PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2015

175  Download (0)

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN

: 1.01. - PENDIDIKAN

SKPD

: 1.01.01. - Dinas Pendidikan

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Kelancaran Adimnistarsi Pelaksanaan Administasi kantor 1 tahun Dindik 1,950,000 1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa

komunikasi sumber daya air dan listrik

Prosentase rata-rata tagihan yg dapat dibayar

Pembayaran jasa telepon, air dan listrik 1 tahun Dindik 93,687,500 1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhi hak pegawai

Honorarium 1 tahun Dindik 124,460,000

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan alat kebersihan Kenyamanan dalam bekerja

Pengadaan alat kebersihan

1 dinas Dindik 13,700,000 1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan alat tulis

kantor

Meningkatkan kelancaran administrasi

Pengadaan ATK 1 tahun Dindik 185,467,000

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinyafoto copy/penjilidan Pengadaan /foto copy/penjilidan 1 tahun Dindik 17,234,400 1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kenyamanan dalam bekerja Penggantian alat listrik 1 dinas Dindik 3,000,000

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatkan SDM Pegawai Pengadaan Surat kabar 1 tahun Dindik 9,979,000

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan kinerja pegawai Pengadaan makan minum pegawai 124 orang Dindik 153,669,000 1.01.1.01.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Kelancaran tugas pegawai

Perjalanan dinas pegawai

160 kali Dindik 85,750,000 1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa tenaga

Administrasi/teknis kegiatan

Terpenuhi hak pegawai

Honorarium 300 orang Dindik 909,200,000

1.01.1.01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.1.01.01.01.02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya sarana prasarana gedung Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 unit Dindik 237,989,650 1.01.1.01.01.01.02 Pengadaan peralatan gedung kantor Gedung perkantoran yang layak huni/representatif Pengadaan peralatan gedung kantor 1 unit Dindik 7,000,000 1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelancaran dalam melaksanakan Tugas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit Dindik 12,000,000 1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelancaran dalam melaksanakan Tugas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 unit Dindik 36,970,000 1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kelancaran dalam melaksanakan Tugas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 tahun Dindik 71,120,650 1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur Kenyaman pelaksanaan tugas Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur 1 tahun Dindik 14,700,000 1.01.1.01.01.01.02 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Gedung perkantoran yang layak huni/representatif Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit Dindik 96,199,000

(2)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.01.1.01.01.01.06 Pengelolaan dan Penata usahaan Hibah dan Bantuan Sosial Tepenuhinya hak pegawai Honorarium pegawai 30 orang Dindik 23,524,000

1.01.1.01.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan dan

informasi Pendidikan Anak Usia Dini

Tersedianya data PAUD yang valid

Sosialisasi PAUD 1 keg. Kab. Ponorogo

10,000,000

1.01.1.01.01.01.15 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Kelancaran dan tercapainya target dlm pembelajaran

Diklat PAUD 1 keg. Kab.

Ponorogo

46,690,000

1.01.1.01.01.01.15 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Kelancaran dan kemudahan dlm mengakses informasi

Sosialisasi PAUD 1 keg. Kab. Ponorogo

24,200,000

1.01.1.01.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01.1.01.01.01.16 Penambahan ruang kelas sekolah Kelancaran proses belajar dan menmgajar Pembangunan ruang kelas 24 ruang Kab. Ponorogo 4,847,436,000 1.01.1.01.01.01.16 Pembangunan perpustakaan sekolah Peningkatan mutu dan prestasi anak didik Pembangunan ruang perpustakaan 18 ruang Kab. Ponorogo 3,722,054,000 1.01.1.01.01.01.16 Pengadaan mebeluer sekolah Kelancaran proses belajar mengajar Pengadaan mebeler sekolah 30 set Kab. Ponorogo 1,502,487,000 1.01.1.01.01.01.16 Pengadaan perlengkapan sekolah Kelancaran proses belajar mengajar Pengadaan perlengkapan sekolah 210 set Kab. Ponorogo 21,138,301,380 1.01.1.01.01.01.16 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Kenyamanan dan kelancaran proses belajar dan mengajar

Pemeliharaan ruang kelas 220 ruang Kab. Ponorogo 22,972,941,000 1.01.1.01.01.01.16 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Peningkatan kompetensi Pendidik sosialisasi kurikulum baru 1 keg. Kab. Ponorogo 10,000,000 1.01.1.01.01.01.16 Penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salfiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Meringankan beban orang tua wali untuk menyekolahkan anak Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP Kab. Ponorogo 125,620,000 1.01.1.01.01.01.16 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Peningkatan mutu Pendidikan Pembinaan Manajemen Sekolah 1 keg. Kab. Ponorogo 10,000,000 1.01.1.01.01.01.16 Pembinaan minat ,bakat,dan kreativitas siswa

Tersalurnya minat, bakat dan kreativitas siswa Olimpiade dan Seni 3 keg. Kab. Ponorogo 96,156,000

1.01.1.01.01.01.16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksanya UNAS dan Ujian Sek.

Pelaksanaan Unas/Uj sek 3 keg. Kab. Ponorogo 79,450,000 1.01.1.01.01.01.17 Program Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.01.17 Penambahan ruang kelas sekolah Kelancaran proses belajar mengajar siswa Pembangunan Ruang kelas 2 ruang Kab. Ponorogo 500,000,000 1.01.1.01.01.01.17 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kelancaran proses belajar mengajar siswa Pengadaan perlengkapan sekolah 40 set Kab. Ponorogo 4,080,000,000 1.01.1.01.01.01.17 Pengadaan Meubeler sekolah Kelancaran proses belajar mengajar siswa Pengadaan mebeler sekolah 4 ruang Kab. Ponorogo 71,550,000

(3)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.01.17 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Kenyamanan dan kelancaran proses belajar dan mengajar

Pemeliharaan ruang kelas 40 ruang Kab. Ponorogo 4,423,300,000 1.01.1.01.01.01.17 Pelatihan penyusunan kurikulum Peningkatan kopetensi Pendidik sosialisasi kurikulum baru 1 keg. Kab. Ponorogo 65,300,000 1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan beasiswa bagi

keluarga tidak mampu

Meringankan beban orang tua wali untuk menyekolahkan anak Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK Kab. Ponorogo 10,000,000 1.01.1.01.01.01.17 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah (MBS) Peningkatan mutu Pendidikan Pembinaan Manajemen Sekolah 1 keg. Kab. Ponorogo 50,000,000 1.01.1.01.01.01.17 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Terpenuhinya Informasi Pendidikan Menengah

Pendataan sekolah Kab. Ponorogo

75,000,000

1.01.1.01.01.01.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya UNAS dng baik

Pelaksanaan Unas 3 keg. Kab. Ponorogo

63,500,000 1.01.1.01.01.01.17 Pembinaan minat, bakat,

dan kreativitas siswa

Tersalurnya minat, bakat dan kreativitas siswa Olimpiade dan Seni 3 keg. Kab. Ponorogo 61,200,000

1.01.1.01.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 1.01.1.01.01.01.18 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Kelancaran kegiatan pendidikan non formal Pembinaan Pendidikan non formal 1 keg. Kab. Ponorogo 20,000,000

1.01.1.01.01.01.18 Pengembangan data dan Informasi pendidikan non formal Terpenuhinya Informasi data pendidikan non formal Sosialisasi Pendidikan Non Formal 1 keg. Kab. Ponorogo 46,690,000

1.01.1.01.01.01.18 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Peningkatan mutu pendidikan non formal

Pelaksanaan HAI 1 keg. Kab. Ponorogo

74,200,000

1.01.1.01.01.01.20 Program Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.01.20 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik Seleksi peserta setifikasi 2000 berkas Kab. Ponorogo 101,042,500 1.01.1.01.01.01.20 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik tenaga kependidikan 100 orang Kab. Ponorogo 25,000,000 1.01.1.01.01.01.20 Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ( LPMP) Peningkatan mutu pendidikan Bantuan Transpor diklat guru 130 orang Kab. Ponorogo 40,410,000 1.01.1.01.01.01.20 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) Peningkatan mutu pendidikan Pembinaan tenaga pendidik 150 orang Kab. Ponorogo 33,797,500

1.01.1.01.01.01.20 Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Peningkatan mutu pendidikan soislisasi pengembangan tenaga pendidik 1 keg. Kab. Ponorogo 52,250,000 1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik Penilaian angka kredit 1 keg. Kab. Ponorogo 55,000,000 1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik Penilaian angka kredit 1 keg. Kab. Ponorogo 92,135,000 1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidikan dan tenaga kependidikan Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik tenaga kependidikan Penilaian kinerja Kepala Sekolah 1 keg. Kab. Ponorogo 50,000,000 1.01.1.01.01.01.21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

(4)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.01.21 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Peningkatan kualitas laporan kinerja dan rencana kerja

Penyusunan LAKIP 1 set LAKIP Dindik 10,000,000

1.01.1.01.01.01.21 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Peningkatan SDM pegawai dan tersusunya profil peendidikan Workshop pendataan pendidikan

1 SET Profil Dindik 70,000,000

1.18.1.01.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.18.1.01.01.01.20 Penyelenggaraan kompetisi olah raga Peningkatan prestasi olah raga bagi siswa

Pekan Olahraga 5 Cabang Olahraga

Kab. Ponorogo

200,000,000

(5)

URUSAN

: 1.02. - KESEHATAN

SKPD

: 1.02.01. - Dinas Kesehatan

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran administrasi surat menyurat Materai, paket pengiriman dll 1 paket Kabupaten 3,843,500 1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelancaran aktifitas kantor Telepon, Air Bersih, Listrik 1 tahun Kabupaten 70,000,000 1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelancaran pengelolaan administrasi keuangan Dinkes Honor petugas pengelola keuangan dan staf

1 tahun Kabupaten 203,700,000 1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan kantor terjaga Peralatan kebersihan dan jasa petugas 1 tahun Kabupaten 32,931,575

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kelancaran administrasi kantor

Penyediaan ATK 1 paket Kabupaten 110,502,379 1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Kelancaran administrasi kantor Cetak dan penggandaan form-form pencatatan dan pelaporan kegiatan 1 paket Kabupaten 65,669,000 1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kelancaran administrasi kantor Ketersediaan suku cadang listrik dan alat penerangan kantor

1 paket Kabupaten 4,400,000

1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelancaran kegiatan kantor Bahan bacaan, peraturan perundangan yang baru 1 tahun Kabupaten 17,000,000

1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kelancaran pelaksanaan tugas Makan minum rapat, makan minum tamu, makan minum harian karyawan Dinkes, makan minum lembur 12 bulan Kabupaten 120,710,000 1.02.1.02.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kelancaran pelaksanaan tugas Rapat-rapat, konsultasi ke luar daerah 1 tahun Kabupaten 359,040,996

1.02.1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan Kelancaran pelaksanaan tugas Honor tenaga honda, dokter kontrak, dokter spesialis, perawat Ponkesdes dan biaya lembur petugas kepegawaian 1 tahun Kabupaten 1,328,348,000 1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelancaran dan kenyamanan kerja Ketersediaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun Kabupaten 50,000,000 1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Keamanan dan kenyamanan kerja Pemeliharaan gedung 1 tahun Kabupaten 22,100,000 1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kelancaran pelaksanaan tugas Pemeliharaan kendaraan dinas dan penyediaan bahan bakar 1 tahun Kabupaten 222,971,500 1.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Servis peralatan kantor dan alat kesehatan

1 tahun Kabupaten 16,000,000

1.02.1.02.01.02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Kenyamanan kerja Pemeliharaan meubelair

(6)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.1.02.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kelancaran pelaksanaan tugas Seragam petugas keamanan 1 paket Kabupaten 4,000,000 1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan pendidikan dan pengetahuan petugas Penyelenggaraan pelatihan fungsional kesehatan, sosialisasi, diklat 1 paket Kabupaten 901,933,000 1.02.1.02.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pemantapan implementasi peraturan perundangan kesehatan dan lainnya Terselenggaranya bimtek teknis peraturan perundangan 1 paket Kabupaten 29,107,000 1.02.1.02.01.05.04 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Peningkatan motivasi dan prestasi kerja petugas

Terselenggaranya kegiatan penilaian nakes teladan, terpenuhinya honor Tim Penilai Nakes Teladan

1 paket Kabupaten 32,170,000

1.02.1.02.01.05.XX Registrasi dan Akreditasi Tenaga Fungsional dan Lembaga Terpenuhinya hak tenaga fungsional Pelaksanaan registrasi dan akreditasi tenaga fungsional kesehatan 1 paket Kabupaten 58,382,500 1.02.1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terukurnya kinerja kegiatan LAKIP, Profil Kesehatan, laporan bulanan, triwulanan kegiatan puskesmas 1 paket Kabupaten 59,325,000 1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Laporan semesteran 1 paket Kabupaten 24,495,000 1.02.1.02.01.06.03 Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Laporan akhir

tahun

1 paket Kabupaten 16,959,000 1.02.1.02.01.15 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalanan Kesehatan

Terjaminmya ketersediaan dan distribusi obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan serta keamanan peredaran obat

Penyediaan obat, bahan habis pakai dan peralatan kesehatan

1 paket Kabupaten 10,593,513,370

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

Pemantapan pelaksanaan program JKN di Kabupaten Ponorogo Sharing Jamkesda, sosialisasi konsolidasi koordinasi monitoring evaluasi program JKN 1 tahun Kabupaten 808,255,000 1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Tersedianya sarana prasarana Puskesmas

Rehabilitasi gedung pusk, pustu dan rumah dinas petugas

1 paket Puskesmas dan jaringannya

(7)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.01.16.07 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Terlayaninya Kefarmasian Penyediaan peralatan kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya 1 paket Kabupaten 258,300,000 1.02.1.02.01.16.19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rujukan dan khusus 960,400,000 1.02.1.02.01.16.51 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda Peningkatan pelayanan kesehatan di Labkesda Penyediaan biaya operasional Labkesda 1 tahun Labkesda 35,655,801 1.02.1.02.01.16.52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak

Penyelenggaraan pertemuan petugas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelaksanaan bimtek oleh petugas dalam program KIA

1 paket Kabupaten 181,500,000

1.02.1.02.01.16.53 Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya Penyelenggaraan kegiatan operasional puskesmas, jasa pelayanan medis, paramedis dan paramedis 1 tahun Kabupaten dan puskesmas 31,020,561,885 1.02.1.02.01.16.XX Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja, Kesehatan Jiwa, Kesehatan BATRA, Revitalisasi PPGD

1 paket Kabupaten 145,000,000

1.02.1.02.01.16.XX Honor pengolah data JKN Kabupaten

Didapatkan hasil data JKN yang valid

Terlaksananya pengelolaan data JKN Kab.

1 paket Kabupaten 3,600,000

1.02.1.02.01.16.XX Honor Tim Safeguarding Kabupaten

Terjalinnya koordinasi lintas program terkait dalam pelaksanaan JKN Terlaksananya Koordinasi Lintas Program dalam rangka pelaksanaan JKN di Kabupaten 1 paket Kabupaten 18,900,000

1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Tim Koordinasi Kabupaten

Terjalinnya koordinasi antar anggota tim

Terlaksananya pertemuan Koordinasi tim koordinasi Kabupaten 1 paket Kabupaten 2,650,000

1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Koordinasi Tim Safeguarding Kabupaten

Terjalinnya koordinasi antar anggota tim

Terlaksananya pertemuan Koordinasi tim safeguarding Kabupaten 1 paket Kabupaten 4,900,000

1.02.1.02.01.16.XX Kegiatan Konsultasi Teknis Program dalam pelaksanaan JKN ke Propinsi Didapatkannya hasil konsultasi program JKN Terlaksananya konsultasi teknis program JKN ke Propinsi 1 paket Kabupaten 1,220,000

1.02.1.02.01.16.XX Kegiatan Supervisi / Monev kegiatan JKN di PPK tingkat I dan Rumah Sakit

Didapatkannya hasil monitoring dan evaluasi kegiatan program JKN di PPK I dan RS Terlaksananya supervisi program JKN ke PPK tk I dan RS 1 paket Kabupaten 6,200,000 1.02.1.02.01.16.XX Penyusunan dan pengolahan data HA

Didapat hasil data HA Kabupaten Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data HA 1 paket Kabupaten 8,250,000

1.02.1.02.01.16.XX Pendampingan Kab. Dalam Penyusunan dan

pengolahan data HA

Didapat hasil data HA Kabupaten Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data HA 1 paket Kabupaten 13,100,000

(8)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Koordinasi program JKN lintas sektor

Bertambahnya pemahaman Peserta pertemuan tentang pelaksanaan JKN Terlaksananya Pertemuan Koordinasi program JKN lintas sektor 1 paket Kabupaten 15,760,000

1.02.1.02.01.16.XX Pelatihan SD IT TK 1 paket Kabupaten 200,000,000

1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.1.02.01.17.01 Peningkatan

Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan Terselenggaranya pertemuan penyuluhan keamanan pangan Penyelenggaraan pertemuan penyuluhan keamanan pangan 1 paket Kabupaten 84,660,000 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.1.02.01.19.06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan Tercapainya desa siaga mandiri Penyebar luasan informasi tentang pola hidup sehat, serta pelatihan petugas prom kesh 1 paket Kabupaten dan puskesmas 245,669,500

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Cakupan gizi buruk tertangani meningkat Terselenggaranya pembinaan petugas gizi, tersedianya bahan untuk penanggulangan permasalahan gizi kurang maupun gizi lebih, terbentuknya kadarzi, serta terselenggaranya monev prog gizi dan PSG

1 paket Kabupaten 188,057,500

1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.21.06 Peningkatan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Limbah Rumah Tangga Meningkatnya akses sanitasi dasar Terlaksananya program STBM, ERHA, PPSP PSSP 1 paket Kabupaten 171,250,000

Pemicuan Deklarasi dan

Monev STBM

10,000,000

Pengawasan Kualitas Air

dan Lingkungan

50,000,000

1.02.1.02.01.22 Program Pecegahan dan Penangulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penularan penyakit dapat dikendalikan Pembinaan petugas, penemuan, penanganan, pengendalian penyakit 1 paket Kabupaten dan puskesmas 310,714,000 Pemberdayaan KDS 7,000,000 Pemberdayaan KPD kusta 10,000,000 Pemberdayaan PE di Lokalisasi 5,000,000

Reagen HIV AIDS 70,000,000

Pendampingan ODH 9,000,000

(9)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah KLB tertangani < 24 jam dan kematian karena KLB dapat dicegah Pemantauan perkembangan dan perjalanan penyakit 1 paket Kabupaten dan puskesmas 87,200,000 Pengadaan Alat-Alat Posbindu PTM 150,000,000 1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.01.23.01 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Tercapainya puskesmas standart Terlaksananya kegiatan pengelolaan sarana kesehatan berprestasi,penda mpingan akreditasi puskesmas,penda mpingan PTP, terpantaunya kepatuhan puskesmas dalam melaksanakan SOP,pertemuan pemantapan program CHN,pertemuan monitoring dan evaluasi SP2TP,kegiatan p 1 paket Kabupaten 137,000,000 1.02.1.02.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1.02.1.02.01.30.06 Pelayanan Kesehatan Cakupan pelayanan usila dan pra usila meningkat Terselenggaranya pertemuan pengelola program Lansia 1 paket Kabupaten 29,000,000

1.02.1.02.01.XX Program Bina Gizi dan KIA

1.02.1.02.01.XX.XX Bantuan Operasional Kesehatan

2,860,650,000

(10)

URUSAN

: 1.02. - KESEHATAN

SKPD

: 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 SUMBER DANA : APBN 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 024.04.07.2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Pengadaan alat-alat kesehatan Kelancaran kegiatan pelayanan RS Tersedianya peralatan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) 30 alat 29,846,000,000 Pengadaan kendaraan khusus Kelancaran kegiatan transportasi bagi pasien emergency Tersedianya kendaraan ambulance emergency 1 unit 1,000,000,000 JUMLAH 30,846,000,000

SUMBER DANA : DAK

1.02.26 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

1.02.26.10 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan peralatan medis PONEK Kelancaran kegiatan pelayanan RS Tersedianya peralatan kesehatan PONEK sesuai standar pelayanan minimal (SPM) 9 unit 2,734,000,000 Pengadaan peralatan kalibrasi Kelancaran kegiatan pelayanan RS Tersedianya alat kalibrasi peralatan kesehatan RS 7 unit 872,000,000 JUMLAH 3,606,000,000 APBD KABUPATEN PONOROGO

SUMBER DANA : DAU

5.1.1 Belanja Pegawai 100% RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

31,419,169,600

SUMBER DANA : DAU JAMKESDA 1.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan Kemitraan

Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu 100% RSUD Dr. Harjono Ponorogo 2,500,000,000 SUMBER DANA : BLUD 1.02.33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Dr. Harjono

(11)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.33.01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Cakupan ketersediaan pelayanan adminstrasi perkantoran yang meliputi : Tercukupinya kebutuhan pelayanan admiknistrasi perkantoran Tersedianya sarana

surat menyurat dan benda pos 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 321,184,500 Tersedianya sarana

telepon, internet, air dan listrik 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 1,358,070,000 Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 50,400,000 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 8,400,000 Terpenuhinya jasa

medis, non medis, paramedis dsb. 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 27,583,930,000 Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 959,752,500 Tersedianya komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 105,105,000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada masing-masing unit kerja 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 338,908,500 Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 262,892,700 Tersedianya buku-buku perundang-undangan, buku-buku kesehatan dan koran

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

4,273,500

Tersedianya makanan

dan minuman tamu, pasien dan pegawai khusus 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 2,806,935,600 Terlaksananya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 423,150,000 Tersedianya tenaga khusus diluar PNS 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 1,855,710,000 Cakupan peningkatan

sarana dan prasarana aparatur yang meliputi : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tesedianya kebutuhan gedung perkantoran 100% RSUD Dr. Harjono Ponorogo 2,011,006,200 Tersedianya kendaraan dinas/operasional 3 paket RSUD Dr. Harjono Ponorogo 1,050,000,000 Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 472,500,000 Tersedianya kebutuhan mebeleur 4 paket RSUD Dr. Harjono Ponorogo 84,000,000

(12)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas 1 unit RSUD Dr. Harjono Ponorogo 3,150,000 Perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 210,000,000 Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas 1 unit RSUD Dr. Harjono Ponorogo 52,290,000 terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 315,000,000 Terlaksaananya perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 57,750,000 Tercukupinya kebutuhan pakaian kerja pegawai RSUD Dr. Harjono Po Meningkatnya disiplin karyawan RSUD Dr. Harjono Po RSUD Dr. Harjono Ponorogo 10,500,000 Terlaksaananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai RSUD Dr. Harjono Po Peningkatan sumber daya manusia pada RSUD Dr. Harjono Po RSUD Dr. Harjono Ponorogo 472,500,000 Ketersediaan kebutuhan BHP dan reagen laboratorium dan BDRS RSUD Dr. Harjono Po Terpenuhinya BHP dan reagen lababoratorium dan BDRS RSUD Dr. Harjono Po RSUD Dr. Harjono Ponorogo 2,415,000,000 Cakupan pengembangan standar pelayanan kesehata yang meliputi : Tercukupinya kebutuhan pengembangan standar pelayanan kesehatan Terlaksananya Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 662,865,000 Terlaksananya penyusunan SIM RS 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 1,044,750,000 Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana RS yang meliputi : Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana RSUD Dr. Harjono Po Tercukupinya kebutuhan sarana/prasarana gedung RSUD Dr. Harjono Ponorogo 1,964,800,000 Tersedianya kebutuhan peralatan kesehatan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 2,100,000,000 Tersedianya kebutuhan obat-obatan RS 100% RSUD Dr. Harjono Ponorogo 23,395,000,000 Tercukupinya kebutuhan mebeleur pelayanan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 241,815,000 Tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 840,000,000

(13)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Tercukupinya kebutuhan blanko cetakan RS 100% RSUD Dr. Harjono Ponorogo 444,885,000 Terlaksananya

kegiatan promosi dan publikasi RSUD Dr. Harjono Ponorogo 197,085,000 Ketersediaan kebutuhan BHP alat-alat kesehatan RSUD Dr. Harjono Po 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 2,457,000,000 Tercukupinya kebutuhan sarana/prasarana penunjang sarana kesehatan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 1,995,000,000 Tingkat kelaikan

sarana dan prasarana Rumah Sakit yang meliputi : Terpeliharanya sarana dan prasarana RSUD Dr. Harjono Po Terpeliharanya sarana prasarana RS secara rutin 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 173,775,000 Terpeliharanya ruang poliklinik RS secara rutin 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 84,766,500 Terpeliharanya ruang

rawat inap RS secara rutin 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 262,500,000 Terpeliharanya instalasi penunjang RS secara rutin 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 157,500,000 Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah RS secara rutin 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 157,500,000 Terpeliharanya

alat-alat kesehatan secara rutin 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 367,500,000 Terpeliharanya mobil ambulance/jenazah secara rutin 5 mobil RSUD Dr. Harjono Ponorogo 215,250,000

Rumah Sakit Sayang

Ibu dan Bayi (RSSIB)

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 paket RSUD Dr. Harjono Ponorogo 5,600,000 80,000,000,000

(14)

URUSAN

: 1.03. - PEKERJAAN UMUM

SKPD

: 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 SEKRETARIAT DINAS 1.03.1.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran

1.03.1.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan dan diproses prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun 100% Kabupaten Ponorogo 300,000,000 1.03.1.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

tercapainya prosentase rata-rata tagihan yang dapat dibayar prosentase jumlah tagihan yang terbayar 80% Kabupaten Ponorogo 200,000,000

1.03.1.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

jasa peralatan dan perlengkapan kantor 80% Kabupaten Ponorogo 50,000,000 1.03.1.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional tercapainya prosentase kelancaran tugas kedinasan jumlah kendaraan dinas yang layak pakai 90% Kabupaten Ponorogo 250,000,000 1.03.1.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan kelancaran administrasi keuangan dinas administrasi keuangan 80% Kabupaten Ponorogo 275,000,000 1.03.1.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tertatanya jaringan dan ketersediaan tenaga listrik untuk kelancaran dinas prosentase kerusakan yang bisa diperbaiki 90% Kabupaten Ponorogo 7,500,000 1.03.1.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga tercapainya

kebutuhan alat rumah tangga kedinasan prosentase alat rumah tangga yang tersedia 60% Kabupaten Ponorogo 25,000,000

1.03.1.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tercukupinya kebutuhan bahan bacaan

bahan bacaan 90% Kabupaten Ponorogo

25,000,000

1.03.1.03.01.17 Penyediaan makan dan minuman

terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun jumlah makanan dan minuman yang tersedia 1 tahun Kabupaten Ponorogo 375,000,000

1.03.1.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan

prosentase tugas kedinasan diluar dan didalam kabupaten yang dapat dilaksanakan 90% Kabupaten Ponorogo 525,000,000

1.03.1.03.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan terpenuhinya hak pegawai untuk mendapatkan honor Honorarium PNS dan Non PNS 100% Kabupaten Ponorogo 175,000,000 1.03.1.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.03.1.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional memperlancar tugas kedinasan

kendaraan dinas 1 unit Kabupaten Ponorogo 300,000,000 1.03.1.03.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor kenyamanan lingkungan kantor kerapian dan keindahan lingkungan kantor 80% Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.03.1.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor persentase kekurangan kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi

ketersediaan peralatan kantor

60% Kabupaten Ponorogo

300,000,000

1.03.1.03.02.10 Pengadaan mebeleur prosentase kekurangan jumlah mebeleur yang dibutuhkan jumlah mebeleur yang tersedia 25% Kabupaten Ponorogo 75,000,000 1.03.1.03.02.11 Pengadaan alat-alat pertanian/pertukangan prosentase kekurangan jumlah alat yang dibutuhkan

alat pertukangan 50% Kabupaten Ponorogo

(15)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terdukungnya kelancaran tugas administrasi kedinasan Pemeliharaan peralatan kantor 60% Kabupaten Ponorogo 25,000,000 1.03.1.03.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelayakan perlengkapan kantor Pemeliharaan mebeleur 60% Kabupaten Ponorogo 15,000,000 1.03.1.03.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelayakan gedung kantor Pemeliharaan gedung 60% Kabupaten Ponorogo 150,000,000 1.03.1.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur

1.03.1.03.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan meningkatnya disiplin pegawai pakain kerja lapangan 70% Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.03.1.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

meningkatnya disiplin pegawai

pakaian batik 70% Kabupaten Ponorogo

20,000,000 1.03.1.03.05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

1.03.1.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal meningkatnya kinerja pegawai pegawai yang terlatih dan terdidik 70% Kabupaten Ponorogo 65,000,000 1.03.1.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.03.1.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran selama 1 tahun

jumlah format dan buku yang tersedia

75% Kabupaten Ponorogo 75,000,000 1.03.1.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran terselesaikannya laoran realisasi anggaran tiap semester laporan realisasi tiap semester 80% Kabupaten Ponorogo 10,000,000 1.03.1.03.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

laporan prognosis 80% Kabupaten Ponorogo

5,000,000

1.03.1.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

tersusunnya laporan realisasi anggaran selama 1 tahun anggaran laporan realiasi anggaran selama 1 tahun 80% Kabupaten Ponorogo 7,500,000 1.03.1.03.24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya. 1.03.1.03.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03.1.03.24.10 Kuwuh Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Kalisat Kec. Bungkal 500,000,000 1.03.1.03.24.10 Jurug Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Jurug Kec. Badegan 800,000,000

1.03.1.03.24.10 Kedung Kidang Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Senepo Kec. Slahung 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Ngindeng Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ngindeng Kec. Sawoo 500,000,000 1.03.1.03.24.10 Kurung Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Nambak Kec. Bungkal 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Duwet Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Bancar Kec. Bungkal 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Mojo Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sooko Kec. Sooko 200,000,000

(16)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.24.10 Dung Unyer Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Jurug Kec. Sooko 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Salak Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Senepo Kec. Slahung 200,000,000

1.03.1.03.24.10 Gondang Legi Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ngilo-ilo Kec. Slahung 600,000,000 1.03.1.03.24.10 Tambong Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Wringinano m Kec. Sambit 900,000,000 1.03.1.03.24.10 Banaran Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Plunturan Kec. Pulung 200,000,000

1.03.1.03.24.10 Dung Bendo Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Suru Kec. Sooko 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Peluk Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Suru Kec. Sooko 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Grogol Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Grogol Kec. Sawoo 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Sambi Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ronosentan an Kec. Siman 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Pelang Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Biting Kec. Badegan 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Banyuripan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Wringinano m Kec. Sambit 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Dawung Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Mrayan Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Wilangan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Kradenan Kec. Jetis 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Tempel Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Cepogo Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Suren Kec. Mlarak 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Ngesong Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ngilo-ilo Kec. Slahung 400,000,000 1.03.1.03.24.10 Lodempo Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Jonggol Kec. Slahung 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Kunti Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Grogol Kec. Sawoo 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Sunggah Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Selur Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Gedangan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal 200,000,000

1.03.1.03.24.10 Asem Tropong Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Tatung Kec. Balong 500,000,000

1.03.1.03.24.10 Dung Wakul Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Slahung Kec. Slahung 200,000,000

(17)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.24.10 Setalang Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Slahung Kec. Slahung 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Gonjing Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Kanten Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds.Karangpa tihan Kec. Balong 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Selanjar Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds.Pomahan Kec. Pulung 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Warudoyong Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds.Bancar Kec. Bungkal 200,000,000

1.03.1.03.24.10 Talang Gender Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds.Gontor Kec. Mlarak 250,000,000 1.03.1.03.24.10 Bumbung Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sampung Kec. Sampung 250,000,000

1.03.1.03.24.10 Tersier Sambit 2 Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Bedrug Kec. Pulung 200,000,000

1.03.1.03.24.10 Alas Gede Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sampung Kec. Sampung 250,000,000 1.03.1.03.24.10 Temon Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Pagerukir Kec. Sampung 200,000,000

1.03.1.03.24.10 Tersier Bibis Kanan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Kutuwetan Kec. Jetis 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Krebet Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sampung Kec. Sampung 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Pojok Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Wates Kec. Jenangan 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Domas Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sidoarjo Kec. Jambon 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Sembung Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Sidomukti Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Talun Kec. Ngebel 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Trenggulun Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Koripan Kec. Bungkal 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Tunggon Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Wonodadi Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Pakis Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Jambon Kec. Jambon 300,000,000

(18)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.24.10 Kretek Ireng Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sukun Kec. Pulung 200,000,000

1.03.1.03.24.10 Tambak Watu Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ngadisanan Kec. Sambit 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Plunturan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Pomahan Kec. Pulung 200,000,000

1.03.1.03.24.10 Buh Dalem Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Tanjunggunu ng Kec. Badegan 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Dilem Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Karangan Kec. Badegan 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Nglundo Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Kapuran Kec. Badegan 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Sodong Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Gelangkulon Kec. Sampung 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Tempuran Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Pagerukir Kec. Sampung 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Tulung Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Carangrejo Kec. Sampung 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Ngudal Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Pagerukir Kec. Sampung 100,000,000 1.03.1.03.24.10 Temon Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Pagerukir Kec. Sampung 100,000,000 1.03.1.03.24.10 Ngrejeng Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Pagerukir Kec. Sampung 100,000,000

1.03.1.03.24.10 Tersier Soponyono Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sayutan Kec. Sampung 150,000,000

1.03.1.03.24.10 Avoer Condong Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Bulu Kec. Jambon

350,000,000

1.03.1.03.24.10 Rehabilitasi Pintu Air Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Kab.Ponorog o 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Cokromenggalan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Kec. Sooko 150,000,000

1.03.1.03.24.10 Kebatan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Campurejo Kec. Sambit 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Ngeprih Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Koripan Kec. Bungkal 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Gendol Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Jabung Kec. Mlarak 300,000,000

(19)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.24.10 Mungkungan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ronosentan an Kec. Siman 100,000,000 1.03.1.03.28 Pengendalian Banjir 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi / pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Slahung Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Slahung 1,000,000,000 1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Mungkungan Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Siman 750,000,000 1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Keyang Berkurangnya potensi

banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ponorogo & Jenangan

800,000,000 1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Suling Berkurangnya potensi

banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Sambit 800,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan

tanggul sungai Munggu

Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal 350,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan

tanggul sungai Urung-urung Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Siman Kec. Siman 350,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Mayong

Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Karang patihan Kec. Balong 200,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Patihan

Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Kec. Ponorogo 250,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Selo Payung

Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Bedi Wetan Kec. Bungkal 250,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Keyang

Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Kradenan Kec. Jetis 300,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Banyuning

Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Kalisat Kec. Bungkal 350,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan

tanggul sungai Munggu

Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Kalisat Kec. Bungkal 350,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan

tanggul sungai Munggu

Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Padas Kec. Bungkal 200,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan

tanggul sungai Gendol

Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Tegalsari Kec. Jetis 150,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan

tanggul Kali Sobo

Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Bringinan Kec. Jambon 200,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul Kali Condong

Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Tegalombo Kec. Kauman 200,000,000 1.03.1.03.28.03 Normalisasi Saluran Cokromenggalan Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Kel.Kauman Kec. Ponorogo 100,000,000 1.03.1.03.28.03 Normalisasi Saluran Cokromenggalan kn Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Kel.Nologate n Kec. Ponorogo 100,000,000

1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Pelem Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Kec. Balong 2,500,000,000 1.03.1.03.15 Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1.03.1.03.15.03 Pembangunan Jalan

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Gunung sari - Candi

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 4 m Kec. Mlarak 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Brahu -

Beton ( Ring Road)

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 200 x 5 m Kec. Siman 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.

Kotalama - Jeruksing

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 400 x 10 m Kec. Siman 550,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan

Jeruksing - Jabung

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

(20)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Tumpakpelem - Manding Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Sawoo 550,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan

Warudoyong - Tempuran

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Sawoo 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan

Jl.Blumbang-Tumpakpelem

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sawoo 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan

Tumpaklego - Gajah

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Sambit 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Bibis -

Wringinanom

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan

Wringinanom - Gajah

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 100,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.

Tamansari - Bedingin

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 770,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Mrayan -

Gemaharjo

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Ngrayun

550,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Baosan

lor - Baosan kidul

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Ngrayun

660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Selur -

Tanggaran

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Ngrayun

660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Selur -

Wonodadi

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Ngrayun - Mrayan Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Ngrayun

200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jalen -

Bringin

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Balong 660,000,000

1.03.1.03.15.03 -

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Karang patihan - Ngilo Ilo

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Balong 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Temon -

Suru

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Sooko / Sawoo

550,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Kebon -

Sooko

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Sooko 550,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Besuki -

Ngdirojo

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Sooko 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Sooko

- Bendungan

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 200 x 3,5 m Kec. Sooko 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Pengkol

- Prayungan

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 5 m Kec. Kauman / Ponorogo

200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Dengok -

Nongkodono

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Kauman 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan

Tempuran - Semanding

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Kauman 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Pohijo -

Kunti

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Sampung 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Sampung - Pohijo Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Sampung 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Ngambakan - Sampung Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Sampung

660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jambon -

Sidowayah

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Jambon 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan

Nongkodono - Karangan

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Jambon 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Lembah

- Tular

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Babadan 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Mlarak - Pulung Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Pulung/Mlar

ak

(21)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Jeruksing - Pulung Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Pulung 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.

Wotan - Bekiring

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Pulung 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.

Gondowido - Toyomarto

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Ngebel 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.

Semanding - Ngebel

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Ngebel 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.

Kesugihan - Ngebel

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 2.000 x 3,5 m Kec. Ngebel 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.

Semanding - Sekodok

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 2.000 x 3,5 m Kec. Ngebel 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Jetis -

Mantup

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 2.000 x 4,5 m Kec. Jetis 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.

Gandukepuh - Gelanglor

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Sukorejo

200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Brahu -

Nglumpang

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3,50 m Kec. Mlarak 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.

Jabung - Mlarak

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,50 m Kec. Mlarak 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.Jurangwuluh - Pudak Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Pudak 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jalan

Menang - Jambon

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 4 m Kec. Jambon 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jajar -

Wonodadi

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Ngrayun - Jajar Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Ngrayun

660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Cepoko -

Selur

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Pondok - Bakalan Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Babadan 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Tanjungsari - Gesing Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 700 x 3 m Kec.Jenanga n 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Mlarak - Pulung Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,50 m

Kec. Mlarak 660,000,000 1.03.1.03.18 Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

1.03.1.03.18.01 Perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03.1.03.18.01 Pradesign 2016 Perencanaan jalan 1 Paket 100,000,000

1.03.1.03.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Semanding - Tempuran Memperlancar Arus Lalu Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Kauman 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.

Sumoroto - Kauman

Memperlancar Arus Lalu Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Kauman 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.

Kauman - Carangrejo

Memperlancar Arus Lalu Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Kauman 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.

Ngunut - Danyang

Memperlancar Arus Lalu Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Babadan 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Lembah - Tular Memperlancar Arus Lalu Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Babadan 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Bangunsari - Lembah Memperlancar Arus Lalu Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3,50 m Kec. Babadan

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :