• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)

Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi

Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi

Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

URUSAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1Belanja Hibah PNPM Perkotaan (APBN) Pemberdayaan masyarakat 41 Kelurahan/ Desa 216,250,000 216,250,000 220,000,000 220,000,000 100 216,250,000

dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kec Temanggung dan Kec Parakan

Tercapainya penurunan RTM di 41 Kel/Desa

Tercapainya penurunan RTM di 41 Kel/Desa

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

51

2 12 Desa 1,000,000,000 837,500,000 650,000,000 650,000,000 100 2,340,000,000

3 3 846,600,000 846,600,000 846,600,000 846,600,000 100 846,600,000

Masyarakat (SLBM)

Belanja Hibah Sanitasi Lingkungan Berbasis

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung

Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi di 3 Desa/Kelurahan

Desa/

Kelurahan

Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa Pemberdayaan masyarakat

dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Belanja Hibah Pamsimas (APBN)

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung

Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa

Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa

Masyarakat (SLBM)

84,660,000

4 Keserasian RT/RW Meningkatkan Kualitas dan 1 ls 325,000,000 300,000,000 250,000,000 250,000,000 100 350,000,000

pelestarian lingkungan hidup Kabupaten Temanggung(Wajib Retribusi Kebersihan / Persampahan)

Kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah meningkat

Pengelolaan Sampah meningkat wilayahnya, dan berkurang timbulanya Meningkatkan Kualitas dan

pelestarian lingkungan hidup Kabupaten Temanggung

Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi di 3 Desa/Kelurahan

Desa/

Kelurahan

Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa

51

(2)

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

6 40 KSM 400,000,000 400,000,000 250,000,000 250,000,000 100 500,000,000

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung(Wajib Retribusi Kebersihan / Persampahan)

Kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah meningkat

Pengelolaan Sampah meningkat wilayahnya, dan berkurang timbulanya

Belanja Hibah Peningkatan Kualitas Lingkungan

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung

Berdirinnya KSM pengelola sampah sekala linkungan di daerah rawan sampah

Setiap Lingkungan Rawan samaph memiliki KSM yang mengelola sampah mandiri

52

7 10 Desa 500,000,000 750,000,000 7,900,000,000 7,900,000,000 100 2,500,000,000

8 1000 unit 1,014,000,000 1,014,000,000 100 7,000,000,000

Total belanja Tidak Langsung 3,372,510,000

BELANJA LANGSUNG

1 12 bulan 70,000,000 60,000,000 60,000,000 43,267,899 72 120,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan listrik

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(PPIP) (APBN )

Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Perdesaan

Kabupaten Temanggung

Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Perdesaan di 10 Desa

Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Perdesaan di 10 Desa

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (APBN)

Tercapainya Pembangunan Perumahan yang Layak bagi Masyarakat

Kabupaten Temanggung

Tercapainya Pembangunan 1000 Rumah yang Layak bagi Masyarakat

Tercapainya Pembangunan 1000 Rumah yang Layak bagi Masyarakat Berdirinnya KSM

pengelola sampah sekala linkungan di daerah rawan sampah

2 12 bulan 150,000,000 139,985,800 132,489,600 95,090,123 72 279,998,000

operasional

3 12 bulan 15,000,000 12,000,000 12,000,000 11,992,700 100 24,000,000

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten

Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Mewujudkan sarana dan

prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

52

(3)

Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi

Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

4 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 20,000,000 14,999,500 14,578,000 14,569,300 100 29,156,000

5 12 bulan 30,000,000 24,996,900 23,619,900 11,411,400 48 47,239,800

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Kabupaten

Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

53

6 12 bulan 5,000,000 3,000,000 3,000,000 2,997,000 100 6,000,000

7 12 bulan 29,790,000 28,500,000 14,895,000 14,670,000 98 29,790,000

8 12 bulan 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100 3,600,000

9 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 30,000,000 23,000,000 23,724,000 22,986,500 97 47,448,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Mewujudkan sarana dan

prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

10 12 bulan 50,000,000 39,995,000 48,920,000 48,892,400 100 97,840,000

11 12 bulan 6,000,000 3,985,000 3,985,000 3,810,000 96 7,970,000

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Mewujudkan sarana dan

prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

53

(4)

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

12 Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan 629,995,000 629,995,000 625,750,500 493,234,000 79 782,188,125

1 12 bulan 27,999,963 27,999,963 28,000,000 27,220,000 97

Mewujudkan sarana dan prasarana

aparatur 56,000,000

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur ( Penataan halaman dan perbaikan pagar Kantor) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

54

2 12 bulan 15,000,000 11,000,000 11,000,000 10,935,000 99 22,000,000

3 1 Kegiatan 80,400,000 - 80,389,000 58,130,000 72 80,400,000

4 7 unit 56,000,000 -

- -

1 Pembangunan Jalan

-

Jalan Congkrang-Kebondalem-

Kemuning Kec.Bejen 1 km 600,000,000 4,500,360,000 2,974,730,000 2,761,763,060 93 7,535,000,000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

DPU Temanggung Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan peralatan Komputer dan printer untuk Sekretariat & UPTD

DPU Temanggung Mewujudkan sarana dan

prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur ( Penataan halaman dan perbaikan pagar Kantor)

-

Jalan Congkrang-Kebondalem-

Kemuning Kec.Bejen 1 km 600,000,000 4,500,360,000 2,974,730,000 2,761,763,060 93 7,535,000,000

-

Jalan Salamsari-Wonosobo Jurang

Kec.Temanggung 1 km 550,000,000

- Jalan Medono-Pingit Kec.Pringsurat 1.25 Km 750,000,000

-

Jalan Penghubung Walitelon Utara dg

Kedungumpul Tmg Kec.Temanggung 1 km 600,000,000

-

Jalan Dsn.Sobokerto-Mangli-

Dsn.Soborejo Kec Pringsurat 3,1 km 1,500,000,000

- Jalan Tembus Batursari-Jambu Kec.Kledung 0,2 km 500,000,000

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

54

(5)

Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi

Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

-

Jalan Tembus Gejagan sampai

Jl.Lingkar Kec.Ngadirejo 985x3 m 1,000,000,000

-

Jalan Tembus Depokharjo-

Campuranom Kec. Parakan 700x3 m 230,000,000

- Jalan Selopampang-Bulan Kec. Selopampang 970 m 500,000,000

-

Pemb.Saluran Drainase Jl.Mungseng-

Tlogomulyo Kec. Tlogomulyo m 300,000,000

- Rabat beton dsn Kemusu Kec. Wonoboyo 1,6 x 0,12 x 800m 100,000,000

- Jalan Dakaran-Tlogopucang Kec. Kandangan 1 Km 500,000,000

- Jalan Lingkar Candiroto Kec. Candiroto 0.3 Km 200,000,000

- Jalan Ngabean-Pitrosari Kec. Candiroto 1 Km 550,000,000

- Jalan Malebo-Gemawang Kec. Gemawang 1.2 Km 700,000,000

- Jalan Kemloko-Klepu Kec. Kranggan 1 Km 550,000,000

- Rabat Beton Ds.Tening Kec. Wonoboyo 0.5 Km 300,000,000

- Jalan Ngimbrang-Kedu Kec. Kedu 1 Km 550,000,000

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

55

- Jalan Ngimbrang-Kedu Kec. Kedu 1 Km 550,000,000

- Jalan Bolang-Gentan Kec. Kranggan 1 Km 500,000,000

- Jalan Pendowo - Ngropoh 400,000,000

- Jalan Candisari-Langgeng Kec. Tlogomulyo 1 Km 550,000,000

2 Pembangunan Jembatan 3,244,620,000 2,554,487,000 2,338,205,865 92 6,561,500,000

-

Pembangunan Jembatatan Kali

Parangan Kec. Bulu 6x4x5 m 750,000,000

-

Pembangunan Jembatan Kali Bengengeng Dsn.Wonotopo

Ds.Sidoarjo Dsn.Wonotopo 1 Unit 600,000,000

Kec. Candiroto Ds.Sidoarjo

-

Pembangunan Jembatan Kali Tengah Dsn.Kalitengah Ds. Pringsurat

Dsn.Kalitengah 1 Unit 200,000,000

Ds.Pringsurat

-

Pembangunan Jembatan Kali Waluh

Ds. Klepu Kec.Kranggan Ds. Klepu 1 Unit 400,000,000

Kec.Kranggan

-

Pembangunan Jembatan Kali Watusemar Ds.Nglorog Kec.Pringsurat

Ds.Nglorog 1 Unit 350,000,000

Kec.Pringsurat

-

Pembangunan Jembatan Kali Dunglong Ds.Greges Kec.Tembarak

Ds.Greges 1 Unit 700,000,000

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang Tertingkatnya

kemudahan mobilitas orang dan barang

-

Pembangunan Jembatan Kali Dunglong Ds.Greges Kec.Tembarak

Ds.Greges 1 Unit 700,000,000

Kec.Tembarak

-

Pembangunan Jembatan Kali

Legoksari Ds.Selopampang Ds.Selopampang 1 Unit 525,000,000

Kec.Selopampang

3 Pembangunan Jalan Perdesaan

55

(6)

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

- Jalan Wonokerso-Bagusan Kec Tembarak 1.25 Km 750,000,000 7,884,870,000 2,513,000,000 2,264,533,810 90 5,005,000,000

- Jalan Bulan-Jetis-Salamrejo Kec.Selopampang 1 Km 550,000,000

- Jalan Batursari-Pateken Kec.Candiroto 1 Km 550,000,000

-

Rabat beton Dsn.Kemiri-Kali sengi -

Ds.Getas Kec.Kaloran 0,5 km 350,000,000

-

Peningkatan Jln Rabat Beton Ds.Ketitang, Ds.Jombor, Ds.Giyono

Kec.Jumo 1,000,000,000

- Pengaspalan Jl. Ds. Candisari 500,000,000

- Betonisasi Jl. Dsn. Malebo Kec. Kandangan 2000x2 m 150,000,000

-

Peningkatan Jl. Dsn. Krajan-Klepu-

Dsn.Pingit Lawang Kec. Pringsurat 1500 m 750,000,000

-

Rabat Beton Dsn.Gentan Kali Mayung-

Klowok Kidul Kemloko Kec. Kranggan 1500 m 400,000,000

- Betonisasi Ds.Margoyoso-Puspo Kec.Candiroto 2500 m 550,000,000

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

56

- Betonisasi Ds.Margoyoso-Puspo Kec.Candiroto 2500 m 550,000,000

- Jalan Geblok-Kaloran Geblok, Kaloran 1 Km 550,000,000

- Jalan Sucen-Karangseneng Sucen Gemawang 0.7 Km 400,000,000

- Jalan Karanggedong-Katekan Kataan, Ngadirejo 1.2 Km 650,000,000

-

Jalan Kembangsari-Plumutan-

Kalisanten Kec. Kandangan 0.25 Km 200,000,000

- Jalan Tlogowungu-Muncar Tlogowungu 0.25 Km 200,000,000

-

Rabat Beton Dsn.Klowok Kidul

Kemloko Kranggan Kec.Kranggan 0.25 Km 200,000,000

- Rabat Beton dringo Tlogopucang Kec.Kandangan 0.25 Km 300,000,000

-

Jalan Tanjungsari-Kemloko-Kranggan

Kemloko, Kranggan 0.25 Km 200,000,000

5 Peningkatan Jembatan

-

Pembangunan Jembatan Kali Mloko

Plosogaden Kec.Candiroto 1 Unit 600,000,000 2,423,227,500 - - - 1,540,000,000

-

Pembangunan Jembatan Seketok

Dsn.Nglarangan Kec.Wonoboyo 1 Unit 400,000,000

-

Anggel Jembatan Kali Datar di

Mranggen Tengah Kec.Bansari 225,000,000

-

Pembangunan Jembatan Sasak

Karangtejo Kec.Kedu 1 Unit 700,000,000

-

Peningkatan Jembatan Kali Tepusen Ds.Tepusen Kec.Kandangan

Ds.Tepusen 1 Unit 300,000,000

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang -

Peningkatan Jembatan Kali Tepusen Ds.Tepusen Kec.Kandangan

Ds.Tepusen 1 Unit 300,000,000

Kec.Kandangan

-

Peningkatan Jembatan Kali Rowo Ds.Candiroto Kec.Candiroto

Ds.Candiroto 1 Unit 200,000,000

Kec.Candiroto

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

56

(7)

Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi

Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

-

Peningkatan Jembatan Kali Pacar Ds.Gilingsari Kec.Temanggung

Ds.Gilingsari 1 Unit 700,000,000

Kec.Temanggung

-

Peningkatan Jembatan Kali DI Soropadan Ds.Soropadan

Kec.Pringsurat Ds.Soropadan 1 Unit 200,000,000

Kec.Pringsurat

-

Peningkatan Jembatan Hadiproyo

Jl.Purbosari-Giripurno Kec.Ngadirejo 750,000,000

6 6 Ruas 350,000,000 620,000,000 1,820,164,500 1,688,798,707 93 385,000,000

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendampingan dan DAK)

Kabupaten Temanggung

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

57

7 Peningkatan Jalan

- Jalan Tretep-Nglarangan Nglarangan, Tretep 1 Ruas 550,000,000 15,973,105,000 1,029,569,025 965,693,175 94 9,735,000,000

-

Peningkatan Jalur Lambat Badran-

Bengkal Kec.Kranggan 1 Ruas 750,000,000

-

Peningkatan Jalan Caturanom-

Purborejo Kec. Bansari 1 Ruas 1,000,000,000

-

Peningkatan Jalan Tretep-Donorojo

Kec.Tretep 1 Ruas 750,000,000

-

Peningkatan Jalan Beton Ngropoh-

Karangwuni Kec.Kranggan 1 Ruas 400,000,000

-

Peningkatan Jalan Simpar-Pesantren

Kec.Tretep 1 Ruas 1,250,000,000

- Jalan Jumprit-Sibajag Sibajag, Candiroto 1 Ruas 900,000,000

-

Peningkatan Jalan Tepusen-

Tegowanuh Kec.kaloran 1 Ruas 750,000,000

- Jalan Greges-Banaran Greges, Tembarak 1 Ruas 500,000,000

- Jalan Kebraman-Wonosroyo Wonosroyo, Kedu 1 Ruas 450,000,000

- Jalan Campurejo-Wates Campurejo, Tretep 1 Ruas 1,000,000,000

- Jalan Menggoro-Kemloko Kemloko, Tembarak 1 Ruas 600,000,000

- Jalan Bulu-Wanutengah Gondosuli, Bulu 1 Ruas 500,000,000

- Jalan Pare-Madyocondro Pare Kranggan 1 Ruas 400,000,000

- Jalan Parakan-Bansari Mojosari, Bansari 1 Ruas 550,000,000

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang Tertingkatnya

kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

- Jalan Parakan-Bansari Mojosari, Bansari 1 Ruas 550,000,000

- Jalan Jumo-Jamusan-Kertosari Jamusan, Jumo 1 Ruas 500,000,000

- Jalan Plosogaden-Candiroto Muneng, Candiroto 1 Ruas 500,000,000

- Jalan Bantir-Rejosari Kec. Wonoboyo 1 Ruas 750,000,000

- Jalan Sanggrahan-Kwarakan Kramat, Kranggan 1 Ruas 600,000,000

- Jalan Kwarakan-Wonokerso Kwarakan, Kranggan 1 Ruas 500,000,000

- Jalan Wanutengah-sanggen- Gandurejo Kec. Bulu 1 Ruas 750,000,000

- Jalan Tleter-Kwarakan Kwarakan, Kranggan 1 Ruas 550,000,000

- Jalan Lempuyang-Tretep Tretep 1 Ruas 750,000,000

57

(8)

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong

1 6 UPTD 300,000,000 200,000,000 89,928,000 88,067,700 98 300,000,000

2 Pembangunan saluran drainase/gorong- 6 Lokasi 1,000,000,000 499,600,000 - - - 1,000,000,000

gorong

Parakan, Maron- Kandangan, Kota Kranggan, Kebraman Muncar, lingk. Candiroto (jl.

Ngadirejo-jumprit dan rehab plat deker), DI Panjaitan, menggora-kemloko

Tercapainya Pembangunan/rehabilitas i 6 Saluran Drainase/

gorong-gorong

Tercapainya Pembangunan 1 Saluran Drainase/

gorong-gorong Pemberdayaan masyarakat

dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Pemeliharaan saluran drainase/gorong - gorong

Kabupaten Temanggung

Tercapainya Pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong-gorong 6 UPTD

Tercapainya Pemeliharaan Saluran Drainase/

gorong-gorong 6 UPTD

58

2 6 Lokasi 1,000,000,000 499,600,000 - - - 1,000,000,000

1 Kab. Temanggung 1 Kegiatan 590,500,000 590,475,000 50,000,000 46,450,950 93 590,500,000

2

- Talud Traji - Sukomarto Traji 1 Unit 350,000,000 550,000,000 804,680,000 604,496,340 75 792,000,000

- Talud Jl. Desa Pandemulyo Pandemulyo 1 Unit 350,000,000

- Talud Jalan Bengkal-Gambasan Ds Kebonagung 1 Unit 130,000,000

Kec.Selopampang

-

Talud Jalan Madureso-Tembarak

Ds Lungge 1 Unit 120,000,000

Kec.Tembarak

- Talud Jalan Muntung-Jumo Kec Jumo, 1 Unit 120,000,000

Kec.Candiroto

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong

Parakan, Maron- Kandangan, Kota Kranggan, Kebraman Muncar, lingk. Candiroto (jl.

Ngadirejo-jumprit dan rehab plat deker), DI Panjaitan, menggora-kemloko

Tercapainya Pembangunan/rehabilitas i 6 Saluran Drainase/

gorong-gorong

Tercapainya Pembangunan 1 Saluran Drainase/

gorong-gorong

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Mengamankan

infrastruktur irigasi

Mengamankan infrastruktur irigasi

Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan

Kec.Candiroto

- Talud Jalan Ngadirejo-Tegong Kec.Ngadirejo 1 Unit 100,000,000

- Talud Jalan Kedu - Tegong Ngadimulyo 1 Unit 100,000,000

Kec.Kedu

- Talud Jalan Purwosari-Kramat Ds Kramat 1 Unit 150,000,000

Kec.Kranggan

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

58

(9)

Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi

Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

1 247,990,000 - - - 220,000,000

-

Pemel.Jembatan dan Pembuatan Drainase Larangan Luwok-Tretep

Kec.Bejen 1 Unit 350,000,000

-

Pemb. Angel Kali Brangkongan Ds

Nglondong Kec.Parakan 1 Unit 250,000,000

-

Pemeliharaan Jembatan Kali Mangut

Ds.Gondosuli Kec.Bulu Kec.Bulu 1 Unit 200,000,000

-

Pemeliharaan Jembatan Kali Lunyu Ds.Banaran Kec.Gemawang

Kec.Gemawang 1 Unit 225,000,000

-

Pemeliharaan Jembatan Kali Kuar

Ds.Putat Kec.Bulu Kec.Bulu 1 Unit 200,000,000

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Tertingkatnya

kemudahan mobilitas orang dan barang Tertingkatnya

kemudahan mobilitas orang dan barang

59

2 1 Kegiatan 3,000,000,000 2,499,992,500 2,681,410,000 2,493,106,803 93 2,750,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1 1 Kegiatan 50,000,000 30,000,000 19,800,000 10,625,800 54 55,000,000

2 Kabupaten 1 Kegiatan 100,000,000 99,313,000 74,965,000 68,940,915 92 110,000,000

Temanggung

Terpeliharanya laboratorium kebinamargaan dan alat - alat berat

Terpeliharanya laboratorium kebinamargaan dan alat - alat berat

Kabupaten Temanggung

Laboratorium dan Alat - alat berat yang siap pakai

Laboratorium dan Alat - alat berat yang siap pakai Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana

Jalan

Kabupaten Temanggung

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan

Kabupaten Temanggung

Terpeliharanya laboratorium kebinamargaan dan alat - alat berat

Terpeliharanya laboratorium kebinamargaan dan alat - alat berat

Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat berat

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

3 Kegiatan Pengadaan Alat Berat 1,650,000,000

- Backhoe loader 1 Unit 1,150,000,000 - - - -

- Dump truck 1 Unit 350,000,000 - - - -

dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 1 Kegiatan 619,983,000 619,983,000 555,895,000 546,892,000 98 619,983,000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kabupaten Temanggung

Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat

Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kabupaten

Temanggung

Laboratorium dan Alat - alat berat yang siap pakai

Laboratorium dan Alat - alat berat yang siap pakai

59

(10)

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

-

Pembuatan DAM (pembangunan

sarana air bersih) 98,000,000

4 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air Kabupaten 1 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 99,200,000 91,812,175 93

Temanggung Terkendalinya pengaturan debit air

Operasional dan Pemeliharaan Bendung dan Jaringan Irigasi

Tercukupinya kebutuhan air irigasi untuk masyarakat Pemberdayaan masyarakat

dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung

Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat

Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat

60

5 549,204,300 160,000,000 157,560,000 98 1,925,000,000

-

Perbaikan Bendung dan Jariangan

Irigasi Belik Ds Mojotengah 1 Paket 450,000,000

Kec.Kedu

-

Perbaikan Bendung dan Jariangan

Irigasi Jragan Ds Jragan 1 Paket 250,000,000

Kec.Tembarak

-

Perbaikan Bendung dan Jariangan

Irigasi Kedung Tarung Ds Bejen 1 Paket 350,000,000

Kec.Bejen

-

Perbaikan Bendung dan Jariangan

Irigasi Jlegong Desa Jlegong 1 Paket 250,000,000

Kec.Bejen

-

Perbaikan Bendung dan Jariangan

Irigasi Aji Gambasan Desa Gambasan 1 Paket 200,000,000

Kec.Selopampang

-

Perbaikan Bendung dan Jaringan

Irigasi Seglagah Desa Kebonsari 1 Paket 250,000,000

Kec.Wonoboyo

6 1 Kegiatan 50,000,000 24,487,900 25,000,000 24,507,750 98 25,000,000

Operasional dan Pemeliharaan Bendung dan Jaringan Irigasi

Tercukupinya kebutuhan air irigasi untuk masyarakat Tercukupinya kebutuhan

air irigasi untuk masyarakat

Rehabilitasi/pemeliharaan/pembinaan petani pemakai air (P3A)

Kabupaten Temanggung

Pemahaman terhadap petani pemakai air tentang pemeliharaan jaringan irigasi

Pemahaman terhadap petani pemakai air tentang pemeliharaan jaringan irigasi

7 1 Kegiatan 609,091,600 609,091,600 613,500,000 529,620,370 86 670,000,760

(WISMP)

Pendampingan Water Resources and irrigation sector managemen program

Kabupaten

Temanggung Terbangunnya infrastruktur irigasi

Terbangunnya infrastruktur irigasi Kabupaten

Temanggung

Pemahaman terhadap petani pemakai air tentang pemeliharaan jaringan irigasi

Pemahaman terhadap petani pemakai air tentang pemeliharaan jaringan irigasi

60

(11)

Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi

Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

8 Terpeliharanya 14 Paket 302,500,000 334,259,500 503,025,000 406,905,592 81 Terpeliharanya 332,750,000

saluran irigasi saluran irigasi

9 1 Kegiatan 110,527,000 143,112,200 91,934,200 71,963,277 78 121,579,700

(Pendampingan DAK non DR)

10 1 Kegiatan 450,720,000 550,850,000 31,100,000 31,100,000 100 388,850,000

11 - 1,750,000,000 1,631,788,150 93

Tercukupinya kebutuhan air untuk

irigasi 1,925,000,000

Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi

Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air

bersih/air minum

Kabupaten Temanggung

Terbangunnya sarana air bersih di perdesaan

Terbangunnya sarana air bersih di perdesaan

Water Resources and irrigation sector managemen program (WISMP)

Kabupaten

Temanggung Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi

Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi

Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi (Pendampingan DAK non DR)

Kabupaten Temanggung

61

11 - 1,750,000,000 1,631,788,150 93

Tercukupinya kebutuhan air untuk

irigasi 1,925,000,000

-

Rehab Irigasi pertanian Kel Kebonsari

ke Kel Manding 265,000,000

-

Pembangunan Dam Penahan Kali

Dsn.Tawangsari - 1 unit 75,000,000

Purwodadi

- Rehab DAM Kerokan/Belik Mati Kerokan Kutoanyar 700,000,000

- Pembangunan Irigasi Sekledung Dsn.Piyak Kedungngumpul 1000 m 200,000,000

- Pembangunan Bendung Salam Ds Salamsari 1 Paket 500,000,000

Kec.Kedu

-

Pembangunan Bendung Kali Ketek

Desa Banjarsari 1 Paket 300,000,000

Kec.Bejen

- Pembangunan Bendung Siledah Desa Padurejo 1 Paket 350,000,000

Kec.Jumo

-

Pembangunan Bendung Kedung Kutut

Desa Kaloran 1 Paket 300,000,000

Kec.Kaloran

-

Pembangunan Bendung Silempong

Desa Wonoboyo 1 Paket 300,000,000

Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi

Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi

-

Pembangunan Bendung Silempong

Desa Wonoboyo 1 Paket 300,000,000

Kec.Wonoboyo

12 1 Kegiatan 187,080,100 - 187,080,100 173,450,000 93 205,788,110

13 Fasilitasi Forum Daerah Aliran Sungai 1 Kegiatan 50,000,000 - - - - 50,000,000

Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung

Agar masyarakat lebih memahami fungsi DAS

Agar masyarakat lebih memahami fungsi DAS

Pembangunan Infrastruktur Air Minum Kabupaten

Temanggung

Tercukupinya kebutuhan air bersih masyarakat

Tercukupinya kebutuhan air bersih masyarakat

61

(12)

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 0 - - 986,640,000 15,261,598,500 13,263,909,456 87 - -

Kabupaten Temanggung

Agar masyarakat lebih memahami fungsi DAS

Agar masyarakat lebih memahami fungsi DAS

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pembangunan Gedung-Gedung Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung

Tercapainya Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintah

62

2 Penataan Rest Area Kledung Kec.Kledung 1 Lokasi 1,200,000,000 1,199,800,000 1,174,760,000 1,054,506,300 90 1,200,000,000

1 10 Desa 100,000,000 97,833,400 150,560,300 123,059,800 82 100,000,000

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Terwujudnya penataan kawasan yang representatif

Terwujudnya penataan kawasan yang representatif

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung

Tercapinya fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Tercapinya fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pemberdayaan masyarakat

dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

2Fasilitasi hibah infrastruktur Perdesaan 405 75,000,000 73,891,500 121,998,250 105,611,500 87 75,000,000

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung

Peningkatan Keberdayaan masyarakat dalam aksi bersama penanggulangan kemiskinan

Desa/

Kelurahan

Peningkatan Keberdayaan masyarakat dalam aksi bersama penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan masyarakat

dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Tercapinya fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Tercapinya fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

62

Referensi

Dokumen terkait

Melihat permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas topik “SISTEM INFORMASI JUAL BELI DAN TUKAR TAMBAH BERBASIS WEB PADA WILLIAM KIRANA MOBILINDO”, yang

Lahan dan Biaya Pembangunan dipertimbangkan dalam menentukan lokasi pasar ikan higienis.. Lahan dan Biaya Pembangunan Jalan di

Namun jika data tersebut tidak sama dengan 10, maka data ini bukan merupakan data startbit, program akan kembali ke awal sampai mendapatkan startbitSetelah mendapatkan data

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning adalah suatu model pembelajaran

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif dari budaya organisasi dengan kinerja karyawan, dimana perusahaan yang memiliki budaya organisasi baik

Artikel yang diajukan ke Jurnal Farmasi Udayana belum pernah dipublikasikan sebelumnya (kecuali dalam bentuk abstrak atau sebagai bagian dari skripsi), tidak dalam

Hasil uji Mann-Whitney pada penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok perlakuan (perasan buah segar pace) dan kelompok kontrol positif (larutan piperazin sitrat)

PENANGANAN KELOMPOK KELUARGA FAKIR MISKIN: mencakup 17.291.448 KK (Data Pusdatin Kemensos, 2009) dengan sasaran: terpenuhinya kebutuhan dasar. (Keluarga fakir miskin: