REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
662.316.976.802,00
Urusan Wajib 53.839.664.517,00 377.777.981.702,00 230.699.330.583,00
1
57.119.061.886,00
Pendidikan 3.545.808.000,00 8.492.040.796,00 45.081.213.090,00
1.01
57.023.542.886,00
Dinas Pendidikan 3.513.758.000,00 8.428.571.796,00 45.081.213.090,00
1.01 . 1.01.01
2.172.567.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 947.460.000,00 1.225.107.500,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
39.325.500,00 0,00
39.325.500,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
947.460.000,00 0,00
0,00 947.460.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
30.370.000,00 0,00
30.370.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
45.525.000,00 0,00
45.525.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
834.713.000,00 0,00
834.713.000,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
180.174.000,00 0,00
180.174.000,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
7.458.838.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.590.000,00 35.248.000,00 7.400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
5.679.748.400,00 5.665.000.000,00
3.018.400,00 11.730.000,00
Pembangunan Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
742.753.400,00 735.000.000,00
2.718.400,00 5.035.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
1.009.616.200,00 1.000.000.000,00
2.791.200,00 6.825.000,00
Pengadaan Mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10
26.720.000,00 0,00
26.720.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
82.750.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.000.000,00 78.750.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 03
82.750.000,00 0,00
78.750.000,00 4.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02
234.154.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56.500.000,00 177.654.300,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 05
162.682.300,00 0,00
137.632.300,00 25.050.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03
71.472.000,00 0,00
40.022.000,00 31.450.000,00
Penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04
83.232.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 7.500.000,00 75.732.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 06
12.232.000,00 0,00
4.732.000,00 7.500.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04
71.000.000,00 0,00
71.000.000,00 0,00
Penyusunan pelaporan semesteran Barang Milik Daerah (BMD) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
1.450.884.800,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 816.975.000,00 133.909.800,00 500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15
511.750.000,00 500.000.000,00
3.775.000,00 7.975.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
752.134.800,00 0,00
1.934.800,00 750.200.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
187.000.000,00 0,00
128.200.000,00 58.800.000,00
Penyediaan biaya operasional Taman Kanak-kanak 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
32.314.463.190,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 492.733.000,00 2.495.717.100,00 29.326.013.090,00
1.01 . 1.01.01 . 16
359.479.500,00 354.427.500,00
1.452.000,00 3.600.000,00
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02
6.412.825.000,00 6.373.530.000,00
5.575.000,00 33.720.000,00
Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
358.787.000,00 352.305.000,00
1.082.000,00 5.400.000,00
Penambahan Ruang Guru Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 04
967.534.200,00 940.500.000,00
5.724.200,00 21.310.000,00
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05
1.008.842.800,00 974.400.000,00
8.152.800,00 26.290.000,00
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13
2.165.074.800,00 2.143.320.400,00
5.274.400,00 16.480.000,00
Pengadaan Mebeluer Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
13.234.301.540,00 13.070.286.840,00
7.714.700,00 156.300.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
45.000.000,00 0,00
39.169.000,00 5.831.000,00
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
377.000.000,00 0,00
377.000.000,00 0,00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
29.000.000,00 0,00
6.300.000,00 22.700.000,00
Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
37.000.000,00 0,00
3.800.000,00 33.200.000,00
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
50.000.000,00 0,00
40.200.000,00 9.800.000,00
Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
300.000.000,00 0,00
267.000.000,00 33.000.000,00
Penyelenggaraan Ujian Akhir Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
219.920.000,00 0,00
189.048.000,00 30.872.000,00
Penyelenggaraan Olimpiade Sains dan Pemilihan Siswa Tingkat Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
5.252.748.350,00 5.117.243.350,00
54.575.000,00 80.930.000,00
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
250.000.000,00 0,00
236.700.000,00 13.300.000,00
Sosialisasi Penggunaan DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
1.246.950.000,00 0,00
1.246.950.000,00 0,00
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
9.356.789.056,00
Program Pendidikan Menengah 735.455.000,00 1.173.334.056,00 7.448.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17
1.168.550.000,00 1.155.000.000,00
4.345.000,00 9.205.000,00
Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
939.255.000,00 924.000.000,00
4.425.000,00 10.830.000,00
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05
3.600.995.000,00 3.479.000.000,00
10.945.000,00 111.050.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
307.490.400,00 300.000.000,00
845.400,00 6.645.000,00
Pengadaan Mebeluer Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
1.603.520.000,00 1.590.000.000,00
3.775.000,00 9.745.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41
40.000.000,00 0,00
32.700.000,00 7.300.000,00
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
440.320.656,00 0,00
260.320.656,00 180.000.000,00
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 61
460.658.000,00 0,00
460.658.000,00 0,00
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 1.01 . 1.01.01 . 17 . 62
36.000.000,00 0,00
2.800.000,00 33.200.000,00
Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
250.000.000,00 0,00
225.900.000,00 24.100.000,00
Penyelenggaraan Olimpiade Sains dan Pemilihan Siswa Teladan Tingkat Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
60.000.000,00 0,00
36.800.000,00 23.200.000,00
Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
300.000.000,00 0,00
30.570.000,00 269.430.000,00
Pelaksanaan Ujian Akhir Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
100.000.000,00 0,00
56.050.000,00 43.950.000,00
Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
50.000.000,00 0,00
43.200.000,00 6.800.000,00
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77
783.170.400,00
Program Pendidikan Non Formal 135.645.000,00 240.325.400,00 407.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
169.900.000,00 0,00
106.320.000,00 63.580.000,00
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
414.060.400,00 407.200.000,00
515.400,00 6.345.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 06
78.741.000,00 0,00
74.341.000,00 4.400.000,00
Keikutsertaan Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) Sumatera Utara 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
120.469.000,00 0,00
59.149.000,00 61.320.000,00
Operasionalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
2.716.729.200,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 207.550.000,00 2.509.179.200,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20
2.400.000.000,00 0,00
2.369.350.000,00 30.650.000,00
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
152.108.800,00 0,00
57.308.800,00 94.800.000,00
Penyediaan Bantuan Operasional Tim Sertifikasi Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
164.620.400,00 0,00
82.520.400,00 82.100.000,00
Sosialisasi Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
369.964.440,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 86.350.000,00 283.614.440,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22
118.230.340,00 0,00
62.030.340,00 56.200.000,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
144.432.100,00 0,00
126.382.100,00 18.050.000,00
Pembuatan Profil Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
107.302.000,00 0,00
95.202.000,00 12.100.000,00
Pelatihan Kepala Sekolah tentang SPM dan SPN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
95.519.000,00 Kantor Kearsipan, Perpustakaan, dan Dokumentasi 32.050.000,00 63.469.000,00 0,00
1.01 . 1.24.01
95.519.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 32.050.000,00 63.469.000,00 0,00
1.01 . 1.24.01 . 21
95.519.000,00 0,00
63.469.000,00 32.050.000,00
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 1.01 . 1.24.01 . 21 . 08
120.116.944.329,00
Kesehatan 14.906.402.500,00 77.729.072.593,00 27.481.469.236,00
1.02
69.233.240.321,00
Dinas Kesehatan 552.995.000,00 57.965.376.085,00 10.714.869.236,00
1.02 . 1.02.01
1.377.772.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 552.995.000,00 554.977.900,00 269.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01
58.320.000,00 0,00
58.320.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
552.995.000,00 0,00
0,00 552.995.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
62.505.900,00 0,00
62.505.900,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
57.690.000,00 0,00
57.690.000,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
31.140.000,00 20.000.000,00
11.140.000,00 0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
263.300.000,00 249.800.000,00
13.500.000,00 0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
15.532.000,00 0,00
15.532.000,00 0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
336.290.000,00 0,00
336.290.000,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
485.783.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 435.783.600,00 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
435.783.600,00 0,00
435.783.600,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
8.247.838.004,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 7.797.838.004,00 450.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15
7.746.438.004,00 0,00
7.746.438.004,00 0,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
501.400.000,00 450.000.000,00
51.400.000,00 0,00
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
28.548.495.860,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 28.548.495.860,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16
350.000.000,00 0,00
350.000.000,00 0,00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
1.500.000.000,00 0,00
1.500.000.000,00 0,00
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
4.864.000.000,00 0,00
4.864.000.000,00 0,00
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
94.292.700,00 0,00
94.292.700,00 0,00
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
171.131.900,00 0,00
171.131.900,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
700.000.000,00 0,00
700.000.000,00 0,00
Pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
3.741.149.260,00 0,00
3.741.149.260,00 0,00
Pelayanan Asuransi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
63.370.000,00 0,00
63.370.000,00 0,00
Penyusunan Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
64.552.000,00 0,00
64.552.000,00 0,00
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
17.000.000.000,00 0,00
17.000.000.000,00 0,00
Pelayanan Asuransi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
253.830.800,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 253.830.800,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17
253.830.800,00 0,00
253.830.800,00 0,00
Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
33.612.580,00
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 0,00 33.612.580,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 18
33.612.580,00 0,00
33.612.580,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 18 . 06
335.407.600,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 335.407.600,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19
178.300.000,00 0,00
178.300.000,00 0,00
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
48.544.800,00 0,00
48.544.800,00 0,00
Pengembangan Desa Siaga Aktif 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
48.544.800,00 0,00
48.544.800,00 0,00
Pengembangan Desa Percontohan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
60.018.000,00 0,00
60.018.000,00 0,00
Revitalisasi Posyandu 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
174.933.800,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 174.933.800,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20
95.958.800,00 0,00
95.958.800,00 0,00
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
78.975.000,00 0,00
78.975.000,00 0,00
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
924.430.500,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 924.430.500,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22
116.157.200,00 0,00
116.157.200,00 0,00
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
88.600.000,00 0,00
88.600.000,00 0,00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
34.249.200,00 0,00
34.249.200,00 0,00
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
47.950.000,00 0,00
47.950.000,00 0,00
Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
307.024.100,00 0,00
307.024.100,00 0,00
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
330.450.000,00 0,00
330.450.000,00 0,00
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD dan Malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
91.383.200,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 91.383.200,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23
29.383.200,00 0,00
29.383.200,00 0,00
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
62.000.000,00 0,00
62.000.000,00 0,00
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
25.348.029.277,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 0,00 16.825.460.041,00 8.522.569.236,00 1.02 . 1.02.01 . 25
2.097.000.000,00 2.097.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Puskesmas Keliling 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04
4.535.478.236,00 4.535.478.236,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
1.552.681.886,00 156.000.000,00
1.396.681.886,00 0,00
Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap 1.02 . 1.02.01 . 25 . 12
14.947.381.874,00 0,00
14.947.381.874,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14
446.596.281,00 0,00
446.596.281,00 0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
614.800.000,00 580.000.000,00
34.800.000,00 0,00
Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
1.154.091.000,00 1.154.091.000,00
0,00 0,00
Peningkatan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25
2.787.500.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 0,00 1.365.000.000,00 1.422.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 27
2.787.500.000,00 1.422.500.000,00
1.365.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Obat/Apotik 1.02 . 1.02.01 . 27 . 03
118.710.100,00
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,00 118.710.100,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28
22.926.100,00 0,00
22.926.100,00 0,00
Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 04
95.784.000,00 0,00
95.784.000,00 0,00
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05
80.840.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 80.840.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29
80.840.000,00 0,00
80.840.000,00 0,00
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01
259.333.100,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 259.333.100,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 30
259.333.100,00 0,00
259.333.100,00 0,00
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
165.339.000,00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 165.339.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32
78.340.000,00 0,00
78.340.000,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
53.965.000,00 0,00
53.965.000,00 0,00
Penanganan Komplikasi Kebidanan 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
33.034.000,00 0,00
33.034.000,00 0,00
Peningkatan Pelayanan KB 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06
48.375.662.373,00
Rumah Sakit Umum 13.427.537.500,00 18.181.524.873,00 16.766.600.000,00
1.02 . 1.02.02
3.026.375.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.369.600.000,00 1.613.775.300,00 43.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01
1.560.000,00 0,00
1.560.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
264.112.300,00 0,00
264.112.300,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
19.000.000,00 0,00
19.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
298.000.000,00 0,00
0,00 298.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
511.500.000,00 40.000.000,00
471.500.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
249.188.000,00 3.000.000,00
246.188.000,00 0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
10.625.000,00 0,00
10.625.000,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
265.790.000,00 0,00
265.790.000,00 0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17
78.000.000,00 0,00
78.000.000,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
1.071.600.000,00 0,00
0,00 1.071.600.000,00
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
162.000.000,00 0,00
162.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa konsultan pengawas 1.02 . 1.02.02 . 01 . 23
1.865.422.491,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 572.722.491,00 1.292.700.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02
22.000.000,00 22.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05
309.200.000,00 309.200.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07
866.500.000,00 866.500.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09
95.000.000,00 95.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Mebeleur 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21
237.722.491,00 0,00
237.722.491,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22
124.000.000,00 0,00
124.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
136.000.000,00 0,00
136.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 28
151.650.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 151.650.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 03
151.650.000,00 0,00
151.650.000,00 0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02
175.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 175.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 05
175.000.000,00 0,00
175.000.000,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
9.100.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 9.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 06
9.100.000,00 0,00
0,00 9.100.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01
2.001.247.500,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.039.687.500,00 961.560.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 16
205.800.000,00 0,00
103.560.000,00 102.240.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana 1.02 . 1.02.02 . 16 . 11
18.000.000,00 0,00
18.000.000,00 0,00
Penanganan mayat tidak dikenal 1.02 . 1.02.02 . 16 . 16
1.777.447.500,00 0,00
840.000.000,00 937.447.500,00
Pelayanan Pasien Umum 1.02 . 1.02.02 . 16 . 21
1.062.750.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 97.150.000,00 465.600.000,00 500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 23
471.950.000,00 0,00
432.900.000,00 39.050.000,00
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01
511.500.000,00 500.000.000,00
400.000,00 11.100.000,00
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 03
79.300.000,00 0,00
32.300.000,00 47.000.000,00
Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 05
14.949.117.082,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 0,00 18.217.082,00 14.930.900.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26
149.450.000,00 149.450.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
18.217.082,00 0,00
18.217.082,00 0,00
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
0,00 0,00
0,00 0,00
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
7.664.718.500,00 7.664.718.500,00
0,00 0,00
Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 27
2.404.750.000,00 2.404.750.000,00
0,00 0,00
Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat jalan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
2.055.300.000,00 2.055.300.000,00
0,00 0,00
Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat inap 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29
2.046.000.000,00 2.046.000.000,00
0,00 0,00
Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk kamar operasi 1.02 . 1.02.02 . 26 . 30
610.681.500,00 610.681.500,00
0,00 0,00
Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan ruang ICU 1.02 . 1.02.02 . 26 . 31
335.000.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 0,00 335.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 27
180.000.000,00 0,00
180.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 1.02 . 1.02.02 . 27 . 04
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17
24.800.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 10.912.000.000,00 13.888.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 33
24.800.000.000,00 0,00
13.888.000.000,00 10.912.000.000,00
Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
2.508.041.635,00
Akademi Bidan 925.870.000,00 1.582.171.635,00 0,00
1.02 . 1.02.03
319.143.744,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.320.000,00 208.823.744,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 01
1.350.000,00 0,00
1.350.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02 . 1.02.03 . 01 . 01
67.692.000,00 0,00
67.692.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02 . 1.02.03 . 01 . 02
3.400.000,00 0,00
3.400.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.03 . 01 . 06
53.320.000,00 0,00
0,00 53.320.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 07
34.692.000,00 0,00
25.692.000,00 9.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 08
40.685.200,00 0,00
40.685.200,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 10
33.256.604,29 0,00
33.256.604,29 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 11
36.747.939,71 0,00
36.747.939,71 0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 12
48.000.000,00 0,00
0,00 48.000.000,00
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.02 . 1.02.03 . 01 . 19
35.948.507,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 35.948.507,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 02
33.563.558,00 0,00
33.563.558,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.03 . 02 . 24
2.384.949,00 0,00
2.384.949,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 26
2.152.949.384,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 815.550.000,00 1.337.399.384,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 33
2.152.949.384,00 0,00
1.337.399.384,00 815.550.000,00
Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan 1.02 . 1.02.03 . 33 . 02
146.174.656.563,00
Pekerjaan Umum 2.842.180.000,00 20.744.808.769,00 122.587.667.794,00
1.03
135.709.472.577,00
Dinas Pekerjaan Umum 2.842.180.000,00 11.510.673.800,00 121.356.618.777,00
1.03 . 1.03.01
3.365.485.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.468.215.000,00 840.470.500,00 56.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01
1.800.000,00 0,00
1.800.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
69.000.000,00 0,00
69.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
263.095.000,00 0,00
0,00 263.095.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
12.320.000,00 0,00
12.320.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
39.758.500,00 0,00
39.758.500,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
16.500.000,00 0,00
16.500.000,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
2.786.000,00 0,00
2.786.000,00 0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
56.800.000,00 56.800.000,00
0,00 0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
8.776.500,00 0,00
8.776.500,00 0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
12.780.000,00 0,00
12.780.000,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
676.749.500,00 0,00
676.749.500,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
2.205.120.000,00 0,00
0,00 2.205.120.000,00
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
782.118.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 532.118.700,00 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pembangunan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
432.118.700,00 0,00
432.118.700,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
250.000.000,00 250.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
49.950.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 49.950.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 03
49.950.000,00 0,00
49.950.000,00 0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02
55.728.606.837,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 73.200.000,00 361.800.000,00 55.293.606.837,00
1.03 . 1.03.01 . 15
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Perencanaan Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
50.178.606.837,00 50.043.606.837,00
61.800.000,00 73.200.000,00
Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
5.250.000.000,00 5.250.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
6.550.000.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 0,00 800.000.000,00 5.750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16
2.600.000.000,00 2.600.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
3.950.000.000,00 3.150.000.000,00
800.000.000,00 0,00
Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
4.970.000.000,00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 0,00 0,00 4.970.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17
4.970.000.000,00 4.970.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
15.730.000.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 4.000.000.000,00 11.730.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18
15.730.000.000,00 11.730.000.000,00
4.000.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
35.514.728.630,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya 95.040.000,00 2.712.360.500,00 32.707.328.130,00
1.03 . 1.03.01 . 24
35.514.728.630,00 32.707.328.130,00
2.712.360.500,00 95.040.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
300.000.000,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,00 300.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 25
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah 1.03 . 1.03.01 . 25 . 04
5.925.672.910,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 148.665.000,00 1.899.893.100,00 3.877.114.810,00
1.03 . 1.03.01 . 27
1.740.000.000,00 1.740.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 1.03 . 1.03.01 . 27 . 01
2.685.672.910,00 2.137.114.810,00
399.893.100,00 148.665.000,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
1.500.000.000,00 0,00
1.500.000.000,00 0,00
Perencanaan teknis pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10
600.000.000,00
Program Pengendalian Banjir 0,00 0,00 600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28
600.000.000,00 600.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 1.03 . 1.03.01 . 28 . 02
1.700.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 1.700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29
1.700.000.000,00 1.700.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
4.492.910.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 57.060.000,00 14.081.000,00 4.421.769.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30
4.421.769.000,00 4.421.769.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
71.141.000,00 0,00
14.081.000,00 57.060.000,00
Pembinaan Administrasi Proyek PIP PNPM PISEW dan PNPM Mandiri Perkotaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
2.016.805.603,00
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 785.756.586,00 1.231.049.017,00
1.03 . 1.08.01
2.016.805.603,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan
Taman 0,00 785.756.586,00 1.231.049.017,00
1.03 . 1.08.01 . 31
1.231.049.017,00 1.231.049.017,00
0,00 0,00
Pembangunan jaringan instalasi listrik lampu penerangan jalan umum dan taman serta perlengkapannya
1.03 . 1.08.01 . 31 . 01
671.456.586,00 0,00
671.456.586,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan instalasi listrik lampu penerangan jalan umum dan taman serta perlengkapannya
1.03 . 1.08.01 . 31 . 02
114.300.000,00 0,00
114.300.000,00 0,00
Pengawasan dan penertiban pemanfaatan lampu penerangan jalan umum dan taman 1.03 . 1.08.01 . 31 . 03
8.448.378.383,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan 0,00 8.448.378.383,00 0,00
1.03 . 2.01.01
8.448.378.383,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya 0,00 8.448.378.383,00 0,00
1.03 . 2.01.01 . 24
1.190.366.503,00 0,00
1.190.366.503,00 0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier 1.03 . 2.01.01 . 24 . 19
7.258.011.880,00 0,00
7.258.011.880,00 0,00
Pengembangan Sumber Sumber Air 1.03 . 2.01.01 . 24 . 22
3.497.033.972,00
Perumahan 166.050.000,00 830.983.972,00 2.500.000.000,00
1.04
3.497.033.972,00
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 166.050.000,00 830.983.972,00 2.500.000.000,00
1.04 . 1.13.01
3.497.033.972,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 166.050.000,00 830.983.972,00 2.500.000.000,00
1.04 . 1.13.01 . 20
3.000.000.000,00 2.500.000.000,00
477.950.000,00 22.050.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 1.04 . 1.13.01 . 20 . 06
497.033.972,00 0,00
353.033.972,00 144.000.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 1.04 . 1.13.01 . 20 . 07
352.358.478,00
Penataan Ruang 101.800.000,00 205.058.478,00 45.500.000,00
1.05
225.660.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 71.950.000,00 153.710.000,00 0,00
1.05 . 1.06.01
170.660.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 41.850.000,00 128.810.000,00 0,00
1.05 . 1.06.01 . 15
70.660.000,00 0,00
59.160.000,00 11.500.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03
100.000.000,00 0,00
69.650.000,00 30.350.000,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08
55.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 30.100.000,00 24.900.000,00 0,00
1.05 . 1.06.01 . 17
55.000.000,00 0,00
24.900.000,00 30.100.000,00
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang 1.05 . 1.06.01 . 17 . 09
126.698.478,00
Sekretariat Daerah 29.850.000,00 51.348.478,00 45.500.000,00
1.05 . 1.20.03
126.698.478,00
Program Perencanaan Tata Ruang 29.850.000,00 51.348.478,00 45.500.000,00
1.05 . 1.20.03 . 15
126.698.478,00 45.500.000,00
51.348.478,00 29.850.000,00
Penataan batas antar kecamatan 1.05 . 1.20.03 . 15 . 19
6.616.285.949,00
Perencanaan Pembangunan 827.220.000,00 5.744.065.949,00 45.000.000,00
1.06
3.500.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 0,00 3.500.000.000,00 0,00
1.06 . 1.03.01
3.500.000.000,00
Program Kerjasama Pembangunan 0,00 3.500.000.000,00 0,00
1.06 . 1.03.01 . 16
3.500.000.000,00 0,00
3.500.000.000,00 0,00
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 1.06 . 1.03.01 . 16 . 02
2.892.481.749,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 785.270.000,00 2.062.211.749,00 45.000.000,00
1.06 . 1.06.01
752.636.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.020.000,00 504.616.200,00 45.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01
1.539.000,00 0,00
1.539.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
25.200.000,00 0,00
25.200.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
10.740.000,00 0,00
10.740.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
3.300.000,00 0,00
3.300.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
144.220.000,00 0,00
0,00 144.220.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
9.000.000,00 0,00
0,00 9.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
56.338.200,00 0,00
56.338.200,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
19.065.000,00 0,00
19.065.000,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
45.000.000,00 45.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
1.508.000,00 0,00
1.508.000,00 0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14