• Tidak ada hasil yang ditemukan

Lampiran Peraturan Desa Jatilor Nomor : 3 Tahun 2017 Tanggal : 12 Agustus 2017 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Lampiran Peraturan Desa Jatilor Nomor : 3 Tahun 2017 Tanggal : 12 Agustus 2017 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2018"

Copied!
63
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran Peraturan Desa Jatilor Nomor : 3 Tahun 2017 Tanggal : 12 Agustus 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA JATILOR TAHUN 2018

PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

KABUPATEN GROBOGAN

(2)

ii DAFTAR ISI Daftar Isi ... ii Daftar Tabel ... iv BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Dasar Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 6

BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA ... 8

2.1 Pendapatan Desa ... 9

2.2 Belanja Desa ... 10

2.3 Pembiayaan Desa ... 14

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2016 ... 15

3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 15 3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ... 29

3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ... 35

3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat ... 39

3.5 Masalah dan Tantangan Desa ... 42

BAB IV RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA ... 44

4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 45 4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ... 49

(3)

iii 4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ... 53 4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat ... 55

BAB V PENUTUP ... 57

LAMPIIRAN-LAMPIRAN :  Pagu Indikatif Desa

 Daftar Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke Desa  Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018

 Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKP Desa)  Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah Desa

 Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah Pencermatan Pagu Indikatif Desa, Program/Kegiatan yang Masuk ke Desa

 Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

 Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa

 Peta Desa

(4)

iv DAFTAR TABEL

Tabel 1 Asumsi Pendapatan Desa Tahun 2018 ...

3

Tabel 2 Asumsi Belanja Desa Tahun 2018 ...

4

Tabel 3 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 ..

(5)
(6)

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Jatilor berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang

(7)

2 diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Jatilor Tahun 2018 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Jatilor Tahun 2018 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2014-2019, khususnya pelaksanaan tahun kelima dalam rencana operasional program prioritas desa.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan

(8)

3 Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan, maka penyusunan RKP Desa Jatilor Tahun 2018 disusun dengan Peraturan Desa.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(9)

4 e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

(10)

5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

k. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa

(11)

6 dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18);

l. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 4).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

(12)

7 1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

(13)

8 BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari

(14)

9 konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.055.620.000,- (tiga milyard lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari :

(15)

10

No Uraian Pendapatan Jumlah (Rp)

1.1 Pendapatan Asli Desa 1.052.500.000

1.1.01 Hasil Usaha Desa 2.000.000

1.1.02 Hasil Asset Desa 1.045.500.000

1.1.03 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah 5.000.000

1.2 Pendapatan Transfer 2.003.120.000

1.2.01 Dana Desa 1.571.200.000

1.2.02 Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten 28.020.000

1.2.03 Alokasi Dana Desa 353.900.000

1.2.04 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi 35.000.000 1.2.05 Bantuan Keuangan Pemerintah

Kabupaten 15.000.000

1.3 Pendapatan Lain-lain 0

JUMLAH PENDAPATAN 3.055.620.000

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:  Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

(16)

11 Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

 Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan :

a. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. Operasional Pemerintah Desa; c. Operasional BPD; dan

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif RT/RW.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No Uraian Belanja Jumlah

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.130.645.571

2.1.01 Penghasilan Tetap, Tunjangan & Jaminan Kesehatan

240.733.800

2.1.02 Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran Desa

173.573.271

2.1.03 Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran BPD

72.620.000

2.1.04 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan Insentif RT/RW

(17)

12

2.1.05 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

295.500.000

2.1.06 Insentif Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa

36.000.000

2.1.08 Pendataan Desa 20.700.000

2.1.09 Penyusunan tata ruang Desa 4.780.000

2.1.10 Penyelenggaraan Musyawarah Desa 5.045.000

2.1.11 Pengelolaan Informasi Desa 21.670.000

2.1.12 Penyelenggaraan Perencanaan Desa 23.415.000

2.1.15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa

132.108.500

2.1.16 Pemilihan Kepala Desa 55.000.000

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1.689.750.000

2.2.01 Pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

1.508.750.000

2.2.02 Pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana prasarana

kesehatan

0

2.2.03 Pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana prasarana

pendidikan dan kebudayaan

72.590.000

2.2.04 Pengembangan usaha ekonomi

produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi

(18)

13

2.2.05 Pelestarian lingkungan hidup 0

2.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa 162.300.000

2.3.01 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 49.215.000

2.3.02 Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban

10.800.000

2.3.03 Pembinaan kerukunan umat beragama 48.200.000

2.3.04 Pengadaan sarana prasarana olahraga 2.500.000

2.3.05 Pembinaan adat istiadat desa 4.500.000

2.3.06 Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat

49.500.000

2.4 Pemberdayaan Masyarakat 51.500.000

2.4.01 Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan

21.000.000

2.4.02 Pelatihan Teknologi Tepat Guna 0

2.4.03 Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD

12.000.000

2.4.04 Penguatan Kapasitas Masyarakat 37.500.000

2.5 Bidang Tak Terduga 9.429

2.5.01 Bidang Tak Terduga 9.429

JUMLAH BELANJA 3.055.620.000

Belanja tak terduga dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan dalam keadaaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

(19)

14 Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 0,- (nol rupiah).

BAB III

(20)

15 3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.209.465.419,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : 1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan;

4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa;

5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa;

6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD;

(21)

16 7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk

pembayaran Insentif RT/RW;

8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;

10) Penetapan dan penegasan batas Desa; 11) Pendataan Desa;

12) Penyusunan tata ruang Desa;

13) Penyelenggaraan musyawarah Desa; 14) Pengelolaan informasi Desa;

15) Penyelenggaraan perencanaan Desa; dan

16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kelima, yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat” maka pada

(22)

17 1.209.465.419 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.203.413.075 atau mencapai 99,49%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 12 orang selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 210.648.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sejumlah Rp 210.648.000,- atau mencapai 100%.

2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 12 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 61.800.000,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 61.800.000,- atau mencapai 100%.

(23)

18 Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 12 orang yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS dengan pola pembayaran 3% (tiga per seratus) yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 3.686.340,- untuk pembayaran mulai bulan Mei -Desember 2016 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 3.686.340,- atau mencapai 100%.

4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 158.961.735,- dan terealisasi sebesar Rp 158.616.735,- atau mencapai 99,78% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 103.042.735,- dari target anggaran sejumlah Rp

(24)

19 103.387.735,- atau mencapai 99,66% yang meliputi penyediaan :

a. Alat Tulis Kantor; b. Benda Pos;

c. Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor; d. Cetak/Penggandaan;

e. Penjilidan;

f. Makanan dan minuman Rapat; g. Pakaian dinas;

h. Perjalanan Dinas;

i. Pajak Bumi dan Bangunan; j. Jasa Rekening listrik;

k. Surat Kabar; dan

l. Pengisian ulang alat pemadam kebakaran. (2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi sejumlah Rp 2.229.000,- dari target anggaran Rp 2.229.000,- atau mencapai 100%, kegiatan:

a. Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa; dan b. Cetak/penggandaan.

(3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Penyusunan Peraturan di Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sejumlah Rp 630.000,- dari alokasi

(25)

20 anggaran Rp 630.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan terlaksananya Makanan dan minuman rapat tim penyusun peraturan di desa.

5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi keuangan perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.715.000,- dan terealisasi sebesar Rp 52.715.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 21.240.000,- dari target anggaran sejumlah Rp 21.240.000,- atau mencapai 100% yang meliputi kegiatan Honorarium/Upah Bulanan Pengelola Keuangan Desa yang terdiri dari PPKPKD, Koordinator PTPKD, PTPKD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

(2) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa yang berusmber dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi

(26)

21 Kabupaten dengan target anggaran Rp 4.222.500,- dan terealisasi sebesar Rp 4.222.500,- atau mencapai 100% dengan wujud kegiatan untuk membiayai Honorarium/Upah Bulanan Tim Percepatan Pelunasan PBB Tahun 2016 sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 lunas pada tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah Baku PBB Desa Jatilor Tahun 2016 sebesar Rp 59.396.452,-.

(3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp 24.487.500,- dan terealisasi sebesar Rp 24.487.500,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung Panitia Pelaksana dan Pengawas Sewa/Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2016.

(4) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Peraturan di Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp 1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.500.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung Honorarium/Uang Harian Rapat Tim Penyusun Peraturan di Desa.

(5) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Pelaporan Desa yang bersumber dari Pendapatan

(27)

22 Asli Desa dengan target anggaran Rp 1.265.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.265.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung penyusunan Laporan Desa yang meliputi LPPD, LKPD dan ILPPD Akhir Tahun 2015.

6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.312.500 dan terealisasi sebesar Rp 59.449.000,- atau mencapai 98,85% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 18.100.500,- dari target anggaran sejumlah Rp 18.100.500,- atau mencapai 100% yang meliputi penyediaan :

a. Alat Tulis Kantor BPD; b. Cetak/Penggandaan;

c. Makanan dan Minuman Rapat; d. Pakaian Dinas BPD; dan

(28)

23 (2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan target anggaran sebesar Rp 2.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.998.000,- atau mencapai 100% yang digunakan untuk mendukung kegiatan ATK BPD, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas BPD.

(3) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran sebesar Rp 36.217.000,- dengan realisasi sebesar Rp 35.353.500,- atau mencapai 97,61% dengan kegiatan mendukung Insentif dan Honorarium/Uang Sidang BPD.

(4) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Opersional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dari target anggaran sebesar Rp 2.997.000,- dan terealisasi Rp 2.997.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan untuk membayar Tunjangan BPD.

7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing

(29)

24 sebesar Rp 600.000, 30 orang Sekretaris RT/RW masing-masing Rp 300.000 dan Bendahara RT/RW masing-masing Rp 300.000,- dan penyediaan Blangko Surat Pengantar RT dengan jumlah alokasi anggaran sejumlah Rp 36.230.000,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 36.230.000,- atau mencapai 100%.

8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 339.787.500 dan terealisasi sebesar Rp 339.787.500,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa untuk Semester I yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 139.912.500,- dari target anggaran sejumlah Rp 139.912.500,- karena mendasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan

(30)

25 Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, khususnya di Pasal 7 dengan prosentase 70% (tujuh puluh per seratus) dari hasil sewa eks tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa;

(2) Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa untuk Semester II yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 199.875.000,- dari target anggaran sejumlah Rp 199.875.000,- karena mendasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, khususnya di Pasal 7 dengan prosentase maksimal 100% (seratus per seratus) dari akulmulasi penghitungan kinerja aparatur pemerintah desa dari hasil sewa eks tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa.

(31)

26 9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa

Program Penyediaan Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan membayar Insentif Plt. Sekretaris Desa, Insentif Plt. UP Modin Tempuran dan Insentif Petugas Register Kependudukan Desa (PPDP) selama 12 bulan.

10) Penetapan dan penegasan batas Desa

Program kegiatan penetapan dan penegasan Desa diarahkan untuk mendukung kegiatan penetapan batas desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pengadaan patok batas desa.

11) Pendataan Desa

Program kegiatan pendataan Desa diarahkan untuk mendukung kegiatan pendataan dan

(32)

27 pengelolaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.300.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan aset desa.

12) Penyusunan tata ruang Desa

Program kegiatan penyusunan tata ruang Desa diarahkan untuk mendukung kegiatan menata administrasi tata ruang Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.831.344,- dan terealisasi sebesar Rp 16.987.500,- atau mencapai 77,81% dengan uraian kegiatan updating peta desa penyusunan sistem informasi pertanahan berbasis bidang dan Peta Partisipatif (Sinden Bertapa).

13) Penyelenggaraan musyawarah Desa

Program kegiatan Penyelenggaraan musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.045.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.045.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2016.

(33)

28 Program kegiatan pengelolaan informasi Desa diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan transparansi pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.845.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelayanan di bidang informasi publik melalui kegiatan PPID dan pengelolaan website resmi Pemerintah Desa Jatilor dengan portal

www.desajatilor.grobogan.go.id

15) Penyelenggaraan perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.415.000,- dan terealisasi sebesar Rp 23.415.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018. Sedangkan untuk kegiatan perencanaan anggaran desa, terealisasinya kegiatan penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 dengan tepat waktu.

(34)

29 16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

Program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 251.603.000,- dan terealisasi sebesar Rp 251.603.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan Lanjutan Gedung Balai Desa, sarana dan prasarana peralatan perkantoran meliputi laptop, printer, running teks, kamera digital, meja kursi tamu, kursi pimpinan, kursi pelayanan, lemari arsip dan alat penghitung uang.

3.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 876.860.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman

(35)

30 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan

Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian

3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat

4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi

5) Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pengelolaan Hutan Desa

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kesatu, yaitu

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya” misi yang keempat, yaitu : Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata” dan misi yang keenam, yaitu : “Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian”, maka di tahun 2016 dialokasi anggaran

(36)

31 direalisasikan sebesar Rp 876.860.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan pemukiman ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 483.466.000,- dan terealisasi sebesar Rp 483.466.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Lanjutan Jalan Sabuk Desa Dusun Mulungan;

(2) Pembangunan Jalan Sabuk Desa Dusun Jatilor; (3) Pembangunan Makadam Jalan Lingkar Timur

Dusun Tempuran;

(4) Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 01 RW 03 Dusun Mulungan;

(5) Pembangunan Rabat Beton Jalan Timur Dusun Jatilor;

(6) Pembangunan Rabat Beton Jalan Induk Dusun Tempuran;

(7) Pembangunan Rabat Beton Jalan Jatilor-Tempuran;

(37)

32 (8) Pembangunan Urugan Tanah Jalan Selatan Dusun

Mulungan (Jurusan Sabuk Desa);

(9) Pembangunan Makadam Jalan Baru RT 04 RW 04 Dusun Mulungan;

(10) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun Jatilor;

(11) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun Mulungan; dan

(12) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun Tempuran.

2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 92.322.000,- dan terealisasi sebesar Rp 92.322.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Jembatan ke wilayah Pertanian selatan Dusun Jatilor; dan

(2) Pembangunan Jembatan ke wilayah Pertanian Utara Dusun Mulungan.

(38)

33 3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan

Lingkungan Pemukiman Masyarakat

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 156.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 156.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Talud Saluran Air RT 03 RW 01 Dusun Jatilor;

(2) Pembangunan Talud Saluran Air RT 02 RW 01 Dusun Jatilor;

(3) Pembangunan Talud Saluran Air RT 04 RW 03 Dusun Mulungan;

(4) Pembangunan Talud Saluran Air RT 01 RW 04 Dusun Mulungan;

(5) Pembangunan Talud Saluran Air RT 02 RW 06 Dusun Tempuran;

(6) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Jatilor; (7) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun

Mulungan;

(8) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Tempuran; dan

(9) Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 04 Dusun Mulungan.

(39)

34 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Program kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 122.322.000,- dan terealisasi sebesar Rp 122.322.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Gedung BUMDes LOKA MUKTI.

5) Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pengelolaan Hutan Desa

Program kegiatan Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan pengelolaan Hutan Desa ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 22.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp 22.250.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan Kebuh Buah Desa;

(40)

35 (3) Pengelolaan dan pemanfaatan Usaha Pembelian

Bibit Buah.

3.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 174.145.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban; 3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga; 5) Pembinaan Adat Istiadat Desa; dan

6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kedua yaitu

(41)

36

“Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang” dan misi Pemerintah Desa Jatilor yang ketiga, yaitu

: “Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk

mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik” maka

di tahun 2016 dialokasi anggaran sebesar Rp 175.145.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 175.145.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Program kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 49.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 49.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan sebagai berikut :

(1) Pembinaan RT/RW; (2) Pembinaan LPMD; (3) Pembinaan PKK; dan

(4) Pembinaan Karang Taruna.

(42)

37 Program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.800.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pembinaan Satlinmas; dan

(2) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keamanan Kantor Desa.

3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Program kegiatan pembinaan Kerukunan Umat Beragama ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 39.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp 39.845.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan sebagai berikut :

(1) Pembinaan Imam Masjid; (2) Pembinaan Imam Musholla;

(3) Pembinaan Kegiatan Masjid Al Fattah; dan (4) Penyelenggaraan Kegiatan Safari Ramadhan. 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian

(43)

38 kegiatan perawatan lapangan dan/atau sarana prasarana Olahraga.

5) Pembinaan Adat Istiadat Desa

Program kegiatan pembinaan Adat Istiadat ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Adat Istiadat Sedekah Bumi.

6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat. Program kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 47.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 47.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); (2) Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Menuju

Program Desa Agro Wisata;

(3) Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD); (4) Pembinaan Operasional TK Dharma Wanita;

(5) Pembinaan Operasional PAUD KB Purwa Wacana; (6) Pembinaan Operasional PAUD KB Tunas Gemilang; (7) Pembinaan Operasional Madin Asrorul Huda;

(44)

39 (9) Pembinaan Operasional TPQ Al Ikhlas;

(10) Pembinaan Operasional TPQ Al Kautsar;

(11) Pembinaan Kegiatan Kesenian, Pemuda dan Olahraga;

(12) Pembinaan Petugas/Penjaga Makam;

(13) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Guru TK; dan

(14) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Petugas SKD.

3.4. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 49.000.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;

(45)

40 2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan

3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang keempat, yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan

mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata” dan misi yang kelima, yaitu : “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat”, maka di

tahun 2016 dialokasi anggaran sebesar Rp 49.500.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 42.800.000,- atau mencapai 86,46%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan

(46)

41 Program pelatihan usaha ekomomi, pertanian, perikanan dan perdagangan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 23.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 23.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pelatihan Pengurus Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;

(2) Pembinaan Industri Kecil (Kelompok Usaha Bersama); dan

(3) Pelatihan Kerajinan Pengembangan Desa Wisata.

2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Program Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.800.000,- atau mencapai 65,55% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan

(2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.

(47)

42 3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Program peningkatan Kapasitas masyarakat ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Biaya Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); dan

(2) Pelatihan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD).

3.5. Masalah dan Tantangan Desa

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;

2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

(48)

43 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan

3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.

BAB IV

(49)

44 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJM Desa Jatilor tahun 2014-2019. Pembangunan Desa tahun 2018 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Jatilor tahun 2018 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Jatilor tahun 2018, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Jatilor Tahun 2018 dibagi menjadi 4 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa; 2. Bidang Pembangunan Desa;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

(50)

45 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018

DESA : JATILOR

KECAMATAN : GODONG KABUPATEN : GROBOGAN PROVINSI : JAWA TENGAH

No

Bidang/Jenis Kegiatan

Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat

Waktu Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan

Rencana Pelaksana

Kegiatan Bidang Jenis Kegiatan Pelaksanaan Jlh (Rp) Sumber Swa Kelo

la Kerjasam a Antar Desa Kerjasam a Pihak Ketiga a b c d e f g h i j k l m n 1 Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa 1 Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa

Jatilor 11 Orang Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan 182.460.000 APBDesa V Kaur Keuangan

2 Tunjangan

Kepala Desa dan Perangkat Desa

Desa

Jatilor 11 Orang Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan 52.800.000 APBDesa V Kaur Keuangan 3 Iuran Jaminan

Kesehatan Desa Jatilor 11 Orang Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan 5.473.800 APBDesa V Kaur Keuangan 4 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa Desa

Jatilor 1 Unit Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan 111.679.271 APBDesa V Kaur TU dan Umum

5 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Pemerintah Desa Desa Jatilor 1 Unit Kerja Kades dan Perangkat Desa

12 Bulan 3.357.500 APBDesa V Kaur TU dan Umum

(51)

46 6 Penyediaan Jasa Administrasi Operasional Penyusunan Peraturan di Desa Desa

Jatilor 1 Kegiatan Tim Penyusun Raperdes & Raperkades

12 Bulan 1.260.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa Desa

Jatilor 1 Kegiatan Pengelola Keuangan Desa 12 Bulan 24.840.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum

8 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa Desa

Jatilor 1 Kegiatan Tim Percepatan PBB 5 Bulan 4.269.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum

9 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Pendapatan Desa Desa Jatilor 1 Kegiatan Panitia Pelaksana & Pengawas Lelang TKD

3 Bulan 23.902.500 APBDesa V Kaur Keuangan 10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Peraturan di Desa Desa

Jatilor 1 Kegiatan Tim Penyusun Raperdes & Raperkades

12 Bulan 3.000.000 APBDesa V Kasi

Pemerintahan 11 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Pelaporan Desa Desa

Jatilor 1 Kegiatan Tim Penyusun LPPD 3 Bulan 1.265.000 APBDesa V Kaur Perencanaan

12 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD

Desa

(52)

47 13 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD Desa

Jatilor 1 Kegiatan BPD 12 Bulan 2.620.000 APBDesa V Kaur Keuangan 14 Penyedaan Jasa

Administrasi Keuangan Operasional BPD

Desa

Jatilor 1 Kegiatan BPD 12 Bulan 48.450.000 APBDesa V Kaur Keuangan 15 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan Insentif RT/RW

Desa

Jatilor 1 Kegiatan 30 RT/RW 12 Bulan 49.500.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan 16 Tambahan

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Desa

Jatilor 1 Kegiatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan 295.500.000 APBDesa V Kaur Keuangan 17 Insentif Penjabat

Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa

Desa

Jatilor 1 Kegiatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan 36.000.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan 18 Penyelenggaraan

Pendataan dan Pengelolaan Aset Desa

Desa

Jatilor 1 Kegiatan Aset Desa 12 Bulan 9.300.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum 19 Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan on-line Desa Jatilor

1 Kegiatan Penduduk Desa 12 Bulan 11.400.000 APBDesa V Kasi

Pemerintahan 20 Pensertifikatan

Tanah Kas Desa Desa Jatilor

1 Kegiatan Aset Desa 6 Bulan 3.580.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum 21 Updating Peta Desa penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Berbasis Bidang Desa

(53)

48 22 Penyelenggaraan

Musyawarah Desa

Desa

Jatilor 1 Kegiatan 1 Desa 2 Bulan 5.045.000 APBDesa V Kaur Perencanaan 23 Pengelolaan

Informasi Desa Desa Jatilor 1 Kegiatan Informasi Desa 12 Bulan 15.070.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum 24 Pendukung Operasional Kelompok Informasi Masyarakat Desa

Jatilor 1 Kelompok KIM 12 Bulan 3.000.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum

25 Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Desa

Desa

Jatilor 1 Kegiatan Informasi Desa 12 Bulan 3.600.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum 26 Penyelenggaraan

Perencanaan Pembangunan Desa

Desa

Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa 6 Bulan 9.780.000 APBDesa V Kaur Perencanaan 27 Penyelenggaraan

Perencanaan Anggaran Desa

Desa

Jatilor 1 Kegiatan Anggaran Desa 12 Bulan 13.635.000 APBDesa V Kaur Perencanaan 28 Pembangunan

Sarana dan Prasarana Lanjutan Balai Desa

Balai Desa 1 Kegiatan Balai Desa 4 Bulan 75.000.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum 29 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kantor Desa Kantor

Desa 1 Kegiatan Kantor Desa 4 Bulan 15.000.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum

30 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lanjutan Pagar Kantor Desa Kantor

(54)

49 31 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Kantor

Desa 1 Kegiatan Lingkungan Kantor Desa 3 Bulan 3.357.500 APBDesa V Kaur TU dan Umum 32 Pengadaan

Laptop Kantor Desa 1 Kegiatan Sarpras Kantor Desa 1 Bulan 15.000.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum 33 Pemilihan

Kepala Desa Kantor Desa 1 Kegiatan Kantor Desa 4 Bulan 55.000.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan Jumlah Per Bidang 1 1.130.645.571 2 Pembangunan Desa 1 Pembangunan Lanjutan Betonisasi Jalan RT 01 RW 03 Mulungan Dusun Mulungan 1 Kegiatan Masyarakat Desa

3 Bulan 75.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 2 Pembangunan Lanjutan Betonisasi Jalan Jatilor-Tempuran Dusun

Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 140.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana

3 Pembangunan Betonisasi Jalan RT 02 RW 01 Jatilor

Dusun

Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 130.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 4 Pembangunan

Betonisasi Jalan Godangan

Dusun

Tempuran 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 100.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 5 Pembangunan

Lanjutan Makadam RT 4 RW 3

Dusun

Mulungan 1 Kegiatan Masyarakat Desa 1 Bulan 50.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 6 Pembangunan

Makadam (Sabuk Desa)

Dusun

(55)

50 Barat Dusun Mulungan 7 Pembangunan Lanjutan Betonisasi Jalan Induk Tempuran Dusun

Tempuran 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 55.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 8 Pembangunan

Lanjutan Betonisasi Jalan Barat Tempuran

Dusun

Tempuran 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 80.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 9 Pembangunan

Rabat Beton Jalan RT 3 RW 5 Mulungan

Dusun

Mulungan 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 30.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 10 Pembangunan

Rabat Beton Jalan RT 4 RW 4 Mulungan

Dusun

Mulungan 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 100.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 11 Pembangunan

Rabat Beton Jalan RT 2 RW 6 Tempuran

Dusun

Tempuran 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 45.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 12 Pembangunan

Makadam Perawatan Jalan Dusun Jatilor

Dusun

Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa 1 Bulan 2.450.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 13 Pembangunan Makadam Perawatan Jalan DusunMulungan Dusun Mulungan 1 Kegiatan Masyarakat Desa

1 Bulan 3.850.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 14 Pembangunan Makadam Perawatan Jalan DusunTempurn Dusun

Tempuran 1 Kegiatan Masyarakat Desa 1 Bulan 1.750.000 APBDesa V Pelaksana Panitia 15 Pembangunan

Jalan Baru (Urugan Tanah)

Dusun

(56)

51 Batas RT 03-04 RW 01 16 Pembangunan Talud Batas RT 2-3 RW 05 Dusun

Mulungan 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 40.000.000 APBDesa V Pelaksana Panitia 17 Pembangunan

Talud Jalan RT 01 RW 03

Dusun

Mulungan 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 25.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 18 Pembangunan Talud Jalan Tembus Dsn. Mulungan-Jatilor (Selatan) Dusun

Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 25.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana

19 Pembangunan Talud Jalan Tembus Dsn. Mulungan-Jatilor (Utara) Dusun Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa

3 Bulan 28.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana

20 Pembangunan Talud Jalan RT 02 RW 02

Dusun

Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 35.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 21 Pembangunan

Talud Jalan Timur Dusun Jatilor

Dusun

Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 45.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 22 Pembangunan

Talud Jalan RT 01 RW 07 Tempuran

Dusun

Tempuran 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 25.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 23 Pembangunan

Talud Jalan RT 02 RW 07 Tempuran

Dusun

Tempuran 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 70.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 24 Pembangunan

Talud Jalan Gondangan

Dusun

(57)

52 25 Pembangunan Makadam Jalan Pertanian Jatilor-Tempuran Dusun

Jatilor 1 Kegiatan Petani 3 Bulan 83.200.000 APBDesa V Panitia Pelaksana

26 Pembangunan Jalan Pertanian Selatan Dsn Tempuran

Dusun

Tempuran 1 Kegiatan Petani 3 Bulan 20.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 27 Pembangunan

Jalan Pertanian Utara Dsn. Jatilor

Dusun

Jatilor 1 Kegiatan Petani 3 Bulan 40.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 28 Pembangunan

Jembatan Pertanian Utara Dsn. Jatilor

Dusun

Jatilor 1 Kegiatan Petani 3 Bulan 50.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 29 Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Jatilor Dusun Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa

3 Bulan 1.500.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 30 Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Mulungan Dusun

Mulungan 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 1.500.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 31 Pembangunan

Lingkungan Makam Dusun Tempuran

Dusun

Tempuran 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 1.500.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 32 Penyelenggaraan

Perpustakaan Desa

Desa

Jatilor 1 Kegiatan Perpustakaan Desa 12 Bulan 4.590.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 33 Pembangunan Gedung Balai Pelatihan & Sekretariat Lembaga Desa Desa

Jatilor 1 Kegiatan Balai Pelatihan & Sekretariat Lembaga Desa

10 Bulan 68.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana

(58)

53 34 Pembangunan Lanjutan Gedung BUMDesa Desa

Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa 3 Bulan 100.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana 35 Pembangunan,

pengelolaan dan Pemeliharaan Kebun Buah

Desa

Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa 12 Bulan 8.410.000 APBDesa V Panitia Pelaksana

Jumlah Per Bidang 2 1.689.750.000 3 Pembinaan

Kemasyarakata n

1 Pembinaan

RT/RW Desa Jatilor 1 Kegiatan 30 RT/RW 12 Bulan 15.000.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan

2 Pembinaan

LPMD Desa Jatilor 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 3.357.500 APBDesa V Kasi Kesejahteraan 3 Pembinaan

Operasional LPMD

Desa Jatilor

1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi

Kesejahteraan 4 Pembinaan PKK Desa

Jatilor 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 15.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 5 Pembinaan

Operasional PKK Desa Jatilor 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 10.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 6 Pembinaan

Karang Taruna Desa Jatilor 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 3.357.500 APBDesa V Kasi Pelayanan 7 Pembinaan

Satlinmas Desa Jatilor 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 7.500.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan 8 Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keamanan Kantor Desa Desa

Jatilor 1 Kegiatan 1 Orang 12 Bulan 3.300.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan

9 Pembinaan

(59)

54 10 Pembinaan

Imam Musholla Desa Jatilor 1 Kegiatan 11 Imam Musholla 12 Bulan 6.600.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 11 Pembinaan

Kegiatan Masjid Baitul Mukhlisin

Dusun

Tempuran 1 Kegiatan Masjid Baitul Mukhlisin 1 Bulan 20.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 12 Pembinaan Petugas Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Desa

Jatilor 1 Kegiatan Petugas Keagamaan dan Sosial

Kemasyarakatan

12 Bulan 10.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan

13 Pembinaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Desa

Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa 12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 14 Pembinaan Adat

Istiadat Desa Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa 1 Bulan 4.500.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 15 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Menuju Program Desa Agro Wisata Desa

Jatilor 1 Kegiatan Pengurus Pokdarwis 12 Bulan 3.000.000 APBDesa V Kasi Kesejahteraan

16 Pembinaan Forum

Kesehatan Desa Desa

Jatilor 1 Kegiatan Pengurus FKD 12 Bulan 1.200.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 17 Pembinaan Operasional TK Dharma Wanita Desa Jatilor 1 Kegiatan TK Dharma Wanita

12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 18 Pembinaan Operasional PAUD KB Purwa Wacana Desa Jatilor 1 Kegiatan KB Purwa Wacana

12 Bulan 4.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan

19 Pembinaan Operasional PAUD KB Tunas Gemilang

Desa

Jatilor 1 Kegiatan KB Tunas Gemilang 12 Bulan 4.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 20 Pembinaan

Operasional Madin Asrorul h.

Desa

(60)

55 21 Pembinaan Operasional Madin Al Kautsar Desa

Jatilor 1 Kegiatan Madin Al Kautsar 12 Bulan 5.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 22 Pembinaan

Operasional TPQ Al Ikhlas

Desa

Jatilor 1 Kegiatan TPQ Al Ikhlas 12 Bulan 2.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 23 Pembinaan

Operasional TPQ Al Kautsar

Desa

Jatilor 1 Kegiatan TPQ Al Kautsar 12 Bulan 2.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 24 Pembinaan

Operasional TPQ Al Hidayah

Desa

Jatilor 1 Kegiatan TPQ Al Hidayah 12 Bulan 2.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 25 Pembinaan Kegiatan Kesenian, Pemuda & Olahraga Desa

Jatilor 1 Kegiatan Masyarakat Desa 12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi Pelayanan

26 Pembinaan Petugas/Penjaga Makam

Desa

Jatilor 1 Kegiatan 3 Penjaga 12 Bulan 1.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan 27 Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Guru TK Desa

Jatilor 1 Kegiatan Guru TK 12 Bulan 6.600.000 APBDesa V Kasi Pelayanan

28 Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Petugas SKD Desa Jatilor

1 Kegiatan Petugas SKD 12 Bulan 3.300.000 APBDesa V Kasi Pelayanan

Jumlah Per Bidang 3 164.715.000

4 Pemberdayaan

Masyarakat 1 Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Tani & Gapoktan

Desa

(61)

56 2 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa Desa

Jatilor 1 Kegiatan Kepala Desa & Perangkat Desa 12 Bulan 7.000.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan

3 Pendidikan dan pelatihan Badan Permusyawarata n Desa

Desa

Jatilor 1 Kegiatan Ketua & Anggota BPD 12 Bulan 5.000.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan 4 Fasilitasi

KegiatanOperasi onal KPMD

Desa

Jatilor 1 Kegiatan KPMD 12 Bulan 5.000.000 APBDesa V Kasi Kesejahteraan 5 Penyediaan

CPPD Desa Jatilor 1 Kegiatan CPPD 12 Bulan 30.000.000 APBDesa V Kasi Kesejahteraan 6 Pelatihan

Pengurus LPAD Desa Jatilor 1 Kegiatan Pengurus LPAD 12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi Kesejahteraan Jumlah Per Bidang 4 70.500.000

5 Bidang Tak

Terduga 1 Penyediaan Desa Jatilor 1 Kegiatan Korban Bencana 12 Bulan 9.429 APBDesa V Kasi Pelayanan Jumlah Per Bidang 5 9.429

(62)

1

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan

(63)

2

melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Jatilor dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Gambar

Tabel 1  Asumsi Pendapatan Desa Tahun 2018  ............

Referensi

Dokumen terkait

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN :

scleronema baik jantan dan betina di Desa Langgam dan Desa Mentulik memiliki status pertumbuhan adalah allometrik negatif (Tabel 5), artinya hubungan tersebut menunjukkan

Peserta tidak diperbolehkan masuk ke Schoology setelah 10 menit tes dimulai (Panitia akan mengeluarkan peserta yang sudah terlambat 10 menit ke atas) - jadi

Penelitian ini bertujuan mendapatkan ekspektasi warga Kota Tanjungpinang tentang pengelolaan sanitasi, khususnya air limbah rumah tangga dan persampahan, di Kota

Kepuasan responden terhadap kesempatan berkembang dan keamanan berkarya di masa depan dilihat dari kesempatan yang perusahaan berikan kepada karyawan untuk mencapai posisi

Desa Tegal Harum 12 Paket Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa 12 Bulan 908,209,896 ADD,BHP, PAD √ Kaur Umum 3 Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Perbekel Desa dan

[r]

Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Jatilor tahun 2016 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Jatilor tahun 2016, maka rencana