• Tidak ada hasil yang ditemukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai LP.4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai LP.4"

Copied!
144
0
0

Teks penuh

(1)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Pegawai

Setelah Perubahan Bertambah/

(Berkurang)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

%

1. URUSAN WAJIB 64.603.256.300,00 442.256.156.329,00 435.270.713.694,00 942.130.126.323,00 70.271.028.300,00 398.456.688.230,00 376.128.214.355,00 844.855.930.885,00 (97.274.195.438,00) (10,32)

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 996.840.000,00 38.403.596.000,00 2.711.600.000,00 42.112.036.000,00 1.129.840.000,00 35.195.607.625,00 638.000.000,00 36.963.447.625,00 (5.148.588.375,00) (12,23)

1.01. PENDIDIKAN 996.840.000,00 38.403.596.000,00 2.711.600.000,00 42.112.036.000,00 1.129.840.000,00 35.195.607.625,00 638.000.000,00 36.963.447.625,00 (5.148.588.375,00) (12,23)

1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 352.440.000,00 1.030.639.000,00 1.383.079.000,00 368.640.000,00 1.017.768.625,00 1.386.408.625,00 3.329.625,00 0,24

Perkantoran

1.01.1.01.01.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 51.900.000,00 51.900.000,00 51.900.000,00 51.900.000,00

1.01.1.01.01.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

daya air dan listrik

1.01.1.01.01.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 114.540.000,00 114.540.000,00 130.740.000,00 130.740.000,00 16.200.000,00 14,14

keuangan

1.01.1.01.01.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 171.600.000,00 36.000.000,00 207.600.000,00 171.600.000,00 36.000.000,00 207.600.000,00

1.01.1.01.01.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor 241.529.000,00 241.529.000,00 228.658.625,00 228.658.625,00 (12.870.375,00) (5,33)

1.01.1.01.01.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00

penggandaan

1.01.1.01.01.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 508.210.000,00 508.210.000,00 508.210.000,00 508.210.000,00

ke luar daerah

1.01.1.01.01.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang 66.300.000,00 66.300.000,00 66.300.000,00 66.300.000,00

Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 189.200.000,00 881.110.000,00 2.711.600.000,00 3.781.910.000,00 275.000.000,00 757.631.000,00 638.000.000,00 1.670.631.000,00 (2.111.279.000,00) (55,83)

Prasarana Aparatur

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.01.1.01.01.02.1300. Pengadaan Peralatan dan 650.000,00 498.000.000,00 498.650.000,00 650.000,00 498.000.000,00 498.650.000,00

Perlengkapan Kantor

1.01.1.01.01.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 12.000.000,00 450.000.000,00 462.000.000,00 12.000.000,00 450.000.000,00 462.000.000,00 kantor

1.01.1.01.01.02.2400. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 171.600.000,00 230.270.000,00 401.870.000,00 257.400.000,00 230.270.000,00 487.670.000,00 85.800.000,00 21,35 dinas/operasional

1.01.1.01.01.02.2801. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

dan Perlengkapan Gedung Kantor

1.01.1.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin 4.100.000,00 378.080.000,00 382.180.000,00 4.100.000,00 378.080.000,00 382.180.000,00

Aparatur

1.01.1.01.01.03.1100. Peningkatan Nilai-nilai luhur 4.100.000,00 378.080.000,00 382.180.000,00 4.100.000,00 378.080.000,00 382.180.000,00

kebangsaan di Bidang Pendidikan

1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia 42.350.000,00 3.542.760.000,00 3.585.110.000,00 43.550.000,00 3.214.135.000,00 3.257.685.000,00 (327.425.000,00) (9,13)

Dini

1.01.1.01.01.15.7100. Perluasan dan Peningkatan Mutu 25.950.000,00 1.723.630.000,00 1.749.580.000,00 25.950.000,00 1.723.630.000,00 1.749.580.000,00 Pendidikan Anak Usia Dini NF

1.01.1.01.01.15.7201. Perluasan dan Peningkatan Mutu 16.400.000,00 1.819.130.000,00 1.835.530.000,00 17.600.000,00 1.490.505.000,00 1.508.105.000,00 (327.425.000,00) (17,84) PAUD Formal (TK/RA)

1.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan 175.400.000,00 13.912.986.000,00 14.088.386.000,00 223.400.000,00 11.751.460.000,00 11.974.860.000,00 (2.113.526.000,00) (15,00)

Dasar Sembilan Tahun

1.01.1.01.01.16.9201. Peningkatan Mutu SD/MI/SDLB 55.900.000,00 7.391.901.000,00 7.447.801.000,00 49.900.000,00 5.923.355.000,00 5.973.255.000,00 (1.474.546.000,00) (19,80) 1.01.1.01.01.16.9300. Perluasan dan Peningkatan Mutu 119.500.000,00 6.521.085.000,00 6.640.585.000,00 173.500.000,00 5.828.105.000,00 6.001.605.000,00 (638.980.000,00) (9,62)

Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 57.550.000,00 2.862.425.000,00 2.919.975.000,00 56.150.000,00 2.831.243.500,00 2.887.393.500,00 (32.581.500,00) (1,12)

1.01.1.01.01.18.2600. Perluasan dan Peningkatan Mutu 21.850.000,00 1.122.605.000,00 1.144.455.000,00 21.850.000,00 1.114.377.900,00 1.136.227.900,00 (8.227.100,00) (0,72) Pendidikan Kesetaraan

1.01.1.01.01.18.2700. Perluasan dan Peningkatan Mutu 35.700.000,00 1.739.820.000,00 1.775.520.000,00 34.300.000,00 1.716.865.600,00 1.751.165.600,00 (24.354.400,00) (1,37) Pendidikan Kursus dan Pelatihan dan

Penuntasan Buta Aksara

1.01.1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan 29.750.000,00 1.038.300.000,00 1.068.050.000,00 29.750.000,00 1.038.300.000,00 1.068.050.000,00

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.01.1.01.01.22.0900. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.050.000,00 32.850.000,00 33.900.000,00 1.050.000,00 32.850.000,00 33.900.000,00

1.01.1.01.01.22.2000. Penyusunan Rencana Pembangunan 7.100.000,00 484.740.000,00 491.840.000,00 7.100.000,00 484.740.000,00 491.840.000,00 Bidang Pendidikan di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

1.01.1.01.01.22.2100. Pendataan Pendidikan 21.600.000,00 520.710.000,00 542.310.000,00 21.600.000,00 520.710.000,00 542.310.000,00

1.01.1.01.01.28. Program Pendidikan Menengah 146.050.000,00 14.757.296.000,00 14.903.346.000,00 129.250.000,00 14.206.989.500,00 14.336.239.500,00 (567.106.500,00) (3,81)

dan Tinggi

1.01.1.01.01.28.0101. Perluasan dan Peningkatan Mutu 47.700.000,00 5.880.761.500,00 5.928.461.500,00 50.100.000,00 5.878.361.500,00 5.928.461.500,00 Pendidikan SMA/MA

1.01.1.01.01.28.0200. Perluasan dan Peningkatan Mutu 84.600.000,00 6.747.144.500,00 6.831.744.500,00 63.900.000,00 6.312.338.000,00 6.376.238.000,00 (455.506.500,00) (6,67) Pendidikan SMK

1.01.1.01.01.28.0400. Fasilitasi Bagi Lulusan Sekolah 13.750.000,00 2.129.390.000,00 2.143.140.000,00 15.250.000,00 2.016.290.000,00 2.031.540.000,00 (111.600.000,00) (5,21) Menengah ke Jenjang Perguruan tinggi

1.02.01. DINAS KESEHATAN 1.794.630.000,00 39.544.225.734,00 2.180.940.000,00 43.519.795.734,00 1.813.950.000,00 13.829.864.646,00 2.315.270.000,00 17.959.084.646,00 (25.560.711.088,00) (58,73)

1.02. KESEHATAN 1.794.630.000,00 39.544.225.734,00 2.180.940.000,00 43.519.795.734,00 1.813.950.000,00 13.829.864.646,00 2.315.270.000,00 17.959.084.646,00 (25.560.711.088,00) (58,73)

1.02.1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi 908.070.000,00 1.949.975.984,00 1.000.000,00 2.859.045.984,00 908.070.000,00 1.959.475.984,00 1.000.000,00 2.868.545.984,00 9.500.000,00 0,33

Perkantoran

1.02.1.02.01.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 34.999.992,00 34.999.992,00 34.999.992,00 34.999.992,00

1.02.1.02.01.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 502.800.000,00 502.800.000,00 502.800.000,00 502.800.000,00

daya air dan listrik

1.02.1.02.01.01.0600. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 128.700.000,00 273.230.000,00 401.930.000,00 128.700.000,00 273.230.000,00 401.930.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02.1.02.01.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 371.820.000,00 371.820.000,00 371.820.000,00 371.820.000,00

keuangan

1.02.1.02.01.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 407.550.000,00 42.000.000,00 449.550.000,00 407.550.000,00 42.000.000,00 449.550.000,00

1.02.1.02.01.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00

1.02.1.02.01.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan 108.419.992,00 108.419.992,00 108.419.992,00 108.419.992,00

penggandaan

1.02.1.02.01.01.1200. Penyediaan komponen instalasi 100.000.000,00 100.000.000,00 109.500.000,00 109.500.000,00 9.500.000,00 9,50

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan 10.800.000,00 1.000.000,00 11.800.000,00 10.800.000,00 1.000.000,00 11.800.000,00

peraturan perundang-undangan

1.02.1.02.01.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman 29.808.000,00 29.808.000,00 29.808.000,00 29.808.000,00

1.02.1.02.01.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 472.918.000,00 472.918.000,00 472.918.000,00 472.918.000,00

ke luar daerah

1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 171.000.000,00 501.150.000,00 672.150.000,00 171.000.000,00 501.150.000,00 672.150.000,00

Prasarana Aparatur

1.02.1.02.01.02.0500. Pengadaan kendaraan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

dinas/operasional

1.02.1.02.01.02.0700. Pengadaan perlengkapan gedung 6.000.000,00 301.150.000,00 307.150.000,00 6.000.000,00 301.150.000,00 307.150.000,00

kantor

1.02.1.02.01.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00

kantor

1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan 63.540.000,00 704.145.200,00 1.343.300.000,00 2.110.985.200,00 55.380.000,00 693.755.200,00 1.477.630.000,00 2.226.765.200,00 115.780.000,00 5,48

Kesehatan

1.02.1.02.01.15.0100. Pengadaaan obat dan perbekalan 4.800.000,00 508.900.000,00 513.700.000,00 4.800.000,00 508.900.000,00 513.700.000,00 kesehatan

1.02.1.02.01.15.1200. Rapat Koordinasi Penyusunan 1.800.000,00 117.855.200,00 119.655.200,00 1.800.000,00 117.855.200,00 119.655.200,00

Rencana Kebutuhan Obat PKD & Obat Program

1.02.1.02.01.15.1500. Pengadaan Sarana, Prasarana dan 56.940.000,00 77.390.000,00 1.343.300.000,00 1.477.630.000,00 48.780.000,00 67.000.000,00 1.477.630.000,00 1.593.410.000,00 115.780.000,00 7,84 Rehabilitasi Instalasi Farmasi Provinsi

1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan 8.000.000,00 1.071.529.300,00 1.079.529.300,00 8.000.000,00 1.071.529.300,00 1.079.529.300,00

Masyarakat

1.02.1.02.01.16.1700 Lomba Balita Sehat dan Sejahtera 1.800.000,00 88.719.400,00 90.519.400,00 1.800.000,00 88.719.400,00 90.519.400,00

1.02.1.02.01.16.1900. Penilaian Tenaga Medis, Tenaga 1.800.000,00 171.295.000,00 173.095.000,00 1.800.000,00 171.295.000,00 173.095.000,00 Keperawatan, Tenaga Kesehatan

Masyarakat dan Tenaga Gizi Teladan

1.02.1.02.01.16.2100. Pengadaan Blanko Pencatatan KIA 500.000,00 199.650.000,00 200.150.000,00 500.000,00 199.650.000,00 200.150.000,00

1.02.1.02.01.16.2300. Pengadaan Buku Kesehatan Peserta 192.250.000,00 192.250.000,00 192.250.000,00 192.250.000,00

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.16.2400. Penilaian Dokter Kecil dan Kader 1.800.000,00 84.272.000,00 86.072.000,00 1.800.000,00 84.272.000,00 86.072.000,00

Kesehatan Remaja Tingkat SLTP

1.02.1.02.01.16.9200. Pencanangan KB Kesehatan 2.100.000,00 142.092.900,00 144.192.900,00 2.100.000,00 142.092.900,00 144.192.900,00

1.02.1.02.01.16.9300 Pengadaan Buku KIA 193.250.000,00 193.250.000,00 193.250.000,00 193.250.000,00

1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan 10.050.000,00 280.929.500,00 290.979.500,00 10.050.000,00 280.929.500,00 290.979.500,00

Pemberdayaan masyarakat

1.02.1.02.01.19.1700. Penyelenggaraan Penyebaran 4.900.000,00 83.290.000,00 88.190.000,00 4.900.000,00 83.290.000,00 88.190.000,00

Informasi Melalui Pameran dan Media Cetak

1.02.1.02.01.19.3700. Pengukuran Kebugaran Jasmani Bagi 1.800.000,00 51.999.000,00 53.799.000,00 1.800.000,00 51.999.000,00 53.799.000,00

Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.02.1.02.01.19.3800 Pertemuan Sosialisasi Poskestren 1.800.000,00 73.040.500,00 74.840.500,00 1.800.000,00 73.040.500,00 74.840.500,00

Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.02.1.02.01.19.3900. Peningkatan peran bhakti Husada 1.550.000,00 72.600.000,00 74.150.000,00 1.550.000,00 72.600.000,00 74.150.000,00

dalam pembangunan kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi 706.269.900,00 13.790.000,00 720.059.900,00 706.269.900,00 13.790.000,00 720.059.900,00

Masyarakat

1.02.1.02.01.20.0700. Penanggulangan dan Perawatan Gizi 11.309.900,00 13.790.000,00 25.099.900,00 11.309.900,00 13.790.000,00 25.099.900,00 Buruk

1.02.1.02.01.20.1000. Pemberian Makanan Pendamping ASI 694.960.000,00 694.960.000,00 694.960.000,00 694.960.000,00

Anak 6 - 24 Bulan GAKIN

1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan 4.200.000,00 786.690.600,00 790.890.600,00 30.900.000,00 839.838.000,00 870.738.000,00 79.847.400,00 10,10

Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.21.0500. Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat 700.000,00 122.065.000,00 122.765.000,00 700.000,00 122.065.000,00 122.765.000,00

1.02.1.02.01.21.0800. Percepatan Pelaksanaan 700.000,00 89.347.000,00 90.047.000,00 700.000,00 89.347.000,00 90.047.000,00

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.21.0900. Peningkatan SDM Dalam Pemantauan 20.947.000,00 20.947.000,00 20.947.000,00 20.947.000,00

Limbah Medis

1.02.1.02.01.21.1000. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola 1.400.000,00 219.618.000,00 221.018.000,00 1.400.000,00 219.618.000,00 221.018.000,00 Program dalam Rangka Kegiatan

Pencapaian Akses Air Minum Yang Berkualitas

1.02.1.02.01.21.1100. Kajian Dampak Radiasi Dari Aktivitas 1.400.000,00 334.713.600,00 336.113.600,00 28.100.000,00 387.861.000,00 415.961.000,00 79.847.400,00 23,76 Penambangan Timah di Provinsi

Kepulauan Babel

1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan 33.250.000,00 2.479.357.800,00 45.000.000,00 2.557.607.800,00 33.250.000,00 2.404.977.600,00 45.000.000,00 2.483.227.600,00 (74.380.200,00) (2,91)

Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.0800. Peningkatan Imunisasi 8.500.000,00 178.248.800,00 45.000.000,00 231.748.800,00 8.500.000,00 178.248.800,00 45.000.000,00 231.748.800,00

1.02.1.02.01.22.0900. Peningkatan surveillance 1.650.000,00 110.031.500,00 111.681.500,00 1.650.000,00 110.031.500,00 111.681.500,00

epideminologi dan penaggulangan wabah

1.02.1.02.01.22.3200. Pembinaan Petugas Pengelola 3.300.000,00 168.133.600,00 171.433.600,00 3.300.000,00 168.133.600,00 171.433.600,00

Imunisasi

1.02.1.02.01.22.5500. Peningkatan Program Kesehatan Matra 3.300.000,00 219.154.200,00 222.454.200,00 3.300.000,00 219.154.200,00 222.454.200,00

1.02.1.02.01.22.6900. Investigasi Pelacakan Kasus PD31 85.644.000,00 85.644.000,00 85.644.000,00 85.644.000,00

(CAMPAK, TN, AFP, DIFTERI)

1.02.1.02.01.22.8100. Pemantapan Pelaksanaan 1.600.000,00 166.963.300,00 168.563.300,00 1.600.000,00 77.919.000,00 79.519.000,00 (89.044.300,00) (52,83)

Pengendalian Faktor Risiko PTM

1.02.1.02.01.22.8900. Pertemuan Penguatan Jejaring 1.800.000,00 177.642.800,00 179.442.800,00 1.800.000,00 177.642.800,00 179.442.800,00

Layanan HIV-AIDS

1.02.1.02.01.22.9903 Pengendalian Penyakit Filariasis 1.300.000,00 129.974.900,00 131.274.900,00 1.300.000,00 129.974.900,00 131.274.900,00

1.02.1.02.01.22.9904. Peningkatan Manajemen dan 1.600.000,00 72.292.400,00 73.892.400,00 1.600.000,00 73.651.200,00 75.251.200,00 1.358.800,00 1,84

Tatalaksana Program ISPA

1.02.1.02.01.22.9905. Peningkatan Manajemen dan 1.600.000,00 66.541.000,00 68.141.000,00 1.600.000,00 79.846.300,00 81.446.300,00 13.305.300,00 19,53

Tatalaksana Program Diare

1.02.1.02.01.22.9906. Ketersediaan Bahan dan Alat Program 252.760.000,00 252.760.000,00 252.760.000,00 252.760.000,00

(7)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.22.9907. Pemenuhan Bahan Lab Malaria 134.400.000,00 134.400.000,00 134.400.000,00 134.400.000,00

1.02.1.02.01.22.9908. Peningkatan Kapasitas Peugas 3.300.000,00 248.701.600,00 252.001.600,00 3.300.000,00 248.701.600,00 252.001.600,00

Program Pengendalian Penyakit DBD

1.02.1.02.01.22.9909. Pelatihan TB bagi petugas Fasyankes 1.600.000,00 259.378.100,00 260.978.100,00 1.600.000,00 259.378.100,00 260.978.100,00 dalam Rangka Penguatan Tatalaksana

TB Anak

1.02.1.02.01.22.9910. Pertemuan Advokasi Pengendalian 1.600.000,00 28.158.000,00 29.758.000,00 1.600.000,00 28.158.000,00 29.758.000,00

Program Pengendalian Penyakit Tuberkulosis

1.02.1.02.01.22.9911. Peningkatan Kapasitas Petugas 2.100.000,00 181.333.600,00 183.433.600,00 2.100.000,00 181.333.600,00 183.433.600,00

Program Pengendalian Penyakit Malaria

1.02.1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan 3.900.000,00 394.701.900,00 398.601.900,00 3.000.000,00 167.312.900,00 170.312.900,00 (228.289.000,00) (57,27)

Kesehatan

1.02.1.02.01.23.1500. Monitoring dan Evaluasi Program 8.314.500,00 8.314.500,00 8.314.500,00 8.314.500,00

PONEK di RS Provinsi/Kabupaten/Kota

1.02.1.02.01.23.1600. Peningkatan Kemampuan Petugas 1.500.000,00 82.749.700,00 84.249.700,00 1.500.000,00 82.749.700,00 84.249.700,00

dalam Manajemen Mutu Laboratorium

1.02.1.02.01.23.1700 Peningkatan Kemampuan 1.500.000,00 76.248.700,00 77.748.700,00 1.500.000,00 76.248.700,00 77.748.700,00

Perencanaan dan Pelaksanaan SPM RS

1.02.1.02.01.23.2300. Pelayanan Operasi Katarak 900.000,00 227.389.000,00 228.289.000,00 (228.289.000,00) (100,00)

1.02.1.02.01.24. Program Pelayanan Kesehatan 141.120.000,00 28.918.968.500,00 29.060.088.500,00 142.800.000,00 3.530.202.112,00 3.673.002.112,00 (25.387.086.388,00) (87,36)

Penduduk Miskin

1.02.1.02.01.24.1100. Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat 141.120.000,00 28.918.968.500,00 29.060.088.500,00 142.800.000,00 3.530.202.112,00 3.673.002.112,00 (25.387.086.388,00) (87,36) Serumpun Sebalai

1.02.1.02.01.31. Program pengawasan dan 2.000.000,00 298.983.000,00 300.983.000,00 2.000.000,00 298.983.000,00 300.983.000,00

pengendalian kesehatan makanan

1.02.1.02.01.31.0200. Pengawasan dan pengendalian 2.000.000,00 298.983.000,00 300.983.000,00 2.000.000,00 298.983.000,00 300.983.000,00

(8)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.33. Kebijakan dan Manajemen 107.400.000,00 369.044.450,00 476.444.450,00 107.400.000,00 342.961.550,00 450.361.550,00 (26.082.900,00) (5,47)

Pembangunan Kesehatan

1.02.1.02.01.33.0100. Rapat Koordinasi Kesehatan 1.500.000,00 79.821.300,00 81.321.300,00 1.500.000,00 57.458.400,00 58.958.400,00 (22.362.900,00) (27,50)

Prov.Kep.Babel

1.02.1.02.01.33.1000. Pembinaan Terpadu Program 155.282.000,00 155.282.000,00 155.282.000,00 155.282.000,00

Kesehatan

1.02.1.02.01.33.1200. Perencanaan dan Penyusunan 50.000.000,00 41.057.000,00 91.057.000,00 50.000.000,00 41.057.000,00 91.057.000,00

Anggaran

1.02.1.02.01.33.1300. Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi 20.200.000,00 8.950.150,00 29.150.150,00 20.200.000,00 5.230.150,00 25.430.150,00 (3.720.000,00) (12,76) SKPD

1.02.1.02.01.33.1700. Pengembangan Sistem Informasi 35.700.000,00 83.934.000,00 119.634.000,00 35.700.000,00 83.934.000,00 119.634.000,00

Kesehatan Daerah (SIKDA)

1.02.1.02.01.34. Program Sumber Daya Kesehatan 501.150.000,00 421.162.400,00 922.312.400,00 501.150.000,00 421.162.400,00 922.312.400,00

1.02.1.02.01.34.0100. Pengelolaan Tugas Belajar dokter 255.500.000,00 255.500.000,00 255.500.000,00 255.500.000,00

spesialis lanjutan dan spesialis baru

1.02.1.02.01.34.0600. Kegiatan Honorarium Tim Jabatan 499.750.000,00 499.750.000,00 499.750.000,00 499.750.000,00

Fungsional dan Honorarium Tenaga Kesehatan Khusus

1.02.1.02.01.34.0800. Pelatihan Diklat Jabatan Fungsional 1.400.000,00 165.662.400,00 167.062.400,00 1.400.000,00 165.662.400,00 167.062.400,00 Perawat

1.02.1.02.01.35. Pengadaan, Peningkatan Sarana 1.450.000,00 320.046.000,00 276.700.000,00 598.196.000,00 1.450.000,00 270.046.000,00 276.700.000,00 548.196.000,00 (50.000.000,00) (8,36)

Prasarana Labkesda

1.02.1.02.01.35.2000. Penyediaan Bahan Material dan 250.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 (50.000.000,00) (20,00)

Reagensia Laboratorium

1.02.1.02.01.35.2500. Pengadaan Alat/Peralatan 345.000,00 276.700.000,00 277.045.000,00 345.000,00 276.700.000,00 277.045.000,00

Laboratorium

1.02.1.02.01.35.2600 Pembinaan dan Bimtek Labkes 9.163.000,00 9.163.000,00 9.163.000,00 9.163.000,00

1.02.1.02.01.35.2800 Kalibrasi Peraatan dan Peningkatan 40.300.000,00 40.300.000,00 40.300.000,00 40.300.000,00

Quality Control Laboratorium

1.02.1.02.01.35.2900 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas 1.450.000,00 20.238.000,00 21.688.000,00 1.450.000,00 20.238.000,00 21.688.000,00

(9)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.36. Program Pelayanan Keperawatan 7.200.000,00 464.971.100,00 472.171.100,00 7.200.000,00 464.971.100,00 472.171.100,00

dan kesehatan Lainnya

1.02.1.02.01.36.1300 Peningkatan Teknis bagi Perawat 1.800.000,00 97.230.200,00 99.030.200,00 1.800.000,00 97.230.200,00 99.030.200,00

dalam Menerapkan Perawat Kesehatan Masyarakat di Pelayanan Kesehatan Dasar

1.02.1.02.01.36.1400 Fasilitasi dan Evaluasi Petugas 1.800.000,00 83.780.900,00 85.580.900,00 1.800.000,00 83.780.900,00 85.580.900,00

Perawatan Kesehatan Masarakat di Pelayanan Kesehatan Dasar/Primer Tingkat Provinsi

1.02.1.02.01.36.1500 Pertemuan Koordinasi Lintas Program 1.800.000,00 136.626.200,00 138.426.200,00 1.800.000,00 136.626.200,00 138.426.200,00 dan Lintas Sektor Program Kesehatan

Indera

1.02.1.02.01.36.1600 Peningkan Pengetahuan Tenaga 1.800.000,00 147.333.800,00 149.133.800,00 1.800.000,00 147.333.800,00 149.133.800,00

Kesehatan tentang Kesehatan Usila

1.02.1.02.01.37. Program Bencana 3.300.000,00 206.450.100,00 209.750.100,00 3.300.000,00 206.450.100,00 209.750.100,00

1.02.1.02.01.37.0300 Koordinasi Tim Reaksi Cepat (TRC) 1.650.000,00 52.735.000,00 54.385.000,00 1.650.000,00 52.735.000,00 54.385.000,00

Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi

1.02.1.02.01.37.0400 Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi 1.650.000,00 145.529.500,00 147.179.500,00 1.650.000,00 145.529.500,00 147.179.500,00 Cepat (TRC) Bidang Kesehatan

1.02.1.02.01.37.0500 Supervisi Program Penanggulangan 8.185.600,00 8.185.600,00 8.185.600,00 8.185.600,00

Bencana Bidang Kesehatan 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROVINSI

639.490.000,00 15.847.100.900,00 7.782.515.144,00 24.269.106.044,00 6.157.610.000,00 9.342.281.169,00 5.220.608.600,00 20.720.499.769,00 (3.548.606.275,00) (14,62)

1.02. KESEHATAN 639.490.000,00 15.847.100.900,00 7.782.515.144,00 24.269.106.044,00 6.157.610.000,00 9.342.281.169,00 5.220.608.600,00 20.720.499.769,00 (3.548.606.275,00) (14,62)

1.02.1.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi 320.940.000,00 5.213.329.000,00 10.200.000,00 5.544.469.000,00 320.940.000,00 5.072.204.000,00 407.700.000,00 5.800.844.000,00 256.375.000,00 4,62

Perkantoran

1.02.1.02.02.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 5.650.000,00 5.650.000,00 5.650.000,00 5.650.000,00

1.02.1.02.02.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1.920.000.000,00 1.920.000.000,00 1.920.000.000,00 1.920.000.000,00

(10)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.02.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 320.940.000,00 320.940.000,00 320.940.000,00 320.940.000,00

keuangan

1.02.1.02.02.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 543.000.000,00 543.000.000,00 543.000.000,00 543.000.000,00

1.02.1.02.02.01.0900. Penyediaan jasa perbaikan peralatan 237.000.000,00 237.000.000,00 237.000.000,00 237.000.000,00

kerja

1.02.1.02.02.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor 125.290.000,00 125.290.000,00 125.290.000,00 125.290.000,00

1.02.1.02.02.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan 233.000.000,00 233.000.000,00 238.000.000,00 238.000.000,00 5.000.000,00 2,15

penggandaan

1.02.1.02.02.01.1200. Penyediaan komponen instalasi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.1.02.02.01.1300. Penyediaan peralatan dan 207.500.000,00 207.500.000,00 207.500.000,00

perlengkapan kantor

1.02.1.02.02.01.1400. Penyediaan peralatan rumah tangga 68.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 190.000.000,00 258.000.000,00 190.000.000,00 279,41

1.02.1.02.02.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan 38.400.000,00 10.200.000,00 48.600.000,00 38.400.000,00 10.200.000,00 48.600.000,00

peraturan perundang-undangan

1.02.1.02.02.01.1600. Penyediaan bahan logistik kantor 466.600.000,00 466.600.000,00 492.600.000,00 492.600.000,00 26.000.000,00 5,57

1.02.1.02.02.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman 979.900.000,00 979.900.000,00 807.775.000,00 807.775.000,00 (172.125.000,00) (17,57)

1.02.1.02.02.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 546.489.000,00 546.489.000,00 546.489.000,00 546.489.000,00

ke luar daerah

1.02.1.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan 1.148.750.000,00 1.148.750.000,00 1.500.000,00 1.673.350.000,00 1.674.850.000,00 526.100.000,00 45,80

Prasarana Aparatur

1.02.1.02.02.02.0700. Pengadaan perlengkapan gedung 1.148.750.000,00 1.148.750.000,00 1.500.000,00 1.673.350.000,00 1.674.850.000,00 526.100.000,00 45,80

kantor

1.02.1.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin 144.000.000,00 144.000.000,00 123.360.000,00 123.360.000,00 (20.640.000,00) (14,33)

Aparatur

1.02.1.02.02.03.0200. Pengadaan pakaian dinas beserta 144.000.000,00 144.000.000,00 123.360.000,00 123.360.000,00 (20.640.000,00) (14,33)

perlengkapannya

1.02.1.02.02.23. Program Standarisasi Pelayanan 246.600.000,00 382.136.000,00 628.736.000,00 247.950.000,00 216.569.569,00 464.519.569,00 (164.216.431,00) (26,12)

Kesehatan

(11)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.02.23.0900. Penyusunan Standar Pelayanan 72.400.000,00 15.250.000,00 87.650.000,00 72.400.000,00 15.250.000,00 87.650.000,00

Kesehatan

1.02.1.02.02.23.2000. Persiapan Penetapan Kelas Rumah 30.800.000,00 59.318.000,00 90.118.000,00 30.800.000,00 59.318.000,00 90.118.000,00

Sakit

1.02.1.02.02.23.2100. Penyusunan Standar Operasional 72.400.000,00 15.250.000,00 87.650.000,00 72.400.000,00 15.250.000,00 87.650.000,00

Prosedur

1.02.1.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan 71.950.000,00 8.009.035.900,00 6.623.565.144,00 14.704.551.044,00 5.584.970.000,00 2.301.427.600,00 3.139.558.600,00 11.025.956.200,00 (3.678.594.844,00) (25,02)

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.02.26.1800. Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah 5.400.000,00 500.000.000,00 505.400.000,00 5.400.000,00 500.000.000,00 505.400.000,00 sakit

1.02.1.02.02.26.1900. Pengadaan obat-obatan dan 16.400.000,00 2.100.000.000,00 2.116.400.000,00 16.400.000,00 2.100.000.000,00 2.116.400.000,00 perbekalan rumah sakit

1.02.1.02.02.26.2100. Pengadaan mebeulair rumah sakit 113.850.000,00 113.850.000,00 113.850.000,00 113.850.000,00

1.02.1.02.02.26.3200. Pembangunan Baru Gedung 5.400.000,00 22.000.000,00 664.985.944,00 692.385.944,00 (692.385.944,00) (100,00)

Penunjang Lainnya BDRS RS Provinsi

1.02.1.02.02.26.3300. Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00

Operasional Rumah Sakit Prov.Kep.Babel

1.02.1.02.02.26.3700. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit 5.555.550.000,00 5.555.550.000,00 5.555.550.000,00 5.555.550.000,00

1.02.1.02.02.26.3800. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 159.418.400,00 159.418.400,00 159.418.400,00 159.418.400,00

Pegawai Rumah Sakit Umum Provinsi

1.02.1.02.02.26.4700. Pembangunan Gedung Rawat Inap 25.950.000,00 63.460.000,00 2.060.461.200,00 2.149.871.200,00 (2.149.871.200,00) (100,00)

Kelas III Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dana DAK)

1.02.1.02.02.26.5400. Pembangunan Instalasi Sumur Bor 11.600.000,00 90.000.000,00 966.668.000,00 1.068.268.000,00 (1.068.268.000,00) (100,00)

Rumah Sakit

(12)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.02.26.6500. Pembangunan Portal Jalan Rumah 3.870.000,00 1.130.000,00 105.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00

Sakit Umum Daerah Provinsi Kepualauan Bangka Belitung

1.02.1.02.02.26.6600. Pengadaan Software Alat - Alat 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.02.1.02.02.26.6700. Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit 3.750.000,00 25.400.000,00 174.920.000,00 204.070.000,00 204.070.000,00

Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.02.1.02.02.27. Program pemeliharaan sarana dan 2.098.600.000,00 2.098.600.000,00 3.750.000,00 1.627.220.000,00 1.630.970.000,00 (467.630.000,00) (22,28)

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

1.02.1.02.02.27.0100. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.048.200.000,00 1.048.200.000,00 3.750.000,00 200.320.000,00 204.070.000,00 (844.130.000,00) (80,53)

1.02.1.02.02.27.1600. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

pengolahan limbah rumah sakit

1.02.1.02.02.27.1700. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

kesehatan rumah sakit

1.02.1.02.02.27.1800. Pemeliharaan rutin/berkala mobil 385.400.000,00 385.400.000,00 385.400.000,00 385.400.000,00

ambulance/jenazah

1.02.1.02.02.27.2500. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Pengolahan Air Minum RS

1.02.1.02.02.27.2600. Pemeliharaan Instalasi Oksigen Sentral 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.02.1.02.02.27.2800. Penyediaan Jasa Laundry Rumah 200.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00)

Sakit

1.02.1.02.02.27.3000. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Listrik Rumah Sakit

1.02.1.02.02.27.3100. Sertifikasi/Perizinan dan Prasarana 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

Rumah Sakit

1.02.1.02.02.27.3200. Pemeliharaan Asrama Perawat Guest 176.500.000,00 176.500.000,00 176.500.000,00

(13)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.02.27.3300. Pemeliharaan Rumah Trafo RSUD 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

Prov.Kep.Bangka Belitung

1.02.1.02.02.27.3400. Fungsionalisasi MATV Rumah Sakit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.02.03. RUMAH SAKIT JIWA 3.250.308.300,00 7.308.410.800,00 8.570.844.700,00 19.129.563.800,00 3.435.448.300,00 6.860.330.800,00 7.435.364.700,00 17.731.143.800,00 (1.398.420.000,00) (7,31)

1.02. KESEHATAN 3.250.308.300,00 7.308.410.800,00 8.570.844.700,00 19.129.563.800,00 3.435.448.300,00 6.860.330.800,00 7.435.364.700,00 17.731.143.800,00 (1.398.420.000,00) (7,31)

1.02.1.02.03.01. Program Pelayanan Administrasi 748.260.000,00 3.057.855.000,00 200.000.000,00 4.006.115.000,00 870.570.000,00 2.795.855.000,00 200.000.000,00 3.866.425.000,00 (139.690.000,00) (3,49)

Perkantoran

1.02.1.02.03.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 209.550.000,00 8.300.000,00 217.850.000,00 264.000.000,00 10.250.000,00 274.250.000,00 56.400.000,00 25,89

1.02.1.02.03.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 278.000.000,00 278.000.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00 (23.000.000,00) (8,27)

daya air dan listrik

1.02.1.02.03.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 190.200.000,00 190.200.000,00 210.060.000,00 210.060.000,00 19.860.000,00 10,44

keuangan

1.02.1.02.03.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 280.500.000,00 168.000.000,00 448.500.000,00 343.200.000,00 168.000.000,00 511.200.000,00 62.700.000,00 13,98

1.02.1.02.03.01.0900. Penyediaan jasa perbaikan peralatan 110.000.000,00 110.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 (42.000.000,00) (38,18)

kerja

1.02.1.02.03.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00

1.02.1.02.03.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

penggandaan

1.02.1.02.03.01.1200. Penyediaan komponen instalasi 63.505.000,00 200.000.000,00 263.505.000,00 63.505.000,00 200.000.000,00 263.505.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.1.02.03.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan 22.750.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00

peraturan perundang-undangan

1.02.1.02.03.01.1600. Penyediaan bahan logistik kantor 136.950.000,00 136.950.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 (66.950.000,00) (48,89)

1.02.1.02.03.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman 49.860.000,00 1.200.350.000,00 1.250.210.000,00 31.860.000,00 1.068.350.000,00 1.100.210.000,00 (150.000.000,00) (12,00)

1.02.1.02.03.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00

ke luar daerah

1.02.1.02.03.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang 18.150.000,00 18.150.000,00 21.450.000,00 21.450.000,00 3.300.000,00 18,18

(14)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.03.02. Program Peningkatan Sarana dan 36.610.000,00 383.530.000,00 634.001.000,00 1.054.141.000,00 36.580.000,00 383.650.000,00 633.911.000,00 1.054.141.000,00

Prasarana Aparatur

1.02.1.02.03.02.0700. Pengadaan perlengkapan gedung 700.000,00 500.000,00 181.800.000,00 183.000.000,00 700.000,00 500.000,00 181.800.000,00 183.000.000,00 kantor

1.02.1.02.03.02.0900. Pengadaan peralatan gedung kantor 2.960.000,00 750.000,00 276.226.000,00 279.936.000,00 2.960.000,00 750.000,00 276.226.000,00 279.936.000,00 1.02.1.02.03.02.1000. Pengadaan Meubelair 1.000.000,00 580.000,00 73.025.000,00 74.605.000,00 1.000.000,00 580.000,00 73.025.000,00 74.605.000,00 1.02.1.02.03.02.2400. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 30.450.000,00 381.450.000,00 411.900.000,00 30.450.000,00 381.450.000,00 411.900.000,00

dinas/operasional

1.02.1.02.03.02.7600. Pembangunan Pelataran Parkir 1.500.000,00 250.000,00 102.950.000,00 104.700.000,00 1.470.000,00 370.000,00 102.860.000,00 104.700.000,00 1.02.1.02.03.03. Program Peningkatan Disiplin 1.050.000,00 93.500.000,00 94.550.000,00 1.050.000,00 93.500.000,00 94.550.000,00

Aparatur

1.02.1.02.03.03.0200. Pengadaan pakaian dinas beserta 1.050.000,00 93.500.000,00 94.550.000,00 1.050.000,00 93.500.000,00 94.550.000,00

perlengkapannya

1.02.1.02.03.05. Program Peningkatan Kapasitas 7.400.000,00 293.430.000,00 300.830.000,00 7.400.000,00 293.430.000,00 300.830.000,00

Sumber Daya Aparatur

1.02.1.02.03.05.0900. Pendidikan / Pelatihan Informal 2.800.000,00 194.500.000,00 197.300.000,00 2.800.000,00 194.500.000,00 197.300.000,00

1.02.1.02.03.05.9919. Pelaksanaan Kegiatan Personal 4.600.000,00 98.930.000,00 103.530.000,00 4.600.000,00 98.930.000,00 103.530.000,00

Development

1.02.1.02.03.06. Program Peningkatan 40.200.000,00 6.500.000,00 46.700.000,00 40.200.000,00 6.500.000,00 46.700.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.03.06.0100. Penyusunan laporan capaian kinerja 40.200.000,00 6.500.000,00 46.700.000,00 40.200.000,00 6.500.000,00 46.700.000,00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02.1.02.03.15. Program Obat dan Perbekalan 72.200.000,00 7.080.000,00 79.280.000,00 55.450.000,00 5.150.000,00 60.600.000,00 (18.680.000,00) (23,56)

Kesehatan

1.02.1.02.03.15.1300. Penyusunan Formularium Rumah 49.600.000,00 3.600.000,00 53.200.000,00 49.800.000,00 3.400.000,00 53.200.000,00

Sakit

1.02.1.02.03.15.1400. Pemusnahan obat dan perbekalan 22.600.000,00 3.480.000,00 26.080.000,00 5.650.000,00 1.750.000,00 7.400.000,00 (18.680.000,00) (71,63) Rumah Sakit

1.02.1.02.03.16. Program Upaya Kesehatan 1.997.868.300,00 827.050.000,00 2.824.918.300,00 2.096.618.300,00 496.400.000,00 2.593.018.300,00 (231.900.000,00) (8,21)

(15)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.03.16.1300. penyediaan biaya operasional 1.425.468.300,00 700.000,00 1.426.168.300,00 1.509.918.300,00 700.000,00 1.510.618.300,00 84.450.000,00 5,92

1.02.1.02.03.16.1800. Jambore Nasional Kesehatan Jiwa 700.000,00 65.650.000,00 66.350.000,00 (66.350.000,00) (100,00)

1.02.1.02.03.16.4600. Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas 35.300.000,00 364.700.000,00 400.000.000,00 35.300.000,00 364.700.000,00 400.000.000,00 Berbasis Kepulauan dan Home Visite

1.02.1.02.03.16.9000. Penyediaan Jasa Penunjang dan 494.400.000,00 494.400.000,00 494.400.000,00 494.400.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.03.16.9100. Pelayanan Rehabilitasi Mental Sosial 21.000.000,00 377.000.000,00 398.000.000,00 36.000.000,00 112.000.000,00 148.000.000,00 (250.000.000,00) (62,81) 1.02.1.02.03.16.9400. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 21.000.000,00 19.000.000,00 40.000.000,00 21.000.000,00 19.000.000,00 40.000.000,00

1.02.1.02.03.23. Program Standarisasi Pelayanan 257.930.000,00 68.100.000,00 839.040.000,00 1.165.070.000,00 245.030.000,00 297.000.000,00 252.600.000,00 794.630.000,00 (370.440.000,00) (31,80)

Kesehatan

1.02.1.02.03.23.0700. Persiapan penilaian akreditasi Rumah 59.010.000,00 35.000.000,00 94.010.000,00 45.810.000,00 22.700.000,00 68.510.000,00 (25.500.000,00) (27,12) Sakit

1.02.1.02.03.23.0900. Penyusunan Standar Pelayanan 188.000.000,00 23.000.000,00 211.000.000,00 188.000.000,00 23.000.000,00 211.000.000,00 Kesehatan

1.02.1.02.03.23.1800. Pengadaan sistem Informasi 6.360.000,00 9.600.000,00 244.100.000,00 260.060.000,00 6.660.000,00 800.000,00 252.600.000,00 260.060.000,00 Manajemen Rumah Sakit

1.02.1.02.03.23.2200. semula Pembuatan Master Plan dan 4.560.000,00 500.000,00 594.940.000,00 600.000.000,00 4.560.000,00 250.500.000,00 255.060.000,00 (344.940.000,00) (57,49) DED Pengembangan RSJD berubah

menjadi Pembuatan Master Plan RSJD

1.02.1.02.03.26. Program pengadaan, peningkatan 64.410.000,00 2.204.411.800,00 5.736.517.700,00 8.005.339.500,00 65.520.000,00 2.173.961.800,00 5.786.517.700,00 8.025.999.500,00 20.660.000,00 0,26

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.03.26.1600. Pembangunan instalasi pengolahan 16.110.000,00 116.950.000,00 2.300.815.000,00 2.433.875.000,00 16.110.000,00 86.950.000,00 2.300.815.000,00 2.403.875.000,00 (30.000.000,00) (1,23) limbah rumah sakit

1.02.1.02.03.26.1800. Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah 3.900.000,00 171.404.000,00 400.000.000,00 575.304.000,00 4.560.000,00 171.404.000,00 450.000.000,00 625.964.000,00 50.660.000,00 8,81 sakit

1.02.1.02.03.26.1801. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah 6.460.000,00 9.462.800,00 907.837.700,00 923.760.500,00 6.460.000,00 9.462.800,00 907.837.700,00 923.760.500,00 sakit (DAK)

(16)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.03.26.2200. Pengadaan perlengkapan rumah 3.360.000,00 136.890.000,00 71.850.000,00 212.100.000,00 3.360.000,00 136.890.000,00 71.850.000,00 212.100.000,00 tangga rumah sakit (dapur, ruang

pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02.1.02.03.26.3001. Pengembangan Instalasi Air Bersih 13.260.000,00 51.550.000,00 732.940.000,00 797.750.000,00 13.260.000,00 51.550.000,00 732.940.000,00 797.750.000,00 1.02.1.02.03.26.4700. Pembangunan Gedung Rawat Inap 15.785.000,00 61.140.000,00 1.323.075.000,00 1.400.000.000,00 15.785.000,00 61.140.000,00 1.323.075.000,00 1.400.000.000,00

Kelas III Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dana DAK)

1.02.1.02.03.27. Program pemeliharaan sarana dan 24.380.000,00 366.954.000,00 1.161.286.000,00 1.552.620.000,00 17.030.000,00 314.884.000,00 562.336.000,00 894.250.000,00 (658.370.000,00) (42,40)

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

1.02.1.02.03.27.0100. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.980.000,00 96.380.000,00 98.360.000,00 2.070.000,00 96.290.000,00 98.360.000,00 1.02.1.02.03.27.0400. Pemeliharaan rutin/berkala ruang 1.830.000,00 162.290.000,00 164.120.000,00 1.830.000,00 162.290.000,00 164.120.000,00

rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)

1.02.1.02.03.27.1700. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat 1.050.000,00 45.300.000,00 46.350.000,00 1.470.000,00 20.300.000,00 21.770.000,00 (24.580.000,00) (53,03) kesehatan rumah sakit

1.02.1.02.03.27.2700. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 7.860.000,00 26.980.000,00 598.950.000,00 633.790.000,00 (633.790.000,00) (100,00)

1.02.1.02.03.27.2900. Rehabilitasi Ruang IGD Rumah Sakit 11.660.000,00 36.004.000,00 562.336.000,00 610.000.000,00 11.660.000,00 36.004.000,00 562.336.000,00 610.000.000,00 Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (DAK)

1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 10.010.580.000,00 27.520.895.000,00 293.373.120.500,00 330.904.595.500,00 10.201.475.000,00 27.069.066.000,00 267.255.261.500,00 304.525.802.500,00 (26.378.793.000,00) (7,97)

1.03. PEKERJAAN UMUM 9.752.805.000,00 26.295.990.000,00 293.373.120.500,00 329.421.915.500,00 9.957.125.000,00 25.835.736.000,00 267.255.261.500,00 303.048.122.500,00 (26.373.793.000,00) (8,01)

1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi 862.750.000,00 1.675.050.000,00 2.537.800.000,00 912.810.000,00 1.706.390.000,00 2.619.200.000,00 81.400.000,00 3,21

Perkantoran

1.03.1.03.01.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.03.1.03.01.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00

(17)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.03.1.03.01.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 319.800.000,00 319.800.000,00 330.860.000,00 330.860.000,00 11.060.000,00 3,46

keuangan

1.03.1.03.01.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 140.400.000,00 34.200.000,00 174.600.000,00 171.600.000,00 34.200.000,00 205.800.000,00 31.200.000,00 17,87 1.03.1.03.01.01.0900. Penyediaan jasa perbaikan peralatan 35.100.000,00 64.900.000,00 100.000.000,00 42.900.000,00 64.900.000,00 107.800.000,00 7.800.000,00 7,80

kerja

1.03.1.03.01.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00

1.03.1.03.01.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

penggandaan

1.03.1.03.01.01.1200. Penyediaan komponen instalasi 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.1.03.01.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan 24.990.000,00 24.990.000,00 24.990.000,00 24.990.000,00

peraturan perundang-undangan

1.03.1.03.01.01.1600. Penyediaan bahan logistik kantor 19.380.000,00 19.380.000,00 19.380.000,00 19.380.000,00

1.03.1.03.01.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman 39.900.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00

1.03.1.03.01.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 571.020.000,00 571.020.000,00 571.020.000,00 571.020.000,00

ke luar daerah

1.03.1.03.01.01.2000. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 128.700.000,00 128.700.000,00 128.700.000,00 128.700.000,00

1.03.1.03.01.01.4500. Operasional UPTD Dinas Pekerjaan 125.250.000,00 58.910.000,00 184.160.000,00 125.250.000,00 90.250.000,00 215.500.000,00 31.340.000,00 17,02 Umum ( Belitung)

1.03.1.03.01.01.5300. Operasional Unit Pelaksanaan 56.400.000,00 18.600.000,00 75.000.000,00 56.400.000,00 18.600.000,00 75.000.000,00

Kegiatan PIP2B (Pusat Informasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan)

1.03.1.03.01.01.5801. Pembinaan Pelaksanaan 57.100.000,00 118.150.000,00 175.250.000,00 57.100.000,00 118.150.000,00 175.250.000,00

pemberdayaan Masyarakat (PNPM-PMK)

1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 276.550.000,00 2.317.470.000,00 20.360.700.000,00 22.954.720.000,00 367.150.000,00 2.357.238.000,00 19.356.278.000,00 22.080.666.000,00 (874.054.000,00) (3,81)

Prasarana Aparatur

(18)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.03.1.03.01.02.0343. DED Gedung Kantor KPU Provinsi 4.800.000,00 160.531.000,00 165.331.000,00 165.331.000,00

Kepulauan Bangka Belitung

1.03.1.03.01.02.0500. Pengadaan kendaraan 5.400.000,00 1.600.000,00 913.000.000,00 920.000.000,00 5.400.000,00 1.600.000,00 913.000.000,00 920.000.000,00 dinas/operasional

1.03.1.03.01.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 55.350.000,00 202.000.000,00 257.350.000,00 55.350.000,00 202.000.000,00 257.350.000,00 kantor

1.03.1.03.01.02.2400. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 376.770.000,00 376.770.000,00 85.800.000,00 376.770.000,00 462.570.000,00 85.800.000,00 22,77

dinas/operasional

1.03.1.03.01.02.9930. Pembangunan Areal Bumi 65.450.000,00 124.500.000,00 3.021.450.000,00 3.211.400.000,00 65.450.000,00 111.237.000,00 2.689.894.000,00 2.866.581.000,00 (344.819.000,00) (10,74) Perkemahan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

1.03.1.03.01.02.9931. DED Pembangunan Kantor Terpadu 41.350.000,00 1.158.650.000,00 1.200.000.000,00 41.350.000,00 1.158.650.000,00 1.200.000.000,00 Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 80.600.000,00 583.759.000,00 664.359.000,00 80.600.000,00 583.759.000,00 664.359.000,00

Sumber Daya Aparatur

1.03.1.03.01.05.0100. Pendidikan dan pelatihan formal 7.800.000,00 192.200.000,00 200.000.000,00 7.800.000,00 192.200.000,00 200.000.000,00 1.03.1.03.01.05.2701. Pelatihan dan Sertifikasi Tukang 8.700.000,00 309.392.000,00 318.092.000,00 8.700.000,00 309.392.000,00 318.092.000,00 1.03.1.03.01.05.9926. Sosialisasi Peraturan Perundang - 64.100.000,00 82.167.000,00 146.267.000,00 64.100.000,00 82.167.000,00 146.267.000,00

undangan

1.03.1.03.01.06. Program Peningkatan 2.763.500.000,00 770.782.000,00 3.534.282.000,00 2.763.500.000,00 770.782.000,00 3.534.282.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.1.03.01.06.2400. Pengendalian Manajemen Pengadaan 2.571.200.000,00 631.550.000,00 3.202.750.000,00 2.571.200.000,00 631.550.000,00 3.202.750.000,00 Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.06.5200. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ke 90.750.000,00 57.362.000,00 148.112.000,00 90.750.000,00 57.362.000,00 148.112.000,00 PU an

1.03.1.03.01.06.5401. Penyusunan Harga Satuan Upah dan 101.550.000,00 81.870.000,00 183.420.000,00 101.550.000,00 81.870.000,00 183.420.000,00 Bahan

1.03.1.03.01.09. Program Peningkatan Sarana dan 4.800.000,00 268.200.000,00 273.000.000,00 273.000.000,00

(19)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.03.1.03.01.09.0100. DED Mesjid Raya Belitung 4.800.000,00 268.200.000,00 273.000.000,00 273.000.000,00

1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan 1.064.145.000,00 3.045.260.000,00 122.003.297.397,38 126.112.702.397,38 1.067.895.000,00 2.712.797.000,00 103.630.916.782,78 107.411.608.782,78 (18.701.093.614,60) (14,83)

Jembatan

1.03.1.03.01.15.0100. Perencanaan pembangunan jalan 31.500.000,00 418.650.000,00 450.150.000,00 31.500.000,00 418.650.000,00 450.150.000,00

1.03.1.03.01.15.0300. Pembangunan jalan 599.600.000,00 130.880.000,00 42.122.360.000,00 42.852.840.000,00 599.600.000,00 130.880.000,00 36.571.398.385,40 37.301.878.385,40 (5.550.961.614,60) (12,95)

1.03.1.03.01.15.0301. Pembangunan Jalan 13.954.987.397,38 13.954.987.397,38 13.954.987.397,38 13.954.987.397,38

1.03.1.03.01.15.0302. Pembangunan Jalan (DAK + 85.900.000,00 11.200.000,00 2.750.000.000,00 2.847.100.000,00 85.900.000,00 11.200.000,00 2.719.761.000,00 2.816.861.000,00 (30.239.000,00) (1,06) Pendamping DAK)

1.03.1.03.01.15.0400. Perencanaan pembangunan jembatan 68.050.000,00 1.472.150.000,00 1.540.200.000,00 71.800.000,00 1.707.817.000,00 1.779.617.000,00 239.417.000,00 15,54 1.03.1.03.01.15.0599. Pembangunan Jembatan Baturusa II 83.950.000,00 8.650.000,00 44.415.200.000,00 44.507.800.000,00 83.950.000,00 8.650.000,00 31.862.654.000,00 31.955.254.000,00 (12.552.546.000,00) (28,20) 1.03.1.03.01.15.0600. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.770.000,00 971.130.000,00 1.003.900.000,00 32.770.000,00 403.000.000,00 435.770.000,00 (568.130.000,00) (56,59) 1.03.1.03.01.15.0700. Pembangunan Jembatan 162.375.000,00 32.600.000,00 18.760.750.000,00 18.955.725.000,00 162.375.000,00 32.600.000,00 18.522.116.000,00 18.717.091.000,00 (238.634.000,00) (1,26) 1.03.1.03.01.16. Program Pembangunan saluran 131.850.000,00 214.520.000,00 4.642.900.000,00 4.989.270.000,00 131.850.000,00 214.520.000,00 4.642.900.000,00 4.989.270.000,00

drainase/gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.0300. Pembangunan saluran 131.850.000,00 214.520.000,00 4.642.900.000,00 4.989.270.000,00 131.850.000,00 214.520.000,00 4.642.900.000,00 4.989.270.000,00 drainase/gorong-gorong

1.03.1.03.01.17. Program Pembangunan 166.400.000,00 369.107.000,00 5.500.000.000,00 6.035.507.000,00 166.400.000,00 392.055.000,00 4.448.987.000,00 5.007.442.000,00 (1.028.065.000,00) (17,03)

turap/talud/bronjong

1.03.1.03.01.17.0300. Pembangunan turap/talud/bronjong 166.400.000,00 369.107.000,00 5.500.000.000,00 6.035.507.000,00 166.400.000,00 392.055.000,00 4.448.987.000,00 5.007.442.000,00 (1.028.065.000,00) (17,03) 1.03.1.03.01.18. Program rehabilitasi/pemeliharaan 1.885.010.000,00 9.864.720.000,00 74.439.855.102,62 86.189.585.102,62 1.904.710.000,00 9.867.195.000,00 73.931.401.717,22 85.703.306.717,22 (486.278.385,40) (0,56)

Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.18.0300. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.362.010.000,00 8.178.450.000,00 56.373.728.102,62 65.914.188.102,62 1.381.710.000,00 8.180.925.000,00 56.671.390.442,78 66.234.025.442,78 319.837.340,16 0,49 1.03.1.03.01.18.0302. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( DAK 361.900.000,00 164.000.000,00 17.166.127.000,00 17.692.027.000,00 361.900.000,00 164.000.000,00 16.860.011.274,44 17.385.911.274,44 (306.115.725,56) (1,73)

+pendamping DAK)

1.03.1.03.01.18.0400. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 161.100.000,00 1.522.270.000,00 900.000.000,00 2.583.370.000,00 161.100.000,00 1.522.270.000,00 400.000.000,00 2.083.370.000,00 (500.000.000,00) (19,35) 1.03.1.03.01.20. Program inspeksi kondisi Jalan 27.370.000,00 503.810.000,00 531.180.000,00 27.370.000,00 503.810.000,00 531.180.000,00

dan Jembatan

(20)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.03.1.03.01.22. Program Pembangunan sistem 63.240.000,00 996.260.000,00 1.059.500.000,00 63.240.000,00 784.745.000,00 847.985.000,00 (211.515.000,00) (19,96)

informasi/data base jalan dan

jembatan

1.03.1.03.01.22.0100. Penyusunan sistem informasi/data 30.370.000,00 349.810.000,00 380.180.000,00 30.370.000,00 257.815.000,00 288.185.000,00 (91.995.000,00) (24,20) base jalan

1.03.1.03.01.22.0200. Penyusunan sistem informasi/data 32.870.000,00 646.450.000,00 679.320.000,00 32.870.000,00 526.930.000,00 559.800.000,00 (119.520.000,00) (17,59) base jembatan

1.03.1.03.01.23. Program peningkatan sarana dan 125.740.000,00 455.500.000,00 1.560.888.000,00 2.142.128.000,00 125.740.000,00 455.500.000,00 1.113.520.000,00 1.694.760.000,00 (447.368.000,00) (20,88)

prasarana kebinamargaan

1.03.1.03.01.23.1000. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat 30.370.000,00 332.000.000,00 362.370.000,00 30.370.000,00 332.000.000,00 362.370.000,00 berat

1.03.1.03.01.23.1200. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur 30.370.000,00 121.500.000,00 151.870.000,00 30.370.000,00 121.500.000,00 151.870.000,00 dan bahan labolatorium

kebinamargaan

1.03.1.03.01.23.1500. Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 65.000.000,00 2.000.000,00 1.560.888.000,00 1.627.888.000,00 65.000.000,00 2.000.000,00 1.113.520.000,00 1.180.520.000,00 (447.368.000,00) (27,48) 1.03.1.03.01.24. Program pengembangan dan 534.800.000,00 1.871.171.000,00 12.888.610.000,00 15.294.581.000,00 609.560.000,00 1.833.364.000,00 12.454.849.000,00 14.897.773.000,00 (396.808.000,00) (2,59)

pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya

1.03.1.03.01.24.1501. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi 192.600.000,00 325.745.000,00 4.600.000.000,00 5.118.345.000,00 192.600.000,00 323.734.000,00 4.166.239.000,00 4.682.573.000,00 (435.772.000,00) (8,51) yang Telah Dibangun

1.03.1.03.01.24.2000. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 85.900.000,00 1.178.450.000,00 1.264.350.000,00 85.900.000,00 1.146.426.000,00 1.232.326.000,00 (32.024.000,00) (2,53) 1.03.1.03.01.24.2200. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi 256.300.000,00 366.976.000,00 8.288.610.000,00 8.911.886.000,00 331.060.000,00 363.204.000,00 8.288.610.000,00 8.982.874.000,00 70.988.000,00 0,80

yang telah Di Bangun ( DAK)

1.03.1.03.01.26. Program pengembangan, 33.900.000,00 496.837.000,00 530.737.000,00 33.900.000,00 496.837.000,00 530.737.000,00

pengelolaan dan konversi sungai,

danau dan sumber daya air lainnya

1.03.1.03.01.26.0800. Penyusunan Pola WS Belitung 33.900.000,00 496.837.000,00 530.737.000,00 33.900.000,00 496.837.000,00 530.737.000,00

1.03.1.03.01.28. Program pengendalian banjir 434.650.000,00 1.182.544.000,00 10.576.720.000,00 12.193.914.000,00 434.650.000,00 1.182.544.000,00 9.872.943.000,00 11.490.137.000,00 (703.777.000,00) (5,77)

(21)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.03.1.03.01.29. Program pengembangan wilayah 1.234.950.000,00 1.887.150.000,00 40.978.700.000,00 44.100.800.000,00 1.231.300.000,00 1.672.450.000,00 37.803.466.000,00 40.707.216.000,00 (3.393.584.000,00) (7,70)

strategis dan cepat tumbuh

1.03.1.03.01.29.0200. Pembangunan/peningkatan 1.170.500.000,00 1.826.350.000,00 39.657.250.000,00 42.654.100.000,00 1.166.850.000,00 1.611.650.000,00 36.482.016.000,00 39.260.516.000,00 (3.393.584.000,00) (7,96) infrastruktur

1.03.1.03.01.29.0500. Pembangunan Dermaga 64.450.000,00 60.800.000,00 1.321.450.000,00 1.446.700.000,00 64.450.000,00 60.800.000,00 1.321.450.000,00 1.446.700.000,00

1.03.1.03.01.30. Program pembangunan 67.350.000,00 62.050.000,00 421.450.000,00 550.850.000,00 31.650.000,00 33.550.000,00 65.200.000,00 (485.650.000,00) (88,16)

infrastruktur perdesaaan

1.03.1.03.01.30.0200. Pembangunan jalan dan jembatan 35.700.000,00 28.500.000,00 421.450.000,00 485.650.000,00 (485.650.000,00) (100,00)

perdesaan

1.03.1.03.01.30.1500. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 31.650.000,00 33.550.000,00 65.200.000,00 31.650.000,00 33.550.000,00 65.200.000,00

1.05. PENATAAN RUANG 221.250.000,00 1.105.864.000,00 1.327.114.000,00 221.250.000,00 1.100.864.000,00 1.322.114.000,00 (5.000.000,00) (0,38)

1.05.1.03.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 151.500.000,00 1.053.948.000,00 1.205.448.000,00 151.500.000,00 1.048.948.000,00 1.200.448.000,00 (5.000.000,00) (0,41)

1.05.1.03.01.15.1900. Koordinasi Antar Pemerintah Daerah 47.700.000,00 50.816.000,00 98.516.000,00 47.700.000,00 50.816.000,00 98.516.000,00 dalam Penyusunan Rencana Tata

Ruang Kawasan terpadu

1.05.1.03.01.15.2000. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan 99.600.000,00 703.900.000,00 803.500.000,00 99.600.000,00 698.900.000,00 798.500.000,00 (5.000.000,00) (0,62) Strategis Provinsi Teluk Kelabat

1.05.1.03.01.15.2100. Pelatihan Pemberian Persetujuan 4.200.000,00 299.232.000,00 303.432.000,00 4.200.000,00 299.232.000,00 303.432.000,00 Substansi Rencana Rinci Kab/Kota

Untuk Aparat BKPRD Provinsi

1.05.1.03.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 69.750.000,00 51.916.000,00 121.666.000,00 69.750.000,00 51.916.000,00 121.666.000,00

1.05.1.03.01.16.1100. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 69.750.000,00 51.916.000,00 121.666.000,00 69.750.000,00 51.916.000,00 121.666.000,00 RTRW di Kab/kota

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 36.525.000,00 119.041.000,00 155.566.000,00 23.100.000,00 132.466.000,00 155.566.000,00

1.06.1.03.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 36.525.000,00 119.041.000,00 155.566.000,00 23.100.000,00 132.466.000,00 155.566.000,00

1.06.1.03.01.16.0200. Koordinasi kerjasama pembangunan 36.525.000,00 119.041.000,00 155.566.000,00 23.100.000,00 132.466.000,00 155.566.000,00 antar daerah

1.06.02. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

2.496.550.000,00 9.541.942.000,00 1.246.000.000,00 13.284.492.000,00 2.362.330.000,00 8.599.614.000,00 1.196.000.000,00 12.157.944.000,00 (1.126.548.000,00) (8,48)

(22)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.05.1.06.02.15. Program Perencanaan Tata Ruang 86.100.000,00 446.150.000,00 532.250.000,00 86.100.000,00 446.150.000,00 532.250.000,00

1.05.1.06.02.15.0300. Sosialisasi peraturan 14.000.000,00 362.480.000,00 376.480.000,00 14.000.000,00 362.480.000,00 376.480.000,00

perundang-undangan tentang rencana tata ruang

1.05.1.06.02.15.1600. Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD 72.100.000,00 83.670.000,00 155.770.000,00 72.100.000,00 83.670.000,00 155.770.000,00 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.410.450.000,00 9.095.792.000,00 1.246.000.000,00 12.752.242.000,00 2.276.230.000,00 8.153.464.000,00 1.196.000.000,00 11.625.694.000,00 (1.126.548.000,00) (8,83)

1.06.1.06.02.01. Program Pelayanan Administrasi 511.950.000,00 1.854.507.000,00 30.000.000,00 2.396.457.000,00 519.750.000,00 2.046.207.000,00 30.000.000,00 2.595.957.000,00 199.500.000,00 8,32

Perkantoran

1.06.1.06.02.01.0100. Penyediaan jasa surat menyurat 35.100.000,00 19.750.000,00 54.850.000,00 42.900.000,00 21.250.000,00 64.150.000,00 9.300.000,00 16,96

1.06.1.06.02.01.0200. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 288.000.000,00 288.000.000,00 223.200.000,00 223.200.000,00 (64.800.000,00) (22,50)

daya air dan listrik

1.06.1.06.02.01.0300. Penyediaan jasa peralatan dan 100.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)

perlengkapan kantor

1.06.1.06.02.01.0700. Penyediaan jasa administrasi 176.550.000,00 176.550.000,00 176.550.000,00 176.550.000,00

keuangan

1.06.1.06.02.01.0800. Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.800.000,00 30.000.000,00 115.800.000,00 85.800.000,00 30.000.000,00 115.800.000,00 1.06.1.06.02.01.0900. Penyediaan jasa perbaikan peralatan 64.350.000,00 100.000.000,00 164.350.000,00 64.350.000,00 100.000.000,00 164.350.000,00

kerja

1.06.1.06.02.01.1000. Penyediaan alat tulis kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 40.000.000,00 20,00

1.06.1.06.02.01.1100. Penyediaan barang cetakan dan 74.200.000,00 74.200.000,00 74.200.000,00 74.200.000,00

penggandaan

1.06.1.06.02.01.1200. Penyediaan komponen instalasi 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.06.1.06.02.01.1500. Penyediaan bahan bacaan dan 30.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00

peraturan perundang-undangan

1.06.1.06.02.01.1600. Penyediaan bahan logistik kantor 15.120.000,00 15.120.000,00 15.120.000,00 15.120.000,00

1.06.1.06.02.01.1700. Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000,00 100.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 15.000.000,00 15,00

1.06.1.06.02.01.1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 772.437.000,00 772.437.000,00 1.072.437.000,00 1.072.437.000,00 300.000.000,00 38,84

Referensi

Dokumen terkait

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa di dalam peneyelenggaraan pelatihan kewirausahaan yang

Sehubungan dengan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi paket pekerjaan Rehabilitasi Pustu Tenembak lang lang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara sumber dana APBK

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut diatas sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen

[r]

Penelitian jenis ini, hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji untuk mengetahui adanya hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel

Rencana Umum Pelelangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2014. No Kegiatan

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut diatas sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen

Adapun variabel endogen dalam penelitian ini adalah kinerja (Y2). Kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang, dalam melaksanakan tugas yang dibebankan