Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BAB II B

15 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Tabel 2.119 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kab. Tana Toraja Tahun 2014

N

O

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

%

CAPA

IAN

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.) REALISASI

%

CAPAIAN KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya

Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan

1

2

Rasio aparatur berijazah minimal sederajat S1 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan penjenjangan dan teknis

103,8 1

2

3

4

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

920.490.000

766.163.500

464.877.500

31.387.500

918.435.000

612.155.752

431.996.800

18.175.000

99,78

79,90

92,93

57,91

BKPPD

2 Terwujudnya

Sistem Pelayanan yang Baik di Semua Level Pemerintahan

1 2

Tingkat Kepuasan Masyarakat Jumlah SKPD yang Ber-ISO

89 1

2

3

4

5

6

7

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

2.200.000 8.221.590.679

19.946.719.796

298.200.000

1.188.000.000

189.552.000

47.198.862

2.200.000 8.221.590.679

16.694.546.007

241.781.204

1.110.000.000

188.875.000

1.180.000

100 100

83,70

81,08

93,43

99,64

2,50

RSUD LAKIP ADAD A

(2)

Kelola Administrasi Kependudukan

2 3 4

Jumlah Penduduk ber KTP Jumlah Bayi yang Lahir Jumlah Akte Kelahiran yang Diterbitkan

Kependudukan

4 Meningkatnya

Disiplin Aparatur

1 Tingkat Kedisiplinan PNS 100 BKPPD

5 Menurunnya

Angka Kecelakaan Lalu Lintas

1

2

3

Jumlah Kendaraan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Beroperasi dan Teregistrasi Jumlah Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan

Jumlah Kecelakaan Lalulintas

92,54 1

2

3

4

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

100.000.000

83.825.000

478.572.000

119.140.000

99.530.000

82.925.000

473.863.000

119.130.000

99,53

98,93

99,02

99,99

PERHU BUNG

AN

6 Meningkatnya

Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan

1 Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Bandar Udara Baru Tana Toraja

100

1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

655.000.000 654.600.000 99,94

PERHU BUNG

AN

7 Meningkatnya

Penyebaran Informasi kepada Masyarakat

1 Jumlah Kegiatan Penyebaran

Informasi

75 1

2

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

90.900.000

40.620.000

90.780.000

40.620.000

99,87

100

PERHU BUNG

AN

8 Terlaksananya

Koordinasi Program Pembangunan

1 Jumlah Kegiatan Koordinasi

yang Dilaksanakan

150 1 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

25.085.000 25.085.000 100

BAPPE DA

9 Meningkatnya

Kualitas Perencanaan

1

2

Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan

106,5 1 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

88.125.000 50.537.500 57,35

(3)

Persentase Keselarasan Program RKPD dan RPJMD

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.066.040.000 701.166.800 65,77

10 Tersedianya Data

Perencanaan yang Mutakhir Bagi Pengambilan Keputusan

1 Jumlah Data Perencanaan 100 1

2

3

Program Pengembangan Data dan Informasi

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

472.135.000

39.355.000

210.725.000

449.222.000

39.155.000

199.075.000

95,15

99,49

94,47

BAPPE DA

11 Meningkatnya

Kunjungan Minat Baca

1 Jumlah Kunjungan Minat

Baca

109,64 1

2

3

4

Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perputakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perputakaan Daerah

22.500.000

28.525.000

56.951.000

140.740.000

21.000.000

28.525.000

56.951.000

140.720.000

93,33

100

100

99,99

Kantor Arsip

dan Perpust

akaan

12 Meningkatnya

Kualitas Laporan Keuangan

1 Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan

100 1

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tana Toraja

2.248.978.427

535.693.000

1.747.493.235

316.701.000

77,7

89,54 DPPKA

D

13 Meningkatnya

Sumber-sumber Penerimaan PAD

1 Tersedianya Data

Sumber-sumber PAD

112,5 1 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

323.437.000

DPPKA D

14 Meningkatnya

Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

1

2

Terciptanya Pengawasan Internal secara Berkala Terciptanya Pengawasan Internal Melalui Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

42 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.246.885.000 1.040.317.000 83,43

(4)

Pemerintah Daerah 3

4

5

6 7 8 9

10

11

12

Terlaksananya Pengawasan Pemeriksaan secara Terpadu Terkelolanya Hasil Temuan Melalui Kegiatan Pengawasan Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan Evaluasi LAKIP SKPD Pemeriksaan Kasus Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan SAP dan SPIP Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemutakhiran Tindak Lanjut Kabupaten

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

15 Meningkatnya

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 Meningkatnya Kompetensi

dan Propesionalisme Aparatur Pemeriksa dan Pengawas

130

1 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

100.000.000 53.987.000 53,99

Inspek torat

16 Meningkatnya

Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat

1 2

3

Angka Melek Huruf APM

- SD

- SMP

- SMU

APK

- SD

- SMP

100 1

2 3

4 5

Program Pendidikan Usia Dini Proram Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pengembangan Ekstrakurikuler Program Pengembangan Data atau Informasi atau Statistik Daerah

622.141.400 287.425.000 551.881.000

75.000.000 13.765.000

608.472.000 257.425.000 421.606.000

75.000.000 13.765.000

97,80 89,56 76,39

100 100

(5)

4 5 6

- SMU/SMK

Angka Rata Lama Sekolah Angka Melanjutkan ke SMP Angka Melanjutkan ke SMA

17 Meningkatnya

Kualitas dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan Dasar Masyarakat

1

2

Rasio Guru Terhadap Murid SD

SMP SMA

Rasio Sekolah Terhadap Murid

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

31.771.213.451

13.709.012.250 959.603.655

71.050.000

31.771.213.451

13.709.012.250 647.552.642

68.800.000

90,55

18 Meningkatnya

Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu bagi Seluruh Masyarakat

1

2

3

% Ibu Bersalin Ditolong Oleh Nakes yang Terlatih

% Kunjungan Neonatal Pertama (KN 1)

% Balita Ditimbang Berat Badannya

97,32 1

2

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

25.500.000

57.211.000

24.813.000

46.011.000

97,31

80,42

Dinas Kese hatan

19 Menurunnya

Angka Kesakitan, Kematian dan Kecacatan Akibat Penyakit

1

2

3

4

% Bayi Usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar Lengkap

Angka Penemuan Kasus Malaria

Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA (+) yang Ditemukan

Kasus Baru TB Paru BTA (+) yang Disembuhkan

88,33 1

2

3

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

396.077.500

146.972.000

93.646.000

380.247.500

127.207.000

78.696.000

96,00

86,55

84,04 Dinas

(6)

5

6

Kasus DBD yang Ditangani % Kecamatan yang

Melaksanakan Kawasan Sehat

20 Meningkatnya

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang Memenuhi Standart dan Terjangkau Oleh Masyarakat

1

2

3

% Ketersediaan Obat dan Vaksin

% Obat yang Memenuhi Standar Cukup dan Terjangkau

Ketersediaan Obat Per Kapita Per Tahun di Sarana

Pelayanan Kesehatan Dasar (1$)

98,33 1

2

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan

3.210.071.576 63.932.500

2.201.141.654 60.592.740

68,57 94,78

Dinas Kese hatan

21 Meningkatnya

Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standart Pelayanan Kesehatan

1

2

3

% Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Standar Kompetensi % Puskesmas yang

Melaksanakan Standar Medik Dasar

% Puskesmas yang Mendapatkan Operasional Kesehatan dan Melaksanakan Lokakarya Mini Untuk Menunjang Pencapaian SPM

76,67 1 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

119.951.400 112.011.000 93,38

Dinas Kese hatan

22 Meningkatnya

Upaya Kesehatan Dasar, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar

1

2

Semua Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Sarana dan Prasarana dan Peralatan Kesehatan sesuai Standard dan Aman

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Minimal setiap Triwulan

67,63 1

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/PKM Pembantu dan Jaringannya

7.228.194.432 5.238.003.000

4.466.736.009 5.139.985.600

61,80 98,13

(7)

23 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat serta Peningkatan Promosi Kesehatan

1

2

% Rumah Tangga yang Melaksanakan PHBS % Desa Siaga Aktif

85,93 1 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

468.787.500 446.119.000 95,16

Dinas Kese hatan

24 Berkembang

nya Sistem Informasi Kesehatan dan Manajemen Kesehatan

1 % Data Kesehatan yang

Disusun Tepat Waktu

100 1 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12.395.000 12.395.000 100

Dinas Kese hatan

25 Terkendalinya Laju

Pertumbuhan Penduduk

1 2 3

Jumlah Akseptor KB Jumlah Angka Kelahiran Laju Pertumbuhan Penduduk

120,39 1

2 3

4

5

6

Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Komunikasi/ Informasi/Edukasi (KIE) Advokasi KB Program Pembinaan/ Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

491.139.000 32.025.000 392.340.000

28.255.500

1.059.500.000

995.180.000

461.039.000 31.575.000 390.660.000

28.255.500

930.276.000

548.272.000

93,87 98.59 99,57

100

87,80

55,09

BKKBP P

26 Meningkatnya

Keamanan dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Kehidupan Beragama

1 2

Jumlah Konflik

Jumlah Lembaga Keagamaan yang Dibina

82,40 1

2

3 4

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.304.645.000

684.940.000

147.710.000 101.950.000

1.285.895.000

670.540.000

147.210.000 82.855.000

98,56

97,90

99,66 81,27

Kes bang

(8)

27 Berkembangnya Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, Kehutanan, Pertambangan, Ketersediaan Pangan Sesuai Klasterisasi Wilayah Berdasarkan Komoditas Unggulan dan Kelayakan Teknologi

1

Produksi Pertanian Tanaman Pangan

Tanaman Padi Jagung

Kacang Kedelai Kacang Tanah Ubi Jalar Ubi Kayu Produksi Holtikultura Meningkatnya Produksi Perkebunan

Kopi Arabika Kopi Rebusta Kakao

Menurunnya Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan

Meningkatnya Populasi Ternak

Sapi Potong Kambing Kerbau Babi Kuda

Ayam Kampung (Buras) Itik

Meningkatnya Produksi Perikanan Air Tawar

Budidaya Kolam Budidaya Mina Padi Perairan Umum

92,42 1

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan)

Program Pengukuhan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Program Peningkatan Penyerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Prtanian/Perkebunan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

1.241.675.000

23.872.500

2.731.820.000

5.107.750.000

840.050.000

3.061.758.000 37.350.000

1.928.700.000

114.850.000

92.345.000

4.585.000.000

1.938.048.000

469.000.000

127.892.000

110.000.000

73.124.000

1.107.955.000

23.872.500

2.587.274.000

4.912.285.200

840.050.000

3.024.537.950 35.436.000

1.820.420.000

111.100.000

89.115.000

4.371.851.800

1.739.919.700

404.001.000

127.892.000

109.705.000

73.124.000

89,23

Pertani an,

Perika nan, Pertam bangan, Ketahan

(9)

7

8

9

10

11

Meningkatnya kualitas Daging yang Dipasarkan

Meningkatnya Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun

Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penggunaan Tambang Galian C

Jumlah Usaha Penambangan Meningkatnya Ketersediaan Pangan

Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat

Jumlah KWT yang Memanfaatkan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Meningkatnya

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Jumlah Masyarakat yang Memahami Konsumsi Pangan non Beras Jumlah Masyarakat yang Memahami Konsumsi Pangan B2SA

17

18

19

20

21

22

23

24

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Penyerapan Teknologi Peternakan

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program Penerapan Sistim Pertanaman dan Kehutanan Berbasis Pariwisata Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan

37.771.000

494.600.000

57.947.000

293.759.000

1.230.235.000

471.300.000

76.099.800

1.244.609.350

37.771.000

494.600.000

51.054.000

257.810.000

766.011.155

408.159.000

75.894.750

1.231.213.599

100

99,60

88,10

87,75

62,27

86,60

99,73

98,92

28 Meningkatnya

Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

1 2 3 4

Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Keluarga Prasejahtera Koperasi Aktif

Angka Pengangguran

104,68 1

2

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Keserasian dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

75.700.000

8.850.000

75.700.000

8.850.000

100

100

(10)

5

6 7

Jumlah Tenaga Kerja Ditempatkan

Jumlah Usaha Perdagangan Jumlah Industri

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14 15

16

17

Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpancil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK

34.350.000

114.301.500

199.500.000

223.480.000

86.675.000

192.482.000

72.370.000

176.040.000

33.595.000 612.050.000

85.000.000

59.400.000

120.445.000 57.350.000

476.517.500

30.385.000

113.851.500

144.995.000

175.479.000

76.770.600

190.529.000

70.116.000

133.548.900

33.445.000 598.093.000

85.000.000

58.850.000

120.445.000 53.760.000

385.162.144

88,46

99,61

72,68

78,52

88,57

98,99

96,89

75,86

99,55 97,72

100

99,07

100 93,74

(11)

18

19

20

21

22

dan Sistem Produksi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menegah

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

1.132.801.000

44.977.000

12.834.000

58.026.000

1.976.780.730

1.057.207.842

42.736.864

12.379.000

54.696.000

1.755.300.000

93,33

95,02

96,45

94,26

88,80

29 Meningkatnya

Infrastruktur Publik 1

Prosentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Prosentase Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik Prosentase Jembatan dalam Kondisi Baik

Adanya Dokumen RTRW Terbangunnya Gedung Kantor Pemerintah

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Masyarakat Terbangunnya Sarana Infrastruktur

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata

Jumlah Keluarga yang Dialiri Listrik dengan Menggunakan PLTMH

Jumlah Sekolah dan Pustu yang Menggunakan PLTS

98,60 1

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Sistem

Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

72.585.194.155

1.744.190.000

2.012.356.900

666.060.000

371.710.000

339.400.000

7.826.834.481

13.020.549.445

44.400.000 145.500.000

60.619.543.673

1.078.576.490

1.917.581.150

663.395.500

357.639.000

277.374.625

6.882.171.650

11.393.126.518

25.357.000 145.127.000

(12)

11 Mitigasi, Pengurangan Resiko Bencana, Penanggulangan Bencana Alam dan Tanggap Darurat Bencana

- Adanya Mitigasi,

Pengurangan Resiko Bencana

- Penanggulangan Bencana

Alam dan Tanggap Darurat Bencana

11

Program Linkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pengembangan Destinasi Parawisata

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan

Program Penanggulangan Bencana Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

4.476.471.000 59.569.652.480

410.500.000

814.823.250

717.785.386 99.320.000

3.703.881.500 47.520.980.280

409.058.000

806.613.000

342.942.000 81.346.000

82,74

30 Meningkatnya

Pengelolaan Persampahan

1 Pengelolaan Sampah Organik

Menjadi Pupuk Kompos

70 1 Program Pegembangan Kinerja

Pengolahan Persampahan

510.280.000 498.868.000 97,76

BLHD

31 Meningkatnya

Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

1 Tersedianya Data Kondisi

Kualitas Air Tahun 2014

100 1

2

3

4

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkunga Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

457.789.000

698.320.000

21.500.000

8.405.000

456.289.000

695.820.000

21.500.000

8.405.000

99,67

99,64

100

100

BLHD

32 Meningkatnya

Pelayanan/penanga nan Sampah

1 Jumlah Produksi Sampah 104,57 1 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

763.021.000 653.646.760 85,67

KP4

33 Terwujudnya

Penataan Taman Kota yang Indah dan Bersih

1 Luas Lokasi Pemeliharaan

Taman

100 1

2

3

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program Pengembangan Area Pemakaman

Program Pengelolaan Areal Pertamanan dan Pemeliharaan Taman

85.500.000

9.662.500

237.141.000

85.305.000

3.162.500

124.793.200

99,77

32,73

52,62

(13)

34 Meningkatnya Kesiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran

1 Jumlah Penanganan Kejadian

Kebakaran

50 1 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

360.884.000 308.362.400 85,45

KP4

35 Meningkatnya

Pelayanan Penerangan Jalan Umum

1

2

Jumlah Pemeliharaan LPJU Jumlah Pemasangan Baru LPJU

76,55 1 Program Peningkatan Pengembangan

Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum

546.396.500 543.461.750 99,46

KP4

36 Meningkatnya

Kunjungan Wisata 1

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Rata-rata Lama Tinggal Jumlah Event

Jumlah Penerimaan Devisa Manca Negara

Jumlah Penerimaan Devisa Wisatawan Nusantara

146,31 1

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Wisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Promosi Pariwisata yang Berbasis Seni dan Budaya Toraja

Program Pengembangan Wisata Budaya

24.382.500 576.007.500 362.132.500

527.995.500 92.740.000 2.596.971.000

201.036.500

24.162.500 496.040.450 333.265.000

331.499.300 40.340.000 2.333.807.900

147.015.000

99,10

Pariwi sata

37 Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1

2

3

Fasilitasi, Asistensi, dan Pembinaan Alokasi Dana Desa Jumlah Desa Labsite yang Dibina

Jumlah Kelurahan dan Desa yang Ikut dalam Lomba Desa

100 1 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

1.602.611.000 1.366.224.009 85,25

BPMPL

38 Meningkatnya

Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

1 2

3

Jumlah BPL yang Dilatih Peserta Pelatihan Peningkatan Kelembagaan BP-SPAMS Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan

81,43 1 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

823.825.000 801.576.099 97,30

(14)

Desa

39 Meningkatnya

Pelayanan Infrastruktur Pedesaan

1 Pembinaan Kelompok

Masyarakat Pembinaan Desa 100

1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

59.890.000 59.890.000 100

BPMPL

40 Meningkatnya

Pengemba ngan

Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

1

2 3

Jumlah Hakim Adat Pendamai di Tingkat Kecamatan, Lembang dan Kelurahan Rapat Pokjanal Posyandu Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong dan Hari Kesatuan Gerak PKK

100 1 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong 38.762.500 38.762.500 100

BPMPL

41 Meningkatnya

Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa

1

2

3

4

Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMD

Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan

Jumlah Peserta Kemitraan Swasta dan Usaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Peserta Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

92,91 1 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

97.025.000 94.960.000 97,87

BPMPL

42 Meningkatnya

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

1

2

Jumlah Teknologi Tepat Guna yang Dibawa dalam Pameran Teknologi Tepat Guna Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna

80 1

2

Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna

Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional

28.375.000

21.100.000

28.375.000

12.558.599

100

59,52

(15)

43 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang

1 Meningkatnya

Bimbinga-bimbingan Teknis dan Pelatihan Formal

75 1 Program Peningkatan Peran Permpuan di

Pedesaan

124.268.000 103.333.000 83,13

BPMPL

44 Meningkatnya

Kapasitas Aparat dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

1 2

Pembinaan MP3KI Pengisian Data Profil Desa

100 1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

145.822.500 141.082.500 96,75

Figur

Tabel 2.119  Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kab. Tana Toraja Tahun 2014
Tabel 2 119 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kab Tana Toraja Tahun 2014 . View in document p.1

Referensi

Memperbarui...