• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016"

Copied!
68
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.085.151.065.376,53 Urusan Wajib 5.422.039.998,00 920.220.803.288,53 1.159.508.222.090,00 1 43.971.837.350,00 Pendidikan 91.800.000,00 42.104.468.350,00 1.775.569.000,00 1.01 43.971.837.350,00 DINAS PENDIDIKAN 91.800.000,00 42.104.468.350,00 1.775.569.000,00 1.01 . 1.01.01 4.307.014.250,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.800.000,00 4.215.214.250,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

29.500.000,00 0,00

29.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.764.914.250,00 0,00

1.764.914.250,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

538.000.000,00 0,00

538.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

91.800.000,00 0,00

0,00 91.800.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

180.000.000,00 0,00

180.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

65.000.000,00 0,00

65.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

21.600.000,00 0,00

21.600.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

137.000.000,00 0,00

137.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

675.000.000,00 0,00

675.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

13.200.000,00 0,00

13.200.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Tutor SKJ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Dokumentasi dan Publikasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

385.000.000,00 0,00

385.000.000,00 0,00

Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri 1.01 . 1.01.01 . 01 . 33

106.000.000,00 0,00

106.000.000,00 0,00

Penyediaan Buletin Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 38

306.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 256.000.000,00 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

56.000.000,00 50.000.000,00

6.000.000,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 12

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

393.400.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 389.400.000,00 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

190.400.000,00 0,00

190.400.000,00 0,00

Pembinaan Guru Honor TK 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

203.000.000,00 4.000.000,00

199.000.000,00 0,00

Pengembangan dan Pembinaan Rumah Pintar Jakabaring 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

6.433.000.000,00

Program Pendidikan Dasar 0,00 6.433.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16

303.000.000,00 0,00

303.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Inklusif 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

1.235.000.000,00 0,00

1.235.000.000,00 0,00

Pembinaan Kesiswaan Dikdas 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 2.240.000.000,00 0,00 2.240.000.000,00 0,00 Pemberdayaan SLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 180.000.000,00 0,00

180.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Pengembangan UKS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

2.475.000.000,00 0,00

2.475.000.000,00 0,00

Pembinaan Ujian Akhir SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

19.856.087.000,00

Program Pendidikan Menengah 0,00 18.418.518.000,00 1.437.569.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

1.250.000.000,00 0,00

1.250.000.000,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

950.000.000,00 0,00

950.000.000,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan untuk SMA/MA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

250.000.000,00 171.000.000,00

79.000.000,00 0,00

Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Praktik Teknik Perbengkelan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 22

101.000.000,00 0,00

101.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Akreditasi dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 68

164.000.000,00 0,00

164.000.000,00 0,00

Pekan Iptek dan Informasi bagi guru dan siswa se Sumatera Selatan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

191.150.000,00 0,00

191.150.000,00 0,00

Optimalisasi Pemberdayaan UPTD Graha Teknologi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

3.700.000.000,00 0,00

3.700.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Pengembangan Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

600.000.000,00 594.000.000,00

6.000.000,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat UPTD Graha Teknologi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

7.690.000.000,00 217.000.000,00

7.473.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Pengembangan SMP - SMA Olahraga Sriwijaya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

210.600.000,00 0,00

210.600.000,00 0,00

Lomba/Festival Pemanfaatan ICT utuk Pembelajaran 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 201.460.000,00 0,00 201.460.000,00 0,00 Workshop Pemgembangan IT 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 193.000.000,00 72.500.000,00 120.500.000,00 0,00

Pengadaan sarana UPTD Graha Teknologi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78

2.202.000.000,00 195.000.000,00

2.007.000.000,00 0,00

Pembinaan SMK Sumatera Selatan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 79

193.069.000,00 188.069.000,00

5.000.000,00 0,00

Penyempurnaan Sarana Prasarana UPTD Balai Tekkom 1.01 . 1.01.01 . 17 . 80

216.218.000,00 0,00

216.218.000,00 0,00

Pengembangan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 81

190.090.000,00 0,00

190.090.000,00 0,00

Penyelengaraan Lomba / Festival Graha Teknologi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 82

442.500.000,00 0,00

442.500.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Berbasis IT 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pengembangan Asessor 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 152.000.000,00 0,00 152.000.000,00 0,00

Pelatihan Guru SMK Berbasis IT 1.01 . 1.01.01 . 17 . 87

234.000.000,00 0,00

234.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Ujian Kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89

475.000.000,00 0,00

475.000.000,00 0,00

Evaluasi Program Kuliah Gratis 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

6.068.616.100,00

Program Pendidikan Non Formal 0,00 5.885.616.100,00 183.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

234.500.000,00 0,00

234.500.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

2.531.733.600,00 0,00

2.531.733.600,00 0,00

Pekan Olah Raga Pelajar 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

600.500.000,00 183.000.000,00

417.500.000,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD BP3NFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

144.800.000,00 0,00

144.800.000,00 0,00

Pengembangan Model Pendidikan Non Formal (BP3NFI) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

1.850.000.000,00 0,00

1.850.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Kreatifitas Seni Budaya 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

215.000.000,00 0,00

215.000.000,00 0,00

Seleksi dan Identifikasi Bakat dan Olahraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

190.500.000,00 0,00

190.500.000,00 0,00

Pengembangan Bakat Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

135.197.500,00 0,00

135.197.500,00 0,00

Pembinaan dan Pengembangan Tutor PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 166.385.000,00 0,00 166.385.000,00 0,00 Pembinaan Akreditasi PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 372.000.000,00

Program Pendidikan Luar Biasa 0,00 271.000.000,00 101.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19

191.000.000,00 101.000.000,00

90.000.000,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana SLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 181.000.000,00 0,00 181.000.000,00 0,00 Pembinaan Kesiswaan SLB 1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 2.152.340.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 2.152.340.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 101.450.000,00 0,00

101.450.000,00 0,00

Peningkatan Kualifikasi Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

1.513.585.000,00 0,00

1.513.585.000,00 0,00

Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 217.305.000,00 0,00 217.305.000,00 0,00

Pembinaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

4.083.380.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 4.083.380.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22

560.000.000,00 0,00

560.000.000,00 0,00

Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

303.000.000,00 0,00

303.000.000,00 0,00

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

602.000.000,00 0,00

602.000.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

139.280.000,00 0,00

139.280.000,00 0,00

Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

315.000.000,00 0,00

315.000.000,00 0,00

Pembinaan Kreatifitas Siswa (Lomba Cerdas Cermat) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

140.000.000,00 0,00

140.000.000,00 0,00

Pendidikan Untuk Semua 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

243.000.000,00 0,00

243.000.000,00 0,00

Perencanaan dan Penyusunan Program Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 1.410.500.000,00 0,00 1.410.500.000,00 0,00 Pengadaan Ijazah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 254.000.000,00 0,00 254.000.000,00 0,00

Evaluasi dan Pembinaan Sekolah Gratis 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

116.600.000,00 0,00

116.600.000,00 0,00

Evaluasi dan Pembinaan Beasiswa Kemitraan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 227.194.848.350,00 Kesehatan 595.700.000,00 84.640.026.950,00 141.959.121.400,00 1.02 202.339.302.000,00 DINAS KESEHATAN 553.350.000,00 61.619.592.600,00 140.166.359.400,00 1.02 . 1.02.01 12.667.635.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.400.000,00 12.608.235.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

22.900.000,00 0,00

22.900.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

2.591.208.000,00 0,00

2.591.208.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

59.400.000,00 0,00

0,00 59.400.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

2.880.567.000,00 0,00

2.880.567.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

214.000.000,00 0,00

214.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

4.830.250.000,00 0,00

4.830.250.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

66.000.000,00 0,00

66.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Tutor SKJ 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

1.213.310.000,00 0,00

1.213.310.000,00 0,00

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri 1.02 . 1.02.01 . 01 . 33

2.800.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.836.000.000,00 964.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

134.500.000,00 132.500.000,00

2.000.000,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 12

86.000.000,00 84.000.000,00

2.000.000,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 1.02 . 1.02.01 . 02 . 13

1.480.000.000,00 0,00

1.480.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 1.02 . 1.02.01 . 02 . 31

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 32

750.000.000,00 748.000.000,00

2.000.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.036.030.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.036.030.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penempatan dan penarikan dokter/dokter gigi PTT 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

101.500.000,00 0,00

101.500.000,00 0,00

Pendampingan dan moitoring evaluasi dokter internship 1.02 . 1.02.01 . 05 . 06

50.900.000,00 0,00

50.900.000,00 0,00

Monitoring evaluasi program tugas belajar 1.02 . 1.02.01 . 05 . 07

286.920.000,00 0,00

286.920.000,00 0,00

Pelatihan jabatan fungsional 1.02 . 1.02.01 . 05 . 08

124.150.000,00 0,00

124.150.000,00 0,00

Pembinaan dan akreditasi pelatihan kesehatan di kabupaten/kota 1.02 . 1.02.01 . 05 . 09

122.560.000,00 0,00

122.560.000,00 0,00

Sertifikasi ISO 9001 tahun 2008 Dinkes dan UPT 1.02 . 1.02.01 . 05 . 10

135.560.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 135.560.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 15.560.000,00 0,00 15.560.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Pembinaan dan pengukuran capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kab/kota

1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

6.802.989.500,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 6.802.989.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15

6.802.989.500,00 0,00

6.802.989.500,00 0,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

3.811.844.816,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 384.150.000,00 3.183.273.500,00 244.421.316,00 1.02 . 1.02.01 . 16

102.480.000,00 0,00

102.480.000,00 0,00

Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

200.634.000,00 0,00

200.634.000,00 0,00

Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

166.980.000,00 0,00

166.980.000,00 0,00

Fasilitasi Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

51.721.316,00 51.721.316,00

0,00 0,00

Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Kerja 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

823.642.000,00 0,00

445.642.000,00 378.000.000,00

Fasilitasi Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumatera Selatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

159.300.000,00 0,00

153.150.000,00 6.150.000,00

Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan dan kebugaran 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

76.388.000,00 0,00

76.388.000,00 0,00

Pembinaan teknis monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan olahraga di Kab/Kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 180.650.000,00 0,00 180.650.000,00 0,00

Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi karyawan/ti Pemprov. Sumsel 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

137.600.000,00 0,00

137.600.000,00 0,00

Pelatihan GELS untuk perawat emergency 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

87.880.000,00 0,00

87.880.000,00 0,00

Sosialisasi Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) Provinsi Sumsel 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

102.600.000,00 0,00

102.600.000,00 0,00

Pertemuan Evaluasi Pelayanan Darah Aman 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

68.600.000,00 0,00

68.600.000,00 0,00

Pertemuan DOTS T B dan MDR/XDR di RS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

194.940.000,00 0,00

194.940.000,00 0,00

Pembinaan dan penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (RSSIB) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

166.420.000,00 0,00

166.420.000,00 0,00

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Kabupaten/Kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 102.458.500,00 0,00 102.458.500,00 0,00

Pembinaan dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas di Kabupaten/kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43

171.850.000,00 0,00

171.850.000,00 0,00

Pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

62.396.000,00 0,00

62.396.000,00 0,00

Pembinaan pengelola program Purkesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

122.725.000,00 0,00

122.725.000,00 0,00

Pelatihan dokter kesehatan pertandingan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

55.720.000,00 0,00

55.720.000,00 0,00

Deteksi dini gangguan pendengearan dan ketulian pada masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

137.100.000,00 0,00

137.100.000,00 0,00

Pelatihan tenaga kesehatan tentang program kesehatan khusus 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50

32.260.000,00 0,00

32.260.000,00 0,00

Peningkatan kapasitas pengelola program UKS di Kab/kota 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 607.500.000,00 192.700.000,00

414.800.000,00 0,00

Fasilitasi Rumah Singgah UPTD BKOKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 54

73.300.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 73.300.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17

73.300.000,00 0,00

73.300.000,00 0,00

Pemetaan Obat Asli/Tradisional Indonesia 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

845.751.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 845.751.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyebarluasan Informasi Pola Hidup Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

365.751.000,00 0,00

365.751.000,00 0,00

Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian desa/kelurahan siaga aktif dan PHBS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

180.000.000,00 0,00

180.000.000,00 0,00

Pemberdayaan Pramuka Saka Bakti Husada 1.02 . 1.02.01 . 19 . 13

2.492.276.600,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 2.492.276.600,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

2.168.436.600,00 0,00

2.168.436.600,00 0,00

Penyediaan Bahan Tambahan Makanan dan Vitamin untuk Penanggulangan Kurang Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

Penyediaan Sarana untuk Penanggulangan KEP, AGB, KVA, GAKY dan Zat Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 223.840.000,00 0,00 223.840.000,00 0,00

Pembinaan dan penilaian program gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

385.185.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 385.185.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

137.815.000,00 0,00

137.815.000,00 0,00

Pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

126.690.000,00 0,00

126.690.000,00 0,00

Peningkatan mutu kesehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09

120.680.000,00 0,00

120.680.000,00 0,00

Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10

2.924.285.500,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 2.924.285.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

381.675.000,00 0,00

381.675.000,00 0,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 273.183.300,00 0,00 273.183.300,00 0,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 188.183.200,00 0,00 188.183.200,00 0,00

Pengadaan program imuniasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

198.220.000,00 0,00

198.220.000,00 0,00

Pengadaan Vaksin anti rabies (VAR) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 27

255.000.000,00 0,00

255.000.000,00 0,00

Pengadaan Reagen pemeriksaan HIV 1.02 . 1.02.01 . 22 . 28

340.300.000,00 0,00

340.300.000,00 0,00

Pengadaan Kelambu Berinsektisida 1.02 . 1.02.01 . 22 . 29

328.590.000,00 0,00

328.590.000,00 0,00

Pengendalian penyakit bersumber binatang (PPBB) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 32

399.725.000,00 0,00

399.725.000,00 0,00

Pengendalian penyakit menular langsung 1.02 . 1.02.01 . 22 . 33

208.164.000,00 0,00

208.164.000,00 0,00

Pembinaan surveilans epidemiologi penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 34

200.680.000,00 0,00

200.680.000,00 0,00

Pengendalian penyakit tidak menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 35

150.565.000,00 0,00

150.565.000,00 0,00

Fasilitasi pelayanan kesehatan Haji 1.02 . 1.02.01 . 22 . 36

275.160.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 275.160.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pembinaan dan fasilitasi akreditasi rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

175.160.000,00 0,00

175.160.000,00 0,00

Pembinaan dan fasilitasi akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

139.487.838.084,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

138.946.638.084,00 33.400.000,00 507.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26 135.413.746.000,00 135.383.046.000,00 7.800.000,00 22.900.000,00

Pembangunan Rumah Sakit Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01

3.374.092.084,00 3.368.092.084,00

3.000.000,00 3.000.000,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 18

250.000.000,00 0,00

245.000.000,00 5.000.000,00

Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1.02 . 1.02.01 . 26 . 20

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 195.500.000,00

2.000.000,00 2.500.000,00

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.01 . 26 . 22

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 23

200.000.000,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 200.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 27 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 27 . 17

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 27 . 19

1.181.360.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 1.181.360.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28

241.200.000,00 0,00

241.200.000,00 0,00

Pengawasan Rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta 1.02 . 1.02.01 . 28 . 09

69.760.000,00 0,00

69.760.000,00 0,00

Pertemuan Forum Komunikasi JPKM 1.02 . 1.02.01 . 28 . 10

800.000.000,00 0,00

800.000.000,00 0,00

Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11

70.400.000,00 0,00

70.400.000,00 0,00

Rapat koordinasi dalam rangka persiapan integrasi program Jamsoskes Sumsel Semesta ke JKN

1.02 . 1.02.01 . 28 . 12

158.639.500,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 158.639.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30

108.452.000,00 0,00

108.452.000,00 0,00

Pembinaan dan penilaian Posyandu Lansia tingkat Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

50.187.500,00 0,00

50.187.500,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Kesehatan Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 10

974.200.000,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 974.200.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31

500.000.000,00 0,00

500.000.000,00 0,00

Pembinaan dan pengawasan sarana dan produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kab/kota

1.02 . 1.02.01 . 31 . 10

324.200.000,00 0,00

324.200.000,00 0,00

Pembinaan dan pengawasan prodak pangan industri pabrikan 1.02 . 1.02.01 . 31 . 11

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di restoran/hotel 1.02 . 1.02.01 . 31 . 12

444.573.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak 0,00 444.573.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33

89.990.000,00 0,00

89.990.000,00 0,00

Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

157.522.000,00 0,00

157.522.000,00 0,00

Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04

123.000.000,00 0,00

123.000.000,00 0,00

Pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak 1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 22.148.000,00 0,00 22.148.000,00 0,00

Peningkatan dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak

1.02 . 1.02.01 . 33 . 08

51.913.000,00 0,00

51.913.000,00 0,00

Kampanye peduli kesehatan ibu 1.02 . 1.02.01 . 33 . 09

1.190.300.000,00

Program Pendidikan Kesehatan 0,00 1.179.500.000,00 10.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34

1.190.300.000,00 10.800.000,00

1.179.500.000,00 0,00

Pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

519.474.000,00

Program Penanganan Keluarga Berencana 1.400.000,00 518.074.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 37

403.194.000,00 0,00

401.794.000,00 1.400.000,00

Pengadaan Alat Kontrasepsi 1.02 . 1.02.01 . 37 . 05

116.280.000,00 0,00

116.280.000,00 0,00

Pembinaan dan pendampingan penanganan keluarga berencana 1.02 . 1.02.01 . 37 . 06

23.932.400.000,00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD 75.000.000,00 23.857.400.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 38

23.932.400.000,00 0,00

23.857.400.000,00 75.000.000,00

Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD 1.02 . 1.02.01 . 38 . 01

24.855.546.350,00

RS. DR ERNALDI BAHAR 42.350.000,00 23.020.434.350,00 1.792.762.000,00

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.515.319.250,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.600.000,00 2.478.719.250,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

1.312.769.250,00 0,00

1.312.769.250,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

36.600.000,00 0,00

0,00 36.600.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

997.750.000,00 0,00

997.750.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

13.200.000,00 0,00

13.200.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Tutor SKJ 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri 1.02 . 1.02.02 . 01 . 33

3.340.227.100,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 5.750.000,00 3.334.477.100,00 1.02 . 1.02.02 . 26 1.596.027.100,00 0,00 1.593.277.100,00 2.750.000,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

1.744.200.000,00 0,00

1.741.200.000,00 3.000.000,00

Biaya makan dan minum pasien 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28

19.000.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD 0,00 17.207.238.000,00 1.792.762.000,00 1.02 . 1.02.02 . 38

19.000.000.000,00 1.792.762.000,00

17.207.238.000,00 0,00

Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD 1.02 . 1.02.02 . 38 . 01

1.153.832.382.000,00

Pekerjaan Umum 1.190.000.000,00 380.282.606.000,00 772.359.776.000,00

1.03

698.142.537.000,00

DINAS PU BINA MARGA 660.500.000,00 38.643.445.000,00 658.838.592.000,00

1.03 . 1.03.01

6.497.900.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.800.000,00 6.321.060.000,00 117.040.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

825.000.000,00 0,00

825.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

162.000.000,00 0,00

162.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

600.000.000,00 0,00

600.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

51.000.000,00 0,00

0,00 51.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

11.000.000,00 0,00

11.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

800.000.000,00 0,00

800.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

2.885.100.000,00 0,00

2.885.100.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

8.800.000,00 0,00

0,00 8.800.000,00

Penyediaan Jasa Tutor SKJ 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan Dana Pengukuran Sertifikasi Tanah Pemprov 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyusunan Analisa Jabatan Dinas PU Bina marga Provinsi Sumatera Selatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 35

150.000.000,00 117.040.000,00

32.960.000,00 0,00

Pengelolaan Inventaris Aset Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 36

2.439.225.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.439.225.000,00 1.000.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 12

1.344.225.000,00 0,00

1.344.225.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 95.000.000,00 0,00

95.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

195.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 48.000.000,00 147.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat Teknis SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 100.000.000,00 0,00 52.000.000,00 48.000.000,00

Pengendalian DAK Bidang Jalan Tahun 2016 1.03 . 1.03.01 . 06 . 11

611.525.542.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 163.300.000,00 12.040.358.000,00 599.321.884.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

1.943.470.000,00 0,00

1.943.470.000,00 0,00

Perencanaan pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

974.400.000,00 953.584.000,00

16.616.000,00 4.200.000,00

Peningkatan Jalan Mayor Zen Cs (Palembang) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

7.619.716.000,00 7.500.000.000,00

108.416.000,00 11.300.000,00

Peningkatan Jalan Bts.Kab.OKI-Sp.Kepuh 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11

5.092.866.000,00 5.000.000.000,00

88.316.000,00 4.550.000,00

Peningkatan Jalan Muara Dua-Kota Batu-Bts.Prov.Lampung 1.03 . 1.03.01 . 15 . 16

14.588.734.000,00 14.495.868.000,00

88.316.000,00 4.550.000,00

Peningkatan Jalan Dabuk Rejo-Bts.Kab.OKUT 1.03 . 1.03.01 . 15 . 22

13.484.400.000,00 13.407.264.000,00

68.036.000,00 9.100.000,00

Peningkatan Jalan Sekayu-Bts.Kab.Muara Enim 1.03 . 1.03.01 . 15 . 24

3.941.070.000,00 3.873.204.000,00

63.316.000,00 4.550.000,00

Peningkatan Jalan Sp.Periuk-Tugumulyo-Terawas 1.03 . 1.03.01 . 15 . 26

3.000.000.000,00 2.900.564.000,00

88.136.000,00 11.300.000,00

Peningkatan Jalan Bts.Kab.Muba-Air Itam 1.03 . 1.03.01 . 15 . 27

10.141.400.000,00 10.064.264.000,00

68.036.000,00 9.100.000,00

Peningkatan Jalan Sp.Air Itam-Sp.Belimbing 1.03 . 1.03.01 . 15 . 28

1.500.000.000,00 1.433.184.000,00

63.316.000,00 3.500.000,00

Peningkatan Jalan Tebing Tinggi-Tanjung Raya 1.03 . 1.03.01 . 15 . 31

7.471.900.000,00 7.410.594.000,00

56.406.000,00 4.900.000,00

Pembangunan Jalan Akses Kawasan KEK 1.03 . 1.03.01 . 15 . 46

7.000.000.000,00 6.286.284.000,00

708.816.000,00 4.900.000,00

Pembangunan Jembatan Air Rambang 1.03 . 1.03.01 . 15 . 55

47.500.000.000,00 46.392.284.000,00

1.102.816.000,00 4.900.000,00

Pembangunan Jembatan Air Komering-Gunung Batu 1.03 . 1.03.01 . 15 . 57

32.500.000.000,00 31.499.284.000,00

995.816.000,00 4.900.000,00

Pembangunan Jembatan Cempaka Kec.Cempaka 1.03 . 1.03.01 . 15 . 60

39.750.000.000,00 38.776.054.000,00

969.046.000,00 4.900.000,00

Pembangunan Jembatan Sukadana Kab.OKI 1.03 . 1.03.01 . 15 . 61

290.000.000.000,00 288.433.569.000,00

1.560.131.000,00 6.300.000,00

Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang 1.03 . 1.03.01 . 15 . 63

3.048.945.000,00 0,00

3.048.945.000,00 0,00

Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 67

11.080.867.000,00 11.008.467.000,00

67.850.000,00 4.550.000,00

Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Provinsi Pangeran Ayin Desa Kenten Laut 1.03 . 1.03.01 . 15 . 71

7.574.400.000,00 7.530.654.000,00

39.546.000,00 4.200.000,00

Peningkatan Jalan Sp. Kepuh-Kurungan Nyawa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 77

4.975.900.000,00 4.932.154.000,00

39.546.000,00 4.200.000,00

Peningkatan Jalan SP. Meranjat- Bts.Kab. Muara Enim 1.03 . 1.03.01 . 15 . 78

6.691.600.000,00 6.670.784.000,00

16.616.000,00 4.200.000,00

Peningkatan Jalan Pangeran Ayin, CS 1.03 . 1.03.01 . 15 . 79

6.959.320.000,00 6.861.904.000,00

88.316.000,00 9.100.000,00

Peningkatan Jalan Petanggang-Tanjung Kemuning - Batas Kab.OKI 1.03 . 1.03.01 . 15 . 80

3.973.150.000,00 3.900.564.000,00

68.036.000,00 4.550.000,00

Peningkatan Jalan Bts. Kota Palembang - Kayu Agung 1.03 . 1.03.01 . 15 . 81

3.966.070.000,00 3.873.204.000,00

88.316.000,00 4.550.000,00

Peningkatan Jalan Pagar Alam - Tanjung Raya - Batas Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 15 . 82

10.092.866.000,00 10.000.000.000,00

88.316.000,00 4.550.000,00

Peningkatan Jalan Simpang Campang - Ujan Mas - Batas Bengkulu 1.03 . 1.03.01 . 15 . 83

13.588.866.000,00 13.496.000.000,00

88.316.000,00 4.550.000,00

Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir - Lubuk Batang 1.03 . 1.03.01 . 15 . 84

7.592.866.000,00 7.500.000.000,00

88.316.000,00 4.550.000,00

Peningkatan Jalan Plaju-Batas Kab.OKI 1.03 . 1.03.01 . 15 . 85

15.072.400.000,00 15.000.000.000,00

67.850.000,00 4.550.000,00

Peningkatan Jalan Tanjung Raja-Simpang Tambang Rambang 1.03 . 1.03.01 . 15 . 86

15.092.866.000,00 15.000.000.000,00

88.316.000,00 4.550.000,00

Peningkatan Jalan Simpang Tambang Rambang - Batas Kab.OKU 1.03 . 1.03.01 . 15 . 87

6.807.470.000,00 6.714.604.000,00

88.316.000,00 4.550.000,00

Penggantian Jembatan Air Kisam 1.03 . 1.03.01 . 15 . 88

1.500.000.000,00 1.430.864.000,00

65.636.000,00 3.500.000,00

Peningkatan JalanSp.Meo- Bts.Air Dingin Lahat 1.03 . 1.03.01 . 15 . 89

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7.000.000.000,00 6.976.684.000,00

19.116.000,00 4.200.000,00

Pembangunan Jembatan Dalam Kawasan Jakabaring Sport City 1.03 . 1.03.01 . 15 . 90

42.298.650.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 14.400.000,00 14.222.096.000,00 28.062.154.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

2.973.150.000,00 2.949.484.000,00

19.116.000,00 4.550.000,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Seberang Ilir Cs 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

1.550.000.000,00 0,00

1.550.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kota Palembang 1.03 . 1.03.01 . 18 . 23

1.600.000.000,00 0,00

1.600.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.OKU 1.03 . 1.03.01 . 18 . 24

1.550.000.000,00 0,00

1.550.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.OKI 1.03 . 1.03.01 . 18 . 25

1.550.000.000,00 0,00

1.550.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Muba 1.03 . 1.03.01 . 18 . 26

1.518.400.000,00 0,00

1.518.400.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Mura 1.03 . 1.03.01 . 18 . 27

1.550.000.000,00 0,00

1.550.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Muara Enim 1.03 . 1.03.01 . 18 . 28

1.550.000.000,00 0,00

1.550.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Lahat 1.03 . 1.03.01 . 18 . 29

1.531.100.000,00 0,00

1.531.100.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan Wilayah I Sumsel 1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 1.531.100.000,00 0,00 1.531.100.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan Wilayah II Sumsel 1.03 . 1.03.01 . 18 . 31 10.462.300.000,00 10.332.668.000,00 126.632.000,00 3.000.000,00

Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan Wilayah I Sumsel 1.03 . 1.03.01 . 18 . 32

12.958.200.000,00 12.828.568.000,00

126.632.000,00 3.000.000,00

Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sumsel 1.03 . 1.03.01 . 18 . 33

1.974.400.000,00 1.951.434.000,00

19.116.000,00 3.850.000,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Palembang Seberang Ulu. Cs 1.03 . 1.03.01 . 18 . 40

29.812.745.000,00

Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 375.000.000,00 2.098.231.000,00 27.339.514.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20

380.700.000,00 0,00

380.700.000,00 0,00

Penyusunan Sistem dan Informasi Bridge Management System (BMS) 1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 476.300.000,00 467.589.000,00 8.711.000,00 0,00 Leger Jalan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 27.426.125.000,00 26.871.925.000,00 179.200.000,00 375.000.000,00

Ganti Rugi Pembebasan Lahan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 07

230.820.000,00 0,00

230.820.000,00 0,00

Penyusunan IIRMS yang terintegrasi dengan System Informasi Jaringan Jalan Provinsi 1.03 . 1.03.01 . 20 . 08

1.298.800.000,00 0,00

1.298.800.000,00 0,00

Studi UKL/UPL Jembatan Layang Endikat 1.03 . 1.03.01 . 20 . 09

5.373.475.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 2.375.475.000,00 2.998.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

3.000.000.000,00 2.998.000.000,00

2.000.000,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

1.373.475.000,00 0,00

1.373.475.000,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium 1.03 . 1.03.01 . 23 . 15

1.000.000.000,00 0,00

1.000.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Alat-Alat Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 16

223.875.195.000,00

DINAS PU PENGAIRAN 312.050.000,00 126.227.345.000,00 97.335.800.000,00

1.03 . 1.03.02

3.479.384.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.900.000,00 3.409.484.000,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 01

263.250.000,00 0,00

263.250.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

343.568.000,00 0,00

343.568.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 01 . 06

69.900.000,00 0,00

0,00 69.900.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 07

125.200.000,00 0,00

125.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 08

102.563.000,00 0,00

102.563.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 10

61.000.000,00 0,00

61.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 11

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 12

38.808.000,00 0,00

38.808.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.02 . 01 . 17

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.639.250.000,00 0,00

1.639.250.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 1.03 . 1.03.02 . 01 . 19

13.800.000,00 0,00

13.800.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Tutor SKJ 1.03 . 1.03.02 . 01 . 20

557.045.000,00 0,00

557.045.000,00 0,00

Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri 1.03 . 1.03.02 . 01 . 33

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik 1.03 . 1.03.02 . 01 . 34

1.425.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.800.000,00 236.545.000,00 1.187.155.000,00 1.03 . 1.03.02 . 02

700.000.000,00 692.155.000,00

7.845.000,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 12

110.000.000,00 0,00

110.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 22

77.000.000,00 0,00

77.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 32

500.000.000,00 495.000.000,00

3.200.000,00 1.800.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 42

38.500.000,00 0,00

38.500.000,00 0,00

Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Bidang Pengairan 1.03 . 1.03.02 . 02 . 45

100.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 100.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 05

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Memfasilitasi Kegiatan Dewan SDA Provinsi Sumatera Selatan 1.03 . 1.03.02 . 05 . 04

22.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 22.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 06 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Rapat Teknis SKPD 1.03 . 1.03.02 . 06 . 08 27.500.000.000,00

Program pembangunan turap/talud/bronjong 27.100.000,00 283.700.000,00 27.189.200.000,00 1.03 . 1.03.02 . 17

11.200.000.000,00 11.114.000.000,00

80.900.000,00 5.100.000,00

Perkuatan Tebing Sungai Kab. Lahat 1.03 . 1.03.02 . 17 . 07

6.000.000.000,00 5.969.000.000,00

26.400.000,00 4.600.000,00

Perkuatan Tebing Sungai Kab. Ogan Ilir 1.03 . 1.03.02 . 17 . 08

2.000.000.000,00 1.940.000.000,00

57.700.000,00 2.300.000,00

Perkuatan Tebing Sungai Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.02 . 17 . 09

300.000.000,00 247.000.000,00

49.400.000,00 3.600.000,00

Perkuatan Tebing Sungai Kab. Empat Lawang 1.03 . 1.03.02 . 17 . 10

5.500.000.000,00 5.424.500.000,00

66.300.000,00 9.200.000,00

Perkuatan Tebing Sungai Kab. OKI 1.03 . 1.03.02 . 17 . 11

2.500.000.000,00 2.494.700.000,00

3.000.000,00 2.300.000,00

Perkuatan Tebing Sungai Kota Palembang 1.03 . 1.03.02 . 17 . 13

81.550.195.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

54.932.370.000,00 102.450.000,00 26.515.375.000,00 1.03 . 1.03.02 . 24 33.800.000.000,00 31.598.000.000,00 2.169.800.000,00 32.200.000,00

Rehabilitasi DIR Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.02 . 24 . 18

11.500.000.000,00 11.425.000.000,00

64.800.000,00 10.200.000,00

Rehabilitasi DIR. KAB. MUBA 1.03 . 1.03.02 . 24 . 20

1.145.000.000,00 1.086.300.000,00

56.400.000,00 2.300.000,00

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Musi rawas 1.03 . 1.03.02 . 24 . 21

1.192.500.000,00 1.136.400.000,00

53.800.000,00 2.300.000,00

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Muara enim 1.03 . 1.03.02 . 24 . 22

5.256.700.000,00 5.189.470.000,00

64.680.000,00 2.550.000,00

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan irigasi Kab. Lahat 1.03 . 1.03.02 . 24 . 23

1.000.000.000,00 940.500.000,00

57.200.000,00 2.300.000,00

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Empat Lawang 1.03 . 1.03.02 . 24 . 24

1.000.000.000,00 916.200.000,00

81.500.000,00 2.300.000,00

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. OKU Selatan 1.03 . 1.03.02 . 24 . 25

2.500.000.000,00 2.440.500.000,00

57.200.000,00 2.300.000,00

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kota Pagar Alam 1.03 . 1.03.02 . 24 . 26

90.547.000,00 0,00

90.547.000,00 0,00

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP-2 (LOAN) 1.03 . 1.03.02 . 24 . 29

337.748.000,00 200.000.000,00

137.748.000,00 0,00

Dana Pendamping Kegiatan WISMP-2 1.03 . 1.03.02 . 24 . 30

501.900.000,00 0,00

501.900.000,00 0,00

Supervisi Kegiatan Irigasi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 32

1.701.678.000,00 0,00

1.701.678.000,00 0,00

Supervisi kegiatan Sungai 1.03 . 1.03.02 . 24 . 33

970.000.000,00 0,00

970.000.000,00 0,00

Perencanaan Kolam Retensi Kota Palembang 1.03 . 1.03.02 . 24 . 34

200.000.000,00 0,00

198.200.000,00 1.800.000,00

Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kota Pagaralam 1.03 . 1.03.02 . 24 . 35

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.250.000.000,00 0,00

1.241.000.000,00 9.000.000,00

Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kab. Lahat 1.03 . 1.03.02 . 24 . 36

680.000.000,00 0,00

672.800.000,00 7.200.000,00

Operasi dan Pemeliharaan Rawa Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.02 . 24 . 37

1.810.000.000,00 0,00

1.793.800.000,00 16.200.000,00

Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kota Palembang 1.03 . 1.03.02 . 24 . 38

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Perencanaan Irigasi Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.02 . 24 . 41

500.000.000,00 0,00

498.200.000,00 1.800.000,00

Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.02 . 24 . 43

738.422.000,00 0,00

738.422.000,00 0,00

Supervisi Kegiatan Rawa 1.03 . 1.03.02 . 24 . 45

1.816.500.000,00 0,00

1.816.500.000,00 0,00

Perencanaan Irigasi Kab. Muara Enim 1.03 . 1.03.02 . 24 . 46

744.450.000,00 0,00

744.450.000,00 0,00

Perencanaan Irigasi Kota Pagaralam 1.03 . 1.03.02 . 24 . 48

1.507.500.000,00 0,00

1.507.500.000,00 0,00

Perencanaan Irigasi Rawa Kab. Musi Banyuasin 1.03 . 1.03.02 . 24 . 50

1.041.250.000,00 0,00

1.041.250.000,00 0,00

Perencanaan Irigasi Rawa Kab. Ogan Ilir 1.03 . 1.03.02 . 24 . 51

1.470.000.000,00 0,00

1.470.000.000,00 0,00

Perencanaan Irigasi Rawa Kab. OKI 1.03 . 1.03.02 . 24 . 52

686.000.000,00 0,00

686.000.000,00 0,00

Perencanaan Irigasi Rawa Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.02 . 24 . 53

350.000.000,00 0,00

350.000.000,00 0,00

Perencanaan Sungai dan Danau Kab. OKI 1.03 . 1.03.02 . 24 . 54

3.500.000.000,00 0,00

3.495.400.000,00 4.600.000,00

Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.02 . 24 . 57

500.000.000,00 0,00

498.200.000,00 1.800.000,00

Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kab. OKI 1.03 . 1.03.02 . 24 . 58

400.000.000,00 0,00

396.400.000,00 3.600.000,00

Operasi dan Pemeliharaan Rawa Kab. OKI 1.03 . 1.03.02 . 24 . 59 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.02 . 24 . 60 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Regional OP SDA Wilayah Barat Indonesia 1.03 . 1.03.02 . 24 . 61

9.342.410.000,00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 6.900.000,00 1.960.510.000,00 7.375.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 25

8.647.910.000,00 7.375.000.000,00

1.266.010.000,00 6.900.000,00

PSDA Wilayah Sungai Musi 1.03 . 1.03.02 . 25 . 09

694.500.000,00 0,00

694.500.000,00 0,00

PSDA Wilayah Sungai Sugihan 1.03 . 1.03.02 . 25 . 10

100.455.706.000,00

Program Pengendalian Banjir 103.900.000,00 93.699.731.000,00 6.652.075.000,00 1.03 . 1.03.02 . 28

30.200.000.000,00 3.986.000.000,00

26.180.850.000,00 33.150.000,00

Normalisasi Sungai Kab. OKI 1.03 . 1.03.02 . 28 . 12

1.400.000.000,00 0,00

1.397.700.000,00 2.300.000,00

Normalisasi Sungai Kab. Ogan Ilir 1.03 . 1.03.02 . 28 . 13

9.600.000.000,00 0,00

9.588.500.000,00 11.500.000,00

Normalisasi Sungai Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.02 . 28 . 14

2.955.706.000,00 2.666.075.000,00

289.631.000,00 0,00

Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir Kota Palembang 1.03 . 1.03.02 . 28 . 15

9.000.000.000,00 0,00

8.990.800.000,00 9.200.000,00

Normalisasi Sungai Kota Palembang 1.03 . 1.03.02 . 28 . 16

13.200.000.000,00 0,00

13.186.200.000,00 13.800.000,00

Normalisasi Sungai Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.02 . 28 . 17

22.000.000.000,00 0,00

21.982.150.000,00 17.850.000,00

Normalisasi Sungai Kab. Muara Enim 1.03 . 1.03.02 . 28 . 19

1.100.000.000,00 0,00

1.097.700.000,00 2.300.000,00

Normalisasi Sungai Kab. Musi Banyuasin 1.03 . 1.03.02 . 28 . 20

1.000.000.000,00 0,00

997.700.000,00 2.300.000,00

Normalisasi Sungai Kab. OKU Selatan 1.03 . 1.03.02 . 28 . 21

2.200.000.000,00 0,00

2.195.400.000,00 4.600.000,00

Normalisasi Sungai Kota Prabumulih 1.03 . 1.03.02 . 28 . 22

2.800.000.000,00 0,00

2.797.700.000,00 2.300.000,00

Normalisasi Sungai dan Danau Kab. Lahat 1.03 . 1.03.02 . 28 . 23

5.000.000.000,00 0,00

4.995.400.000,00 4.600.000,00

Normalisasi Sungai Kab. Musi Rawas Utara 1.03 . 1.03.02 . 28 . 24

231.814.650.000,00

DINAS PU CIPTA KARYA 217.450.000,00 215.411.816.000,00 16.185.384.000,00

1.03 . 1.03.03

3.021.650.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.400.000,00 2.938.250.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 01

18.000.000,00 0,00

18.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.03 . 01 . 01

314.100.000,00 0,00

314.100.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.03 . 01 . 02

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.03 . 1.03.03 . 01 . 05

275.000.000,00 0,00

275.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.03 . 01 . 06

83.400.000,00 0,00

0,00 83.400.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.03 . 01 . 07

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.03 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.03 . 01 . 09

160.000.000,00 0,00

160.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.03 . 01 . 10

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.03 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.03 . 01 . 12

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.03 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.03 . 01 . 17

491.850.000,00 0,00

491.850.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah 1.03 . 1.03.03 . 01 . 18

1.145.500.000,00 0,00

1.145.500.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 1.03 . 1.03.03 . 01 . 19

8.800.000,00 0,00

8.800.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Tutor SKJ 1.03 . 1.03.03 . 01 . 20

735.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 185.000.000,00 550.000.000,00 1.03 . 1.03.03 . 02 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.03 . 02 . 10 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.03 . 02 . 12

185.000.000,00 0,00

185.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.03 . 02 . 22

220.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 2.200.000,00 217.800.000,00 1.03 . 1.03.03 . 06 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP 1.03 . 1.03.03 . 06 . 06 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 1.03 . 1.03.03 . 06 . 07 100.000.000,00 0,00 97.800.000,00 2.200.000,00 Rapat Teknis SKPD 1.03 . 1.03.03 . 06 . 08 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.03 . 1.03.03 . 06 . 09

3.000.000.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.750.000,00 2.996.250.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 16

1.000.000.000,00 0,00

998.750.000,00 1.250.000,00

Pembangunan Saluran Drainase Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim 1.03 . 1.03.03 . 16 . 30

1.000.000.000,00 0,00

998.750.000,00 1.250.000,00

Pembangunan Saluran Drainase Desa Mangkunegara Kec. Penukal Kab. PALI 1.03 . 1.03.03 . 16 . 31

1.000.000.000,00 0,00

998.750.000,00 1.250.000,00

Pembangunan Saluran Drainase Kel. 13 Ulu Kec. SU II Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 16 . 32

16.975.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 21.800.000,00 16.953.200.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 27

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

PPMU, PAMSIMAS (Dana Pendamping APBN) Sumsel 1.03 . 1.03.03 . 27 . 10

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Prov. Sumsel 1.03 . 1.03.03 . 27 . 11

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Dana Pendamping PIU SANIMAS Islamic Development Bank 1.03 . 1.03.03 . 27 . 54

1.000.000.000,00 0,00

998.300.000,00 1.700.000,00

Optimalisasi SPAM IKK Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.03 . 27 . 57

1.500.000.000,00 0,00

1.498.300.000,00 1.700.000,00

Optimalisasi SPAM IKK Desa Bumi Kencana Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. MUBA 1.03 . 1.03.03 . 27 . 59

1.500.000.000,00 0,00

1.498.300.000,00 1.700.000,00

Optimalisasi SPAM IKK Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas 1.03 . 1.03.03 . 27 . 64

250.000.000,00 0,00

249.500.000,00 500.000,00

Studi Identifikasi Kebutuhan Air Bersih Kab. PALI 1.03 . 1.03.03 . 27 . 65

1.000.000.000,00 0,00

998.300.000,00 1.700.000,00

Optimalisasi SPAM IKK BP Peliung Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.03 . 27 . 67

1.500.000.000,00 0,00

1.498.300.000,00 1.700.000,00

Optimalisasi SPAM IKK Cinta Manis Pematang Palas Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.03 . 27 . 68

2.400.000.000,00 0,00

2.398.300.000,00 1.700.000,00

Optimalisasi SPAM Kota Lahat Kab. Lahat 1.03 . 1.03.03 . 27 . 69

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.300.000.000,00 0,00

1.298.550.000,00 1.450.000,00

Optimalisasi SPAM IKK Trans Subur Kab, Musi Rawas 1.03 . 1.03.03 . 27 . 70

1.000.000.000,00 0,00

998.600.000,00 1.400.000,00

Optimalisasi SPAM IKK Sembawa Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.03 . 27 . 71

1.000.000.000,00 0,00

998.600.000,00 1.400.000,00

Optimalisasi SPAM IKK Bailangun Kab. Musi Banyuasin 1.03 . 1.03.03 . 27 . 72

425.000.000,00 0,00

423.750.000,00 1.250.000,00

Pembangunan Saluran Air Limbah Merah Mata Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 27 . 73

500.000.000,00 0,00

498.750.000,00 1.250.000,00

Pembangunan Sarana & Prasarana IPLT Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 27 . 74

500.000.000,00 0,00

498.750.000,00 1.250.000,00

Pembangunan Sarana & Prasarana IPLT Kab. Ogan Ilir 1.03 . 1.03.03 . 27 . 75

500.000.000,00 0,00

498.600.000,00 1.400.000,00

Pembangunan Sarana & Prasarana IPLT Kab. Ogan Komering Ilir 1.03 . 1.03.03 . 27 . 76

2.000.000.000,00 0,00

1.998.300.000,00 1.700.000,00

Pekerjaan Pemasangan jaringan pipa transmisi distribusi air bersih PDAM Tirta Randik Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba Provinsi Sumsel

1.03 . 1.03.03 . 27 . 77

167.338.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 49.950.000,00 167.288.050.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 30

1.000.000.000,00 0,00

998.550.000,00 1.450.000,00

Pembangunan Infrastruktur Agropolitan Kec. Banding Agung Kab. OKUS 1.03 . 1.03.03 . 30 . 11

1.000.000.000,00 0,00

998.550.000,00 1.450.000,00

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Minapolitan Kec. Lais Kab. MUBA 1.03 . 1.03.03 . 30 . 12 800.000.000,00 0,00 798.450.000,00 1.550.000,00 Pembangunan Infrastruktur

Kawasan Agropolitan (Kerbau Rawa) Kec. Pampangan Kab. OKI 1.03 . 1.03.03 . 30 . 14

34.400.000.000,00 0,00

34.397.000.000,00 3.000.000,00

Pembangunan infrastruktur perkotaan Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 51

11.350.000.000,00 0,00

11.347.200.000,00 2.800.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Banyuasin 1.03 . 1.03.03 . 30 . 52

8.158.000.000,00 0,00

8.155.700.000,00 2.300.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Lahat 1.03 . 1.03.03 . 30 . 53

17.050.000.000,00 0,00

17.048.150.000,00 1.850.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Muara Enim 1.03 . 1.03.03 . 30 . 54

9.200.000.000,00 0,00

9.198.150.000,00 1.850.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OKI 1.03 . 1.03.03 . 30 . 55

3.500.000.000,00 0,00

3.498.400.000,00 1.600.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OKU 1.03 . 1.03.03 . 30 . 56

35.300.000.000,00 0,00

35.297.000.000,00 3.000.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OKU Timur 1.03 . 1.03.03 . 30 . 57

1.600.000.000,00 0,00

1.598.750.000,00 1.250.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kota Pagar Alam 1.03 . 1.03.03 . 30 . 58

9.830.000.000,00 0,00

9.828.000.000,00 2.000.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Musi Banyuasin 1.03 . 1.03.03 . 30 . 59

7.900.000.000,00 0,00

7.896.600.000,00 3.400.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OI 1.03 . 1.03.03 . 30 . 60

5.100.000.000,00 0,00

5.098.750.000,00 1.250.000,00

Pembangunan infrastruktur perkotaan Kota Prabumulih 1.03 . 1.03.03 . 30 . 61

6.900.000.000,00 0,00

6.898.300.000,00 1.700.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. OKU Selatan 1.03 . 1.03.03 . 30 . 62

3.150.000.000,00 0,00

3.148.300.000,00 1.700.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. PALI 1.03 . 1.03.03 . 30 . 63

2.000.000.000,00 0,00

1.998.500.000,00 1.500.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. MURATARA 1.03 . 1.03.03 . 30 . 64

1.000.000.000,00 0,00

998.900.000,00 1.100.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kota Lubuk Linggau 1.03 . 1.03.03 . 30 . 65

5.700.000.000,00 0,00

5.698.000.000,00 2.000.000,00

Pembangunan infrastruktur perdesaan Kab. Empat Lawang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 67

200.000.000,00 0,00

198.900.000,00 1.100.000,00

Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Perjuangan RT.54 RW.10 Kel. Karya Baru/Pulo Gadung Kec. Alang- alang Lebar Kota Palembang

1.03 . 1.03.03 . 30 . 72

200.000.000,00 0,00

198.900.000,00 1.100.000,00

Rehab Jalan Lingkungan Jl. Tanjung Sari 2 Rt.40 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 73 200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00

Rehab Saluran Drainase Jl. Tanjung Sari 2 Rt.40 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 74 200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00

Rehab Saluran Drainase Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 75

200.000.000,00 0,00

198.900.000,00 1.100.000,00

Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Sematang Borang Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 76

300.000.000,00 0,00

298.900.000,00 1.100.000,00

Pembuatan Saluran Drainase Kawasan Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel 1.03 . 1.03.03 . 30 . 77

200.000.000,00 0,00

198.900.000,00 1.100.000,00

Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Serang Kel. Karya Mulya (Merah Mata) Kec. Sematang Borang Kota Palembang

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 0,00

198.900.000,00 1.100.000,00

Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Harapan Jaya I Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 30 . 79

200.000.000,00 0,00

198.900.000,00 1.100.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Tanjung Raya Kel. Indralaya Raya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir

1.03 . 1.03.03 . 30 . 80

200.000.000,00 0,00

198.900.000,00 1.100.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim 1.03 . 1.03.03 . 30 . 81

200.000.000,00 0,00

198.900.000,00 1.100.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Fajar Bulan Kab. Lahat 1.03 . 1.03.03 . 30 . 82

100.000.000,00 0,00

98.900.000,00 1.100.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Lahat Kab. Lahat 1.03 . 1.03.03 . 30 . 83

2.250.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 3.550.000,00 2.246.450.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 39 1.350.000.000,00 0,00 1.348.150.000,00 1.850.000,00 Penyusunan RTR Kawasan Metropolitan Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 39 . 03

900.000.000,00 0,00

898.300.000,00 1.700.000,00

Penyusunan RTR Kawasan Koridor Baturaja - Martapura 1.03 . 1.03.03 . 39 . 04

3.500.000.000,00

Program Penataan Kawasan 6.150.000,00 3.493.850.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 40 1.000.000.000,00 0,00 998.300.000,00 1.700.000,00 Peningkatan Infrastruktur

Kawasan Kumuh Kec.Muara Enim Kab Muara Enim 1.03 . 1.03.03 . 40 . 04 1.000.000.000,00 0,00 998.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Infrastruktur

Kawasan Kumuh Kec. Baturaja Barat Kab. OKU 1.03 . 1.03.03 . 40 . 05

1.000.000.000,00 0,00

998.300.000,00 1.700.000,00

Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam 1.03 . 1.03.03 . 40 . 06

500.000.000,00 0,00

498.900.000,00 1.100.000,00

Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Kelampaian Kec. Rantau Alai Kab. OKI 1.03 . 1.03.03 . 40 . 07

33.350.000.000,00

Program Penataan Bangunan 43.350.000,00 17.671.266.000,00 15.635.384.000,00 1.03 . 1.03.03 . 42

400.000.000,00 0,00

397.300.000,00 2.700.000,00

Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 1.03 . 1.03.03 . 42 . 02

200.000.000,00 0,00

197.300.000,00 2.700.000,00

Fasilitasi Penyusunan Perda Bidang Jasa Konstruksi Provinsi / Kabupaten / Kota 1.03 . 1.03.03 . 42 . 03

150.000.000,00 0,00

148.200.000,00 1.800.000,00

Pelatihan Adminstrasi Kontrak / Hukum Kontrak 1.03 . 1.03.03 . 42 . 04

300.000.000,00 0,00

294.600.000,00 5.400.000,00

Bimtek SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan SMM (Sistem Manajemen Mutu)

1.03 . 1.03.03 . 42 . 05

400.000.000,00 44.284.000,00

351.216.000,00 4.500.000,00

Peningkatan Kualitas SDM Bidang Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.03 . 42 . 06

250.000.000,00 0,00

247.300.000,00 2.700.000,00

Diseminasi Peraturan Perundangan-undangan terkait Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.03 . 42 . 08

15.000.000.000,00 14.608.000.000,00

389.500.000,00 2.500.000,00

Penimbunan Lahan Kawasan Jakabaring Sport City 1.03 . 1.03.03 . 42 . 17

300.000.000,00 0,00

299.100.000,00 900.000,00

Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Tahun 2016 1.03 . 1.03.03 . 42 . 24

300.000.000,00 0,00

298.900.000,00 1.100.000,00

Penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jakabaring Sport City 1.03 . 1.03.03 . 42 . 27

1.500.000.000,00 0,00

1.498.500.000,00 1.500.000,00

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Rumah Murah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kawasan OPI Jakabaring Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 32 500.000.000,00 0,00 498.800.000,00 1.200.000,00

Rehab Gedung TK Pertiwi Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 33

1.200.000.000,00 0,00

1.197.900.000,00 2.100.000,00

Rehab Gedung Masjid Taqwa Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 34

1.000.000.000,00 983.100.000,00

15.500.000,00 1.400.000,00

Pengelolaan Data dan Informasi Keciptakaryaan 1.03 . 1.03.03 . 42 . 36

1.500.000.000,00 0,00

1.498.600.000,00 1.400.000,00

Rehab Anjungan Provinsi Sumatera Selatan Taman Mini Indonesia Indah 1.03 . 1.03.03 . 42 . 38

650.000.000,00 0,00

648.800.000,00 1.200.000,00

Rehab Rumah Dinas Asbin Kejaksaan Tinggi Sumsel Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 39

850.000.000,00 0,00

848.600.000,00 1.400.000,00

Pembangunan Blok Tipikor Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 40

300.000.000,00 0,00

298.900.000,00 1.100.000,00

Penyusunan DED Masjid Agung Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 41

450.000.000,00 0,00

448.900.000,00 1.100.000,00

Pembangunan Pagar Masjid Taqwa Kota Palembang 1.03 . 1.03.03 . 42 . 42

1.000.000.000,00 0,00

998.900.000,00 1.100.000,00

Penyusunan DED Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City 1.03 . 1.03.03 . 42 . 43

200.000.000,00 0,00

198.500.000,00 1.500.000,00

Rehab Shooting Range Jakabaring Sport City 1.03 . 1.03.03 . 42 . 44

Referensi

Dokumen terkait

menunjukkan adanya peningkatan fluks secara tiba-tiba. Peningkatan tersebut timbul karena citra yang dihasilkan tidak bersih sepenuhnya. Terdapat debu pada lensa atau nimbulkan

(1) Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di wilayah yang menerapkan kompetisi dapat dilaksanakan oleh Sadan Usaha

Vol. Materi pelatihan dapat semuanya disampaikan oleh tim Prodi Ekonomi, meskipun tidak disampaikan secara detil. Kemampuan peserta pelatihan dalam penguasaan materi pengelolaan

1 Suasana alam Papua yang amat indah, ada jembatan bamboo dan sejumlah anak berbaju putih merah menuju sekolah Menunjukkan kegigihan anak-anak Papua untuk menempuh

OTA Surabaya dalam pelayanan pendidikan anak autis masih belum terpenuhi lanyanannya, hal ini terbukti dengan adanya keterbatasan fasilitas pendidikan yang tidak

Adapun data yang diperoleh pada tes akhir kemandirian pembuatan roti coklat sesudah penerapan life skiil pada murid tunagrahita ringan kelas VII di SMPLB

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengkaji keefektifan bimbingan kelompok melalui teknik role playing dalam meningkatkan kemampuan empati peserta didik

Peserta didik yang duduk di Kelas IV berada pada rentang usia 9-10 tahun, berarti mereka telah memiliki kesadaran untuk merespons dengan lebih sesuai terhadap