BENDAHARA PENGELUARAN : KUSTIYARTINI, SE, M.Si BULAN : Desember 2020 DEV (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%) 1 2 3 4 6 7 8 11 12 A SEKRETARIAT 6.021.856.000 100,00 5.724.974.868 95,07 -4,93 100,00 0,00 100,00
I Sub Bag. Program 358.609.000 100,00 350.961.980 97,87 -2,13 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
168.854.000 100,00 161.971.632 95,92 -4,08 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
189.755.000 100,00 188.990.348 99,60 -0,40 100,00 0,00 100,00
II Sub Bag. Umum 5.663.247.000 100,00 5.374.012.888 94,89 -5,11 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
1.206.640.000 100,00 1.119.470.348 92,78 -7,22 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
54.574.000 100,00 52.502.722 96,20 -3,80 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
605.000.000 100,00 510.330.426 84,35 -15,65 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik
Daerah
194.700.000 100,00 184.569.000 94,80 -5,20 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.885.780.000 100,00 1.877.887.108 99,58 -0,42 100,00 0,00 100,00 8 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah Perangkat Daerah
162.080.000 100,00 153.111.080 94,47 -5,53 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum
Rapat Perangkat Daerah
14.700.000 100,00 14.525.000 98,81 -1,19 100,00 0,00 100,00 10 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
3.830.000 100,00 3.740.000 97,65 -2,35 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
428.920.000 100,00 420.359.550 98,00 -2,00 100,00 0,00 100,00
12 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
277.942.000 100,00 270.307.400 97,25 -2,75 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat
Daerah
185.000.000 100,00 184.049.000 99,49 -0,51 100,00 0,00 100,00 14 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 72.240.000 100,00 71.107.000 98,43 -1,57 100,00 0,00 100,00 15 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 543.326.000 100,00 486.916.550 89,62 -10,38 100,00 0,00 100,00 16 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian
perangkat daerah
28.515.000 100,00 25.137.704 88,16 -11,84 100,00 0,00 100,00
REALS. DEV.
JUMLAH ANGGARAN TARGET KEUANGAN FISIK
5
KETERANGAN REAL S/D BULAN INI
(%) (%)
NO. SUB BAGIAN / SEKSI / KEGIATAN Target
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
B BIDANG BANGBINTEK 4.378.544.000 100,00 4.228.716.984 96,58 -3,42 100,00 0,00 100,00
I SID 1.238.089.000 100,00 1.223.288.395 98,80 -1,20 100,00 0,00 100,00
1 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA
1.238.089.000 100,00 1.223.288.395 98,80 -1,20 100,00 0,00 100,00
II Hidrologi dan Sistem Informasi 491.482.000 100,00 490.001.200 99,70 -0,30 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem
Informasi SDA
491.482.000 100,00 490.001.200 99,70 -0,30 100,00 0,00 100,00
III Pengembangan dan Pendayagunaan 2.648.973.000 100,00 2.515.427.389 94,96 -5,04 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan
SDA
2.648.973.000 100,00 2.515.427.389 94,96 -5,04 100,00 0,00 100,00
C BIDANG IRIGASI AIR BAKU 12.677.374.000 100,00 3.196.705.823 25,22 -74,78 25,33 -74,67 100,00
I Operasi & Pemeliharaan 244.250.000 100,00 238.301.671 97,56 -2,44 100,00 0,00 100,00
1 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi
178.913.000
100,00 173.144.346 96,78 -3,22 100,00 0,00 100,00 2 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan
Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku
65.337.000
100,00 65.157.325 99,73 -0,27 100,00 0,00 100,00
II Pembangunan dan Rehabilitasi 11.717.757.000 100,00 2.244.527.802 19,15 -80,85 19,21 -80,79 100,00 3 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan
Sarana Irigasi
11.277.796.000
100,00 1.805.089.047 16,01 -83,99 16,06 -83,94 100,00 4 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan
Sarana Air Baku
439.961.000
100,00 439.438.755 99,88 -0,12 100,00 0,00 100,00
III Kerjasama Dan Manajemen Aset 715.367.000 100,00 713.876.350 99,79 -0,21 100,00 0,00 100,00 5 Kerjasama dan Manajemen Aset dalam
Pengelolaan SDA
715.367.000
100,00 713.876.350 99,79 -0,21 100,00 0,00 100,00
D BIDANG SUNGAI BENDUNGAN PANTAI 5.226.841.000 100,00 5.138.282.290 98,31 -1,69 100,00 0,00 100,00 I Operasi & Pemeliharaan 422.296.000 100,00 418.238.100 99,04 -0,96 100,00 0,00 100,00
1 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai
422.296.000 100,00 418.238.100 99,04 -0,96 100,00 0,00 100,00
II Pembangunan dan Rehabilitasi 1.438.145.000 100,00 1.407.556.900 97,87 -2,13 100,00 0,00 100,00 2 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan
Sarana Sungai dan Pantai
1.438.145.000 100,00 1.407.556.900 97,87 -2,13 100,00 0,00 100,00
III Penanggulangan Banjir & Peralatan 3.366.400.000 100,00 3.312.487.290 98,40 -1,60 100,00 0,00 100,00 3 Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan 3.366.400.000 100,00 3.312.487.290 98,40 -1,60 100,00 0,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
E BIDANG PENATAAN RUANG 1.692.405.000 100,00 1.371.072.139 81,01 -18,99 100,00 0,00 100,00
I Perencanaan Tata Ruang 595.340.000 100,00 401.222.310 67,39 -32,61 100,00 0,00 100,00 1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa
Tengah
308.200.000
100,00 166.938.780 54,17 -45,83 100,00 0,00 100,00 2 Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata
Ruang Kab/Kota
287.140.000
100,00 234.283.530 81,59 -18,41 100,00 0,00 100,00
II Pemanfaatan Ruang 586.213.000 100,00 559.641.795 95,47 -4,53 100,00 0,00 100,00 3 Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 586.213.000 100,00 559.641.795 95,47 -4,53 100,00 0,00 100,00
III Pengendalian Pemanfaatan Ruang 510.852.000 100,00 410.208.034 80,30 -19,70 100,00 0,00 100,00 4 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 510.852.000 100,00 410.208.034 80,30 -19,70 100,00 0,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
F BALAI PSDA PEMALI COMAL 10.541.006.000 100,00 10.402.514.386 98,69 -1,31 100,00 0,00 100,00
I Subbag Tata Usaha 490.462.000 100,00 424.005.586 86,45 -13,55 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
29.260.000 100,00 29.107.500 99,48 -0,52 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
206.904.000 100,00 142.152.937 68,70 -31,30 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
34.500.000 100,00 34.500.000 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah Perangkat Daerah
12.420.000 100,00 12.038.124 96,93 -3,07 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum
Rapat Perangkat Daerah
2.300.000 100,00 2.300.000 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
1.200.000 100,00 1.200.000 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
167.410.000 100,00 166.536.025 99,48 -0,52 100,00 0,00 100,00
8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
36.468.000 100,00 36.171.000 99,19 -0,81 100,00 0,00 100,00
II Seksi Operasi & Pemeliharaan 8.260.617.000 100,00 8.193.177.650 99,18 -0,82 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal
6.816.182.000 100,00 6.755.071.850 99,10 -0,90 100,00 0,00 100,00
10 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal
1.444.435.000 100,00 1.438.105.800 99,56 -0,44 100,00 0,00 100,00
III Seksi Dalguna 1.789.927.000 100,00 1.785.331.150 99,74 -0,26 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA
Balai PSDA Pemali Comal
852.389.000 100,00 850.339.800 99,76 -0,24 100,00 0,00 100,00 12 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali
Comal
859.070.000 100,00 857.166.600 99,78 -0,22 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang
Wilayah Balai PSDA Pemali Comal
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
G BALAI PSDA BODRI KUTO 8.644.534.000 100,00 8.535.996.632 98,74 -1,26 100,00 0,00 100,00
I Subbag Tata Usaha 431.447.000 100,00 404.004.923 93,64 -6,36 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
13.396.000 100,00 13.166.050 98,28 -1,72 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
166.984.000 100,00 141.784.398 84,91 -15,09 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
78.188.000 100,00 76.728.000 98,13 -1,87 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah Perangkat Daerah
7.450.000 100,00 7.275.000 97,65 -2,35 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum
Rapat Perangkat Daerah
7.100.000 100,00 7.000.000 98,59 -1,41 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
942.000 100,00 942.000 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
94.880.000 100,00 94.651.375 99,76 -0,24 100,00 0,00 100,00
8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
62.507.000 100,00 62.458.100 99,92 -0,08 100,00 0,00 100,00
II Seksi Operasi & Pemeliharaan 6.642.705.000 100,00 6.587.031.750 99,16 -0,84 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto
5.167.528.000 100,00 5.132.647.550 99,33 -0,67 100,00 0,00 100,00
10 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto
1.475.177.000 100,00 1.454.384.200 98,59 -1,41 100,00 0,00 100,00
III Seksi Dalguna 1.570.382.000 100,00 1.544.959.959 98,38 -1,62 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri
Kuto
711.465.000 100,00 702.984.900 98,81 -1,19 100,00 0,00 100,00 12 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA
Balai PSDA Bodri Kuto
766.126.000 100,00 749.423.009 97,82 -2,18 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang
Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
H BALAI PSDA SELUNA 6.518.274.000 100,00 6.491.755.865 99,59 -0,41 100,00 0,00 100,00
I Subbag Tata Usaha 369.293.000 100,00 350.362.315 94,87 -5,13 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
15.389.000 100,00 15.382.200 99,96 -0,04 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
147.000.000 100,00 132.267.690 89,98 -10,02 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
45.600.000 100,00 45.540.000 99,87 -0,13 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah Perangkat Daerah
8.350.000 100,00 8.140.000 97,49 -2,51 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum
Rapat Perangkat Daerah
5.400.000 100,00 5.375.000 99,54 -0,46 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
1.355.000 100,00 1.300.000 95,94 -4,06 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
114.351.000 100,00 110.539.925 96,67 -3,33 100,00 0,00 100,00
8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
31.848.000 100,00 31.817.500 99,90 -0,10 100,00 0,00 100,00
II Seksi Operasi & Pemeliharaan 4.899.054.000 100,00 4.893.818.600 99,89 -0,11 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna
4.351.184.000 100,00 4.347.054.550 99,91 -0,09 100,00 0,00 100,00
10 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna
547.870.000 100,00 546.764.050 99,80 -0,20 100,00 0,00 100,00
III Seksi Dalguna 1.249.927.000 100,00 1.247.574.950 99,81 -0,19 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA
Balai PSDA Seluna
585.621.000 100,00 585.104.750 99,91 -0,09 100,00 0,00 100,00 12 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna 611.782.000 100,00 610.318.400 99,76 -0,24 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang
Wilayah Balai PSDA Seluna
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
I BALAI PSDA BENGAWAN SOLO 8.628.304.000 100,00 8.185.345.981 94,87 -5,13 100,00 0,00 100,00
I Subbag Tata Usaha 357.592.000 100,00 294.717.481 82,42 -17,58 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
11.877.000 100,00 11.797.000 99,33 -0,67 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
169.400.000 100,00 110.405.406 65,17 -34,83 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
33.000.000 100,00 33.000.000 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah Perangkat Daerah
13.700.000 100,00 13.695.400 99,97 -0,03 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum
Rapat Perangkat Daerah
2.700.000 100,00 2.670.000 98,89 -1,11 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
600.000 100,00 556.000 92,67 -7,33 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
99.735.000 100,00 96.393.175 96,65 -3,35 100,00 0,00 100,00
8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
26.580.000 100,00 26.200.500 98,57 -1,43 100,00 0,00 100,00
II Seksi Operasi & Pemeliharaan 7.191.097.000 100,00 6.832.657.100 95,02 -4,98 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo
6.686.629.000 100,00 6.351.155.300 94,98 -5,02 100,00 0,00 100,00
10 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo
504.468.000 100,00 481.501.800 95,45 -4,55 100,00 0,00 100,00
III Seksi Dalguna 1.079.615.000 100,00 1.057.971.400 98,00 -2,00 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA
Balai PSDA Bengawan Solo
581.862.000 100,00 579.840.950 99,65 -0,35 100,00 0,00 100,00 12 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA
Bengawan Solo
447.989.000 100,00 428.521.800 95,65 -4,35 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang
Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
J BALAI PSDA PROBOLO 5.069.124.000 100,00 4.975.419.236 98,15 -1,85 100,00 0,00 100,00
I Subbag Tata Usaha 281.293.000 100,00 249.278.714 88,62 -11,38 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
16.637.000 100,00 16.479.500 99,05 -0,95 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
110.000.000 100,00 81.331.194 73,94 -26,06 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
46.200.000 100,00 45.738.000 99,00 -1,00 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah Perangkat Daerah
18.490.000 100,00 18.215.945 98,52 -1,48 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum
Rapat Perangkat Daerah
2.600.000 100,00 2.585.000 99,42 -0,58 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
1.000.000 100,00 996.000 99,60 -0,40 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
48.750.000 100,00 46.561.075 95,51 -4,49 100,00 0,00 100,00
8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
37.616.000 100,00 37.372.000 99,35 -0,65 100,00 0,00 100,00
II Seksi Operasi & Pemeliharaan 3.657.933.000 100,00 3.603.991.281 98,53 -1,47 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo
3.086.796.000 100,00 3.033.758.281 98,28 -1,72 100,00 0,00 100,00
10 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo
571.137.000 100,00 570.233.000 99,84 -0,16 100,00 0,00 100,00
III Seksi Dalguna 1.129.898.000 100,00 1.122.149.241 99,31 -0,69 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA
Balai PSDA Probolo
590.873.000 100,00 590.156.949 99,88 -0,12 100,00 0,00 100,00 12 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo 487.656.000 100,00 480.853.795 98,61 -1,39 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang
Wilayah Balai PSDA Probolo
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
K BALAI PSDA SERACITA 6.153.430.000 100,00 6.046.480.934 98,26 -1,74 100,00 0,00 100,00
I Subbag Tata Usaha 352.191.000 100,00 313.083.809 88,90 -11,10 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat Daerah
22.818.000 100,00 22.596.500 99,03 -0,97 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat Daerah
132.000.000 100,00 98.352.209 74,51 -25,49 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
30.000.000 100,00 27.600.000 92,00 -8,00 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah Perangkat Daerah
30.330.000 100,00 30.330.000 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum
Rapat Perangkat Daerah
8.380.000 100,00 8.290.000 98,93 -1,07 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat Daerah
1.129.000 100,00 1.050.000 93,00 -7,00 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
82.681.000 100,00 81.212.400 98,22 -1,78 100,00 0,00 100,00
8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
44.853.000 100,00 43.652.700 97,32 -2,68 100,00 0,00 100,00
II Seksi Operasi & Pemeliharaan 4.380.646.000 100,00 4.333.088.575 98,91 -1,09 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy
4.122.853.000 100,00 4.078.074.275 98,91 -1,09 100,00 0,00 100,00
10 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy
257.793.000 100,00 255.014.300 98,92 -1,08 100,00 0,00 100,00
III Seksi Dalguna 1.420.593.000 100,00 1.400.308.550 98,57 -1,43 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA
Balai PSDA Serayu Citanduy
705.672.000 100,00 699.327.900 99,10 -0,90 100,00 0,00 100,00 12 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu
Citanduy
663.531.000 100,00 650.322.250 98,01 -1,99 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang
Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy
51.390.000 100,00 50.658.400 98,58 -1,42 100,00 0,00 100,00