KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
(2012) (2018)
1 Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB % 1,2 1,6
1 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian DINAS PERTANIAN 2 Peningkatan produktifitas :
2 Program Peningkatan Produksi, Produkstivitas dan Mutu Komoditi Pertanian
- Padi Ton/ha 5,5 6,3 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Jagung Ton/ha 4,5 5,3
4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau
- Bawang Merah Ton/ha 11 13,25
- Kentang Ton/ha 12,1 14,5
- Kubis Ton/ha 19,6 13,2
- Alpokat Kg/ph 38 40
- Mangga Kg/ph 50 50
- Ubi Kayu Kg/ha 146 160
3 Peningkatan produksi :
- Padi Ton 316.423 350.423
- Jagung Ton 322.921 360.921
- Bawang Merah Ton 42.966 48.260
- Kentang Ton 48.578 54.578
- Kubis Ton 48.770 48.762
- Alpokat Ton 3.660 7.450
- Mangga Ton 53.949 92.799
- Ubi Kayu Ton 117.888 210,000
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor tanaman Perkebunan terhadap PDRB % 3,0 3,9 1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
2 Cakupan binaan kelompok tani Kelompok 570 570 2 Program Peningkatan Produksi Perkebunan
3 Program Penerapan Teknologi Perkebunan 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan 5 Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan 6 Program Perlindungan Tanaman Perkebunan 7 Program Peningkatan Ketrampilan SDM Petani
1 Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB % 3,5 4,0 1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 Peningkatan populasi ternak : 2 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K)
- Sapi potong ekor 296,867 326,553
3 Program Peningkatan Ketersediaan Pakan dan Pemanfaatan Teknologi Peternakan
- Sapi perah ekor 8,888 9,776 4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
Stabilisasi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian 1.
SKPD
Peningkatan perekonomian daerah
Peningkatan pertumbuhan Ekonomi Sektor/Sub sektor dalam PDRB, pemantapan ketahanan pangan dan Peningkatan kemandirian usaha koperasi dan UMKM melalui pengembangan komoditas unggulan
1
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN PROGRAM
DINAS PERKEBUNAN & KEHUTANAN
(2012) (2018)
- Kambing ekor 47,141 49,498 5 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Domba ekor 73,178 76,836
6 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- Ayam buras ekor 998,115 1,048,020
7 Program Peningkatan Kelembagaan, Permodalan dan Sumber Daya Peternak
- Ayam ras ekor 533,866 560,559
3 Peningkatan produksi hasil ternak :
- Telur kg 1,300,112 1,365,117
- Susu liter 9,967,424 10,964,166
- Daging kg 5,949,249 6,246,711
4 Cakupan wilayah pelayanan keswan dan kesmavet kecamatan 6 24
5 Cakupan bina kelompok peternakan kelompok 132 167
6 Peningkatan jumlah bibit sapi potong hasil IB :
- Jumlah akseptor IB sapi potong ekor 38,942 42,367
- Jumlah kelahiran IB sapi potong ekor 34,350 39,430
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor kehutanan terhadap PDRB % 2,4 2,9 1 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
2 Rehabilitasi lahan kritis Ha 26,475 21,475 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan
3 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 4 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
5 Program Peningkatan Produksi Kehutanan Yang Menunjang Kelestarian Lingkungan
6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor perikanan terhadap PDRB % 4,0 4,5 1 Program Pengembangan Sistem Budidaya Perikanan
2 Produksi perikanan Ton 17,504.01 19,221.15 2 Program Pengembangan Sistem Perbenihan Perikanan
- Perikanan tangkap laut Ton 9,588.40 9,879.52 3 Program Pengembangan Sistim Kesehatan Lingkungan Budidaya Perikanan
- Budidaya perikanan air tawar Ton 271.81 368.95 4 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
- Budidaya perikanan air payau Ton 3,882.43 4,885.85 5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- Budidaya laut Ton 317.09 346.70 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Pengolahan hasil perikanan Ton 3,444.28 3,740.13 7 Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan 3 Produktivitas usaha garam rakyat Ton/ha 60.00 90.00 8 Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan
4 Konsumsi ikan kg/kapita/th 19.13 20.5 9 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
5 Cakupan bina kelompok Kelompok 199 199 10 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut & Prakiraan Iklim 11 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan
12 Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
2 Peningkatan pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan
DINAS PERKEBUNAN & KEHUTANAN
(2012) (2018)
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor industri non migas terhadap PDRB % 6,41 6,9 1 Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah
2 Cakupan bina kelompok pengrajin Kelompok 75 625 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2 Program Pengembangan Kemitraan 4 Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor air bersih terhadap PDRB % 6.16 6.3 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
1 Pertumbuhan Ekonomi sektor bangunan terhadap PDRB % 8.02 8.15 1 Program Peningkatan Sarpras Pemukiman & Fasum bagi Masyarakat
6 1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB % 10,0 10,5 1 Program Peningkatan Pemberdayaan Pasar Dalam & Luar Negeri 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3 Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan 4 Program Pembinaan PK5 dan Asongan
5 Program Kemetrologian
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor hotel terhadap PDRB % 9,5 10,2 1 Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
2 Persentase kunjungan wisata % 2.03 2.15 2 Pengembangan Destinasi
3 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor restoran terhadap PDRB % 10,0 10,5
7 1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor pengangkutan terhadap PDRB % 13,0 14,0 1 Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan
2 Rasio ijin trayek Unit 103 98 2 Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
3 Jumlah uji kir angkutan umum Buah 6,195 7,395 3 Program Peningkatan & Pengamanan Lalulintas
4 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 10 5 4 Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan 5 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp. 85,000 85,000 5 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
8 1 Pertumbuhan Ekonomi sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan terhadap PDRB % 8,5% 9,0% 1 Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi
2 Pertumbuhan Ekonomi sektor jasa-jasa terhadap PDRB % 5,2% 5,7% 2 Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Perda 19 25
9
10 1 Regulasi Ketahanan Pangan Ada/Tidak Ada Ada 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 Ketersediaan pangan utama Ton 183,593 203,457 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
3 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor bangunan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor jasa-jasa
Peningkatan koordinasi dlm pemantapan ketahanan pangan 3
Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pengangkutan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4 Peningkatan pertumbuhan
ekonomi sektor air bersih
Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA DINAS PU CIPTA KARYA
DINAS PU CIPTA KARYA
(2012) (2018)
1 1 Persentase koperasi aktif % 75 85 1 Program Pengembangan & Penciptaan Iklim Kondusif Usaha Ekonomi
2 Persentas koperasi binaan % 75 80 2 Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM
3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan & Usaha Koperasi & UKM
2 1 Persentase peningkatan UMKM binaan % 75 91 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
2 Persentase UKM % 75 95 5 Program Optimalisasi & Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM
1 1 Jumlah investor berskala nasional Unit 25 40 1 Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi
2 Jumlah nilai investasi berskala nasional $ 5.512.800.000 8.812.000.000 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 Terselenggaranya PTSP Sdh/Belum Belum Sudah 3 Program Perijinan Satu Atap
2 Penyelesaian ijin lokasi Hari 10 hari 10 hari
1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 88.47% 96% 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2 Rasio bayi berakte kelahiran % 42.64% 85%
3 Penerapan KTP nasional berbasis NIK Sdh/Belum Sudah Sudah
4 Cakupan penerbitan kartu keluarga % 9% 85%
5 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian % 10,67% 30%
1 1 Menngkatnya jumlah warga masyarakat di kecamatan yg menerima informasi tentang
kebinamargaan Kec. 0 15 1 Program Pembinaan & Penyuluhan Kebinamargaan
DINAS PU BINA MARGA 2 Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik % 73 79 2 Program Pembangunan Jalan & Jembatan
3 Proporsi jumlah Jembatan dlm kondisi baik % 75 81 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan 4 Meningkatnya jumlah drainase/gorong-gorong yang terbangun di jalan kabupaten Unit 0 15 4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 5 Meningkatnya jumlah SDM aparatur yg berkualitas, berwawasan & berpengalaman Kali 0 5 5 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur
6 Meningkatnya jumlah informasi/data base jalan & jembatan yg tersedia secara valid Kec. 6 24 6 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 7 Meningkatnya jumlah sarana & prasarana kebinamargaan yg memadai Unit 0 5 7 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan 8 Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan desa yang berkondisi baik Km 86,635 649,764 km 8 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3 Penurunan Rasio Daerah Rawan Banjir % 25 44 3 Program Pengendalian Banjir
4 Rasio pelayanan penyediaan air baku % 30 47 4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
5 Rasio penguatan kelembagaan Sumber Daya Air % 33 50 5 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sumber Daya Air 2
3
4
Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya
2 Peningkatan Rasio Pembangunan Embung dan penampungan air lainnya % 20 37
2 Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air Lainnya
Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi
Peningkatan ikilim investasi dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan serta berwawasan mitigasi bencana alam
Peningkatan pelayanan prima di bidang perijinan penanaman modal & investasi
2
Peningkatan pelayanan prima di bidang administrasi kependudukan
Peningkatan kualitas infrastruktur daerah
Percepatan pembangunan infrastruktur kebinamargaan
2 Peningkatan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan ESDM usaha koperasi dan UMKM
Percepatan pemberdayaan UMKM melalui pengembangan ekonomi lokal partisipatif sesuai komoditas unggulan masing-masing wilayah
67 1
1 Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air yang baik % 53
(2012) (2018)
6 Peningkatan Rasio jaringan listrik pedesaan % 17 27 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
7 Rasio pencapaian hasil pertambangan % 30 55 7 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
1 % penduduk dengan akses aman terhadap air minum % 85,92% 90,84% 1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman dan Fasum bagi Masyarakat
2 % rumah tangga pengguna air bersih % 85,92% 90,84% 2 Program Pengendalian Banjir
3 % jalan lingkungan yang berkondisi baik % 20% 24,55% 3 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sanitasi & Drainase 4 % sarana dan prasarana fasilitas umum, fasilitas sosial, kelembagaan yang dibangun/direhab % 100% 100% 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
5 % sarana dan prasarana bangunan pemerintahan yang berkondisi baik % 25% 60% 5 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan
6 % penduduk berakses sanitasi % 57,79% 63,75% 6 Program Penelitian Pengembangan Data dan Sistem Informasi
7 % ketersediaan sistem jaringan & pengolahan air limbah skala kawasan % 0% 0,16%
8 Panjang jaringan drainase yg dibangun/diperbaiki 2,793 3,250
9 Panjang tangkis pengendali luapan air laut yang dibangun/direhabilitasi 4,641 6,891
10 Jumlah unit alat-alat kebinamargaan Unit 3 6
11 Jumlah data dan informasi keciptakaryaan Unit 0 4
1 Jumlah pelabuhan laut Buah 3 4 1 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Barang
2 Jumlah terminal/sub terminal Buah 2 4
1 Peningkatan penataan ruang
daerah 1 Rekomendasi teknis permohonan IMB Buah 1,000 2,500 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2 % kecamatan yang memiliki RDTR % 8,33% 58,33% 2 Program Perencanaan Tata Ruang
1 Persentase pengelolaan persampahan % 1.58 6.9 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2 Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air % 83.33 95.4 2 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup 3 Persentase informasi status kerusakan lahan untuk produksi biomasa % 25 70 3 Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam 4 Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak % 88.89 98 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5 Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya pengaduan
pencemaran dan/atau perusakan LH % 66.67 79 5 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup
6 Rasio pembuangan sampah per satuan penduduk % 0.86 4.7 6 Peningkatan Sarana & Prasarana Permukiman & Fasum bagi Masyarakat
1 Persentase Kesiagaan Penanggulangan Bencana % 50 100 1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2 Persentase Penanggulangan Pasca Bencana % 50 100 2 Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi
3 Persentase Penanganan Darurat Bencana % 50 100 3 Program Kedaruratan dan Logistik
6 1 1 Angka partisipasi PAUD % 30.83 38.45 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun)
2 APK SD/MI % 93.2 102.2 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3 APK SMP/MTs % 81.37 91.37 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 APK SMA/MA % 53.47 63.47 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan kualitas
3 Peningkatan pembangunan prasarana wilayah permukiman
Percepatan peningkatan derajat pendidikan masyarakat
pengelolaan LH secara berkelanjutan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS PU CIPTA KARYA
DINAS PERHUBUNGAN
Peningkatan koordinasi mitigasi & adaptasi penanggulangan bencana alam
DINAS PU CIPTA KARYA
(2012) (2018)
5 Angka Melek Huruf (15 tahun ke atas) Orang 96,039 36,039 5 Program Pendidikan Menengah Universal
6 Angka rata-rata lama sekolah SD/MI Tahun 6.82 6.14 6 Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan
7 Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs 3.46 3.09 7 Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
8 Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA 3.24 4.04 8 Program Pendidikan Formal dan Informal
9 Rasio siswa/kelas SD/MI % 17 18 9 Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
10 Rasio siswa/kelas SMP/MTs 32 30 10 Program Pendidikan Keaksaraan
11 Rasio siswa/kelas SMA/MA 33 30 11 Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan)
12 Program Pendidikan Luar Biasa
13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 Event olahraga/kesenian pelajar Org/th 300 550 15 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar
16 Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar)
1 Jumlah kelompok seni dan budaya yg dibina Kelompok 6 12 1 Pengembangan Nilai Budaya
2 Pengelolaan Keragaman Budaya 3 Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah % 22% 34% 1 Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan 2 Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan Keliling Lokasi 265 lokasi 355 lokasi
3 Persentase Peningkatan Jumlah Peminjam Buku % 11% 22%
4 Peningkatan Jumlah Koleksi Buku Buku 10.000 buku 22.500 buku
5 Peningkatan Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Dibina Org 280 orang 1.000 org
1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 61,42 (2011) 63 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 81,07 85 2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
3 Angka Kematian Bayi per 1000 KH 12,43 15 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,8 <5 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
5 Prevalensi Gizi Kurang % 14,81 <15 5 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu dan
jaringannya
6 Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat % 59,03 64 6 Program Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan 7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % 20,05 30 7 Program Pengawasan Obat dan Makanan
8 Cakupan desa siaga aktif % 77,58 85 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
9 Persentase penduduk miskin berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan % 51,53 60 9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular 10 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 11 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
1. Quality Of Place 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD TONGAS
a. BOR % 38.96% 60% 2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
7 1 Percepatan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat Peningkatan kualitas
kesehatan dan kondisi sosial masyarakat
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
KANTOR PERPUSTAKAAN
(2012) (2018)
b. BTO Kali 40 kali 40 kali 3 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
c. TOI Hari 4,65 hari 3 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Quality Of Service 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. ALOS Hari 3,35 hari 5,87 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
b. GDR /1.000 13,95 perseribu 18 perseribu 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
c. NDR /1.000 10,03 perseribu 16,25 perseribu
1 BOR (Bed Occupancy Rate)/ 1. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Prosentase Pemakaian Tempat Tidur 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pada Satu Satuan Waktu Tertentu % 57.57 80
3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
2 ALOS (Average Lenght Of Stay) Hari 3.19 7
Rata-rata lama Penderita di Rawat
3 BTO (Bed Turn Over)/ kali 66 40
Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur Pada Satu Periode Tertentu 4 TOI (Turn Over Interval)
Rata-rata hari dimana tempat tidur ditempati Hari 2.34 3
dari telah diisi ke saat terisi berikutnya
5 NDR (Netto Death Rate)/ permil 14.62 10.5
Angka Kematian Bersih/ Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Pasien keluar
6 GDR (Gross death Rate)/ permil 37.8 30
Angka Kematian Kasar/Angka Kematian umum Untuk 1000 pasien Keluar
1 Jumlah klub olahraga Buah 107 170 1 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
2 Jumlah kegiatan olahraga Paket 11 25 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3 Persentase Pemasalan cabang Olahraga berprestasi % 30% 60% 3 Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
4 Persentase Pemuda yang dibina % 8.5% 100% 4 Program peningkatan generasi muda yang berprestasi
5 Persentase menungkatnya kuantitas dan kualitas kewirausahaan pemuda % 80% 100% 5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
6 Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga bagi pelajar dan masyarakat. % 89% 100% 6 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 7 Persentase meningkatnya partisipasi kepemudaan dalam pembangunan % 75% 90% 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan 8 Persentase terselenggaranya Sosialisasi bahaya Narkoba dan pencegahan dikalangan
Pemuda % 70% 85%
8 Program upaya pencegahan penggunaan narkoba
9 Meningkatnya jumlah pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota organisasi
kepemudaan Orang 1200 2000
9 Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi kepemudaan
RSUD WALUYO JATI
(2012) (2018)
10 Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor Produktif Orang 5 20 10 Program pembinaan organisasi kepemudaan
11 Jumlah gedung olahraga Buah 1 3 11 Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
12 Gelanggang Pemuda Olahraga Buah 0 2 12 Program pengembangan manajemen olah raga
13 Jumlah cabang olah raga berprestasi % 39% 65% 13 Program pembibitan dan pembinaan olah ragawan berbakat
14 Jumlah cabor berprestasi % 23% 33% 14 Program penyelenggaraan kejuaraan olah raga
1 Persentase jumlah peserta KB Aktif % 73 75 1 Program Keluarga berencana
2 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I % 58.51 43.51
3 Persentase jumlah anggota bina keluarga balita yang ber KB % 77.72 79.3 2 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
4 Rasio jumlah kelompok pusat informasi remaja Rasio 3,3 4,1 3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
1 Jumlah peserta yg mengikuti seminar PUG Orang 250 350 1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak 2 Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak % 60.5 61 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan Anak 3 Persentase jumlah peningkatan perempuan yang terlatih % 43.33 44.07 3 Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
1 Persentase Kader Posyandu Terlatih % 64.33 76.55 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2 Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) Terbina % 5.60 16.79 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3 Persentase Swadaya Masyarakat % 3.90 4.20 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
4 Persentase Data Profil Desa dan Kelurahan % 0.00 100.00 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1 Jumlah PMKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui
pelaksanaan pemberdayaan sosial Jiwa 84.951 Jiwa 80.636 Jiwa
1 Program Pemberdayaan Sosial DINAS SOSIAL
2 Jumllah PMKS penerrima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial
melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial Jiwa 6.163 Jiwa 0 Jiwa
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3 Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial
melalui pelaksanaan pemberian bantuan , jaminan dan perlindungan sosial Jiwa 11.899 Jiwa 664 Jiwa
3 Program Bantuan ,Jaminan dan Perlindungan Sosial
4 Jumlah korban bencana alam dan sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)
Jiwa 1.347 jiwa 497 Jiwa
4 Program Penanganan Korban Bencana Berbasis Masyarakat
5 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks)
yang mendapat Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan bantuan Jiwa 95 Lembaga/ 454 orang
425 Lembaga/ 660 orang
5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6 Jumlah PMKS yang sudah mendapat layanan dan rehabilitasi sosial Jiwa 3.245 Jiwa 6.754 Jiwa 6 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 7 Jumlah PMKS yang terlayani di panti rehabilitasi sosial KRAKSAAN Jiwa 0 jiwa 1000 Jiwa 7 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial
1 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 71.43 80 1 Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja 2 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat % 56 65
3 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 57.14 67 4 Peningkatan koordinasi
pemberdayaan masyarakat & desa dlm percepatan penanggulangan kemiskinan 2 Peningkatan koordinasi
penyelenggaraan KB & KS
5 Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat
6 Peningkatan kualitas ketenagakerjaan & perluasan lapangan kerja 3 Peningkatan koordinasi
pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(2012) (2018)
4 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 37.80 40 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
5 Persentase Keselamatan dan Perlindungan % 33.66 50 3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 6 Besaran Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
(PB) % 25 35 4 Program Pengembangan Lembaga dan Perlindungan Tenaga Kerja
7 Besaran pemeriksaan perusahaan % 9.90 30
8 Penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi Jiwa 74 80 5 Program Pemberdayaan dan Pembinaan Calon Transmigran dan Masyarakat Transmigrasi
8 1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 93.58 95.19 1 Program Pengembangan Perumahan
2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau % 81,54 84,38 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan
3 Jumlah hydrant fasilitas kesiagaan kebakaran Unit 0 3 3 Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran 4 Jumlah sarana dan prasarana areal makam yang memadai Unit 0 7 4 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
5 Jumlah masyarakat sadar kualitas lingkungan hunian Orang 344 4,844 5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
9
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada/Tidak Ada Ada 1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah BAPPEDA
2 Ada/Tidak Ada Ada 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/Tidak Ada Ada 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
4 % koordinasi litbang yang inovatif % 0 50 5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam
5 % penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD % 65,29 80 6 Program Pengembangan Data/Informasi
7 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 8 Program Kerjasama Pembangunan
9 Program Pengembangan Inovasi Daerah
1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) dan internal serta pengaduan masyarakat
% 64 82 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
INSPEKTORAT
2 Persentase karyawan/wati lulus diklat/kursus baik teknis maupun fungsional % 42 70 2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1 Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Paket 5 5 1 Program Peningkatan disiplin aparatur SEKRETARIAT DPRD
2 Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat % 37 45 2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
3 Jumlah Peraturan Daerah yang disusun Buah 4 24 3 Program Penataan kelembagaan Pemerintah dan ketatalaksanaan
10 1 Persentase jumlah tempat ibadah dan yayasan yang dibantu % 100% 100% 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Bag. Pemerintahan
2 Persentase laporan kinerja yang diterima tepat waktu % 80% 98% 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Bag. Umum
3 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana kendaraan dinas bagi pejabat eselon % 90% 98% 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bag. Kominfo 4 Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik % 98% 98% 4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bag. Sungram 5 Persentase organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku % 100% 100% 5 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan Bag. Protokol & RT 6 Persentase peningkatan jumlah aparatur Sekda yang mengikuti Diklat % 85% 85% 6 Program Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Bagian Hukum Peningkatan
transparansi & akuntabilitas publik
1 Peningkatan penyelenggaraan administrasi & tata laksana pemerintahan yg transparan & akuntabel
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
2 Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipatif. transparan dan akuntabel Peningkatan kualitas
sanitasi, perumahan dan permukiman
1 Percepatan Peningkatan kualitas & kuantitas perumahan
Peningkatan perangkat daerah dan kepegawaian yang inovatif, partisipatif, ttransparan dan akuntabel
1 Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan yang inovatif, partisipatif, transparan & akuntabel
3 Peningkatan pelayanan fungsi legislasi daerah yang partisipatif. transparan dan akuntabel
(2012) (2018)
7 Persentase tamu kujungan yang difasilitasi % 90% 100% 7 Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Organisasi
8 Persentase kecamatan tertib administrasi pengelolaan keuangan % 80% 100% 8 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Pengelolaan & Pengadaan 9 Persentase laporan pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu % 90% 98% 9 Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bag. Kesra 10 Persentase tepat waktu penyelesaian produk hukum daerah % 100% 100% 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11 Jumlah pelaksanaan desiminasi informasi % 100% 100% 11 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM ditingkat Kecamatan % 100% 100% 12 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
13 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan 14 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 15 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 16 Program Manajemen Pelayanan Pendididkan 17 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur
1 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Tepat/tdk tepat Tepat Tepat 1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Opini BPK terhadap Lap Keu Daerah WDP/WTP WDP WTP 2 Program pengembangan sistem informasi pemerintah daerah
3 Program optimalisasi pengelolaan keuangan daerah
4 Program fasilitasi penatauasahaan dan perbendaharaan keuangan daerah 5 Program peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
1 % Peningkatan PAD terhadap total pendapatan daerah % 7% 9.82% 1 Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah DINAS PENDAPATAN 2 % Jumlah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi % 10% 16.11% 2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
3 % kondisi areal pasar yang bersih, indah dan sehat % 3% 3.48% 3. Program Revitalisasi Pasar
4 % jumlah layanan yang sudah berbasis IT % 0 55% 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi
1 Persentase tingkat kehadiran PNS dlm 1 th % 90 95 1 Program pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur
2 Persentase penyelesaian SK tepat waktu % 95 96 2 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
3 Persentase jumlah PNS yg mengikut Diklat % 80 90 3 Program Pendidikan Kedinasan
4 Persentase jumlah pegawai % 83.7 89.5 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Persentase PNS yg mendapatkan hukuman disiplin % 1.4 0.4 5 Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur
5 1 Prosentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis & statis SKPD % 50 100 1 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan KANTOR ARSIP
DAERAH Boks 994 2,980 2 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
3 Prosentase Peningkatan Kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi % 68.04 100 3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4 Prosentase peningkatan ketersediaan sarpras penyimpanan & pemeliharaan arsip % 25.03 100 4 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP kali 8 8 1 Program Ketertiban & Ketentraman Umum 6 Peningkatan koordinasi
pemantapan trantibmas dan stabilitas kesbangpol linmas Peningkatan koordinasi dalam
pengelolaan arsip daerah 2 Jumlah arsip yg mempunyai nilai pertanggungjawaban nasional, spt pemliu yg dpt diselamatkan/dilestarikan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & 2 Peningkatan koordinasi
pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel
3 Peningkatan koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel
4 Peningkatan koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM aparatur
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(2012) (2018)
2 Kegiatan pembinaan politik daerah kali 13 13 2 Program Pendidikan Politik Masyarakat
3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk orang 185 210 3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 % 70 85 1 Program Sarana dan Prasarana trantibum
2 Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda 2 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah % 80% 95% 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 3 Jumlah Kerjasama Per Tahun Dengan TNI/Polri Kali 0 60 4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 4 Jumlah Penyuluhan Pemberantasan Pekat Per Tahun Kali 0 20 5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
5 Persentase Operasi Pekat Tiap Tahun % 0 75%
6 Persentase anggota satpol pp yang sudah mengikuti Diklat PPNS % 0 45% 6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 7 Persentase anggota satpol pp yang sudah mengikuti Bimtek Ke-satpol PP-an % 0 90%
8 Persentase masyarakat yang telah mengakses website Satpol PP Kab. Probolinggo % 0 60% 7 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Terlaksananya pengamanan wilayah kecamatan Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan KECAMATAN
2 Terselenggaranya pembinaan Satpol PP & Linmas Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana KELURAHAN
3 Terlaksananya pembinaan & fasilitasi perubahan & pertanggungjawaban APBD Desa Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Daerah
4 Tersusunnya rencana kerja kecamatan Ada/Tidak Ada Ada 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5 Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan musrenbang Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana
6 Terlaksananya partisipasi masyarakat dlm pembangunan desa Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 7 Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8 Terlaksananya pemantauan harga & kelancaran distribusi sembako Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal 9 Terlaksananya peringatan Maulid Nabi Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 7 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 10 Terlaksananya halal bihalal tingkat kecamatan Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 8 Program Wawasan Kebangsaan
9 Program Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial pemantapan trantibmas dan
stabilitas kesbangpol linmas
7 Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT