harus Belajar) TK Provinsi siswa SD, SMP, SMA/SMK (Tekom) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 990.950.000,00 0,00 967.300.000,00 23.650.000,00

Pemberian Beasiswa Siswa Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

398.092.000,00 0,00

364.442.000,00 33.650.000,00

Pelatihan Standar Penilaian Berdasarkan Kurikulum (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

7.393.930.000,00 0,00

7.327.730.000,00 66.200.000,00

Beasiswa Siswa Berprestasi ke Luar Negeri 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 146.000.000,00 0,00

125.600.000,00 20.400.000,00

Pengolahan, pendataan dan pengamanan Aset Dinas 1.01 . 1.01.01 . 22 . 28

380.245.000,00 0,00

347.270.000,00 32.975.000,00

Penyusunan Bahan ajar Muatan Lokal (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29

400.000.000,00 0,00

362.150.000,00 37.850.000,00

Penyusunan Kisi-kisi Dan Soal Ujian Sekolah (US) SMP, SMA/SMK (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 32

384.545.000,00 0,00

351.570.000,00 32.975.000,00

Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 33

280.300.000,00 0,00

251.325.000,00 28.975.000,00

Pelaksanaan Evaluasi Ketercapaian Kurikulum (Kurikulum) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 36

154.320.000,00 0,00

138.520.000,00 15.800.000,00

Sosialisasi Anak-Anak yang bermasalah dengan hukum 1.01 . 1.01.01 . 22 . 47

350.880.000,00 0,00

315.130.000,00 35.750.000,00

Pendataan Sarana dan Prasarana Pendidik, dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 51 209.659.535.460,00 Kesehatan 13.791.777.750,00 136.707.598.010,00 59.160.159.700,00 1.02 46.752.595.760,00 Dinas Kesehatan 7.322.477.750,00 25.565.148.010,00 13.864.970.000,00 1.02 . 1.02.01 3.157.796.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.500.000,00 3.006.296.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

600.000.000,00 0,00

600.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

120.000.000,00 0,00

0,00 120.000.000,00

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

258.600.000,00 0,00

258.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

207.900.000,00 0,00

207.900.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

125.696.000,00 0,00

125.696.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

125.000.000,00 0,00

125.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

145.000.000,00 0,00

145.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

240.000.000,00 0,00

240.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

266.000.000,00 0,00

234.500.000,00 31.500.000,00

Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

99.600.000,00 0,00

99.600.000,00 0,00

Jasa Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23

6.025.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.900.000,00 2.320.210.000,00 3.573.890.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

500.000.000,00 450.000.000,00

36.350.000,00 13.650.000,00

Pengadaan mebeleur Poltekes Prov Bengkulu 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

175.000.000,00 0,00

175.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

350.000.000,00 0,00

350.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum 1.02 . 1.02.01 . 02 . 31

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 02 . 32

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik 1.02 . 1.02.01 . 02 . 33

75.000.000,00 0,00

67.900.000,00 7.100.000,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 41

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 150.000.000,00 0,00

141.300.000,00 8.700.000,00

Rehabilitasi sedang/berat pagar 1.02 . 1.02.01 . 02 . 46

500.000.000,00 439.050.000,00

46.250.000,00 14.700.000,00

Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Praktek Mahasiswa 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47

700.000.000,00 649.500.000,00

36.550.000,00 13.950.000,00

Pengadaan Peralatan Laboratorium Prodi Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 02 . 48

1.000.000.000,00 845.000.000,00

135.500.000,00 19.500.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 02 . 50

400.000.000,00 326.800.000,00

63.150.000,00 10.050.000,00

Pengadaan Buku Kebidanan,Keperawatan dan Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 02 . 65

800.000.000,00 728.600.000,00

57.750.000,00 13.650.000,00

Pengadaan Alat Lab Kebidanan dan keperawatan Poltekes Prov Bengkulu 1.02 . 1.02.01 . 02 . 67

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ( Bapelkes) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 68

125.000.000,00 0,00

116.400.000,00 8.600.000,00

Pengadaan Internet Kampus ( Fiber Optik ) Propinsi Bengkulu 1.02 . 1.02.01 . 02 . 69

150.000.000,00 134.940.000,00

2.160.000,00 12.900.000,00

Pengadaan Pembangunan Pagar Gudang Vaksin 1.02 . 1.02.01 . 02 . 70

200.000.000,00 0,00

191.900.000,00 8.100.000,00

Pengadaan Aplikasi Software Unit Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan dan UPT

1.02 . 1.02.01 . 02 . 71

530.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 198.000.000,00 332.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

180.000.000,00 0,00

0,00 180.000.000,00

Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

200.000.000,00 0,00

182.000.000,00 18.000.000,00

Peningkatan keterampilan dan Kompetensi Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

360.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 199.350.000,00 160.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 110.000.000,00 0,00 66.800.000,00 43.200.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

100.000.000,00 0,00

55.000.000,00 45.000.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 03

150.000.000,00 0,00

38.850.000,00 111.150.000,00

Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

9.011.630.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 68.600.000,00 531.600.000,00 8.411.430.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

200.000.000,00 0,00

177.100.000,00 22.900.000,00

Monitoring evaluasi pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

250.000.000,00 0,00

232.600.000,00 17.400.000,00

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK dan POR 1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 8.561.630.000,00 8.411.430.000,00 121.900.000,00 28.300.000,00 Dak Kefarmasian 1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 1.375.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 324.700.000,00 1.050.300.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 150.000.000,00 0,00 130.850.000,00 19.150.000,00 Promosi kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 200.000.000,00 0,00 178.350.000,00 21.650.000,00

Penyebaran Informasi melalui media 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 200.000.000,00 0,00 180.400.000,00 19.600.000,00 Pembinaan UKS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 275.000.000,00 0,00 258.800.000,00 16.200.000,00

Workshop Bahaya Merokok 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

550.000.000,00 0,00

301.900.000,00 248.100.000,00

Penyusunan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

800.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 41.050.000,00 758.950.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

300.000.000,00 0,00

288.300.000,00 11.700.000,00

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

300.000.000,00 0,00

293.500.000,00 6.500.000,00

Pemberian PMT-ASI Gizi buruk 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

200.000.000,00 0,00

177.150.000,00 22.850.000,00

Lomba Balita Sehat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 14

2.325.000.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 271.900.000,00 2.053.100.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

725.000.000,00 0,00

555.400.000,00 169.600.000,00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

400.000.000,00 0,00

377.150.000,00 22.850.000,00

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

300.000.000,00 0,00

280.400.000,00 19.600.000,00

Monitoring dan evaluasi lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 250.000.000,00 0,00

237.300.000,00 12.700.000,00

Peningkatan KIE, pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

250.000.000,00 0,00

247.400.000,00 2.600.000,00

Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional ( PIN ) Se- Propinsi Bengkulu 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

400.000.000,00 0,00

355.450.000,00 44.550.000,00

Pelaksanaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM ) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

7.375.000.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 152.350.000,00 7.222.650.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

150.000.000,00 0,00

132.000.000,00 18.000.000,00

Evaluasi dan pengembangan SPM bidang kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

200.000.000,00 0,00

182.000.000,00 18.000.000,00

Pelayanan Bantuan Kesehatan /P3K 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

250.000.000,00 0,00

217.300.000,00 32.700.000,00

Akreditasi Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

150.000.000,00 0,00

129.600.000,00 20.400.000,00

Usaha kesehatan perorangan (UKP) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

125.000.000,00 0,00

110.350.000,00 14.650.000,00

Usaha kesehatan masyarakatn (UKM) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

6.500.000.000,00 0,00

6.451.400.000,00 48.600.000,00

Peningkatan Pelayanan Pasien Rujukan untuk Keluarga Miskin 1.02 . 1.02.01 . 23 . 12

450.000.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 33.525.000,00 416.475.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28

200.000.000,00 0,00

188.075.000,00 11.925.000,00

Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil, tertinggal dan pesisir 1.02 . 1.02.01 . 28 . 09

100.000.000,00 0,00

95.950.000,00 4.050.000,00

Keberlanjutan Pencapaian MDGs melalui SDGs bidang Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 10

150.000.000,00 0,00

132.450.000,00 17.550.000,00

Peningkatan Kapasitas Pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11

1.629.664.200,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 55.950.000,00 1.573.714.200,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32

375.000.000,00 0,00

355.250.000,00 19.750.000,00

Peningkatan Kualitas tenaga kesehatan Pengelola Kesehatan Anak 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

1.154.664.200,00 0,00

1.125.064.200,00 29.600.000,00

Fasilitasi kegiatan kesehatan anak 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

100.000.000,00 0,00

93.400.000,00 6.600.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ibu dan Anak 1.02 . 1.02.01 . 32 . 09

900.000.000,00

Program Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 207.300.000,00 692.700.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33

250.000.000,00 0,00

202.500.000,00 47.500.000,00

Koordinasi dan singkronisasi Perencanaan pembanguan Bidang kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04

150.000.000,00 0,00

100.200.000,00 49.800.000,00

Pengembangan sistem informasi kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

300.000.000,00 0,00

290.100.000,00 9.900.000,00

Rapat Kerja Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 33 . 06

200.000.000,00 0,00

99.900.000,00 100.100.000,00

Pelayanan PPID Dinkes Prov.Bengkulu 1.02 . 1.02.01 . 33 . 07

12.813.505.560,00

Program Sumber Daya Kesehatan 5.487.352.750,00 5.446.502.810,00 1.879.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34

300.000.000,00 0,00

258.300.000,00 41.700.000,00

Penyusunan dan Up Date data dasar tenaga kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

200.000.000,00 0,00

181.100.000,00 18.900.000,00

Registrasi dan akreditasi Sarpras Yankes 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02

12.313.505.560,00 1.879.650.000,00

5.007.102.810,00 5.426.752.750,00

Operasional POLTEKKES Provinsi Bengkulu 1.02 . 1.02.01 . 34 . 04

139.435.729.700,00

RSUD Dr. M. Yunus 4.657.600.000,00 101.682.200.000,00 33.095.929.700,00

1.02 . 1.02.02

71.450.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 67.300.000,00 4.150.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06 71.450.000,00 0,00 4.150.000,00 67.300.000,00

Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

138.739.279.700,00

Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS 3.967.800.000,00 101.675.550.000,00 33.095.929.700,00 1.02 . 1.02.02 . 35

117.482.000.000,00 12.000.000.000,00

101.572.000.000,00 3.910.000.000,00

Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 1.02 . 1.02.02 . 35 . 01

21.257.279.700,00 21.095.929.700,00

103.550.000,00 57.800.000,00

Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 1.02 . 1.02.02 . 35 . 03

625.000.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit 622.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 36

625.000.000,00 0,00

2.500.000,00 622.500.000,00

Tambahan penghasilan untuk dokter spesialis 1.02 . 1.02.02 . 36 . 02

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 23.471.210.000,00

RSJKO SOEPRAPTO 1.811.700.000,00 9.460.250.000,00 12.199.260.000,00

1.02 . 1.02.03

600.000.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 600.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 16

600.000.000,00 0,00

600.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.03 . 16 . 17

5.596.960.300,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

5.596.960.300,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 26 1.875.998.200,00 1.875.998.200,00 0,00 0,00

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (DAK) 1.02 . 1.02.03 . 26 . 31

992.368.500,00 992.368.500,00

0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Generator Set ( DAK ) 1.02 . 1.02.03 . 26 . 32

2.728.593.600,00 2.728.593.600,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III ( DAK ) 1.02 . 1.02.03 . 26 . 33

12.000.000.000,00

Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS 1.650.000.000,00 8.850.000.000,00 1.500.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 35

12.000.000.000,00 1.500.000.000,00

8.850.000.000,00 1.650.000.000,00

Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 1.02 . 1.02.03 . 35 . 01

5.274.249.700,00

Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RSJ 161.700.000,00 10.250.000,00 5.102.299.700,00 1.02 . 1.02.03 . 37

2.199.999.700,00 2.139.499.700,00

3.500.000,00 57.000.000,00

Pembangunan Peningkatan Fasilitas Sarana dan prasarana RS 1.02 . 1.02.03 . 37 . 02

200.000.000,00 191.950.000,00

1.750.000,00 6.300.000,00

Pengadaan alat-alat kesehatan 1.02 . 1.02.03 . 37 . 03 2.145.000.000,00 2.075.500.000,00 3.000.000,00 66.500.000,00 Rehabilitasi bangunan RS 1.02 . 1.02.03 . 37 . 05 729.250.000,00 695.350.000,00 2.000.000,00 31.900.000,00

Pembangunan jalan lingkungan RSKJ Bengkulu 1.02 . 1.02.03 . 37 . 12

404.886.836.400,00

Pekerjaan Umum 10.780.037.200,00 62.718.474.800,00 331.388.324.400,00

1.03

404.886.836.400,00

Dinas Pekerjaan Umum 10.780.037.200,00 62.718.474.800,00 331.388.324.400,00

1.03 . 1.03.01

2.710.780.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.064.750.000,00 1.646.030.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01

12.000.000,00 0,00

12.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

450.000.000,00 0,00

450.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

322.380.000,00 0,00

318.480.000,00 3.900.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

836.400.000,00 0,00

0,00 836.400.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

140.000.000,00 0,00

62.350.000,00 77.650.000,00

Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

250.000.000,00 0,00

192.900.000,00 57.100.000,00

Penyediaan Jasa Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

200.000.000,00 0,00

110.300.000,00 89.700.000,00

Inventarisasi aset dan perhitungan aset 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

896.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 335.000.000,00 561.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

561.000.000,00 561.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

285.000.000,00 0,00

285.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28

560.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37.050.000,00 522.950.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 0,00

192.650.000,00 7.350.000,00

Bimbingan Teknis Bidang Ke-PU an 1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

360.000.000,00 0,00

330.300.000,00 29.700.000,00

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang ke PU an 1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

355.590.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 208.475.000,00 147.115.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 75.000.000,00 0,00 46.425.000,00 28.575.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

75.000.000,00 0,00

41.100.000,00 33.900.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.03 . 1.03.01 . 06 . 03

205.590.000,00 0,00

59.590.000,00 146.000.000,00

Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

1.950.000.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 123.660.000,00 288.340.000,00 1.538.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

500.000.000,00 443.740.000,00

23.940.000,00 32.320.000,00

Pembanguan Saluran Drainase Jalan Sungai Rupat Rt. 41 Raya Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 700.000.000,00 643.660.000,00 19.700.000,00 36.640.000,00

Pembangunan Drainase dan Lingkungan Jalan Bumi Ayu RW 02 Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 16 . 07

500.000.000,00 450.600.000,00

22.700.000,00 26.700.000,00

Pembangunan Drainase Jalan Kelurahan Turan Lalang Kab. Lebong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 08

250.000.000,00 0,00

222.000.000,00 28.000.000,00

Rehabilitasi Drainase Jalan Tribrata Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 16 . 09

73.605.280.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.555.030.000,00 28.443.890.000,00 43.606.360.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

2.000.000.000,00 0,00

1.947.800.000,00 52.200.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

2.000.000.000,00 0,00

1.947.800.000,00 52.200.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Seluma 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02

2.400.000.000,00 0,00

2.347.800.000,00 52.200.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kepahyang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

2.400.000.000,00 0,00

2.347.800.000,00 52.200.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Muko-muko 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

2.500.000.000,00 0,00

2.447.800.000,00 52.200.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Rejang Lebong 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05

2.400.000.000,00 0,00

2.347.800.000,00 52.200.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kaur 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

2.400.000.000,00 0,00

2.347.800.000,00 52.200.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Lebong 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

3.000.000.000,00 0,00

2.942.400.000,00 57.600.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Utara 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08

4.000.000.000,00 0,00

3.942.400.000,00 57.600.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

2.500.000.000,00 0,00

2.447.800.000,00 52.200.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Selatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 10

2.000.000.000,00 1.903.200.000,00

39.000.000,00 57.800.000,00

Rehabilitasi Jalan Tanjung Agung Palik - Gunung Selan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11

1.000.000.000,00 0,00

956.560.000,00 43.440.000,00

Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 18 . 12

1.000.000.000,00 0,00

956.560.000,00 43.440.000,00

Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13

1.000.000.000,00 0,00

956.560.000,00 43.440.000,00

Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 18 . 14

3.000.000.000,00 2.897.800.000,00

39.000.000,00 63.200.000,00

Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Simpang Klindang - sp. kroya) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 15

3.000.000.000,00 2.898.800.000,00

39.000.000,00 62.200.000,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Pagar Dewa- arah Kota 1.03 . 1.03.01 . 18 . 16

3.500.000.000,00 3.397.800.000,00

39.000.000,00 63.200.000,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Kalimantan-Simpang UNIB 1.03 . 1.03.01 . 18 . 17

6.000.000.000,00 5.869.800.000,00

39.000.000,00 91.200.000,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Danau Dendam kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 18

1.500.000.000,00 1.403.200.000,00

39.000.000,00 57.800.000,00

Rehabilitasi Jalan Putri Gading Cempaka 1.03 . 1.03.01 . 18 . 19

2.000.000.000,00 1.904.200.000,00

39.000.000,00 56.800.000,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung Iman - Muara Sahung 1.03 . 1.03.01 . 18 . 20

9.695.000.000,00 9.540.320.000,00

39.000.000,00 115.680.000,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Lais - Argamakmur 1.03 . 1.03.01 . 18 . 21

2.000.000.000,00 1.904.200.000,00

39.000.000,00 56.800.000,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Ketahun - Bintunan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 23

3.500.000.000,00 3.397.800.000,00

39.000.000,00 63.200.000,00

Rehabilitasi Jalan PUT - Kota Padang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 24

1.000.000.000,00 911.960.000,00

39.000.000,00 49.040.000,00

Rehabilitasi Jalan Kepahyang - Kaba Wetan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 25

2.700.000.000,00 2.578.000.000,00

39.000.000,00 83.000.000,00

Penanganan Jalan Pasca Longsor Wilayah Provinsi Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 18 . 29

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.110.280.000,00 4.999.280.000,00

39.010.000,00 71.990.000,00

Rehabiltasi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Simpang Kroya - Lubuk Durian) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 30

53.000.961.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

40.502.790.000,00 900.530.000,00 11.597.641.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 3.100.000.000,00 0,00 3.029.380.000,00 70.620.000,00

Perencanaan dan pengawasan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

1.680.620.000,00 1.535.300.000,00

84.400.000,00 60.920.000,00

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Musi Kejalo Kabupaten Rejang Lebong 1.03 . 1.03.01 . 24 . 03 2.000.000.000,00 1.851.560.000,00 94.000.000,00 54.440.000,00

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Nasal Kabupaten Kaur 1.03 . 1.03.01 . 24 . 04

6.100.961.000,00 0,00

6.027.161.000,00 73.800.000,00

Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun 1.03 . 1.03.01 . 24 . 05

3.510.430.000,00 3.325.000.000,00

142.870.000,00 42.560.000,00

Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Nakai Batu Roto Kabupaten Bengkulu Utara (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 3.433.040.000,00 3.230.000.000,00 142.870.000,00 60.170.000,00

Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Nokan Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 07 2.648.530.000,00 2.464.660.000,00 142.870.000,00 41.000.000,00

Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Telatang Besar Kabupaten Bengkulu Utara (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 6.081.520.000,00 5.890.000.000,00 129.670.000,00 61.850.000,00

Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Provinsi D.I.R. Air Hitam Kabupaten Bengkulu Tengah (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 5.043.670.000,00 4.845.000.000,00 154.070.000,00 44.600.000,00

Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Selebang Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 3.544.870.000,00 3.325.000.000,00 178.870.000,00 41.000.000,00

Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Kule Besar Kabupaten Kaur (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 11

6.864.960.000,00 6.660.130.000,00

140.580.000,00 64.250.000,00

Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Provinsi D.I.R. Penago Kabupaten Seluma (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 12

1.658.070.000,00 1.489.600.000,00

131.670.000,00 36.800.000,00

Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Daup Kabupaten Kepahyang/Rejang Lebong (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 4.616.880.000,00 4.402.640.000,00 154.070.000,00 60.170.000,00

Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Santan Kabupaten Lebong (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 14

1.667.410.000,00 1.483.900.000,00

142.870.000,00 40.640.000,00

Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi D.I. Air Palik Aur Gading Kabupaten Bengkulu Utara (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 400.000.000,00 0,00 300.440.000,00 99.560.000,00

Penatalaksanaan Dewan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 16

650.000.000,00 0,00

601.850.000,00 48.150.000,00

Pengembangan Tata Guna Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 17

7.600.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 329.380.000,00 1.103.800.000,00 6.166.820.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

930.000.000,00 0,00

821.900.000,00 108.100.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema Provinsi Bengkulu

1.03 . 1.03.01 . 27 . 03

120.000.000,00 0,00

90.600.000,00 29.400.000,00

Dukungan Terhadap Program Sanimas IDB dan Sanimas Reguler di Provinsi Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 27 . 12

150.000.000,00 0,00

108.000.000,00 42.000.000,00

Dukungan Terhadap Program Pamsimas di Provinsi Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 27 . 13

5.000.000.000,00 4.847.720.000,00

49.400.000,00 102.880.000,00

Pembangunan SPAM IKK Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong 1.03 . 1.03.01 . 27 . 14

1.400.000.000,00 1.319.100.000,00

33.900.000,00 47.000.000,00

Pemasangan Bronjong Penahan Tanah TPA Jambu Keling 1.03 . 1.03.01 . 27 . 15

16.308.383.000,00

Program Pengendalian Banjir 303.080.000,00 6.613.863.000,00 9.391.440.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

3.278.383.000,00 0,00

3.229.663.000,00 48.720.000,00

Optimalisasi Fungsi Sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 28 . 01

2.930.000.000,00 0,00

2.883.500.000,00 46.500.000,00

Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengamanan Sungai dan Pengendalian Banjir 1.03 . 1.03.01 . 28 . 02 2.700.000.000,00 2.552.900.000,00 99.100.000,00 48.000.000,00

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Bengkulu Utara

1.03 . 1.03.01 . 28 . 03

1.500.000.000,00 1.375.300.000,00

80.700.000,00 44.000.000,00

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Seluma 1.03 . 1.03.01 . 28 . 04 4.000.000.000,00 3.812.980.000,00 138.700.000,00 48.320.000,00

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Lebong

1.03 . 1.03.01 . 28 . 05

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.000.000.000,00 874.500.000,00

91.100.000,00 34.400.000,00

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Kaur 1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 900.000.000,00 775.760.000,00 91.100.000,00 33.140.000,00

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan Pengendalian Banjir Kabupaten Mukomuko

1.03 . 1.03.01 . 28 . 07

52.568.453.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.864.000.000,00 4.298.160.000,00 46.406.293.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29

2.000.000.000,00 1.883.220.000,00

28.900.000,00 87.880.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan dan Jembatan Kompleks RSUD. M Yunus. Tahap II 1.03 . 1.03.01 . 29 . 01

1.000.000.000,00 937.960.000,00

25.400.000,00 36.640.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Penago 2 Menuju Pasar Penago 1 1.03 . 1.03.01 . 29 . 11

1.000.000.000,00 932.760.000,00

24.400.000,00 42.840.000,00

Pembangunan Rumah Gadang (IKS) Provinsi Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 12

550.000.000,00 498.960.000,00

22.200.000,00 28.840.000,00

Pembangunan Dan Perbaikan Drainase/Jalan Lingkungan Kawasan Pasar Ujung Kabupaten Kepahiang 1.03 . 1.03.01 . 29 . 14 2.000.000.000,00 1.921.100.000,00 32.900.000,00 46.000.000,00

Pembangunan dan Perbaikan Drainase/Jalan Lingkungan Desa Sido Urip Kecamatan Argamakmur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 1.200.000.000,00 1.131.400.000,00 24.400.000,00 44.200.000,00

Pengaspalan Jalan Kepemakaman Kelurahan Padang Nangka, Timur Indah dan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

1.03 . 1.03.01 . 29 . 17

2.080.133.000,00 2.006.033.000,00

30.400.000,00 43.700.000,00

Pembanguna Jembatan Desa Permukiman Seberang Dusun 1 Desa Talang 4 Kecamatan Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah

1.03 . 1.03.01 . 29 . 24

2.000.000.000,00 0,00

1.949.200.000,00 50.800.000,00

Rehabilitasi Gedung/Kantor Dinas PU Prov. Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 33

860.000.000,00 0,00

824.040.000,00 35.960.000,00

Rehabilitasi Gedung Sopo Godang Pantai Panjang Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 34

2.310.000.000,00 2.239.600.000,00

24.400.000,00 46.000.000,00

Pembangunan Lanjutan Rumah Ketua DPRD Provinsi Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 35

3.200.000.000,00 3.076.420.000,00

30.900.000,00 92.680.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan POLDA dan KOREM 1.03 . 1.03.01 . 29 . 36

361.000.000,00 309.180.000,00

20.000.000,00 31.820.000,00

Pembangunan Jalan Akses Masuk Area Tugu Perjuangan 1.03 . 1.03.01 . 29 . 37

2.110.000.000,00 2.059.500.000,00

29.400.000,00 21.100.000,00

Pembangunan Area Makam Pahlawan 1.03 . 1.03.01 . 29 . 38

300.000.000,00 232.000.000,00

35.680.000,00 32.320.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Kelurahan Jalan Gedang RT 13 RW 5 Kecamatan Gading Cempaka (belakang PT Taspen)

1.03 . 1.03.01 . 29 . 39

500.000.000,00 447.480.000,00

20.700.000,00 31.820.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Hibrida 13 Sumur Dewa 4 1.03 . 1.03.01 . 29 . 40

500.000.000,00 447.060.000,00

20.620.000,00 32.320.000,00

Pembangunan Box culvert Gg Raden Fatah 1.03 . 1.03.01 . 29 . 42

250.000.000,00 217.000.000,00

10.500.000,00 22.500.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Jl Raden Fatah 1.03 . 1.03.01 . 29 . 43

600.000.000,00 540.180.000,00

27.500.000,00 32.320.000,00

Pembangunan Jalan sp 4 Air Luas 1.03 . 1.03.01 . 29 . 44

1.800.000.000,00 1.736.060.000,00

25.000.000,00 38.940.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah 1.03 . 1.03.01 . 29 . 45

2.000.000.000,00 1.923.400.000,00

32.900.000,00 43.700.000,00

Pembangunan simpang Tiga Pasar Rebo Kelurahan Air Pahlawan Kecamatan Nasal 1.03 . 1.03.01 . 29 . 46

1.000.000.000,00 936.960.000,00

26.400.000,00 36.640.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Dermayu Kabupaten seluma 1.03 . 1.03.01 . 29 . 47

2.000.000.000,00 1.925.600.000,00

28.400.000,00 46.000.000,00

Proyek Lapisan Penetrasi Jalan Penghubung Antar Desa Kabupaten Seluma (desa Jenggalu) 1.03 . 1.03.01 . 29 . 48 2.000.000.000,00 1.927.400.000,00 28.400.000,00 44.200.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Padang Jaya 1.03 . 1.03.01 . 29 . 49

1.000.000.000,00 934.960.000,00

28.400.000,00 36.640.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Muara Payang Kecamatan Seginim Kab. Bengkulu Selatan 1.03 . 1.03.01 . 29 . 50 500.000.000,00 449.980.000,00 16.500.000,00 33.520.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Belakang Benteng Marlborugh Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 51

1.900.000.000,00 1.826.400.000,00

29.400.000,00 44.200.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Tansi Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahyang 1.03 . 1.03.01 . 29 . 52 1.500.000.000,00 1.432.500.000,00 22.000.000,00 45.500.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma 1.03 . 1.03.01 . 29 . 53

1.500.000.000,00 1.426.400.000,00

29.400.000,00 44.200.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Suka Sari Kecamatan Air Periukan Kab. Seluma 1.03 . 1.03.01 . 29 . 54

1.400.000.000,00 1.329.500.000,00

24.000.000,00 46.500.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bukit Peninjauan II 1.03 . 1.03.01 . 29 . 57

2.000.000.000,00 1.924.900.000,00

30.900.000,00 44.200.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Marga Jaya Unit 10 Kecamatan Padang Jaya 1.03 . 1.03.01 . 29 . 59

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.400.000.000,00 1.327.900.000,00

27.900.000,00 44.200.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kab. Seluma 1.03 . 1.03.01 . 29 . 60 1.400.000.000,00 1.326.400.000,00 29.400.000,00 44.200.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lubuk Belimbing I Sindang Beliti Ilir Rejang Lebong 1.03 . 1.03.01 . 29 . 61 1.400.000.000,00 1.329.500.000,00 24.000.000,00 46.500.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan alang Rimbo Lama Kecamatan Curup tengah 1.03 . 1.03.01 . 29 . 62

1.400.000.000,00 1.326.400.000,00

29.400.000,00 44.200.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Kampung Melayu - Sumber Sari Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong 1.03 . 1.03.01 . 29 . 63 900.000.000,00 837.060.000,00 24.000.000,00 38.940.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Curup Kabupaten rejang Lebong 1.03 . 1.03.01 . 29 . 64

200.000.000,00 154.800.000,00

17.200.000,00 28.000.000,00

Pagar Kuburan Kelurahan Sawah Lebar 1.03 . 1.03.01 . 29 . 65

500.000.000,00 454.200.000,00

21.400.000,00 24.400.000,00

Pembangunan Jalan lIngkungan Kelurahan Turan Lalang Kab. Lebong 1.03 . 1.03.01 . 29 . 67

100.000.000,00 85.600.000,00

0,00 14.400.000,00

Subur Bor Desa Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 68

250.000.000,00 205.800.000,00

16.200.000,00 28.000.000,00

Pembangunan Pagar SMA Kecamatan Bunga Mas 1.03 . 1.03.01 . 29 . 69

440.000.000,00 407.500.000,00

22.200.000,00 10.300.000,00

Peningkatan Akses Badan Jalan dan Jembatan Gg Ahmad Syah Rt 2 Rw 2 Talang Benih Curup 1.03 . 1.03.01 . 29 . 70 800.000.000,00 749.080.000,00 22.200.000,00 28.720.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan SMKN 2 Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 71

400.000.000,00 348.480.000,00

19.200.000,00 32.320.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Rumah Sakit Rafflesia 1.03 . 1.03.01 . 29 . 72

200.000.000,00 153.800.000,00

18.200.000,00 28.000.000,00

Pembangunan Gazebo di Pantai Panjang 1.03 . 1.03.01 . 29 . 73

200.000.000,00 153.800.000,00

18.200.000,00 28.000.000,00

Pembangunan Gapura dan Pagar di Lapangan Golf 1.03 . 1.03.01 . 29 . 74

557.320.000,00 0,00

461.620.000,00 95.700.000,00

Perencanaan, Pengendalian Teknis Kegiatan Bidang Keciptakaryaan 1.03 . 1.03.01 . 29 . 75

500.000.000,00 445.780.000,00

21.900.000,00 32.320.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Palem, Kelurahan Kebun Kenanga, Ratu Samban 1.03 . 1.03.01 . 29 . 76 500.000.000,00 446.280.000,00 21.900.000,00 31.820.000,00

Pengaspalan Jalan Lembaw 6 RT.04, Tanjung Jaya, Kota Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 29 . 77

2.375.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 163.050.000,00 386.400.000,00 1.825.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32

525.000.000,00 0,00

383.100.000,00 141.900.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat & Alat-alat Bantu 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01

1.850.000.000,00 1.825.550.000,00

3.300.000,00 21.150.000,00

Pengadaan Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 32 . 02

190.215.648.600,00

Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan 3.842.117.200,00 6.483.460.000,00 179.890.071.400,00 1.03 . 1.03.01 . 33

2.000.000.000,00 1.903.200.000,00

39.000.000,00 57.800.000,00

Pembangunan Jalan Suka Baru - Bukit Berlian - Napal Putih 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01

2.500.000.000,00 2.396.400.000,00

44.000.000,00 59.600.000,00

Pembangunan Jalan Batik Nau - Lubuk Banyau 1.03 . 1.03.01 . 33 . 02

3.000.000.000,00 2.900.800.000,00

39.000.000,00 60.200.000,00

Pembangunan Jalan Kerkap - Lubuk Durian 1.03 . 1.03.01 . 33 . 03

4.000.000.000,00 3.897.800.000,00

39.000.000,00 63.200.000,00

Pembangunan Jalan Gunung Selan - Giri Mulya 1.03 . 1.03.01 . 33 . 04

5.000.000.000,00 4.867.800.000,00

39.000.000,00 93.200.000,00

Pembangunan Jalan Giri mulya - Atas tebing (Lokasi Kabupaten Lebong) 1.03 . 1.03.01 . 33 . 05

7.000.000.000,00 6.871.400.000,00

35.400.000,00 93.200.000,00

Pembangunan Jalan Giri mulya - Atas tebing (Lokasi Kabupaten Bengklulu Utara) 1.03 . 1.03.01 . 33 . 06

2.000.000.000,00 1.903.200.000,00

39.000.000,00 57.800.000,00

Pembangunan Jalan D6 Ketahun - Air Limas 1.03 . 1.03.01 . 33 . 07

2.000.000.000,00 1.901.400.000,00

39.000.000,00 59.600.000,00

Pembangunan Jalan Ketahun - Napal Putih 1.03 . 1.03.01 . 33 . 08

4.200.000.000,00 4.098.800.000,00

39.000.000,00 62.200.000,00

Pembangunan Jembatan Tirta Mulia Muko-muko (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 33 . 10

3.000.000.000,00 2.895.400.000,00

39.000.000,00 65.600.000,00

Pembangunan Jalan Sp Gunung Selan - Unit III Kuro Tidur 1.03 . 1.03.01 . 33 . 11

5.300.000.000,00 5.193.000.000,00

39.000.000,00 68.000.000,00

Pembangunan Jembatan Air Limas Kecil 1.03 . 1.03.01 . 33 . 12

1.500.000.000,00 1.409.300.000,00

35.000.000,00 55.700.000,00

Pembangunan Jalan Lubuk Banyau - Desa Air Solok 1.03 . 1.03.01 . 33 . 13

2.000.000.000,00 1.900.200.000,00

42.000.000,00 57.800.000,00

Pembangunan Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru 1.03 . 1.03.01 . 33 . 14

2.000.000.000,00 1.903.200.000,00

39.000.000,00 57.800.000,00

Pembangunan Jalan Ketahun - Bukit Berlian 1.03 . 1.03.01 . 33 . 15

Referensi

Dokumen terkait

Program Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi untuk Optimalisasi Pelayanan KORPRI.. RUSLI

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

Suradadi dan Pelatihan Tata Boga dan Alat Desa

Penyediaan jasa administrasi keuangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam.. Penyediaan Jasa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi

Hasil : Tersedianya Dokumen Informasi Pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Kesehatan di Kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program Pembangunan

Program Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi untuk Optimalisasi

Uraian Kode Halaman 77 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM Pegawai Belanja LangsungBarang dan Jasa Jumlah Modal