• Tidak ada hasil yang ditemukan

KEUANGAN JUMLAH ANGGARAN TARGET. Target NO. SUB BAGIAN / SEKSI / KEGIATAN Des (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%) (%) (%)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KEUANGAN JUMLAH ANGGARAN TARGET. Target NO. SUB BAGIAN / SEKSI / KEGIATAN Des (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%) (%) (%)"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

BENDAHARA PENGELUARAN : KUSTIYARTINI, SE, M.Si BULAN : Desember 2020 DEV (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%) 1 2 3 4 6 7 8 11 12 A SEKRETARIAT 6.021.856.000 100,00 5.724.974.868 95,07 -4,93 100,00 0,00 100,00

I Sub Bag. Program 358.609.000 100,00 350.961.980 97,87 -2,13 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

168.854.000 100,00 161.971.632 95,92 -4,08 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

189.755.000 100,00 188.990.348 99,60 -0,40 100,00 0,00 100,00

II Sub Bag. Umum 5.663.247.000 100,00 5.374.012.888 94,89 -5,11 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan

Perangkat Daerah

1.206.640.000 100,00 1.119.470.348 92,78 -7,22 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan

Kearsipan Perangkat Daerah

54.574.000 100,00 52.502.722 96,20 -3,80 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan

Listrik Perangkat Daerah

605.000.000 100,00 510.330.426 84,35 -15,65 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik

Daerah

194.700.000 100,00 184.569.000 94,80 -5,20 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

1.885.780.000 100,00 1.877.887.108 99,58 -0,42 100,00 0,00 100,00 8 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah Perangkat Daerah

162.080.000 100,00 153.111.080 94,47 -5,53 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

14.700.000 100,00 14.525.000 98,81 -1,19 100,00 0,00 100,00 10 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah

3.830.000 100,00 3.740.000 97,65 -2,35 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

428.920.000 100,00 420.359.550 98,00 -2,00 100,00 0,00 100,00

12 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

277.942.000 100,00 270.307.400 97,25 -2,75 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat

Daerah

185.000.000 100,00 184.049.000 99,49 -0,51 100,00 0,00 100,00 14 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 72.240.000 100,00 71.107.000 98,43 -1,57 100,00 0,00 100,00 15 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 543.326.000 100,00 486.916.550 89,62 -10,38 100,00 0,00 100,00 16 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian

perangkat daerah

28.515.000 100,00 25.137.704 88,16 -11,84 100,00 0,00 100,00

REALS. DEV.

JUMLAH ANGGARAN TARGET KEUANGAN FISIK

5

KETERANGAN REAL S/D BULAN INI

(%) (%)

NO. SUB BAGIAN / SEKSI / KEGIATAN Target

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

B BIDANG BANGBINTEK 4.378.544.000 100,00 4.228.716.984 96,58 -3,42 100,00 0,00 100,00

I SID 1.238.089.000 100,00 1.223.288.395 98,80 -1,20 100,00 0,00 100,00

1 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA

1.238.089.000 100,00 1.223.288.395 98,80 -1,20 100,00 0,00 100,00

II Hidrologi dan Sistem Informasi 491.482.000 100,00 490.001.200 99,70 -0,30 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem

Informasi SDA

491.482.000 100,00 490.001.200 99,70 -0,30 100,00 0,00 100,00

III Pengembangan dan Pendayagunaan 2.648.973.000 100,00 2.515.427.389 94,96 -5,04 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan

SDA

2.648.973.000 100,00 2.515.427.389 94,96 -5,04 100,00 0,00 100,00

C BIDANG IRIGASI AIR BAKU 12.677.374.000 100,00 3.196.705.823 25,22 -74,78 25,33 -74,67 100,00

I Operasi & Pemeliharaan 244.250.000 100,00 238.301.671 97,56 -2,44 100,00 0,00 100,00

1 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi

178.913.000

100,00 173.144.346 96,78 -3,22 100,00 0,00 100,00 2 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan

Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku

65.337.000

100,00 65.157.325 99,73 -0,27 100,00 0,00 100,00

II Pembangunan dan Rehabilitasi 11.717.757.000 100,00 2.244.527.802 19,15 -80,85 19,21 -80,79 100,00 3 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan

Sarana Irigasi

11.277.796.000

100,00 1.805.089.047 16,01 -83,99 16,06 -83,94 100,00 4 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan

Sarana Air Baku

439.961.000

100,00 439.438.755 99,88 -0,12 100,00 0,00 100,00

III Kerjasama Dan Manajemen Aset 715.367.000 100,00 713.876.350 99,79 -0,21 100,00 0,00 100,00 5 Kerjasama dan Manajemen Aset dalam

Pengelolaan SDA

715.367.000

100,00 713.876.350 99,79 -0,21 100,00 0,00 100,00

D BIDANG SUNGAI BENDUNGAN PANTAI 5.226.841.000 100,00 5.138.282.290 98,31 -1,69 100,00 0,00 100,00 I Operasi & Pemeliharaan 422.296.000 100,00 418.238.100 99,04 -0,96 100,00 0,00 100,00

1 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai

422.296.000 100,00 418.238.100 99,04 -0,96 100,00 0,00 100,00

II Pembangunan dan Rehabilitasi 1.438.145.000 100,00 1.407.556.900 97,87 -2,13 100,00 0,00 100,00 2 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan

Sarana Sungai dan Pantai

1.438.145.000 100,00 1.407.556.900 97,87 -2,13 100,00 0,00 100,00

III Penanggulangan Banjir & Peralatan 3.366.400.000 100,00 3.312.487.290 98,40 -1,60 100,00 0,00 100,00 3 Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan 3.366.400.000 100,00 3.312.487.290 98,40 -1,60 100,00 0,00 100,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

E BIDANG PENATAAN RUANG 1.692.405.000 100,00 1.371.072.139 81,01 -18,99 100,00 0,00 100,00

I Perencanaan Tata Ruang 595.340.000 100,00 401.222.310 67,39 -32,61 100,00 0,00 100,00 1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa

Tengah

308.200.000

100,00 166.938.780 54,17 -45,83 100,00 0,00 100,00 2 Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata

Ruang Kab/Kota

287.140.000

100,00 234.283.530 81,59 -18,41 100,00 0,00 100,00

II Pemanfaatan Ruang 586.213.000 100,00 559.641.795 95,47 -4,53 100,00 0,00 100,00 3 Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 586.213.000 100,00 559.641.795 95,47 -4,53 100,00 0,00 100,00

III Pengendalian Pemanfaatan Ruang 510.852.000 100,00 410.208.034 80,30 -19,70 100,00 0,00 100,00 4 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 510.852.000 100,00 410.208.034 80,30 -19,70 100,00 0,00 100,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

F BALAI PSDA PEMALI COMAL 10.541.006.000 100,00 10.402.514.386 98,69 -1,31 100,00 0,00 100,00

I Subbag Tata Usaha 490.462.000 100,00 424.005.586 86,45 -13,55 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan

Kearsipan Perangkat Daerah

29.260.000 100,00 29.107.500 99,48 -0,52 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan

Listrik Perangkat Daerah

206.904.000 100,00 142.152.937 68,70 -31,30 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

34.500.000 100,00 34.500.000 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah Perangkat Daerah

12.420.000 100,00 12.038.124 96,93 -3,07 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

2.300.000 100,00 2.300.000 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah

1.200.000 100,00 1.200.000 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

167.410.000 100,00 166.536.025 99,48 -0,52 100,00 0,00 100,00

8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

36.468.000 100,00 36.171.000 99,19 -0,81 100,00 0,00 100,00

II Seksi Operasi & Pemeliharaan 8.260.617.000 100,00 8.193.177.650 99,18 -0,82 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal

6.816.182.000 100,00 6.755.071.850 99,10 -0,90 100,00 0,00 100,00

10 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal

1.444.435.000 100,00 1.438.105.800 99,56 -0,44 100,00 0,00 100,00

III Seksi Dalguna 1.789.927.000 100,00 1.785.331.150 99,74 -0,26 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA

Balai PSDA Pemali Comal

852.389.000 100,00 850.339.800 99,76 -0,24 100,00 0,00 100,00 12 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali

Comal

859.070.000 100,00 857.166.600 99,78 -0,22 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang

Wilayah Balai PSDA Pemali Comal

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

G BALAI PSDA BODRI KUTO 8.644.534.000 100,00 8.535.996.632 98,74 -1,26 100,00 0,00 100,00

I Subbag Tata Usaha 431.447.000 100,00 404.004.923 93,64 -6,36 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan

Kearsipan Perangkat Daerah

13.396.000 100,00 13.166.050 98,28 -1,72 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan

Listrik Perangkat Daerah

166.984.000 100,00 141.784.398 84,91 -15,09 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

78.188.000 100,00 76.728.000 98,13 -1,87 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah Perangkat Daerah

7.450.000 100,00 7.275.000 97,65 -2,35 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

7.100.000 100,00 7.000.000 98,59 -1,41 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah

942.000 100,00 942.000 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

94.880.000 100,00 94.651.375 99,76 -0,24 100,00 0,00 100,00

8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

62.507.000 100,00 62.458.100 99,92 -0,08 100,00 0,00 100,00

II Seksi Operasi & Pemeliharaan 6.642.705.000 100,00 6.587.031.750 99,16 -0,84 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto

5.167.528.000 100,00 5.132.647.550 99,33 -0,67 100,00 0,00 100,00

10 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto

1.475.177.000 100,00 1.454.384.200 98,59 -1,41 100,00 0,00 100,00

III Seksi Dalguna 1.570.382.000 100,00 1.544.959.959 98,38 -1,62 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri

Kuto

711.465.000 100,00 702.984.900 98,81 -1,19 100,00 0,00 100,00 12 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA

Balai PSDA Bodri Kuto

766.126.000 100,00 749.423.009 97,82 -2,18 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang

Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

H BALAI PSDA SELUNA 6.518.274.000 100,00 6.491.755.865 99,59 -0,41 100,00 0,00 100,00

I Subbag Tata Usaha 369.293.000 100,00 350.362.315 94,87 -5,13 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan

Kearsipan Perangkat Daerah

15.389.000 100,00 15.382.200 99,96 -0,04 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan

Listrik Perangkat Daerah

147.000.000 100,00 132.267.690 89,98 -10,02 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

45.600.000 100,00 45.540.000 99,87 -0,13 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah Perangkat Daerah

8.350.000 100,00 8.140.000 97,49 -2,51 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

5.400.000 100,00 5.375.000 99,54 -0,46 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah

1.355.000 100,00 1.300.000 95,94 -4,06 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

114.351.000 100,00 110.539.925 96,67 -3,33 100,00 0,00 100,00

8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

31.848.000 100,00 31.817.500 99,90 -0,10 100,00 0,00 100,00

II Seksi Operasi & Pemeliharaan 4.899.054.000 100,00 4.893.818.600 99,89 -0,11 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna

4.351.184.000 100,00 4.347.054.550 99,91 -0,09 100,00 0,00 100,00

10 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna

547.870.000 100,00 546.764.050 99,80 -0,20 100,00 0,00 100,00

III Seksi Dalguna 1.249.927.000 100,00 1.247.574.950 99,81 -0,19 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA

Balai PSDA Seluna

585.621.000 100,00 585.104.750 99,91 -0,09 100,00 0,00 100,00 12 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna 611.782.000 100,00 610.318.400 99,76 -0,24 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang

Wilayah Balai PSDA Seluna

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

I BALAI PSDA BENGAWAN SOLO 8.628.304.000 100,00 8.185.345.981 94,87 -5,13 100,00 0,00 100,00

I Subbag Tata Usaha 357.592.000 100,00 294.717.481 82,42 -17,58 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan

Kearsipan Perangkat Daerah

11.877.000 100,00 11.797.000 99,33 -0,67 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan

Listrik Perangkat Daerah

169.400.000 100,00 110.405.406 65,17 -34,83 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

33.000.000 100,00 33.000.000 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah Perangkat Daerah

13.700.000 100,00 13.695.400 99,97 -0,03 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

2.700.000 100,00 2.670.000 98,89 -1,11 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah

600.000 100,00 556.000 92,67 -7,33 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

99.735.000 100,00 96.393.175 96,65 -3,35 100,00 0,00 100,00

8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

26.580.000 100,00 26.200.500 98,57 -1,43 100,00 0,00 100,00

II Seksi Operasi & Pemeliharaan 7.191.097.000 100,00 6.832.657.100 95,02 -4,98 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo

6.686.629.000 100,00 6.351.155.300 94,98 -5,02 100,00 0,00 100,00

10 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo

504.468.000 100,00 481.501.800 95,45 -4,55 100,00 0,00 100,00

III Seksi Dalguna 1.079.615.000 100,00 1.057.971.400 98,00 -2,00 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA

Balai PSDA Bengawan Solo

581.862.000 100,00 579.840.950 99,65 -0,35 100,00 0,00 100,00 12 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA

Bengawan Solo

447.989.000 100,00 428.521.800 95,65 -4,35 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang

Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

J BALAI PSDA PROBOLO 5.069.124.000 100,00 4.975.419.236 98,15 -1,85 100,00 0,00 100,00

I Subbag Tata Usaha 281.293.000 100,00 249.278.714 88,62 -11,38 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan

Kearsipan Perangkat Daerah

16.637.000 100,00 16.479.500 99,05 -0,95 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan

Listrik Perangkat Daerah

110.000.000 100,00 81.331.194 73,94 -26,06 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

46.200.000 100,00 45.738.000 99,00 -1,00 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah Perangkat Daerah

18.490.000 100,00 18.215.945 98,52 -1,48 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

2.600.000 100,00 2.585.000 99,42 -0,58 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah

1.000.000 100,00 996.000 99,60 -0,40 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

48.750.000 100,00 46.561.075 95,51 -4,49 100,00 0,00 100,00

8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

37.616.000 100,00 37.372.000 99,35 -0,65 100,00 0,00 100,00

II Seksi Operasi & Pemeliharaan 3.657.933.000 100,00 3.603.991.281 98,53 -1,47 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo

3.086.796.000 100,00 3.033.758.281 98,28 -1,72 100,00 0,00 100,00

10 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo

571.137.000 100,00 570.233.000 99,84 -0,16 100,00 0,00 100,00

III Seksi Dalguna 1.129.898.000 100,00 1.122.149.241 99,31 -0,69 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA

Balai PSDA Probolo

590.873.000 100,00 590.156.949 99,88 -0,12 100,00 0,00 100,00 12 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo 487.656.000 100,00 480.853.795 98,61 -1,39 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang

Wilayah Balai PSDA Probolo

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

K BALAI PSDA SERACITA 6.153.430.000 100,00 6.046.480.934 98,26 -1,74 100,00 0,00 100,00

I Subbag Tata Usaha 352.191.000 100,00 313.083.809 88,90 -11,10 100,00 0,00 100,00 1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan

Kearsipan Perangkat Daerah

22.818.000 100,00 22.596.500 99,03 -0,97 100,00 0,00 100,00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan

Listrik Perangkat Daerah

132.000.000 100,00 98.352.209 74,51 -25,49 100,00 0,00 100,00 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

30.000.000 100,00 27.600.000 92,00 -8,00 100,00 0,00 100,00 4 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah Perangkat Daerah

30.330.000 100,00 30.330.000 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 5 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

8.380.000 100,00 8.290.000 98,93 -1,07 100,00 0,00 100,00 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah

1.129.000 100,00 1.050.000 93,00 -7,00 100,00 0,00 100,00 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

82.681.000 100,00 81.212.400 98,22 -1,78 100,00 0,00 100,00

8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

44.853.000 100,00 43.652.700 97,32 -2,68 100,00 0,00 100,00

II Seksi Operasi & Pemeliharaan 4.380.646.000 100,00 4.333.088.575 98,91 -1,09 100,00 0,00 100,00 9 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy

4.122.853.000 100,00 4.078.074.275 98,91 -1,09 100,00 0,00 100,00

10 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy

257.793.000 100,00 255.014.300 98,92 -1,08 100,00 0,00 100,00

III Seksi Dalguna 1.420.593.000 100,00 1.400.308.550 98,57 -1,43 100,00 0,00 100,00 11 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA

Balai PSDA Serayu Citanduy

705.672.000 100,00 699.327.900 99,10 -0,90 100,00 0,00 100,00 12 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu

Citanduy

663.531.000 100,00 650.322.250 98,01 -1,99 100,00 0,00 100,00 13 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang

Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy

51.390.000 100,00 50.658.400 98,58 -1,42 100,00 0,00 100,00

Referensi

Dokumen terkait

Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target Penanggung Jawab.. Tercapainya peningkatan Kualitas Aparatur Perencanan

Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diambil dari perbandingan jumla perkara yang yang telah diinput

KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN..

TARGET KEUANGAN

[r]

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan..

TARGET KEUANGAN (Rp)/TARGET... STP,

Keuangan Tabel 9.1 Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Anggaran per Kelurahan di Kecamatan Mandalajati Tahun 2014 Table.