• Tidak ada hasil yang ditemukan

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SUMBER DANA LOKASI KEGIATAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SUMBER DANA LOKASI KEGIATAN"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.01 DINAS KESEHATAN

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN LOKASI

KEGIATAN

KODE SUMBER

DANA

BERTAMBAH/(BERKURANG) SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)

(Rp) %

2

1 3 4 5 6 7 8

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

106.888.400.003,00 168.000.296.323,00 61.111.896.320,00 57,17

1.02 Kesehatan 106.888.400.003,00 168.000.296.323,00 61.111.896.320,00 57,17

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.02 . 01 69.011.675.196,00 63.065.330.344,00 (5.946.344.852,00) (8,62)

1.02 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

324.374.020,00 324.374.020,00 0,00 0,00

41.385.000,00 41.385.000,00 0,00

Kab. Batang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.02 . 01 . 2.01 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

207.129.020,00 207.129.020,00 0,00

Kab. Batang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02 . 01 . 2.01 . 06 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

75.860.000,00 75.860.000,00 0,00

Kab. Batang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.02 . 01 . 2.01 . 07 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

1.02 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 66.734.240.376,00 60.837.895.524,00 (5.896.344.852,00) (8,84)

66.288.164.676,00 60.391.819.824,00 (5.896.344.852,00) Kab. Batang

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.02 . 01 . 2.02 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(8,90)

439.886.500,00 439.886.500,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.02 . 01 . 2.02 . 02 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

3.094.600,00 3.094.600,00 0,00

Kab. Batang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD

1.02 . 01 . 2.02 . 05 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

3.094.600,00 3.094.600,00 0,00

Kab. Batang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.02 . 01 . 2.02 . 07 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

1.02 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Kab. Batang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

1.02 . 01 . 2.05 . 11 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

1.02 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 506.395.000,00 456.395.000,00 (50.000.000,00) (9,87)

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1.02 . 01 . 2.06 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

86.600.000,00 86.600.000,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02 . 01 . 2.06 . 02 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.02 . 01 . 2.06 . 03 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00 Halaman 1

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8

95.000.000,00 95.000.000,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.02 . 01 . 2.06 . 04 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.02 . 01 . 2.06 . 05 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

1.02 . 01 . 2.06 . 06 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

221.795.000,00 171.795.000,00 (50.000.000,00)

Kab. Batang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.02 . 01 . 2.06 . 09 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(22,54)

1.02 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Kab. Batang Pengadaan Mebel

1.02 . 01 . 2.07 . 05 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

1.02 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 514.000.000,00 514.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.02 . 01 . 2.08 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

377.000.000,00 377.000.000,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.02 . 01 . 2.08 . 02 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02 . 01 . 2.08 . 03 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.02 . 01 . 2.08 . 04 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

1.02 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

832.665.800,00 832.665.800,00 0,00 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.02 . 01 . 2.09 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

353.789.860,00 353.789.860,00 0,00

Kab. Batang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.02 . 01 . 2.09 . 06 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

411.875.940,00 411.875.940,00 0,00

Kab. Batang Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

1.02 . 01 . 2.09 . 09 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

42.000.000,00 42.000.000,00 0,00

Kab. Batang Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.02 . 01 . 2.09 . 11 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 02 36.600.001.507,00 103.909.232.579,00 67.309.231.072,00 183,90

1.02 . 02 . 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

7.922.892.714,00 26.772.136.298,00 18.849.243.584,00 237,91

1.133.000.000,00 1.133.000.000,00 0,00

Kab. Batang Pembangunan Puskesmas

1.02 . 02 . 2.01 . 02 Dana Alokasi

Khusus (D A K)

0,00

1.250.000.000,00 979.445.000,00 (270.555.000,00)

Kab. Batang Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

1.02 . 02 . 2.01 . 09 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(21,64) 1.677.000.000,00 3.165.655.900,00 1.488.655.900,00

Kab. Batang Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02 . 02 . 2.01 . 12 Dana Alokasi

Umum (D A U)

88,77

2.617.350.000,00 3.097.350.000,00 480.000.000,00

Kab. Batang Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

1.02 . 02 . 2.01 . 13 Dana Alokasi

Umum (D A U)

18,34

Halaman 2

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8

1.095.542.714,00 12.088.412.014,00 10.992.869.300,00 Kab. Batang

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02 . 02 . 2.01 . 14 Dana Bagi Hasil 1.003,42

150.000.000,00 130.000.000,00 (20.000.000,00)

Kab. Batang Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

1.02 . 02 . 2.01 . 15 Dana Alokasi

Khusus (D A K)

(13,33)

0,00 6.178.273.384,00 6.178.273.384,00

Kab. Batang Pengadaan Obat, Vaksin

1.02 . 02 . 2.01 . 16 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

1.02 . 02 . 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

28.376.282.214,00 76.849.657.602,00 48.473.375.388,00 170,82

174.941.700,00 196.090.000,00 21.148.300,00

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1.02 . 02 . 2.02 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

12,09 1.935.703.000,00 1.789.058.000,00 (146.645.000,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

1.02 . 02 . 2.02 . 02 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(7,58)

64.315.200,00 64.315.200,00 0,00

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

1.02 . 02 . 2.02 . 04 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

101.761.100,00 50.432.800,00 (51.328.300,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan

Dasar

1.02 . 02 . 2.02 . 05 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(50,44)

662.066.000,00 647.691.000,00 (14.375.000,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

1.02 . 02 . 2.02 . 06 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(2,17)

156.850.000,00 20.425.000,00 (136.425.000,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

1.02 . 02 . 2.02 . 07 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(86,98)

7.950.000,00 7.950.000,00 0,00

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

1.02 . 02 . 2.02 . 08 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

43.250.000,00 39.912.500,00 (3.337.500,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

1.02 . 02 . 2.02 . 09 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(7,72)

7.950.000,00 55.350.000,00 47.400.000,00

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan

Jiwa Berat

1.02 . 02 . 2.02 . 10 Dana Alokasi

Umum (D A U)

596,23

201.958.020,00 197.832.820,00 (4.125.200,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga

Tuberkulosis

1.02 . 02 . 2.02 . 11 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(2,04)

61.640.004,00 61.640.004,00 0,00

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko

Terinfeksi HIV

1.02 . 02 . 2.02 . 12 Dana Bagi Hasil 0,00

0,00 42.772.380.600,00 42.772.380.600,00

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada

Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

1.02 . 02 . 2.02 . 13 Dana Bagi Hasil 0,00

1.441.224.300,00 572.870.600,00 (868.353.700,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

1.02 . 02 . 2.02 . 15 Dana Bagi Hasil (60,25)

158.380.000,00 80.505.000,00 (77.875.000,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

1.02 . 02 . 2.02 . 16 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(49,17) 1.154.831.928,00 1.016.315.900,00 (138.516.028,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1.02 . 02 . 2.02 . 17 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(11,99)

217.445.700,00 0,00 (217.445.700,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1.02 . 02 . 2.02 . 18 Dana Bagi Hasil (100,00)

23.374.800,00 15.862.850,00 (7.511.950,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,

Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

1.02 . 02 . 2.02 . 19 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(32,14)

190.251.800,00 71.481.800,00 (118.770.000,00)

Kab. Batang Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1.02 . 02 . 2.02 . 20 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(62,43)

13.849.971,00 5.899.971,00 (7.950.000,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah

Kesehatan Jiwa (ODMK)

1.02 . 02 . 2.02 . 21 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(57,40)

69.725.000,00 52.200.000,00 (17.525.000,00)

Kab. Batang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

1.02 . 02 . 2.02 . 22 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(25,13) Halaman 3

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8

985.285.840,00 1.171.285.840,00 186.000.000,00

Kab. Batang Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

1.02 . 02 . 2.02 . 23 Dana Alokasi

Umum (D A U)

18,88

189.655.001,00 153.842.501,00 (35.812.500,00)

Kab. Batang Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1.02 . 02 . 2.02 . 25 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(18,88) 18.726.823.250,00 18.480.122.116,00 (246.701.134,00)

Kab. Batang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

1.02 . 02 . 2.02 . 26 Dana Bagi Hasil (1,32)

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

Kab. Batang Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial

KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

1.02 . 02 . 2.02 . 28 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

0,00 135.112.600,00 135.112.600,00

Kab. Batang Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1.02 . 02 . 2.02 . 34 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

1.271.452.000,00 1.271.452.000,00 0,00

Kab. Batang Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di

Kabupaten/Kota

1.02 . 02 . 2.02 . 35 Dana Alokasi

Khusus (D A K)

0,00 203.597.600,00 7.799.628.500,00 7.596.030.900,00

Kab. Batang Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan

Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1.02 . 02 . 2.02 . 36 Dana Alokasi

Umum (D A U)

3.730,90

300.000.000,00 108.000.000,00 (192.000.000,00)

Kab. Batang Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

1.02 . 02 . 2.02 . 37 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(64,00)

1.02 . 02 . 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

277.300.579,00 277.300.579,00 0,00 0,00

95.562.756,00 95.562.756,00 0,00

Kab. Batang Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

1.02 . 02 . 2.03 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

166.737.823,00 166.737.823,00 0,00

Kab. Batang Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

1.02 . 02 . 2.03 . 02 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

Kab. Batang Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan

Jaringan Internet

1.02 . 02 . 2.03 . 03 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

1.02 . 02 . 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

23.526.000,00 10.138.100,00 (13.387.900,00) (56,91)

8.726.000,00 3.188.100,00 (5.537.900,00)

Kab. Batang Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

1.02 . 02 . 2.04 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(63,46)

14.800.000,00 6.950.000,00 (7.850.000,00)

Kab. Batang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

1.02 . 02 . 2.04 . 03 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(53,04)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1.02 . 03 256.290.000,00 256.290.000,00 0,00 0,00

1.02 . 03 . 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Kab. Batang Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

1.02 . 03 . 2.01 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

1.02 . 03 . 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

Kab. Batang Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

1.02 . 03 . 2.02 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

7.050.000,00 7.050.000,00 0,00

Kab. Batang Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

1.02 . 03 . 2.02 . 03 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

1.02 . 03 . 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah

241.240.000,00 241.240.000,00 0,00 0,00

Halaman 4

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8

Kabupaten/Kota

241.240.000,00 241.240.000,00 0,00

Kab. Batang Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis

Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02 . 03 . 2.03 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

1.02 . 04 455.651.000,00 291.083.900,00 (164.567.100,00) (36,12)

1.02 . 04 . 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

76.074.000,00 61.920.500,00 (14.153.500,00) (18,60)

43.100.000,00 37.171.500,00 (5.928.500,00)

Kab. Batang Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1.02 . 04 . 2.01 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(13,76)

24.749.000,00 24.749.000,00 0,00

Kab. Batang Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak

Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1.02 . 04 . 2.01 . 02 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

8.225.000,00 0,00 (8.225.000,00)

Kab. Batang Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat,

Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1.02 . 04 . 2.01 . 03 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(100,00)

1.02 . 04 . 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

113.035.000,00 105.173.400,00 (7.861.600,00) (6,96)

113.035.000,00 105.173.400,00 (7.861.600,00)

Kab. Batang Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1.02 . 04 . 2.03 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(6,96)

1.02 . 04 . 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah

Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

32.543.000,00 32.543.000,00 0,00 0,00

32.543.000,00 32.543.000,00 0,00

Kab. Batang Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik

1.02 . 04 . 2.04 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

1.02 . 04 . 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00

9.850.000,00 9.850.000,00 0,00

Kab. Batang Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

1.02 . 04 . 2.05 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

0,00

1.02 . 04 . 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

224.149.000,00 81.597.000,00 (142.552.000,00) (63,60)

89.497.000,00 81.597.000,00 (7.900.000,00)

Kab. Batang Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman

Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

1.02 . 04 . 2.06 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(8,83)

134.652.000,00 0,00 (134.652.000,00)

Kab. Batang Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut

1.02 . 04 . 2.06 . 02 Dana Alokasi (100,00)

Halaman 5

(6)

2

1 3 4 5 6 7 8

Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga Umum (D A U)

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1.02 . 05 564.782.300,00 478.359.500,00 (86.422.800,00) (15,30)

1.02 . 05 . 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

247.180.200,00 311.106.200,00 63.926.000,00 25,86

247.180.200,00 311.106.200,00 63.926.000,00

Kab. Batang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup

Bersih dan Sehat

1.02 . 05 . 2.02 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

25,86

1.02 . 05 . 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

317.602.100,00 167.253.300,00 (150.348.800,00) (47,34)

317.602.100,00 167.253.300,00 (150.348.800,00)

Kab. Batang Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.02 . 05 . 2.03 . 01 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(47,34)

NIP 19730619 200604 1 013 Pengguna Anggaran

dr. DIDIET WISNUHARDANTO 106.888.400.003,00 168.000.296.323,00 61.111.896.320,00

Jumlah 57,17

BATANG, 19 Agustus 2021

Halaman 6

Referensi

Dokumen terkait

Sebagai pendukung rancangan sistem ADPS pada rangkaian LC yaitu dengan analisa dan simulasi menggunakan program Watfor 77 dan MatLab diperlukan rangkaian LC 10 tingkat (L = 1 µF dan

Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional, Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. URAIAN

Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.0001 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

RKAP - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.. RKAP - SKPD 2.2.1 Rincian Rencana

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN. BERTAMBAH/(BERKURANG)

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus memaksa kebudayaan lokal harus terus berkompetisi agar tradisinya tidak tergeser dan menjadi punah, maka saat ini masyarakat Muna

pembelajaran yang di lakukan TK Patriotik dalam mengembangkan metode multisensori sudah dengan baik dari tahap persiapan menyiapkan Rencana Kegiatan Harian, media