• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013"

Copied!
32
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 464.479.963.845,23 Urusan Wajib 31.520.568.000,00 269.860.964.552,23 163.098.431.293,00 1 81.966.341.536,00 Pendidikan 8.527.670.000,00 71.590.701.460,00 1.847.970.076,00 1.01 81.966.341.536,00

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 8.527.670.000,00 71.590.701.460,00 1.847.970.076,00

1.01 . 1.01.01

2.514.479.500,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 664.220.000,00 1.850.259.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

1.200.000.000,00 0,00

718.200.000,00 481.800.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

378.820.000,00 0,00

255.700.000,00 123.120.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPKB) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

935.659.500,00 0,00

876.359.500,00 59.300.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Politeknik Gorontalo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

2.401.325.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 605.000.000,00 1.796.325.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

1.595.275.000,00 1.179.275.000,00

416.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01

269.250.000,00 152.250.000,00

117.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB) 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02

536.800.000,00 464.800.000,00

72.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Politeknik Gorontalo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

283.500.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.800.000,00 278.700.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05

223.800.000,00 0,00

219.000.000,00 4.800.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

59.700.000,00 0,00

59.700.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) pada UPTD - BPKP

1.01 . 1.01.01 . 05 . 02

150.000.000,00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00

Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

319.470.000,00

Pendidikan Anak Usia Dini 1.080.000,00 318.390.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15

47.960.000,00 0,00

46.880.000,00 1.080.000,00

Pendampingan Program PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

271.510.000,00 0,00

271.510.000,00 0,00

Publikasi dan Sosialisasi HAN 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

2.948.397.100,00

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah 977.690.000,00 1.955.707.100,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

674.930.000,00 15.000.000,00

659.930.000,00 0,00

Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 144.570.000,00 0,00 91.170.000,00 53.400.000,00 Olimpiade Sains 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 78.800.000,00 0,00 65.700.000,00 13.100.000,00

Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

449.125.200,00 0,00

449.125.200,00 0,00

Beasiswa Tamatan SLTP Berprestasi ke Jenjang SLTA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

134.600.000,00 0,00

87.650.000,00 46.950.000,00

Olimpiade Sains Terapan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77

269.546.900,00 0,00

192.546.900,00 77.000.000,00

Lomba Kompetensi Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 80

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 271.920.000,00 0,00

219.320.000,00 52.600.000,00

Olimpiade olahraga SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86

242.805.000,00 0,00

185.565.000,00 57.240.000,00

Festival seni SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 87

682.100.000,00 0,00

4.700.000,00 677.400.000,00

Insentif Guru Produktif 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89

901.085.000,00

Program Pendidikan Non Formal 0,00 901.085.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

440.000.000,00 0,00

440.000.000,00 0,00

Pengembangan Pendidikan Life Skill 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

461.085.000,00 0,00

461.085.000,00 0,00

Penuntasan Buta Aksara 1.01 . 1.01.01 . 18 . 23

7.080.500.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.877.550.000,00 3.202.950.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

242.450.000,00 0,00

139.100.000,00 103.350.000,00

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

2.874.800.000,00 0,00

2.874.800.000,00 0,00

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07

3.862.455.000,00 0,00

98.255.000,00 3.764.200.000,00

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

100.795.000,00 0,00

90.795.000,00 10.000.000,00

Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan(KTSP) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

550.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 137.900.000,00 412.100.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22

350.000.000,00 0,00

226.300.000,00 123.700.000,00

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

200.000.000,00 0,00

185.800.000,00 14.200.000,00

Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

107.152.500,00

Program Kepengawasan Pendidikan 3.600.000,00 103.552.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 24

107.152.500,00 0,00

103.552.500,00 3.600.000,00

Peningkatan Kapasitas Kepengawasan Program Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01

4.260.487.500,00

Program Pendidikan Tinggi 0,00 4.260.487.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 26

139.500.000,00 0,00

139.500.000,00 0,00

Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 26 . 06

2.100.800.000,00 0,00

2.100.800.000,00 0,00

Bantuan Studi dan Akhir Studi 1.01 . 1.01.01 . 26 . 07

1.644.300.000,00 0,00

1.644.300.000,00 0,00

Bantuan Pendidikan Mahasiswa Berprestasi Tamatan SLTA 1.01 . 1.01.01 . 26 . 09

375.887.500,00 0,00

375.887.500,00 0,00

Beasiswa Pendidikan Kegiatan Kerjasama dan Perguruan Tinggi 1.01 . 1.01.01 . 26 . 14

601.395.000,00

Peningkatan Mutu PTK - PAUDNI (UPTD BPKB) 156.450.000,00 444.945.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 28

71.575.000,00 0,00

71.575.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Administrasi dan Kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01

47.272.500,00 0,00

33.352.500,00 13.920.000,00

Pendidikan dan Latihan Tutor PAUD 1.01 . 1.01.01 . 28 . 07

47.272.500,00 0,00

33.352.500,00 13.920.000,00

Pendidikan dan Latihan Pengelola PAUD 1.01 . 1.01.01 . 28 . 08

88.700.000,00 0,00

49.980.000,00 38.720.000,00

Pembinaan PAUD Terintegrasi Posyandu 1.01 . 1.01.01 . 28 . 13

232.375.000,00 0,00

173.175.000,00 59.200.000,00

Publikasi dan Sosialisasi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 28 . 20

45.000.000,00 0,00

25.230.000,00 19.770.000,00

Uji Kompetensi Instruktur Tata Busana Tingkat Terampil 1.01 . 1.01.01 . 28 . 22

69.200.000,00 0,00

58.280.000,00 10.920.000,00

Pembinaan Keaksaraan Usaha Mandiri di Kawasan Pesisir Bagi Perempuan Warga Nelayan

1.01 . 1.01.01 . 28 . 24

262.680.000,00

Program Pengelolaan Ujian Nasional dan Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional 0,00 262.680.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 36

262.680.000,00 0,00

262.680.000,00 0,00

Penyediaan Ujian Nasional 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 140.100.000,00 Program PNF (UPTD BPKB) 32.000.000,00 108.100.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 38 73.200.000,00 0,00 60.400.000,00 12.800.000,00

Model Kelompok Melalui Pembesaran Otili di Kawasan Pesisir Danau Limboto 1.01 . 1.01.01 . 38 . 20

66.900.000,00 0,00

47.700.000,00 19.200.000,00

Model Pembelajaran PAUD Wilayah Pesisir 1.01 . 1.01.01 . 38 . 23

(3)

45.275.000,00

Program Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB) 12.480.000,00 32.795.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 41 45.275.000,00 0,00 32.795.000,00 12.480.000,00 Rakor PTK-PNF 1.01 . 1.01.01 . 41 . 02 51.062.850.000,00

Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) 0,00 51.062.850.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 45

46.035.600.000,00 0,00

46.035.600.000,00 0,00

Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK. 1.01 . 1.01.01 . 45 . 11

3.666.750.000,00 0,00

3.666.750.000,00 0,00

Penyediaan Sarana RKB/LAB/Rehab SMA/SMK/MA 1.01 . 1.01.01 . 45 . 13

1.360.500.000,00 0,00

1.360.500.000,00 0,00

Insentif Tenaga Pendidik PAUD 1.01 . 1.01.01 . 45 . 17

2.092.438.050,00

Program Pengembangan Politeknik Gorontalo 1.545.600.000,00 546.838.050,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 46 1.747.600.000,00 0,00 213.250.000,00 1.534.350.000,00 Pengembangan Akademik 1.01 . 1.01.01 . 46 . 02 191.238.050,00 0,00 186.738.050,00 4.500.000,00 Kerjasama Kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 46 . 03 153.600.000,00 0,00 146.850.000,00 6.750.000,00

Rencana Bisnis Anggaran Politeknik Gorontalo 1.01 . 1.01.01 . 46 . 04

4.550.693.000,00

Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 505.400.000,00 4.045.293.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 47

412.130.000,00 0,00

296.630.000,00 115.500.000,00

Training of Centre (TC) Siswa PK-LK Tingkat Nasional 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01

174.200.000,00 0,00

174.200.000,00 0,00

Penyediaan Sarana Pendidikan RSBI 1.01 . 1.01.01 . 47 . 02

2.159.563.000,00 0,00

2.159.563.000,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasrana Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 47 . 03

842.315.000,00 0,00

686.315.000,00 156.000.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 47 . 04

651.335.000,00 0,00

486.735.000,00 164.600.000,00

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 47 . 05

311.150.000,00 0,00

241.850.000,00 69.300.000,00

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 47 . 06

1.315.925.000,00

Perencanaan, Evaluasi, Pertanggungjawaban dan Dukungan Manajemen Sistem Pelayanan Pendidikan

0,00 608.900.000,00 707.025.000,00 1.01 . 1.01.01 . 50 615.625.000,00 0,00 254.425.000,00 361.200.000,00

Manajemen Layanan Pendidikan untuk Rakyat (Prodira) 1.01 . 1.01.01 . 50 . 06

60.600.000,00 0,00

50.040.000,00 10.560.000,00

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 50 . 08

105.440.000,00 0,00

5.440.000,00 100.000.000,00

Pengembangan dan Penelitian Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 50 . 09

109.260.000,00 0,00

89.960.000,00 19.300.000,00

Pelatihan Assesor dan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 50 . 10

425.000.000,00 0,00

307.160.000,00 117.840.000,00

Manajemen BOS Provinsi Gorontalo 1.01 . 1.01.01 . 50 . 11 378.588.886,00 Pendidikan (Lanjutan) 0,00 341.943.810,00 36.645.076,00 1.01 . 1.01.01 . 55 378.588.886,00 36.645.076,00 341.943.810,00 0,00 Kegiatan Lanjutan 1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 37.457.927.023,00 Kesehatan 1.628.400.000,00 34.797.224.523,00 1.032.302.500,00 1.02 37.457.927.023,00 Dinas Kesehatan 1.628.400.000,00 34.797.224.523,00 1.032.302.500,00 1.02 . 1.02.01 2.101.156.344,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.600.000,00 1.962.556.344,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

1.178.819.500,00 0,00

1.085.219.500,00 93.600.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

842.835.844,00 0,00

797.835.844,00 45.000.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

79.501.000,00 0,00

79.501.000,00 0,00

Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

1.769.642.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 751.550.000,00 1.018.092.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

484.900.000,00 274.900.000,00

210.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01

644.550.000,00 113.750.000,00

530.800.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Bapelkesman) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 640.192.000,00 629.442.000,00

10.750.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

144.500.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 144.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05

35.400.000,00 0,00

35.400.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (UPTD Bapelkesman) 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

109.100.000,00 0,00

109.100.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

438.752.000,00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 52.080.000,00 386.672.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 127.600.000,00 0,00 92.000.000,00 35.600.000,00

Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

181.950.000,00 0,00

165.470.000,00 16.480.000,00

Rakor Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Kesehatan Tahun 2013 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

129.202.000,00 0,00

129.202.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 1.02 . 1.02.01 . 06 . 09

1.105.860.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.200.000,00 1.098.660.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15

1.060.935.000,00 0,00

1.057.335.000,00 3.600.000,00

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

44.925.000,00 0,00

41.325.000,00 3.600.000,00

Peningkatan Pengawasan dan bahan Berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

644.608.575,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10.200.000,00 620.198.075,00 14.210.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16

415.400.000,00 0,00

415.400.000,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

127.792.575,00 14.210.500,00

103.382.075,00 10.200.000,00

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

59.316.000,00 0,00

59.316.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

42.100.000,00 0,00

42.100.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penderita Gangguan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

26.583.629.479,00

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 281.600.000,00 26.302.029.479,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

145.250.000,00 0,00

127.250.000,00 18.000.000,00

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

76.035.000,00 0,00

56.835.000,00 19.200.000,00

Pelayanan Kesehatan pada Kampung Nelayan Desa Siaga Aktif 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

115.200.000,00 0,00

108.400.000,00 6.800.000,00

Bimtek Pelayanan Posyandu Terintegrasi PAUD dan Bina KB kepada Kader Posyandu 1.02 . 1.02.01 . 19 . 13

26.247.144.479,00 0,00

26.009.544.479,00 237.600.000,00

Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 15

935.534.500,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 31.900.000,00 903.634.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

576.259.500,00 0,00

576.259.500,00 0,00

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

129.025.000,00 0,00

98.025.000,00 31.000.000,00

Pelatihan Tenaga Pendidik Mulok Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

230.250.000,00 0,00

229.350.000,00 900.000,00

Survey Pemantauan Status Gizi Keluarga Sadar Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

225.850.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 225.850.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

225.850.000,00 0,00

225.850.000,00 0,00

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

617.204.700,00

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 102.500.000,00 514.704.700,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

246.830.600,00 0,00

180.330.600,00 66.500.000,00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 137.914.100,00 0,00 101.914.100,00 36.000.000,00 Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 121.200.000,00 0,00 121.200.000,00 0,00

Pencegahan Penularan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

58.760.000,00 0,00

58.760.000,00 0,00

Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

52.500.000,00 0,00

52.500.000,00 0,00

Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

613.475.000,00

Standarisasi Pelayanan Kesehatan 169.590.000,00 443.885.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

(5)

89.270.000,00 0,00

89.270.000,00 0,00

Bimtek Pelaksanaan Program Pembangunan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

128.710.000,00 0,00

127.750.000,00 960.000,00

Pembekalan dr/drg PTT dan Pembinaan Teknis dr/drg PTT 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

82.525.000,00 0,00

75.725.000,00 6.800.000,00

Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 12

33.040.000,00 0,00

32.800.000,00 240.000,00

Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Tenaga PTT dr/drg/bidan PTT dan Tugsus Nakes Tahun 2014 1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 152.000.000,00 0,00 33.200.000,00 118.800.000,00

Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 18

48.130.000,00 0,00

39.540.000,00 8.590.000,00

Bimtek Bagi Tim Penilai Angka Kredit dan KTI Jabatan Fungsional Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 19

79.800.000,00 0,00

45.600.000,00 34.200.000,00

Penilaian Kesehatan Teladan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 20

692.775.000,00

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 40.170.000,00 652.605.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24

65.275.000,00 0,00

41.975.000,00 23.300.000,00

Pelayanan Sunatan Masal 1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 77.170.000,00 0,00 60.300.000,00 16.870.000,00 Pengobatan Massal 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 550.330.000,00 0,00 550.330.000,00 0,00

Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah 1.02 . 1.02.01 . 24 . 26

358.124.000,00

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 16.800.000,00 341.324.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 35

152.450.000,00 0,00

152.450.000,00 0,00

Kemitraan Bidan dan Dukun Melalui Rumah Tunggu Persalinan DiKecamatan IPM Rendah 1.02 . 1.02.01 . 35 . 13 56.434.000,00 0,00 56.434.000,00 0,00

Pendampingan Puskesmas/Kecamatan IPM Rendah Dalam Peningkatan Cakupan dan Penerapan Program Kesehatan Ibu Anak

1.02 . 1.02.01 . 35 . 15

54.040.000,00 0,00

46.840.000,00 7.200.000,00

Orientasi Penggunaan dan Pemanfaatan Buku KIA bagi PKK, Kader dan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 35 . 17

95.200.000,00 0,00

85.600.000,00 9.600.000,00

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Penjaringan Anak Sekolah di Kecamatan IPM Rendah

1.02 . 1.02.01 . 35 . 19

177.715.425,00

Pembinaan Upaya Kesehatan 160.000,00 177.555.425,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 38

177.715.425,00 0,00

177.555.425,00 160.000,00

Pelayanan Administrasi Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 38 . 03

1.049.100.000,00

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 777.600.000,00 271.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 39

1.049.100.000,00 0,00

271.500.000,00 777.600.000,00

Pelayanan Kesehatan Klinik Mata 1.02 . 1.02.01 . 39 . 01

133.356.178.320,00

Pekerjaan Umum 3.568.900.000,00 10.781.664.000,00 119.005.614.320,00

1.03

133.356.178.320,00

Dinas Pekerjaan Umum 3.568.900.000,00 10.781.664.000,00 119.005.614.320,00

1.03 . 1.03.01

1.918.010.000,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 414.100.000,00 1.503.910.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01

1.472.940.000,00 0,00

1.058.840.000,00 414.100.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

445.070.000,00 0,00

445.070.000,00 0,00

Rapat Kerja Terbatas 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

810.500.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 255.000.000,00 555.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

810.500.000,00 555.500.000,00

255.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 02 . 01

862.080.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 346.800.000,00 515.280.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05

862.080.000,00 0,00

515.280.000,00 346.800.000,00

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

150.000.000,00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 150.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00

Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

30.230.190.000,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 879.200.000,00 29.350.990.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 812.300.000,00 0,00

812.300.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 66.900.000,00 0,00 66.900.000,00 0,00

Koordinasi dan Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

12.012.680.000,00 12.012.680.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11

12.988.310.000,00 12.988.310.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Strategis Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12

1.750.000.000,00 1.750.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 13

2.600.000.000,00 2.600.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

19.086.513.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 428.400.000,00 1.828.000.000,00 16.830.113.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

309.000.000,00 0,00

309.000.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehab Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 14.930.113.000,00 14.930.113.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

3.647.400.000,00 1.900.000.000,00

1.319.000.000,00 428.400.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 18 . 10

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Jembatan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11

19.376.921.000,00

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 15.389.071.000,00 1.397.100.000,00 2.590.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 4.868.170.000,00 2.045.000.000,00 1.487.570.000,00 1.335.600.000,00

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

200.000.000,00 0,00

150.200.000,00 49.800.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Dewan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

250.000.000,00 0,00

238.300.000,00 11.700.000,00

Koordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Randangan, Dumbaya Bulan dan Irigasi Baru Lainnya serta Revitalisasi Danau Limboto.

1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

864.680.000,00 150.000.000,00

714.680.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen Data Base SDA dan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Bidang di SDA 1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00

Koordinasi dan Memfasilitasi Kegiatan Revitalisasi Danau Limboto 1.03 . 1.03.01 . 24 . 26

13.194.071.000,00 13.194.071.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 27

2.030.150.000,00

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 945.150.000,00 1.085.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

1.279.900.000,00 1.085.000.000,00

194.900.000,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi Masyarakat

1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

750.250.000,00 0,00

750.250.000,00 0,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi bagi Masyarakat 1.03 . 1.03.01 . 27 . 12 4.465.000.000,00 Pengendalian Banjir 0,00 350.000.000,00 4.115.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 1.03 . 1.03.01 . 28 . 09

3.715.000.000,00 3.715.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing 1.03 . 1.03.01 . 28 . 12

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir 1.03 . 1.03.01 . 28 . 14

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Pengaman Pantai 1.03 . 1.03.01 . 28 . 15

41.998.990.500,00

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 201.600.000,00 321.910.000,00 41.475.480.500,00 1.03 . 1.03.01 . 29

17.344.550.000,00 17.290.000.000,00

54.550.000,00 0,00

Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 29 . 05

20.137.626.000,00 19.829.666.000,00

106.360.000,00 201.600.000,00

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman 1.03 . 1.03.01 . 29 . 06

4.516.814.500,00 4.355.814.500,00

161.000.000,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Layanan Umum 1.03 . 1.03.01 . 29 . 07

359.950.000,00

Pembinaan Jasa Konstruksi 137.200.000,00 222.750.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 31

359.950.000,00 0,00

222.750.000,00 137.200.000,00

Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 31 . 03

634.424.000,00

Program Pembentukan Kantor Pelayanan Barang/Jasa Provinsi Gorontalo 97.500.000,00 536.924.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 40

(7)

634.424.000,00 0,00

536.924.000,00 97.500.000,00

Pelayanan Administrasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1.03 . 1.03.01 . 40 . 01

2.200.650.000,00

Sarana dan Prasarana untuk menunjang Kinerja Masyarakat Jasa Konstruksi 524.600.000,00 421.590.000,00 1.254.460.000,00 1.03 . 1.03.01 . 47

1.371.460.000,00 1.254.460.000,00

117.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD 1.03 . 1.03.01 . 47 . 01

829.190.000,00 0,00

304.590.000,00 524.600.000,00

Pelayanan Jasa Adminstrasi Kantor UPTD. 1.03 . 1.03.01 . 47 . 02

132.800.000,00

Peningkatan Masyarakat Jasa Konstruksi 21.600.000,00 111.200.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 48

132.800.000,00 0,00

111.200.000,00 21.600.000,00

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 48 . 01

50.727.273,00

Subdin Perencanaan (Lanjutan) 0,00 0,00 50.727.273,00

1.03 . 1.03.01 . 49

50.727.273,00 50.727.273,00

0,00 0,00

Master Plan dan DED (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 49 . 01

6.204.879.708,00

Bina Marga (Lanjutan) 0,00 0,00 6.204.879.708,00

1.03 . 1.03.01 . 50

6.204.879.708,00 6.204.879.708,00

0,00 0,00

Kegiatan Bina Marga (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 50 . 01

392.313.660,00

Peningkatan Sumber Daya Air (Lanjutan) 0,00 0,00 392.313.660,00 1.03 . 1.03.01 . 51

392.313.660,00 392.313.660,00

0,00 0,00

DED dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 51 . 01

1.621.682.550,00

Cipta Karya (Lanjutan) 0,00 150.000.000,00 1.471.682.550,00 1.03 . 1.03.01 . 52

1.621.682.550,00 1.471.682.550,00

150.000.000,00 0,00

Kegiatan Cipta Karya (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 52 . 01

131.421.270,00

UPTD Tempat Pembuangan Akhir Talumelito (Lanjutan) 0,00 0,00 131.421.270,00 1.03 . 1.03.01 . 53

131.421.270,00 131.421.270,00

0,00 0,00

UPTD Tempat Pembuangan Akhir Talumelito (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 53 . 01

698.975.359,00

UPTD Laboratorium (Lanjutan) 0,00 0,00 698.975.359,00

1.03 . 1.03.01 . 54

698.975.359,00 698.975.359,00

0,00 0,00

UPTD Laboratorium (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 54 . 01

760.350.000,00

Penataan Ruang 103.150.000,00 657.200.000,00 0,00

1.05

760.350.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 103.150.000,00 657.200.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01

520.350.000,00

Perencanaan Tata Ruang 101.150.000,00 419.200.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 15

270.350.000,00 0,00

169.200.000,00 101.150.000,00

Pemetaan dan Survey Potensi Kawasan Perdesaan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 22

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pertambangan Gorontalo

1.05 . 1.06.01 . 15 . 23

240.000.000,00

Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.000.000,00 238.000.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 17

240.000.000,00 0,00

238.000.000,00 2.000.000,00

Optimalisasi Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang 1.05 . 1.06.01 . 17 . 13

10.836.623.897,00

Perencanaan Pembangunan 904.100.000,00 8.878.555.000,00 1.053.968.897,00

1.06

2.925.320.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 360.800.000,00 2.516.255.000,00 48.265.000,00

1.06 . 1.03.01

2.925.320.000,00

Perencanaan Pembangunan Daerah 360.800.000,00 2.516.255.000,00 48.265.000,00 1.06 . 1.03.01 . 21

470.840.000,00 48.265.000,00

273.225.000,00 149.350.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.06 . 1.03.01 . 21 . 13

427.450.000,00 0,00

237.850.000,00 189.600.000,00

Survey, Pengukuran dan Pemetaan 1.06 . 1.03.01 . 21 . 22

527.030.000,00 0,00

505.180.000,00 21.850.000,00

Peningkatan Kinerja Penyusunan Program 1.06 . 1.03.01 . 21 . 24

500.000.000,00 0,00

500.000.000,00 0,00

Study Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur 1.06 . 1.03.01 . 21 . 41

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.000.000.000,00 0,00

1.000.000.000,00 0,00

Penyusunan Studi dan Perencanaan Umum Bidang Infrastruktur ke-PU-an 1.06 . 1.03.01 . 21 . 50

7.911.303.897,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 543.300.000,00 6.362.300.000,00 1.005.703.897,00

1.06 . 1.06.01

617.640.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.000.000,00 482.640.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01

617.640.000,00 0,00

482.640.000,00 135.000.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

844.860.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 594.860.000,00 250.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

844.860.000,00 250.000.000,00

594.860.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 02 . 01

156.500.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 141.500.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 05

156.500.000,00 0,00

141.500.000,00 15.000.000,00

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA 1.06 . 1.06.01 . 05 . 06

130.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 130.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00

Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

485.000.000,00

Program Pengembangan Data/Informasi 57.550.000,00 427.450.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15

170.000.000,00 0,00

153.000.000,00 17.000.000,00

Penyusunan Profile Daerah, Gorontalo dalam Angka dan Buku Saku 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

115.000.000,00 0,00

89.800.000,00 25.200.000,00

Rapat Koordinasi Data Perencanaan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

200.000.000,00 0,00

184.650.000,00 15.350.000,00

Konsultasi Regional PDRB se-SULAMPAPUA 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 1.217.000.000,00 Kerjasama Pembangunan 15.000.000,00 1.202.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 517.000.000,00 0,00 502.000.000,00 15.000.000,00

Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha/Donor/Lembaga 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Koordinasi Perencanaan Regional Sulawesi (MP3EI Koridor IV Sulawesi, BKPRS). 1.06 . 1.06.01 . 16 . 11

550.000.000,00 0,00

550.000.000,00 0,00

Penyusunan Master Plan KEK GOPANDANG Provinsi Gorontalo. 1.06 . 1.06.01 . 16 . 12

200.000.000,00

Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 8.500.000,00 191.500.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 19

200.000.000,00 0,00

191.500.000,00 8.500.000,00

Koordinasi dan Sosialisasi Air Minum dan Pengelolaan Lingkungan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 19

1.557.400.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 157.900.000,00 1.399.500.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21

340.000.000,00 0,00

268.800.000,00 71.200.000,00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

228.400.000,00 0,00

228.400.000,00 0,00

Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup 1.06 . 1.06.01 . 21 . 34 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga 1.06 . 1.06.01 . 21 . 45

342.000.000,00 0,00

293.500.000,00 48.500.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional se-Sulawesi Tahun 2013 1.06 . 1.06.01 . 21 . 46

252.000.000,00 0,00

252.000.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Gorontalo

1.06 . 1.06.01 . 21 . 47

195.000.000,00 0,00

156.800.000,00 38.200.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2013

1.06 . 1.06.01 . 21 . 48

736.200.000,00

Perencanaan Pembangunan Ekonomi 90.750.000,00 645.450.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22

240.000.000,00 0,00

222.750.000,00 17.250.000,00

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

170.000.000,00 0,00

159.200.000,00 10.800.000,00

Koordinasi Tindak Lanjut Pengelolaan Teluk Tomini dan Workshop Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil

1.06 . 1.06.01 . 22 . 21

126.200.000,00 0,00

112.400.000,00 13.800.000,00

Implementasi RAD Pangan dan Gizi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 22

200.000.000,00 0,00

151.100.000,00 48.900.000,00

Penyusunan Peta Digital Peternakan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 24

(9)

786.000.000,00

Perencanaan Sosial dan Budaya 9.000.000,00 777.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Koordinasi, Sinkronisasi Program di Kabupaten/Kota dan Konsolidasi Program dengan Departemen/Lembaga Lingkup Bidang Sosial Budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

140.000.000,00 0,00

140.000.000,00 0,00

Sosialisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Capaian IPM 1.06 . 1.06.01 . 23 . 20 146.000.000,00 0,00 137.000.000,00 9.000.000,00

Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG's Provinsi Gorontalo Tahun 2013 1.06 . 1.06.01 . 23 . 21

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Fasilitasi Gerbang Desa Gorontalo. 1.06 . 1.06.01 . 23 . 23

200.000.000,00

Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 11.000.000,00 189.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 24

200.000.000,00 0,00

189.000.000,00 11.000.000,00

Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca) 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

225.000.000,00

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 43.600.000,00 181.400.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 28

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 28 . 01

125.000.000,00 0,00

81.400.000,00 43.600.000,00

Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah 1.06 . 1.06.01 . 28 . 02

755.703.897,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Lanjutan) 0,00 0,00 755.703.897,00 1.06 . 1.06.01 . 29

755.703.897,00 755.703.897,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan) 1.06 . 1.06.01 . 29 . 01

6.524.210.000,00

Perhubungan 217.800.000,00 3.277.724.000,00 3.028.686.000,00

1.07

6.524.210.000,00

Dinas Perhubungan dan Pariwisata 217.800.000,00 3.277.724.000,00 3.028.686.000,00

1.07 . 1.07.01

614.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.200.000,00 453.800.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 01

614.000.000,00 0,00

453.800.000,00 160.200.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

932.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 668.024.000,00 263.976.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02

932.000.000,00 263.976.000,00

668.024.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 02 . 01

127.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 127.000.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 05

127.000.000,00 0,00

127.000.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)

1.07 . 1.07.01 . 05 . 01

118.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 118.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06 118.000.000,00 0,00 118.000.000,00 0,00

Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

413.000.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 413.000.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 15

413.000.000,00 0,00

413.000.000,00 0,00

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 03

2.061.000.000,00

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 31.650.000,00 1.029.350.000,00 1.000.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

60.000.000,00 0,00

50.750.000,00 9.250.000,00

Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Transportasi Darat 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 101.000.000,00 0,00 101.000.000,00 0,00

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 16

800.000.000,00 400.000.000,00

400.000.000,00 0,00

Pelayanan Angkutan Darat 1.07 . 1.07.01 . 17 . 22

700.000.000,00 600.000.000,00

100.000.000,00 0,00

Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B dan Jembatan Timbang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 27

400.000.000,00 0,00

377.600.000,00 22.400.000,00

Pelayanan Transportasi Darat Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah 1.07 . 1.07.01 . 17 . 30

354.000.000,00

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 25.950.000,00 328.050.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 18

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 141.000.000,00 0,00

141.000.000,00 0,00

Koordinasi dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 18 . 04

123.000.000,00 0,00

99.000.000,00 24.000.000,00

Penunjang Operasional Embarkasi Haji Antara 1.07 . 1.07.01 . 18 . 05

90.000.000,00 0,00

88.050.000,00 1.950.000,00

Rakornis Perhubungan Laut, Udara dan Postel 1.07 . 1.07.01 . 18 . 08

870.000.000,00

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 0,00 140.500.000,00 729.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

870.000.000,00 729.500.000,00

140.500.000,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

1.035.210.000,00

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Dana Alokasi Khusus/DAK) 0,00 0,00 1.035.210.000,00 1.07 . 1.07.01 . 23

1.035.210.000,00 1.035.210.000,00

0,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitasi Keselamatyan LLAJ (DAK) 1.07 . 1.07.01 . 23 . 01

4.506.276.000,00

Lingkungan Hidup 765.300.000,00 2.780.326.000,00 960.650.000,00

1.08

2.520.154.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 515.800.000,00 1.388.254.000,00 616.100.000,00

1.08 . 1.03.01

2.520.154.000,00

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 515.800.000,00 1.388.254.000,00 616.100.000,00 1.08 . 1.03.01 . 15

525.000.000,00 450.000.000,00

75.000.000,00 0,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 02

1.333.354.000,00 166.100.000,00

996.254.000,00 171.000.000,00

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 04

661.800.000,00 0,00

317.000.000,00 344.800.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 11

1.986.122.000,00

Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi 249.500.000,00 1.392.072.000,00 344.550.000,00

1.08 . 1.08.01

375.490.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.200.000,00 332.290.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 01

375.490.000,00 0,00

332.290.000,00 43.200.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

387.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 72.000.000,00 315.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02

387.000.000,00 315.000.000,00

72.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 02 . 01

122.000.000,00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 122.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00

Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

588.000.000,00

Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 100.150.000,00 458.300.000,00 29.550.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16

338.000.000,00 29.550.000,00

231.500.000,00 76.950.000,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

250.000.000,00 0,00

226.800.000,00 23.200.000,00

Peningkatan Kinerja Kab./Kota dan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan LH 1.08 . 1.08.01 . 16 . 26

278.222.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup 0,00 84.750.000,00 193.472.000,00 1.08 . 1.08.01 . 27 148.100.000,00 0,00 84.350.000,00 63.750.000,00

Pembinaan dan Strategi Menuju Sekolah Adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 27 . 03

130.122.000,00 0,00

109.122.000,00 21.000.000,00

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir Danau Limboto 1.08 . 1.08.01 . 27 . 04

69.900.000,00

Peningkatan Pengelolaan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan 6.400.000,00 63.500.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 28

69.900.000,00 0,00

63.500.000,00 6.400.000,00

Pengawasan Kegiatan/Usaha Yang Berdampak Terhadap Pencemaran/Kerusakan Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 28 . 01

165.510.000,00

Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15.000.000,00 150.510.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 29

165.510.000,00 0,00

150.510.000,00 15.000.000,00

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 29 . 01 20.171.911.000,00 Pertanahan 165.600.000,00 617.311.000,00 19.389.000.000,00 1.09 20.171.911.000,00 Sekretariat Daerah 165.600.000,00 617.311.000,00 19.389.000.000,00 1.09 . 1.20.03

(11)

20.171.911.000,00

Program Pembebasan Tanah 165.600.000,00 617.311.000,00 19.389.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 19

20.171.911.000,00 19.389.000.000,00

617.311.000,00 165.600.000,00

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 1.09 . 1.20.03 . 19 . 09

599.994.500,00

Kependudukan dan Catatan Sipil 24.000.000,00 575.994.500,00 0,00

1.10

599.994.500,00

Sekretariat Daerah 24.000.000,00 575.994.500,00 0,00

1.10 . 1.20.03

256.144.500,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 24.000.000,00 232.144.500,00 1.10 . 1.20.03 . 16 108.559.750,00 0,00 92.559.750,00 16.000.000,00

Pelatihan/Bimtek Penyusunan Proyeksi Kependudukan bagi Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota dan Provinsi

1.10 . 1.20.03 . 16 . 01

147.584.750,00 0,00

139.584.750,00 8.000.000,00

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Pengurus PKK Provinsi dan Kab./Kota

1.10 . 1.20.03 . 16 . 02

343.850.000,00

Program Optimalisasi Sistem Administrasi Kependudukan 0,00 343.850.000,00 0,00 1.10 . 1.20.03 . 17

343.850.000,00 0,00

343.850.000,00 0,00

Fasilitasi Blanko Kependukan dan Pencatatan Sipil bagi 6 Kab./Kota 1.10 . 1.20.03 . 17 . 01

2.128.008.000,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 298.150.000,00 1.829.858.000,00 0,00

1.11

2.128.008.000,00

Sekretariat Daerah 298.150.000,00 1.829.858.000,00 0,00

1.11 . 1.20.03

579.798.000,00

Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 91.700.000,00 488.098.000,00 0,00 1.11 . 1.20.03 . 17

184.150.000,00 0,00

125.650.000,00 58.500.000,00

Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo 1.11 . 1.20.03 . 17 . 06

151.450.000,00 0,00

143.450.000,00 8.000.000,00

Pemenuhan Hak Partisipasi Anak 1.11 . 1.20.03 . 17 . 15

123.650.000,00 0,00

110.150.000,00 13.500.000,00

Fasilitasi Kongres Anak Indonesia 2013 1.11 . 1.20.03 . 17 . 19

120.548.000,00 0,00

108.848.000,00 11.700.000,00

Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Perempuan 1.11 . 1.20.03 . 17 . 20

809.640.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

0,00 64.200.000,00 745.440.000,00 1.11 . 1.20.03 . 20 317.775.000,00 0,00 300.275.000,00 17.500.000,00

Advokasi Desa Prima dan PPEP 1.11 . 1.20.03 . 20 . 08

88.440.000,00 0,00

82.940.000,00 5.500.000,00

Capacity Building Organisasi Perempuan 1.11 . 1.20.03 . 20 . 09

194.475.000,00 0,00

180.075.000,00 14.400.000,00

Penunjang P2WKSS Penunjang Kegiatan hari Ibu 1.11 . 1.20.03 . 20 . 12

107.825.000,00 0,00

94.725.000,00 13.100.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan Tingkat Provinsi Gorontalo 1.11 . 1.20.03 . 20 . 15

101.125.000,00 0,00

87.425.000,00 13.700.000,00

Forum Koordinasi PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota 1.11 . 1.20.03 . 20 . 16

738.570.000,00

Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 142.250.000,00 596.320.000,00 0,00 1.11 . 1.20.03 . 21 213.000.000,00 0,00 202.750.000,00 10.250.000,00 Keagamaan (Pokja 1) 1.11 . 1.20.03 . 21 . 01 289.850.000,00 0,00 175.850.000,00 114.000.000,00

Perlindungan Anak (Pokja 2) 1.11 . 1.20.03 . 21 . 02 127.720.000,00 0,00 109.720.000,00 18.000.000,00 P2WKSS (Pokja 3) 1.11 . 1.20.03 . 21 . 03 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00

Desa Prima (Pokja 4) 1.11 . 1.20.03 . 21 . 04 7.909.704.000,00 Sosial 537.400.000,00 6.963.175.000,00 409.129.000,00 1.13 4.382.000.000,00 Dinas Sosial 198.900.000,00 3.858.971.000,00 324.129.000,00 1.13 . 1.13.01 462.135.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.000.000,00 390.135.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 01

462.135.000,00 0,00

390.135.000,00 72.000.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

591.939.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 267.810.000,00 324.129.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 591.939.000,00 324.129.000,00

267.810.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 02 . 01

486.260.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.600.000,00 479.660.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 05

49.985.000,00 0,00

46.385.000,00 3.600.000,00

Sosialisasi Jabatan Fungsional 1.13 . 1.13.01 . 05 . 05

436.275.000,00 0,00

433.275.000,00 3.000.000,00

Penyusunan Rencana Kerja dan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 05 . 06

54.700.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 54.700.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06 54.700.000,00 0,00 54.700.000,00 0,00

Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01

1.145.200.000,00

Program Rehabilitasi Sosial 44.700.000,00 1.100.500.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 16

322.625.000,00 0,00

286.025.000,00 36.600.000,00

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak 1.13 . 1.13.01 . 16 . 15

234.475.000,00 0,00

229.975.000,00 4.500.000,00

Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat 1.13 . 1.13.01 . 16 . 16

326.350.000,00 0,00

326.350.000,00 0,00

Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 1.13 . 1.13.01 . 16 . 17

261.750.000,00 0,00

258.150.000,00 3.600.000,00

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 1.13 . 1.13.01 . 16 . 18

537.686.000,00

Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 9.600.000,00 528.086.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 26

537.686.000,00 0,00

528.086.000,00 9.600.000,00

Jaminan Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 26 . 01 1.104.080.000,00 Pemberdayaan Sosial 66.000.000,00 1.038.080.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 29 322.250.000,00 0,00 322.250.000,00 0,00

Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 29 . 01

225.000.000,00 0,00

177.000.000,00 48.000.000,00

Pelestarian Kepahlawanan,Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 29 . 02

168.600.000,00 0,00

168.600.000,00 0,00

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 1.13 . 1.13.01 . 29 . 03

388.230.000,00 0,00

370.230.000,00 18.000.000,00

Pemberdayaan Fakir Miskin 1.13 . 1.13.01 . 29 . 04

3.527.704.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 338.500.000,00 3.104.204.000,00 85.000.000,00

1.13 . 1.13.02

683.850.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.600.000,00 580.250.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 01

461.850.000,00 0,00

400.650.000,00 61.200.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.13 . 1.13.02 . 01 . 01

222.000.000,00 0,00

179.600.000,00 42.400.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.13 . 1.13.02 . 01 . 18

218.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 133.000.000,00 85.000.000,00 1.13 . 1.13.02 . 02

218.000.000,00 85.000.000,00

133.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.13 . 1.13.02 . 02 . 01

110.600.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 110.600.000,00 1.13 . 1.13.02 . 06 110.600.000,00 0,00 110.600.000,00 0,00

Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD 1.13 . 1.13.02 . 06 . 05

378.300.000,00

Program Rehabilitasi dan rekonstruksi 28.100.000,00 350.200.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 27

282.225.000,00 0,00

267.825.000,00 14.400.000,00

Pendataan Kerusakan dan Kerugian Dilokasi Bencana Kab/Kota 1.13 . 1.13.02 . 27 . 01

96.075.000,00 0,00

82.375.000,00 13.700.000,00

Pemantapan Petugas Penilai Kerusakan dan Kerugian Paska Bencana 1.13 . 1.13.02 . 27 . 02

1.099.204.000,00

Program Penanggulangan Bencana 32.600.000,00 1.066.604.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 28

262.328.000,00 0,00

247.928.000,00 14.400.000,00

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan Logistik 1.13 . 1.13.02 . 28 . 01

135.000.000,00 0,00

135.000.000,00 0,00

PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana) 1.13 . 1.13.02 . 28 . 05

125.000.000,00 0,00

106.800.000,00 18.200.000,00

Pelatihan Penanganan Darurat 1.13 . 1.13.02 . 28 . 06

576.876.000,00 0,00

576.876.000,00 0,00

Penanganan dan Penyelamatan Korban Bencana 1.13 . 1.13.02 . 28 . 07

(13)

379.100.000,00 Peringatan Dini 27.200.000,00 351.900.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 30 99.100.000,00 0,00 99.100.000,00 0,00

Pemantauan Kondisi Potensi Bencana 1.13 . 1.13.02 . 30 . 01

280.000.000,00 0,00

252.800.000,00 27.200.000,00

Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 1.13 . 1.13.02 . 30 . 02 443.650.000,00 Kesiapsiagaan 87.000.000,00 356.650.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 31 443.650.000,00 0,00 356.650.000,00 87.000.000,00

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 1.13 . 1.13.02 . 31 . 01

215.000.000,00

Program Forum Lintas Sektor 60.000.000,00 155.000.000,00 0,00 1.13 . 1.13.02 . 32

215.000.000,00 0,00

155.000.000,00 60.000.000,00

Forum SKPD dan Monev. 1.13 . 1.13.02 . 32 . 01

4.800.605.000,00

Ketenagakerjaan 647.100.000,00 4.016.505.000,00 137.000.000,00

1.14

4.800.605.000,00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 647.100.000,00 4.016.505.000,00 137.000.000,00

1.14 . 1.14.01

886.140.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.600.000,00 792.540.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 01

715.750.000,00 0,00

654.550.000,00 61.200.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01

170.390.000,00 0,00

137.990.000,00 32.400.000,00

Pelayanan Administrasi Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02

275.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 138.000.000,00 137.000.000,00 1.14 . 1.14.01 . 02

275.000.000,00 137.000.000,00

138.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.14 . 1.14.01 . 02 . 01

169.250.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.400.000,00 162.850.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 05

169.250.000,00 0,00

162.850.000,00 6.400.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)

1.14 . 1.14.01 . 05 . 01

130.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 14.400.000,00 115.600.000,00 1.14 . 1.14.01 . 06 130.000.000,00 0,00 115.600.000,00 14.400.000,00

Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD 1.14 . 1.14.01 . 06 . 05

1.025.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 110.400.000,00 914.600.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 15

755.490.000,00 0,00

664.290.000,00 91.200.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja 1.14 . 1.14.01 . 15 . 11

269.510.000,00 0,00

250.310.000,00 19.200.000,00

Bimbingan Desa Produktif 1.14 . 1.14.01 . 15 . 14

1.125.500.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 282.500.000,00 843.000.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 16

257.500.000,00 0,00

40.500.000,00 217.000.000,00

Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (Sarjana) 1.14 . 1.14.01 . 16 . 15

154.700.000,00 0,00

137.000.000,00 17.700.000,00

Pemberdayaan Petugas Pengelola Informasi Pasar Kerja 1.14 . 1.14.01 . 16 . 16

200.000.000,00 0,00

153.200.000,00 46.800.000,00

Temu Konsultasi Bidang Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja 1.14 . 1.14.01 . 16 . 17

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Optimalisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) 1.14 . 1.14.01 . 16 . 18

363.300.000,00 0,00

362.300.000,00 1.000.000,00

Pengembangan Wirausaha Baru melalui Kelompok Usaha 1.14 . 1.14.01 . 16 . 19

570.000.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 93.000.000,00 477.000.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 17

75.000.000,00 0,00

60.000.000,00 15.000.000,00

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1.14 . 1.14.01 . 17 . 02

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.14 . 1.14.01 . 17 . 05

295.000.000,00 0,00

217.000.000,00 78.000.000,00

Konsolidasi Peningkatan Pelaksanaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenagakerja 1.14 . 1.14.01 . 17 . 11

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 619.715.000,00

Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan 46.800.000,00 572.915.000,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 20

300.000.000,00 0,00

294.000.000,00 6.000.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Program 1.14 . 1.14.01 . 20 . 01

208.625.000,00 0,00

194.225.000,00 14.400.000,00

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 1.14 . 1.14.01 . 20 . 02

111.090.000,00 0,00

84.690.000,00 26.400.000,00

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

1.14 . 1.14.01 . 20 . 03

5.041.410.000,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 316.610.000,00 4.395.210.000,00 329.590.000,00

1.15

5.041.410.000,00

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 316.610.000,00 4.395.210.000,00 329.590.000,00

1.15 . 1.15.01

428.845.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.000.000,00 380.845.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 01

428.845.000,00 0,00

380.845.000,00 48.000.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

481.990.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 200.000.000,00 281.990.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02

481.990.000,00 281.990.000,00

200.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.15 . 1.15.01 . 02 . 01

113.900.000,00

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 0,00 113.900.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 05

113.900.000,00 0,00

113.900.000,00 0,00

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur 1.15 . 1.15.01 . 05 . 01

136.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 136.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00

Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.15 . 1.15.01 . 06 . 01

1.971.660.000,00

Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) 73.310.000,00 1.898.350.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 15

1.971.660.000,00 0,00

1.898.350.000,00 73.310.000,00

Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB). 1.15 . 1.15.01 . 15 . 13

279.615.000,00

Program Pengembangan Akses dan Kelembagaan UMKM 60.000.000,00 219.615.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 16

187.000.000,00 0,00

127.000.000,00 60.000.000,00

Fasilitasi Pendampingan UMKM 1.15 . 1.15.01 . 16 . 11

92.615.000,00 0,00

92.615.000,00 0,00

Promosi Produk UMKM 1.15 . 1.15.01 . 16 . 12

598.500.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 7.500.000,00 591.000.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 18

207.500.000,00 0,00

207.500.000,00 0,00

Fasilitasi Penumbuhan Koperasi Baru 1.15 . 1.15.01 . 18 . 17

391.000.000,00 0,00

383.500.000,00 7.500.000,00

Fasilitasi Pengembangan Koperasi Berkualitas 1.15 . 1.15.01 . 18 . 18

485.100.000,00

Peningkatan Perencanaan Bidang Koperindag 91.800.000,00 393.300.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 20

485.100.000,00 0,00

393.300.000,00 91.800.000,00

Koordinasi,Sinkronisasi dan Monev Program Koperindag 1.15 . 1.15.01 . 20 . 01

545.800.000,00

Peningkatan Akses terhadap Sumberdaya Produktif 36.000.000,00 462.200.000,00 47.600.000,00 1.15 . 1.15.01 . 21

357.800.000,00 0,00

357.800.000,00 0,00

Fasilitasi Bantuan bagi Koperasi Pengelola SPBN 1.15 . 1.15.01 . 21 . 01

188.000.000,00 47.600.000,00

104.400.000,00 36.000.000,00

Sosialisasi dan Implementasi Perluasan KUR Kerjasama Bank Pelaksana 1.15 . 1.15.01 . 21 . 02

3.376.950.000,00

Penanaman Modal 255.350.000,00 2.634.325.000,00 487.275.000,00

1.16

3.258.000.000,00

Badan Investasi Daerah 248.250.000,00 2.522.475.000,00 487.275.000,00

1.16 . 1.16.01

365.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.200.000,00 231.800.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 01

365.000.000,00 0,00

231.800.000,00 133.200.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

531.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 294.225.000,00 237.275.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02

(15)

531.500.000,00 237.275.000,00

294.225.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.16 . 1.16.01 . 02 . 01

130.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 130.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00

Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 1.16 . 1.16.01 . 06 . 01

1.211.500.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 46.600.000,00 1.164.900.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 15

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya. 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01

346.000.000,00 0,00

334.300.000,00 11.700.000,00

Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 15 . 05

90.000.000,00 0,00

90.000.000,00 0,00

Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi 1.16 . 1.16.01 . 15 . 09

172.000.000,00 0,00

164.100.000,00 7.900.000,00

Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri 1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 160.000.000,00 0,00 145.600.000,00 14.400.000,00 Promosi Investasi 1.16 . 1.16.01 . 15 . 17 293.500.000,00 0,00 280.900.000,00 12.600.000,00

Gelar Potensi Investasi Daerah 1.16 . 1.16.01 . 15 . 24

530.000.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 46.200.000,00 483.800.000,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 16 275.000.000,00 0,00 264.800.000,00 10.200.000,00 Penyelenggaraan PTSP 1.16 . 1.16.01 . 16 . 16 100.000.000,00 0,00 82.000.000,00 18.000.000,00

Pengendalian Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 16 . 20

155.000.000,00 0,00

137.000.000,00 18.000.000,00

Penyusunan Profil Realisasi Investasi 1.16 . 1.16.01 . 16 . 21

490.000.000,00

Program Penyiapan Sumber Daya Investasi 22.250.000,00 217.750.000,00 250.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 20

100.000.000,00 0,00

89.650.000,00 10.350.000,00

Perumusan Kebijakan Investasi 1.16 . 1.16.01 . 20 . 03

270.000.000,00 250.000.000,00

20.000.000,00 0,00

Penyusunan Data Potensi Investasi berbasis GIS 1.16 . 1.16.01 . 20 . 06

120.000.000,00 0,00

108.100.000,00 11.900.000,00

Penyuluhan Potensi Investasi bagi Masyarakat 1.16 . 1.16.01 . 20 . 07

118.950.000,00

Kantor Perwakilan Jakarta 7.100.000,00 111.850.000,00 0,00

1.16 . 1.20.07

118.950.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 7.100.000,00 111.850.000,00 0,00 1.16 . 1.20.07 . 15

118.950.000,00 0,00

111.850.000,00 7.100.000,00

Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya. 1.16 . 1.20.07 . 15 . 01

1.514.050.000,00

Kebudayaan 449.400.000,00 1.064.650.000,00 0,00

1.17

1.514.050.000,00

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 449.400.000,00 1.064.650.000,00 0,00

1.17 . 1.01.01

52.700.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya 5.400.000,00 47.300.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 15

52.700.000,00 0,00

47.300.000,00 5.400.000,00

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 1.17 . 1.01.01 . 15 . 01

594.300.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 414.000.000,00 180.300.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 16

594.300.000,00 0,00

180.300.000,00 414.000.000,00

Pelayanan Adminstrasi pada Museum dan Taman Budaya Di Daerah 1.17 . 1.01.01 . 16 . 11

867.050.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 30.000.000,00 837.050.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 29

867.050.000,00 0,00

837.050.000,00 30.000.000,00

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1.17 . 1.01.01 . 29 . 42

5.698.197.350,00

Kepemudaan dan Olah Raga 1.259.890.000,00 4.438.307.350,00 0,00

1.18

5.698.197.350,00

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.259.890.000,00 4.438.307.350,00 0,00

1.18 . 1.01.01

214.000.000,00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 3.400.000,00 210.600.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 15

214.000.000,00 0,00

210.600.000,00 3.400.000,00

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1.18 . 1.01.01 . 15 . 11

(16)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 54.900.000,00

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 5.000.000,00 49.900.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 19

54.900.000,00 0,00

49.900.000,00 5.000.000,00

Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat 1.18 . 1.01.01 . 19 . 09

3.008.590.350,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 328.010.000,00 2.680.580.350,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 21

3.008.590.350,00 0,00

2.680.580.350,00 328.010.000,00

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1.18 . 1.01.01 . 21 . 08

1.450.274.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda 575.200.000,00 875.074.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 25

1.390.724.000,00 0,00

858.524.000,00 532.200.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 1.18 . 1.01.01 . 25 . 02

59.550.000,00 0,00

16.550.000,00 43.000.000,00

Peringatan Hari-hari Besar 1.18 . 1.01.01 . 25 . 11

970.433.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 348.280.000,00 622.153.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 26

970.433.000,00 0,00

622.153.000,00 348.280.000,00

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah 1.18 . 1.01.01 . 26 . 04

3.433.000.000,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 349.980.000,00 2.998.020.000,00 85.000.000,00

1.19

3.433.000.000,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 349.980.000,00 2.998.020.000,00 85.000.000,00

1.19 . 1.19.01

618.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.800.000,00 517.200.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 01

618.000.000,00 0,00

517.200.000,00 100.800.000,00

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

205.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 120.000.000,00 85.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02

205.000.000,00 85.000.000,00

120.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.19 . 1.19.01 . 02 . 01

300.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.200.000,00 297.800.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 05

125.000.000,00 0,00

125.000.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya 1.19 . 1.19.01 . 05 . 03 175.000.000,00 0,00 172.800.000,00 2.200.000,00

Rapat Koordinasi Forum SKPD 1.19 . 1.19.01 . 05 . 04

115.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 115.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00

Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD 1.19 . 1.19.01 . 06 . 05

195.000.000,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 85.000.000,00 110.000.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 15

65.000.000,00 0,00

65.000.000,00 0,00

Pemantauan dan Monitoring Potensi Konflik 1.19 . 1.19.01 . 15 . 02

130.000.000,00 0,00

45.000.000,00 85.000.000,00

Forum Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10

300.000.000,00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17.200.000,00 282.800.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 17

250.000.000,00 0,00

241.400.000,00 8.600.000,00

Rapat Kerja Daerah Bidang Kasatuan Bangsa 1.19 . 1.19.01 . 17 . 07

50.000.000,00 0,00

41.400.000,00 8.600.000,00

Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan 1.19 . 1.19.01 . 17 . 08

300.000.000,00

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 29.000.000,00 271.000.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 18

75.000.000,00 0,00

66.400.000,00 8.600.000,00

Forum Dialog Penguatan Nilai-nilai Idiologi Pancasila dengan Pengaruh Idiologi Barat 1.19 . 1.19.01 . 18 . 02

75.000.000,00 0,00

71.800.000,00 3.200.000,00

Sosialisasi Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 100.000.000,00 0,00 91.400.000,00 8.600.000,00

Pembinaan/Koordinasi Pemantauan Monitoring terhadap Dinamika Pertemuan LSM/Orkemas beserta Aktivitasnya

1.19 . 1.19.01 . 18 . 04

50.000.000,00 0,00

41.400.000,00 8.600.000,00

Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing 1.19 . 1.19.01 . 18 . 05

Referensi

Dokumen terkait

Penelitian ini mengkolaborasikan ROM dengan terapi oukup untuk peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke. Dimana terapi oukup bermanfaat untuk memperlancar aliran

Penyelenggaran  Seminar  Nasional  dalam  konferensi  ini  bertujuan  menggali  dan  mendialogkan  kembali  permasalahan  kebijakan  negara  yang  memiliki  dampak 

Pemerintah Indonesia dalam hal ini melakukan sebuah kebijakan sekuritisasi dalam mengangkat atau memberitahukan kepada negara-negara di kawasan ASEAN dan organisasi

setelah tanggal 24 Januari 2012 dan akan diwisuda pada bulan April 2012 dikenakan biaya sebesar 50% BPP atau 50% BTS untuk mahasiswa Program Sarjana, atau 50% BTS (Biaya

OTA Surabaya dalam pelayanan pendidikan anak autis masih belum terpenuhi lanyanannya, hal ini terbukti dengan adanya keterbatasan fasilitas pendidikan yang tidak

Peran guru pembimbing khusus dalam membantu anak autisme belajar bermain dengan teman- temannya dikategorikan sangat baik, karena guru pembimbing khusus memberikan

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengkaji keefektifan bimbingan kelompok melalui teknik role playing dalam meningkatkan kemampuan empati peserta didik

Peserta didik yang duduk di Kelas IV berada pada rentang usia 9-10 tahun, berarti mereka telah memiliki kesadaran untuk merespons dengan lebih sesuai terhadap