• Tidak ada hasil yang ditemukan

Realisasi Anggaran Semester I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Realisasi Anggaran Semester I"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

per 03 Juli 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Urusan Pemerintahan

:

2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Unit Organisasi

:

2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi

:

2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN ANGGARAN

KODE

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

SISA ANGGARAN REALISASI

2.05 . 2.05.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.953.363.530,00 142.140.000,00 288.083.436,00 0,00 430.223.436,00 22,02 1.523.140.094,00

1.750.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 456.960,00 0,00 456.960,00 26,11 1.293.040,00

20.000.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.443.726,00 0,00 1.443.726,00 7,22 18.556.274,00

12.000.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 0,00 2.468.100,00 0,00 2.468.100,00 20,57 9.531.900,00 dinas/operasional

344.930.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 130.140.000,00 135.000,00 0,00 130.275.000,00 37,77 214.655.000,00

76.000.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.08 Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor 800.000,00 8.997.000,00 0,00 9.797.000,00 12,89 66.203.000,00

57.654.030,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.657.000,00 0,00 14.657.000,00 25,42 42.997.030,00

12.000.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.467.200,00 0,00 2.467.200,00 20,56 9.532.800,00

2.000.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 548.000,00 0,00 548.000,00 27,40 1.452.000,00

34.900.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.791.000,00 0,00 1.791.000,00 5,13 33.109.000,00

4.300.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.113.700,00 0,00 1.113.700,00 25,90 3.186.300,00

208.545.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 34.597.250,00 0,00 34.597.250,00 16,59 173.947.750,00

488.961.500,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 123.455.700,00 0,00 123.455.700,00 25,25 365.505.800,00

108.000.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 11.200.000,00 0,00 0,00 11.200.000,00 10,37 96.800.000,00

456.903.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.20 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 0,00 89.952.800,00 0,00 89.952.800,00 19,69 366.950.200,00

6.000.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.22 Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Pembangunan dan Pelayanan Umum

119.420.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.24 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 5,02 113.420.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00 0,00 7.864.000,00 0,00 7.864.000,00 13,11 52.136.000,00

45.000.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 4.174.000,00 0,00 4.174.000,00 9,28 40.826.000,00

15.000.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.690.000,00 0,00 3.690.000,00 24,60 11.310.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.950.000,00

12.950.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.950.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 10.600.000,00 4.522.000,00 kinerja dan keuangan

42,66

4.522.000,00 0,00 0,00 6.078.000,00

10.600.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.522.000,00 0,00 0,00 4.522.000,00 42,66 6.078.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.961.930.000,00 872.284.000,00 704.935.464,00 110.745.000,00 1.687.964.464,00 56,99 1.273.965.536,00

203.090.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 0,00 159.284.364,00 855.000,00 160.139.364,00 78,85 42.950.636,00

997.254.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 0,00 413.640.500,00 109.890.000,00 523.530.500,00 52,50 473.723.500,00 persampahan

61.910.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 15.06 Bimbingan teknis persampahan 1.000.000,00 17.710.000,00 0,00 18.710.000,00 30,22 43.200.000,00

(2)

URAIAN ANGGARAN KODE

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

SISA ANGGARAN REALISASI

1.699.676.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 15.14 Peningkatan Pewadahan dan Pengumpulan Sampah 871.284.000,00 114.300.600,00 0,00 985.584.600,00 57,99 714.091.400,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 690.064.500,00 55.270.500,00 Hidup

8,01

4.468.000,00 50.802.500,00 0,00 634.794.000,00

158.451.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 4.468.000,00 38.100.000,00 0,00 42.568.000,00 26,87 115.883.000,00

44.650.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.650.000,00

6.924.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.924.000,00

30.780.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.780.000,00

84.100.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.07 Pengkajian dampak lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.100.000,00

34.650.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.650.000,00 lingkungan hidup

51.825.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.825.000,00

245.604.500,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan 0,00 12.702.500,00 0,00 12.702.500,00 5,17 232.902.000,00 hidup

33.080.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.080.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 346.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.585.000,00

173.536.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.536.000,00 Sumber-Sumber Air

2.940.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 17.09 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940.000,00

170.109.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 17.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.109.000,00 SDA

2.05 . 2.05.01.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya 61.662.000,00 6.700.000,00 Alam dan Lingkungan Hidup

10,87

3.000.000,00 3.700.000,00 0,00 54.962.000,00

30.780.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 3.000.000,00 3.700.000,00 0,00 6.700.000,00 21,77 24.080.000,00

30.882.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.882.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi 270.686.000,00 0,00 17.258.400,00 0,00 17.258.400,00 6,38 253.427.600,00

210.645.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 0,00 17.258.400,00 0,00 17.258.400,00 8,19 193.386.600,00

30.045.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 20.04 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.045.000,00 polusi

29.996.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 20.05 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.996.000,00

3.04 . 2.05.01.01 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 70.056.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.056.000,00

70.056.000,00

3.04 . 2.05.01.01 . 15.06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.056.000,00

3.04 . 2.05.01.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 122.781.808,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.781.808,39

31.202.500,00

3.04 . 2.05.01.01 . 16.06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.202.500,00

91.579.308,39

3.04 . 2.05.01.01 . 16.08 Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.579.308,39

6.560.678.838,39

JUMLAH 1.026.414.000,00 1.072.643.800,00 110.745.000,00 2.209.802.800,00 33,68 4.350.876.038,39

(3)

URAIAN ANGGARAN KODE

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

SISA ANGGARAN REALISASI

Dra. NURUL AZIZAH, MM KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BOJONEGORO, 03 Juli 2017

NIP. 19690405 198809 2 001

Referensi

Dokumen terkait

02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Organisasi

13 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Kepemudaan dan Olah Raga.. Organisasi

03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan. Organisasi

09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan. Organisasi

17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan. Organisasi

01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Organisasi :

17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan.. Organisasi

NERACA Dalam Rupiah Per 31 Desember 2020 dan 2019 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO Urusan Pemerintahan : 2.. 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup