REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.085.151.065.376,53 Urusan Wajib 5.422.039.998,00 920.220.803.288,53 1.159.508.222.090,00 1 43.971.837.350,00 Pendidikan 91.800.000,00 42.104.468.350,00 1.775.569.000,00 1.01 43.971.837.350,00 DINAS PENDIDIKAN 91.800.000,00 42.104.468.350,00 1.775.569.000,00 1.01 . 1.01.01 4.307.014.250,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.800.000,00 4.215.214.250,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01
29.500.000,00 0,00
29.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
1.764.914.250,00 0,00
1.764.914.250,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
538.000.000,00 0,00
538.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
91.800.000,00 0,00
0,00 91.800.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
180.000.000,00 0,00
180.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
65.000.000,00 0,00
65.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
21.600.000,00 0,00
21.600.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
137.000.000,00 0,00
137.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
675.000.000,00 0,00
675.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
13.200.000,00 0,00
13.200.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Tutor SKJ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
120.000.000,00 0,00
120.000.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 26
385.000.000,00 0,00
385.000.000,00 0,00
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri 1.01 . 1.01.01 . 01 . 33
106.000.000,00 0,00
106.000.000,00 0,00
Penyediaan Buletin Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 38
306.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 256.000.000,00 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
56.000.000,00 50.000.000,00
6.000.000,00 0,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 12
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
393.400.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 389.400.000,00 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
190.400.000,00 0,00
190.400.000,00 0,00
Pembinaan Guru Honor TK 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
203.000.000,00 4.000.000,00
199.000.000,00 0,00
Pengembangan dan Pembinaan Rumah Pintar Jakabaring 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72
6.433.000.000,00
Program Pendidikan Dasar 0,00 6.433.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16
303.000.000,00 0,00
303.000.000,00 0,00
Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Inklusif 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
1.235.000.000,00 0,00
1.235.000.000,00 0,00
Pembinaan Kesiswaan Dikdas 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 2.240.000.000,00 0,00 2.240.000.000,00 0,00 Pemberdayaan SLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 180.000.000,00 0,00
180.000.000,00 0,00
Pembinaan dan Pengembangan UKS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
2.475.000.000,00 0,00
2.475.000.000,00 0,00
Pembinaan Ujian Akhir SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
19.856.087.000,00
Program Pendidikan Menengah 0,00 18.418.518.000,00 1.437.569.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
1.250.000.000,00 0,00
1.250.000.000,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
950.000.000,00 0,00
950.000.000,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan untuk SMA/MA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
250.000.000,00 171.000.000,00
79.000.000,00 0,00
Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Praktik Teknik Perbengkelan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 22
101.000.000,00 0,00
101.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan Akreditasi dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 68
164.000.000,00 0,00
164.000.000,00 0,00
Pekan Iptek dan Informasi bagi guru dan siswa se Sumatera Selatan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
191.150.000,00 0,00
191.150.000,00 0,00
Optimalisasi Pemberdayaan UPTD Graha Teknologi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
3.700.000.000,00 0,00
3.700.000.000,00 0,00
Pembinaan dan Pengembangan Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
600.000.000,00 594.000.000,00
6.000.000,00 0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat UPTD Graha Teknologi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
7.690.000.000,00 217.000.000,00
7.473.000.000,00 0,00
Pembinaan dan Pengembangan SMP - SMA Olahraga Sriwijaya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
210.600.000,00 0,00
210.600.000,00 0,00
Lomba/Festival Pemanfaatan ICT utuk Pembelajaran 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 201.460.000,00 0,00 201.460.000,00 0,00 Workshop Pemgembangan IT 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 193.000.000,00 72.500.000,00 120.500.000,00 0,00
Pengadaan sarana UPTD Graha Teknologi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78
2.202.000.000,00 195.000.000,00
2.007.000.000,00 0,00
Pembinaan SMK Sumatera Selatan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 79
193.069.000,00 188.069.000,00
5.000.000,00 0,00
Penyempurnaan Sarana Prasarana UPTD Balai Tekkom 1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
216.218.000,00 0,00
216.218.000,00 0,00
Pengembangan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 81
190.090.000,00 0,00
190.090.000,00 0,00
Penyelengaraan Lomba / Festival Graha Teknologi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
442.500.000,00 0,00
442.500.000,00 0,00
Peningkatan Mutu Berbasis IT 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pengembangan Asessor 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 152.000.000,00 0,00 152.000.000,00 0,00
Pelatihan Guru SMK Berbasis IT 1.01 . 1.01.01 . 17 . 87
234.000.000,00 0,00
234.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Ujian Kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89
475.000.000,00 0,00
475.000.000,00 0,00
Evaluasi Program Kuliah Gratis 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90
6.068.616.100,00
Program Pendidikan Non Formal 0,00 5.885.616.100,00 183.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
234.500.000,00 0,00
234.500.000,00 0,00
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
2.531.733.600,00 0,00
2.531.733.600,00 0,00
Pekan Olah Raga Pelajar 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
600.500.000,00 183.000.000,00
417.500.000,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD BP3NFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
144.800.000,00 0,00
144.800.000,00 0,00
Pengembangan Model Pendidikan Non Formal (BP3NFI) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
1.850.000.000,00 0,00
1.850.000.000,00 0,00
Pembinaan dan Kreatifitas Seni Budaya 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
215.000.000,00 0,00
215.000.000,00 0,00
Seleksi dan Identifikasi Bakat dan Olahraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
190.500.000,00 0,00
190.500.000,00 0,00
Pengembangan Bakat Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
135.197.500,00 0,00
135.197.500,00 0,00
Pembinaan dan Pengembangan Tutor PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 166.385.000,00 0,00 166.385.000,00 0,00 Pembinaan Akreditasi PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 372.000.000,00
Program Pendidikan Luar Biasa 0,00 271.000.000,00 101.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19
191.000.000,00 101.000.000,00
90.000.000,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana SLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 181.000.000,00 0,00 181.000.000,00 0,00 Pembinaan Kesiswaan SLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 2.152.340.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 2.152.340.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 101.450.000,00 0,00
101.450.000,00 0,00
Peningkatan Kualifikasi Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
1.513.585.000,00 0,00
1.513.585.000,00 0,00
Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 217.305.000,00 0,00 217.305.000,00 0,00
Pembinaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
4.083.380.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 4.083.380.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22
560.000.000,00 0,00
560.000.000,00 0,00
Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
303.000.000,00 0,00
303.000.000,00 0,00
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
602.000.000,00 0,00
602.000.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
139.280.000,00 0,00
139.280.000,00 0,00
Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
315.000.000,00 0,00
315.000.000,00 0,00
Pembinaan Kreatifitas Siswa (Lomba Cerdas Cermat) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
140.000.000,00 0,00
140.000.000,00 0,00
Pendidikan Untuk Semua 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
243.000.000,00 0,00
243.000.000,00 0,00
Perencanaan dan Penyusunan Program Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 1.410.500.000,00 0,00 1.410.500.000,00 0,00 Pengadaan Ijazah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 254.000.000,00 0,00 254.000.000,00 0,00
Evaluasi dan Pembinaan Sekolah Gratis 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
116.600.000,00 0,00
116.600.000,00 0,00
Evaluasi dan Pembinaan Beasiswa Kemitraan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 227.194.848.350,00 Kesehatan 595.700.000,00 84.640.026.950,00 141.959.121.400,00 1.02 202.339.302.000,00 DINAS KESEHATAN 553.350.000,00 61.619.592.600,00 140.166.359.400,00 1.02 . 1.02.01 12.667.635.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.400.000,00 12.608.235.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01
22.900.000,00 0,00
22.900.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
2.591.208.000,00 0,00
2.591.208.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
59.400.000,00 0,00
0,00 59.400.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
2.880.567.000,00 0,00
2.880.567.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
214.000.000,00 0,00
214.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
4.830.250.000,00 0,00
4.830.250.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
66.000.000,00 0,00
66.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Tutor SKJ 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
1.213.310.000,00 0,00
1.213.310.000,00 0,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri 1.02 . 1.02.01 . 01 . 33
2.800.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.836.000.000,00 964.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
134.500.000,00 132.500.000,00
2.000.000,00 0,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 12
86.000.000,00 84.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 1.02 . 1.02.01 . 02 . 13
1.480.000.000,00 0,00
1.480.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 1.02 . 1.02.01 . 02 . 31
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 32
750.000.000,00 748.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.036.030.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.036.030.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penempatan dan penarikan dokter/dokter gigi PTT 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05
101.500.000,00 0,00
101.500.000,00 0,00
Pendampingan dan moitoring evaluasi dokter internship 1.02 . 1.02.01 . 05 . 06
50.900.000,00 0,00
50.900.000,00 0,00
Monitoring evaluasi program tugas belajar 1.02 . 1.02.01 . 05 . 07
286.920.000,00 0,00
286.920.000,00 0,00
Pelatihan jabatan fungsional 1.02 . 1.02.01 . 05 . 08
124.150.000,00 0,00
124.150.000,00 0,00
Pembinaan dan akreditasi pelatihan kesehatan di kabupaten/kota 1.02 . 1.02.01 . 05 . 09
122.560.000,00 0,00
122.560.000,00 0,00
Sertifikasi ISO 9001 tahun 2008 Dinkes dan UPT 1.02 . 1.02.01 . 05 . 10
135.560.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 135.560.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 15.560.000,00 0,00 15.560.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
120.000.000,00 0,00
120.000.000,00 0,00
Pembinaan dan pengukuran capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kab/kota
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
6.802.989.500,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 6.802.989.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15
6.802.989.500,00 0,00
6.802.989.500,00 0,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
3.811.844.816,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 384.150.000,00 3.183.273.500,00 244.421.316,00 1.02 . 1.02.01 . 16
102.480.000,00 0,00
102.480.000,00 0,00
Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
200.634.000,00 0,00
200.634.000,00 0,00
Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
166.980.000,00 0,00
166.980.000,00 0,00
Fasilitasi Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
51.721.316,00 51.721.316,00
0,00 0,00
Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Kerja 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
823.642.000,00 0,00
445.642.000,00 378.000.000,00
Fasilitasi Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumatera Selatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
159.300.000,00 0,00
153.150.000,00 6.150.000,00
Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan dan kebugaran 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
76.388.000,00 0,00
76.388.000,00 0,00
Pembinaan teknis monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan olahraga di Kab/Kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 180.650.000,00 0,00 180.650.000,00 0,00
Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi karyawan/ti Pemprov. Sumsel 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
137.600.000,00 0,00
137.600.000,00 0,00
Pelatihan GELS untuk perawat emergency 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
87.880.000,00 0,00
87.880.000,00 0,00
Sosialisasi Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) Provinsi Sumsel 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
102.600.000,00 0,00
102.600.000,00 0,00
Pertemuan Evaluasi Pelayanan Darah Aman 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
68.600.000,00 0,00
68.600.000,00 0,00
Pertemuan DOTS T B dan MDR/XDR di RS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
194.940.000,00 0,00
194.940.000,00 0,00
Pembinaan dan penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (RSSIB) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
166.420.000,00 0,00
166.420.000,00 0,00
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Kabupaten/Kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 102.458.500,00 0,00 102.458.500,00 0,00
Pembinaan dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas di Kabupaten/kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43
171.850.000,00 0,00
171.850.000,00 0,00
Pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44
62.396.000,00 0,00
62.396.000,00 0,00
Pembinaan pengelola program Purkesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45
122.725.000,00 0,00
122.725.000,00 0,00
Pelatihan dokter kesehatan pertandingan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
55.720.000,00 0,00
55.720.000,00 0,00
Deteksi dini gangguan pendengearan dan ketulian pada masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49
137.100.000,00 0,00
137.100.000,00 0,00
Pelatihan tenaga kesehatan tentang program kesehatan khusus 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50
32.260.000,00 0,00
32.260.000,00 0,00
Peningkatan kapasitas pengelola program UKS di Kab/kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 607.500.000,00 192.700.000,00
414.800.000,00 0,00
Fasilitasi Rumah Singgah UPTD BKOKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 54
73.300.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 73.300.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17
73.300.000,00 0,00
73.300.000,00 0,00
Pemetaan Obat Asli/Tradisional Indonesia 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
845.751.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 845.751.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Penyebarluasan Informasi Pola Hidup Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
365.751.000,00 0,00
365.751.000,00 0,00
Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian desa/kelurahan siaga aktif dan PHBS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12
180.000.000,00 0,00
180.000.000,00 0,00
Pemberdayaan Pramuka Saka Bakti Husada 1.02 . 1.02.01 . 19 . 13
2.492.276.600,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 2.492.276.600,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20
2.168.436.600,00 0,00
2.168.436.600,00 0,00
Penyediaan Bahan Tambahan Makanan dan Vitamin untuk Penanggulangan Kurang Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Penyediaan Sarana untuk Penanggulangan KEP, AGB, KVA, GAKY dan Zat Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 223.840.000,00 0,00 223.840.000,00 0,00
Pembinaan dan penilaian program gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11
385.185.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 385.185.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21
137.815.000,00 0,00
137.815.000,00 0,00
Pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
126.690.000,00 0,00
126.690.000,00 0,00
Peningkatan mutu kesehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
120.680.000,00 0,00
120.680.000,00 0,00
Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
2.924.285.500,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 2.924.285.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22
381.675.000,00 0,00
381.675.000,00 0,00
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 273.183.300,00 0,00 273.183.300,00 0,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 188.183.200,00 0,00 188.183.200,00 0,00
Pengadaan program imuniasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
198.220.000,00 0,00
198.220.000,00 0,00
Pengadaan Vaksin anti rabies (VAR) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 27
255.000.000,00 0,00
255.000.000,00 0,00
Pengadaan Reagen pemeriksaan HIV 1.02 . 1.02.01 . 22 . 28
340.300.000,00 0,00
340.300.000,00 0,00
Pengadaan Kelambu Berinsektisida 1.02 . 1.02.01 . 22 . 29
328.590.000,00 0,00
328.590.000,00 0,00
Pengendalian penyakit bersumber binatang (PPBB) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 32
399.725.000,00 0,00
399.725.000,00 0,00
Pengendalian penyakit menular langsung 1.02 . 1.02.01 . 22 . 33
208.164.000,00 0,00
208.164.000,00 0,00
Pembinaan surveilans epidemiologi penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 34
200.680.000,00 0,00
200.680.000,00 0,00
Pengendalian penyakit tidak menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 35
150.565.000,00 0,00
150.565.000,00 0,00
Fasilitasi pelayanan kesehatan Haji 1.02 . 1.02.01 . 22 . 36
275.160.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 275.160.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi akreditasi rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
175.160.000,00 0,00
175.160.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
139.487.838.084,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
138.946.638.084,00 33.400.000,00 507.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26 135.413.746.000,00 135.383.046.000,00 7.800.000,00 22.900.000,00
Pembangunan Rumah Sakit Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01
3.374.092.084,00 3.368.092.084,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 18
250.000.000,00 0,00
245.000.000,00 5.000.000,00
Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1.02 . 1.02.01 . 26 . 20
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 195.500.000,00
2.000.000,00 2.500.000,00
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
1.02 . 1.02.01 . 26 . 22
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 23
200.000.000,00
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,00 0,00 200.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 27 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 27 . 17
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 27 . 19
1.181.360.000,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 1.181.360.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28
241.200.000,00 0,00
241.200.000,00 0,00
Pengawasan Rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta 1.02 . 1.02.01 . 28 . 09
69.760.000,00 0,00
69.760.000,00 0,00
Pertemuan Forum Komunikasi JPKM 1.02 . 1.02.01 . 28 . 10
800.000.000,00 0,00
800.000.000,00 0,00
Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11
70.400.000,00 0,00
70.400.000,00 0,00
Rapat koordinasi dalam rangka persiapan integrasi program Jamsoskes Sumsel Semesta ke JKN
1.02 . 1.02.01 . 28 . 12
158.639.500,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 158.639.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30
108.452.000,00 0,00
108.452.000,00 0,00
Pembinaan dan penilaian Posyandu Lansia tingkat Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08
50.187.500,00 0,00
50.187.500,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Kesehatan Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 10
974.200.000,00
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 974.200.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31
500.000.000,00 0,00
500.000.000,00 0,00
Pembinaan dan pengawasan sarana dan produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kab/kota
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10
324.200.000,00 0,00
324.200.000,00 0,00
Pembinaan dan pengawasan prodak pangan industri pabrikan 1.02 . 1.02.01 . 31 . 11
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di restoran/hotel 1.02 . 1.02.01 . 31 . 12
444.573.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak 0,00 444.573.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33
89.990.000,00 0,00
89.990.000,00 0,00
Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
157.522.000,00 0,00
157.522.000,00 0,00
Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04
123.000.000,00 0,00
123.000.000,00 0,00
Pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak 1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 22.148.000,00 0,00 22.148.000,00 0,00
Peningkatan dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08
51.913.000,00 0,00
51.913.000,00 0,00
Kampanye peduli kesehatan ibu 1.02 . 1.02.01 . 33 . 09
1.190.300.000,00
Program Pendidikan Kesehatan 0,00 1.179.500.000,00 10.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34
1.190.300.000,00 10.800.000,00
1.179.500.000,00 0,00
Pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
519.474.000,00
Program Penanganan Keluarga Berencana 1.400.000,00 518.074.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 37
403.194.000,00 0,00
401.794.000,00 1.400.000,00
Pengadaan Alat Kontrasepsi 1.02 . 1.02.01 . 37 . 05
116.280.000,00 0,00
116.280.000,00 0,00
Pembinaan dan pendampingan penanganan keluarga berencana 1.02 . 1.02.01 . 37 . 06
23.932.400.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD 75.000.000,00 23.857.400.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 38
23.932.400.000,00 0,00
23.857.400.000,00 75.000.000,00
Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD 1.02 . 1.02.01 . 38 . 01
24.855.546.350,00
RS. DR ERNALDI BAHAR 42.350.000,00 23.020.434.350,00 1.792.762.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.515.319.250,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.600.000,00 2.478.719.250,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
1.312.769.250,00 0,00
1.312.769.250,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
36.600.000,00 0,00
0,00 36.600.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
997.750.000,00 0,00
997.750.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
13.200.000,00 0,00
13.200.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Tutor SKJ 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri 1.02 . 1.02.02 . 01 . 33
3.340.227.100,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,00 5.750.000,00 3.334.477.100,00 1.02 . 1.02.02 . 26 1.596.027.100,00 0,00 1.593.277.100,00 2.750.000,00
Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
1.744.200.000,00 0,00
1.741.200.000,00 3.000.000,00
Biaya makan dan minum pasien 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
19.000.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD 0,00 17.207.238.000,00 1.792.762.000,00 1.02 . 1.02.02 . 38
19.000.000.000,00 1.792.762.000,00
17.207.238.000,00 0,00
Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD 1.02 . 1.02.02 . 38 . 01
1.153.832.382.000,00
Pekerjaan Umum 1.190.000.000,00 380.282.606.000,00 772.359.776.000,00
1.03
698.142.537.000,00
DINAS PU BINA MARGA 660.500.000,00 38.643.445.000,00 658.838.592.000,00
1.03 . 1.03.01
6.497.900.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.800.000,00 6.321.060.000,00 117.040.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
825.000.000,00 0,00
825.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
162.000.000,00 0,00
162.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
600.000.000,00 0,00
600.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
51.000.000,00 0,00
0,00 51.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
11.000.000,00 0,00
11.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
800.000.000,00 0,00
800.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
2.885.100.000,00 0,00
2.885.100.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
8.800.000,00 0,00
0,00 8.800.000,00
Penyediaan Jasa Tutor SKJ 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan Dana Pengukuran Sertifikasi Tanah Pemprov 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyusunan Analisa Jabatan Dinas PU Bina marga Provinsi Sumatera Selatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 35
150.000.000,00 117.040.000,00
32.960.000,00 0,00
Pengelolaan Inventaris Aset Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 36
2.439.225.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.439.225.000,00 1.000.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 12
1.344.225.000,00 0,00
1.344.225.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 95.000.000,00 0,00
95.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
195.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 48.000.000,00 147.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat Teknis SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 100.000.000,00 0,00 52.000.000,00 48.000.000,00
Pengendalian DAK Bidang Jalan Tahun 2016 1.03 . 1.03.01 . 06 . 11
611.525.542.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 163.300.000,00 12.040.358.000,00 599.321.884.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
1.943.470.000,00 0,00
1.943.470.000,00 0,00
Perencanaan pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
974.400.000,00 953.584.000,00
16.616.000,00 4.200.000,00
Peningkatan Jalan Mayor Zen Cs (Palembang) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
7.619.716.000,00 7.500.000.000,00
108.416.000,00 11.300.000,00
Peningkatan Jalan Bts.Kab.OKI-Sp.Kepuh 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
5.092.866.000,00 5.000.000.000,00
88.316.000,00 4.550.000,00
Peningkatan Jalan Muara Dua-Kota Batu-Bts.Prov.Lampung 1.03 . 1.03.01 . 15 . 16
14.588.734.000,00 14.495.868.000,00
88.316.000,00 4.550.000,00
Peningkatan Jalan Dabuk Rejo-Bts.Kab.OKUT 1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
13.484.400.000,00 13.407.264.000,00
68.036.000,00 9.100.000,00
Peningkatan Jalan Sekayu-Bts.Kab.Muara Enim 1.03 . 1.03.01 . 15 . 24
3.941.070.000,00 3.873.204.000,00
63.316.000,00 4.550.000,00
Peningkatan Jalan Sp.Periuk-Tugumulyo-Terawas 1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
3.000.000.000,00 2.900.564.000,00
88.136.000,00 11.300.000,00
Peningkatan Jalan Bts.Kab.Muba-Air Itam 1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
10.141.400.000,00 10.064.264.000,00
68.036.000,00 9.100.000,00
Peningkatan Jalan Sp.Air Itam-Sp.Belimbing 1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
1.500.000.000,00 1.433.184.000,00
63.316.000,00 3.500.000,00
Peningkatan Jalan Tebing Tinggi-Tanjung Raya 1.03 . 1.03.01 . 15 . 31
7.471.900.000,00 7.410.594.000,00
56.406.000,00 4.900.000,00
Pembangunan Jalan Akses Kawasan KEK 1.03 . 1.03.01 . 15 . 46
7.000.000.000,00 6.286.284.000,00
708.816.000,00 4.900.000,00
Pembangunan Jembatan Air Rambang 1.03 . 1.03.01 . 15 . 55
47.500.000.000,00 46.392.284.000,00
1.102.816.000,00 4.900.000,00
Pembangunan Jembatan Air Komering-Gunung Batu 1.03 . 1.03.01 . 15 . 57
32.500.000.000,00 31.499.284.000,00
995.816.000,00 4.900.000,00
Pembangunan Jembatan Cempaka Kec.Cempaka 1.03 . 1.03.01 . 15 . 60
39.750.000.000,00 38.776.054.000,00
969.046.000,00 4.900.000,00
Pembangunan Jembatan Sukadana Kab.OKI 1.03 . 1.03.01 . 15 . 61
290.000.000.000,00 288.433.569.000,00
1.560.131.000,00 6.300.000,00
Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang 1.03 . 1.03.01 . 15 . 63
3.048.945.000,00 0,00
3.048.945.000,00 0,00
Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 67
11.080.867.000,00 11.008.467.000,00
67.850.000,00 4.550.000,00
Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Provinsi Pangeran Ayin Desa Kenten Laut 1.03 . 1.03.01 . 15 . 71
7.574.400.000,00 7.530.654.000,00
39.546.000,00 4.200.000,00
Peningkatan Jalan Sp. Kepuh-Kurungan Nyawa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 77
4.975.900.000,00 4.932.154.000,00
39.546.000,00 4.200.000,00
Peningkatan Jalan SP. Meranjat- Bts.Kab. Muara Enim 1.03 . 1.03.01 . 15 . 78
6.691.600.000,00 6.670.784.000,00
16.616.000,00 4.200.000,00
Peningkatan Jalan Pangeran Ayin, CS 1.03 . 1.03.01 . 15 . 79
6.959.320.000,00 6.861.904.000,00
88.316.000,00 9.100.000,00
Peningkatan Jalan Petanggang-Tanjung Kemuning - Batas Kab.OKI 1.03 . 1.03.01 . 15 . 80
3.973.150.000,00 3.900.564.000,00
68.036.000,00 4.550.000,00
Peningkatan Jalan Bts. Kota Palembang - Kayu Agung 1.03 . 1.03.01 . 15 . 81
3.966.070.000,00 3.873.204.000,00
88.316.000,00 4.550.000,00
Peningkatan Jalan Pagar Alam - Tanjung Raya - Batas Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 15 . 82
10.092.866.000,00 10.000.000.000,00
88.316.000,00 4.550.000,00
Peningkatan Jalan Simpang Campang - Ujan Mas - Batas Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 15 . 83
13.588.866.000,00 13.496.000.000,00
88.316.000,00 4.550.000,00
Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir - Lubuk Batang 1.03 . 1.03.01 . 15 . 84
7.592.866.000,00 7.500.000.000,00
88.316.000,00 4.550.000,00
Peningkatan Jalan Plaju-Batas Kab.OKI 1.03 . 1.03.01 . 15 . 85
15.072.400.000,00 15.000.000.000,00
67.850.000,00 4.550.000,00
Peningkatan Jalan Tanjung Raja-Simpang Tambang Rambang 1.03 . 1.03.01 . 15 . 86
15.092.866.000,00 15.000.000.000,00
88.316.000,00 4.550.000,00
Peningkatan Jalan Simpang Tambang Rambang - Batas Kab.OKU 1.03 . 1.03.01 . 15 . 87
6.807.470.000,00 6.714.604.000,00
88.316.000,00 4.550.000,00
Penggantian Jembatan Air Kisam 1.03 . 1.03.01 . 15 . 88
1.500.000.000,00 1.430.864.000,00
65.636.000,00 3.500.000,00
Peningkatan JalanSp.Meo- Bts.Air Dingin Lahat 1.03 . 1.03.01 . 15 . 89
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7.000.000.000,00 6.976.684.000,00
19.116.000,00 4.200.000,00
Pembangunan Jembatan Dalam Kawasan Jakabaring Sport City 1.03 . 1.03.01 . 15 . 90
42.298.650.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 14.400.000,00 14.222.096.000,00 28.062.154.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
2.973.150.000,00 2.949.484.000,00
19.116.000,00 4.550.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Seberang Ilir Cs 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
1.550.000.000,00 0,00
1.550.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kota Palembang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 23
1.600.000.000,00 0,00
1.600.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.OKU 1.03 . 1.03.01 . 18 . 24
1.550.000.000,00 0,00
1.550.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.OKI 1.03 . 1.03.01 . 18 . 25
1.550.000.000,00 0,00
1.550.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Muba 1.03 . 1.03.01 . 18 . 26
1.518.400.000,00 0,00
1.518.400.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Mura 1.03 . 1.03.01 . 18 . 27
1.550.000.000,00 0,00
1.550.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Muara Enim 1.03 . 1.03.01 . 18 . 28
1.550.000.000,00 0,00
1.550.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Lahat 1.03 . 1.03.01 . 18 . 29
1.531.100.000,00 0,00
1.531.100.000,00 0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan Wilayah I Sumsel 1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 1.531.100.000,00 0,00 1.531.100.000,00 0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan Wilayah II Sumsel 1.03 . 1.03.01 . 18 . 31 10.462.300.000,00 10.332.668.000,00 126.632.000,00 3.000.000,00
Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan Wilayah I Sumsel 1.03 . 1.03.01 . 18 . 32
12.958.200.000,00 12.828.568.000,00
126.632.000,00 3.000.000,00
Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sumsel 1.03 . 1.03.01 . 18 . 33
1.974.400.000,00 1.951.434.000,00
19.116.000,00 3.850.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Palembang Seberang Ulu. Cs 1.03 . 1.03.01 . 18 . 40
29.812.745.000,00
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 375.000.000,00 2.098.231.000,00 27.339.514.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20
380.700.000,00 0,00
380.700.000,00 0,00
Penyusunan Sistem dan Informasi Bridge Management System (BMS) 1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 476.300.000,00 467.589.000,00 8.711.000,00 0,00 Leger Jalan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 27.426.125.000,00 26.871.925.000,00 179.200.000,00 375.000.000,00
Ganti Rugi Pembebasan Lahan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 07
230.820.000,00 0,00
230.820.000,00 0,00
Penyusunan IIRMS yang terintegrasi dengan System Informasi Jaringan Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 20 . 08
1.298.800.000,00 0,00
1.298.800.000,00 0,00
Studi UKL/UPL Jembatan Layang Endikat 1.03 . 1.03.01 . 20 . 09
5.373.475.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 2.375.475.000,00 2.998.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
3.000.000.000,00 2.998.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Pengadaan Alat-Alat Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
1.373.475.000,00 0,00
1.373.475.000,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium 1.03 . 1.03.01 . 23 . 15
1.000.000.000,00 0,00
1.000.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Alat-Alat Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 16
223.875.195.000,00
DINAS PU PENGAIRAN 312.050.000,00 126.227.345.000,00 97.335.800.000,00
1.03 . 1.03.02
3.479.384.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.900.000,00 3.409.484.000,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 01
263.250.000,00 0,00
263.250.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
343.568.000,00 0,00
343.568.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 01 . 06
69.900.000,00 0,00
0,00 69.900.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 07
125.200.000,00 0,00
125.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 08
102.563.000,00 0,00
102.563.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 10
61.000.000,00 0,00
61.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 11
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 12
38.808.000,00 0,00
38.808.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.02 . 01 . 17
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.639.250.000,00 0,00
1.639.250.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 1.03 . 1.03.02 . 01 . 19
13.800.000,00 0,00
13.800.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Tutor SKJ 1.03 . 1.03.02 . 01 . 20
557.045.000,00 0,00
557.045.000,00 0,00
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri 1.03 . 1.03.02 . 01 . 33
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik 1.03 . 1.03.02 . 01 . 34
1.425.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.800.000,00 236.545.000,00 1.187.155.000,00 1.03 . 1.03.02 . 02
700.000.000,00 692.155.000,00
7.845.000,00 0,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 12
110.000.000,00 0,00
110.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 22
77.000.000,00 0,00
77.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 32
500.000.000,00 495.000.000,00
3.200.000,00 1.800.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 42
38.500.000,00 0,00
38.500.000,00 0,00
Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Bidang Pengairan 1.03 . 1.03.02 . 02 . 45
100.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 100.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 05
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Memfasilitasi Kegiatan Dewan SDA Provinsi Sumatera Selatan 1.03 . 1.03.02 . 05 . 04
22.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 22.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 06 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Rapat Teknis SKPD 1.03 . 1.03.02 . 06 . 08 27.500.000.000,00
Program pembangunan turap/talud/bronjong 27.100.000,00 283.700.000,00 27.189.200.000,00 1.03 . 1.03.02 . 17
11.200.000.000,00 11.114.000.000,00
80.900.000,00 5.100.000,00
Perkuatan Tebing Sungai Kab. Lahat 1.03 . 1.03.02 . 17 . 07
6.000.000.000,00 5.969.000.000,00
26.400.000,00 4.600.000,00
Perkuatan Tebing Sungai Kab. Ogan Ilir 1.03 . 1.03.02 . 17 . 08
2.000.000.000,00 1.940.000.000,00
57.700.000,00 2.300.000,00
Perkuatan Tebing Sungai Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.02 . 17 . 09
300.000.000,00 247.000.000,00
49.400.000,00 3.600.000,00
Perkuatan Tebing Sungai Kab. Empat Lawang 1.03 . 1.03.02 . 17 . 10
5.500.000.000,00 5.424.500.000,00
66.300.000,00 9.200.000,00
Perkuatan Tebing Sungai Kab. OKI 1.03 . 1.03.02 . 17 . 11
2.500.000.000,00 2.494.700.000,00
3.000.000,00 2.300.000,00
Perkuatan Tebing Sungai Kota Palembang 1.03 . 1.03.02 . 17 . 13
81.550.195.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
54.932.370.000,00 102.450.000,00 26.515.375.000,00 1.03 . 1.03.02 . 24 33.800.000.000,00 31.598.000.000,00 2.169.800.000,00 32.200.000,00
Rehabilitasi DIR Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.02 . 24 . 18
11.500.000.000,00 11.425.000.000,00
64.800.000,00 10.200.000,00
Rehabilitasi DIR. KAB. MUBA 1.03 . 1.03.02 . 24 . 20
1.145.000.000,00 1.086.300.000,00
56.400.000,00 2.300.000,00
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Musi rawas 1.03 . 1.03.02 . 24 . 21
1.192.500.000,00 1.136.400.000,00
53.800.000,00 2.300.000,00
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Muara enim 1.03 . 1.03.02 . 24 . 22
5.256.700.000,00 5.189.470.000,00
64.680.000,00 2.550.000,00
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan irigasi Kab. Lahat 1.03 . 1.03.02 . 24 . 23
1.000.000.000,00 940.500.000,00
57.200.000,00 2.300.000,00
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Empat Lawang 1.03 . 1.03.02 . 24 . 24
1.000.000.000,00 916.200.000,00
81.500.000,00 2.300.000,00
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. OKU Selatan 1.03 . 1.03.02 . 24 . 25
2.500.000.000,00 2.440.500.000,00
57.200.000,00 2.300.000,00
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kota Pagar Alam 1.03 . 1.03.02 . 24 . 26
90.547.000,00 0,00
90.547.000,00 0,00
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP-2 (LOAN) 1.03 . 1.03.02 . 24 . 29
337.748.000,00 200.000.000,00
137.748.000,00 0,00
Dana Pendamping Kegiatan WISMP-2 1.03 . 1.03.02 . 24 . 30
501.900.000,00 0,00
501.900.000,00 0,00
Supervisi Kegiatan Irigasi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 32
1.701.678.000,00 0,00
1.701.678.000,00 0,00
Supervisi kegiatan Sungai 1.03 . 1.03.02 . 24 . 33
970.000.000,00 0,00
970.000.000,00 0,00
Perencanaan Kolam Retensi Kota Palembang 1.03 . 1.03.02 . 24 . 34
200.000.000,00 0,00
198.200.000,00 1.800.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kota Pagaralam 1.03 . 1.03.02 . 24 . 35
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.250.000.000,00 0,00
1.241.000.000,00 9.000.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kab. Lahat 1.03 . 1.03.02 . 24 . 36
680.000.000,00 0,00
672.800.000,00 7.200.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Rawa Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.02 . 24 . 37
1.810.000.000,00 0,00
1.793.800.000,00 16.200.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kota Palembang 1.03 . 1.03.02 . 24 . 38
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Perencanaan Irigasi Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.02 . 24 . 41
500.000.000,00 0,00
498.200.000,00 1.800.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.02 . 24 . 43
738.422.000,00 0,00
738.422.000,00 0,00
Supervisi Kegiatan Rawa 1.03 . 1.03.02 . 24 . 45
1.816.500.000,00 0,00
1.816.500.000,00 0,00
Perencanaan Irigasi Kab. Muara Enim 1.03 . 1.03.02 . 24 . 46
744.450.000,00 0,00
744.450.000,00 0,00
Perencanaan Irigasi Kota Pagaralam 1.03 . 1.03.02 . 24 . 48
1.507.500.000,00 0,00
1.507.500.000,00 0,00
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. Musi Banyuasin 1.03 . 1.03.02 . 24 . 50
1.041.250.000,00 0,00
1.041.250.000,00 0,00
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. Ogan Ilir 1.03 . 1.03.02 . 24 . 51
1.470.000.000,00 0,00
1.470.000.000,00 0,00
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. OKI 1.03 . 1.03.02 . 24 . 52
686.000.000,00 0,00
686.000.000,00 0,00
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.02 . 24 . 53
350.000.000,00 0,00
350.000.000,00 0,00
Perencanaan Sungai dan Danau Kab. OKI 1.03 . 1.03.02 . 24 . 54
3.500.000.000,00 0,00
3.495.400.000,00 4.600.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.02 . 24 . 57
500.000.000,00 0,00
498.200.000,00 1.800.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kab. OKI 1.03 . 1.03.02 . 24 . 58
400.000.000,00 0,00
396.400.000,00 3.600.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Rawa Kab. OKI 1.03 . 1.03.02 . 24 . 59 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 60 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Regional OP SDA Wilayah Barat Indonesia 1.03 . 1.03.02 . 24 . 61
9.342.410.000,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 6.900.000,00 1.960.510.000,00 7.375.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 25
8.647.910.000,00 7.375.000.000,00
1.266.010.000,00 6.900.000,00
PSDA Wilayah Sungai Musi 1.03 . 1.03.02 . 25 . 09
694.500.000,00 0,00
694.500.000,00 0,00
PSDA Wilayah Sungai Sugihan 1.03 . 1.03.02 . 25 . 10
100.455.706.000,00
Program Pengendalian Banjir 103.900.000,00 93.699.731.000,00 6.652.075.000,00 1.03 . 1.03.02 . 28
30.200.000.000,00 3.986.000.000,00
26.180.850.000,00 33.150.000,00
Normalisasi Sungai Kab. OKI 1.03 . 1.03.02 . 28 . 12
1.400.000.000,00 0,00
1.397.700.000,00 2.300.000,00
Normalisasi Sungai Kab. Ogan Ilir 1.03 . 1.03.02 . 28 . 13
9.600.000.000,00 0,00
9.588.500.000,00 11.500.000,00
Normalisasi Sungai Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.02 . 28 . 14
2.955.706.000,00 2.666.075.000,00
289.631.000,00 0,00
Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir Kota Palembang 1.03 . 1.03.02 . 28 . 15
9.000.000.000,00 0,00
8.990.800.000,00 9.200.000,00
Normalisasi Sungai Kota Palembang 1.03 . 1.03.02 . 28 . 16
13.200.000.000,00 0,00
13.186.200.000,00 13.800.000,00
Normalisasi Sungai Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.02 . 28 . 17
22.000.000.000,00 0,00
21.982.150.000,00 17.850.000,00
Normalisasi Sungai Kab. Muara Enim 1.03 . 1.03.02 . 28 . 19
1.100.000.000,00 0,00
1.097.700.000,00 2.300.000,00
Normalisasi Sungai Kab. Musi Banyuasin 1.03 . 1.03.02 . 28 . 20
1.000.000.000,00 0,00
997.700.000,00 2.300.000,00
Normalisasi Sungai Kab. OKU Selatan 1.03 . 1.03.02 . 28 . 21
2.200.000.000,00 0,00
2.195.400.000,00 4.600.000,00
Normalisasi Sungai Kota Prabumulih 1.03 . 1.03.02 . 28 . 22
2.800.000.000,00 0,00
2.797.700.000,00 2.300.000,00
Normalisasi Sungai dan Danau Kab. Lahat 1.03 . 1.03.02 . 28 . 23
5.000.000.000,00 0,00
4.995.400.000,00 4.600.000,00
Normalisasi Sungai Kab. Musi Rawas Utara 1.03 . 1.03.02 . 28 . 24
231.814.650.000,00
DINAS PU CIPTA KARYA 217.450.000,00 215.411.816.000,00 16.185.384.000,00
1.03 . 1.03.03
3.021.650.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.400.000,00 2.938.250.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 01
18.000.000,00 0,00
18.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.03 . 01 . 01
314.100.000,00 0,00
314.100.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.03 . 01 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.03 . 1.03.03 . 01 . 05
275.000.000,00 0,00
275.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.03 . 01 . 06
83.400.000,00 0,00
0,00 83.400.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.03 . 01 . 07
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.03 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.03 . 01 . 09
160.000.000,00 0,00
160.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.03 . 01 . 10
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.03 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.03 . 01 . 12
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.03 . 01 . 15
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.03 . 01 . 17
491.850.000,00 0,00
491.850.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah 1.03 . 1.03.03 . 01 . 18
1.145.500.000,00 0,00
1.145.500.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 1.03 . 1.03.03 . 01 . 19
8.800.000,00 0,00
8.800.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Tutor SKJ 1.03 . 1.03.03 . 01 . 20
735.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 185.000.000,00 550.000.000,00 1.03 . 1.03.03 . 02 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.03 . 02 . 10 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.03 . 02 . 12
185.000.000,00 0,00
185.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.03 . 02 . 22
220.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 2.200.000,00 217.800.000,00 1.03 . 1.03.03 . 06 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP 1.03 . 1.03.03 . 06 . 06 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 1.03 . 1.03.03 . 06 . 07 100.000.000,00 0,00 97.800.000,00 2.200.000,00 Rapat Teknis SKPD 1.03 . 1.03.03 . 06 . 08 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.03 . 1.03.03 . 06 . 09
3.000.000.000,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.750.000,00 2.996.250.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 16
1.000.000.000,00 0,00
998.750.000,00 1.250.000,00
Pembangunan Saluran Drainase Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim 1.03 . 1.03.03 . 16 . 30
1.000.000.000,00 0,00
998.750.000,00 1.250.000,00
Pembangunan Saluran Drainase Desa Mangkunegara Kec. Penukal Kab. PALI 1.03 . 1.03.03 . 16 . 31
1.000.000.000,00 0,00
998.750.000,00 1.250.000,00
Pembangunan Saluran Drainase Kel. 13 Ulu Kec. SU II Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 16 . 32
16.975.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 21.800.000,00 16.953.200.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 27
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
PPMU, PAMSIMAS (Dana Pendamping APBN) Sumsel 1.03 . 1.03.03 . 27 . 10
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Prov. Sumsel 1.03 . 1.03.03 . 27 . 11
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Dana Pendamping PIU SANIMAS Islamic Development Bank 1.03 . 1.03.03 . 27 . 54
1.000.000.000,00 0,00
998.300.000,00 1.700.000,00
Optimalisasi SPAM IKK Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.03 . 27 . 57
1.500.000.000,00 0,00
1.498.300.000,00 1.700.000,00
Optimalisasi SPAM IKK Desa Bumi Kencana Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. MUBA 1.03 . 1.03.03 . 27 . 59
1.500.000.000,00 0,00
1.498.300.000,00 1.700.000,00
Optimalisasi SPAM IKK Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas 1.03 . 1.03.03 . 27 . 64
250.000.000,00 0,00
249.500.000,00 500.000,00
Studi Identifikasi Kebutuhan Air Bersih Kab. PALI 1.03 . 1.03.03 . 27 . 65
1.000.000.000,00 0,00
998.300.000,00 1.700.000,00
Optimalisasi SPAM IKK BP Peliung Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.03 . 27 . 67
1.500.000.000,00 0,00
1.498.300.000,00 1.700.000,00
Optimalisasi SPAM IKK Cinta Manis Pematang Palas Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.03 . 27 . 68
2.400.000.000,00 0,00
2.398.300.000,00 1.700.000,00
Optimalisasi SPAM Kota Lahat Kab. Lahat 1.03 . 1.03.03 . 27 . 69
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.300.000.000,00 0,00
1.298.550.000,00 1.450.000,00
Optimalisasi SPAM IKK Trans Subur Kab, Musi Rawas 1.03 . 1.03.03 . 27 . 70
1.000.000.000,00 0,00
998.600.000,00 1.400.000,00
Optimalisasi SPAM IKK Sembawa Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.03 . 27 . 71
1.000.000.000,00 0,00
998.600.000,00 1.400.000,00
Optimalisasi SPAM IKK Bailangun Kab. Musi Banyuasin 1.03 . 1.03.03 . 27 . 72
425.000.000,00 0,00
423.750.000,00 1.250.000,00
Pembangunan Saluran Air Limbah Merah Mata Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 27 . 73
500.000.000,00 0,00
498.750.000,00 1.250.000,00
Pembangunan Sarana & Prasarana IPLT Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 27 . 74
500.000.000,00 0,00
498.750.000,00 1.250.000,00
Pembangunan Sarana & Prasarana IPLT Kab. Ogan Ilir 1.03 . 1.03.03 . 27 . 75
500.000.000,00 0,00
498.600.000,00 1.400.000,00
Pembangunan Sarana & Prasarana IPLT Kab. Ogan Komering Ilir 1.03 . 1.03.03 . 27 . 76
2.000.000.000,00 0,00
1.998.300.000,00 1.700.000,00
Pekerjaan Pemasangan jaringan pipa transmisi distribusi air bersih PDAM Tirta Randik Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba Provinsi Sumsel
1.03 . 1.03.03 . 27 . 77
167.338.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 49.950.000,00 167.288.050.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 30
1.000.000.000,00 0,00
998.550.000,00 1.450.000,00
Pembangunan Infrastruktur Agropolitan Kec. Banding Agung Kab. OKUS 1.03 . 1.03.03 . 30 . 11
1.000.000.000,00 0,00
998.550.000,00 1.450.000,00
Pembangunan Infrastruktur Kawasan Minapolitan Kec. Lais Kab. MUBA 1.03 . 1.03.03 . 30 . 12 800.000.000,00 0,00 798.450.000,00 1.550.000,00 Pembangunan Infrastruktur
Kawasan Agropolitan (Kerbau Rawa) Kec. Pampangan Kab. OKI 1.03 . 1.03.03 . 30 . 14
34.400.000.000,00 0,00
34.397.000.000,00 3.000.000,00
Pembangunan infrastruktur perkotaan Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 51
11.350.000.000,00 0,00
11.347.200.000,00 2.800.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.03 . 30 . 52
8.158.000.000,00 0,00
8.155.700.000,00 2.300.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Lahat 1.03 . 1.03.03 . 30 . 53
17.050.000.000,00 0,00
17.048.150.000,00 1.850.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Muara Enim 1.03 . 1.03.03 . 30 . 54
9.200.000.000,00 0,00
9.198.150.000,00 1.850.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OKI 1.03 . 1.03.03 . 30 . 55
3.500.000.000,00 0,00
3.498.400.000,00 1.600.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OKU 1.03 . 1.03.03 . 30 . 56
35.300.000.000,00 0,00
35.297.000.000,00 3.000.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.03 . 30 . 57
1.600.000.000,00 0,00
1.598.750.000,00 1.250.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kota Pagar Alam 1.03 . 1.03.03 . 30 . 58
9.830.000.000,00 0,00
9.828.000.000,00 2.000.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Musi Banyuasin 1.03 . 1.03.03 . 30 . 59
7.900.000.000,00 0,00
7.896.600.000,00 3.400.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OI 1.03 . 1.03.03 . 30 . 60
5.100.000.000,00 0,00
5.098.750.000,00 1.250.000,00
Pembangunan infrastruktur perkotaan Kota Prabumulih 1.03 . 1.03.03 . 30 . 61
6.900.000.000,00 0,00
6.898.300.000,00 1.700.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OKU Selatan 1.03 . 1.03.03 . 30 . 62
3.150.000.000,00 0,00
3.148.300.000,00 1.700.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. PALI 1.03 . 1.03.03 . 30 . 63
2.000.000.000,00 0,00
1.998.500.000,00 1.500.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. MURATARA 1.03 . 1.03.03 . 30 . 64
1.000.000.000,00 0,00
998.900.000,00 1.100.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kota Lubuk Linggau 1.03 . 1.03.03 . 30 . 65
5.700.000.000,00 0,00
5.698.000.000,00 2.000.000,00
Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Empat Lawang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 67
200.000.000,00 0,00
198.900.000,00 1.100.000,00
Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Perjuangan RT.54 RW.10 Kel. Karya Baru/Pulo Gadung Kec. Alang- alang Lebar Kota Palembang
1.03 . 1.03.03 . 30 . 72
200.000.000,00 0,00
198.900.000,00 1.100.000,00
Rehab Jalan Lingkungan Jl. Tanjung Sari 2 Rt.40 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 73 200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00
Rehab Saluran Drainase Jl. Tanjung Sari 2 Rt.40 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 74 200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00
Rehab Saluran Drainase Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 75
200.000.000,00 0,00
198.900.000,00 1.100.000,00
Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Sematang Borang Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 76
300.000.000,00 0,00
298.900.000,00 1.100.000,00
Pembuatan Saluran Drainase Kawasan Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel 1.03 . 1.03.03 . 30 . 77
200.000.000,00 0,00
198.900.000,00 1.100.000,00
Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Serang Kel. Karya Mulya (Merah Mata) Kec. Sematang Borang Kota Palembang
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 0,00
198.900.000,00 1.100.000,00
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Harapan Jaya I Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 79
200.000.000,00 0,00
198.900.000,00 1.100.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Tanjung Raya Kel. Indralaya Raya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir
1.03 . 1.03.03 . 30 . 80
200.000.000,00 0,00
198.900.000,00 1.100.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim 1.03 . 1.03.03 . 30 . 81
200.000.000,00 0,00
198.900.000,00 1.100.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Fajar Bulan Kab. Lahat 1.03 . 1.03.03 . 30 . 82
100.000.000,00 0,00
98.900.000,00 1.100.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Lahat Kab. Lahat 1.03 . 1.03.03 . 30 . 83
2.250.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 3.550.000,00 2.246.450.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 39 1.350.000.000,00 0,00 1.348.150.000,00 1.850.000,00 Penyusunan RTR Kawasan Metropolitan Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 39 . 03
900.000.000,00 0,00
898.300.000,00 1.700.000,00
Penyusunan RTR Kawasan Koridor Baturaja - Martapura 1.03 . 1.03.03 . 39 . 04
3.500.000.000,00
Program Penataan Kawasan 6.150.000,00 3.493.850.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 40 1.000.000.000,00 0,00 998.300.000,00 1.700.000,00 Peningkatan Infrastruktur
Kawasan Kumuh Kec.Muara Enim Kab Muara Enim 1.03 . 1.03.03 . 40 . 04 1.000.000.000,00 0,00 998.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Infrastruktur
Kawasan Kumuh Kec. Baturaja Barat Kab. OKU 1.03 . 1.03.03 . 40 . 05
1.000.000.000,00 0,00
998.300.000,00 1.700.000,00
Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam 1.03 . 1.03.03 . 40 . 06
500.000.000,00 0,00
498.900.000,00 1.100.000,00
Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Kelampaian Kec. Rantau Alai Kab. OKI 1.03 . 1.03.03 . 40 . 07
33.350.000.000,00
Program Penataan Bangunan 43.350.000,00 17.671.266.000,00 15.635.384.000,00 1.03 . 1.03.03 . 42
400.000.000,00 0,00
397.300.000,00 2.700.000,00
Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 1.03 . 1.03.03 . 42 . 02
200.000.000,00 0,00
197.300.000,00 2.700.000,00
Fasilitasi Penyusunan Perda Bidang Jasa Konstruksi Provinsi / Kabupaten / Kota 1.03 . 1.03.03 . 42 . 03
150.000.000,00 0,00
148.200.000,00 1.800.000,00
Pelatihan Adminstrasi Kontrak / Hukum Kontrak 1.03 . 1.03.03 . 42 . 04
300.000.000,00 0,00
294.600.000,00 5.400.000,00
Bimtek SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan SMM (Sistem Manajemen Mutu)
1.03 . 1.03.03 . 42 . 05
400.000.000,00 44.284.000,00
351.216.000,00 4.500.000,00
Peningkatan Kualitas SDM Bidang Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.03 . 42 . 06
250.000.000,00 0,00
247.300.000,00 2.700.000,00
Diseminasi Peraturan Perundangan-undangan terkait Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.03 . 42 . 08
15.000.000.000,00 14.608.000.000,00
389.500.000,00 2.500.000,00
Penimbunan Lahan Kawasan Jakabaring Sport City 1.03 . 1.03.03 . 42 . 17
300.000.000,00 0,00
299.100.000,00 900.000,00
Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Tahun 2016 1.03 . 1.03.03 . 42 . 24
300.000.000,00 0,00
298.900.000,00 1.100.000,00
Penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jakabaring Sport City 1.03 . 1.03.03 . 42 . 27
1.500.000.000,00 0,00
1.498.500.000,00 1.500.000,00
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rumah Murah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kawasan OPI Jakabaring Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 32 500.000.000,00 0,00 498.800.000,00 1.200.000,00
Rehab Gedung TK Pertiwi Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 33
1.200.000.000,00 0,00
1.197.900.000,00 2.100.000,00
Rehab Gedung Masjid Taqwa Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 34
1.000.000.000,00 983.100.000,00
15.500.000,00 1.400.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi Keciptakaryaan 1.03 . 1.03.03 . 42 . 36
1.500.000.000,00 0,00
1.498.600.000,00 1.400.000,00
Rehab Anjungan Provinsi Sumatera Selatan Taman Mini Indonesia Indah 1.03 . 1.03.03 . 42 . 38
650.000.000,00 0,00
648.800.000,00 1.200.000,00
Rehab Rumah Dinas Asbin Kejaksaan Tinggi Sumsel Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 39
850.000.000,00 0,00
848.600.000,00 1.400.000,00
Pembangunan Blok Tipikor Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 40
300.000.000,00 0,00
298.900.000,00 1.100.000,00
Penyusunan DED Masjid Agung Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 41
450.000.000,00 0,00
448.900.000,00 1.100.000,00
Pembangunan Pagar Masjid Taqwa Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 42
1.000.000.000,00 0,00
998.900.000,00 1.100.000,00
Penyusunan DED Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City 1.03 . 1.03.03 . 42 . 43
200.000.000,00 0,00
198.500.000,00 1.500.000,00
Rehab Shooting Range Jakabaring Sport City 1.03 . 1.03.03 . 42 . 44