Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
URUSAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1Belanja Hibah PNPM Perkotaan (APBN) Pemberdayaan masyarakat 41 Kelurahan/ Desa 216,250,000 216,250,000 220,000,000 220,000,000 100 216,250,000
dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Kec Temanggung dan Kec Parakan
Tercapainya penurunan RTM di 41 Kel/Desa
Tercapainya penurunan RTM di 41 Kel/Desa
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
51
2 12 Desa 1,000,000,000 837,500,000 650,000,000 650,000,000 100 2,340,000,000
3 3 846,600,000 846,600,000 846,600,000 846,600,000 100 846,600,000
Masyarakat (SLBM)
Belanja Hibah Sanitasi Lingkungan Berbasis
Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup
Kabupaten Temanggung
Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi di 3 Desa/Kelurahan
Desa/
Kelurahan
Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa Pemberdayaan masyarakat
dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Belanja Hibah Pamsimas (APBN)
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Kabupaten Temanggung
Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa
Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa
Masyarakat (SLBM)
84,660,000
4 Keserasian RT/RW Meningkatkan Kualitas dan 1 ls 325,000,000 300,000,000 250,000,000 250,000,000 100 350,000,000
pelestarian lingkungan hidup Kabupaten Temanggung(Wajib Retribusi Kebersihan / Persampahan)
Kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah meningkat
Pengelolaan Sampah meningkat wilayahnya, dan berkurang timbulanya Meningkatkan Kualitas dan
pelestarian lingkungan hidup Kabupaten Temanggung
Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi di 3 Desa/Kelurahan
Desa/
Kelurahan
Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa
51
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
6 40 KSM 400,000,000 400,000,000 250,000,000 250,000,000 100 500,000,000
Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup
Kabupaten Temanggung(Wajib Retribusi Kebersihan / Persampahan)
Kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah meningkat
Pengelolaan Sampah meningkat wilayahnya, dan berkurang timbulanya
Belanja Hibah Peningkatan Kualitas Lingkungan
Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup
Kabupaten Temanggung
Berdirinnya KSM pengelola sampah sekala linkungan di daerah rawan sampah
Setiap Lingkungan Rawan samaph memiliki KSM yang mengelola sampah mandiri
52
7 10 Desa 500,000,000 750,000,000 7,900,000,000 7,900,000,000 100 2,500,000,000
8 1000 unit 1,014,000,000 1,014,000,000 100 7,000,000,000
Total belanja Tidak Langsung 3,372,510,000
BELANJA LANGSUNG
1 12 bulan 70,000,000 60,000,000 60,000,000 43,267,899 72 120,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan listrik
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
(PPIP) (APBN )
Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Perdesaan
Kabupaten Temanggung
Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Perdesaan di 10 Desa
Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Perdesaan di 10 Desa
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (APBN)
Tercapainya Pembangunan Perumahan yang Layak bagi Masyarakat
Kabupaten Temanggung
Tercapainya Pembangunan 1000 Rumah yang Layak bagi Masyarakat
Tercapainya Pembangunan 1000 Rumah yang Layak bagi Masyarakat Berdirinnya KSM
pengelola sampah sekala linkungan di daerah rawan sampah
2 12 bulan 150,000,000 139,985,800 132,489,600 95,090,123 72 279,998,000
operasional
3 12 bulan 15,000,000 12,000,000 12,000,000 11,992,700 100 24,000,000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten
Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Mewujudkan sarana dan
prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
52
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
4 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 20,000,000 14,999,500 14,578,000 14,569,300 100 29,156,000
5 12 bulan 30,000,000 24,996,900 23,619,900 11,411,400 48 47,239,800
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Kabupaten
Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
53
6 12 bulan 5,000,000 3,000,000 3,000,000 2,997,000 100 6,000,000
7 12 bulan 29,790,000 28,500,000 14,895,000 14,670,000 98 29,790,000
8 12 bulan 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100 3,600,000
9 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 30,000,000 23,000,000 23,724,000 22,986,500 97 47,448,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Mewujudkan sarana dan
prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
10 12 bulan 50,000,000 39,995,000 48,920,000 48,892,400 100 97,840,000
11 12 bulan 6,000,000 3,985,000 3,985,000 3,810,000 96 7,970,000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Mewujudkan sarana dan
prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
53
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
12 Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan 629,995,000 629,995,000 625,750,500 493,234,000 79 782,188,125
1 12 bulan 27,999,963 27,999,963 28,000,000 27,220,000 97
Mewujudkan sarana dan prasarana
aparatur 56,000,000
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur ( Penataan halaman dan perbaikan pagar Kantor) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
54
2 12 bulan 15,000,000 11,000,000 11,000,000 10,935,000 99 22,000,000
3 1 Kegiatan 80,400,000 - 80,389,000 58,130,000 72 80,400,000
4 7 unit 56,000,000 -
- -
1 Pembangunan Jalan
-
Jalan Congkrang-Kebondalem-
Kemuning Kec.Bejen 1 km 600,000,000 4,500,360,000 2,974,730,000 2,761,763,060 93 7,535,000,000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
DPU Temanggung Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan peralatan Komputer dan printer untuk Sekretariat & UPTD
DPU Temanggung Mewujudkan sarana dan
prasarana aparatur
Kabupaten Temanggung
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur ( Penataan halaman dan perbaikan pagar Kantor)
-
Jalan Congkrang-Kebondalem-
Kemuning Kec.Bejen 1 km 600,000,000 4,500,360,000 2,974,730,000 2,761,763,060 93 7,535,000,000
-
Jalan Salamsari-Wonosobo Jurang
Kec.Temanggung 1 km 550,000,000
- Jalan Medono-Pingit Kec.Pringsurat 1.25 Km 750,000,000
-
Jalan Penghubung Walitelon Utara dg
Kedungumpul Tmg Kec.Temanggung 1 km 600,000,000
-
Jalan Dsn.Sobokerto-Mangli-
Dsn.Soborejo Kec Pringsurat 3,1 km 1,500,000,000
- Jalan Tembus Batursari-Jambu Kec.Kledung 0,2 km 500,000,000
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
54
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
-
Jalan Tembus Gejagan sampai
Jl.Lingkar Kec.Ngadirejo 985x3 m 1,000,000,000
-
Jalan Tembus Depokharjo-
Campuranom Kec. Parakan 700x3 m 230,000,000
- Jalan Selopampang-Bulan Kec. Selopampang 970 m 500,000,000
-
Pemb.Saluran Drainase Jl.Mungseng-
Tlogomulyo Kec. Tlogomulyo m 300,000,000
- Rabat beton dsn Kemusu Kec. Wonoboyo 1,6 x 0,12 x 800m 100,000,000
- Jalan Dakaran-Tlogopucang Kec. Kandangan 1 Km 500,000,000
- Jalan Lingkar Candiroto Kec. Candiroto 0.3 Km 200,000,000
- Jalan Ngabean-Pitrosari Kec. Candiroto 1 Km 550,000,000
- Jalan Malebo-Gemawang Kec. Gemawang 1.2 Km 700,000,000
- Jalan Kemloko-Klepu Kec. Kranggan 1 Km 550,000,000
- Rabat Beton Ds.Tening Kec. Wonoboyo 0.5 Km 300,000,000
- Jalan Ngimbrang-Kedu Kec. Kedu 1 Km 550,000,000
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
55
- Jalan Ngimbrang-Kedu Kec. Kedu 1 Km 550,000,000
- Jalan Bolang-Gentan Kec. Kranggan 1 Km 500,000,000
- Jalan Pendowo - Ngropoh 400,000,000
- Jalan Candisari-Langgeng Kec. Tlogomulyo 1 Km 550,000,000
2 Pembangunan Jembatan 3,244,620,000 2,554,487,000 2,338,205,865 92 6,561,500,000
-
Pembangunan Jembatatan Kali
Parangan Kec. Bulu 6x4x5 m 750,000,000
-
Pembangunan Jembatan Kali Bengengeng Dsn.Wonotopo
Ds.Sidoarjo Dsn.Wonotopo 1 Unit 600,000,000
Kec. Candiroto Ds.Sidoarjo
-
Pembangunan Jembatan Kali Tengah Dsn.Kalitengah Ds. Pringsurat
Dsn.Kalitengah 1 Unit 200,000,000
Ds.Pringsurat
-
Pembangunan Jembatan Kali Waluh
Ds. Klepu Kec.Kranggan Ds. Klepu 1 Unit 400,000,000
Kec.Kranggan
-
Pembangunan Jembatan Kali Watusemar Ds.Nglorog Kec.Pringsurat
Ds.Nglorog 1 Unit 350,000,000
Kec.Pringsurat
-
Pembangunan Jembatan Kali Dunglong Ds.Greges Kec.Tembarak
Ds.Greges 1 Unit 700,000,000
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang Tertingkatnya
kemudahan mobilitas orang dan barang
-
Pembangunan Jembatan Kali Dunglong Ds.Greges Kec.Tembarak
Ds.Greges 1 Unit 700,000,000
Kec.Tembarak
-
Pembangunan Jembatan Kali
Legoksari Ds.Selopampang Ds.Selopampang 1 Unit 525,000,000
Kec.Selopampang
3 Pembangunan Jalan Perdesaan
55
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
- Jalan Wonokerso-Bagusan Kec Tembarak 1.25 Km 750,000,000 7,884,870,000 2,513,000,000 2,264,533,810 90 5,005,000,000
- Jalan Bulan-Jetis-Salamrejo Kec.Selopampang 1 Km 550,000,000
- Jalan Batursari-Pateken Kec.Candiroto 1 Km 550,000,000
-
Rabat beton Dsn.Kemiri-Kali sengi -
Ds.Getas Kec.Kaloran 0,5 km 350,000,000
-
Peningkatan Jln Rabat Beton Ds.Ketitang, Ds.Jombor, Ds.Giyono
Kec.Jumo 1,000,000,000
- Pengaspalan Jl. Ds. Candisari 500,000,000
- Betonisasi Jl. Dsn. Malebo Kec. Kandangan 2000x2 m 150,000,000
-
Peningkatan Jl. Dsn. Krajan-Klepu-
Dsn.Pingit Lawang Kec. Pringsurat 1500 m 750,000,000
-
Rabat Beton Dsn.Gentan Kali Mayung-
Klowok Kidul Kemloko Kec. Kranggan 1500 m 400,000,000
- Betonisasi Ds.Margoyoso-Puspo Kec.Candiroto 2500 m 550,000,000
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
56
- Betonisasi Ds.Margoyoso-Puspo Kec.Candiroto 2500 m 550,000,000
- Jalan Geblok-Kaloran Geblok, Kaloran 1 Km 550,000,000
- Jalan Sucen-Karangseneng Sucen Gemawang 0.7 Km 400,000,000
- Jalan Karanggedong-Katekan Kataan, Ngadirejo 1.2 Km 650,000,000
-
Jalan Kembangsari-Plumutan-
Kalisanten Kec. Kandangan 0.25 Km 200,000,000
- Jalan Tlogowungu-Muncar Tlogowungu 0.25 Km 200,000,000
-
Rabat Beton Dsn.Klowok Kidul
Kemloko Kranggan Kec.Kranggan 0.25 Km 200,000,000
- Rabat Beton dringo Tlogopucang Kec.Kandangan 0.25 Km 300,000,000
-
Jalan Tanjungsari-Kemloko-Kranggan
Kemloko, Kranggan 0.25 Km 200,000,000
5 Peningkatan Jembatan
-
Pembangunan Jembatan Kali Mloko
Plosogaden Kec.Candiroto 1 Unit 600,000,000 2,423,227,500 - - - 1,540,000,000
-
Pembangunan Jembatan Seketok
Dsn.Nglarangan Kec.Wonoboyo 1 Unit 400,000,000
-
Anggel Jembatan Kali Datar di
Mranggen Tengah Kec.Bansari 225,000,000
-
Pembangunan Jembatan Sasak
Karangtejo Kec.Kedu 1 Unit 700,000,000
-
Peningkatan Jembatan Kali Tepusen Ds.Tepusen Kec.Kandangan
Ds.Tepusen 1 Unit 300,000,000
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang -
Peningkatan Jembatan Kali Tepusen Ds.Tepusen Kec.Kandangan
Ds.Tepusen 1 Unit 300,000,000
Kec.Kandangan
-
Peningkatan Jembatan Kali Rowo Ds.Candiroto Kec.Candiroto
Ds.Candiroto 1 Unit 200,000,000
Kec.Candiroto
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
56
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
-
Peningkatan Jembatan Kali Pacar Ds.Gilingsari Kec.Temanggung
Ds.Gilingsari 1 Unit 700,000,000
Kec.Temanggung
-
Peningkatan Jembatan Kali DI Soropadan Ds.Soropadan
Kec.Pringsurat Ds.Soropadan 1 Unit 200,000,000
Kec.Pringsurat
-
Peningkatan Jembatan Hadiproyo
Jl.Purbosari-Giripurno Kec.Ngadirejo 750,000,000
6 6 Ruas 350,000,000 620,000,000 1,820,164,500 1,688,798,707 93 385,000,000
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendampingan dan DAK)
Kabupaten Temanggung
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
57
7 Peningkatan Jalan
- Jalan Tretep-Nglarangan Nglarangan, Tretep 1 Ruas 550,000,000 15,973,105,000 1,029,569,025 965,693,175 94 9,735,000,000
-
Peningkatan Jalur Lambat Badran-
Bengkal Kec.Kranggan 1 Ruas 750,000,000
-
Peningkatan Jalan Caturanom-
Purborejo Kec. Bansari 1 Ruas 1,000,000,000
-
Peningkatan Jalan Tretep-Donorojo
Kec.Tretep 1 Ruas 750,000,000
-
Peningkatan Jalan Beton Ngropoh-
Karangwuni Kec.Kranggan 1 Ruas 400,000,000
-
Peningkatan Jalan Simpar-Pesantren
Kec.Tretep 1 Ruas 1,250,000,000
- Jalan Jumprit-Sibajag Sibajag, Candiroto 1 Ruas 900,000,000
-
Peningkatan Jalan Tepusen-
Tegowanuh Kec.kaloran 1 Ruas 750,000,000
- Jalan Greges-Banaran Greges, Tembarak 1 Ruas 500,000,000
- Jalan Kebraman-Wonosroyo Wonosroyo, Kedu 1 Ruas 450,000,000
- Jalan Campurejo-Wates Campurejo, Tretep 1 Ruas 1,000,000,000
- Jalan Menggoro-Kemloko Kemloko, Tembarak 1 Ruas 600,000,000
- Jalan Bulu-Wanutengah Gondosuli, Bulu 1 Ruas 500,000,000
- Jalan Pare-Madyocondro Pare Kranggan 1 Ruas 400,000,000
- Jalan Parakan-Bansari Mojosari, Bansari 1 Ruas 550,000,000
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang Tertingkatnya
kemudahan mobilitas orang dan barang
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
- Jalan Parakan-Bansari Mojosari, Bansari 1 Ruas 550,000,000
- Jalan Jumo-Jamusan-Kertosari Jamusan, Jumo 1 Ruas 500,000,000
- Jalan Plosogaden-Candiroto Muneng, Candiroto 1 Ruas 500,000,000
- Jalan Bantir-Rejosari Kec. Wonoboyo 1 Ruas 750,000,000
- Jalan Sanggrahan-Kwarakan Kramat, Kranggan 1 Ruas 600,000,000
- Jalan Kwarakan-Wonokerso Kwarakan, Kranggan 1 Ruas 500,000,000
- Jalan Wanutengah-sanggen- Gandurejo Kec. Bulu 1 Ruas 750,000,000
- Jalan Tleter-Kwarakan Kwarakan, Kranggan 1 Ruas 550,000,000
- Jalan Lempuyang-Tretep Tretep 1 Ruas 750,000,000
57
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong
1 6 UPTD 300,000,000 200,000,000 89,928,000 88,067,700 98 300,000,000
2 Pembangunan saluran drainase/gorong- 6 Lokasi 1,000,000,000 499,600,000 - - - 1,000,000,000
gorong
Parakan, Maron- Kandangan, Kota Kranggan, Kebraman Muncar, lingk. Candiroto (jl.
Ngadirejo-jumprit dan rehab plat deker), DI Panjaitan, menggora-kemloko
Tercapainya Pembangunan/rehabilitas i 6 Saluran Drainase/
gorong-gorong
Tercapainya Pembangunan 1 Saluran Drainase/
gorong-gorong Pemberdayaan masyarakat
dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Pemeliharaan saluran drainase/gorong - gorong
Kabupaten Temanggung
Tercapainya Pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong-gorong 6 UPTD
Tercapainya Pemeliharaan Saluran Drainase/
gorong-gorong 6 UPTD
58
2 6 Lokasi 1,000,000,000 499,600,000 - - - 1,000,000,000
1 Kab. Temanggung 1 Kegiatan 590,500,000 590,475,000 50,000,000 46,450,950 93 590,500,000
2
- Talud Traji - Sukomarto Traji 1 Unit 350,000,000 550,000,000 804,680,000 604,496,340 75 792,000,000
- Talud Jl. Desa Pandemulyo Pandemulyo 1 Unit 350,000,000
- Talud Jalan Bengkal-Gambasan Ds Kebonagung 1 Unit 130,000,000
Kec.Selopampang
-
Talud Jalan Madureso-Tembarak
Ds Lungge 1 Unit 120,000,000
Kec.Tembarak
- Talud Jalan Muntung-Jumo Kec Jumo, 1 Unit 120,000,000
Kec.Candiroto
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
Parakan, Maron- Kandangan, Kota Kranggan, Kebraman Muncar, lingk. Candiroto (jl.
Ngadirejo-jumprit dan rehab plat deker), DI Panjaitan, menggora-kemloko
Tercapainya Pembangunan/rehabilitas i 6 Saluran Drainase/
gorong-gorong
Tercapainya Pembangunan 1 Saluran Drainase/
gorong-gorong
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Mengamankan
infrastruktur irigasi
Mengamankan infrastruktur irigasi
Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan
Kec.Candiroto
- Talud Jalan Ngadirejo-Tegong Kec.Ngadirejo 1 Unit 100,000,000
- Talud Jalan Kedu - Tegong Ngadimulyo 1 Unit 100,000,000
Kec.Kedu
- Talud Jalan Purwosari-Kramat Ds Kramat 1 Unit 150,000,000
Kec.Kranggan
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
58
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
1 247,990,000 - - - 220,000,000
-
Pemel.Jembatan dan Pembuatan Drainase Larangan Luwok-Tretep
Kec.Bejen 1 Unit 350,000,000
-
Pemb. Angel Kali Brangkongan Ds
Nglondong Kec.Parakan 1 Unit 250,000,000
-
Pemeliharaan Jembatan Kali Mangut
Ds.Gondosuli Kec.Bulu Kec.Bulu 1 Unit 200,000,000
-
Pemeliharaan Jembatan Kali Lunyu Ds.Banaran Kec.Gemawang
Kec.Gemawang 1 Unit 225,000,000
-
Pemeliharaan Jembatan Kali Kuar
Ds.Putat Kec.Bulu Kec.Bulu 1 Unit 200,000,000
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Tertingkatnya
kemudahan mobilitas orang dan barang Tertingkatnya
kemudahan mobilitas orang dan barang
59
2 1 Kegiatan 3,000,000,000 2,499,992,500 2,681,410,000 2,493,106,803 93 2,750,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1 1 Kegiatan 50,000,000 30,000,000 19,800,000 10,625,800 54 55,000,000
2 Kabupaten 1 Kegiatan 100,000,000 99,313,000 74,965,000 68,940,915 92 110,000,000
Temanggung
Terpeliharanya laboratorium kebinamargaan dan alat - alat berat
Terpeliharanya laboratorium kebinamargaan dan alat - alat berat
Kabupaten Temanggung
Laboratorium dan Alat - alat berat yang siap pakai
Laboratorium dan Alat - alat berat yang siap pakai Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana
Jalan
Kabupaten Temanggung
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
Kabupaten Temanggung
Terpeliharanya laboratorium kebinamargaan dan alat - alat berat
Terpeliharanya laboratorium kebinamargaan dan alat - alat berat
Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat berat
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang
3 Kegiatan Pengadaan Alat Berat 1,650,000,000
- Backhoe loader 1 Unit 1,150,000,000 - - - -
- Dump truck 1 Unit 350,000,000 - - - -
dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 1 Kegiatan 619,983,000 619,983,000 555,895,000 546,892,000 98 619,983,000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kabupaten Temanggung
Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat
Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kabupaten
Temanggung
Laboratorium dan Alat - alat berat yang siap pakai
Laboratorium dan Alat - alat berat yang siap pakai
59
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
-
Pembuatan DAM (pembangunan
sarana air bersih) 98,000,000
4 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air Kabupaten 1 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 99,200,000 91,812,175 93
Temanggung Terkendalinya pengaturan debit air
Operasional dan Pemeliharaan Bendung dan Jaringan Irigasi
Tercukupinya kebutuhan air irigasi untuk masyarakat Pemberdayaan masyarakat
dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Kabupaten Temanggung
Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat
Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat
60
5 549,204,300 160,000,000 157,560,000 98 1,925,000,000
-
Perbaikan Bendung dan Jariangan
Irigasi Belik Ds Mojotengah 1 Paket 450,000,000
Kec.Kedu
-
Perbaikan Bendung dan Jariangan
Irigasi Jragan Ds Jragan 1 Paket 250,000,000
Kec.Tembarak
-
Perbaikan Bendung dan Jariangan
Irigasi Kedung Tarung Ds Bejen 1 Paket 350,000,000
Kec.Bejen
-
Perbaikan Bendung dan Jariangan
Irigasi Jlegong Desa Jlegong 1 Paket 250,000,000
Kec.Bejen
-
Perbaikan Bendung dan Jariangan
Irigasi Aji Gambasan Desa Gambasan 1 Paket 200,000,000
Kec.Selopampang
-
Perbaikan Bendung dan Jaringan
Irigasi Seglagah Desa Kebonsari 1 Paket 250,000,000
Kec.Wonoboyo
6 1 Kegiatan 50,000,000 24,487,900 25,000,000 24,507,750 98 25,000,000
Operasional dan Pemeliharaan Bendung dan Jaringan Irigasi
Tercukupinya kebutuhan air irigasi untuk masyarakat Tercukupinya kebutuhan
air irigasi untuk masyarakat
Rehabilitasi/pemeliharaan/pembinaan petani pemakai air (P3A)
Kabupaten Temanggung
Pemahaman terhadap petani pemakai air tentang pemeliharaan jaringan irigasi
Pemahaman terhadap petani pemakai air tentang pemeliharaan jaringan irigasi
7 1 Kegiatan 609,091,600 609,091,600 613,500,000 529,620,370 86 670,000,760
(WISMP)
Pendampingan Water Resources and irrigation sector managemen program
Kabupaten
Temanggung Terbangunnya infrastruktur irigasi
Terbangunnya infrastruktur irigasi Kabupaten
Temanggung
Pemahaman terhadap petani pemakai air tentang pemeliharaan jaringan irigasi
Pemahaman terhadap petani pemakai air tentang pemeliharaan jaringan irigasi
60
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
8 Terpeliharanya 14 Paket 302,500,000 334,259,500 503,025,000 406,905,592 81 Terpeliharanya 332,750,000
saluran irigasi saluran irigasi
9 1 Kegiatan 110,527,000 143,112,200 91,934,200 71,963,277 78 121,579,700
(Pendampingan DAK non DR)
10 1 Kegiatan 450,720,000 550,850,000 31,100,000 31,100,000 100 388,850,000
11 - 1,750,000,000 1,631,788,150 93
Tercukupinya kebutuhan air untuk
irigasi 1,925,000,000
Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi
Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air
bersih/air minum
Kabupaten Temanggung
Terbangunnya sarana air bersih di perdesaan
Terbangunnya sarana air bersih di perdesaan
Water Resources and irrigation sector managemen program (WISMP)
Kabupaten
Temanggung Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi
Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi
Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi (Pendampingan DAK non DR)
Kabupaten Temanggung
61
11 - 1,750,000,000 1,631,788,150 93
Tercukupinya kebutuhan air untuk
irigasi 1,925,000,000
-
Rehab Irigasi pertanian Kel Kebonsari
ke Kel Manding 265,000,000
-
Pembangunan Dam Penahan Kali
Dsn.Tawangsari - 1 unit 75,000,000
Purwodadi
- Rehab DAM Kerokan/Belik Mati Kerokan Kutoanyar 700,000,000
- Pembangunan Irigasi Sekledung Dsn.Piyak Kedungngumpul 1000 m 200,000,000
- Pembangunan Bendung Salam Ds Salamsari 1 Paket 500,000,000
Kec.Kedu
-
Pembangunan Bendung Kali Ketek
Desa Banjarsari 1 Paket 300,000,000
Kec.Bejen
- Pembangunan Bendung Siledah Desa Padurejo 1 Paket 350,000,000
Kec.Jumo
-
Pembangunan Bendung Kedung Kutut
Desa Kaloran 1 Paket 300,000,000
Kec.Kaloran
-
Pembangunan Bendung Silempong
Desa Wonoboyo 1 Paket 300,000,000
Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi
Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi
-
Pembangunan Bendung Silempong
Desa Wonoboyo 1 Paket 300,000,000
Kec.Wonoboyo
12 1 Kegiatan 187,080,100 - 187,080,100 173,450,000 93 205,788,110
13 Fasilitasi Forum Daerah Aliran Sungai 1 Kegiatan 50,000,000 - - - - 50,000,000
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Temanggung
Agar masyarakat lebih memahami fungsi DAS
Agar masyarakat lebih memahami fungsi DAS
Pembangunan Infrastruktur Air Minum Kabupaten
Temanggung
Tercukupinya kebutuhan air bersih masyarakat
Tercukupinya kebutuhan air bersih masyarakat
61
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 0 - - 986,640,000 15,261,598,500 13,263,909,456 87 - -
Kabupaten Temanggung
Agar masyarakat lebih memahami fungsi DAS
Agar masyarakat lebih memahami fungsi DAS
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pembangunan Gedung-Gedung Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Kabupaten Temanggung
Tercapainya Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintah
62
2 Penataan Rest Area Kledung Kec.Kledung 1 Lokasi 1,200,000,000 1,199,800,000 1,174,760,000 1,054,506,300 90 1,200,000,000
1 10 Desa 100,000,000 97,833,400 150,560,300 123,059,800 82 100,000,000
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Terwujudnya penataan kawasan yang representatif
Terwujudnya penataan kawasan yang representatif
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Kabupaten Temanggung
Tercapinya fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tercapinya fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pemberdayaan masyarakat
dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
2Fasilitasi hibah infrastruktur Perdesaan 405 75,000,000 73,891,500 121,998,250 105,611,500 87 75,000,000
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Kabupaten Temanggung
Peningkatan Keberdayaan masyarakat dalam aksi bersama penanggulangan kemiskinan
Desa/
Kelurahan
Peningkatan Keberdayaan masyarakat dalam aksi bersama penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan masyarakat
dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Tercapinya fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tercapinya fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
62