• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KABUPATEN KARO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KABUPATEN KARO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN"

Copied!
52
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

662.316.976.802,00

Urusan Wajib 53.839.664.517,00 377.777.981.702,00 230.699.330.583,00

1

57.119.061.886,00

Pendidikan 3.545.808.000,00 8.492.040.796,00 45.081.213.090,00

1.01

57.023.542.886,00

Dinas Pendidikan 3.513.758.000,00 8.428.571.796,00 45.081.213.090,00

1.01 . 1.01.01

2.172.567.500,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 947.460.000,00 1.225.107.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

39.325.500,00 0,00

39.325.500,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

947.460.000,00 0,00

0,00 947.460.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

30.370.000,00 0,00

30.370.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

45.525.000,00 0,00

45.525.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

834.713.000,00 0,00

834.713.000,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

180.174.000,00 0,00

180.174.000,00 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

7.458.838.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.590.000,00 35.248.000,00 7.400.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02

5.679.748.400,00 5.665.000.000,00

3.018.400,00 11.730.000,00

Pembangunan Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

742.753.400,00 735.000.000,00

2.718.400,00 5.035.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

1.009.616.200,00 1.000.000.000,00

2.791.200,00 6.825.000,00

Pengadaan Mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

26.720.000,00 0,00

26.720.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

82.750.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.000.000,00 78.750.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 03

82.750.000,00 0,00

78.750.000,00 4.000.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02

234.154.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56.500.000,00 177.654.300,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 05

162.682.300,00 0,00

137.632.300,00 25.050.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03

71.472.000,00 0,00

40.022.000,00 31.450.000,00

Penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

83.232.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 7.500.000,00 75.732.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 06

12.232.000,00 0,00

4.732.000,00 7.500.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

71.000.000,00 0,00

71.000.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan semesteran Barang Milik Daerah (BMD) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

1.450.884.800,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 816.975.000,00 133.909.800,00 500.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15

511.750.000,00 500.000.000,00

3.775.000,00 7.975.000,00

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

(2)

752.134.800,00 0,00

1.934.800,00 750.200.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

187.000.000,00 0,00

128.200.000,00 58.800.000,00

Penyediaan biaya operasional Taman Kanak-kanak 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

32.314.463.190,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 492.733.000,00 2.495.717.100,00 29.326.013.090,00

1.01 . 1.01.01 . 16

359.479.500,00 354.427.500,00

1.452.000,00 3.600.000,00

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

6.412.825.000,00 6.373.530.000,00

5.575.000,00 33.720.000,00

Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

358.787.000,00 352.305.000,00

1.082.000,00 5.400.000,00

Penambahan Ruang Guru Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 04

967.534.200,00 940.500.000,00

5.724.200,00 21.310.000,00

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

1.008.842.800,00 974.400.000,00

8.152.800,00 26.290.000,00

Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13

2.165.074.800,00 2.143.320.400,00

5.274.400,00 16.480.000,00

Pengadaan Mebeluer Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

13.234.301.540,00 13.070.286.840,00

7.714.700,00 156.300.000,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

45.000.000,00 0,00

39.169.000,00 5.831.000,00

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

377.000.000,00 0,00

377.000.000,00 0,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

29.000.000,00 0,00

6.300.000,00 22.700.000,00

Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

37.000.000,00 0,00

3.800.000,00 33.200.000,00

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

50.000.000,00 0,00

40.200.000,00 9.800.000,00

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

300.000.000,00 0,00

267.000.000,00 33.000.000,00

Penyelenggaraan Ujian Akhir Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

219.920.000,00 0,00

189.048.000,00 30.872.000,00

Penyelenggaraan Olimpiade Sains dan Pemilihan Siswa Tingkat Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

5.252.748.350,00 5.117.243.350,00

54.575.000,00 80.930.000,00

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

250.000.000,00 0,00

236.700.000,00 13.300.000,00

Sosialisasi Penggunaan DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

1.246.950.000,00 0,00

1.246.950.000,00 0,00

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

9.356.789.056,00

Program Pendidikan Menengah 735.455.000,00 1.173.334.056,00 7.448.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17

1.168.550.000,00 1.155.000.000,00

4.345.000,00 9.205.000,00

Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

939.255.000,00 924.000.000,00

4.425.000,00 10.830.000,00

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 05

3.600.995.000,00 3.479.000.000,00

10.945.000,00 111.050.000,00

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

307.490.400,00 300.000.000,00

845.400,00 6.645.000,00

Pengadaan Mebeluer Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

1.603.520.000,00 1.590.000.000,00

3.775.000,00 9.745.000,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41

40.000.000,00 0,00

32.700.000,00 7.300.000,00

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57

440.320.656,00 0,00

260.320.656,00 180.000.000,00

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 61

460.658.000,00 0,00

460.658.000,00 0,00

Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 1.01 . 1.01.01 . 17 . 62

36.000.000,00 0,00

2.800.000,00 33.200.000,00

Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

250.000.000,00 0,00

225.900.000,00 24.100.000,00

Penyelenggaraan Olimpiade Sains dan Pemilihan Siswa Teladan Tingkat Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

60.000.000,00 0,00

36.800.000,00 23.200.000,00

Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

300.000.000,00 0,00

30.570.000,00 269.430.000,00

Pelaksanaan Ujian Akhir Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

100.000.000,00 0,00

56.050.000,00 43.950.000,00

Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

50.000.000,00 0,00

43.200.000,00 6.800.000,00

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77

783.170.400,00

Program Pendidikan Non Formal 135.645.000,00 240.325.400,00 407.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18

(3)

169.900.000,00 0,00

106.320.000,00 63.580.000,00

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

414.060.400,00 407.200.000,00

515.400,00 6.345.000,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

78.741.000,00 0,00

74.341.000,00 4.400.000,00

Keikutsertaan Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) Sumatera Utara 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

120.469.000,00 0,00

59.149.000,00 61.320.000,00

Operasionalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

2.716.729.200,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 207.550.000,00 2.509.179.200,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20

2.400.000.000,00 0,00

2.369.350.000,00 30.650.000,00

Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

152.108.800,00 0,00

57.308.800,00 94.800.000,00

Penyediaan Bantuan Operasional Tim Sertifikasi Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

164.620.400,00 0,00

82.520.400,00 82.100.000,00

Sosialisasi Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

369.964.440,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 86.350.000,00 283.614.440,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22

118.230.340,00 0,00

62.030.340,00 56.200.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

144.432.100,00 0,00

126.382.100,00 18.050.000,00

Pembuatan Profil Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

107.302.000,00 0,00

95.202.000,00 12.100.000,00

Pelatihan Kepala Sekolah tentang SPM dan SPN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

95.519.000,00 Kantor Kearsipan, Perpustakaan, dan Dokumentasi 32.050.000,00 63.469.000,00 0,00

1.01 . 1.24.01

95.519.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 32.050.000,00 63.469.000,00 0,00

1.01 . 1.24.01 . 21

95.519.000,00 0,00

63.469.000,00 32.050.000,00

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 1.01 . 1.24.01 . 21 . 08

120.116.944.329,00

Kesehatan 14.906.402.500,00 77.729.072.593,00 27.481.469.236,00

1.02

69.233.240.321,00

Dinas Kesehatan 552.995.000,00 57.965.376.085,00 10.714.869.236,00

1.02 . 1.02.01

1.377.772.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 552.995.000,00 554.977.900,00 269.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01

58.320.000,00 0,00

58.320.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

552.995.000,00 0,00

0,00 552.995.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

62.505.900,00 0,00

62.505.900,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

57.690.000,00 0,00

57.690.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

31.140.000,00 20.000.000,00

11.140.000,00 0,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

263.300.000,00 249.800.000,00

13.500.000,00 0,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

15.532.000,00 0,00

15.532.000,00 0,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

336.290.000,00 0,00

336.290.000,00 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

485.783.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 435.783.600,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

435.783.600,00 0,00

435.783.600,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

8.247.838.004,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 7.797.838.004,00 450.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15

7.746.438.004,00 0,00

7.746.438.004,00 0,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

501.400.000,00 450.000.000,00

51.400.000,00 0,00

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

28.548.495.860,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 28.548.495.860,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16

350.000.000,00 0,00

350.000.000,00 0,00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

1.500.000.000,00 0,00

1.500.000.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

(4)

4.864.000.000,00 0,00

4.864.000.000,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

94.292.700,00 0,00

94.292.700,00 0,00

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

171.131.900,00 0,00

171.131.900,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

700.000.000,00 0,00

700.000.000,00 0,00

Pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

3.741.149.260,00 0,00

3.741.149.260,00 0,00

Pelayanan Asuransi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

63.370.000,00 0,00

63.370.000,00 0,00

Penyusunan Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

64.552.000,00 0,00

64.552.000,00 0,00

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

17.000.000.000,00 0,00

17.000.000.000,00 0,00

Pelayanan Asuransi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

253.830.800,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 253.830.800,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 17

253.830.800,00 0,00

253.830.800,00 0,00

Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

33.612.580,00

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 0,00 33.612.580,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 18

33.612.580,00 0,00

33.612.580,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 18 . 06

335.407.600,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 335.407.600,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19

178.300.000,00 0,00

178.300.000,00 0,00

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

48.544.800,00 0,00

48.544.800,00 0,00

Pengembangan Desa Siaga Aktif 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

48.544.800,00 0,00

48.544.800,00 0,00

Pengembangan Desa Percontohan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

60.018.000,00 0,00

60.018.000,00 0,00

Revitalisasi Posyandu 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

174.933.800,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 174.933.800,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20

95.958.800,00 0,00

95.958.800,00 0,00

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

78.975.000,00 0,00

78.975.000,00 0,00

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

924.430.500,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 924.430.500,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22

116.157.200,00 0,00

116.157.200,00 0,00

Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

88.600.000,00 0,00

88.600.000,00 0,00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

34.249.200,00 0,00

34.249.200,00 0,00

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

47.950.000,00 0,00

47.950.000,00 0,00

Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

307.024.100,00 0,00

307.024.100,00 0,00

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

330.450.000,00 0,00

330.450.000,00 0,00

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD dan Malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

91.383.200,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 91.383.200,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23

29.383.200,00 0,00

29.383.200,00 0,00

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

62.000.000,00 0,00

62.000.000,00 0,00

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

25.348.029.277,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 0,00 16.825.460.041,00 8.522.569.236,00 1.02 . 1.02.01 . 25

2.097.000.000,00 2.097.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Puskesmas Keliling 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04

4.535.478.236,00 4.535.478.236,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

1.552.681.886,00 156.000.000,00

1.396.681.886,00 0,00

Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap 1.02 . 1.02.01 . 25 . 12

14.947.381.874,00 0,00

14.947.381.874,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14

446.596.281,00 0,00

446.596.281,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

(5)

614.800.000,00 580.000.000,00

34.800.000,00 0,00

Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

1.154.091.000,00 1.154.091.000,00

0,00 0,00

Peningkatan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

2.787.500.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 0,00 1.365.000.000,00 1.422.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 27

2.787.500.000,00 1.422.500.000,00

1.365.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Obat/Apotik 1.02 . 1.02.01 . 27 . 03

118.710.100,00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,00 118.710.100,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 28

22.926.100,00 0,00

22.926.100,00 0,00

Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 04

95.784.000,00 0,00

95.784.000,00 0,00

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05

80.840.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 80.840.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 29

80.840.000,00 0,00

80.840.000,00 0,00

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01

259.333.100,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 259.333.100,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30

259.333.100,00 0,00

259.333.100,00 0,00

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

165.339.000,00

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 165.339.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32

78.340.000,00 0,00

78.340.000,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

53.965.000,00 0,00

53.965.000,00 0,00

Penanganan Komplikasi Kebidanan 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

33.034.000,00 0,00

33.034.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan KB 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

48.375.662.373,00

Rumah Sakit Umum 13.427.537.500,00 18.181.524.873,00 16.766.600.000,00

1.02 . 1.02.02

3.026.375.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.369.600.000,00 1.613.775.300,00 43.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01

1.560.000,00 0,00

1.560.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

264.112.300,00 0,00

264.112.300,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

19.000.000,00 0,00

19.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

298.000.000,00 0,00

0,00 298.000.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

511.500.000,00 40.000.000,00

471.500.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11

249.188.000,00 3.000.000,00

246.188.000,00 0,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12

10.625.000,00 0,00

10.625.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

265.790.000,00 0,00

265.790.000,00 0,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

78.000.000,00 0,00

78.000.000,00 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

1.071.600.000,00 0,00

0,00 1.071.600.000,00

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

162.000.000,00 0,00

162.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa konsultan pengawas 1.02 . 1.02.02 . 01 . 23

1.865.422.491,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 572.722.491,00 1.292.700.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02

22.000.000,00 22.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05

309.200.000,00 309.200.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

866.500.000,00 866.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09

95.000.000,00 95.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Mebeleur 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10

(6)

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21

237.722.491,00 0,00

237.722.491,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22

124.000.000,00 0,00

124.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

136.000.000,00 0,00

136.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 28

151.650.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 151.650.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 03

151.650.000,00 0,00

151.650.000,00 0,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02

175.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 175.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 05

175.000.000,00 0,00

175.000.000,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01

9.100.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 9.100.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 06

9.100.000,00 0,00

0,00 9.100.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

2.001.247.500,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.039.687.500,00 961.560.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 16

205.800.000,00 0,00

103.560.000,00 102.240.000,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana 1.02 . 1.02.02 . 16 . 11

18.000.000,00 0,00

18.000.000,00 0,00

Penanganan mayat tidak dikenal 1.02 . 1.02.02 . 16 . 16

1.777.447.500,00 0,00

840.000.000,00 937.447.500,00

Pelayanan Pasien Umum 1.02 . 1.02.02 . 16 . 21

1.062.750.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 97.150.000,00 465.600.000,00 500.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 23

471.950.000,00 0,00

432.900.000,00 39.050.000,00

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01

511.500.000,00 500.000.000,00

400.000,00 11.100.000,00

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 03

79.300.000,00 0,00

32.300.000,00 47.000.000,00

Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 05

14.949.117.082,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 0,00 18.217.082,00 14.930.900.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26

149.450.000,00 149.450.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

18.217.082,00 0,00

18.217.082,00 0,00

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

7.664.718.500,00 7.664.718.500,00

0,00 0,00

Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 27

2.404.750.000,00 2.404.750.000,00

0,00 0,00

Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat jalan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28

2.055.300.000,00 2.055.300.000,00

0,00 0,00

Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat inap 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

2.046.000.000,00 2.046.000.000,00

0,00 0,00

Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk kamar operasi 1.02 . 1.02.02 . 26 . 30

610.681.500,00 610.681.500,00

0,00 0,00

Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan ruang ICU 1.02 . 1.02.02 . 26 . 31

335.000.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 0,00 335.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27

180.000.000,00 0,00

180.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 1.02 . 1.02.02 . 27 . 04

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

24.800.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 10.912.000.000,00 13.888.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 33

24.800.000.000,00 0,00

13.888.000.000,00 10.912.000.000,00

Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

2.508.041.635,00

Akademi Bidan 925.870.000,00 1.582.171.635,00 0,00

1.02 . 1.02.03

(7)

319.143.744,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.320.000,00 208.823.744,00 0,00

1.02 . 1.02.03 . 01

1.350.000,00 0,00

1.350.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02 . 1.02.03 . 01 . 01

67.692.000,00 0,00

67.692.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02 . 1.02.03 . 01 . 02

3.400.000,00 0,00

3.400.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.03 . 01 . 06

53.320.000,00 0,00

0,00 53.320.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 07

34.692.000,00 0,00

25.692.000,00 9.000.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 08

40.685.200,00 0,00

40.685.200,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 10

33.256.604,29 0,00

33.256.604,29 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 11

36.747.939,71 0,00

36.747.939,71 0,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 12

48.000.000,00 0,00

0,00 48.000.000,00

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.02 . 1.02.03 . 01 . 19

35.948.507,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 35.948.507,00 0,00

1.02 . 1.02.03 . 02

33.563.558,00 0,00

33.563.558,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.03 . 02 . 24

2.384.949,00 0,00

2.384.949,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 26

2.152.949.384,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 815.550.000,00 1.337.399.384,00 0,00

1.02 . 1.02.03 . 33

2.152.949.384,00 0,00

1.337.399.384,00 815.550.000,00

Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan 1.02 . 1.02.03 . 33 . 02

146.174.656.563,00

Pekerjaan Umum 2.842.180.000,00 20.744.808.769,00 122.587.667.794,00

1.03

135.709.472.577,00

Dinas Pekerjaan Umum 2.842.180.000,00 11.510.673.800,00 121.356.618.777,00

1.03 . 1.03.01

3.365.485.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.468.215.000,00 840.470.500,00 56.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01

1.800.000,00 0,00

1.800.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

69.000.000,00 0,00

69.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

263.095.000,00 0,00

0,00 263.095.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

12.320.000,00 0,00

12.320.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

39.758.500,00 0,00

39.758.500,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

16.500.000,00 0,00

16.500.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

2.786.000,00 0,00

2.786.000,00 0,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

56.800.000,00 56.800.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

8.776.500,00 0,00

8.776.500,00 0,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

12.780.000,00 0,00

12.780.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

676.749.500,00 0,00

676.749.500,00 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

2.205.120.000,00 0,00

0,00 2.205.120.000,00

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

782.118.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 532.118.700,00 250.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

432.118.700,00 0,00

432.118.700,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

49.950.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 49.950.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 03

49.950.000,00 0,00

49.950.000,00 0,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02

(8)

55.728.606.837,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 73.200.000,00 361.800.000,00 55.293.606.837,00

1.03 . 1.03.01 . 15

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Perencanaan Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

50.178.606.837,00 50.043.606.837,00

61.800.000,00 73.200.000,00

Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

5.250.000.000,00 5.250.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

6.550.000.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 0,00 800.000.000,00 5.750.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16

2.600.000.000,00 2.600.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

3.950.000.000,00 3.150.000.000,00

800.000.000,00 0,00

Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

4.970.000.000,00

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 0,00 0,00 4.970.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17

4.970.000.000,00 4.970.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

15.730.000.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 4.000.000.000,00 11.730.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18

15.730.000.000,00 11.730.000.000,00

4.000.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

35.514.728.630,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya 95.040.000,00 2.712.360.500,00 32.707.328.130,00

1.03 . 1.03.01 . 24

35.514.728.630,00 32.707.328.130,00

2.712.360.500,00 95.040.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

300.000.000,00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,00 300.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 25

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah 1.03 . 1.03.01 . 25 . 04

5.925.672.910,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 148.665.000,00 1.899.893.100,00 3.877.114.810,00

1.03 . 1.03.01 . 27

1.740.000.000,00 1.740.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 1.03 . 1.03.01 . 27 . 01

2.685.672.910,00 2.137.114.810,00

399.893.100,00 148.665.000,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

1.500.000.000,00 0,00

1.500.000.000,00 0,00

Perencanaan teknis pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

600.000.000,00

Program Pengendalian Banjir 0,00 0,00 600.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 1.03 . 1.03.01 . 28 . 02

1.700.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 1.700.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29

1.700.000.000,00 1.700.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02

4.492.910.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 57.060.000,00 14.081.000,00 4.421.769.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30

4.421.769.000,00 4.421.769.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

71.141.000,00 0,00

14.081.000,00 57.060.000,00

Pembinaan Administrasi Proyek PIP PNPM PISEW dan PNPM Mandiri Perkotaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

2.016.805.603,00

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 785.756.586,00 1.231.049.017,00

1.03 . 1.08.01

2.016.805.603,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan

Taman 0,00 785.756.586,00 1.231.049.017,00

1.03 . 1.08.01 . 31

1.231.049.017,00 1.231.049.017,00

0,00 0,00

Pembangunan jaringan instalasi listrik lampu penerangan jalan umum dan taman serta perlengkapannya

1.03 . 1.08.01 . 31 . 01

671.456.586,00 0,00

671.456.586,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan instalasi listrik lampu penerangan jalan umum dan taman serta perlengkapannya

1.03 . 1.08.01 . 31 . 02

114.300.000,00 0,00

114.300.000,00 0,00

Pengawasan dan penertiban pemanfaatan lampu penerangan jalan umum dan taman 1.03 . 1.08.01 . 31 . 03

8.448.378.383,00

Dinas Pertanian dan Perkebunan 0,00 8.448.378.383,00 0,00

1.03 . 2.01.01

(9)

8.448.378.383,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya 0,00 8.448.378.383,00 0,00

1.03 . 2.01.01 . 24

1.190.366.503,00 0,00

1.190.366.503,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier 1.03 . 2.01.01 . 24 . 19

7.258.011.880,00 0,00

7.258.011.880,00 0,00

Pengembangan Sumber Sumber Air 1.03 . 2.01.01 . 24 . 22

3.497.033.972,00

Perumahan 166.050.000,00 830.983.972,00 2.500.000.000,00

1.04

3.497.033.972,00

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 166.050.000,00 830.983.972,00 2.500.000.000,00

1.04 . 1.13.01

3.497.033.972,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 166.050.000,00 830.983.972,00 2.500.000.000,00

1.04 . 1.13.01 . 20

3.000.000.000,00 2.500.000.000,00

477.950.000,00 22.050.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 1.04 . 1.13.01 . 20 . 06

497.033.972,00 0,00

353.033.972,00 144.000.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 1.04 . 1.13.01 . 20 . 07

352.358.478,00

Penataan Ruang 101.800.000,00 205.058.478,00 45.500.000,00

1.05

225.660.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 71.950.000,00 153.710.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01

170.660.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 41.850.000,00 128.810.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01 . 15

70.660.000,00 0,00

59.160.000,00 11.500.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03

100.000.000,00 0,00

69.650.000,00 30.350.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08

55.000.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 30.100.000,00 24.900.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01 . 17

55.000.000,00 0,00

24.900.000,00 30.100.000,00

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang 1.05 . 1.06.01 . 17 . 09

126.698.478,00

Sekretariat Daerah 29.850.000,00 51.348.478,00 45.500.000,00

1.05 . 1.20.03

126.698.478,00

Program Perencanaan Tata Ruang 29.850.000,00 51.348.478,00 45.500.000,00

1.05 . 1.20.03 . 15

126.698.478,00 45.500.000,00

51.348.478,00 29.850.000,00

Penataan batas antar kecamatan 1.05 . 1.20.03 . 15 . 19

6.616.285.949,00

Perencanaan Pembangunan 827.220.000,00 5.744.065.949,00 45.000.000,00

1.06

3.500.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 0,00 3.500.000.000,00 0,00

1.06 . 1.03.01

3.500.000.000,00

Program Kerjasama Pembangunan 0,00 3.500.000.000,00 0,00

1.06 . 1.03.01 . 16

3.500.000.000,00 0,00

3.500.000.000,00 0,00

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 1.06 . 1.03.01 . 16 . 02

2.892.481.749,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 785.270.000,00 2.062.211.749,00 45.000.000,00

1.06 . 1.06.01

752.636.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.020.000,00 504.616.200,00 45.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01

1.539.000,00 0,00

1.539.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

25.200.000,00 0,00

25.200.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

10.740.000,00 0,00

10.740.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03

3.300.000,00 0,00

3.300.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

144.220.000,00 0,00

0,00 144.220.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

9.000.000,00 0,00

0,00 9.000.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

56.338.200,00 0,00

56.338.200,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

19.065.000,00 0,00

19.065.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

45.000.000,00 45.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

1.508.000,00 0,00

1.508.000,00 0,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

Referensi

Dokumen terkait

Biaya penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau yang ditanggung dan

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan

1 Suasana alam Papua yang amat indah, ada jembatan bamboo dan sejumlah anak berbaju putih merah menuju sekolah Menunjukkan kegigihan anak-anak Papua untuk menempuh

Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri..

Di Indonesia, adopsi TKT dimulai pada tahun 2005 oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui kegiatan Pengkajian Sistem Difusi dan Pemanfaatan

Penelitian ini mengkolaborasikan ROM dengan terapi oukup untuk peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke. Dimana terapi oukup bermanfaat untuk memperlancar aliran

Ungkapan metafora dalam novel karya Nicholas Sparks berbentuk metafora nominatif, metafora predikatif, metafora nominatif – komplementatif, metafora komplementatif-obyektif

Prosedur kerja adalah serangkain dari tahap-tahapan atau urut- urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, untuk