REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 464.479.963.845,23 Urusan Wajib 31.520.568.000,00 269.860.964.552,23 163.098.431.293,00 1 81.966.341.536,00 Pendidikan 8.527.670.000,00 71.590.701.460,00 1.847.970.076,00 1.01 81.966.341.536,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 8.527.670.000,00 71.590.701.460,00 1.847.970.076,00
1.01 . 1.01.01
2.514.479.500,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 664.220.000,00 1.850.259.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01
1.200.000.000,00 0,00
718.200.000,00 481.800.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
378.820.000,00 0,00
255.700.000,00 123.120.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPKB) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
935.659.500,00 0,00
876.359.500,00 59.300.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Politeknik Gorontalo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
2.401.325.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 605.000.000,00 1.796.325.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
1.595.275.000,00 1.179.275.000,00
416.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01
269.250.000,00 152.250.000,00
117.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB) 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02
536.800.000,00 464.800.000,00
72.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Politeknik Gorontalo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
283.500.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.800.000,00 278.700.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05
223.800.000,00 0,00
219.000.000,00 4.800.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
59.700.000,00 0,00
59.700.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) pada UPTD - BPKP
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02
150.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
319.470.000,00
Pendidikan Anak Usia Dini 1.080.000,00 318.390.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15
47.960.000,00 0,00
46.880.000,00 1.080.000,00
Pendampingan Program PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
271.510.000,00 0,00
271.510.000,00 0,00
Publikasi dan Sosialisasi HAN 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
2.948.397.100,00
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah 977.690.000,00 1.955.707.100,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
674.930.000,00 15.000.000,00
659.930.000,00 0,00
Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 144.570.000,00 0,00 91.170.000,00 53.400.000,00 Olimpiade Sains 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 78.800.000,00 0,00 65.700.000,00 13.100.000,00
Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
449.125.200,00 0,00
449.125.200,00 0,00
Beasiswa Tamatan SLTP Berprestasi ke Jenjang SLTA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
134.600.000,00 0,00
87.650.000,00 46.950.000,00
Olimpiade Sains Terapan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77
269.546.900,00 0,00
192.546.900,00 77.000.000,00
Lomba Kompetensi Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 271.920.000,00 0,00
219.320.000,00 52.600.000,00
Olimpiade olahraga SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86
242.805.000,00 0,00
185.565.000,00 57.240.000,00
Festival seni SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 87
682.100.000,00 0,00
4.700.000,00 677.400.000,00
Insentif Guru Produktif 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89
901.085.000,00
Program Pendidikan Non Formal 0,00 901.085.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18
440.000.000,00 0,00
440.000.000,00 0,00
Pengembangan Pendidikan Life Skill 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
461.085.000,00 0,00
461.085.000,00 0,00
Penuntasan Buta Aksara 1.01 . 1.01.01 . 18 . 23
7.080.500.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.877.550.000,00 3.202.950.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20
242.450.000,00 0,00
139.100.000,00 103.350.000,00
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
2.874.800.000,00 0,00
2.874.800.000,00 0,00
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07
3.862.455.000,00 0,00
98.255.000,00 3.764.200.000,00
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 10
100.795.000,00 0,00
90.795.000,00 10.000.000,00
Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan(KTSP) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
550.000.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 137.900.000,00 412.100.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22
350.000.000,00 0,00
226.300.000,00 123.700.000,00
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
200.000.000,00 0,00
185.800.000,00 14.200.000,00
Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
107.152.500,00
Program Kepengawasan Pendidikan 3.600.000,00 103.552.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 24
107.152.500,00 0,00
103.552.500,00 3.600.000,00
Peningkatan Kapasitas Kepengawasan Program Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01
4.260.487.500,00
Program Pendidikan Tinggi 0,00 4.260.487.500,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 26
139.500.000,00 0,00
139.500.000,00 0,00
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 26 . 06
2.100.800.000,00 0,00
2.100.800.000,00 0,00
Bantuan Studi dan Akhir Studi 1.01 . 1.01.01 . 26 . 07
1.644.300.000,00 0,00
1.644.300.000,00 0,00
Bantuan Pendidikan Mahasiswa Berprestasi Tamatan SLTA 1.01 . 1.01.01 . 26 . 09
375.887.500,00 0,00
375.887.500,00 0,00
Beasiswa Pendidikan Kegiatan Kerjasama dan Perguruan Tinggi 1.01 . 1.01.01 . 26 . 14
601.395.000,00
Peningkatan Mutu PTK - PAUDNI (UPTD BPKB) 156.450.000,00 444.945.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 28
71.575.000,00 0,00
71.575.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Administrasi dan Kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01
47.272.500,00 0,00
33.352.500,00 13.920.000,00
Pendidikan dan Latihan Tutor PAUD 1.01 . 1.01.01 . 28 . 07
47.272.500,00 0,00
33.352.500,00 13.920.000,00
Pendidikan dan Latihan Pengelola PAUD 1.01 . 1.01.01 . 28 . 08
88.700.000,00 0,00
49.980.000,00 38.720.000,00
Pembinaan PAUD Terintegrasi Posyandu 1.01 . 1.01.01 . 28 . 13
232.375.000,00 0,00
173.175.000,00 59.200.000,00
Publikasi dan Sosialisasi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 28 . 20
45.000.000,00 0,00
25.230.000,00 19.770.000,00
Uji Kompetensi Instruktur Tata Busana Tingkat Terampil 1.01 . 1.01.01 . 28 . 22
69.200.000,00 0,00
58.280.000,00 10.920.000,00
Pembinaan Keaksaraan Usaha Mandiri di Kawasan Pesisir Bagi Perempuan Warga Nelayan
1.01 . 1.01.01 . 28 . 24
262.680.000,00
Program Pengelolaan Ujian Nasional dan Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional 0,00 262.680.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 36
262.680.000,00 0,00
262.680.000,00 0,00
Penyediaan Ujian Nasional 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 140.100.000,00 Program PNF (UPTD BPKB) 32.000.000,00 108.100.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 38 73.200.000,00 0,00 60.400.000,00 12.800.000,00
Model Kelompok Melalui Pembesaran Otili di Kawasan Pesisir Danau Limboto 1.01 . 1.01.01 . 38 . 20
66.900.000,00 0,00
47.700.000,00 19.200.000,00
Model Pembelajaran PAUD Wilayah Pesisir 1.01 . 1.01.01 . 38 . 23
45.275.000,00
Program Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB) 12.480.000,00 32.795.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 41 45.275.000,00 0,00 32.795.000,00 12.480.000,00 Rakor PTK-PNF 1.01 . 1.01.01 . 41 . 02 51.062.850.000,00
Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) 0,00 51.062.850.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 45
46.035.600.000,00 0,00
46.035.600.000,00 0,00
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK. 1.01 . 1.01.01 . 45 . 11
3.666.750.000,00 0,00
3.666.750.000,00 0,00
Penyediaan Sarana RKB/LAB/Rehab SMA/SMK/MA 1.01 . 1.01.01 . 45 . 13
1.360.500.000,00 0,00
1.360.500.000,00 0,00
Insentif Tenaga Pendidik PAUD 1.01 . 1.01.01 . 45 . 17
2.092.438.050,00
Program Pengembangan Politeknik Gorontalo 1.545.600.000,00 546.838.050,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 46 1.747.600.000,00 0,00 213.250.000,00 1.534.350.000,00 Pengembangan Akademik 1.01 . 1.01.01 . 46 . 02 191.238.050,00 0,00 186.738.050,00 4.500.000,00 Kerjasama Kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 46 . 03 153.600.000,00 0,00 146.850.000,00 6.750.000,00
Rencana Bisnis Anggaran Politeknik Gorontalo 1.01 . 1.01.01 . 46 . 04
4.550.693.000,00
Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 505.400.000,00 4.045.293.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 47
412.130.000,00 0,00
296.630.000,00 115.500.000,00
Training of Centre (TC) Siswa PK-LK Tingkat Nasional 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01
174.200.000,00 0,00
174.200.000,00 0,00
Penyediaan Sarana Pendidikan RSBI 1.01 . 1.01.01 . 47 . 02
2.159.563.000,00 0,00
2.159.563.000,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasrana Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 47 . 03
842.315.000,00 0,00
686.315.000,00 156.000.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 47 . 04
651.335.000,00 0,00
486.735.000,00 164.600.000,00
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 47 . 05
311.150.000,00 0,00
241.850.000,00 69.300.000,00
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 47 . 06
1.315.925.000,00
Perencanaan, Evaluasi, Pertanggungjawaban dan Dukungan Manajemen Sistem Pelayanan Pendidikan
0,00 608.900.000,00 707.025.000,00 1.01 . 1.01.01 . 50 615.625.000,00 0,00 254.425.000,00 361.200.000,00
Manajemen Layanan Pendidikan untuk Rakyat (Prodira) 1.01 . 1.01.01 . 50 . 06
60.600.000,00 0,00
50.040.000,00 10.560.000,00
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 50 . 08
105.440.000,00 0,00
5.440.000,00 100.000.000,00
Pengembangan dan Penelitian Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 50 . 09
109.260.000,00 0,00
89.960.000,00 19.300.000,00
Pelatihan Assesor dan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 50 . 10
425.000.000,00 0,00
307.160.000,00 117.840.000,00
Manajemen BOS Provinsi Gorontalo 1.01 . 1.01.01 . 50 . 11 378.588.886,00 Pendidikan (Lanjutan) 0,00 341.943.810,00 36.645.076,00 1.01 . 1.01.01 . 55 378.588.886,00 36.645.076,00 341.943.810,00 0,00 Kegiatan Lanjutan 1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 37.457.927.023,00 Kesehatan 1.628.400.000,00 34.797.224.523,00 1.032.302.500,00 1.02 37.457.927.023,00 Dinas Kesehatan 1.628.400.000,00 34.797.224.523,00 1.032.302.500,00 1.02 . 1.02.01 2.101.156.344,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.600.000,00 1.962.556.344,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01
1.178.819.500,00 0,00
1.085.219.500,00 93.600.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
842.835.844,00 0,00
797.835.844,00 45.000.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
79.501.000,00 0,00
79.501.000,00 0,00
Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
1.769.642.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 751.550.000,00 1.018.092.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
484.900.000,00 274.900.000,00
210.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01
644.550.000,00 113.750.000,00
530.800.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Bapelkesman) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 640.192.000,00 629.442.000,00
10.750.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
144.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 144.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05
35.400.000,00 0,00
35.400.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (UPTD Bapelkesman) 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
109.100.000,00 0,00
109.100.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
438.752.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 52.080.000,00 386.672.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 127.600.000,00 0,00 92.000.000,00 35.600.000,00
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
181.950.000,00 0,00
165.470.000,00 16.480.000,00
Rakor Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Kesehatan Tahun 2013 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
129.202.000,00 0,00
129.202.000,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 1.02 . 1.02.01 . 06 . 09
1.105.860.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.200.000,00 1.098.660.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15
1.060.935.000,00 0,00
1.057.335.000,00 3.600.000,00
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
44.925.000,00 0,00
41.325.000,00 3.600.000,00
Peningkatan Pengawasan dan bahan Berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
644.608.575,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10.200.000,00 620.198.075,00 14.210.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16
415.400.000,00 0,00
415.400.000,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
127.792.575,00 14.210.500,00
103.382.075,00 10.200.000,00
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
59.316.000,00 0,00
59.316.000,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
42.100.000,00 0,00
42.100.000,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penderita Gangguan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
26.583.629.479,00
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 281.600.000,00 26.302.029.479,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19
145.250.000,00 0,00
127.250.000,00 18.000.000,00
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
76.035.000,00 0,00
56.835.000,00 19.200.000,00
Pelayanan Kesehatan pada Kampung Nelayan Desa Siaga Aktif 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
115.200.000,00 0,00
108.400.000,00 6.800.000,00
Bimtek Pelayanan Posyandu Terintegrasi PAUD dan Bina KB kepada Kader Posyandu 1.02 . 1.02.01 . 19 . 13
26.247.144.479,00 0,00
26.009.544.479,00 237.600.000,00
Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 15
935.534.500,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 31.900.000,00 903.634.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20
576.259.500,00 0,00
576.259.500,00 0,00
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
129.025.000,00 0,00
98.025.000,00 31.000.000,00
Pelatihan Tenaga Pendidik Mulok Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
230.250.000,00 0,00
229.350.000,00 900.000,00
Survey Pemantauan Status Gizi Keluarga Sadar Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11
225.850.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 225.850.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21
225.850.000,00 0,00
225.850.000,00 0,00
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
617.204.700,00
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 102.500.000,00 514.704.700,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22
246.830.600,00 0,00
180.330.600,00 66.500.000,00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 137.914.100,00 0,00 101.914.100,00 36.000.000,00 Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 121.200.000,00 0,00 121.200.000,00 0,00
Pencegahan Penularan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
58.760.000,00 0,00
58.760.000,00 0,00
Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
52.500.000,00 0,00
52.500.000,00 0,00
Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
613.475.000,00
Standarisasi Pelayanan Kesehatan 169.590.000,00 443.885.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23
89.270.000,00 0,00
89.270.000,00 0,00
Bimtek Pelaksanaan Program Pembangunan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
128.710.000,00 0,00
127.750.000,00 960.000,00
Pembekalan dr/drg PTT dan Pembinaan Teknis dr/drg PTT 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
82.525.000,00 0,00
75.725.000,00 6.800.000,00
Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
33.040.000,00 0,00
32.800.000,00 240.000,00
Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Tenaga PTT dr/drg/bidan PTT dan Tugsus Nakes Tahun 2014 1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 152.000.000,00 0,00 33.200.000,00 118.800.000,00
Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 18
48.130.000,00 0,00
39.540.000,00 8.590.000,00
Bimtek Bagi Tim Penilai Angka Kredit dan KTI Jabatan Fungsional Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 19
79.800.000,00 0,00
45.600.000,00 34.200.000,00
Penilaian Kesehatan Teladan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 20
692.775.000,00
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 40.170.000,00 652.605.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24
65.275.000,00 0,00
41.975.000,00 23.300.000,00
Pelayanan Sunatan Masal 1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 77.170.000,00 0,00 60.300.000,00 16.870.000,00 Pengobatan Massal 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 550.330.000,00 0,00 550.330.000,00 0,00
Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah 1.02 . 1.02.01 . 24 . 26
358.124.000,00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 16.800.000,00 341.324.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 35
152.450.000,00 0,00
152.450.000,00 0,00
Kemitraan Bidan dan Dukun Melalui Rumah Tunggu Persalinan DiKecamatan IPM Rendah 1.02 . 1.02.01 . 35 . 13 56.434.000,00 0,00 56.434.000,00 0,00
Pendampingan Puskesmas/Kecamatan IPM Rendah Dalam Peningkatan Cakupan dan Penerapan Program Kesehatan Ibu Anak
1.02 . 1.02.01 . 35 . 15
54.040.000,00 0,00
46.840.000,00 7.200.000,00
Orientasi Penggunaan dan Pemanfaatan Buku KIA bagi PKK, Kader dan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 35 . 17
95.200.000,00 0,00
85.600.000,00 9.600.000,00
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Penjaringan Anak Sekolah di Kecamatan IPM Rendah
1.02 . 1.02.01 . 35 . 19
177.715.425,00
Pembinaan Upaya Kesehatan 160.000,00 177.555.425,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 38
177.715.425,00 0,00
177.555.425,00 160.000,00
Pelayanan Administrasi Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 38 . 03
1.049.100.000,00
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 777.600.000,00 271.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 39
1.049.100.000,00 0,00
271.500.000,00 777.600.000,00
Pelayanan Kesehatan Klinik Mata 1.02 . 1.02.01 . 39 . 01
133.356.178.320,00
Pekerjaan Umum 3.568.900.000,00 10.781.664.000,00 119.005.614.320,00
1.03
133.356.178.320,00
Dinas Pekerjaan Umum 3.568.900.000,00 10.781.664.000,00 119.005.614.320,00
1.03 . 1.03.01
1.918.010.000,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 414.100.000,00 1.503.910.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01
1.472.940.000,00 0,00
1.058.840.000,00 414.100.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
445.070.000,00 0,00
445.070.000,00 0,00
Rapat Kerja Terbatas 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
810.500.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 255.000.000,00 555.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
810.500.000,00 555.500.000,00
255.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 02 . 01
862.080.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 346.800.000,00 515.280.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05
862.080.000,00 0,00
515.280.000,00 346.800.000,00
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
150.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 150.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
30.230.190.000,00
Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 879.200.000,00 29.350.990.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 812.300.000,00 0,00
812.300.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 66.900.000,00 0,00 66.900.000,00 0,00
Koordinasi dan Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
12.012.680.000,00 12.012.680.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
12.988.310.000,00 12.988.310.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jalan Strategis Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
1.750.000.000,00 1.750.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jembatan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 13
2.600.000.000,00 2.600.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
19.086.513.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 428.400.000,00 1.828.000.000,00 16.830.113.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
309.000.000,00 0,00
309.000.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehab Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 14.930.113.000,00 14.930.113.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
3.647.400.000,00 1.900.000.000,00
1.319.000.000,00 428.400.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Jembatan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
19.376.921.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 15.389.071.000,00 1.397.100.000,00 2.590.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 4.868.170.000,00 2.045.000.000,00 1.487.570.000,00 1.335.600.000,00
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
200.000.000,00 0,00
150.200.000,00 49.800.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Dewan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 23
250.000.000,00 0,00
238.300.000,00 11.700.000,00
Koordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Randangan, Dumbaya Bulan dan Irigasi Baru Lainnya serta Revitalisasi Danau Limboto.
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24
864.680.000,00 150.000.000,00
714.680.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Data Base SDA dan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Bidang di SDA 1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00
Koordinasi dan Memfasilitasi Kegiatan Revitalisasi Danau Limboto 1.03 . 1.03.01 . 24 . 26
13.194.071.000,00 13.194.071.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 27
2.030.150.000,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 945.150.000,00 1.085.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27
1.279.900.000,00 1.085.000.000,00
194.900.000,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi Masyarakat
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11
750.250.000,00 0,00
750.250.000,00 0,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi bagi Masyarakat 1.03 . 1.03.01 . 27 . 12 4.465.000.000,00 Pengendalian Banjir 0,00 350.000.000,00 4.115.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 1.03 . 1.03.01 . 28 . 09
3.715.000.000,00 3.715.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing 1.03 . 1.03.01 . 28 . 12
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir 1.03 . 1.03.01 . 28 . 14
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Pengaman Pantai 1.03 . 1.03.01 . 28 . 15
41.998.990.500,00
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 201.600.000,00 321.910.000,00 41.475.480.500,00 1.03 . 1.03.01 . 29
17.344.550.000,00 17.290.000.000,00
54.550.000,00 0,00
Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 29 . 05
20.137.626.000,00 19.829.666.000,00
106.360.000,00 201.600.000,00
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman 1.03 . 1.03.01 . 29 . 06
4.516.814.500,00 4.355.814.500,00
161.000.000,00 0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Layanan Umum 1.03 . 1.03.01 . 29 . 07
359.950.000,00
Pembinaan Jasa Konstruksi 137.200.000,00 222.750.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 31
359.950.000,00 0,00
222.750.000,00 137.200.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 31 . 03
634.424.000,00
Program Pembentukan Kantor Pelayanan Barang/Jasa Provinsi Gorontalo 97.500.000,00 536.924.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 40
634.424.000,00 0,00
536.924.000,00 97.500.000,00
Pelayanan Administrasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1.03 . 1.03.01 . 40 . 01
2.200.650.000,00
Sarana dan Prasarana untuk menunjang Kinerja Masyarakat Jasa Konstruksi 524.600.000,00 421.590.000,00 1.254.460.000,00 1.03 . 1.03.01 . 47
1.371.460.000,00 1.254.460.000,00
117.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD 1.03 . 1.03.01 . 47 . 01
829.190.000,00 0,00
304.590.000,00 524.600.000,00
Pelayanan Jasa Adminstrasi Kantor UPTD. 1.03 . 1.03.01 . 47 . 02
132.800.000,00
Peningkatan Masyarakat Jasa Konstruksi 21.600.000,00 111.200.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 48
132.800.000,00 0,00
111.200.000,00 21.600.000,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 48 . 01
50.727.273,00
Subdin Perencanaan (Lanjutan) 0,00 0,00 50.727.273,00
1.03 . 1.03.01 . 49
50.727.273,00 50.727.273,00
0,00 0,00
Master Plan dan DED (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 49 . 01
6.204.879.708,00
Bina Marga (Lanjutan) 0,00 0,00 6.204.879.708,00
1.03 . 1.03.01 . 50
6.204.879.708,00 6.204.879.708,00
0,00 0,00
Kegiatan Bina Marga (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 50 . 01
392.313.660,00
Peningkatan Sumber Daya Air (Lanjutan) 0,00 0,00 392.313.660,00 1.03 . 1.03.01 . 51
392.313.660,00 392.313.660,00
0,00 0,00
DED dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 51 . 01
1.621.682.550,00
Cipta Karya (Lanjutan) 0,00 150.000.000,00 1.471.682.550,00 1.03 . 1.03.01 . 52
1.621.682.550,00 1.471.682.550,00
150.000.000,00 0,00
Kegiatan Cipta Karya (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 52 . 01
131.421.270,00
UPTD Tempat Pembuangan Akhir Talumelito (Lanjutan) 0,00 0,00 131.421.270,00 1.03 . 1.03.01 . 53
131.421.270,00 131.421.270,00
0,00 0,00
UPTD Tempat Pembuangan Akhir Talumelito (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 53 . 01
698.975.359,00
UPTD Laboratorium (Lanjutan) 0,00 0,00 698.975.359,00
1.03 . 1.03.01 . 54
698.975.359,00 698.975.359,00
0,00 0,00
UPTD Laboratorium (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 54 . 01
760.350.000,00
Penataan Ruang 103.150.000,00 657.200.000,00 0,00
1.05
760.350.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 103.150.000,00 657.200.000,00 0,00
1.05 . 1.06.01
520.350.000,00
Perencanaan Tata Ruang 101.150.000,00 419.200.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 15
270.350.000,00 0,00
169.200.000,00 101.150.000,00
Pemetaan dan Survey Potensi Kawasan Perdesaan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 22
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pertambangan Gorontalo
1.05 . 1.06.01 . 15 . 23
240.000.000,00
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.000.000,00 238.000.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 17
240.000.000,00 0,00
238.000.000,00 2.000.000,00
Optimalisasi Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang 1.05 . 1.06.01 . 17 . 13
10.836.623.897,00
Perencanaan Pembangunan 904.100.000,00 8.878.555.000,00 1.053.968.897,00
1.06
2.925.320.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 360.800.000,00 2.516.255.000,00 48.265.000,00
1.06 . 1.03.01
2.925.320.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah 360.800.000,00 2.516.255.000,00 48.265.000,00 1.06 . 1.03.01 . 21
470.840.000,00 48.265.000,00
273.225.000,00 149.350.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.06 . 1.03.01 . 21 . 13
427.450.000,00 0,00
237.850.000,00 189.600.000,00
Survey, Pengukuran dan Pemetaan 1.06 . 1.03.01 . 21 . 22
527.030.000,00 0,00
505.180.000,00 21.850.000,00
Peningkatan Kinerja Penyusunan Program 1.06 . 1.03.01 . 21 . 24
500.000.000,00 0,00
500.000.000,00 0,00
Study Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur 1.06 . 1.03.01 . 21 . 41
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.000.000.000,00 0,00
1.000.000.000,00 0,00
Penyusunan Studi dan Perencanaan Umum Bidang Infrastruktur ke-PU-an 1.06 . 1.03.01 . 21 . 50
7.911.303.897,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 543.300.000,00 6.362.300.000,00 1.005.703.897,00
1.06 . 1.06.01
617.640.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.000.000,00 482.640.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01
617.640.000,00 0,00
482.640.000,00 135.000.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
844.860.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 594.860.000,00 250.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
844.860.000,00 250.000.000,00
594.860.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 02 . 01
156.500.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 141.500.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 05
156.500.000,00 0,00
141.500.000,00 15.000.000,00
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA 1.06 . 1.06.01 . 05 . 06
130.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 130.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
485.000.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi 57.550.000,00 427.450.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15
170.000.000,00 0,00
153.000.000,00 17.000.000,00
Penyusunan Profile Daerah, Gorontalo dalam Angka dan Buku Saku 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
115.000.000,00 0,00
89.800.000,00 25.200.000,00
Rapat Koordinasi Data Perencanaan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
200.000.000,00 0,00
184.650.000,00 15.350.000,00
Konsultasi Regional PDRB se-SULAMPAPUA 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 1.217.000.000,00 Kerjasama Pembangunan 15.000.000,00 1.202.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 517.000.000,00 0,00 502.000.000,00 15.000.000,00
Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha/Donor/Lembaga 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Koordinasi Perencanaan Regional Sulawesi (MP3EI Koridor IV Sulawesi, BKPRS). 1.06 . 1.06.01 . 16 . 11
550.000.000,00 0,00
550.000.000,00 0,00
Penyusunan Master Plan KEK GOPANDANG Provinsi Gorontalo. 1.06 . 1.06.01 . 16 . 12
200.000.000,00
Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 8.500.000,00 191.500.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 19
200.000.000,00 0,00
191.500.000,00 8.500.000,00
Koordinasi dan Sosialisasi Air Minum dan Pengelolaan Lingkungan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 19
1.557.400.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 157.900.000,00 1.399.500.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21
340.000.000,00 0,00
268.800.000,00 71.200.000,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
228.400.000,00 0,00
228.400.000,00 0,00
Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup 1.06 . 1.06.01 . 21 . 34 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga 1.06 . 1.06.01 . 21 . 45
342.000.000,00 0,00
293.500.000,00 48.500.000,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional se-Sulawesi Tahun 2013 1.06 . 1.06.01 . 21 . 46
252.000.000,00 0,00
252.000.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Gorontalo
1.06 . 1.06.01 . 21 . 47
195.000.000,00 0,00
156.800.000,00 38.200.000,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2013
1.06 . 1.06.01 . 21 . 48
736.200.000,00
Perencanaan Pembangunan Ekonomi 90.750.000,00 645.450.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22
240.000.000,00 0,00
222.750.000,00 17.250.000,00
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
170.000.000,00 0,00
159.200.000,00 10.800.000,00
Koordinasi Tindak Lanjut Pengelolaan Teluk Tomini dan Workshop Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21
126.200.000,00 0,00
112.400.000,00 13.800.000,00
Implementasi RAD Pangan dan Gizi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 22
200.000.000,00 0,00
151.100.000,00 48.900.000,00
Penyusunan Peta Digital Peternakan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 24
786.000.000,00
Perencanaan Sosial dan Budaya 9.000.000,00 777.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Koordinasi, Sinkronisasi Program di Kabupaten/Kota dan Konsolidasi Program dengan Departemen/Lembaga Lingkup Bidang Sosial Budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
140.000.000,00 0,00
140.000.000,00 0,00
Sosialisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Capaian IPM 1.06 . 1.06.01 . 23 . 20 146.000.000,00 0,00 137.000.000,00 9.000.000,00
Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG's Provinsi Gorontalo Tahun 2013 1.06 . 1.06.01 . 23 . 21
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Fasilitasi Gerbang Desa Gorontalo. 1.06 . 1.06.01 . 23 . 23
200.000.000,00
Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 11.000.000,00 189.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 24
200.000.000,00 0,00
189.000.000,00 11.000.000,00
Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca) 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04
225.000.000,00
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 43.600.000,00 181.400.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 28
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 28 . 01
125.000.000,00 0,00
81.400.000,00 43.600.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah 1.06 . 1.06.01 . 28 . 02
755.703.897,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Lanjutan) 0,00 0,00 755.703.897,00 1.06 . 1.06.01 . 29
755.703.897,00 755.703.897,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan) 1.06 . 1.06.01 . 29 . 01
6.524.210.000,00
Perhubungan 217.800.000,00 3.277.724.000,00 3.028.686.000,00
1.07
6.524.210.000,00
Dinas Perhubungan dan Pariwisata 217.800.000,00 3.277.724.000,00 3.028.686.000,00
1.07 . 1.07.01
614.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.200.000,00 453.800.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 01
614.000.000,00 0,00
453.800.000,00 160.200.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
932.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 668.024.000,00 263.976.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02
932.000.000,00 263.976.000,00
668.024.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 02 . 01
127.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 127.000.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 05
127.000.000,00 0,00
127.000.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01
118.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 118.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06 118.000.000,00 0,00 118.000.000,00 0,00
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
413.000.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 413.000.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 15
413.000.000,00 0,00
413.000.000,00 0,00
Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 03
2.061.000.000,00
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 31.650.000,00 1.029.350.000,00 1.000.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17
60.000.000,00 0,00
50.750.000,00 9.250.000,00
Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Transportasi Darat 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 101.000.000,00 0,00 101.000.000,00 0,00
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
800.000.000,00 400.000.000,00
400.000.000,00 0,00
Pelayanan Angkutan Darat 1.07 . 1.07.01 . 17 . 22
700.000.000,00 600.000.000,00
100.000.000,00 0,00
Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B dan Jembatan Timbang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 27
400.000.000,00 0,00
377.600.000,00 22.400.000,00
Pelayanan Transportasi Darat Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah 1.07 . 1.07.01 . 17 . 30
354.000.000,00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 25.950.000,00 328.050.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 18
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 141.000.000,00 0,00
141.000.000,00 0,00
Koordinasi dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 18 . 04
123.000.000,00 0,00
99.000.000,00 24.000.000,00
Penunjang Operasional Embarkasi Haji Antara 1.07 . 1.07.01 . 18 . 05
90.000.000,00 0,00
88.050.000,00 1.950.000,00
Rakornis Perhubungan Laut, Udara dan Postel 1.07 . 1.07.01 . 18 . 08
870.000.000,00
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 0,00 140.500.000,00 729.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19
870.000.000,00 729.500.000,00
140.500.000,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
1.035.210.000,00
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Dana Alokasi Khusus/DAK) 0,00 0,00 1.035.210.000,00 1.07 . 1.07.01 . 23
1.035.210.000,00 1.035.210.000,00
0,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitasi Keselamatyan LLAJ (DAK) 1.07 . 1.07.01 . 23 . 01
4.506.276.000,00
Lingkungan Hidup 765.300.000,00 2.780.326.000,00 960.650.000,00
1.08
2.520.154.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 515.800.000,00 1.388.254.000,00 616.100.000,00
1.08 . 1.03.01
2.520.154.000,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 515.800.000,00 1.388.254.000,00 616.100.000,00 1.08 . 1.03.01 . 15
525.000.000,00 450.000.000,00
75.000.000,00 0,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 02
1.333.354.000,00 166.100.000,00
996.254.000,00 171.000.000,00
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 04
661.800.000,00 0,00
317.000.000,00 344.800.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 11
1.986.122.000,00
Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi 249.500.000,00 1.392.072.000,00 344.550.000,00
1.08 . 1.08.01
375.490.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.200.000,00 332.290.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 01
375.490.000,00 0,00
332.290.000,00 43.200.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
387.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 72.000.000,00 315.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02
387.000.000,00 315.000.000,00
72.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 02 . 01
122.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 122.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
588.000.000,00
Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 100.150.000,00 458.300.000,00 29.550.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16
338.000.000,00 29.550.000,00
231.500.000,00 76.950.000,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
250.000.000,00 0,00
226.800.000,00 23.200.000,00
Peningkatan Kinerja Kab./Kota dan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan LH 1.08 . 1.08.01 . 16 . 26
278.222.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup 0,00 84.750.000,00 193.472.000,00 1.08 . 1.08.01 . 27 148.100.000,00 0,00 84.350.000,00 63.750.000,00
Pembinaan dan Strategi Menuju Sekolah Adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 27 . 03
130.122.000,00 0,00
109.122.000,00 21.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir Danau Limboto 1.08 . 1.08.01 . 27 . 04
69.900.000,00
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan 6.400.000,00 63.500.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 28
69.900.000,00 0,00
63.500.000,00 6.400.000,00
Pengawasan Kegiatan/Usaha Yang Berdampak Terhadap Pencemaran/Kerusakan Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 28 . 01
165.510.000,00
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15.000.000,00 150.510.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 29
165.510.000,00 0,00
150.510.000,00 15.000.000,00
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 29 . 01 20.171.911.000,00 Pertanahan 165.600.000,00 617.311.000,00 19.389.000.000,00 1.09 20.171.911.000,00 Sekretariat Daerah 165.600.000,00 617.311.000,00 19.389.000.000,00 1.09 . 1.20.03
20.171.911.000,00
Program Pembebasan Tanah 165.600.000,00 617.311.000,00 19.389.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 19
20.171.911.000,00 19.389.000.000,00
617.311.000,00 165.600.000,00
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 1.09 . 1.20.03 . 19 . 09
599.994.500,00
Kependudukan dan Catatan Sipil 24.000.000,00 575.994.500,00 0,00
1.10
599.994.500,00
Sekretariat Daerah 24.000.000,00 575.994.500,00 0,00
1.10 . 1.20.03
256.144.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 24.000.000,00 232.144.500,00 1.10 . 1.20.03 . 16 108.559.750,00 0,00 92.559.750,00 16.000.000,00
Pelatihan/Bimtek Penyusunan Proyeksi Kependudukan bagi Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota dan Provinsi
1.10 . 1.20.03 . 16 . 01
147.584.750,00 0,00
139.584.750,00 8.000.000,00
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Pengurus PKK Provinsi dan Kab./Kota
1.10 . 1.20.03 . 16 . 02
343.850.000,00
Program Optimalisasi Sistem Administrasi Kependudukan 0,00 343.850.000,00 0,00 1.10 . 1.20.03 . 17
343.850.000,00 0,00
343.850.000,00 0,00
Fasilitasi Blanko Kependukan dan Pencatatan Sipil bagi 6 Kab./Kota 1.10 . 1.20.03 . 17 . 01
2.128.008.000,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 298.150.000,00 1.829.858.000,00 0,00
1.11
2.128.008.000,00
Sekretariat Daerah 298.150.000,00 1.829.858.000,00 0,00
1.11 . 1.20.03
579.798.000,00
Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 91.700.000,00 488.098.000,00 0,00 1.11 . 1.20.03 . 17
184.150.000,00 0,00
125.650.000,00 58.500.000,00
Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo 1.11 . 1.20.03 . 17 . 06
151.450.000,00 0,00
143.450.000,00 8.000.000,00
Pemenuhan Hak Partisipasi Anak 1.11 . 1.20.03 . 17 . 15
123.650.000,00 0,00
110.150.000,00 13.500.000,00
Fasilitasi Kongres Anak Indonesia 2013 1.11 . 1.20.03 . 17 . 19
120.548.000,00 0,00
108.848.000,00 11.700.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Perempuan 1.11 . 1.20.03 . 17 . 20
809.640.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
0,00 64.200.000,00 745.440.000,00 1.11 . 1.20.03 . 20 317.775.000,00 0,00 300.275.000,00 17.500.000,00
Advokasi Desa Prima dan PPEP 1.11 . 1.20.03 . 20 . 08
88.440.000,00 0,00
82.940.000,00 5.500.000,00
Capacity Building Organisasi Perempuan 1.11 . 1.20.03 . 20 . 09
194.475.000,00 0,00
180.075.000,00 14.400.000,00
Penunjang P2WKSS Penunjang Kegiatan hari Ibu 1.11 . 1.20.03 . 20 . 12
107.825.000,00 0,00
94.725.000,00 13.100.000,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan Tingkat Provinsi Gorontalo 1.11 . 1.20.03 . 20 . 15
101.125.000,00 0,00
87.425.000,00 13.700.000,00
Forum Koordinasi PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota 1.11 . 1.20.03 . 20 . 16
738.570.000,00
Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 142.250.000,00 596.320.000,00 0,00 1.11 . 1.20.03 . 21 213.000.000,00 0,00 202.750.000,00 10.250.000,00 Keagamaan (Pokja 1) 1.11 . 1.20.03 . 21 . 01 289.850.000,00 0,00 175.850.000,00 114.000.000,00
Perlindungan Anak (Pokja 2) 1.11 . 1.20.03 . 21 . 02 127.720.000,00 0,00 109.720.000,00 18.000.000,00 P2WKSS (Pokja 3) 1.11 . 1.20.03 . 21 . 03 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00
Desa Prima (Pokja 4) 1.11 . 1.20.03 . 21 . 04 7.909.704.000,00 Sosial 537.400.000,00 6.963.175.000,00 409.129.000,00 1.13 4.382.000.000,00 Dinas Sosial 198.900.000,00 3.858.971.000,00 324.129.000,00 1.13 . 1.13.01 462.135.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.000.000,00 390.135.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 01
462.135.000,00 0,00
390.135.000,00 72.000.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
591.939.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 267.810.000,00 324.129.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 591.939.000,00 324.129.000,00
267.810.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 02 . 01
486.260.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.600.000,00 479.660.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 05
49.985.000,00 0,00
46.385.000,00 3.600.000,00
Sosialisasi Jabatan Fungsional 1.13 . 1.13.01 . 05 . 05
436.275.000,00 0,00
433.275.000,00 3.000.000,00
Penyusunan Rencana Kerja dan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 05 . 06
54.700.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 54.700.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06 54.700.000,00 0,00 54.700.000,00 0,00
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
1.145.200.000,00
Program Rehabilitasi Sosial 44.700.000,00 1.100.500.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 16
322.625.000,00 0,00
286.025.000,00 36.600.000,00
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak 1.13 . 1.13.01 . 16 . 15
234.475.000,00 0,00
229.975.000,00 4.500.000,00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat 1.13 . 1.13.01 . 16 . 16
326.350.000,00 0,00
326.350.000,00 0,00
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 1.13 . 1.13.01 . 16 . 17
261.750.000,00 0,00
258.150.000,00 3.600.000,00
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 1.13 . 1.13.01 . 16 . 18
537.686.000,00
Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 9.600.000,00 528.086.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 26
537.686.000,00 0,00
528.086.000,00 9.600.000,00
Jaminan Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 26 . 01 1.104.080.000,00 Pemberdayaan Sosial 66.000.000,00 1.038.080.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 29 322.250.000,00 0,00 322.250.000,00 0,00
Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 29 . 01
225.000.000,00 0,00
177.000.000,00 48.000.000,00
Pelestarian Kepahlawanan,Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 29 . 02
168.600.000,00 0,00
168.600.000,00 0,00
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 1.13 . 1.13.01 . 29 . 03
388.230.000,00 0,00
370.230.000,00 18.000.000,00
Pemberdayaan Fakir Miskin 1.13 . 1.13.01 . 29 . 04
3.527.704.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 338.500.000,00 3.104.204.000,00 85.000.000,00
1.13 . 1.13.02
683.850.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.600.000,00 580.250.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 01
461.850.000,00 0,00
400.650.000,00 61.200.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.13 . 1.13.02 . 01 . 01
222.000.000,00 0,00
179.600.000,00 42.400.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.13 . 1.13.02 . 01 . 18
218.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 133.000.000,00 85.000.000,00 1.13 . 1.13.02 . 02
218.000.000,00 85.000.000,00
133.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.13 . 1.13.02 . 02 . 01
110.600.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 110.600.000,00 1.13 . 1.13.02 . 06 110.600.000,00 0,00 110.600.000,00 0,00
Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD 1.13 . 1.13.02 . 06 . 05
378.300.000,00
Program Rehabilitasi dan rekonstruksi 28.100.000,00 350.200.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 27
282.225.000,00 0,00
267.825.000,00 14.400.000,00
Pendataan Kerusakan dan Kerugian Dilokasi Bencana Kab/Kota 1.13 . 1.13.02 . 27 . 01
96.075.000,00 0,00
82.375.000,00 13.700.000,00
Pemantapan Petugas Penilai Kerusakan dan Kerugian Paska Bencana 1.13 . 1.13.02 . 27 . 02
1.099.204.000,00
Program Penanggulangan Bencana 32.600.000,00 1.066.604.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 28
262.328.000,00 0,00
247.928.000,00 14.400.000,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan Logistik 1.13 . 1.13.02 . 28 . 01
135.000.000,00 0,00
135.000.000,00 0,00
PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana) 1.13 . 1.13.02 . 28 . 05
125.000.000,00 0,00
106.800.000,00 18.200.000,00
Pelatihan Penanganan Darurat 1.13 . 1.13.02 . 28 . 06
576.876.000,00 0,00
576.876.000,00 0,00
Penanganan dan Penyelamatan Korban Bencana 1.13 . 1.13.02 . 28 . 07
379.100.000,00 Peringatan Dini 27.200.000,00 351.900.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 30 99.100.000,00 0,00 99.100.000,00 0,00
Pemantauan Kondisi Potensi Bencana 1.13 . 1.13.02 . 30 . 01
280.000.000,00 0,00
252.800.000,00 27.200.000,00
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 1.13 . 1.13.02 . 30 . 02 443.650.000,00 Kesiapsiagaan 87.000.000,00 356.650.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 31 443.650.000,00 0,00 356.650.000,00 87.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 1.13 . 1.13.02 . 31 . 01
215.000.000,00
Program Forum Lintas Sektor 60.000.000,00 155.000.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 32
215.000.000,00 0,00
155.000.000,00 60.000.000,00
Forum SKPD dan Monev. 1.13 . 1.13.02 . 32 . 01
4.800.605.000,00
Ketenagakerjaan 647.100.000,00 4.016.505.000,00 137.000.000,00
1.14
4.800.605.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 647.100.000,00 4.016.505.000,00 137.000.000,00
1.14 . 1.14.01
886.140.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.600.000,00 792.540.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 01
715.750.000,00 0,00
654.550.000,00 61.200.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
170.390.000,00 0,00
137.990.000,00 32.400.000,00
Pelayanan Administrasi Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
275.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 138.000.000,00 137.000.000,00 1.14 . 1.14.01 . 02
275.000.000,00 137.000.000,00
138.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.14 . 1.14.01 . 02 . 01
169.250.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.400.000,00 162.850.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 05
169.250.000,00 0,00
162.850.000,00 6.400.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01
130.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 14.400.000,00 115.600.000,00 1.14 . 1.14.01 . 06 130.000.000,00 0,00 115.600.000,00 14.400.000,00
Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD 1.14 . 1.14.01 . 06 . 05
1.025.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 110.400.000,00 914.600.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 15
755.490.000,00 0,00
664.290.000,00 91.200.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja 1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
269.510.000,00 0,00
250.310.000,00 19.200.000,00
Bimbingan Desa Produktif 1.14 . 1.14.01 . 15 . 14
1.125.500.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 282.500.000,00 843.000.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 16
257.500.000,00 0,00
40.500.000,00 217.000.000,00
Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (Sarjana) 1.14 . 1.14.01 . 16 . 15
154.700.000,00 0,00
137.000.000,00 17.700.000,00
Pemberdayaan Petugas Pengelola Informasi Pasar Kerja 1.14 . 1.14.01 . 16 . 16
200.000.000,00 0,00
153.200.000,00 46.800.000,00
Temu Konsultasi Bidang Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja 1.14 . 1.14.01 . 16 . 17
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Optimalisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) 1.14 . 1.14.01 . 16 . 18
363.300.000,00 0,00
362.300.000,00 1.000.000,00
Pengembangan Wirausaha Baru melalui Kelompok Usaha 1.14 . 1.14.01 . 16 . 19
570.000.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 93.000.000,00 477.000.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 17
75.000.000,00 0,00
60.000.000,00 15.000.000,00
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1.14 . 1.14.01 . 17 . 02
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05
295.000.000,00 0,00
217.000.000,00 78.000.000,00
Konsolidasi Peningkatan Pelaksanaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenagakerja 1.14 . 1.14.01 . 17 . 11
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 619.715.000,00
Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan 46.800.000,00 572.915.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 20
300.000.000,00 0,00
294.000.000,00 6.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Program 1.14 . 1.14.01 . 20 . 01
208.625.000,00 0,00
194.225.000,00 14.400.000,00
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 1.14 . 1.14.01 . 20 . 02
111.090.000,00 0,00
84.690.000,00 26.400.000,00
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
1.14 . 1.14.01 . 20 . 03
5.041.410.000,00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 316.610.000,00 4.395.210.000,00 329.590.000,00
1.15
5.041.410.000,00
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 316.610.000,00 4.395.210.000,00 329.590.000,00
1.15 . 1.15.01
428.845.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.000.000,00 380.845.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 01
428.845.000,00 0,00
380.845.000,00 48.000.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
481.990.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 200.000.000,00 281.990.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02
481.990.000,00 281.990.000,00
200.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.15 . 1.15.01 . 02 . 01
113.900.000,00
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 0,00 113.900.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 05
113.900.000,00 0,00
113.900.000,00 0,00
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur 1.15 . 1.15.01 . 05 . 01
136.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 136.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.15 . 1.15.01 . 06 . 01
1.971.660.000,00
Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) 73.310.000,00 1.898.350.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 15
1.971.660.000,00 0,00
1.898.350.000,00 73.310.000,00
Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB). 1.15 . 1.15.01 . 15 . 13
279.615.000,00
Program Pengembangan Akses dan Kelembagaan UMKM 60.000.000,00 219.615.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 16
187.000.000,00 0,00
127.000.000,00 60.000.000,00
Fasilitasi Pendampingan UMKM 1.15 . 1.15.01 . 16 . 11
92.615.000,00 0,00
92.615.000,00 0,00
Promosi Produk UMKM 1.15 . 1.15.01 . 16 . 12
598.500.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 7.500.000,00 591.000.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 18
207.500.000,00 0,00
207.500.000,00 0,00
Fasilitasi Penumbuhan Koperasi Baru 1.15 . 1.15.01 . 18 . 17
391.000.000,00 0,00
383.500.000,00 7.500.000,00
Fasilitasi Pengembangan Koperasi Berkualitas 1.15 . 1.15.01 . 18 . 18
485.100.000,00
Peningkatan Perencanaan Bidang Koperindag 91.800.000,00 393.300.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 20
485.100.000,00 0,00
393.300.000,00 91.800.000,00
Koordinasi,Sinkronisasi dan Monev Program Koperindag 1.15 . 1.15.01 . 20 . 01
545.800.000,00
Peningkatan Akses terhadap Sumberdaya Produktif 36.000.000,00 462.200.000,00 47.600.000,00 1.15 . 1.15.01 . 21
357.800.000,00 0,00
357.800.000,00 0,00
Fasilitasi Bantuan bagi Koperasi Pengelola SPBN 1.15 . 1.15.01 . 21 . 01
188.000.000,00 47.600.000,00
104.400.000,00 36.000.000,00
Sosialisasi dan Implementasi Perluasan KUR Kerjasama Bank Pelaksana 1.15 . 1.15.01 . 21 . 02
3.376.950.000,00
Penanaman Modal 255.350.000,00 2.634.325.000,00 487.275.000,00
1.16
3.258.000.000,00
Badan Investasi Daerah 248.250.000,00 2.522.475.000,00 487.275.000,00
1.16 . 1.16.01
365.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.200.000,00 231.800.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 01
365.000.000,00 0,00
231.800.000,00 133.200.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
531.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 294.225.000,00 237.275.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02
531.500.000,00 237.275.000,00
294.225.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.16 . 1.16.01 . 02 . 01
130.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 130.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.16 . 1.16.01 . 06 . 01
1.211.500.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 46.600.000,00 1.164.900.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 15
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya. 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01
346.000.000,00 0,00
334.300.000,00 11.700.000,00
Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 15 . 05
90.000.000,00 0,00
90.000.000,00 0,00
Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi 1.16 . 1.16.01 . 15 . 09
172.000.000,00 0,00
164.100.000,00 7.900.000,00
Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri 1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 160.000.000,00 0,00 145.600.000,00 14.400.000,00 Promosi Investasi 1.16 . 1.16.01 . 15 . 17 293.500.000,00 0,00 280.900.000,00 12.600.000,00
Gelar Potensi Investasi Daerah 1.16 . 1.16.01 . 15 . 24
530.000.000,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 46.200.000,00 483.800.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 16 275.000.000,00 0,00 264.800.000,00 10.200.000,00 Penyelenggaraan PTSP 1.16 . 1.16.01 . 16 . 16 100.000.000,00 0,00 82.000.000,00 18.000.000,00
Pengendalian Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 16 . 20
155.000.000,00 0,00
137.000.000,00 18.000.000,00
Penyusunan Profil Realisasi Investasi 1.16 . 1.16.01 . 16 . 21
490.000.000,00
Program Penyiapan Sumber Daya Investasi 22.250.000,00 217.750.000,00 250.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 20
100.000.000,00 0,00
89.650.000,00 10.350.000,00
Perumusan Kebijakan Investasi 1.16 . 1.16.01 . 20 . 03
270.000.000,00 250.000.000,00
20.000.000,00 0,00
Penyusunan Data Potensi Investasi berbasis GIS 1.16 . 1.16.01 . 20 . 06
120.000.000,00 0,00
108.100.000,00 11.900.000,00
Penyuluhan Potensi Investasi bagi Masyarakat 1.16 . 1.16.01 . 20 . 07
118.950.000,00
Kantor Perwakilan Jakarta 7.100.000,00 111.850.000,00 0,00
1.16 . 1.20.07
118.950.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 7.100.000,00 111.850.000,00 0,00 1.16 . 1.20.07 . 15
118.950.000,00 0,00
111.850.000,00 7.100.000,00
Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya. 1.16 . 1.20.07 . 15 . 01
1.514.050.000,00
Kebudayaan 449.400.000,00 1.064.650.000,00 0,00
1.17
1.514.050.000,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 449.400.000,00 1.064.650.000,00 0,00
1.17 . 1.01.01
52.700.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya 5.400.000,00 47.300.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 15
52.700.000,00 0,00
47.300.000,00 5.400.000,00
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 1.17 . 1.01.01 . 15 . 01
594.300.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 414.000.000,00 180.300.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 16
594.300.000,00 0,00
180.300.000,00 414.000.000,00
Pelayanan Adminstrasi pada Museum dan Taman Budaya Di Daerah 1.17 . 1.01.01 . 16 . 11
867.050.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 30.000.000,00 837.050.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 29
867.050.000,00 0,00
837.050.000,00 30.000.000,00
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1.17 . 1.01.01 . 29 . 42
5.698.197.350,00
Kepemudaan dan Olah Raga 1.259.890.000,00 4.438.307.350,00 0,00
1.18
5.698.197.350,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.259.890.000,00 4.438.307.350,00 0,00
1.18 . 1.01.01
214.000.000,00
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 3.400.000,00 210.600.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 15
214.000.000,00 0,00
210.600.000,00 3.400.000,00
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1.18 . 1.01.01 . 15 . 11
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 54.900.000,00
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 5.000.000,00 49.900.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 19
54.900.000,00 0,00
49.900.000,00 5.000.000,00
Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat 1.18 . 1.01.01 . 19 . 09
3.008.590.350,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 328.010.000,00 2.680.580.350,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 21
3.008.590.350,00 0,00
2.680.580.350,00 328.010.000,00
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1.18 . 1.01.01 . 21 . 08
1.450.274.000,00
Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda 575.200.000,00 875.074.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 25
1.390.724.000,00 0,00
858.524.000,00 532.200.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 1.18 . 1.01.01 . 25 . 02
59.550.000,00 0,00
16.550.000,00 43.000.000,00
Peringatan Hari-hari Besar 1.18 . 1.01.01 . 25 . 11
970.433.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 348.280.000,00 622.153.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 26
970.433.000,00 0,00
622.153.000,00 348.280.000,00
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah 1.18 . 1.01.01 . 26 . 04
3.433.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 349.980.000,00 2.998.020.000,00 85.000.000,00
1.19
3.433.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 349.980.000,00 2.998.020.000,00 85.000.000,00
1.19 . 1.19.01
618.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.800.000,00 517.200.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 01
618.000.000,00 0,00
517.200.000,00 100.800.000,00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
205.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 120.000.000,00 85.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02
205.000.000,00 85.000.000,00
120.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.19 . 1.19.01 . 02 . 01
300.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.200.000,00 297.800.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 05
125.000.000,00 0,00
125.000.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya 1.19 . 1.19.01 . 05 . 03 175.000.000,00 0,00 172.800.000,00 2.200.000,00
Rapat Koordinasi Forum SKPD 1.19 . 1.19.01 . 05 . 04
115.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 115.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00
Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD 1.19 . 1.19.01 . 06 . 05
195.000.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 85.000.000,00 110.000.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 15
65.000.000,00 0,00
65.000.000,00 0,00
Pemantauan dan Monitoring Potensi Konflik 1.19 . 1.19.01 . 15 . 02
130.000.000,00 0,00
45.000.000,00 85.000.000,00
Forum Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10
300.000.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17.200.000,00 282.800.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 17
250.000.000,00 0,00
241.400.000,00 8.600.000,00
Rapat Kerja Daerah Bidang Kasatuan Bangsa 1.19 . 1.19.01 . 17 . 07
50.000.000,00 0,00
41.400.000,00 8.600.000,00
Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan 1.19 . 1.19.01 . 17 . 08
300.000.000,00
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 29.000.000,00 271.000.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 18
75.000.000,00 0,00
66.400.000,00 8.600.000,00
Forum Dialog Penguatan Nilai-nilai Idiologi Pancasila dengan Pengaruh Idiologi Barat 1.19 . 1.19.01 . 18 . 02
75.000.000,00 0,00
71.800.000,00 3.200.000,00
Sosialisasi Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 100.000.000,00 0,00 91.400.000,00 8.600.000,00
Pembinaan/Koordinasi Pemantauan Monitoring terhadap Dinamika Pertemuan LSM/Orkemas beserta Aktivitasnya
1.19 . 1.19.01 . 18 . 04
50.000.000,00 0,00
41.400.000,00 8.600.000,00
Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing 1.19 . 1.19.01 . 18 . 05