LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
per 03 Juli 2017
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
Urusan Pemerintahan
:
2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan HidupUnit Organisasi
:
2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan HidupSub Unit Organisasi
:
2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan HidupURAIAN ANGGARAN
KODE
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %
SISA ANGGARAN REALISASI
2.05 . 2.05.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.953.363.530,00 142.140.000,00 288.083.436,00 0,00 430.223.436,00 22,02 1.523.140.094,00
1.750.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 456.960,00 0,00 456.960,00 26,11 1.293.040,00
20.000.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.443.726,00 0,00 1.443.726,00 7,22 18.556.274,00
12.000.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 0,00 2.468.100,00 0,00 2.468.100,00 20,57 9.531.900,00 dinas/operasional
344.930.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 130.140.000,00 135.000,00 0,00 130.275.000,00 37,77 214.655.000,00
76.000.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.08 Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor 800.000,00 8.997.000,00 0,00 9.797.000,00 12,89 66.203.000,00
57.654.030,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.657.000,00 0,00 14.657.000,00 25,42 42.997.030,00
12.000.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.467.200,00 0,00 2.467.200,00 20,56 9.532.800,00
2.000.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 548.000,00 0,00 548.000,00 27,40 1.452.000,00
34.900.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.791.000,00 0,00 1.791.000,00 5,13 33.109.000,00
4.300.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.113.700,00 0,00 1.113.700,00 25,90 3.186.300,00
208.545.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 34.597.250,00 0,00 34.597.250,00 16,59 173.947.750,00
488.961.500,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 123.455.700,00 0,00 123.455.700,00 25,25 365.505.800,00
108.000.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 11.200.000,00 0,00 0,00 11.200.000,00 10,37 96.800.000,00
456.903.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.20 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 0,00 89.952.800,00 0,00 89.952.800,00 19,69 366.950.200,00
6.000.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.22 Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Pembangunan dan Pelayanan Umum
119.420.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.24 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 5,02 113.420.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00 0,00 7.864.000,00 0,00 7.864.000,00 13,11 52.136.000,00
45.000.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 4.174.000,00 0,00 4.174.000,00 9,28 40.826.000,00
15.000.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.690.000,00 0,00 3.690.000,00 24,60 11.310.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.950.000,00
12.950.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.950.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 10.600.000,00 4.522.000,00 kinerja dan keuangan
42,66
4.522.000,00 0,00 0,00 6.078.000,00
10.600.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.522.000,00 0,00 0,00 4.522.000,00 42,66 6.078.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.961.930.000,00 872.284.000,00 704.935.464,00 110.745.000,00 1.687.964.464,00 56,99 1.273.965.536,00
203.090.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 0,00 159.284.364,00 855.000,00 160.139.364,00 78,85 42.950.636,00
997.254.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 0,00 413.640.500,00 109.890.000,00 523.530.500,00 52,50 473.723.500,00 persampahan
61.910.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 15.06 Bimbingan teknis persampahan 1.000.000,00 17.710.000,00 0,00 18.710.000,00 30,22 43.200.000,00
URAIAN ANGGARAN KODE
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %
SISA ANGGARAN REALISASI
1.699.676.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 15.14 Peningkatan Pewadahan dan Pengumpulan Sampah 871.284.000,00 114.300.600,00 0,00 985.584.600,00 57,99 714.091.400,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 690.064.500,00 55.270.500,00 Hidup
8,01
4.468.000,00 50.802.500,00 0,00 634.794.000,00
158.451.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 4.468.000,00 38.100.000,00 0,00 42.568.000,00 26,87 115.883.000,00
44.650.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.650.000,00
6.924.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.924.000,00
30.780.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.780.000,00
84.100.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.07 Pengkajian dampak lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.100.000,00
34.650.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.650.000,00 lingkungan hidup
51.825.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.825.000,00
245.604.500,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan 0,00 12.702.500,00 0,00 12.702.500,00 5,17 232.902.000,00 hidup
33.080.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.080.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 346.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.585.000,00
173.536.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.536.000,00 Sumber-Sumber Air
2.940.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 17.09 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940.000,00
170.109.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 17.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.109.000,00 SDA
2.05 . 2.05.01.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya 61.662.000,00 6.700.000,00 Alam dan Lingkungan Hidup
10,87
3.000.000,00 3.700.000,00 0,00 54.962.000,00
30.780.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 3.000.000,00 3.700.000,00 0,00 6.700.000,00 21,77 24.080.000,00
30.882.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.882.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi 270.686.000,00 0,00 17.258.400,00 0,00 17.258.400,00 6,38 253.427.600,00
210.645.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 0,00 17.258.400,00 0,00 17.258.400,00 8,19 193.386.600,00
30.045.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 20.04 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.045.000,00 polusi
29.996.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 20.05 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.996.000,00
3.04 . 2.05.01.01 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 70.056.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.056.000,00
70.056.000,00
3.04 . 2.05.01.01 . 15.06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.056.000,00
3.04 . 2.05.01.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 122.781.808,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.781.808,39
31.202.500,00
3.04 . 2.05.01.01 . 16.06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202.500,00
91.579.308,39
3.04 . 2.05.01.01 . 16.08 Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.579.308,39
6.560.678.838,39
JUMLAH 1.026.414.000,00 1.072.643.800,00 110.745.000,00 2.209.802.800,00 33,68 4.350.876.038,39
URAIAN ANGGARAN KODE
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %
SISA ANGGARAN REALISASI
Dra. NURUL AZIZAH, MM KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
BOJONEGORO, 03 Juli 2017
NIP. 19690405 198809 2 001