REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
715.516.678.983,00
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 5.446.835.000,00 276.837.285.719,00 433.232.558.264,00
1
131.439.271.183,00
Pendidikan 2.056.300.000,00 92.909.067.511,00 36.473.903.672,00
1.01
131.439.271.183,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2.056.300.000,00 92.909.067.511,00 36.473.903.672,00
1.01 . 1.01.01
7.496.829.533,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.154.000.000,00 6.342.829.533,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01
5.510.229.533,00 0,00
5.295.729.533,00 214.500.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
1.590.000.000,00 0,00
690.000.000,00 900.000.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran UPTD Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
396.600.000,00 0,00
357.100.000,00 39.500.000,00
Kegiatan Kodefikasi Penomoran dan KIR 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
225.553.600,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 225.553.600,00
1.01 . 1.01.01 . 02
175.553.600,00 175.553.600,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02
150.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 03
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Kegiatan Diklat Fungsional ASN 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01
320.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 43.900.000,00 276.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06
50.000.000,00 0,00
6.100.000,00 43.900.000,00
Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Keuangan SKPD
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
270.000.000,00 0,00
270.000.000,00 0,00
Kegiatan Pemutakhiran Data Tenaga Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03
4.425.500.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 16.100.000,00 4.409.400.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15
1.255.000.000,00 0,00
1.255.000.000,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Gedung TK 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
2.894.500.000,00 0,00
2.894.500.000,00 0,00
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 04
100.000.000,00 0,00
92.200.000,00 7.800.000,00
Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 05
176.000.000,00 0,00
167.700.000,00 8.300.000,00
Kegiatan Sosialisasi Kurikulum Paud Dan PKBM 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09
49.046.688.050,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 595.900.000,00 12.202.437.978,00 36.248.350.072,00
1.01 . 1.01.01 . 16
7.734.565.500,00 4.290.000.000,00
3.444.565.500,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
2.018.212.391,00 1.614.569.913,00
403.642.478,00 0,00
Kegiatan DAK Bidang SD - Pembangunan Gedung Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02
525.300.000,00 525.300.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Bidang SMP - Pembangunan Gedung Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
2.200.000.000,00 1.600.000.000,00
600.000.000,00 0,00
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 08
8.009.472.761,00 8.009.472.761,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Bidang SD - Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 09
2.091.750.000,00 1.812.850.000,00
278.900.000,00 0,00
Kegiatan DAK Bidang SMP - Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 10
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 550.000.000,00 16.690.000,00
491.160.000,00 42.150.000,00
Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11
508.746.550,00 508.746.550,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
730.000.000,00 520.000.000,00
210.000.000,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13
400.000.000,00 0,00
275.300.000,00 124.700.000,00
Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan BOS dan BOSDA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
841.500.000,00 0,00
820.000.000,00 21.500.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15
1.124.211.000,00 0,00
1.103.711.000,00 20.500.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 16
2.450.000.000,00 2.450.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Bidang SD - Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
260.000.000,00 260.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Media Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
600.000.000,00 0,00
583.000.000,00 17.000.000,00
Kegiatan Pembinaan Sekolah Unggulan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
200.000.000,00 0,00
173.000.000,00 27.000.000,00
Kegiatan Lomba Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21
807.805.000,00 0,00
770.555.000,00 37.250.000,00
Kegiatan BOP DAU dan DAK Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 24
400.000.000,00 0,00
383.200.000,00 16.800.000,00
Kegiatan Sosialisasi Dan Dapodik Dan Program Indonesia Pintar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 26
642.000.000,00 0,00
642.000.000,00 0,00
Kegiatan Percepatan Penerapan Kurikulum 2013 (K13) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 27
1.473.060.000,00 1.473.060.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Laboratorium IPA SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 29
4.888.390.848,00 4.888.390.848,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Rumah Guru SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 31
1.980.080.000,00 1.980.080.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Rumah Guru SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 32
1.745.840.000,00 1.745.840.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Bidang SMP Pembangunan Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 33
154.350.000,00 154.350.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Bidang SMP Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika 1.01 . 1.01.01 . 16 . 34
2.352.000.000,00 1.764.000.000,00
588.000.000,00 0,00
Kegiatan DAK Bidang SMP Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer 1.01 . 1.01.01 . 16 . 35
216.000.000,00 135.000.000,00
81.000.000,00 0,00
Kegiatan DAK Bidang SMP Pengadaan Buku Alokasi Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 36
355.400.000,00 0,00
336.400.000,00 19.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 37
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur IT (SMP Dan SD Unggulan) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 38
730.900.000,00 0,00
658.900.000,00 72.000.000,00
Kegiatan DAK Reguler - Penunjang DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 40
557.104.000,00 0,00
359.104.000,00 198.000.000,00
Kegiatan DAK Afirmasi - Penunjang DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
1.273.300.000,00
Program Pendidikan Non Formal dan Informal 24.450.000,00 1.248.850.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18
250.000.000,00 0,00
225.550.000,00 24.450.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Paket A, B, dan C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
673.300.000,00 0,00
673.300.000,00 0,00
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
350.000.000,00 0,00
350.000.000,00 0,00
Kegiatan Survei Masyarakat Melek Huruf 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
18.967.400.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100.250.000,00 18.867.150.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20
275.000.000,00 0,00
259.500.000,00 15.500.000,00
Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
17.972.400.000,00 0,00
17.972.400.000,00 0,00
Kegiatan Rekrutmen Guru SD/MI/SMP/MTs Honorer Daerah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
350.000.000,00 0,00
310.250.000,00 39.750.000,00
Kegiatan Diklat Tim Penilai Kinerja Guru (PKG) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
220.000.000,00 0,00
189.000.000,00 31.000.000,00
Kegiatan Diklat Peningkatan Mutu Tendik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 05
150.000.000,00 0,00
136.000.000,00 14.000.000,00
Diklat Peningkatan Mutu Guru Seni dan Budaya 1.01 . 1.01.01 . 20 . 06
1.073.000.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 121.700.000,00 951.300.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22
270.000.000,00 0,00
228.250.000,00 41.750.000,00
Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
503.000.000,00 0,00
503.000.000,00 0,00
Kegiatan BOP Pengawas Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
300.000.000,00 0,00
220.050.000,00 79.950.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Percepatan Akreditas Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Halaman 2
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 48.461.000.000,00
Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 0,00 48.461.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24
450.000.000,00 0,00
450.000.000,00 0,00
Kegiatan Kartu Halsel Sejahtera Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01
48.011.000.000,00 0,00
48.011.000.000,00 0,00
Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 02
237.911.167.149,00
Kesehatan 1.615.710.000,00 127.010.514.989,00 109.284.942.160,00
1.02
159.047.529.149,00
Dinas Kesehatan 1.080.930.000,00 99.720.194.989,00 58.246.404.160,00
1.02 . 1.02.01
4.045.470.420,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.150.000,00 3.758.720.420,00 186.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01
1.253.410.420,00 0,00
1.160.410.420,00 93.000.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
941.005.000,00 50.000.000,00
891.005.000,00 0,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran RSU Obi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
361.000.000,00 80.500.000,00
280.500.000,00 0,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran RSB Bisui 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
150.505.000,00 0,00
144.155.000,00 6.350.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04
250.000.000,00 16.000.000,00
233.200.000,00 800.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran Malaria Center 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
989.550.000,00 0,00
989.550.000,00 0,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Puskesmas dan Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
100.000.000,00 40.100.000,00
59.900.000,00 0,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran UPTD Publik Servis Center (PSC 119) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
690.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 690.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
220.000.000,00 220.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 06
370.000.000,00 370.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Moubiler Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 08
75.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 75.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 03
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Kegiatan Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02
1.791.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
830.500.000,00 18.850.000,00 941.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06
20.000.000,00 0,00
6.150.000,00 13.850.000,00
Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 03
1.596.000.000,00 830.500.000,00
765.500.000,00 0,00
Kegiatan Pembuatan Software jaringan sistem informasi kesehatan berbasis kebutuhan daerah
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
175.000.000,00 0,00
170.000.000,00 5.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Dokumen UPL dan UKL Puskesmas dan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
6.010.122.000,00
Program Upaya Pelayanan Kesehatan 77.500.000,00 5.932.622.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16
3.459.750.000,00 0,00
3.459.750.000,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Kesehatan - Bimbingan Pendampingan Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
781.250.000,00 0,00
781.250.000,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Kesehatan - Workshop Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
953.322.000,00 0,00
953.322.000,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Kesehatan - Survey Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
100.000.000,00 0,00
22.500.000,00 77.500.000,00
Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04
115.800.000,00 0,00
115.800.000,00 0,00
Kegiatan Pendampingan Tenaga Kesehatan Pelayanan Jama'ah Haji dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05
600.000.000,00 0,00
600.000.000,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Kesehatan - Akreditasi Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
5.212.689.000,00
Program Pelayanan Kefarmasian 8.100.000,00 5.171.682.500,00 32.906.500,00
1.02 . 1.02.01 . 17
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan Sweeping dan Pengawasan Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik yang Tidak Layak Edar dan Konsumsi
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
3.304.782.500,00 0,00
3.304.782.500,00 0,00
Kegiatan DAK Farmasi - Pengadaan Obat dan Vaksin di RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 900.000.000,00 0,00
900.000.000,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
25.000.000,00 0,00
16.900.000,00 8.100.000,00
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Produksi Rumah Tangga Panga (IRTP) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
900.000.000,00 0,00
900.000.000,00 0,00
Kegiatan DAK Farmasi - Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 17 . 08
32.906.500,00 32.906.500,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Farmasi - Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 17 . 09
189.200.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 143.700.000,00 45.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19
33.950.000,00 0,00
33.950.000,00 0,00
Kegiatan Pembinaan Sekolah ber-PHBS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
46.000.000,00 45.500.000,00
500.000,00 0,00
Kegiatan Penyebarluasan Informasi pada Petugas di Institusi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Kegiatan Tes Kebugaran 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
89.250.000,00 0,00
89.250.000,00 0,00
Kegiatan Kampanye Gerakan Masal Tentang Pola Hhidup Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12
249.945.100,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.000.000,00 244.322.600,00 3.622.500,00
1.02 . 1.02.01 . 20
50.000.000,00 0,00
48.000.000,00 2.000.000,00
Kegiatan Orientasi Antropometri Daerah Lokus Stunting 1.02 . 1.02.01 . 20 . 16
199.945.100,00 3.622.500,00
196.322.600,00 0,00
Kegiatan Orientasi Pembinaan KADARZI Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting 1.02 . 1.02.01 . 20 . 17
20.000.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 20.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Pembinaan Depot 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
673.340.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.450.000,00 671.890.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan Pelacakan Kontak Serumah TB Paru BTA Positif 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan Screenning TB - HIV 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Kegiatan Sistem Pelaporan Cepat Kasus Malaria berbasis Online 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Khusus Promosi dan Diagnostik Malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
120.000.000,00 0,00
120.000.000,00 0,00
Kegiatan Dukungan untuk Peserta Kegiatan Jambore Kader Malaria Tingkat Propinsi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
36.010.000,00 0,00
34.560.000,00 1.450.000,00
Kegiatan Pelatihan Tata Laksana ISPA (Pneumonia) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Kegiatan Orintasi Program Pre eliminasi malaria bagi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan Pengembangan Sistem Quality Assurance/ Penjaminan Mutu Mikroskopik Malaria
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Kegiatan Rapat koordinasi untuk percepatan Eliminasi Malaria di Halsel 1.02 . 1.02.01 . 22 . 30
38.760.000,00 0,00
38.760.000,00 0,00
Kegiatan Pelatihan Tata Laksana Hepatitis 1.02 . 1.02.01 . 22 . 33
38.670.000,00 0,00
38.670.000,00 0,00
Kegiatan Pelatihan Tenaga Mikroskopis Kecacingan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 34
29.900.000,00 0,00
29.900.000,00 0,00
Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk DBD 1.02 . 1.02.01 . 22 . 40
60.983.890.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
52.467.655.780,00 300.000.000,00 8.216.234.220,00
1.02 . 1.02.01 . 25
142.320.000,00 142.320.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Pengadaan Prasarana Listrik untuk Puskesmas (Generator Set/Energi Terbarukan)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
450.000.000,00 450.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Pengadaan Ambulance PSC untuk SPGDT 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
35.128.299.500,00 35.128.299.500,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Afirmasi - Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Rawat Inap (Relokasi)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08
700.000.000,00 700.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Afirmasi - Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) Air 1.02 . 1.02.01 . 25 . 10
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 12
554.400.000,00 554.400.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Polindes/Poskesdes 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13
2.880.000.000,00 2.880.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Afirmasi - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
Halaman 4
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 254.700.000,00 254.700.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Afirmasi - Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Program Kesehatan di Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22
437.500.000,00 437.500.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (Program Keluarga Sehat)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Baru Pustu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 41
1.240.000.000,00 1.240.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Penugasan Stunting - Penyediaan Alat Antropometri 1.02 . 1.02.01 . 25 . 42
999.000,00 999.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Penugasan Stunting - Pengadaan Kit Kesehatan Lingkungan (Kesling Kit)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Penugasan Stunting - Pengadaan Kit Sanitarian Lingkungan (Sanitarian Kit)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44
105.000.000,00 105.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Penugasan Stunting - Pengadaan Cetakan Jamban 1.02 . 1.02.01 . 25 . 45
768.000.000,00 768.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Penyediaan Vaccine Carrier Refrigerator
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47
600.861.280,00 600.861.280,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Penyediaan CO Analyzer 1.02 . 1.02.01 . 25 . 48
2.876.249.736,00 0,00
2.876.249.736,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49
133.980.000,00 0,00
133.980.000,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan Larvasida Malaria 1.02 . 1.02.01 . 25 . 50
68.252.800,00 0,00
68.252.800,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan Bahan Lab Kit Malaria
1.02 . 1.02.01 . 25 . 51
1.199.000.000,00 0,00
1.199.000.000,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan Kelambu Pengendalian Malaria
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52
124.729.506,00 0,00
124.729.506,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV
1.02 . 1.02.01 . 25 . 53
3.007.185.678,00 0,00
3.007.185.678,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Penugasan Pengendalian Penyakit - Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan Viraload
1.02 . 1.02.01 . 25 . 55
4.095.000.000,00 4.095.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes. Afirmasi - Pembangunan Rumah Jabatan Tenaga Kesehatan di Daerah Afirmasi (Dokter, Perawat, dan Bidan)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 56
302.808.800,00 302.808.800,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Pengadaan Ambulans Transport Single Gardan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 67
522.490.000,00 522.490.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Pengadaan Ambulans Transport Double Gardan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 68
720.000.000,00 720.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Pengadaan Incenerator / IPAL 1.02 . 1.02.01 . 25 . 70
59.775.300,00 59.775.300,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Penyediaan Alat Ruang Tindakan/UGD 1.02 . 1.02.01 . 25 . 71
165.883.900,00 165.883.900,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Penyediaan Set Pemeriksaan Umum 1.02 . 1.02.01 . 25 . 73
160.000.000,00 160.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Pelayanan Dasar - Penyediaan Set Kesehatan Gigi dan Mulut 1.02 . 1.02.01 . 25 . 75
343.000.000,00 343.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 82
88.056.000,00 88.056.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas PNRI mjd RI 1.02 . 1.02.01 . 25 . 83
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Pagar Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 84
100.000.000,00 36.400.000,00
63.600.000,00 0,00
Kegiatan Kalibrasi alat Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 85
712.162.000,00 712.162.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Afirmasi - Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) Single Gardan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 86
783.236.500,00 0,00
483.236.500,00 300.000.000,00
Kegiatan DAK Kes Afirmasi - Penunjang DAK Afirmasi 1.02 . 1.02.01 . 25 . 87
210.000.000,00 0,00
210.000.000,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Penugasan Pengendalian Penyakit - Penunjang DAK Penugasan Pengendalian Penyakit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 88
3.974.919.380,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
3.974.919.380,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 26
1.055.300.000,00 1.055.300.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK RS Rujukan dan Pratama - Pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 1.02 . 1.02.01 . 26 . 04
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Moubiler Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 13
450.000.000,00 450.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK RS Rujukan dan Pratama - Pembangunan Ruang Operasi 1.02 . 1.02.01 . 26 . 15
430.034.000,00 430.034.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK RS Rujukan dan Pratama - Pengadaan Prasarana Listrik RS (Genset dan UPS)
1.02 . 1.02.01 . 26 . 22
624.542.000,00 624.542.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan - Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
1.02 . 1.02.01 . 26 . 80
432.200.000,00 432.200.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan - Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi
1.02 . 1.02.01 . 26 . 81
365.650.000,00 365.650.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan - Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap Kelas I, II, dan III
1.02 . 1.02.01 . 26 . 82
192.300.000,00 192.300.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan - Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Rawat Jalan
1.02 . 1.02.01 . 26 . 83
224.893.380,00 224.893.380,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Rumah Oksegen RSU Obi 1.02 . 1.02.01 . 26 . 87
12.154.673.249,00
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan-Kesehatan Gratis 0,00 12.154.673.249,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan Tingkat Pertama bagi Peserta KHS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Inap Tingkat Pertama bagi Peserta KHS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02
500.000.000,00 0,00
500.000.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Peserta KHS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 03
4.140.000.000,00 0,00
4.140.000.000,00 0,00
Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06
4.406.673.249,00 0,00
4.406.673.249,00 0,00
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07
2.940.000.000,00 0,00
2.940.000.000,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Non Fisik - JAMPERSAL 1.02 . 1.02.01 . 28 . 08
68.000.000,00 0,00
68.000.000,00 0,00
Kegiatan Pelatihan Penatausahaan Keuangan JKN 1.02 . 1.02.01 . 28 . 13
198.800.000,00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 198.800.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32
198.800.000,00 0,00
198.800.000,00 0,00
Kegiatan Review Program Kesmas 1.02 . 1.02.01 . 32 . 09
24.210.080.000,00
Program Perencanaan Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK 7.430.000,00 24.202.650.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33
23.093.880.000,00 0,00
23.093.880.000,00 0,00
Kegiatan Jasa Tenaga Kesehatan Sesuai Standart Pelayanan 32 PKM dan 2 RS melalui Rekrutmen Tenaga Kontrak Daerah dan Pusat
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
100.000.000,00 0,00
96.020.000,00 3.980.000,00
Kegiatan Pelatihan Anjab, ABK BTCLS, ATCLS, PPNS, Magang Bidan, Manajemen Puskesmas, Diklat Fungsional, Sertifikasi Pangan, Sertifikasi Barang dan Jasa dll 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
100.000.000,00 0,00
96.550.000,00 3.450.000,00
Kegiatan Pelatihan ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan) 1.02 . 1.02.01 . 33 . 03
916.200.000,00 0,00
916.200.000,00 0,00
Kegiatan Monitoring SDM 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04
38.229.000.000,00
Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 562.200.000,00 37.666.800.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 34
32.793.000.000,00 0,00
32.793.000.000,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
1.872.000.000,00 0,00
1.872.000.000,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Non Fisik - BOK UKM Sekunder 1.02 . 1.02.01 . 34 . 06
493.000.000,00 0,00
475.000.000,00 18.000.000,00
Kegiatan DAK Kes Non Fisik - Distribusi Obat dan E-Logistik 1.02 . 1.02.01 . 34 . 07
2.321.000.000,00 0,00
1.776.800.000,00 544.200.000,00
Kegiatan DAK Kes Non Fisik - Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal 1.02 . 1.02.01 . 34 . 09
750.000.000,00 0,00
750.000.000,00 0,00
Kegiatan DAK Kes Non Fisik - BOK Stunting 1.02 . 1.02.01 . 34 . 10
90.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1.850.000,00 73.450.000,00 14.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37
70.000.000,00 0,00
68.150.000,00 1.850.000,00
Kegiatan Pelatihan tenaga Edukator PTM bagi Puskesmas dan mitra 1.02 . 1.02.01 . 37 . 05
20.000.000,00 14.700.000,00
5.300.000,00 0,00
Kegiatan Screening Posbindu di SKPD 1.02 . 1.02.01 . 37 . 10
Halaman 6
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 249.400.000,00
Program Surveilance dan Imunisasi 1.400.000,00 248.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 38
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan Pengendalian Peningkatan Kasus Penyakit yang Berpotensi Wabah 1.02 . 1.02.01 . 38 . 03
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan Repide Village Survey (RVS) Kusta 1.02 . 1.02.01 . 38 . 04
99.400.000,00 0,00
99.400.000,00 0,00
Kegiatan Pelatihan Pengelola program imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 38 . 06
50.000.000,00 0,00
48.600.000,00 1.400.000,00
Kegiatan Pelatihan Petugas Pengelola Program Surveilans 1.02 . 1.02.01 . 38 . 13
78.863.638.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Labuha 534.780.000,00 27.290.320.000,00 51.038.538.000,00
1.02 . 1.02.02
14.830.300.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 14.830.300.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01
638.000.000,00 0,00
638.000.000,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
620.300.000,00 0,00
620.300.000,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Makanan Dan Minuman Pasien 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
13.212.000.000,00 0,00
13.212.000.000,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Pegawai Kontrak 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09
360.000.000,00 0,00
360.000.000,00 0,00
Kegiatan Fasilitas Dokter Spesialis 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
180.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 180.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 02
180.000.000,00 0,00
180.000.000,00 0,00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Taman 1.02 . 1.02.02 . 02 . 04
28.795.052.070,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
28.795.052.070,00
0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26
1.554.496.620,00 1.554.496.620,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Gedung UTDRS 1.02 . 1.02.02 . 26 . 33
143.266.000,00 143.266.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 34
2.667.252.441,00 2.667.252.441,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kelas I, II dan III 1.02 . 1.02.02 . 26 . 35
164.800.000,00 164.800.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Alat Pengolahan Makanan dan Gizi 1.02 . 1.02.02 . 26 . 38
8.291.577.926,00 8.291.577.926,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi 1.02 . 1.02.02 . 26 . 39
387.600.000,00 387.600.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan CSSD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 40
1.496.780.882,00 1.496.780.882,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan IGD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 41
2.371.332.000,00 2.371.332.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan ICU 1.02 . 1.02.02 . 26 . 42
3.098.043.600,00 3.098.043.600,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Laboratorium 1.02 . 1.02.02 . 26 . 43
429.072.000,00 429.072.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Pediatric Intensive Care Unit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 44
2.493.421.080,00 2.493.421.080,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan UTDRS 1.02 . 1.02.02 . 26 . 46
505.117.450,00 505.117.450,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Instalasi Air Bersih 1.02 . 1.02.02 . 26 . 53
4.192.292.071,00 4.192.292.071,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Generator Set 1.02 . 1.02.02 . 26 . 55
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadan Kendaraan Unit Tranfusi Darah (UTDR) Double Gardan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 71
22.738.285.930,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
22.045.385.930,00 450.000.000,00 242.900.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27
692.900.000,00 0,00
242.900.000,00 450.000.000,00
Kegiatan DAK RS Rujukan dan Pratama - Penunjang DAK Penugasan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02 . 1.02.02 . 27 . 03
1.304.680.000,00 1.304.680.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Renovasi Gedung Pelayanan Dan Gudang Farmasi 1.02 . 1.02.02 . 27 . 04
903.240.000,00 903.240.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Renovasi Gedung Instalasi Gawat Darurat 1.02 . 1.02.02 . 27 . 05
1.706.120.000,00 1.706.120.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Renovasi Gedung Instalasi Laboratorium 1.02 . 1.02.02 . 27 . 06
2.702.773.850,00 2.702.773.850,00
0,00 0,00
Kegiatan Renovasi Gedung (IPSRS) 1.02 . 1.02.02 . 27 . 07
1.200.114.696,00 1.200.114.696,00
0,00 0,00
Kegiatan Renovasi Gedung Instalasi Pemulasaran Jenazah 1.02 . 1.02.02 . 27 . 08
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 605.826.500,00 605.826.500,00
0,00 0,00
Kegiatan Renovasi Gedung Instalasi Rawat Jalan 1.02 . 1.02.02 . 27 . 09
1.003.600.000,00 1.003.600.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Renovasi Gedung Intensive Care Unit (ICU) 1.02 . 1.02.02 . 27 . 12
2.510.000.000,00 2.510.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Renovasi Gedung Rawat Inap Kelas I,II Dan III 1.02 . 1.02.02 . 27 . 13
10.005.030.884,00 10.005.030.884,00
0,00 0,00
Kegiatan Renovasi Gedung Ruang Operasi 1.02 . 1.02.02 . 27 . 14
104.000.000,00 104.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1.02 . 1.02.02 . 27 . 15
1.520.000.000,00
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan-Kesehatan Gratis 0,00 1.520.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 28
800.000.000,00 0,00
800.000.000,00 0,00
Kegiatan Pengobatan Gratis Kelas III (KHS) 1.02 . 1.02.02 . 28 . 09
400.000.000,00 0,00
400.000.000,00 0,00
Kegiatan Rujukan dan Pemulangan Jenazah (KHS) 1.02 . 1.02.02 . 28 . 10
320.000.000,00 0,00
320.000.000,00 0,00
Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 28 . 14
4.800.000.000,00
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 84.780.000,00 4.517.120.000,00 198.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35
4.800.000.000,00 198.100.000,00
4.517.120.000,00 84.780.000,00
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD 1.02 . 1.02.02 . 35 . 01
6.000.000.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD 0,00 6.000.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 39
6.000.000.000,00 0,00
6.000.000.000,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 39 . 01
216.025.969.094,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.227.900.000,00 8.128.352.129,00 206.669.716.965,00
1.03
216.025.969.094,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.227.900.000,00 8.128.352.129,00 206.669.716.965,00
1.03 . 1.03.01
2.417.922.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266.100.000,00 2.151.822.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01
2.417.922.000,00 0,00
2.151.822.000,00 266.100.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
890.716.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 890.716.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
198.116.000,00 198.116.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 01
692.600.000,00 692.600.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Dinas PU 1.03 . 1.03.01 . 02 . 02
100.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 100.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 03
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 03 . 01
140.209.580,00
Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan 0,00 0,00 140.209.580,00
1.03 . 1.03.01 . 04
140.209.580,00 140.209.580,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum 1.03 . 1.03.01 . 04 . 01
57.900.481.500,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 519.500.000,00 1.019.989.600,00 56.360.991.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15
41.516.208.600,00 39.976.719.000,00
1.019.989.600,00 519.500.000,00
Kegiatan Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
16.384.272.900,00 16.384.272.900,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
700.000.000,00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0,00 0,00 700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16
700.000.000,00 700.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Drainase Primer 1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
13.768.511.885,00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 0,00 0,00 13.768.511.885,00
1.03 . 1.03.01 . 17
7.682.811.084,00 7.682.811.084,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Ombak 1.03 . 1.03.01 . 17 . 01
6.085.700.801,00 6.085.700.801,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Tebing 1.03 . 1.03.01 . 17 . 02
3.147.221.400,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 3.147.221.400,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18
500.000.000,00 0,00
500.000.000,00 0,00
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Halaman 8
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.647.221.400,00 0,00
2.647.221.400,00 0,00
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
17.777.920.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
16.672.361.600,00 140.500.000,00 965.058.400,00
1.03 . 1.03.01 . 24
750.000.000,00 0,00
750.000.000,00 0,00
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
17.027.920.000,00 16.672.361.600,00
215.058.400,00 140.500.000,00
Kegiatan DAK Irigasi - Pembangunan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 02
118.742.871.000,00
Program Peningkatan Jalan & Jembatan 301.800.000,00 304.145.000,00 118.136.926.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32
8.640.000.000,00 8.640.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01
99.732.871.000,00 99.126.926.000,00
304.145.000,00 301.800.000,00
Kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix 1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
10.370.000.000,00 10.370.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Jalan Tanah ke Sirtu 1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
440.115.729,00
Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 440.115.729,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 33
440.115.729,00 0,00
440.115.729,00 0,00
Kegiatan Survey dan Pemetaan 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01
114.928.869.747,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 77.000.000,00 35.694.945.169,00 79.156.924.578,00
1.04
114.928.869.747,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup 77.000.000,00 35.694.945.169,00 79.156.924.578,00
1.04 . 1.04.01
4.457.280.580,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.500.000,00 4.424.780.580,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01
4.457.280.580,00 0,00
4.424.780.580,00 32.500.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
125.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 125.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02
125.000.000,00 125.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 01
60.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 60.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 03
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 03 . 01
4.625.347.400,00 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 24.500.000,00 3.448.491.000,00 1.152.356.400,00
1.04 . 1.04.01 . 22
3.472.991.000,00 0,00
3.448.491.000,00 24.500.000,00
Kegiatan Penunjang Program Rumah Tak Layak Huni bagi MBR 1.04 . 1.04.01 . 22 . 01
1.152.356.400,00 1.152.356.400,00
0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Drainase Lingkungan/Pemukiman (Drainase Tersier) 1.04 . 1.04.01 . 22 . 03
15.225.962.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 20.000.000,00 9.399.301.000,00 5.806.661.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23
5.212.401.000,00 0,00
5.204.401.000,00 8.000.000,00
Kegiatan DAK Sanitasi - Pembangunan IPAL Komunal 1.04 . 1.04.01 . 23 . 02
3.274.900.000,00 0,00
3.274.900.000,00 0,00
Kegiatan Perencanaan/Data Base Pembangunan Jaringan Air Minum 1.04 . 1.04.01 . 23 . 03
5.818.661.000,00 5.806.661.000,00
0,00 12.000.000,00
Kegiatan DAK Air Minum - Peningkatan Jaringan Air Bersih 1.04 . 1.04.01 . 23 . 05
920.000.000,00 0,00
920.000.000,00 0,00
BOP Pamsimas 1.04 . 1.04.01 . 23 . 06
88.226.247.101,00 Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan 0,00 17.233.672.589,00 70.992.574.512,00
1.04 . 1.04.01 . 24
10.193.509.765,00 5.532.274.512,00
4.661.235.253,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 1.04 . 1.04.01 . 24 . 01
77.862.737.336,00 65.420.300.000,00
12.442.437.336,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum 1.04 . 1.04.01 . 24 . 02
170.000.000,00 40.000.000,00
130.000.000,00 0,00
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.04 . 1.04.01 . 24 . 07
20.000.000,00
Program Penataan Taman Kota dan Pemakaman Umum 0,00 20.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 25
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Kegiatan Perencanaan Umum dan Penataan Pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 25 . 02
2.189.032.666,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 1.108.700.000,00 1.080.332.666,00
1.04 . 1.04.01 . 26
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 975.332.666,00 975.332.666,00
0,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 26 . 01
958.100.000,00 0,00
958.100.000,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1.04 . 1.04.01 . 26 . 02
255.600.000,00 105.000.000,00
150.600.000,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Kinerja Pengelolaan TPA 1.04 . 1.04.01 . 26 . 03
8.783.905.800,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 332.350.000,00 7.507.045.800,00 944.510.000,00
1.05
1.727.292.200,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 297.900.000,00 1.360.892.200,00 68.500.000,00
1.05 . 1.05.01
626.692.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57.600.000,00 569.092.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01
626.692.000,00 0,00
569.092.000,00 57.600.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
102.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 33.500.000,00 68.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02
102.000.000,00 68.500.000,00
33.500.000,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 02
13.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 10.000.000,00 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06
13.000.000,00 0,00
3.000.000,00 10.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Keuangan SKPD
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
424.750.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 186.000.000,00 238.750.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 16
424.750.000,00 0,00
238.750.000,00 186.000.000,00
Kegiatan Deteksi Dini Kondisi Poleksosbud (KOMINDA) 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
44.250.000,00
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6.500.000,00 37.750.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18
44.250.000,00 0,00
37.750.000,00 6.500.000,00
Kegiatan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01
516.600.200,00
Program Pendidikan Politik Masyarakat 37.800.000,00 478.800.200,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21
81.000.000,00 0,00
74.500.000,00 6.500.000,00
Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik 1.05 . 1.05.01 . 21 . 01
385.600.200,00 0,00
371.800.200,00 13.800.000,00
Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Pemilu dan Pemilukada 1.05 . 1.05.01 . 21 . 03
50.000.000,00 0,00
32.500.000,00 17.500.000,00
Kegiatan Bimtek Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai Politik
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04
7.056.613.600,00
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran 34.450.000,00 6.146.153.600,00 876.010.000,00
1.05 . 1.05.02
643.233.600,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 643.233.600,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01
643.233.600,00 0,00
643.233.600,00 0,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
781.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 105.900.000,00 675.100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 01
80.000.000,00 80.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 02
201.000.000,00 95.100.000,00
105.900.000,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Teknis Operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 03
153.650.000,00
Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 153.650.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 03
153.650.000,00 0,00
153.650.000,00 0,00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1.05 . 1.05.02 . 03 . 02
64.870.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 7.750.000,00 57.120.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06
64.870.000,00 0,00
57.120.000,00 7.750.000,00
Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Keuangan SKPD
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01
Halaman 10
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.551.700.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 26.700.000,00 4.525.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 15
4.194.000.000,00 0,00
4.194.000.000,00 0,00
Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.05 . 1.05.02 . 15 . 03
311.800.000,00 0,00
285.100.000,00 26.700.000,00
Kegiatan Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat 1.05 . 1.05.02 . 15 . 04
45.900.000,00 0,00
45.900.000,00 0,00
Kegiatan Penyusunan Buku Induk Satuan Linmas 1.05 . 1.05.02 . 15 . 07
366.750.000,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 366.750.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 16
366.750.000,00 0,00
366.750.000,00 0,00
Kegiatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1.05 . 1.05.02 . 16 . 05
495.410.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran
200.910.000,00
0,00 294.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25
495.410.000,00 200.910.000,00
294.500.000,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 25 . 01
6.427.496.010,00
Sosial 137.575.000,00 5.587.360.121,00 702.560.889,00
1.06
6.427.496.010,00
Dinas Sosial 137.575.000,00 5.587.360.121,00 702.560.889,00
1.06 . 1.06.01
779.246.010,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.075.000,00 699.171.010,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01
779.246.010,00 0,00
699.171.010,00 80.075.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
173.460.889,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 173.460.889,00
1.06 . 1.06.01 . 02
34.610.889,00 34.610.889,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Meubelair Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 02
138.850.000,00 138.850.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 03
30.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 5.000.000,00 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06
30.000.000,00 0,00
25.000.000,00 5.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Keuangan SKPD
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
234.450.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00
0,00 234.450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15
166.800.000,00 0,00
166.800.000,00 0,00
Kegiatan Bantuan Sembako Anak Yatim, Janda dan Lansia Menjelang Ramadhan dan Natal
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
67.650.000,00 0,00
67.650.000,00 0,00
Kegiatan Pemberian Bantuan Peralatan Bagi Penyandang Cacat (Disabilitas) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 03
75.952.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 45.952.000,00 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16
75.952.000,00 30.000.000,00
45.952.000,00 0,00
Kegiatan Pemberian Bantuan Sandang dan Pangan bagi Korban Bencana 1.06 . 1.06.01 . 16 . 01
642.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Pengembangan
Jaminan Sosial
450.600.000,00
0,00 192.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22
472.600.000,00 450.600.000,00
22.000.000,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana STQ 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03
170.000.000,00 0,00
170.000.000,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 08
376.858.200,00
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial 0,00 360.358.200,00 16.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23
176.408.200,00 8.000.000,00
168.408.200,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Operasional bagi Pendamping Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01
200.450.000,00 8.500.000,00
191.950.000,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Operasional bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02
651.200.000,00
Program Validasi Data Penduduk Penerima Bantuan Sosial 0,00 627.700.000,00 23.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24
651.200.000,00 23.500.000,00
627.700.000,00 0,00
Kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.463.728.911,00
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 52.500.000,00 3.402.728.911,00 8.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25
1.678.344.911,00 8.500.000,00
1.634.344.911,00 35.500.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan STQ 1.06 . 1.06.01 . 25 . 01
1.535.384.000,00 0,00
1.535.384.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1.06 . 1.06.01 . 25 . 02
250.000.000,00 0,00
233.000.000,00 17.000.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Pesparawi 1.06 . 1.06.01 . 25 . 05
88.838.200.028,00
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.460.530.000,00 40.442.419.988,00 46.935.250.040,00
2
1.410.510.000,00
Tenaga Kerja 19.350.000,00 1.381.160.000,00 10.000.000,00
2.01
1.410.510.000,00
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 19.350.000,00 1.381.160.000,00 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01
840.510.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.800.000,00 829.710.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01
840.510.000,00 0,00
829.710.000,00 10.800.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
100.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 100.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 15
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktifitas dan Kompetensi Kerja 2.01 . 2.01.01 . 15 . 03
320.000.000,00 Program Peningkatan, Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja 3.800.000,00 306.200.000,00 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16
290.000.000,00 10.000.000,00
276.200.000,00 3.800.000,00
Kegiatan Layanan Informasi Pasar Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan Administrasi Pencari Kerja/Kartu Kuning (AK1 s/d AKV) 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
150.000.000,00
Program Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 4.750.000,00 145.250.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 18
150.000.000,00 0,00
145.250.000,00 4.750.000,00
Kegiatan Pembangunan Jalan Padat Karya 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02
1.392.812.500,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 36.200.000,00 1.296.112.500,00 60.500.000,00
2.02
1.392.812.500,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 36.200.000,00 1.296.112.500,00 60.500.000,00
2.02 . 2.02.01
848.985.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.200.000,00 832.785.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 01
848.985.000,00 0,00
832.785.000,00 16.200.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
60.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 60.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02
60.500.000,00 60.500.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 01
138.952.500,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 10.000.000,00 128.952.500,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 16
52.252.500,00 0,00
52.252.500,00 0,00
Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Forum Anak 2.02 . 2.02.01 . 16 . 02
86.700.000,00 0,00
76.700.000,00 10.000.000,00
Kegiatan Workshop Pembentukan Gugus Tugas KLA 2.02 . 2.02.01 . 16 . 06
276.550.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 276.550.000,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
2.02 . 2.02.01 . 17 . 02
58.150.000,00 0,00
58.150.000,00 0,00
Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak 2.02 . 2.02.01 . 17 . 05
68.400.000,00 0,00
68.400.000,00 0,00
Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang KDRT 2.02 . 2.02.01 . 17 . 07
67.825.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan
0,00 10.000.000,00 57.825.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18
35.325.000,00 0,00
25.325.000,00 10.000.000,00
Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Kartini Dan Hari Ibu 2.02 . 2.02.01 . 18 . 02
32.500.000,00 0,00
32.500.000,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Darma Wanita Persatuan Kab. Halsel 2.02 . 2.02.01 . 18 . 03
Halaman 12
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.391.000.000,00
Pangan 6.000.000,00 561.500.000,00 823.500.000,00
2.03
1.391.000.000,00
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 6.000.000,00 561.500.000,00 823.500.000,00
2.03 . 3.03.01
334.500.000,00
Program Pengembangan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan 0,00 294.500.000,00 40.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17
334.500.000,00 40.000.000,00
294.500.000,00 0,00
Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA 2.03 . 3.03.01 . 17 . 03
1.056.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan
Pertanian
783.500.000,00 6.000.000,00 267.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 19
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan non Aparatur 2.03 . 3.03.01 . 19 . 01
150.000.000,00 0,00
144.000.000,00 6.000.000,00
Penyusunan Database Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 2.03 . 3.03.01 . 19 . 03
806.500.000,00 783.500.000,00
23.000.000,00 0,00
Kegiatan DAK Pertanian - Pembangunan Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya
2.03 . 3.03.01 . 19 . 04
10.244.500.000,00
Pertanahan 0,00 444.500.000,00 9.800.000.000,00
2.04
10.244.500.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0,00 444.500.000,00 9.800.000.000,00
2.04 . 4.04.05
10.244.500.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
9.800.000.000,00
0,00 444.500.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16
131.000.000,00 0,00
131.000.000,00 0,00
Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemda 2.04 . 4.04.05 . 16 . 02
10.113.500.000,00 9.800.000.000,00
313.500.000,00 0,00
Kegiatan Pembebasan Lahan 2.04 . 4.04.05 . 16 . 05
676.276.300,00
Lingkungan Hidup 0,00 441.276.300,00 235.000.000,00
2.05
676.276.300,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup 0,00 441.276.300,00 235.000.000,00
2.05 . 1.04.01
130.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 130.000.000,00 0,00
2.05 . 1.04.01 . 16
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL 2.05 . 1.04.01 . 16 . 02
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 16 . 03
50.000.000,00
Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 0,00 50.000.000,00 0,00
2.05 . 1.04.01 . 20
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 2.05 . 1.04.01 . 20 . 01
310.000.000,00
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 75.000.000,00 235.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24
310.000.000,00 235.000.000,00
75.000.000,00 0,00
Kegiatan Penataan RTH 2.05 . 1.04.01 . 24 . 01
186.276.300,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Laboratorium 0,00 186.276.300,00 0,00
2.05 . 1.04.01 . 25
186.276.300,00 0,00
186.276.300,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Operasi pelayanan Laboratorium 2.05 . 1.04.01 . 25 . 01
5.659.774.000,00
Administrasi Kependudukan dan Capil 214.620.000,00 4.805.254.000,00 639.900.000,00
2.06
5.659.774.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 214.620.000,00 4.805.254.000,00 639.900.000,00
2.06 . 2.06.01
1.162.356.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.120.000,00 1.029.236.000,00 21.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01
1.162.356.000,00 21.000.000,00
1.029.236.000,00 112.120.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
172.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 100.000.000,00 72.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02
55.000.000,00 55.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Meubelair Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 01
117.000.000,00 17.000.000,00
100.000.000,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 108.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 108.000.000,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 03
108.000.000,00 0,00
108.000.000,00 0,00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 03 . 01
3.837.818.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 80.000.000,00 3.268.918.000,00 488.900.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Kegiatan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01
725.000.000,00 368.900.000,00
356.100.000,00 0,00
Kegiatan Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-phase Tahap Awal) NIK 2.06 . 2.06.01 . 15 . 04
282.000.000,00 0,00
246.000.000,00 36.000.000,00
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
124.000.000,00 15.000.000,00
109.000.000,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Kartu Halsel Sejahtera (KHS) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06
796.540.000,00 0,00
796.540.000,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Dukcapil - Penerbitan Dokumen Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
724.600.000,00 0,00
700.100.000,00 24.500.000,00
Kegiatan DAK Non Fisik Dukcapil - Pelayanan Dokumen Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 08
140.437.500,00 0,00
120.937.500,00 19.500.000,00
Kegiatan DAK Non Fisik Dukcapil - Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09
102.490.500,00 0,00
102.490.500,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Dukcapil - Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10
432.800.000,00 0,00
432.800.000,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Dukcapil - Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11
137.800.000,00 105.000.000,00
32.800.000,00 0,00
Kegiatan Pemanfaatan Data Adminduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 13
79.250.000,00 0,00
79.250.000,00 0,00
Kegiatan Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 16
78.000.000,00 0,00
78.000.000,00 0,00
Kegiatan Pemutakhiran Kartu Keluarga 2.06 . 2.06.01 . 15 . 17
114.900.000,00 0,00
114.900.000,00 0,00
Kegiatan Inovasi Data Adminduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19
379.600.000,00
Program Penataan Pencatatan Sipil 22.500.000,00 299.100.000,00 58.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16
167.000.000,00 0,00
167.000.000,00 0,00
Kegiatan Pemutakhiran Kepemilikan Buku Nikah 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01
82.500.000,00 0,00
60.000.000,00 22.500.000,00
Kegiatan Pemutakhiran Data Kematian, Perkawinan, dan Perceraian Melalui Program SIAK
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04
130.100.000,00 58.000.000,00
72.100.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran Online 2.06 . 2.06.01 . 16 . 06
4.238.775.840,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa 97.600.000,00 3.765.375.000,00 375.800.840,00
2.07
4.238.775.840,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 97.600.000,00 3.765.375.000,00 375.800.840,00
2.07 . 2.07.01
409.325.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.000.000,00 370.325.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01
409.325.000,00 0,00
370.325.000,00 39.000.000,00
Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
10.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 01
28.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur 0,00 28.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 03
28.000.000,00 0,00
28.000.000,00 0,00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis ASN 2.07 . 2.07.01 . 03 . 01
534.063.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 12.300.000,00 521.763.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15
201.485.500,00 0,00
196.435.500,00 5.050.000,00
Kegiatan Faslitasi Pelaksanaan Perlombaan Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 02
177.938.500,00 0,00
177.938.500,00 0,00
Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan TTG 2.07 . 2.07.01 . 15 . 03
154.639.000,00 0,00
147.389.000,00 7.250.000,00
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 04
Halaman 14