• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019"

Copied!
32
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

715.516.678.983,00

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 5.446.835.000,00 276.837.285.719,00 433.232.558.264,00

1

131.439.271.183,00

Pendidikan 2.056.300.000,00 92.909.067.511,00 36.473.903.672,00

1.01

131.439.271.183,00

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2.056.300.000,00 92.909.067.511,00 36.473.903.672,00

1.01 . 1.01.01

7.496.829.533,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.154.000.000,00 6.342.829.533,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01

5.510.229.533,00 0,00

5.295.729.533,00 214.500.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.590.000.000,00 0,00

690.000.000,00 900.000.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran UPTD Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

396.600.000,00 0,00

357.100.000,00 39.500.000,00

Kegiatan Kodefikasi Penomoran dan KIR 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

225.553.600,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 225.553.600,00

1.01 . 1.01.01 . 02

175.553.600,00 175.553.600,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02

150.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 03

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Kegiatan Diklat Fungsional ASN 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01

320.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 43.900.000,00 276.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06

50.000.000,00 0,00

6.100.000,00 43.900.000,00

Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Keuangan SKPD

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

270.000.000,00 0,00

270.000.000,00 0,00

Kegiatan Pemutakhiran Data Tenaga Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

4.425.500.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 16.100.000,00 4.409.400.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15

1.255.000.000,00 0,00

1.255.000.000,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Gedung TK 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

2.894.500.000,00 0,00

2.894.500.000,00 0,00

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 04

100.000.000,00 0,00

92.200.000,00 7.800.000,00

Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 05

176.000.000,00 0,00

167.700.000,00 8.300.000,00

Kegiatan Sosialisasi Kurikulum Paud Dan PKBM 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09

49.046.688.050,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 595.900.000,00 12.202.437.978,00 36.248.350.072,00

1.01 . 1.01.01 . 16

7.734.565.500,00 4.290.000.000,00

3.444.565.500,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

2.018.212.391,00 1.614.569.913,00

403.642.478,00 0,00

Kegiatan DAK Bidang SD - Pembangunan Gedung Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

525.300.000,00 525.300.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Bidang SMP - Pembangunan Gedung Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

2.200.000.000,00 1.600.000.000,00

600.000.000,00 0,00

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 08

8.009.472.761,00 8.009.472.761,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Bidang SD - Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 09

2.091.750.000,00 1.812.850.000,00

278.900.000,00 0,00

Kegiatan DAK Bidang SMP - Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 10

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 550.000.000,00 16.690.000,00

491.160.000,00 42.150.000,00

Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11

508.746.550,00 508.746.550,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

730.000.000,00 520.000.000,00

210.000.000,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13

400.000.000,00 0,00

275.300.000,00 124.700.000,00

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan BOS dan BOSDA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14

841.500.000,00 0,00

820.000.000,00 21.500.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15

1.124.211.000,00 0,00

1.103.711.000,00 20.500.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 16

2.450.000.000,00 2.450.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Bidang SD - Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

260.000.000,00 260.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Media Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

600.000.000,00 0,00

583.000.000,00 17.000.000,00

Kegiatan Pembinaan Sekolah Unggulan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

200.000.000,00 0,00

173.000.000,00 27.000.000,00

Kegiatan Lomba Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21

807.805.000,00 0,00

770.555.000,00 37.250.000,00

Kegiatan BOP DAU dan DAK Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 24

400.000.000,00 0,00

383.200.000,00 16.800.000,00

Kegiatan Sosialisasi Dan Dapodik Dan Program Indonesia Pintar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 26

642.000.000,00 0,00

642.000.000,00 0,00

Kegiatan Percepatan Penerapan Kurikulum 2013 (K13) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 27

1.473.060.000,00 1.473.060.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Laboratorium IPA SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 29

4.888.390.848,00 4.888.390.848,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Rumah Guru SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 31

1.980.080.000,00 1.980.080.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Rumah Guru SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 32

1.745.840.000,00 1.745.840.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Bidang SMP Pembangunan Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 33

154.350.000,00 154.350.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Bidang SMP Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika 1.01 . 1.01.01 . 16 . 34

2.352.000.000,00 1.764.000.000,00

588.000.000,00 0,00

Kegiatan DAK Bidang SMP Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer 1.01 . 1.01.01 . 16 . 35

216.000.000,00 135.000.000,00

81.000.000,00 0,00

Kegiatan DAK Bidang SMP Pengadaan Buku Alokasi Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 36

355.400.000,00 0,00

336.400.000,00 19.000.000,00

Kegiatan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 37

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Infrastruktur IT (SMP Dan SD Unggulan) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 38

730.900.000,00 0,00

658.900.000,00 72.000.000,00

Kegiatan DAK Reguler - Penunjang DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 40

557.104.000,00 0,00

359.104.000,00 198.000.000,00

Kegiatan DAK Afirmasi - Penunjang DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

1.273.300.000,00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal 24.450.000,00 1.248.850.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18

250.000.000,00 0,00

225.550.000,00 24.450.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Paket A, B, dan C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

673.300.000,00 0,00

673.300.000,00 0,00

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

350.000.000,00 0,00

350.000.000,00 0,00

Kegiatan Survei Masyarakat Melek Huruf 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

18.967.400.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100.250.000,00 18.867.150.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20

275.000.000,00 0,00

259.500.000,00 15.500.000,00

Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

17.972.400.000,00 0,00

17.972.400.000,00 0,00

Kegiatan Rekrutmen Guru SD/MI/SMP/MTs Honorer Daerah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

350.000.000,00 0,00

310.250.000,00 39.750.000,00

Kegiatan Diklat Tim Penilai Kinerja Guru (PKG) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

220.000.000,00 0,00

189.000.000,00 31.000.000,00

Kegiatan Diklat Peningkatan Mutu Tendik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 05

150.000.000,00 0,00

136.000.000,00 14.000.000,00

Diklat Peningkatan Mutu Guru Seni dan Budaya 1.01 . 1.01.01 . 20 . 06

1.073.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 121.700.000,00 951.300.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22

270.000.000,00 0,00

228.250.000,00 41.750.000,00

Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

503.000.000,00 0,00

503.000.000,00 0,00

Kegiatan BOP Pengawas Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

300.000.000,00 0,00

220.050.000,00 79.950.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan Percepatan Akreditas Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Halaman 2

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 48.461.000.000,00

Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 0,00 48.461.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 24

450.000.000,00 0,00

450.000.000,00 0,00

Kegiatan Kartu Halsel Sejahtera Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01

48.011.000.000,00 0,00

48.011.000.000,00 0,00

Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 02

237.911.167.149,00

Kesehatan 1.615.710.000,00 127.010.514.989,00 109.284.942.160,00

1.02

159.047.529.149,00

Dinas Kesehatan 1.080.930.000,00 99.720.194.989,00 58.246.404.160,00

1.02 . 1.02.01

4.045.470.420,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.150.000,00 3.758.720.420,00 186.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01

1.253.410.420,00 0,00

1.160.410.420,00 93.000.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

941.005.000,00 50.000.000,00

891.005.000,00 0,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran RSU Obi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

361.000.000,00 80.500.000,00

280.500.000,00 0,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran RSB Bisui 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

150.505.000,00 0,00

144.155.000,00 6.350.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04

250.000.000,00 16.000.000,00

233.200.000,00 800.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran Malaria Center 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05

989.550.000,00 0,00

989.550.000,00 0,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Puskesmas dan Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

100.000.000,00 40.100.000,00

59.900.000,00 0,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran UPTD Publik Servis Center (PSC 119) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

690.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 690.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

220.000.000,00 220.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 06

370.000.000,00 370.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Moubiler Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 08

75.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 75.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 03

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Kegiatan Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02

1.791.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

830.500.000,00 18.850.000,00 941.650.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06

20.000.000,00 0,00

6.150.000,00 13.850.000,00

Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 03

1.596.000.000,00 830.500.000,00

765.500.000,00 0,00

Kegiatan Pembuatan Software jaringan sistem informasi kesehatan berbasis kebutuhan daerah

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

175.000.000,00 0,00

170.000.000,00 5.000.000,00

Kegiatan Penyusunan Dokumen UPL dan UKL Puskesmas dan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

6.010.122.000,00

Program Upaya Pelayanan Kesehatan 77.500.000,00 5.932.622.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16

3.459.750.000,00 0,00

3.459.750.000,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Kesehatan - Bimbingan Pendampingan Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

781.250.000,00 0,00

781.250.000,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Kesehatan - Workshop Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

953.322.000,00 0,00

953.322.000,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Kesehatan - Survey Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

100.000.000,00 0,00

22.500.000,00 77.500.000,00

Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04

115.800.000,00 0,00

115.800.000,00 0,00

Kegiatan Pendampingan Tenaga Kesehatan Pelayanan Jama'ah Haji dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 05

600.000.000,00 0,00

600.000.000,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Kesehatan - Akreditasi Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

5.212.689.000,00

Program Pelayanan Kefarmasian 8.100.000,00 5.171.682.500,00 32.906.500,00

1.02 . 1.02.01 . 17

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan Sweeping dan Pengawasan Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik yang Tidak Layak Edar dan Konsumsi

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

3.304.782.500,00 0,00

3.304.782.500,00 0,00

Kegiatan DAK Farmasi - Pengadaan Obat dan Vaksin di RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 17 . 05

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 900.000.000,00 0,00

900.000.000,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

25.000.000,00 0,00

16.900.000,00 8.100.000,00

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Produksi Rumah Tangga Panga (IRTP) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

900.000.000,00 0,00

900.000.000,00 0,00

Kegiatan DAK Farmasi - Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 17 . 08

32.906.500,00 32.906.500,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Farmasi - Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 17 . 09

189.200.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 143.700.000,00 45.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19

33.950.000,00 0,00

33.950.000,00 0,00

Kegiatan Pembinaan Sekolah ber-PHBS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

46.000.000,00 45.500.000,00

500.000,00 0,00

Kegiatan Penyebarluasan Informasi pada Petugas di Institusi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Kegiatan Tes Kebugaran 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

89.250.000,00 0,00

89.250.000,00 0,00

Kegiatan Kampanye Gerakan Masal Tentang Pola Hhidup Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

249.945.100,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.000.000,00 244.322.600,00 3.622.500,00

1.02 . 1.02.01 . 20

50.000.000,00 0,00

48.000.000,00 2.000.000,00

Kegiatan Orientasi Antropometri Daerah Lokus Stunting 1.02 . 1.02.01 . 20 . 16

199.945.100,00 3.622.500,00

196.322.600,00 0,00

Kegiatan Orientasi Pembinaan KADARZI Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting 1.02 . 1.02.01 . 20 . 17

20.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 20.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Pembinaan Depot 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

673.340.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.450.000,00 671.890.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan Pelacakan Kontak Serumah TB Paru BTA Positif 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan Screenning TB - HIV 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Kegiatan Sistem Pelaporan Cepat Kasus Malaria berbasis Online 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Khusus Promosi dan Diagnostik Malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Kegiatan Dukungan untuk Peserta Kegiatan Jambore Kader Malaria Tingkat Propinsi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

36.010.000,00 0,00

34.560.000,00 1.450.000,00

Kegiatan Pelatihan Tata Laksana ISPA (Pneumonia) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Kegiatan Orintasi Program Pre eliminasi malaria bagi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan Pengembangan Sistem Quality Assurance/ Penjaminan Mutu Mikroskopik Malaria

1.02 . 1.02.01 . 22 . 28

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Kegiatan Rapat koordinasi untuk percepatan Eliminasi Malaria di Halsel 1.02 . 1.02.01 . 22 . 30

38.760.000,00 0,00

38.760.000,00 0,00

Kegiatan Pelatihan Tata Laksana Hepatitis 1.02 . 1.02.01 . 22 . 33

38.670.000,00 0,00

38.670.000,00 0,00

Kegiatan Pelatihan Tenaga Mikroskopis Kecacingan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 34

29.900.000,00 0,00

29.900.000,00 0,00

Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk DBD 1.02 . 1.02.01 . 22 . 40

60.983.890.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

52.467.655.780,00 300.000.000,00 8.216.234.220,00

1.02 . 1.02.01 . 25

142.320.000,00 142.320.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Pengadaan Prasarana Listrik untuk Puskesmas (Generator Set/Energi Terbarukan)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

450.000.000,00 450.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Pengadaan Ambulance PSC untuk SPGDT 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

35.128.299.500,00 35.128.299.500,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Afirmasi - Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Rawat Inap (Relokasi)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 08

700.000.000,00 700.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Afirmasi - Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) Air 1.02 . 1.02.01 . 25 . 10

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 12

554.400.000,00 554.400.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Polindes/Poskesdes 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13

2.880.000.000,00 2.880.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Afirmasi - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

Halaman 4

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 254.700.000,00 254.700.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Afirmasi - Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Program Kesehatan di Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 22

437.500.000,00 437.500.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (Program Keluarga Sehat)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 35

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Baru Pustu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 41

1.240.000.000,00 1.240.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Penugasan Stunting - Penyediaan Alat Antropometri 1.02 . 1.02.01 . 25 . 42

999.000,00 999.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Penugasan Stunting - Pengadaan Kit Kesehatan Lingkungan (Kesling Kit)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 43

1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Penugasan Stunting - Pengadaan Kit Sanitarian Lingkungan (Sanitarian Kit)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 44

105.000.000,00 105.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Penugasan Stunting - Pengadaan Cetakan Jamban 1.02 . 1.02.01 . 25 . 45

768.000.000,00 768.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Penyediaan Vaccine Carrier Refrigerator

1.02 . 1.02.01 . 25 . 47

600.861.280,00 600.861.280,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Penyediaan CO Analyzer 1.02 . 1.02.01 . 25 . 48

2.876.249.736,00 0,00

2.876.249.736,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit

1.02 . 1.02.01 . 25 . 49

133.980.000,00 0,00

133.980.000,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan Larvasida Malaria 1.02 . 1.02.01 . 25 . 50

68.252.800,00 0,00

68.252.800,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan Bahan Lab Kit Malaria

1.02 . 1.02.01 . 25 . 51

1.199.000.000,00 0,00

1.199.000.000,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan Kelambu Pengendalian Malaria

1.02 . 1.02.01 . 25 . 52

124.729.506,00 0,00

124.729.506,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV

1.02 . 1.02.01 . 25 . 53

3.007.185.678,00 0,00

3.007.185.678,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan Viraload

1.02 . 1.02.01 . 25 . 55

4.095.000.000,00 4.095.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes. Afirmasi - Pembangunan Rumah Jabatan Tenaga Kesehatan di Daerah Afirmasi (Dokter, Perawat, dan Bidan)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 56

302.808.800,00 302.808.800,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Pengadaan Ambulans Transport Single Gardan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 67

522.490.000,00 522.490.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Pengadaan Ambulans Transport Double Gardan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 68

720.000.000,00 720.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Pengadaan Incenerator / IPAL 1.02 . 1.02.01 . 25 . 70

59.775.300,00 59.775.300,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Penyediaan Alat Ruang Tindakan/UGD 1.02 . 1.02.01 . 25 . 71

165.883.900,00 165.883.900,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Penyediaan Set Pemeriksaan Umum 1.02 . 1.02.01 . 25 . 73

160.000.000,00 160.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Penyediaan Set Kesehatan Gigi dan Mulut 1.02 . 1.02.01 . 25 . 75

343.000.000,00 343.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 82

88.056.000,00 88.056.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas PNRI mjd RI 1.02 . 1.02.01 . 25 . 83

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Pagar Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 84

100.000.000,00 36.400.000,00

63.600.000,00 0,00

Kegiatan Kalibrasi alat Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 85

712.162.000,00 712.162.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Afirmasi - Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) Single Gardan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 86

783.236.500,00 0,00

483.236.500,00 300.000.000,00

Kegiatan DAK Kes Afirmasi - Penunjang DAK Afirmasi 1.02 . 1.02.01 . 25 . 87

210.000.000,00 0,00

210.000.000,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Penugasan Pengendalian Penyakit - Penunjang DAK Penugasan Pengendalian Penyakit

1.02 . 1.02.01 . 25 . 88

3.974.919.380,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

3.974.919.380,00

0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 26

1.055.300.000,00 1.055.300.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK RS Rujukan dan Pratama - Pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 1.02 . 1.02.01 . 26 . 04

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Moubiler Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 13

450.000.000,00 450.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK RS Rujukan dan Pratama - Pembangunan Ruang Operasi 1.02 . 1.02.01 . 26 . 15

430.034.000,00 430.034.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK RS Rujukan dan Pratama - Pengadaan Prasarana Listrik RS (Genset dan UPS)

1.02 . 1.02.01 . 26 . 22

624.542.000,00 624.542.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan - Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

1.02 . 1.02.01 . 26 . 80

432.200.000,00 432.200.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan - Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi

1.02 . 1.02.01 . 26 . 81

365.650.000,00 365.650.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan - Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap Kelas I, II, dan III

1.02 . 1.02.01 . 26 . 82

192.300.000,00 192.300.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan - Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Rawat Jalan

1.02 . 1.02.01 . 26 . 83

224.893.380,00 224.893.380,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Rumah Oksegen RSU Obi 1.02 . 1.02.01 . 26 . 87

12.154.673.249,00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan-Kesehatan Gratis 0,00 12.154.673.249,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 28

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan Tingkat Pertama bagi Peserta KHS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Inap Tingkat Pertama bagi Peserta KHS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

500.000.000,00 0,00

500.000.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Peserta KHS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 03

4.140.000.000,00 0,00

4.140.000.000,00 0,00

Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06

4.406.673.249,00 0,00

4.406.673.249,00 0,00

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07

2.940.000.000,00 0,00

2.940.000.000,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Non Fisik - JAMPERSAL 1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

68.000.000,00 0,00

68.000.000,00 0,00

Kegiatan Pelatihan Penatausahaan Keuangan JKN 1.02 . 1.02.01 . 28 . 13

198.800.000,00

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 198.800.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32

198.800.000,00 0,00

198.800.000,00 0,00

Kegiatan Review Program Kesmas 1.02 . 1.02.01 . 32 . 09

24.210.080.000,00

Program Perencanaan Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK 7.430.000,00 24.202.650.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 33

23.093.880.000,00 0,00

23.093.880.000,00 0,00

Kegiatan Jasa Tenaga Kesehatan Sesuai Standart Pelayanan 32 PKM dan 2 RS melalui Rekrutmen Tenaga Kontrak Daerah dan Pusat

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

100.000.000,00 0,00

96.020.000,00 3.980.000,00

Kegiatan Pelatihan Anjab, ABK BTCLS, ATCLS, PPNS, Magang Bidan, Manajemen Puskesmas, Diklat Fungsional, Sertifikasi Pangan, Sertifikasi Barang dan Jasa dll 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

100.000.000,00 0,00

96.550.000,00 3.450.000,00

Kegiatan Pelatihan ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan) 1.02 . 1.02.01 . 33 . 03

916.200.000,00 0,00

916.200.000,00 0,00

Kegiatan Monitoring SDM 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04

38.229.000.000,00

Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 562.200.000,00 37.666.800.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 34

32.793.000.000,00 0,00

32.793.000.000,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02

1.872.000.000,00 0,00

1.872.000.000,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Non Fisik - BOK UKM Sekunder 1.02 . 1.02.01 . 34 . 06

493.000.000,00 0,00

475.000.000,00 18.000.000,00

Kegiatan DAK Kes Non Fisik - Distribusi Obat dan E-Logistik 1.02 . 1.02.01 . 34 . 07

2.321.000.000,00 0,00

1.776.800.000,00 544.200.000,00

Kegiatan DAK Kes Non Fisik - Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal 1.02 . 1.02.01 . 34 . 09

750.000.000,00 0,00

750.000.000,00 0,00

Kegiatan DAK Kes Non Fisik - BOK Stunting 1.02 . 1.02.01 . 34 . 10

90.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1.850.000,00 73.450.000,00 14.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37

70.000.000,00 0,00

68.150.000,00 1.850.000,00

Kegiatan Pelatihan tenaga Edukator PTM bagi Puskesmas dan mitra 1.02 . 1.02.01 . 37 . 05

20.000.000,00 14.700.000,00

5.300.000,00 0,00

Kegiatan Screening Posbindu di SKPD 1.02 . 1.02.01 . 37 . 10

Halaman 6

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 249.400.000,00

Program Surveilance dan Imunisasi 1.400.000,00 248.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 38

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan Pengendalian Peningkatan Kasus Penyakit yang Berpotensi Wabah 1.02 . 1.02.01 . 38 . 03

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan Repide Village Survey (RVS) Kusta 1.02 . 1.02.01 . 38 . 04

99.400.000,00 0,00

99.400.000,00 0,00

Kegiatan Pelatihan Pengelola program imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 38 . 06

50.000.000,00 0,00

48.600.000,00 1.400.000,00

Kegiatan Pelatihan Petugas Pengelola Program Surveilans 1.02 . 1.02.01 . 38 . 13

78.863.638.000,00

Rumah Sakit Umum Daerah Labuha 534.780.000,00 27.290.320.000,00 51.038.538.000,00

1.02 . 1.02.02

14.830.300.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 14.830.300.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01

638.000.000,00 0,00

638.000.000,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

620.300.000,00 0,00

620.300.000,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Makanan Dan Minuman Pasien 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

13.212.000.000,00 0,00

13.212.000.000,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Pegawai Kontrak 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09

360.000.000,00 0,00

360.000.000,00 0,00

Kegiatan Fasilitas Dokter Spesialis 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

180.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 180.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 02

180.000.000,00 0,00

180.000.000,00 0,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Taman 1.02 . 1.02.02 . 02 . 04

28.795.052.070,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

28.795.052.070,00

0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26

1.554.496.620,00 1.554.496.620,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Gedung UTDRS 1.02 . 1.02.02 . 26 . 33

143.266.000,00 143.266.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 34

2.667.252.441,00 2.667.252.441,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kelas I, II dan III 1.02 . 1.02.02 . 26 . 35

164.800.000,00 164.800.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Alat Pengolahan Makanan dan Gizi 1.02 . 1.02.02 . 26 . 38

8.291.577.926,00 8.291.577.926,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi 1.02 . 1.02.02 . 26 . 39

387.600.000,00 387.600.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan CSSD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 40

1.496.780.882,00 1.496.780.882,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan IGD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 41

2.371.332.000,00 2.371.332.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan ICU 1.02 . 1.02.02 . 26 . 42

3.098.043.600,00 3.098.043.600,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Laboratorium 1.02 . 1.02.02 . 26 . 43

429.072.000,00 429.072.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Pediatric Intensive Care Unit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 44

2.493.421.080,00 2.493.421.080,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan UTDRS 1.02 . 1.02.02 . 26 . 46

505.117.450,00 505.117.450,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Instalasi Air Bersih 1.02 . 1.02.02 . 26 . 53

4.192.292.071,00 4.192.292.071,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Generator Set 1.02 . 1.02.02 . 26 . 55

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadan Kendaraan Unit Tranfusi Darah (UTDR) Double Gardan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 71

22.738.285.930,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

22.045.385.930,00 450.000.000,00 242.900.000,00

1.02 . 1.02.02 . 27

692.900.000,00 0,00

242.900.000,00 450.000.000,00

Kegiatan DAK RS Rujukan dan Pratama - Penunjang DAK Penugasan Pelayanan Kesehatan Rujukan

1.02 . 1.02.02 . 27 . 03

1.304.680.000,00 1.304.680.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Renovasi Gedung Pelayanan Dan Gudang Farmasi 1.02 . 1.02.02 . 27 . 04

903.240.000,00 903.240.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Renovasi Gedung Instalasi Gawat Darurat 1.02 . 1.02.02 . 27 . 05

1.706.120.000,00 1.706.120.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Renovasi Gedung Instalasi Laboratorium 1.02 . 1.02.02 . 27 . 06

2.702.773.850,00 2.702.773.850,00

0,00 0,00

Kegiatan Renovasi Gedung (IPSRS) 1.02 . 1.02.02 . 27 . 07

1.200.114.696,00 1.200.114.696,00

0,00 0,00

Kegiatan Renovasi Gedung Instalasi Pemulasaran Jenazah 1.02 . 1.02.02 . 27 . 08

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 605.826.500,00 605.826.500,00

0,00 0,00

Kegiatan Renovasi Gedung Instalasi Rawat Jalan 1.02 . 1.02.02 . 27 . 09

1.003.600.000,00 1.003.600.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Renovasi Gedung Intensive Care Unit (ICU) 1.02 . 1.02.02 . 27 . 12

2.510.000.000,00 2.510.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Renovasi Gedung Rawat Inap Kelas I,II Dan III 1.02 . 1.02.02 . 27 . 13

10.005.030.884,00 10.005.030.884,00

0,00 0,00

Kegiatan Renovasi Gedung Ruang Operasi 1.02 . 1.02.02 . 27 . 14

104.000.000,00 104.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1.02 . 1.02.02 . 27 . 15

1.520.000.000,00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan-Kesehatan Gratis 0,00 1.520.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 28

800.000.000,00 0,00

800.000.000,00 0,00

Kegiatan Pengobatan Gratis Kelas III (KHS) 1.02 . 1.02.02 . 28 . 09

400.000.000,00 0,00

400.000.000,00 0,00

Kegiatan Rujukan dan Pemulangan Jenazah (KHS) 1.02 . 1.02.02 . 28 . 10

320.000.000,00 0,00

320.000.000,00 0,00

Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 28 . 14

4.800.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 84.780.000,00 4.517.120.000,00 198.100.000,00

1.02 . 1.02.02 . 35

4.800.000.000,00 198.100.000,00

4.517.120.000,00 84.780.000,00

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD 1.02 . 1.02.02 . 35 . 01

6.000.000.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD 0,00 6.000.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 39

6.000.000.000,00 0,00

6.000.000.000,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 39 . 01

216.025.969.094,00

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.227.900.000,00 8.128.352.129,00 206.669.716.965,00

1.03

216.025.969.094,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.227.900.000,00 8.128.352.129,00 206.669.716.965,00

1.03 . 1.03.01

2.417.922.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266.100.000,00 2.151.822.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01

2.417.922.000,00 0,00

2.151.822.000,00 266.100.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

890.716.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 890.716.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02

198.116.000,00 198.116.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 01

692.600.000,00 692.600.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Dinas PU 1.03 . 1.03.01 . 02 . 02

100.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 100.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 03

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 03 . 01

140.209.580,00

Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan 0,00 0,00 140.209.580,00

1.03 . 1.03.01 . 04

140.209.580,00 140.209.580,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum 1.03 . 1.03.01 . 04 . 01

57.900.481.500,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 519.500.000,00 1.019.989.600,00 56.360.991.900,00

1.03 . 1.03.01 . 15

41.516.208.600,00 39.976.719.000,00

1.019.989.600,00 519.500.000,00

Kegiatan Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

16.384.272.900,00 16.384.272.900,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

700.000.000,00

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0,00 0,00 700.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16

700.000.000,00 700.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Drainase Primer 1.03 . 1.03.01 . 16 . 01

13.768.511.885,00

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 0,00 0,00 13.768.511.885,00

1.03 . 1.03.01 . 17

7.682.811.084,00 7.682.811.084,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Ombak 1.03 . 1.03.01 . 17 . 01

6.085.700.801,00 6.085.700.801,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Tebing 1.03 . 1.03.01 . 17 . 02

3.147.221.400,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 3.147.221.400,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18

500.000.000,00 0,00

500.000.000,00 0,00

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

Halaman 8

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.647.221.400,00 0,00

2.647.221.400,00 0,00

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02

17.777.920.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

16.672.361.600,00 140.500.000,00 965.058.400,00

1.03 . 1.03.01 . 24

750.000.000,00 0,00

750.000.000,00 0,00

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

17.027.920.000,00 16.672.361.600,00

215.058.400,00 140.500.000,00

Kegiatan DAK Irigasi - Pembangunan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 02

118.742.871.000,00

Program Peningkatan Jalan & Jembatan 301.800.000,00 304.145.000,00 118.136.926.000,00

1.03 . 1.03.01 . 32

8.640.000.000,00 8.640.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01

99.732.871.000,00 99.126.926.000,00

304.145.000,00 301.800.000,00

Kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix 1.03 . 1.03.01 . 32 . 02

10.370.000.000,00 10.370.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Jalan Tanah ke Sirtu 1.03 . 1.03.01 . 32 . 03

440.115.729,00

Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 440.115.729,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 33

440.115.729,00 0,00

440.115.729,00 0,00

Kegiatan Survey dan Pemetaan 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01

114.928.869.747,00

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 77.000.000,00 35.694.945.169,00 79.156.924.578,00

1.04

114.928.869.747,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup 77.000.000,00 35.694.945.169,00 79.156.924.578,00

1.04 . 1.04.01

4.457.280.580,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.500.000,00 4.424.780.580,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01

4.457.280.580,00 0,00

4.424.780.580,00 32.500.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01

125.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 125.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02

125.000.000,00 125.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 01

60.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 60.000.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 03

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 03 . 01

4.625.347.400,00 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 24.500.000,00 3.448.491.000,00 1.152.356.400,00

1.04 . 1.04.01 . 22

3.472.991.000,00 0,00

3.448.491.000,00 24.500.000,00

Kegiatan Penunjang Program Rumah Tak Layak Huni bagi MBR 1.04 . 1.04.01 . 22 . 01

1.152.356.400,00 1.152.356.400,00

0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Drainase Lingkungan/Pemukiman (Drainase Tersier) 1.04 . 1.04.01 . 22 . 03

15.225.962.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 20.000.000,00 9.399.301.000,00 5.806.661.000,00

1.04 . 1.04.01 . 23

5.212.401.000,00 0,00

5.204.401.000,00 8.000.000,00

Kegiatan DAK Sanitasi - Pembangunan IPAL Komunal 1.04 . 1.04.01 . 23 . 02

3.274.900.000,00 0,00

3.274.900.000,00 0,00

Kegiatan Perencanaan/Data Base Pembangunan Jaringan Air Minum 1.04 . 1.04.01 . 23 . 03

5.818.661.000,00 5.806.661.000,00

0,00 12.000.000,00

Kegiatan DAK Air Minum - Peningkatan Jaringan Air Bersih 1.04 . 1.04.01 . 23 . 05

920.000.000,00 0,00

920.000.000,00 0,00

BOP Pamsimas 1.04 . 1.04.01 . 23 . 06

88.226.247.101,00 Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan 0,00 17.233.672.589,00 70.992.574.512,00

1.04 . 1.04.01 . 24

10.193.509.765,00 5.532.274.512,00

4.661.235.253,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 1.04 . 1.04.01 . 24 . 01

77.862.737.336,00 65.420.300.000,00

12.442.437.336,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum 1.04 . 1.04.01 . 24 . 02

170.000.000,00 40.000.000,00

130.000.000,00 0,00

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.04 . 1.04.01 . 24 . 07

20.000.000,00

Program Penataan Taman Kota dan Pemakaman Umum 0,00 20.000.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 25

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Kegiatan Perencanaan Umum dan Penataan Pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 25 . 02

2.189.032.666,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 1.108.700.000,00 1.080.332.666,00

1.04 . 1.04.01 . 26

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 975.332.666,00 975.332.666,00

0,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 26 . 01

958.100.000,00 0,00

958.100.000,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

1.04 . 1.04.01 . 26 . 02

255.600.000,00 105.000.000,00

150.600.000,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Operasi dan Kinerja Pengelolaan TPA 1.04 . 1.04.01 . 26 . 03

8.783.905.800,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 332.350.000,00 7.507.045.800,00 944.510.000,00

1.05

1.727.292.200,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 297.900.000,00 1.360.892.200,00 68.500.000,00

1.05 . 1.05.01

626.692.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57.600.000,00 569.092.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01

626.692.000,00 0,00

569.092.000,00 57.600.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

102.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 33.500.000,00 68.500.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02

102.000.000,00 68.500.000,00

33.500.000,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 02

13.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 10.000.000,00 3.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06

13.000.000,00 0,00

3.000.000,00 10.000.000,00

Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Keuangan SKPD

1.05 . 1.05.01 . 06 . 01

424.750.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 186.000.000,00 238.750.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 16

424.750.000,00 0,00

238.750.000,00 186.000.000,00

Kegiatan Deteksi Dini Kondisi Poleksosbud (KOMINDA) 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01

44.250.000,00

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6.500.000,00 37.750.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 18

44.250.000,00 0,00

37.750.000,00 6.500.000,00

Kegiatan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01

516.600.200,00

Program Pendidikan Politik Masyarakat 37.800.000,00 478.800.200,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 21

81.000.000,00 0,00

74.500.000,00 6.500.000,00

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik 1.05 . 1.05.01 . 21 . 01

385.600.200,00 0,00

371.800.200,00 13.800.000,00

Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Pemilu dan Pemilukada 1.05 . 1.05.01 . 21 . 03

50.000.000,00 0,00

32.500.000,00 17.500.000,00

Kegiatan Bimtek Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai Politik

1.05 . 1.05.01 . 21 . 04

7.056.613.600,00

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran 34.450.000,00 6.146.153.600,00 876.010.000,00

1.05 . 1.05.02

643.233.600,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 643.233.600,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 01

643.233.600,00 0,00

643.233.600,00 0,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

781.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 105.900.000,00 675.100.000,00

1.05 . 1.05.02 . 02

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 01

80.000.000,00 80.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 02

201.000.000,00 95.100.000,00

105.900.000,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Teknis Operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 03

153.650.000,00

Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 153.650.000,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 03

153.650.000,00 0,00

153.650.000,00 0,00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1.05 . 1.05.02 . 03 . 02

64.870.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 7.750.000,00 57.120.000,00

1.05 . 1.05.02 . 06

64.870.000,00 0,00

57.120.000,00 7.750.000,00

Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Keuangan SKPD

1.05 . 1.05.02 . 06 . 01

Halaman 10

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.551.700.000,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 26.700.000,00 4.525.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 15

4.194.000.000,00 0,00

4.194.000.000,00 0,00

Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.05 . 1.05.02 . 15 . 03

311.800.000,00 0,00

285.100.000,00 26.700.000,00

Kegiatan Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat 1.05 . 1.05.02 . 15 . 04

45.900.000,00 0,00

45.900.000,00 0,00

Kegiatan Penyusunan Buku Induk Satuan Linmas 1.05 . 1.05.02 . 15 . 07

366.750.000,00

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 366.750.000,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 16

366.750.000,00 0,00

366.750.000,00 0,00

Kegiatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1.05 . 1.05.02 . 16 . 05

495.410.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Pengendalian Bahaya

Kebakaran

200.910.000,00

0,00 294.500.000,00

1.05 . 1.05.02 . 25

495.410.000,00 200.910.000,00

294.500.000,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 25 . 01

6.427.496.010,00

Sosial 137.575.000,00 5.587.360.121,00 702.560.889,00

1.06

6.427.496.010,00

Dinas Sosial 137.575.000,00 5.587.360.121,00 702.560.889,00

1.06 . 1.06.01

779.246.010,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.075.000,00 699.171.010,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01

779.246.010,00 0,00

699.171.010,00 80.075.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

173.460.889,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 173.460.889,00

1.06 . 1.06.01 . 02

34.610.889,00 34.610.889,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Meubelair Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 02

138.850.000,00 138.850.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 03

30.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 5.000.000,00 25.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06

30.000.000,00 0,00

25.000.000,00 5.000.000,00

Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Keuangan SKPD

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

234.450.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00

0,00 234.450.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15

166.800.000,00 0,00

166.800.000,00 0,00

Kegiatan Bantuan Sembako Anak Yatim, Janda dan Lansia Menjelang Ramadhan dan Natal

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

67.650.000,00 0,00

67.650.000,00 0,00

Kegiatan Pemberian Bantuan Peralatan Bagi Penyandang Cacat (Disabilitas) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 03

75.952.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 45.952.000,00 30.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16

75.952.000,00 30.000.000,00

45.952.000,00 0,00

Kegiatan Pemberian Bantuan Sandang dan Pangan bagi Korban Bencana 1.06 . 1.06.01 . 16 . 01

642.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Pengembangan

Jaminan Sosial

450.600.000,00

0,00 192.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22

472.600.000,00 450.600.000,00

22.000.000,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana STQ 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03

170.000.000,00 0,00

170.000.000,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 08

376.858.200,00

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial 0,00 360.358.200,00 16.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23

176.408.200,00 8.000.000,00

168.408.200,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Operasional bagi Pendamping Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01

200.450.000,00 8.500.000,00

191.950.000,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Operasional bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02

651.200.000,00

Program Validasi Data Penduduk Penerima Bantuan Sosial 0,00 627.700.000,00 23.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24

651.200.000,00 23.500.000,00

627.700.000,00 0,00

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.463.728.911,00

Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 52.500.000,00 3.402.728.911,00 8.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 25

1.678.344.911,00 8.500.000,00

1.634.344.911,00 35.500.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan STQ 1.06 . 1.06.01 . 25 . 01

1.535.384.000,00 0,00

1.535.384.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1.06 . 1.06.01 . 25 . 02

250.000.000,00 0,00

233.000.000,00 17.000.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan Pesparawi 1.06 . 1.06.01 . 25 . 05

88.838.200.028,00

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.460.530.000,00 40.442.419.988,00 46.935.250.040,00

2

1.410.510.000,00

Tenaga Kerja 19.350.000,00 1.381.160.000,00 10.000.000,00

2.01

1.410.510.000,00

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 19.350.000,00 1.381.160.000,00 10.000.000,00

2.01 . 2.01.01

840.510.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.800.000,00 829.710.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01

840.510.000,00 0,00

829.710.000,00 10.800.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

100.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 100.000.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 15

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktifitas dan Kompetensi Kerja 2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

320.000.000,00 Program Peningkatan, Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja 3.800.000,00 306.200.000,00 10.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16

290.000.000,00 10.000.000,00

276.200.000,00 3.800.000,00

Kegiatan Layanan Informasi Pasar Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan Administrasi Pencari Kerja/Kartu Kuning (AK1 s/d AKV) 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02

150.000.000,00

Program Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 4.750.000,00 145.250.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 18

150.000.000,00 0,00

145.250.000,00 4.750.000,00

Kegiatan Pembangunan Jalan Padat Karya 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

1.392.812.500,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 36.200.000,00 1.296.112.500,00 60.500.000,00

2.02

1.392.812.500,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 36.200.000,00 1.296.112.500,00 60.500.000,00

2.02 . 2.02.01

848.985.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.200.000,00 832.785.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 01

848.985.000,00 0,00

832.785.000,00 16.200.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01

60.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 60.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02

60.500.000,00 60.500.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 01

138.952.500,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 10.000.000,00 128.952.500,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16

52.252.500,00 0,00

52.252.500,00 0,00

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Forum Anak 2.02 . 2.02.01 . 16 . 02

86.700.000,00 0,00

76.700.000,00 10.000.000,00

Kegiatan Workshop Pembentukan Gugus Tugas KLA 2.02 . 2.02.01 . 16 . 06

276.550.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 276.550.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 17

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

2.02 . 2.02.01 . 17 . 02

58.150.000,00 0,00

58.150.000,00 0,00

Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak 2.02 . 2.02.01 . 17 . 05

68.400.000,00 0,00

68.400.000,00 0,00

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang KDRT 2.02 . 2.02.01 . 17 . 07

67.825.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam

Pembangunan

0,00 10.000.000,00 57.825.000,00

2.02 . 2.02.01 . 18

35.325.000,00 0,00

25.325.000,00 10.000.000,00

Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Kartini Dan Hari Ibu 2.02 . 2.02.01 . 18 . 02

32.500.000,00 0,00

32.500.000,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Darma Wanita Persatuan Kab. Halsel 2.02 . 2.02.01 . 18 . 03

Halaman 12

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.391.000.000,00

Pangan 6.000.000,00 561.500.000,00 823.500.000,00

2.03

1.391.000.000,00

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 6.000.000,00 561.500.000,00 823.500.000,00

2.03 . 3.03.01

334.500.000,00

Program Pengembangan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan 0,00 294.500.000,00 40.000.000,00

2.03 . 3.03.01 . 17

334.500.000,00 40.000.000,00

294.500.000,00 0,00

Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA 2.03 . 3.03.01 . 17 . 03

1.056.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan

Pertanian

783.500.000,00 6.000.000,00 267.000.000,00

2.03 . 3.03.01 . 19

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan non Aparatur 2.03 . 3.03.01 . 19 . 01

150.000.000,00 0,00

144.000.000,00 6.000.000,00

Penyusunan Database Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 2.03 . 3.03.01 . 19 . 03

806.500.000,00 783.500.000,00

23.000.000,00 0,00

Kegiatan DAK Pertanian - Pembangunan Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

2.03 . 3.03.01 . 19 . 04

10.244.500.000,00

Pertanahan 0,00 444.500.000,00 9.800.000.000,00

2.04

10.244.500.000,00

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0,00 444.500.000,00 9.800.000.000,00

2.04 . 4.04.05

10.244.500.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

9.800.000.000,00

0,00 444.500.000,00

2.04 . 4.04.05 . 16

131.000.000,00 0,00

131.000.000,00 0,00

Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemda 2.04 . 4.04.05 . 16 . 02

10.113.500.000,00 9.800.000.000,00

313.500.000,00 0,00

Kegiatan Pembebasan Lahan 2.04 . 4.04.05 . 16 . 05

676.276.300,00

Lingkungan Hidup 0,00 441.276.300,00 235.000.000,00

2.05

676.276.300,00

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup 0,00 441.276.300,00 235.000.000,00

2.05 . 1.04.01

130.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 130.000.000,00 0,00

2.05 . 1.04.01 . 16

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL 2.05 . 1.04.01 . 16 . 02

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 16 . 03

50.000.000,00

Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 0,00 50.000.000,00 0,00

2.05 . 1.04.01 . 20

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 2.05 . 1.04.01 . 20 . 01

310.000.000,00

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 75.000.000,00 235.000.000,00

2.05 . 1.04.01 . 24

310.000.000,00 235.000.000,00

75.000.000,00 0,00

Kegiatan Penataan RTH 2.05 . 1.04.01 . 24 . 01

186.276.300,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Laboratorium 0,00 186.276.300,00 0,00

2.05 . 1.04.01 . 25

186.276.300,00 0,00

186.276.300,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Operasi pelayanan Laboratorium 2.05 . 1.04.01 . 25 . 01

5.659.774.000,00

Administrasi Kependudukan dan Capil 214.620.000,00 4.805.254.000,00 639.900.000,00

2.06

5.659.774.000,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 214.620.000,00 4.805.254.000,00 639.900.000,00

2.06 . 2.06.01

1.162.356.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.120.000,00 1.029.236.000,00 21.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01

1.162.356.000,00 21.000.000,00

1.029.236.000,00 112.120.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

172.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 100.000.000,00 72.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02

55.000.000,00 55.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Meubelair Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 01

117.000.000,00 17.000.000,00

100.000.000,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 02

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 108.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 108.000.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 03

108.000.000,00 0,00

108.000.000,00 0,00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 03 . 01

3.837.818.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 80.000.000,00 3.268.918.000,00 488.900.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Kegiatan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional

2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

725.000.000,00 368.900.000,00

356.100.000,00 0,00

Kegiatan Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-phase Tahap Awal) NIK 2.06 . 2.06.01 . 15 . 04

282.000.000,00 0,00

246.000.000,00 36.000.000,00

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

124.000.000,00 15.000.000,00

109.000.000,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Kartu Halsel Sejahtera (KHS) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06

796.540.000,00 0,00

796.540.000,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Dukcapil - Penerbitan Dokumen Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

724.600.000,00 0,00

700.100.000,00 24.500.000,00

Kegiatan DAK Non Fisik Dukcapil - Pelayanan Dokumen Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 08

140.437.500,00 0,00

120.937.500,00 19.500.000,00

Kegiatan DAK Non Fisik Dukcapil - Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat

2.06 . 2.06.01 . 15 . 09

102.490.500,00 0,00

102.490.500,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Dukcapil - Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 10

432.800.000,00 0,00

432.800.000,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Dukcapil - Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

137.800.000,00 105.000.000,00

32.800.000,00 0,00

Kegiatan Pemanfaatan Data Adminduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 13

79.250.000,00 0,00

79.250.000,00 0,00

Kegiatan Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 16

78.000.000,00 0,00

78.000.000,00 0,00

Kegiatan Pemutakhiran Kartu Keluarga 2.06 . 2.06.01 . 15 . 17

114.900.000,00 0,00

114.900.000,00 0,00

Kegiatan Inovasi Data Adminduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19

379.600.000,00

Program Penataan Pencatatan Sipil 22.500.000,00 299.100.000,00 58.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 16

167.000.000,00 0,00

167.000.000,00 0,00

Kegiatan Pemutakhiran Kepemilikan Buku Nikah 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01

82.500.000,00 0,00

60.000.000,00 22.500.000,00

Kegiatan Pemutakhiran Data Kematian, Perkawinan, dan Perceraian Melalui Program SIAK

2.06 . 2.06.01 . 16 . 04

130.100.000,00 58.000.000,00

72.100.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran Online 2.06 . 2.06.01 . 16 . 06

4.238.775.840,00

Pemberdayaan Masyarakat Desa 97.600.000,00 3.765.375.000,00 375.800.840,00

2.07

4.238.775.840,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 97.600.000,00 3.765.375.000,00 375.800.840,00

2.07 . 2.07.01

409.325.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.000.000,00 370.325.000,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 01

409.325.000,00 0,00

370.325.000,00 39.000.000,00

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

10.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02

10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 01

28.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 28.000.000,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 03

28.000.000,00 0,00

28.000.000,00 0,00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis ASN 2.07 . 2.07.01 . 03 . 01

534.063.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 12.300.000,00 521.763.000,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 15

201.485.500,00 0,00

196.435.500,00 5.050.000,00

Kegiatan Faslitasi Pelaksanaan Perlombaan Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 02

177.938.500,00 0,00

177.938.500,00 0,00

Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan TTG 2.07 . 2.07.01 . 15 . 03

154.639.000,00 0,00

147.389.000,00 7.250.000,00

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 04

Halaman 14

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

Prosedur kerja adalah serangkain dari tahap-tahapan atau urut- urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, untuk

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan

Biaya penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau yang ditanggung dan

Penelitian ini mengkolaborasikan ROM dengan terapi oukup untuk peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke. Dimana terapi oukup bermanfaat untuk memperlancar aliran

Ungkapan metafora dalam novel karya Nicholas Sparks berbentuk metafora nominatif, metafora predikatif, metafora nominatif – komplementatif, metafora komplementatif-obyektif

menunjukkan adanya peningkatan fluks secara tiba-tiba. Peningkatan tersebut timbul karena citra yang dihasilkan tidak bersih sepenuhnya. Terdapat debu pada lensa atau nimbulkan

setelah tanggal 24 Januari 2012 dan akan diwisuda pada bulan April 2012 dikenakan biaya sebesar 50% BPP atau 50% BTS untuk mahasiswa Program Sarjana, atau 50% BTS (Biaya

1 Suasana alam Papua yang amat indah, ada jembatan bamboo dan sejumlah anak berbaju putih merah menuju sekolah Menunjukkan kegigihan anak-anak Papua untuk menempuh